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Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2009 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $183.00 |
187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $924.00 |
187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $325.10 |
187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $350.00 |
187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $1,871.28 |
187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $910.00 |
187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $308.00 |
187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $361.49 |
187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $1,046.00 |
187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $378.00 |
187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $88.79 |
187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $378.00 |
187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $1,099.00 |
187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $247.04 |
187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $420.00 |
187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $321.20 |
187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $279.65 |
187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $351.99 |
187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $600.30 |
187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $115.00 |
187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $1,552.50 |
187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $2,300.00 |
187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $793.50 |
187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $156.00 |
187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $117.00 |
187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $110.47 |
187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $230.00 |
187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $119.00 |
187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $1,265.00 |
187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $414.00 |
187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $95.00 |
187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $129.90 |
187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $182.00 |
187725 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1655, 1657, 1656 | $4,565.50 |
187725 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1655, 1657, 1656 | $2,468.47 |
187725 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1655, 1657, 1656 | $655.00 |
187724 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 | $230.00 |
187724 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 | $1,380.00 |
187724 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 | $506.00 |
187724 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 | $34.50 |
187724 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 | $10,235.00 |
187724 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 | $126.00 |
187724 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 | $5,324.50 |
187723 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220011275 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ELAB.REVISION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES, SINDICATURA, ORDEN 4141.; FACTURAS: 0108 | $11,500.00 |
187722 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | OROPEZA SERNA LUIS FERNANDO | OROPEZA SERNA LUIS FERNANDO.- CR 220011273 (1); COMPRA DE 2,000 BOLSAS DE PAPEL IMPRESA A UNA TINTA, ORDEN 4262.; FACTURAS: 1144 | $6,831.00 |
187721 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220011270 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 4633.; FACTURAS: G 039 | $1,963.63 |
187720 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TREJO GONZALEZ RICARDO | TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220011251 (1); HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE JUNIO 2009 OC. 517; FACTURAS: 005 | $10,036.36 |
187719 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OLIVA SOLORZANO ALEXIS | OLIVA SOLORZANO ALEXIS.- CR 220011146 (1); PRESNETACION MUSICAL DEL GRUPO EL NEGRO Y SU CALOR DE LA HABANA DEL 16 DE JUN. 2009; FACTURAS: 054 | $3,450.00 |
187718 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE | IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE.- CR 220011138 (1); MONTAJE Y LABORATORIO DE ENSAYOS DE LA OBRA TEATRAL ANECDOTAS DE UNA MENTIROSA Y SU PORRO; FACTURAS: 001 | $11,445.00 |
187717 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220011134 (1); INSTALACION DE ESCENARIO POR EL ANIVERSARIO DE LA ARENA COLISEO EL 16 DE JUN. 2009; FACTURAS: 14035 | $4,887.50 |
187716 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL | ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL.- CR 220011132 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO FANTASTICO DE 11 POR 50 ANIVERSARIO D/LA ARENA COLISEO EL 16/06/2009; FACTURAS: 0025 | $3,450.00 |
187715 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ MARTINEZ VERONICA TERESITA | JIMENEZ MARTINEZ VERONICA TERESITA.- CR 220011127 (1); DEVOLUCION DEL PAGO SUPLICADO DEL FOLIO 6490111 DE ESTAC.MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $125.00 |
187714 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | VEGA RAMIREZ LUIS ENRIQUE | VEGA RAMIREZ LUIS ENRIQUE.- CR 220011120 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL ANIVERSARIO DEL MERCADO SAN JUAN DE DIOS; FACTURAS: 034 | $8,000.55 |
187713 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220010937 (1); APOYO DEL MES DE JULIO DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
187712 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220010929 (1); SUMINISTRO DE 79 LTS. DE GAS LP PARA REGADERAS Y COCINA DEL ALMACEN TABASCO DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 304547 | $404.48 |
187711 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220010490 (1); COMPRA DE FORMATOS VARIOS-IMPRESOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 2816.; FACTURAS: 0093 | $91,954.00 |
91381 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1024 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0174 | $521,543.77 |
91381 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1024 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0174 | $-156,463.13 |
91380 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1023 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0172 | $685,336.90 |
91380 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1023 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0172 | $-205,601.07 |
91379 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1018 (1); PAGO ESTIMACION 2 DSM-MPAV-RM-CI-040-08; FACTURAS: 331 | $216,474.23 |
91379 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1018 (1); PAGO ESTIMACION 2 DSM-MPAV-RM-CI-040-08; FACTURAS: 331 | $-108,237.12 |
91378 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1017 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-CPU-EYP-AD-095/09; FACTURAS: 0335 | $255,944.00 |
91378 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1017 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-CPU-EYP-AD-095/09; FACTURAS: 0335 | $-76,783.20 |
91377 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1008 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-031/09; FACTURAS: 0468 | $389,865.28 |
91376 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1003 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0120 | $83,916.43 |
91376 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1003 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0120 | $-25,174.93 |
91375 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB1001 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 OPG-CPU-EYP-AD-345/08; FACTURAS: 0020 | $306,756.60 |
91375 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB1001 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 OPG-CPU-EYP-AD-345/08; FACTURAS: 0020 | $-92,026.98 |
91374 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB1000 (1); PAGO DE LA ESTIAMCIONN NO.2 OPG-CPU-EYP-AD-345/08; FACTURAS: 0022 | $30,167.01 |
91374 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB1000 (1); PAGO DE LA ESTIAMCIONN NO.2 OPG-CPU-EYP-AD-345/08; FACTURAS: 0022 | $-9,050.10 |
91373 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MAQPESA S.A. DE C.V. | MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0993 (1); PAGO ESTIMACIO NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-016/08; FACTURAS: 1030 | $686,226.77 |
91373 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MAQPESA S.A. DE C.V. | MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0993 (1); PAGO ESTIMACIO NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-016/08; FACTURAS: 1030 | $-343,113.38 |
91372 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0924 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-019/09; FACTURAS: 616 | $265,883.90 |
91372 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0924 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-019/09; FACTURAS: 616 | $-79,765.17 |
91371 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106233, 10040, 10053 | $2,075.00 |
91371 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106233, 10040, 10053 | $115.00 |
91371 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106233, 10040, 10053 | $402.50 |
91370 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 | $10,959.50 |
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91369 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220862 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9223, 9224, 9225, 9226, 9229, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 9244, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9268 | $730.94 |
91369 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220862 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9223, 9224, 9225, 9226, 9229, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 9244, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9268 | $148.35 |
91369 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220862 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9223, 9224, 9225, 9226, 9229, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 9244, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9268 | $1,198.00 |
91369 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220862 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9223, 9224, 9225, 9226, 9229, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 9244, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9268 | $23.00 |
91368 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011306 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUNIO/2009; FACTURAS: OFICIO | $2,621,602.84 |
91368 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011306 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUNIO/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,572,961.70 |
91367 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011292 (1); SUMINISTRO DE 4500 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 1677740 | $19,935.00 |
91366 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011287 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4422.; FACTURAS: 78127 | $1,950.00 |
91365 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011285 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4584 Y 4739, FACT. 495553, 495412, 494427, 494020, 494140, 494567, 496012,; FACTURAS: 43633, 495111, 495863, 496011 | $5,129.76 |
91365 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011285 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4584 Y 4739, FACT. 495553, 495412, 494427, 494020, 494140, 494567, 496012,; FACTURAS: 43633, 495111, 495863, 496011 | $1,625.60 |
91364 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220011282 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 85749 | $21,049.60 |
91363 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220011280 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1036, FACT.71292, 71291, 71214, 71208, 71395, 71215.; FACTURAS: 71329,71310, | $352,070.78 |
91362 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011279 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4583 Y 4738, FACT.428372, 428212, 47553, 427832, 427637, 427451, 427273,; FACTURAS: 428689,428545, 429994,429808 | $2,921.00 |
91362 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011279 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4583 Y 4738, FACT.428372, 428212, 47553, 427832, 427637, 427451, 427273,; FACTURAS: 428689,428545, 429994,429808 | $10,747.58 |
91362 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011279 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4583 Y 4738, FACT.428372, 428212, 47553, 427832, 427637, 427451, 427273,; FACTURAS: 428689,428545, 429994,429808 | $610.08 |
91361 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220011278 (1); CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO OC. 4595; FACTURAS: 10128 | $2,154.53 |
91360 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220011277 (1); BOLSA NEGRA PARA BASURA OC. 4655; FACTURAS: 14436 | $431.25 |
91359 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011276 (1); COMPRA DE 2 ACUMULADOR GONHER, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1051.; FACTURAS: FIA 00002750 | $1,706.99 |
91358 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011269 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4359 Y 4597.; FACTURAS: G 35990, G 36007 | $896.78 |
91358 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011269 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4359 Y 4597.; FACTURAS: G 35990, G 36007 | $1,112.76 |
91357 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 | $897.00 |
91357 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 | $3,501.75 |
91357 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 | $437.00 |
91357 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 | $432.98 |
91357 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 | $2,092.43 |
91357 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 | $629.86 |
91357 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 | $179.40 |
91357 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 | $469.25 |
91357 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 | $1,759.50 |
91356 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 | $187.45 |
91356 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 | $2,168.33 |
91356 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 | $7,174.85 |
91356 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 | $3,767.40 |
91356 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 | $2,051.33 |
91356 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 | $563.50 |
91355 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220011263 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 3941 Y 3372.; FACTURAS: 77211, 77387 | $12,969.13 |
91355 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220011263 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 3941 Y 3372.; FACTURAS: 77211, 77387 | $3,757.92 |
91354 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011145 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN NO.4734, FACTURAS 89757 A Y 89759 A.; FACTURAS: 89756 A | $4,434.60 |
91354 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011145 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN NO.4734, FACTURAS 89757 A Y 89759 A.; FACTURAS: 89756 A | $22,202.72 |
91354 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011145 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN NO.4734, FACTURAS 89757 A Y 89759 A.; FACTURAS: 89756 A | $2,740.60 |
91354 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011145 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN NO.4734, FACTURAS 89757 A Y 89759 A.; FACTURAS: 89756 A | $58,471.16 |
91353 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220011141 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 0314 | $22,388.20 |
91352 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220011139 (1); PAGO DE ESTANCIA Y SERVICIOS DEL CURSO DE DESARROLLO HUMANO, DIAS 2,3 Y 4 DE JUNIO 2009, ORDEN 1206.; FACTURAS: A 3118 | $39,008.00 |
187709 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220011318 (1); HONORARIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION POR JUNIO 2009; FACTURAS: 016 | $9,200.00 |
187708 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 220011253 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 4479 Y 4575.; FACTURAS: 0923, 0925 | $9,000.00 |
187708 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 220011253 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 4479 Y 4575.; FACTURAS: 0923, 0925 | $7,930.01 |
187706 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | MAYORGA MUÑOZ TANIA IVONNE | MAYORGA MUÑOZ TANIA IVONNE.- CR 220011153 (1); IMPRESION Y COLOCACION D/LONAS TRANSLUCIDAS E/CAJAS D/LUZ P/EN DIFERENTES EVENTOS, ARTE P/LA TIERRA; FACTURAS: 512 | $9,660.00 |
187705 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220011152 (1); VIATICOS P/EL 1ER. ENCUENTRO NAC. DE CONSEJOS MPALES.DE PARTICIPACION SOC.E/LA EDUCACION EN MEXICO; FACTURAS: 0075, 5301, 13658 | $230.00 |
187705 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220011152 (1); VIATICOS P/EL 1ER. ENCUENTRO NAC. DE CONSEJOS MPALES.DE PARTICIPACION SOC.E/LA EDUCACION EN MEXICO; FACTURAS: 0075, 5301, 13658 | $120.00 |
187705 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220011152 (1); VIATICOS P/EL 1ER. ENCUENTRO NAC. DE CONSEJOS MPALES.DE PARTICIPACION SOC.E/LA EDUCACION EN MEXICO; FACTURAS: 0075, 5301, 13658 | $63.00 |
187704 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220011151 (1); ASIMILIADOS AL SALARIO POR LA SEGUNDA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
187703 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220011149 (1); ASIMILADOS AL SALARIO POR LA SEGUNDA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
187702 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOTA CORONA LEOPOLDO | MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220011147 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
187701 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEDINA SERVIN MARISOL | MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220011144 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
187700 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MAYER KLAUS | MAYER KLAUS.- CR 220011142 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GPO. GUANATOS BRAS BAND DEL 30 DE MAYO 2009 EN ANDADOR ESCORZA; FACTURAS: 003 | $9,775.00 |
187699 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | LUGAR DE MUSICA, S.A. DE C.V. | LUGAR DE MUSICA, S.A. DE C.V..- CR 220011118 (1); SERVICIO DE SILLAS Y RENTA DE SALON EL 11 Y 12 DE JUN. 2009 PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR 2009; FACTURAS: 5544 | $10,500.00 |
187698 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220011117 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 452 | $3,496.00 |
187697 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011116 (1); SERVICIO NEXTEL PARA PRESEIDENCIA Y TESORERIA MPAL. D/13 DE MAYO AL 12 DE JUN. 2009; FACTURAS: 3705107 | $2,547.89 |
187696 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011115 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3323, 4514 Y 3245.; FACTURAS: A 8722, A 8744, A 8752 | $7,584.25 |
187696 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011115 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3323, 4514 Y 3245.; FACTURAS: A 8722, A 8744, A 8752 | $2,947.86 |
187696 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011115 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3323, 4514 Y 3245.; FACTURAS: A 8722, A 8744, A 8752 | $3,641.40 |
187695 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220011099 (1); COMPRA DE DETERGENTE, ORDEN 4555.; FACTURAS: 7102 | $8,408.80 |
187694 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, A.C. | INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, A.C..- CR 220011087 (1); SERVICIO DE STAND 3X2 EN FORO EMPRESARIAL, ORDEN 4669.; FACTURAS: 0223 | $69,000.00 |
187693 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220011084 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 126234 | $15,750.40 |
187692 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | MANCERA, S.C. | MANCERA, S.C..- CR 220011081 (1); HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA FISCAL DE ENERO A MAYO 2009 OC. 3272; FACTURAS: 5813 | $161,001.29 |
187691 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES INGENIERIA E INSTALACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES INGENIERIA E INSTALACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011039 (1); SERVICIO DE MANTTO. A CAMARAS DE REFRIGERACION, ORDEN 4278.; FACTURAS: 1141 | $6,877.00 |
187690 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220011021 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS, ORDEN 3445 Y 3361.; FACTURAS: 4759, 4760 | $27,692.00 |
187690 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PREVENCION SOCIAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220011021 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS, ORDEN 3445 Y 3361.; FACTURAS: 4759, 4760 | $3,467.25 |
187689 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220011248 (1); SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA TECNICA ADMVA. A TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 013 | $21,131.79 |
187688 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CUERVO DE JARERO BERTHA | CUERVO DE JARERO BERTHA.- CR 220010952 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO RELATIVO AL IMPUESTRO PREDIAL; FACTURAS: OFICIO | $376,255.11 |
187687 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2222, 2203, 2202 | $2,134.49 |
187687 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2222, 2203, 2202 | $1,858.23 |
187687 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2222, 2203, 2202 | $2,763.84 |
187686 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 | $184.14 |
187686 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 | $5,837.79 |
187686 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 | $4,478.10 |
187686 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 | $1,874.50 |
187686 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 | $373.75 |
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187686 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 | $2,686.40 |
187685 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220961 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1331, 1334, 1318, 1330 | $6,095.00 |
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187685 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220961 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1331, 1334, 1318, 1330 | $11,097.50 |
187685 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220961 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1331, 1334, 1318, 1330 | $6,095.00 |
187684 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 | $285.00 |
187684 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 | $368.00 |
187684 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 | $1,800.00 |
187684 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 | $84.32 |
187684 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 | $320.01 |
187683 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1346, 1347, 1350, 1344 | $3,312.00 |
187683 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1346, 1347, 1350, 1344 | $6,095.00 |
187683 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1346, 1347, 1350, 1344 | $6,210.00 |
187683 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1346, 1347, 1350, 1344 | $6,210.00 |
187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $585.01 |
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187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $91.77 |
187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $828.00 |
187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $2,897.79 |
187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $2,700.00 |
187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $1,745.24 |
187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $669.16 |
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187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $108.00 |
187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $575.00 |
187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $203.99 |
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187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $100.00 |
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187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $86.00 |
187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $80.00 |
187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $270.00 |
187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $10.00 |
187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $177.75 |
187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $360.80 |
187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $360.00 |
187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $38.26 |
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187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $320.00 |
187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $47.00 |
187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $630.00 |
187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $60.00 |
187679 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DEACERO, S.A. DE C.V. | DEACERO, S.A. DE C.V..- CR 220011130 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: RECIBO | $6,988.62 |
187678 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V. | CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V..- CR 220011128 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO POR INCENTIVOS FISCALES SOBRE CUOTAS Y TARIFAS; FACTURAS: RECIBO | $150,744.00 |
187677 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011126 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3102, 3074, 3073, 3086 | $897.00 |
187677 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011126 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3102, 3074, 3073, 3086 | $1,022.35 |
187677 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011126 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3102, 3074, 3073, 3086 | $1,610.00 |
187677 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011126 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3102, 3074, 3073, 3086 | $1,886.00 |
187676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. PROMOCION SOCIAL | FONDO DE CULTURA ECONOMICA | FONDO DE CULTURA ECONOMICA.- CR 220011103 (1); COMPRA DE LIBROS DIDACTICOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES DE LA DIRECCION GRAL DE; FACTURAS: 005236 | $2,000.00 |
187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $10.00 |
187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $755.00 |
187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $20.00 |
187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $184.00 |
187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $49.00 |
187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $88.00 |
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187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $16.00 |
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91321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220011371 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
91320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220011370 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
91319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220011369 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
91318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220011368 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
91317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220011367 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
91316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220011366 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
91315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220011365 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
91314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220011364 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
91313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220011363 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
91312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220011362 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
91311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220011361 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
91310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220011360 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
91309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220011359 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
91308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220011358 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
91307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220011357 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
91306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220011356 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
91305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220011355 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
91304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220011354 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
91303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220011353 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
91302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR | CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220011352 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
91301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220011351 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
91300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220011350 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
91299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO | CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220011349 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
91298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220011348 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
91297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220011347 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
91296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220011346 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
91295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220011345 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
91294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220011344 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
91293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220011343 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
91292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220011342 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
91291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220011341 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
91290 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB1007 (1); PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DSM-AP-RM-AD-013/09; FACTURAS: 1544 | $556,215.57 |
91289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1004 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 312 | $-443,398.38 |
91289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1004 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 312 | $886,796.77 |
91288 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0983 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1497 | $1,059,210.32 |
91288 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0983 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1497 | $-317,763.10 |
91287 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V. | AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0973 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-PAC-AD-275/08; FACTURAS: 884 | $221,119.12 |
91287 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V. | AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0973 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-PAC-AD-275/08; FACTURAS: 884 | $-66,335.74 |
91286 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Lepe Fletes Efren | LEPE FLETES EFREN.- CR OPB0970 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-199/08; FACTURAS: 0347 | $628,543.33 |
91286 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Lepe Fletes Efren | LEPE FLETES EFREN.- CR OPB0970 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-199/08; FACTURAS: 0347 | $-314,271.67 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $1,803.97 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $327.08 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $37.00 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $2,760.00 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $59.90 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $351.00 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $70.00 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $570.00 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $138.00 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $144.00 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $644.00 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $496.80 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $2,817.50 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $495.00 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $4,599.50 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $54.10 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $176.76 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $1,999.50 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $1,515.13 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $2,636.95 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $1,200.00 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $100.00 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $370.00 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $113.80 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $4,718.45 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $4,151.50 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $1,637.60 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $190.00 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $286.00 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $949.33 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $1,722.36 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $1,326.00 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $99.93 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $1,989.50 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $142.00 |
91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $195.61 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $144.00 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $288.83 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $1,915.01 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $2,578.60 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $451.00 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $3,140.95 |
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91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $108.65 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $2,442.00 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $1,122.30 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $2,588.80 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $2,877.00 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $1,268.64 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $2,863.30 |
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91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $990.00 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $1,738.00 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $75.10 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $134.61 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $2,541.47 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $280.80 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $1,738.00 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $2,088.00 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $2,971.50 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $2,398.00 |
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91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $2,820.00 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $3,477.20 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $1,290.60 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $69.44 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $255.37 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $2,492.73 |
91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $2,528.80 |
91283 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16550, 16502 | $1,799.28 |
91283 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16550, 16502 | $1,046.50 |
91282 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 | $316.25 |
91282 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 | $1,505.28 |
91282 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 | $561.84 |
91282 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 | $7,065.27 |
91282 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 | $5,793.70 |
91282 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 | $9,632.03 |
91282 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 | $10,124.60 |
91281 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221002 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3114, 3119, 3118 | $862.50 |
91281 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221002 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3114, 3119, 3118 | $925.75 |
91281 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221002 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3114, 3119, 3118 | $690.00 |
91280 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221000 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 295, 296, 291 | $2,645.00 |
91280 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221000 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 295, 296, 291 | $2,645.00 |
91280 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221000 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 295, 296, 291 | $2,645.00 |
91279 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 | $3,640.54 |
91279 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 | $6,233.55 |
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91279 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 | $488.75 |
91279 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 | $2,472.50 |
91278 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3152, 3157 | $4,773.26 |
91278 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3152, 3157 | $1,736.50 |
91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $1,596.74 |
91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $625.62 |
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91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $3,576.50 |
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91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $1,677.24 |
91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $4,311.34 |
91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $316.25 |
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91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $1,407.44 |
91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $1,376.90 |
91276 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220996 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13316, 13317, 13345 | $1,512.09 |
91276 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220996 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13316, 13317, 13345 | $9,200.00 |
91276 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220996 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13316, 13317, 13345 | $3,461.50 |
91275 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 | $2,519.65 |
91275 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 | $6,842.50 |
91275 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 | $2,426.50 |
91275 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 | $3,439.65 |
91275 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 | $7,748.70 |
91275 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 | $1,983.75 |
91275 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 | $5,253.20 |
91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $7,533.81 |
91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $8,843.50 |
91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $1,437.50 |
91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $2,452.14 |
91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $920.00 |
91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $1,782.50 |
91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $6,957.50 |
91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $330.05 |
91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $1,782.50 |
91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $4,830.00 |
91273 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 | $2,490.83 |
91273 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 | $1,769.06 |
91273 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 | $2,423.19 |
91273 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 | $1,602.92 |
91273 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 | $2,144.23 |
91273 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 | $212.61 |
91273 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 | $1,481.09 |
91273 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 | $1,330.02 |
91273 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 | $2,641.69 |
91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $207.76 |
91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $3,872.05 |
91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $2,376.36 |
91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $2,376.36 |
91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $10,649.00 |
91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $3,678.97 |
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91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $6,716.00 |
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91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $1,840.00 |
91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $1,431.67 |
91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $3,059.00 |
91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $609.83 |
91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $1,150.00 |
91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $2,302.30 |
91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $2,982.06 |
91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $1,878.80 |
91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $1,978.00 |
91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $8,774.50 |
91271 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16517, 16338, 16490, 7079, 7082, 16672, 16684 | $1,411.59 |
91271 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16517, 16338, 16490, 7079, 7082, 16672, 16684 | $471.50 |
91271 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16517, 16338, 16490, 7079, 7082, 16672, 16684 | $691.74 |
91271 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16517, 16338, 16490, 7079, 7082, 16672, 16684 | $3,004.65 |
91271 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16517, 16338, 16490, 7079, 7082, 16672, 16684 | $1,200.00 |
91271 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16517, 16338, 16490, 7079, 7082, 16672, 16684 | $410.15 |
91271 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16517, 16338, 16490, 7079, 7082, 16672, 16684 | $952.00 |
91270 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220970 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 143106, 143103 | $1,763.92 |
91270 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220970 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 143106, 143103 | $2,716.20 |
91269 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24220969 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 531 | $10,925.00 |
91268 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220966 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 734, 8442, 8530 | $1,265.00 |
91268 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220966 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 734, 8442, 8530 | $1,265.00 |
91268 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220966 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 734, 8442, 8530 | $1,725.00 |
91267 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10078, 10169, 10156 | $341.55 |
91267 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10078, 10169, 10156 | $1,046.50 |
91267 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10078, 10169, 10156 | $1,207.50 |
91266 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R243066 | $9,430.00 |
91265 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 | $4,930.68 |
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91265 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 | $288.65 |
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91262 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 | $368.00 |
91262 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 | $2,742.75 |
91262 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 | $3,490.25 |
91262 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 | $1,069.50 |
91262 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 | $368.00 |
91262 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 | $3,398.25 |
91261 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220928 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1901, 1900 | $4,579.30 |
91261 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220928 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1901, 1900 | $3,737.50 |
91260 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 | $1,717.15 |
91260 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 | $3,382.30 |
91260 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 | $2,714.00 |
91260 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 | $1,240.39 |
91260 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 | $904.48 |
91260 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 | $689.77 |
91260 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 | $189.12 |
91260 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 | $2,714.00 |
91260 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 | $34.78 |
91260 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 | $385.25 |
91260 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 | $5,373.38 |
91260 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 | $29.99 |
91260 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 | $1,013.73 |
91260 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 | $171.70 |
91260 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 | $142.60 |
91260 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 | $239.20 |
91260 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 | $1,716.01 |
91259 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220925 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2460, 2456, 2453 | $1,901.64 |
91259 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220925 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2460, 2456, 2453 | $1,886.00 |
91259 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220925 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2460, 2456, 2453 | $1,963.05 |
91258 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011274 (1); SUMINISTRO DE 282 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 356442 | $1,249.26 |
91257 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011271 (1); SUMINISTRO DE 871 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 604073, 604478 | $3,504.13 |
91257 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011271 (1); SUMINISTRO DE 871 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 604073, 604478 | $354.40 |
91256 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011258 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4731, FACTURAS 43629, 43630, 43631 Y; FACTURAS: 43632 | $4,153.36 |
91256 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011258 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4731, FACTURAS 43629, 43630, 43631 Y; FACTURAS: 43632 | $11,803.88 |
91256 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011258 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4731, FACTURAS 43629, 43630, 43631 Y; FACTURAS: 43632 | $71,487.20 |
91255 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220011257 (1); COMPRA DE PINTURA PLASTICA PARA ALBERCA EN COLOR AZUL, ORDEN 4507.; FACTURAS: 57237 | $9,464.50 |
91254 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220011256 (1); SERVICIO DE AFINACION CON MAO DE OBRA, ORDEN 1798.; FACTURAS: 3176,77,80,83, 3178,82 | $1,992.95 |
91254 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220011256 (1); SERVICIO DE AFINACION CON MAO DE OBRA, ORDEN 1798.; FACTURAS: 3176,77,80,83, 3178,82 | $552.00 |
91253 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011255 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4726.; FACTURAS: 82080 | $1,351.00 |
91253 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011255 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4726.; FACTURAS: 82080 | $17,260.48 |
91253 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011255 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4726.; FACTURAS: 82080 | $778.00 |
91252 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011254 (1); COMPRA DE VACUNAS PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL. ORDEN 4472.; FACTURAS: 108075 | $125,700.00 |
91251 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | URVET MEXICO, S.A. DE C.V. | URVET MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011247 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO, ORDEN 4626.; FACTURAS: 48433 | $4,580.00 |
91250 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220011246 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA INSPECCION A MERCADOS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 2906 | $732.32 |
91249 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220011245 (1); COMPRA DE 90 TAMBOS DE 200 LTS. ORDEN 4549.; FACTURAS: 4314 | $42,435.00 |
91248 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011244 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4485.; FACTURAS: 215086,215087 | $14,948.42 |
91247 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011243 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4737.; FACTURAS: A 46233 | $579.00 |
91247 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011243 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4737.; FACTURAS: A 46233 | $2,717.44 |
91247 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011243 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4737.; FACTURAS: A 46233 | $6,037.04 |
91246 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220011155 (1); SERVICIO DE SONIDO EN EL JARDIN ARANZAZU DEL 5 DE JUNIO 2009; FACTURAS: 7519 | $11,040.00 |
91245 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011154 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4733.; FACTURAS: 07583 | $41,566.70 |
91245 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011154 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4733.; FACTURAS: 07583 | $2,411.80 |
91245 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011154 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4733.; FACTURAS: 07583 | $386.00 |
91245 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011154 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4733.; FACTURAS: 07583 | $2,563.04 |
91244 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3202 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220011143 (1); RENTA DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA MPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO EN MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 17106 | $13,735.60 |
91243 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220011137 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION DEL 7 DE JUN. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 3985 | $1,725.00 |
91242 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011129 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2824.; FACTURAS: IND149,IND157 | $1,184.91 |
91242 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011129 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2824.; FACTURAS: IND149,IND157 | $281.83 |
91241 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220011125 (1); PAGO DE REPARACION DE NO BREAK, CON NUMERO PATRIMONIAL 120837; FACTURAS: 3475 | $1,058.00 |
91240 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220011124 (1); COMPRA DE COLL ROLL CUADRADO, ORDEN 4535.; FACTURAS: 1646 | $4,402.78 |
91239 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011123 (1); PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2463 | $830.30 |
91238 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011122 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBLES; FACTURAS: 23219 | $194.99 |
91237 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011119 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS POR EL MES DE JUNIO 2009, ORDEN 30, OF.729/2009.; FACTURAS: 11339 | $53,666.67 |
91236 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011114 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y CINTA CANELA, ORDEN 4488 Y 4490.; FACTURAS: 33315, 33316 | $324.88 |
91236 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011114 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y CINTA CANELA, ORDEN 4488 Y 4490.; FACTURAS: 33315, 33316 | $24,734.78 |
91235 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011113 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 225AMP, 220V P/UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 11364 | $10,006.15 |
91234 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011111 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y ESTOPA, ORDEN 2379 Y 3998.; FACTURAS: 01 526165, 01 526166, 01 526489 | $16,847.50 |
91234 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011111 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y ESTOPA, ORDEN 2379 Y 3998.; FACTURAS: 01 526165, 01 526166, 01 526489 | $51,174.89 |
91234 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011111 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y ESTOPA, ORDEN 2379 Y 3998.; FACTURAS: 01 526165, 01 526166, 01 526489 | $50,851.51 |
91233 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011110 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIO DE CONEXIONES EN EL EDIFICIO DE REGISTRO CIVIL NO.6; FACTURAS: 11402 | $11,040.00 |
91232 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011109 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 45KVA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 11401 | $9,602.50 |
91231 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220011105 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4729, FACTURAS 52698, 52699, 52701, 52702 Y; FACTURAS: 52703 | $19,261.40 |
91231 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220011105 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4729, FACTURAS 52698, 52699, 52701, 52702 Y; FACTURAS: 52703 | $14,297.44 |
91231 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220011105 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4729, FACTURAS 52698, 52699, 52701, 52702 Y; FACTURAS: 52703 | $33,041.60 |
91230 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220011100 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4003.; FACTURAS: 19586 | $9,878.04 |
91229 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011098 (1); COMPRA DE TONER, Y MEMORIAS, ORDEN 4361, 4368, 4365, 4371, 4186, 3963, 3966 Y 4302.; FACTURAS: 26574, 26572, 26601, 26599, 26547, 26542, 26540, 26541, 26573 | $13,720.65 |
91229 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011098 (1); COMPRA DE TONER, Y MEMORIAS, ORDEN 4361, 4368, 4365, 4371, 4186, 3963, 3966 Y 4302.; FACTURAS: 26574, 26572, 26601, 26599, 26547, 26542, 26540, 26541, 26573 | $7,762.50 |
91229 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | RELACIONES PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011098 (1); COMPRA DE TONER, Y MEMORIAS, ORDEN 4361, 4368, 4365, 4371, 4186, 3963, 3966 Y 4302.; FACTURAS: 26574, 26572, 26601, 26599, 26547, 26542, 26540, 26541, 26573 | $22,448.00 |
91229 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011098 (1); COMPRA DE TONER, Y MEMORIAS, ORDEN 4361, 4368, 4365, 4371, 4186, 3963, 3966 Y 4302.; FACTURAS: 26574, 26572, 26601, 26599, 26547, 26542, 26540, 26541, 26573 | $1,821.60 |
91229 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011098 (1); COMPRA DE TONER, Y MEMORIAS, ORDEN 4361, 4368, 4365, 4371, 4186, 3963, 3966 Y 4302.; FACTURAS: 26574, 26572, 26601, 26599, 26547, 26542, 26540, 26541, 26573 | $11,281.50 |
91229 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011098 (1); COMPRA DE TONER, Y MEMORIAS, ORDEN 4361, 4368, 4365, 4371, 4186, 3963, 3966 Y 4302.; FACTURAS: 26574, 26572, 26601, 26599, 26547, 26542, 26540, 26541, 26573 | $14,467.00 |
91229 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011098 (1); COMPRA DE TONER, Y MEMORIAS, ORDEN 4361, 4368, 4365, 4371, 4186, 3963, 3966 Y 4302.; FACTURAS: 26574, 26572, 26601, 26599, 26547, 26542, 26540, 26541, 26573 | $701.50 |
91229 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011098 (1); COMPRA DE TONER, Y MEMORIAS, ORDEN 4361, 4368, 4365, 4371, 4186, 3963, 3966 Y 4302.; FACTURAS: 26574, 26572, 26601, 26599, 26547, 26542, 26540, 26541, 26573 | $47,725.00 |
91228 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS | SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS.- CR 220011096 (1); COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, ORDEN 4108.; FACTURAS: 3030 | $48,066.97 |
91227 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220011093 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4441.; FACTURAS: 18718 | $65,032.50 |
91226 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011092 (1); COMPRA DE PAPEL BOND PREMIER OC. 4596; FACTURAS: 45578 | $563.50 |
91225 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220011091 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3593, 3355, 3824, 3383 Y 3924.; FACTURAS: 4244, 4247, 4258, 4286, 4288 | $1,244.88 |
91225 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220011091 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3593, 3355, 3824, 3383 Y 3924.; FACTURAS: 4244, 4247, 4258, 4286, 4288 | $486.04 |
91225 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220011091 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3593, 3355, 3824, 3383 Y 3924.; FACTURAS: 4244, 4247, 4258, 4286, 4288 | $1,154.60 |
91225 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220011091 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3593, 3355, 3824, 3383 Y 3924.; FACTURAS: 4244, 4247, 4258, 4286, 4288 | $1,533.07 |
91225 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220011091 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3593, 3355, 3824, 3383 Y 3924.; FACTURAS: 4244, 4247, 4258, 4286, 4288 | $1,256.61 |
91224 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220011086 (1); COMPRA DE GUANTE ANTICORTE, ORDEN 4662.; FACTURAS: 10086 | $2,001.00 |
91223 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220011085 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4215.; FACTURAS: 143310 | $184.92 |
91222 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220011083 (1); COMPRA DE BALASTRA OC. 4004; FACTURAS: 42358 | $2,806.00 |
91221 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011082 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS OC. 1129; FACTURAS: 4748 | $5,175.00 |
91220 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220011080 (1); JUEGOS DE DADOS, CRUZETAS PARA NEMATICOS OC. 4615; FACTURAS: 26645 | $572.70 |
91219 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220011077 (1); SERVICIO DE CARPINTERIA, ORDEN 4198.; FACTURAS: 2530 | $13,225.00 |
91218 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL | RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR 220011060 (1); SERVICIO DE COMIDAS PARA OPERATIVOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2117.; FACTURAS: 016833 | $13,524.00 |
91217 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010761 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3077, 4292, 4293, 4294, 4235 Y 4236.; FACTURAS: 32828, 33051, 33052, 33053, 33094, 33095 | $165.60 |
91217 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010761 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3077, 4292, 4293, 4294, 4235 Y 4236.; FACTURAS: 32828, 33051, 33052, 33053, 33094, 33095 | $735.37 |
91217 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010761 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3077, 4292, 4293, 4294, 4235 Y 4236.; FACTURAS: 32828, 33051, 33052, 33053, 33094, 33095 | $5,875.81 |
91217 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010761 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3077, 4292, 4293, 4294, 4235 Y 4236.; FACTURAS: 32828, 33051, 33052, 33053, 33094, 33095 | $490.25 |
91217 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010761 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3077, 4292, 4293, 4294, 4235 Y 4236.; FACTURAS: 32828, 33051, 33052, 33053, 33094, 33095 | $18,937.05 |
91217 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010761 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3077, 4292, 4293, 4294, 4235 Y 4236.; FACTURAS: 32828, 33051, 33052, 33053, 33094, 33095 | $649.75 |
191 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB1005 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0426 | $765,665.35 |
191 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB1005 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0426 | $-229,699.60 |
190 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | HAYETI S.A. DE C.V. | HAYETI S.A. DE C.V..- CR OPB0985 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-049/09; FACTURAS: 1079 | $273,895.37 |
190 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | HAYETI S.A. DE C.V. | HAYETI S.A. DE C.V..- CR OPB0985 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-049/09; FACTURAS: 1079 | $-82,168.61 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V.- CR OPB1014 (15); PAGO ESTIMACIO NO. 2 OPG-OD-CNC-LP-279/08; FACTURAS: 2110 | $1,980,632.12 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V.- CR OPB1014 (15); PAGO ESTIMACIO NO. 2 OPG-OD-CNC-LP-279/08; FACTURAS: 2110 | $-594,189.64 |
30 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB0987 (15); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-CNC-LP-280/08; FACTURAS: 12119 | $216,234.60 |
30 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB0987 (15); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-CNC-LP-280/08; FACTURAS: 12119 | $-64,870.38 |
19 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PINTURAS GALEANA S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA S.A. DE C.V..- CR OPB1011 (20); COMPRA DE ESPRAY COLOR NEGRO Y TRANSPARENTE BTES. PARA TALLER DE GRAFFITI DEL ESPACIO PARQUE RIO; FACTURAS: 044681 | $1,753.98 |
18 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PINTURAS GALEANA S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA S.A. DE C.V..- CR OPB1010 (20); COMPRA DE ESPRAY COLOR ROJO Y AMARILLO PARA TALLER DE GRAFFITI PARQUE EL SAUZ OBRA NO. 14039ESC001.; FACTURAS: 044678 | $1,753.98 |
17 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PINTURAS GALEANA S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA S.A. DE C.V..- CR OPB1009 (20); COMPRA DE ESPRAY PARA TALLER GRAFFITI DEL PROY. 14039 ESC004 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 044679 | $1,753.98 |
187674 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220932 (1); REPARACION DE GATO HIDRAHULICO; FACTURAS: 897 | $1,800.00 |
187673 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OLIVARES GUZMAN ARMANDO | OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220011104 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA; FACTURAS: 0016 | $12,075.00 |
187672 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220011101 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0060 | $9,200.00 |
187671 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220011089 (1); SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1738.; FACTURAS: 107 | $24,150.73 |
187670 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220011088 (1); PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1739.; FACTURAS: 0033 | $13,282.82 |
187669 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 18 | AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C. | AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C..- CR 220011079 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN EL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 253 | $40,000.00 |
187668 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON | ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON.- CR 220011066 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 2957.; FACTURAS: 157 | $7,705.00 |
187667 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE | PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE.- CR 220011061 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4139.; FACTURAS: 0015 | $9,430.00 |
187666 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | CABRERA FERNANDEZ JUAN BERNARDO | CABRERA FERNANDEZ JUAN BERNARDO.- CR 220010923 (1); COMPRA DE 2000 TRIPTICOS EN COUCHE DE 135 GR. 4X4, ORDEN 4280.; FACTURAS: 093 | $2,288.50 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $162.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $12.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $486.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $109.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $147.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $292.40 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $493.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $99.80 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $389.40 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $20.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $612.63 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $29.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $400.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $62.13 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $57.91 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $15.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $99.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $30.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $291.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $10.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $85.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $69.07 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $52.80 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $138.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $194.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $133.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $10.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $1,400.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $510.06 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $786.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $30.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $588.23 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $153.01 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $557.75 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $74.82 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $470.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $160.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $49.38 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $15.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $15.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $658.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $74.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $10.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $51.60 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $20.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $6.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $85.80 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $129.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $110.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $230.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $15.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $174.60 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $288.10 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $133.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $284.82 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $20.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $495.50 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $56.10 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $57.91 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $558.00 |
187665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 | $143.00 |
187664 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL | ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL.- CR 220010626 (1); HONORARIOS ESCUELA PARA PADRES, ORDEN 2962, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2962.; FACTURAS: 020 | $7,666.67 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $185.00 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $1,012.00 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $65.00 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $96.91 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $2,127.50 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $1,035.00 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $45.20 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $1,725.00 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $22.50 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $390.00 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $192.49 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $71.99 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $70.50 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $49.91 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $566.32 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $952.00 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $1,319.62 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $1,897.50 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $180.00 |
187663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 | $2,415.00 |
187614 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 | $805.00 |
187614 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 | $1,406.89 |
187614 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 | $948.75 |
187614 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 | $258.75 |
187614 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 | $1,610.00 |
187614 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 | $379.50 |
187614 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 | $379.50 |
187614 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 | $569.25 |
187614 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 | $1,621.50 |
187614 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 | $1,528.35 |
187613 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 | $270.50 |
187613 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 | $676.20 |
187613 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 | $160.49 |
187613 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 | $69.00 |
187613 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 | $644.00 |
187613 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 | $98.00 |
187613 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 | $690.00 |
187613 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 | $223.76 |
187613 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 | $165.00 |
187613 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 | $195.50 |
187613 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 | $51.75 |
187613 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 | $165.74 |
187613 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 | $91.01 |
187613 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 | $78.20 |
187613 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 | $805.00 |
187613 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 | $248.66 |
187613 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 | $1,150.00 |
187612 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | MEJORAMIENTO URBANO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220011049 (1); COMPRA DE 10 COSTALES DE UREA GRANULADA, ORDEN 4551.; FACTURAS: 0085 | $3,432.00 |
187611 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3405 | COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220011048 (1); COMISION POR EL SERVICIO DE RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL UN TOTAL DE 499 TRANSACCIONES; FACTURAS: 5818 | $1,497.75 |
187610 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | NOLASCO MARTIN DEL CAMPO JUAN PABLO | NOLASCO MARTIN DEL CAMPO JUAN PABLO.- CR 220011033 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 171/09 OFICIO 303/09 DEL SUSCRITO.; FACTURAS: OFICIO | $740.00 |
187609 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ESQUIVEL REYNOSO JORGE | ESQUIVEL REYNOSO JORGE.- CR 220011025 (1); DEVOLUCION P/PAGO D/IMPUESTO PREDIAL 2009 D/LA CUENTA 115355-3 D/ACUERDO AL DECRETO 22635/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $826.50 |
187608 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION INGRESOS | LEAL MONTEON JOSE ARTURO | LEAL MONTEON JOSE ARTURO.- CR 220011024 (1); DEVOLUCION P/EL PAGO D/IMPUESTO PREDIAL 2009 D/CUENTA 115447-3, D/ACUERDO AL DECRETO 22635/LVIII/09.; FACTURAS: RECIBO | $624.50 |
187606 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V. | PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V..- CR 220011016 (1); COMPRA DE SALBUTAMOL EN AEROSOL, ORDEN 4424.; FACTURAS: 5517 B | $1,000.00 |
187605 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010985 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS, ORDEN 857 Y 858,FACT,437,482,450,471,473,436,532,438,485,451; FACTURAS: 492,525,449,496, 493,526,448,494 | $292,624.40 |
187605 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010985 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS, ORDEN 857 Y 858,FACT,437,482,450,471,473,436,532,438,485,451; FACTURAS: 492,525,449,496, 493,526,448,494 | $127,844.35 |
91216 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220990 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1683, 1682, 1676, 1681, 1693, 1694, 1624 | $3,999.13 |
91216 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220990 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1683, 1682, 1676, 1681, 1693, 1694, 1624 | $1,910.15 |
91216 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220990 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1683, 1682, 1676, 1681, 1693, 1694, 1624 | $3,585.31 |
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91214 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0999 (1); PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO OPG-OD-MER-AD-072/09; FACTURAS: 2074 | $86,276.72 |
91213 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUJAL S.A. DE C.V. | CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0992 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4551 | $716,092.34 |
91213 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUJAL S.A. DE C.V. | CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0992 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4551 | $-358,046.17 |
91212 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0989 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0337 | $859,280.71 |
91212 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0989 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0337 | $-257,784.21 |
91211 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0981 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1322 | $770,243.99 |
91211 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0981 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1322 | $-231,073.20 |
91210 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0976 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CS-AD-281/08; FACTURAS: 0977 | $475,295.61 |
91210 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0976 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CS-AD-281/08; FACTURAS: 0977 | $-237,647.81 |
91209 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0971 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-PAC-AD-193/08; FACTURAS: 1035 | $455,635.43 |
91209 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0971 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-PAC-AD-193/08; FACTURAS: 1035 | $-136,690.63 |
91208 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0968 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 410 | $1,816,125.79 |
91208 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0968 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 410 | $-544,837.74 |
91207 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0965 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 099 | $94,689.18 |
91207 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0965 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 099 | $-28,406.75 |
91206 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB0929 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DSM-MPAV-RM-AD-007/09; FACTURAS: 223 | $408,787.35 |
91206 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB0929 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DSM-MPAV-RM-AD-007/09; FACTURAS: 223 | $-198,801.69 |
91205 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0834 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 FIN. DSM-MPAV-RM-AD-053/08; FACTURAS: 1989 | $238,426.95 |
91205 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0834 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 FIN. DSM-MPAV-RM-AD-053/08; FACTURAS: 1989 | $-119,213.56 |
91203 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220971 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2422 | $1,508.34 |
91203 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220971 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2422 | $110.40 |
91202 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220937 (1); COMPRA DE BROCAS; FACTURAS: B2578 | $620.77 |
91201 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56787, 56870, 56869, 56788, 56868, 56791 | $1,422.37 |
91201 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56787, 56870, 56869, 56788, 56868, 56791 | $1,236.71 |
91201 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56787, 56870, 56869, 56788, 56868, 56791 | $3,436.43 |
91201 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56787, 56870, 56869, 56788, 56868, 56791 | $1,022.04 |
91201 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56787, 56870, 56869, 56788, 56868, 56791 | $8,823.17 |
91201 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56787, 56870, 56869, 56788, 56868, 56791 | $6,628.65 |
91161 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220011062 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 36.; FACTURAS: 3853 | $15,525.00 |
91160 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220011059 (1); COMPRA DE ALFALFA, ALIMENTO PARA CABALLO Y FABULOSO BIDON, ORDEN 863, 864 Y 4559.; FACTURAS: B31500, B31501, B31521 | $1,150.00 |
91160 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220011059 (1); COMPRA DE ALFALFA, ALIMENTO PARA CABALLO Y FABULOSO BIDON, ORDEN 863, 864 Y 4559.; FACTURAS: B31500, B31501, B31521 | $17,316.00 |
91160 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220011059 (1); COMPRA DE ALFALFA, ALIMENTO PARA CABALLO Y FABULOSO BIDON, ORDEN 863, 864 Y 4559.; FACTURAS: B31500, B31501, B31521 | $9,660.00 |
91159 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220011058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3580.; FACTURAS: 28196 | $3,162.50 |
91158 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220011055 (1); COMPRA DE AROMATIZANTE EN AEROSOL, ORDEN 3760.; FACTURAS: 31602 | $276.00 |
91157 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011054 (1); COMPRA DE RESPIRADOR 3M P/PARTICULAS, ORDEN 4253.; FACTURAS: 278427 | $1,840.00 |
91156 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011052 (1); COMPRA DE RECOLECTOR DESECHABLE PUNZOCORTANTE, ORDEN 4373.; FACTURAS: 34077 | $3,283.25 |
91155 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011043 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1787 Y 1795.; FACTURAS: P 5248, B 56045, B56043,47,48 | $2,288.50 |
91155 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011043 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1787 Y 1795.; FACTURAS: P 5248, B 56045, B56043,47,48 | $1,766.40 |
91155 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011043 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1787 Y 1795.; FACTURAS: P 5248, B 56045, B56043,47,48 | $202.40 |
91154 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220010407 (1); COMPRA DE PAPELERIA HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA URGENTES; FACTURAS: A 74193 | $7,684.88 |
1483 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB0991 (5); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0478 | $1,930,037.42 |
1483 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB0991 (5); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0478 | $-579,011.23 |
1482 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0977 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1784 | $1,391,664.93 |
1482 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0977 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1784 | $-417,499.48 |
1481 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB0972 (5); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-R33-EQP-AD-293/08; FACTURAS: 323 | $81,405.29 |
1481 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB0972 (5); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-R33-EQP-AD-293/08; FACTURAS: 323 | $-24,421.59 |
1480 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB0964 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-R33-EQP-AD-293/08; FACTURAS: 322 | $254,395.01 |
1480 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB0964 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-R33-EQP-AD-293/08; FACTURAS: 322 | $-76,318.50 |
189 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V..- CR OPB1012 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CMG-AD-312/08; FACTURAS: 0466 | $324,404.47 |
189 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V..- CR OPB1012 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CMG-AD-312/08; FACTURAS: 0466 | $-97,321.34 |
188 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1002 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0338 | $332,353.23 |
188 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1002 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0338 | $-99,705.97 |
187 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB0998 (16); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1303 | $873,851.58 |
187 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB0998 (16); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1303 | $-262,155.47 |
186 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB0986 (16); PAGO DE LA EST. OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3123 | $157,196.83 |
186 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB0986 (16); PAGO DE LA EST. OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3123 | $-47,159.05 |
185 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0982 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CMG-CI-260/08; FACTURAS: 1051 | $1,693,745.97 |
185 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0982 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CMG-CI-260/08; FACTURAS: 1051 | $-508,123.79 |
184 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0979 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1798 | $1,080,028.34 |
184 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0979 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1798 | $-324,008.50 |
183 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB0975 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 132 | $601,078.15 |
183 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB0975 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 132 | $-180,323.44 |
182 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0969 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CMG-CI-260/08; FACTURAS: 1048 | $1,030,384.89 |
182 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0969 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CMG-CI-260/08; FACTURAS: 1048 | $-309,115.47 |
181 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0863 (16); PAGO DE ESTIMACION NO.1 OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0337 | $86,264.24 |
181 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0863 (16); PAGO DE ESTIMACION NO.1 OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0337 | $-25,879.27 |
180 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0990 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2824 | $-228,112.30 |
180 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0990 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2824 | $760,374.33 |
36 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB0996 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-R33-BAN-AD-042/09; FACTURAS: 0011 | $215,113.73 |
36 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB0996 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-R33-BAN-AD-042/09; FACTURAS: 0011 | $-64,534.12 |
35 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB0994 (17); PAGO ESTIMACIO NO. 3 OPG-R33-BAN-AD-042/09; FACTURAS: 0012 | $70,683.42 |
35 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB0994 (17); PAGO ESTIMACIO NO. 3 OPG-R33-BAN-AD-042/09; FACTURAS: 0012 | $-21,205.03 |
34 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB0932 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-120/09; FACTURAS: 1561 | $151,974.79 |
16 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ | TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ.- CR OPB0923 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ES024 LOMAS DEL PARAISO MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO | $3,000.00 |
15 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO | BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO.- CR OPB0921 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY, 14039 ESC020 LOMAS DEL PEDREGAL MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO | $3,000.00 |
14 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NANCY LEON CERON | NANCY LEON CERON.- CR OPB0912 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC003 PARQUE EL SAUZ MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO | $3,000.00 |
187603 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V..- CR 220011106 (1); SERVICIO DE CONTRATACION DE 200 SANITARIOS MOVILES PARA EL EVENTO "JALISCO EN VIVO"; FACTURAS: 1808 | $172,500.00 |
187602 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3306 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V..- CR 220011090 (1); SERVICIOS PRESTADOS POR RADIOLOGIA E IMAGEN, CORRESPONDIENTE AL 85% DE RADIOGRAFIAS TOMADAS; FACTURAS: 1346 | $369,657.35 |
187601 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ESQUIVEL BENGOA ROSA CRISTINA | ESQUIVEL BENGOA ROSA CRISTINA.- CR 220010070 (1); CURSO DE CAPACITACION PERSONAL OPERATIVO, ORDEN 3470.; FACTURAS: 0011 | $45,540.00 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $158.00 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $40.48 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $747.50 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $690.00 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $72.36 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $59.00 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $125.60 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $51.58 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $141.53 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $15.00 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $15.00 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $15.00 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $17.00 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $544.40 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $1,407.60 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $588.00 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $15.00 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $16.00 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $1,328.25 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $115.00 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $218.50 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $35.26 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $20.00 |
187600 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 | $494.50 |
187599 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TIENDAS DE CAMPAÑA, S.A. DE C.V. | TIENDAS DE CAMPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220011012 (1); RENTA DE TOLDOS P/FESTEJO D/DIA D/NIÑO E/EL SANTUARIO,EXPLANADA D/SAN ANDRES Y JARD.CLEMENTE O.; FACTURAS: 13077 | $11,195.25 |
187598 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AVIÑA JARA GUSTAVO | AVIÑA JARA GUSTAVO.- CR 220011010 (1); PRESENTACION MUSICAL D/GRUPO AXE BUNDINHA DEL 31 DE MAYO 2009 DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 010 | $3,150.00 |
187597 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BENITEZ MARTINEZ FRANCISCO | BENITEZ MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220011007 (1); SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA Y FONTANERIA, ORDEN 2534.; FACTURAS: 006 | $55,545.00 |
187596 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORTEGA CASTELLANOS LUIS FERNANDO | ORTEGA CASTELLANOS LUIS FERNANDO.- CR 220011004 (1); RENTA DE EQUIPO BACKLINE PARA JUEVES DE GARAGE 28 DE MAYO 2009 EN LARVA; FACTURAS: 020 | $3,450.00 |
187595 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220011003 (1); SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES LARVA DEL 4 Y 5 DE JUN. 2009; FACTURAS: 699 | $3,496.00 |
187594 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220011001 (1); RENTA DE SANITARIOS EN EFRAIN GONZALEZ LUNA Y LAFAYETTE DEL 6 DE JUN. 2009; FACTURAS: 14618 | $3,737.50 |
187593 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010997 (1); SERVICIO POSTAL CON GUIAS NACIONALES E INTERNACIONALES; FACTURAS: 306246 | $2,232.74 |
187592 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GOMEZ DELGADO JAIME | GOMEZ DELGADO JAIME.- CR 220010995 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO BACKLINE E ILUMINACION DEL 5 DE JUN. 2009 FERIA MPAL. DEL LIBRO; FACTURAS: 1489 | $11,500.00 |
187591 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GOMEZ DELGADO JAIME | GOMEZ DELGADO JAIME.- CR 220010993 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO BACKLINE E ILUMINACION DEL 4 DE JUN. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 1488 | $11,500.00 |
187590 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220010992 (1); RENTA DE TOLDOS EL DIA 31/MAYO/09 P/FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EXPLANADA DEL ESPIATORIO; FACTURAS: 1077 | $11,195.25 |
187589 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | REX FARMA, S.A. DE C.V. | REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220010982 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4305.; FACTURAS: 10570 A | $3,221.60 |
187588 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 09 | BAEZA SANCHEZ MARIA DE LA LUZ | BAEZA SANCHEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220010981 (1); HONORARIOS POR TRABAJO EN LA COMISION EDILICIA DE EQUIDAD DE GENERO; FACTURAS: 124 | $8,625.00 |
187586 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220010975 (1); COMPRA DE 2 TANQUE CIRTERNA, ORDEN 2306 Y 2305.; FACTURAS: 019, 020 | $72,450.00 |
187586 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220010975 (1); COMPRA DE 2 TANQUE CIRTERNA, ORDEN 2306 Y 2305.; FACTURAS: 019, 020 | $72,450.00 |
187585 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ANDRADE ASCENCIO ARACELI | ANDRADE ASCENCIO ARACELI.- CR 220010949 (1); PRESENTACION DEL GRUPO ARTISTICO PAYAL DEL 31 DE MAYO 2009 FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 003 | $12,595.24 |
187584 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010921 (1); VIATICOS P/ASISTIR A MEXICO A REUNION DE TRABAJO C/EL SOCIO PROMOTOR DEL PROYECTO VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: RECIBO, 15454, 153, RECIBO, RECIBIO, RECIBO, 145256, 38856 | $210.00 |
187584 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010921 (1); VIATICOS P/ASISTIR A MEXICO A REUNION DE TRABAJO C/EL SOCIO PROMOTOR DEL PROYECTO VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: RECIBO, 15454, 153, RECIBO, RECIBIO, RECIBO, 145256, 38856 | $185.00 |
187584 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010921 (1); VIATICOS P/ASISTIR A MEXICO A REUNION DE TRABAJO C/EL SOCIO PROMOTOR DEL PROYECTO VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: RECIBO, 15454, 153, RECIBO, RECIBIO, RECIBO, 145256, 38856 | $120.00 |
187584 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010921 (1); VIATICOS P/ASISTIR A MEXICO A REUNION DE TRABAJO C/EL SOCIO PROMOTOR DEL PROYECTO VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: RECIBO, 15454, 153, RECIBO, RECIBIO, RECIBO, 145256, 38856 | $300.00 |
187584 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010921 (1); VIATICOS P/ASISTIR A MEXICO A REUNION DE TRABAJO C/EL SOCIO PROMOTOR DEL PROYECTO VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: RECIBO, 15454, 153, RECIBO, RECIBIO, RECIBO, 145256, 38856 | $130.00 |
187584 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010921 (1); VIATICOS P/ASISTIR A MEXICO A REUNION DE TRABAJO C/EL SOCIO PROMOTOR DEL PROYECTO VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: RECIBO, 15454, 153, RECIBO, RECIBIO, RECIBO, 145256, 38856 | $70.00 |
187584 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010921 (1); VIATICOS P/ASISTIR A MEXICO A REUNION DE TRABAJO C/EL SOCIO PROMOTOR DEL PROYECTO VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: RECIBO, 15454, 153, RECIBO, RECIBIO, RECIBO, 145256, 38856 | $220.00 |
187584 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010921 (1); VIATICOS P/ASISTIR A MEXICO A REUNION DE TRABAJO C/EL SOCIO PROMOTOR DEL PROYECTO VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: RECIBO, 15454, 153, RECIBO, RECIBIO, RECIBO, 145256, 38856 | $289.00 |
187583 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 | $2,232.00 |
187583 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 | $2,812.00 |
187583 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 | $1,293.00 |
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187582 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220009957 (1); APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO,SEPT,OCT,NOV. Y DIC. DE 2008 DE PERSONAS AFECTADAS DE LA COL MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,800.00 |
187582 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220009957 (1); APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO,SEPT,OCT,NOV. Y DIC. DE 2008 DE PERSONAS AFECTADAS DE LA COL MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,800.00 |
187582 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220009957 (1); APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO,SEPT,OCT,NOV. Y DIC. DE 2008 DE PERSONAS AFECTADAS DE LA COL MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,800.00 |
187582 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220009957 (1); APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO,SEPT,OCT,NOV. Y DIC. DE 2008 DE PERSONAS AFECTADAS DE LA COL MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,800.00 |
187582 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220009957 (1); APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO,SEPT,OCT,NOV. Y DIC. DE 2008 DE PERSONAS AFECTADAS DE LA COL MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,800.00 |
187581 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220009952 (1); APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPT,OCT,NOV. Y DIC DE 2008 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,800.00 |
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187581 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220009952 (1); APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPT,OCT,NOV. Y DIC DE 2008 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,800.00 |
187581 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220009952 (1); APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPT,OCT,NOV. Y DIC DE 2008 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,800.00 |
187580 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220009938 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y ABRIL DE 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,800.00 |
187580 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220009938 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y ABRIL DE 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,800.00 |
187580 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220009938 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y ABRIL DE 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,800.00 |
187579 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010009 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1527, 0497, 3906, 13209, 4075, 1390, 14434, 89171 | $10.00 |
187579 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010009 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1527, 0497, 3906, 13209, 4075, 1390, 14434, 89171 | $195.00 |
187579 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010009 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1527, 0497, 3906, 13209, 4075, 1390, 14434, 89171 | $1,040.00 |
187579 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010009 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1527, 0497, 3906, 13209, 4075, 1390, 14434, 89171 | $118.22 |
187579 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010009 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1527, 0497, 3906, 13209, 4075, 1390, 14434, 89171 | $1,529.50 |
187579 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010009 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1527, 0497, 3906, 13209, 4075, 1390, 14434, 89171 | $1,114.52 |
187579 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010009 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1527, 0497, 3906, 13209, 4075, 1390, 14434, 89171 | $819.00 |
187579 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010009 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1527, 0497, 3906, 13209, 4075, 1390, 14434, 89171 | $322.00 |
91153 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1006 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-040/08; FACTURAS: 330 | $526,991.61 |
91153 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1006 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-040/08; FACTURAS: 330 | $-263,495.80 |
91152 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0997 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 140 | $399,119.58 |
91152 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0997 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 140 | $-119,735.87 |
91151 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA WONGPEC S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA WONGPEC S.A. DE C.V..- CR OPB0995 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DPS-PAC-AD-043/09; FACTURAS: 1665 | $81,199.05 |
91151 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA WONGPEC S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA WONGPEC S.A. DE C.V..- CR OPB0995 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DPS-PAC-AD-043/09; FACTURAS: 1665 | $-24,359.71 |
91150 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0980 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1800 | $965,525.69 |
91150 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0980 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1800 | $-289,657.71 |
91149 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0978 (1); PAGO ESTIMACION NO.4 OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1801 | $640,713.31 |
91149 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0978 (1); PAGO ESTIMACION NO.4 OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1801 | $-192,213.99 |
91148 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0967 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0260 | $334,721.22 |
91148 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0967 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0260 | $-100,416.37 |
91147 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0966 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-EQP-AD-053/09; FACTURAS: 302 | $374,677.10 |
91147 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0966 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-EQP-AD-053/09; FACTURAS: 302 | $-112,403.13 |
91146 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V..- CR OPB0720 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-020/08; FACTURAS: 0365 | $270,070.54 |
91145 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011070 (1); SUMINISTRO DE 3342 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 312748, 604045 | $9,657.40 |
91145 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011070 (1); SUMINISTRO DE 3342 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 312748, 604045 | $5,147.66 |
91144 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220011053 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VALLA DE POPOTE EVENTO EL 09/MAYO/2009; FACTURAS: 3955 | $5,000.00 |
91143 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220011051 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA 2686; FACTURAS: 0449 | $63,845.70 |
91142 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011047 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4161, 4290, 4237, 4238, 4486 Y 4239.; FACTURAS: 214232, 214650, 651, 215078, 215079, 215080, 215083,84,85 | $232.76 |
91142 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011047 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4161, 4290, 4237, 4238, 4486 Y 4239.; FACTURAS: 214232, 214650, 651, 215078, 215079, 215080, 215083,84,85 | $2,778.54 |
91142 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011047 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4161, 4290, 4237, 4238, 4486 Y 4239.; FACTURAS: 214232, 214650, 651, 215078, 215079, 215080, 215083,84,85 | $19,141.96 |
91142 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011047 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4161, 4290, 4237, 4238, 4486 Y 4239.; FACTURAS: 214232, 214650, 651, 215078, 215079, 215080, 215083,84,85 | $7,891.38 |
91142 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011047 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4161, 4290, 4237, 4238, 4486 Y 4239.; FACTURAS: 214232, 214650, 651, 215078, 215079, 215080, 215083,84,85 | $1,376.55 |
91142 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011047 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4161, 4290, 4237, 4238, 4486 Y 4239.; FACTURAS: 214232, 214650, 651, 215078, 215079, 215080, 215083,84,85 | $808.62 |
91141 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2688, 2286, 3198, 3734, 4207, 4180, 4206, 4205 Y 4320, N.C.A29049.; FACTURAS: 91458 A, 91534 A, 91917 A, 91918 A, 92059 A, 92060 A, 92102 A, 92103 A, 92104 A | $3,223.51 |
91141 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2688, 2286, 3198, 3734, 4207, 4180, 4206, 4205 Y 4320, N.C.A29049.; FACTURAS: 91458 A, 91534 A, 91917 A, 91918 A, 92059 A, 92060 A, 92102 A, 92103 A, 92104 A | $5,431.91 |
91141 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2688, 2286, 3198, 3734, 4207, 4180, 4206, 4205 Y 4320, N.C.A29049.; FACTURAS: 91458 A, 91534 A, 91917 A, 91918 A, 92059 A, 92060 A, 92102 A, 92103 A, 92104 A | $823.52 |
91141 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2688, 2286, 3198, 3734, 4207, 4180, 4206, 4205 Y 4320, N.C.A29049.; FACTURAS: 91458 A, 91534 A, 91917 A, 91918 A, 92059 A, 92060 A, 92102 A, 92103 A, 92104 A | $552.69 |
91141 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2688, 2286, 3198, 3734, 4207, 4180, 4206, 4205 Y 4320, N.C.A29049.; FACTURAS: 91458 A, 91534 A, 91917 A, 91918 A, 92059 A, 92060 A, 92102 A, 92103 A, 92104 A | $353.74 |
91141 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2688, 2286, 3198, 3734, 4207, 4180, 4206, 4205 Y 4320, N.C.A29049.; FACTURAS: 91458 A, 91534 A, 91917 A, 91918 A, 92059 A, 92060 A, 92102 A, 92103 A, 92104 A | $2,907.95 |
91141 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2688, 2286, 3198, 3734, 4207, 4180, 4206, 4205 Y 4320, N.C.A29049.; FACTURAS: 91458 A, 91534 A, 91917 A, 91918 A, 92059 A, 92060 A, 92102 A, 92103 A, 92104 A | $1,182.78 |
91141 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2688, 2286, 3198, 3734, 4207, 4180, 4206, 4205 Y 4320, N.C.A29049.; FACTURAS: 91458 A, 91534 A, 91917 A, 91918 A, 92059 A, 92060 A, 92102 A, 92103 A, 92104 A | $218.50 |
91141 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2688, 2286, 3198, 3734, 4207, 4180, 4206, 4205 Y 4320, N.C.A29049.; FACTURAS: 91458 A, 91534 A, 91917 A, 91918 A, 92059 A, 92060 A, 92102 A, 92103 A, 92104 A | $3,760.50 |
91140 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220011045 (1); COMPRA DE GUANTE DE PIEL CON PUÑO DE CARNAZA, ORDEN 4266.; FACTURAS: 10061 | $1,449.00 |
91139 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220011044 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4576.; FACTURAS: 163127,163330 | $5,481.20 |
91139 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220011044 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4576.; FACTURAS: 163127,163330 | $56,125.70 |
91139 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220011044 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4576.; FACTURAS: 163127,163330 | $2,279.54 |
91139 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220011044 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4576.; FACTURAS: 163127,163330 | $733.40 |
91138 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. RASTRO | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011042 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 3106 Y 4405.; FACTURAS: 12083 A, 12104 A | $87,526.50 |
91138 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011042 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 3106 Y 4405.; FACTURAS: 12083 A, 12104 A | $31,463.09 |
91137 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011041 (1); COMPRA DE PISOS DE PRIMERA, ORDEN 3170.; FACTURAS: IND1168 | $14,438.25 |
91136 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220011040 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3265.; FACTURAS: 19513 | $23,462.65 |
91135 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220011038 (1); COMPRA DE ALIMENTOS, ORDEN 4530 Y 4531.; FACTURAS: B512447, B512449 | $2,099.70 |
91135 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220011038 (1); COMPRA DE ALIMENTOS, ORDEN 4530 Y 4531.; FACTURAS: B512447, B512449 | $383.26 |
91134 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220011037 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3592, 1334, 3368, 3872 Y 3613.; FACTURAS: 425, A 28996, 3885, 3134, 4374, 4410 | $9,217.30 |
91134 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220011037 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3592, 1334, 3368, 3872 Y 3613.; FACTURAS: 425, A 28996, 3885, 3134, 4374, 4410 | $477.25 |
91134 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220011037 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3592, 1334, 3368, 3872 Y 3613.; FACTURAS: 425, A 28996, 3885, 3134, 4374, 4410 | $5,959.88 |
91134 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220011037 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3592, 1334, 3368, 3872 Y 3613.; FACTURAS: 425, A 28996, 3885, 3134, 4374, 4410 | $4,982.38 |
91134 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220011037 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3592, 1334, 3368, 3872 Y 3613.; FACTURAS: 425, A 28996, 3885, 3134, 4374, 4410 | $384.05 |
91134 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220011037 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3592, 1334, 3368, 3872 Y 3613.; FACTURAS: 425, A 28996, 3885, 3134, 4374, 4410 | $6,557.76 |
91133 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011035 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4577.; FACTURAS: 07555, 07582 | $2,817.80 |
91133 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011035 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4577.; FACTURAS: 07555, 07582 | $59,550.02 |
91133 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011035 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4577.; FACTURAS: 07555, 07582 | $3,112.00 |
91133 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011035 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4577.; FACTURAS: 07555, 07582 | $1,080.80 |
91132 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220011031 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4578.; FACTURAS: AA18768 | $1,235.20 |
91131 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011030 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4565.; FACTURAS: 54228 A | $4,207.40 |
91131 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011030 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4565.; FACTURAS: 54228 A | $6,245.48 |
91131 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011030 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4565.; FACTURAS: 54228 A | $15,895.48 |
91130 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220011028 (1); SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO A FUENTES, ORDEN 7022 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 0298 | $195,500.00 |
91129 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220011023 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 2926, 3233 Y 4296.; FACTURAS: 0409, 0471, 0684 | $805.00 |
91129 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220011023 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 2926, 3233 Y 4296.; FACTURAS: 0409, 0471, 0684 | $4,117.00 |
91129 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220011023 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 2926, 3233 Y 4296.; FACTURAS: 0409, 0471, 0684 | $1,207.50 |
91128 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011022 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4173, 4175 Y 4172.; FACTURAS: 1082, 1083, 1086 | $177.79 |
91128 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011022 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4173, 4175 Y 4172.; FACTURAS: 1082, 1083, 1086 | $294.77 |
91128 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011022 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4173, 4175 Y 4172.; FACTURAS: 1082, 1083, 1086 | $130.93 |
91127 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BERIND, S.A. DE C.V. | BERIND, S.A. DE C.V..- CR 220011020 (1); COMPRA DE ACEROS, ORDEN 3700; FACTURAS: A 1975 | $65,590.02 |
91126 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220011018 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ORDEN 4065.; FACTURAS: 722 | $20,136.50 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. TURISMO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $2,746.20 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CULTURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $15,151.25 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $1,748.00 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $13,153.70 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR DE MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $1,817.00 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $14,248.50 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VISITADURIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $7,762.50 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $9,717.50 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTROL ANIMAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $5,494.70 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $8,864.20 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $238,383.50 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COMUNICACION SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $4,209.00 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $2,465.60 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $5,037.00 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $25,196.50 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $34,227.45 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $5,398.10 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $27,710.40 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $27,827.70 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. GRAL EDUCACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $19,136.00 |
91125 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | ARCHIVO MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 | $8,263.90 |
91124 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220011013 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 4413.; FACTURAS: 113104 | $469.10 |
91123 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220011011 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 4001 Y 3976.; FACTURAS: 10164, 10179 | $16,100.00 |
91123 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220011011 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 4001 Y 3976.; FACTURAS: 10164, 10179 | $36,772.07 |
91122 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220010971 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3328, 3346 Y 3634.; FACTURAS: 8435, 8436, 8506 | $7,793.55 |
91122 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220010971 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3328, 3346 Y 3634.; FACTURAS: 8435, 8436, 8506 | $1,949.25 |
91122 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220010971 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3328, 3346 Y 3634.; FACTURAS: 8435, 8436, 8506 | $736.00 |
91122 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220010971 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3328, 3346 Y 3634.; FACTURAS: 8435, 8436, 8506 | $169.05 |
91121 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220010957 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 285, FACTURA, 1005555, 1014764,N.C.0732 Y 2221.; FACTURAS: 1005554,5015, | $386,452.00 |
91120 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220010782 (1); COMPRA DE VINOS Y LICORES, ORDEN 4256.; FACTURAS: B 31479 | $108,327.70 |
91119 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220009166 (1); COMPRA DE 14 PARES DE BOTA BORCEGUI, ORDEN 3459.; FACTURAS: 9734 | $4,129.65 |
91118 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0961 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-327/08; FACTURAS: 0672 | $1,023,475.93 |
91118 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0961 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-327/08; FACTURAS: 0672 | $-307,042.78 |
91117 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES | JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB0956 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CEG-CI-245/08; FACTURAS: 0386 | $272,343.54 |
91117 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES | JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB0956 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CEG-CI-245/08; FACTURAS: 0386 | $-81,703.06 |
91116 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0954 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 318 | $163,491.96 |
91116 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0954 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 318 | $-49,047.59 |
91115 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0953 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-319/08; FACTURAS: 0339 | $698,778.15 |
91115 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0953 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-319/08; FACTURAS: 0339 | $-349,389.08 |
91114 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | MAQPESA S.A. DE C.V. | MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0952 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-EQP-AD-035/09; FACTURAS: 1025 | $419,621.28 |
91114 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | MAQPESA S.A. DE C.V. | MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0952 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-EQP-AD-035/09; FACTURAS: 1025 | $-125,886.38 |
91113 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0943 (1); PAGO DEL 30% ANTICIPO OPG-OD-MER-AD-074/09; FACTURAS: 0551 | $397,156.52 |
91112 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0942 (1); PAGO 50% ANTICIPO OPG-OD-CMG-AD-156/09; FACTURAS: 772 | $1,060,000.00 |
91111 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0772 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN. DSM-MPAV-RM-AD-056/08; FACTURAS: 506 | $273,938.59 |
91111 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0772 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN. DSM-MPAV-RM-AD-056/08; FACTURAS: 506 | $-137,172.66 |
91110 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011034 (1); SUMINISTRO DE 385 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 604214 | $1,705.55 |
91109 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011009 (1); BOLETO DE AVION P/MA. EMILIA RUIZ A LA REUNION P/LA PRESENTACION D/LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43420, 1396027791966 | $3,108.48 |
91109 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011009 (1); BOLETO DE AVION P/MA. EMILIA RUIZ A LA REUNION P/LA PRESENTACION D/LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43420, 1396027791966 | $115.00 |
91108 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220011005 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y BACKLINE EL DIA 07 DE JUNIO DE 2009 EN EVENTO "ARTE POR LA TIERRA"; FACTURAS: 3981 | $11,500.00 |
91107 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220011002 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3599, 3600 Y 4077.; FACTURAS: 21715, 21756, 21786 | $283.18 |
91107 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220011002 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3599, 3600 Y 4077.; FACTURAS: 21715, 21756, 21786 | $609.50 |
91107 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220011002 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3599, 3600 Y 4077.; FACTURAS: 21715, 21756, 21786 | $298.75 |
91106 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011000 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2449, 3773 Y 3814.; FACTURAS: 3110, 3144, 3146 | $4,945.00 |
91106 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011000 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2449, 3773 Y 3814.; FACTURAS: 3110, 3144, 3146 | $904.82 |
91106 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. TURISMO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011000 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2449, 3773 Y 3814.; FACTURAS: 3110, 3144, 3146 | $506.58 |
91105 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220010996 (1); SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA, ORDEN 3704.; FACTURAS: 0336 | $24,720.10 |
91104 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220010991 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE 80 MTS. DE VALLA DE POPOTE DEL 5 DE JUN. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 3978 | $2,300.00 |
91103 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010987 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 17173, 17174 | $1,432.05 |
91103 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010987 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 17173, 17174 | $1,088.80 |
91102 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010983 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4572.; FACTURAS: 119027 | $7,496.12 |
91102 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010983 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4572.; FACTURAS: 119027 | $26,703.48 |
91102 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010983 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4572.; FACTURAS: 119027 | $386.00 |
91102 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010983 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4572.; FACTURAS: 119027 | $3,821.40 |
91101 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010980 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1018.; FACTURAS: 3749 | $227,125.00 |
91100 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220010977 (1); COMPRA DE 2 PINZAS DE PUNTA 6 LARGA Y 1 CAUTIN LAPIZ, ORDEN 4022.; FACTURAS: A 27006 | $198.98 |
91099 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220010976 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINA DE REVELADO DE RAYOS X EN LA UNIDAD MEDICA DR RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1341 | $2,918.12 |
91098 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010974 (1); BOLETO D/AVION P/ENRIQUE RUBIO 1ER.ENCUENTRO NAC.D/CONSEJO D/PARTICIPACION SOC.E/LA EDUCACION E/MEX.; FACTURAS: 43358, 1396027791905 | $115.00 |
91098 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010974 (1); BOLETO D/AVION P/ENRIQUE RUBIO 1ER.ENCUENTRO NAC.D/CONSEJO D/PARTICIPACION SOC.E/LA EDUCACION E/MEX.; FACTURAS: 43358, 1396027791905 | $4,177.98 |
91097 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010973 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE AUTOCLAVE MARCA FHELMAN; FACTURAS: 1540 | $7,532.50 |
91096 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010972 (1); COMPRA DE 2 ARILLO GBC TWIN Y 60 FLEXOMETRO, ORDEN 4484 Y 3305.; FACTURAS: 45544, 45545 | $416.30 |
91096 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010972 (1); COMPRA DE 2 ARILLO GBC TWIN Y 60 FLEXOMETRO, ORDEN 4484 Y 3305.; FACTURAS: 45544, 45545 | $2,415.00 |
91095 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220010970 (1); SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO DE 2009 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 0065833 | $349,171.32 |
91094 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220010969 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4581.; FACTURAS: A 46162 | $2,802.36 |
91094 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220010969 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4581.; FACTURAS: A 46162 | $10,692.20 |
91094 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220010969 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4581.; FACTURAS: A 46162 | $15,818.28 |
91093 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MEDI CUR, S.A. DE C.V. | MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220010968 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4306.; FACTURAS: 12134 | $1,758.00 |
91092 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010967 (1); COMPRA DE GASOLINA SIN, DIESEL, ORDEN 4582, FACTURAS 42881, 42882, 42883, 42884, 42924; FACTURAS: 42879,42880, | $1,235.20 |
91092 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010967 (1); COMPRA DE GASOLINA SIN, DIESEL, ORDEN 4582, FACTURAS 42881, 42882, 42883, 42884, 42924; FACTURAS: 42879,42880, | $27,958.60 |
91092 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010967 (1); COMPRA DE GASOLINA SIN, DIESEL, ORDEN 4582, FACTURAS 42881, 42882, 42883, 42884, 42924; FACTURAS: 42879,42880, | $700.20 |
91092 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010967 (1); COMPRA DE GASOLINA SIN, DIESEL, ORDEN 4582, FACTURAS 42881, 42882, 42883, 42884, 42924; FACTURAS: 42879,42880, | $59,978.56 |
91091 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4579.; FACTURAS: 59533 | $386.00 |
91091 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4579.; FACTURAS: 59533 | $2,509.00 |
91091 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4579.; FACTURAS: 59533 | $40,732.40 |
91090 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010964 (1); COMPRA DE TONER OC.3958, 4364 Y 4410; FACTURAS: 27960, 28056, 28094 | $1,541.00 |
91090 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010964 (1); COMPRA DE TONER OC.3958, 4364 Y 4410; FACTURAS: 27960, 28056, 28094 | $5,484.35 |
91090 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010964 (1); COMPRA DE TONER OC.3958, 4364 Y 4410; FACTURAS: 27960, 28056, 28094 | $1,359.30 |
91089 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010963 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4569.; FACTURAS: 52666, 52667 | $3,744.20 |
91089 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010963 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4569.; FACTURAS: 52666, 52667 | $3,674.72 |
91089 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010963 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4569.; FACTURAS: 52666, 52667 | $10,784.84 |
91088 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220010962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4571.; FACTURAS: 54155 | $4,168.80 |
91088 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220010962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4571.; FACTURAS: 54155 | $14,220.24 |
91088 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220010962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4571.; FACTURAS: 54155 | $193.00 |
91087 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220010960 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN ,3342, 3672, 3928, 4119 Y 3743.; FACTURAS: 946, 1014, 1015, 1019, 1025 | $6,184.57 |
91087 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220010960 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN ,3342, 3672, 3928, 4119 Y 3743.; FACTURAS: 946, 1014, 1015, 1019, 1025 | $1,195.77 |
91087 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220010960 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN ,3342, 3672, 3928, 4119 Y 3743.; FACTURAS: 946, 1014, 1015, 1019, 1025 | $1,563.44 |
91087 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220010960 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN ,3342, 3672, 3928, 4119 Y 3743.; FACTURAS: 946, 1014, 1015, 1019, 1025 | $1,262.31 |
91087 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220010960 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN ,3342, 3672, 3928, 4119 Y 3743.; FACTURAS: 946, 1014, 1015, 1019, 1025 | $1,230.27 |
91086 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010939 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR MARTINEZ A LA REUNION D/LA PRESENTACION D/LA VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 43415, 1396027791960 | $115.00 |
91086 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010939 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR MARTINEZ A LA REUNION D/LA PRESENTACION D/LA VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 43415, 1396027791960 | $3,108.48 |
91085 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010935 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA CORTES A LA REUNION P/LA PRESENTACION DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43417, 1396027791962 | $3,108.48 |
91085 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010935 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA CORTES A LA REUNION P/LA PRESENTACION DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43417, 1396027791962 | $115.00 |
91084 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010932 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO GUEMEZ A LA REUNION P/LA PRESENTACION D/LA VILLA PANAMERICANA EN MEX.; FACTURAS: 43391, 1326027791946 | $3,423.58 |
91084 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010932 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO GUEMEZ A LA REUNION P/LA PRESENTACION D/LA VILLA PANAMERICANA EN MEX.; FACTURAS: 43391, 1326027791946 | $115.00 |
91083 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | VARGAS JIMENEZ VICTOR ENRIQUE | VARGAS JIMENEZ VICTOR ENRIQUE.- CR 220010867 (1); CONSULTORIA P/LA REVISION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO, ORDEN 451.; FACTURAS: 1011 | $202,497.75 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $2,236.75 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $658.95 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $2,811.75 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $3,507.50 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $7,498.00 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $5,623.50 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $11,247.00 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $4,686.25 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $4,223.95 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $3,749.00 |
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91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $1,874.50 |
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91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $3,941.05 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $3,749.00 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $1,466.25 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $1,150.00 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $5,623.50 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $5,623.50 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $1,219.00 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $2,616.25 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $2,673.75 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $2,811.75 |
91082 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 | $12,305.00 |
91081 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220010825 (1); COMPRA DE SIERRA CALADORA ELECTRICA, ORDEN NO.4289.; FACTURAS: 3405 | $2,684.68 |
91080 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220010610 (1); COMPRA DE 300 ARBOLES CITRICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7185 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 1482 | $120,000.00 |
91079 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0940 (1); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0464 | $5,466.39 |
91079 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0940 (1); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0464 | $-1,639.92 |
91078 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0939 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-MER-AD-073/09; FACTURAS: 0428 | $124,685.90 |
91077 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB0930 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-020/09; FACTURAS: 105 | $253,152.63 |
91077 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB0930 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-020/09; FACTURAS: 105 | $-75,945.79 |
91076 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MAQPESA S.A. DE C.V. | MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0928 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DSM-MPAV-RM-AD-027/08; FACTURAS: 1028 | $-365,489.52 |
91076 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MAQPESA S.A. DE C.V. | MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0928 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DSM-MPAV-RM-AD-027/08; FACTURAS: 1028 | $730,979.04 |
91075 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V. | URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V..- CR OPB0927 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DSM-MPAV-RM-CI-037/08; FACTURAS: 036 | $746,306.28 |
91075 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V. | URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V..- CR OPB0927 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DSM-MPAV-RM-CI-037/08; FACTURAS: 036 | $-373,153.14 |
91074 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB0926 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2422 | $207,152.42 |
91074 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB0926 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2422 | $-62,145.73 |
91073 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V. | PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0799 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-CEM-AD-282/08; FACTURAS: 0036 | $207,327.08 |
91072 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4366, 4369, 4370, 4374, 4375 | $1,014.24 |
91072 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4366, 4369, 4370, 4374, 4375 | $971.56 |
91072 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4366, 4369, 4370, 4374, 4375 | $834.32 |
91072 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4366, 4369, 4370, 4374, 4375 | $1,075.25 |
91072 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4366, 4369, 4370, 4374, 4375 | $2,184.42 |
91071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 | $99.19 |
91071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 | $747.96 |
91071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 | $610.70 |
91071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 | $897.00 |
91071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 | $527.55 |
91071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 | $964.60 |
91071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 | $396.75 |
91071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 | $69.96 |
91071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 | $1,003.78 |
91071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 | $184.43 |
91070 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4012 | $10,000.00 |
91069 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 | $328.90 |
91069 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 | $253.00 |
91069 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 | $799.25 |
91069 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 | $552.00 |
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91069 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 | $184.00 |
91069 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 | $805.00 |
91069 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 | $799.25 |
91069 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 | $776.25 |
91069 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 | $1,581.25 |
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91069 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 | $603.75 |
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91068 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9704, 9770, 9836, 9865, 9876, 9926, 9937, 136410, 142022, 142027, 142872, 142873, 142876, 142877, 142962, 14 | $1,092.51 |
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91065 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010944 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3781, 4493, 4492 Y 4526.; FACTURAS: 5863, 5865, 5866, 5867 | $575.00 |
91065 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010944 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3781, 4493, 4492 Y 4526.; FACTURAS: 5863, 5865, 5866, 5867 | $1,580.00 |
91065 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010944 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3781, 4493, 4492 Y 4526.; FACTURAS: 5863, 5865, 5866, 5867 | $354.20 |
91065 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010944 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3781, 4493, 4492 Y 4526.; FACTURAS: 5863, 5865, 5866, 5867 | $4,105.50 |
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91064 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220010941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4574, FACTURAS 43603, 43610,; FACTURAS: 43577,576, 601, | $12,683.96 |
91064 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220010941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4574, FACTURAS 43603, 43610,; FACTURAS: 43577,576, 601, | $78,134.12 |
91063 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. CONTRALORIA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220010934 (1); COMPRA DE 9 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, ORDEN 3002.; FACTURAS: 63852 | $93,336.30 |
91062 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220010933 (1); COMPRA DE SUERO ANTIARAÑA, ORDEN 4501.; FACTURAS: 7503 | $15,800.00 |
91061 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220010928 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2009 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 1ER PISO; FACTURAS: 6008 | $74,570.60 |
91060 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010926 (1); SUMINISTRO DE 511 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 603988 | $2,263.73 |
91059 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220010922 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, ORDEN 4328 Y 4470.; FACTURAS: B 66311, B 66333 | $1,574.58 |
91059 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220010922 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, ORDEN 4328 Y 4470.; FACTURAS: B 66311, B 66333 | $111,595.91 |
91058 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010919 (1); COMPRA DE 3 MAPA MURAL, ORDEN 4528.; FACTURAS: 2496 | $1,980.00 |
91057 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010918 (1); SERVICIO FINAL DE DESECHOS CARNICOS,CORRESPONDIENTE A MAYO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3.; FACTURAS: 6357 | $69,828.00 |
91056 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010917 (1); COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3750, 4174, 4157 Y 4323.; FACTURAS: 2464, 2467, 2476, 2477 | $4,380.93 |
91056 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010917 (1); COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3750, 4174, 4157 Y 4323.; FACTURAS: 2464, 2467, 2476, 2477 | $299.00 |
91056 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010917 (1); COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3750, 4174, 4157 Y 4323.; FACTURAS: 2464, 2467, 2476, 2477 | $568.68 |
91056 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | ARCHIVO MUNICIPAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010917 (1); COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3750, 4174, 4157 Y 4323.; FACTURAS: 2464, 2467, 2476, 2477 | $3,657.00 |
91055 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010915 (1); SUMINISTRO DE 89 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 603401 | $394.27 |
91054 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V..- CR 220010909 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4303.; FACTURAS: 35831 | $310.00 |
91053 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PIRETEX, S.A. DE C.V. | PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220010908 (1); COMPRA DE THINNER STANDAR, ORDEN 4505.; FACTURAS: A 84262 | $11,385.00 |
91052 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010907 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3270.; FACTURAS: 12695 | $12,489.58 |
91051 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220010905 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3891.; FACTURAS: G 56204 | $40,588.10 |
91050 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010902 (1); COMPRA DE TUBOS ENDOTRAQUEAL, ORDEN 4357.; FACTURAS: 78034 | $437.00 |
91049 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220010900 (1); COMPRA DE TRIPTICOS RECORRIDOS DE VERANO, ORDEN 2939.; FACTURAS: 17142 | $3,289.00 |
91048 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220010899 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1231 Y 1232.; FACTURAS: 0082, 0083 | $10,315.50 |
91048 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220010899 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1231 Y 1232.; FACTURAS: 0082, 0083 | $10,315.50 |
91047 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010898 (1); INSTALACION Y SUMINISTRO DE CENTRO DE CARGA EN EL CENTRO CULTURAL LOMAS DEL PARAISCO; FACTURAS: 11289 | $10,488.00 |
91046 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010897 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2509,FACT.11324,11322,; FACTURAS: 11319,23,20, | $6,957.50 |
91045 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220010896 (1); OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO POR JUNIO 2009 EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 3757 | $7,245.00 |
91044 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010895 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4395, FACTURAS 89537, 89538, 89638,; FACTURAS: 88932, 88968, | $5,018.00 |
91044 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010895 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4395, FACTURAS 89537, 89538, 89638,; FACTURAS: 88932, 88968, | $118,856.70 |
91044 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010895 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4395, FACTURAS 89537, 89538, 89638,; FACTURAS: 88932, 88968, | $7,935.60 |
91044 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010895 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4395, FACTURAS 89537, 89538, 89638,; FACTURAS: 88932, 88968, | $68,360.60 |
91043 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220010894 (1); OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO POR JUN. 2009 EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 3755 | $7,245.00 |
91042 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010893 (1); SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAPESO PARA EL ASTA BANDERA EN PLAZA DE LA BANDERA; FACTURAS: 1813 | $9,775.00 |
91041 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010886 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES, ORDEN 4534 Y 4533.; FACTURAS: 1385, 1386 | $836.00 |
91041 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010886 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES, ORDEN 4534 Y 4533.; FACTURAS: 1385, 1386 | $1,204.77 |
91040 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220010883 (1); IMPRESION DE 6,000 VOLANTES DOS TINTAS FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 135 GRAMOS C/MEDIDA 9 X 21.5 CMS; FACTURAS: 3644 | $3,795.00 |
91039 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010881 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JUNIO 2009; FACTURAS: 682826 | $216,943.92 |
91038 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010880 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JUNIO 2009; FACTURAS: 682840 | $222,023.50 |
91037 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010878 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JUN. 2009; FACTURAS: 682838 | $54,618.28 |
91036 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010876 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES, PROMOCION ECONOMICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 682837, 682839 | $12,751.40 |
91036 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010876 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES, PROMOCION ECONOMICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 682837, 682839 | $8,579.43 |
91035 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010875 (1); COMPRA DE FOLDER EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4318 Y 4520.; FACTURAS: 35887, 35937 | $7,540.43 |
91035 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010875 (1); COMPRA DE FOLDER EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4318 Y 4520.; FACTURAS: 35887, 35937 | $772.35 |
91034 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220010874 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3594, 3352 Y 3354.; FACTURAS: 4243, 4245, 4246 | $1,112.06 |
91034 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220010874 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3594, 3352 Y 3354.; FACTURAS: 4243, 4245, 4246 | $5,076.10 |
91034 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220010874 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3594, 3352 Y 3354.; FACTURAS: 4243, 4245, 4246 | $312.40 |
91033 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220010869 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 32710795 | $62,663.47 |
91032 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220010868 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344, OV33503 Y OV33505 POR JUNIO 2009; FACTURAS: 0065467, 0066421, 0066422 | $77,068.72 |
91032 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220010868 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344, OV33503 Y OV33505 POR JUNIO 2009; FACTURAS: 0065467, 0066421, 0066422 | $25,647.30 |
91032 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220010868 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344, OV33503 Y OV33505 POR JUNIO 2009; FACTURAS: 0065467, 0066421, 0066422 | $46,075.90 |
91031 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220010866 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA 280-286-290 Y 292; FACTURAS: 363 | $36,375.65 |
91030 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010865 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6897ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38399 | $306,246.15 |
91029 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010864 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA DEL MES DE JUNIO/2009; FACTURAS: 00682844 | $118,147.15 |
91028 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010863 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 00616125 | $141,443.00 |
91027 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010862 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2400.; FACTURAS: 38580 | $759,167.33 |
91026 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220010861 (1); REPARACION DEL VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA NELLCOR MODELO 740 DEL AREA DE TERAPIA INTERMEDIA; FACTURAS: 8822 | $9,200.00 |
91025 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010860 (1); COMPRA DE 4,000 ETIQUETAS PARA LIBROS DEL PROGRAMA DE "PEDAGOGIA URBANA"; FACTURAS: 8090 | $9,200.00 |
91024 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | SECRETARIA GENERAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010859 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C.JOSE ALFREDO PLASCENCIA GARCIA; FACTURAS: OFICIO | $29,186.18 |
91024 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | SECRETARIA GENERAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010859 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C.JOSE ALFREDO PLASCENCIA GARCIA; FACTURAS: OFICIO | $17,511.68 |
91024 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | SECRETARIA GENERAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010859 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C.JOSE ALFREDO PLASCENCIA GARCIA; FACTURAS: OFICIO | $6,919.78 |
91023 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220010858 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 1 BOLA DE IXTLE, ORDEN 4136.; FACTURAS: 17815 | $2,610.04 |
91022 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220010857 (1); MATERIAL DE CURACION OC. 1350; FACTURAS: 71393 | $119,391.85 |
91021 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010856 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y VASOS DE PLASTICO, ORDEN 4229 Y 4228.; FACTURAS: 15037, 15039 | $1,081.00 |
91021 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010856 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y VASOS DE PLASTICO, ORDEN 4229 Y 4228.; FACTURAS: 15037, 15039 | $2,748.50 |
91020 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010855 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4182 Y 4311.; FACTURAS: 214638, 214639, 214649 | $7,424.98 |
91020 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010855 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4182 Y 4311.; FACTURAS: 214638, 214639, 214649 | $29,410.73 |
91019 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220010854 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, ORDEN 3721.; FACTURAS: 526 | $64,687.50 |
91018 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010852 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3737.; FACTURAS: 3143 | $11,098.69 |
91017 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220010851 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE DOS ELEVADORES POR JUN. 2009 OC. 1059; FACTURAS: 0576 | $6,037.50 |
91016 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220010850 (1); MATERIAL DE CURACION OC 3970; FACTURAS: 8820 | $374.10 |
91015 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220010848 (1); ESCOBA PARA JARDIN CABEZA METALICA OC. 3615; FACTURAS: 36280 | $8,740.00 |
91014 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010846 (1); PRODUCTOS QUINICOS DE LIMPIEZA OC. 4445; FACTURAS: 255399 | $330,050.00 |
91013 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220010845 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS, LIBREROS OC. 3953, 3951, 3952; FACTURAS: 0991, 0992, 0993 | $5,598.20 |
91013 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220010845 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS, LIBREROS OC. 3953, 3951, 3952; FACTURAS: 0991, 0992, 0993 | $5,019.75 |
91013 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220010845 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS, LIBREROS OC. 3953, 3951, 3952; FACTURAS: 0991, 0992, 0993 | $6,353.75 |
91012 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010843 (1); GACETA MUNICIPAL ORDINARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 92.; FACTURAS: 97237 | $5,067.19 |
91011 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010841 (1); MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO, MES DE MAYO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2515.; FACTURAS: 11499 | $6,681.50 |
91010 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220010839 (1); COMPRA DE 150 COLCHON INDIVIDUAL, ORDEN 4213.; FACTURAS: 1299 | $112,470.00 |
91009 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. TURISMO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220010838 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3675, 3747, 3823, 3771.; FACTURAS: 4249, 4250, 4256, 4257 | $2,233.53 |
91009 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220010838 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3675, 3747, 3823, 3771.; FACTURAS: 4249, 4250, 4256, 4257 | $3,525.90 |
91009 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. TURISMO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220010838 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3675, 3747, 3823, 3771.; FACTURAS: 4249, 4250, 4256, 4257 | $207.00 |
91009 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220010838 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3675, 3747, 3823, 3771.; FACTURAS: 4249, 4250, 4256, 4257 | $179.40 |
91009 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220010838 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3675, 3747, 3823, 3771.; FACTURAS: 4249, 4250, 4256, 4257 | $1,852.66 |
91008 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORPORATIVO PROFESIONAL CUSPIDE, S.C. | CORPORATIVO PROFESIONAL CUSPIDE, S.C..- CR 220010836 (1); ESTUDIOS Y DIAGNOSTICO EN TEC. DE INFORMACION OC. 6932 ADEFAS 2008; FACTURAS: 0830 | $259,785.00 |
91007 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220010834 (1); COMPRA DE VENTILADORES DE PEDESTAL, ORDEN 4284 Y 4258.; FACTURAS: 6412, 6413 | $637.10 |
91007 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220010834 (1); COMPRA DE VENTILADORES DE PEDESTAL, ORDEN 4284 Y 4258.; FACTURAS: 6412, 6413 | $1,805.50 |
91006 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220010831 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE MAYO 2009 MDO. DE ABASTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1180.; FACTURAS: 1497 | $9,763.50 |
91005 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220010830 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE MTS. DE VALLA DE POPOTE DEL 6 DE JUN. 2009 EN CHAPULTEPEC; FACTURAS: 3979 | $1,437.50 |
91004 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010828 (1); IMPRESION DE LONA P/EVENTOS EN ELPASEO CHAPULTEPEC DENTRO D/LA 41 FERIA MPAL.D/LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 8060 | $1,380.00 |
91003 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | REGISTRO CIVIL | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220010827 (1); COMPRA DE BLOCKS FICHA PARA SOLICITUD DE ACTA DE NACIMIENTO, ORDEN 3739.; FACTURAS: 17141 | $6,543.50 |
91002 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010826 (1); POSTERS D/CINE LARVA, INVITACIONES PORCELANA EUROPEA, 3 SIGLOS D/ESPLENDOR, TARJETAS DE PRESENTACION; FACTURAS: 8069 | $552.00 |
91002 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010826 (1); POSTERS D/CINE LARVA, INVITACIONES PORCELANA EUROPEA, 3 SIGLOS D/ESPLENDOR, TARJETAS DE PRESENTACION; FACTURAS: 8069 | $4,140.00 |
91001 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220010824 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1798 Y1806.; FACTURAS: 3200,01,13,15, 3207-3210, 106103,08,07, 106109-106111, 106112, 3211, 106106 | $1,012.00 |
91001 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220010824 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1798 Y1806.; FACTURAS: 3200,01,13,15, 3207-3210, 106103,08,07, 106109-106111, 106112, 3211, 106106 | $1,082.15 |
91001 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220010824 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1798 Y1806.; FACTURAS: 3200,01,13,15, 3207-3210, 106103,08,07, 106109-106111, 106112, 3211, 106106 | $1,484.65 |
91001 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220010824 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1798 Y1806.; FACTURAS: 3200,01,13,15, 3207-3210, 106103,08,07, 106109-106111, 106112, 3211, 106106 | $667.00 |
91001 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220010824 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1798 Y1806.; FACTURAS: 3200,01,13,15, 3207-3210, 106103,08,07, 106109-106111, 106112, 3211, 106106 | $530.15 |
91001 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220010824 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1798 Y1806.; FACTURAS: 3200,01,13,15, 3207-3210, 106103,08,07, 106109-106111, 106112, 3211, 106106 | $1,738.80 |
91001 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220010824 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1798 Y1806.; FACTURAS: 3200,01,13,15, 3207-3210, 106103,08,07, 106109-106111, 106112, 3211, 106106 | $1,138.50 |
91000 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220010823 (1); REPARACION DE DOS NO-BREAK; FACTURAS: 3470, 3471 | $322.00 |
91000 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220010823 (1); REPARACION DE DOS NO-BREAK; FACTURAS: 3470, 3471 | $667.00 |
90999 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220010821 (1); FOLLETOS DE TURSIMO MEDICO JALISCO D/PROMOCION E/LOS DIVERSOS CONGRESOS MEDICOS Y EVENTOS; FACTURAS: 17126 | $2,015.49 |
90998 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010817 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, OXIDO NITROSO Y NITROGENO, ORDEN 2292 Y 1628.; FACTURAS: 116976,117651,, 109608,110410,, 106848,107635,, 114356,114372,, 117745,110091, | $19,679.96 |
90998 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010817 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, OXIDO NITROSO Y NITROGENO, ORDEN 2292 Y 1628.; FACTURAS: 116976,117651,, 109608,110410,, 106848,107635,, 114356,114372,, 117745,110091, | $9,075.89 |
90998 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010817 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, OXIDO NITROSO Y NITROGENO, ORDEN 2292 Y 1628.; FACTURAS: 116976,117651,, 109608,110410,, 106848,107635,, 114356,114372,, 117745,110091, | $16,272.97 |
90998 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010817 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, OXIDO NITROSO Y NITROGENO, ORDEN 2292 Y 1628.; FACTURAS: 116976,117651,, 109608,110410,, 106848,107635,, 114356,114372,, 117745,110091, | $17,802.28 |
90998 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010817 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, OXIDO NITROSO Y NITROGENO, ORDEN 2292 Y 1628.; FACTURAS: 116976,117651,, 109608,110410,, 106848,107635,, 114356,114372,, 117745,110091, | $5,648.23 |
90997 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220010812 (1); COMPRA DE 60 CANDADOS, ORDEN 2224.; FACTURAS: 1544 | $4,550.55 |
90996 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220010800 (1); COMPRA DE 9 SILLAS DE VISITA CON ESTRUCTURA EN ACERO, ORDEN 3522.; FACTURAS: 9287 | $3,570.75 |
90995 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220010798 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA FORESTAL, ORDEN 4029, 3986, ESTE FOLIO SUSTITUYE AL 220010419.; FACTURAS: 0566, 0567-0572 | $12,650.00 |
90995 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220010798 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA FORESTAL, ORDEN 4029, 3986, ESTE FOLIO SUSTITUYE AL 220010419.; FACTURAS: 0566, 0567-0572 | $279,484.50 |
90994 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220010776 (1); COMPRA DE 2 PANTALLAS DE PLASMA Y UNA 1 CAMARA DIGITAL, ORDEN 4133 Y 3756.; FACTURAS: 1305542, 1305597 | $2,699.00 |
90994 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220010776 (1); COMPRA DE 2 PANTALLAS DE PLASMA Y UNA 1 CAMARA DIGITAL, ORDEN 4133 Y 3756.; FACTURAS: 1305542, 1305597 | $26,721.40 |
90993 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | GOBIERNO ELECTRONICO | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220010775 (1); COMPRA DE 3 SILLONES EJECUTIVO, ORDEN 4107.; FACTURAS: B 26391 | $2,842.80 |
90992 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 | $8,219.60 |
90992 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 | $5,544.74 |
90992 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 | $431.25 |
90992 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 | $441.72 |
90992 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 | $12,138.25 |
90992 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 | $2,811.53 |
90992 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 | $874.00 |
90992 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 | $4,932.35 |
90992 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 | $454.25 |
90992 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 | $5,445.25 |
90992 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 | $747.50 |
90992 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 | $1,058.00 |
90991 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220010707 (1); COMPRA DE PILAS "AA" "AAA" Y 9W. ORDEN 4327 Y 4326.; FACTURAS: 4687, 4689 | $2,412.13 |
90991 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220010707 (1); COMPRA DE PILAS "AA" "AAA" Y 9W. ORDEN 4327 Y 4326.; FACTURAS: 4687, 4689 | $2,923.88 |
90990 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220010656 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCION, ORDEN 4009.; FACTURAS: 10162 | $1,737.65 |
90989 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CULTURA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010643 (1); COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3794.; FACTURAS: A 72053 | $6,503.25 |
90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $3,334.00 |
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90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $110.00 |
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90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $190.00 |
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90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $167.00 |
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90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $1,190.00 |
90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $26.00 |
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90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $186.00 |
90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $185.45 |
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90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $50.00 |
90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $923.50 |
90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $2,328.75 |
90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $3,697.00 |
90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $540.00 |
90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $6,918.17 |
90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $250.00 |
90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CATASTRO | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $3,450.00 |
90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $617.65 |
90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $1,265.00 |
90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $669.99 |
90988 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, | $478.00 |
288 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0937 (10); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-CMG-AD-135/09; FACTURAS: 1499 | $938,641.58 |
179 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Urbapav S.A. de C.V. | URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0963 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-278/08; FACTURAS: 0275 | $3,153,694.60 |
179 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Urbapav S.A. de C.V. | URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0963 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-278/08; FACTURAS: 0275 | $-946,108.38 |
178 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0957 (16); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-CMG-AD-082/09; FACTURAS: 0466 | $1,076,108.39 |
178 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0957 (16); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-CMG-AD-082/09; FACTURAS: 0466 | $-538,054.20 |
177 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0949 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4410 | $1,958,231.73 |
177 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0949 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4410 | $-587,469.52 |
187570 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220010910 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 3475.; FACTURAS: 6102 | $77,481.25 |
187569 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. PANTEONES | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010885 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 3512.; FACTURAS: 1918 | $6,842.50 |
187568 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220010844 (1); COMPRA DE 11 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, ORDEN 4331.; FACTURAS: 6100 | $25,173.50 |
187567 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220011036 (1); ANTICIPO DEL MES DE JUNIO/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6027 | $2,500,000.00 |
187566 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | AVALUOS CERTIFICADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AVALUOS CERTIFICADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011032 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ESTUDIO DE MERCADO, ORDEN 3930.; FACTURAS: 1608 | $1,842,660.15 |
187564 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | COVARRUBIAS UREÑA CLARA EUSTOLIA | COVARRUBIAS UREÑA CLARA EUSTOLIA.- CR 220010954 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 29 Y 30 ABR. Y 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Y 13 DE MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,664.00 |
187563 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FELIX CASTRO LORENZA | FELIX CASTRO LORENZA.- CR 220010953 (1); DEVOLUCION PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 3925-; FACTURAS: RECIBO | $1,304.00 |
187561 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V. | MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V..- CR 220010947 (1); COMPRA DE 2 REMACHADORAS, PINZAS PARA TIERRA Y LLAVE COMBINADA, ORDEN 4344.; FACTURAS: B 64590 | $709.98 |
187560 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | REGIDURIA 06 | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220010942 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4826, 17601, 17604, 17611, 4982, 17669, 17771, 5179 | $975.00 |
187560 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | REGIDURIA 06 | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220010942 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4826, 17601, 17604, 17611, 4982, 17669, 17771, 5179 | $975.00 |
187560 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | REGIDURIA 06 | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220010942 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4826, 17601, 17604, 17611, 4982, 17669, 17771, 5179 | $65.00 |
187560 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | REGIDURIA 06 | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220010942 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4826, 17601, 17604, 17611, 4982, 17669, 17771, 5179 | $77.00 |
187560 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | REGIDURIA 06 | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220010942 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4826, 17601, 17604, 17611, 4982, 17669, 17771, 5179 | $800.00 |
187560 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | REGIDURIA 06 | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220010942 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4826, 17601, 17604, 17611, 4982, 17669, 17771, 5179 | $487.50 |
187560 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | REGIDURIA 06 | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220010942 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4826, 17601, 17604, 17611, 4982, 17669, 17771, 5179 | $693.00 |
187560 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | REGIDURIA 06 | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220010942 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4826, 17601, 17604, 17611, 4982, 17669, 17771, 5179 | $71.00 |
187559 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220010931 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA UTILIZADO P/REPARTO CASA POR CASA EN LA ZONA 2; FACTURAS: 1343 | $1,937.75 |
187558 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ZAMORA LEMUS FRANCISCA | ZAMORA LEMUS FRANCISCA.- CR 220010930 (1); COMPRA DE LIBROS PARA ESTANCIAS INFANTILES, ORDEN 4542.; FACTURAS: B 3561 | $33,600.00 |
187557 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220010927 (1); CONSUMO DE AGUA DEL 1 DE ABR. AL 4 DE MAYO 2009 DE MARSELLA NO. 75 COL. AMERICANA; FACTURAS: 10003390 | $239.00 |
187556 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220010925 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4308 Y 4309.; FACTURAS: 1941, 1942 | $700.00 |
187556 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220010925 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4308 Y 4309.; FACTURAS: 1941, 1942 | $900.00 |
187555 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010920 (1); COMPRA DE BOTA BORCEGUI, ORDEN 2803.; FACTURAS: 0492 A | $23,345.00 |
187553 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220010912 (1); COMPRA DE 100 LITROS DE AJICK Y PASTO TAPETE Y ALFOMBRA, ORDEN 3847 Y 2857.; FACTURAS: 0083, 0084 | $46,127.80 |
187553 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220010912 (1); COMPRA DE 100 LITROS DE AJICK Y PASTO TAPETE Y ALFOMBRA, ORDEN 3847 Y 2857.; FACTURAS: 0083, 0084 | $14,950.00 |
187552 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MORENO GIL MARCELA ADRIANA | MORENO GIL MARCELA ADRIANA.- CR 220010906 (1); DEVOLUCION POR PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 186392 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $520.00 |
187551 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DELGADO DUEÑAS MARIA ELIZABETH | DELGADO DUEÑAS MARIA ELIZABETH.- CR 220010904 (1); DEVOLUCION POR PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 143960 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $520.00 |
187550 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI | CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI.- CR 220010903 (1); PRESENTAZCION DEL GRUPO TEATRAL LA FABRIKA DEL 7 DE JUN. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 001 | $3,881.25 |
187549 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AGUILERA DELGADO DAVID | AGUILERA DELGADO DAVID.- CR 220010901 (1); DIFERENCIAS Q/RESULTARON A FAVOR RESPECTO D/LOS PAGOS D/PREDIAL D/6 DE FEB. 2009 D/DIVERSAS CUANTAS; FACTURAS: OFICIO | $16,410.72 |
187548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220010887 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , ORDEN 4081 Y 4564.; FACTURAS: A 34902, 35703, 35803 | $2,045.80 |
187548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220010887 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , ORDEN 4081 Y 4564.; FACTURAS: A 34902, 35703, 35803 | $2,702.00 |
187548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220010887 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , ORDEN 4081 Y 4564.; FACTURAS: A 34902, 35703, 35803 | $33,605.16 |
187548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220010887 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , ORDEN 4081 Y 4564.; FACTURAS: A 34902, 35703, 35803 | $193.00 |
187548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220010887 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , ORDEN 4081 Y 4564.; FACTURAS: A 34902, 35703, 35803 | $1,621.20 |
187548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220010887 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , ORDEN 4081 Y 4564.; FACTURAS: A 34902, 35703, 35803 | $26,325.20 |
187547 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARRA JIMENEZ MATIAS | PARRA JIMENEZ MATIAS.- CR 220010873 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 070/2009; FACTURAS: OFICIO | $900.00 |
187546 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LUBTRAC, S.A. DE C.V. | LUBTRAC, S.A. DE C.V..- CR 220010871 (1); COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO O.C. 6019 ADEFAS 2008; FACTURAS: J 21470 | $13,547.00 |
187545 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PELAYO JONES JORGE CARLOS | PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 220010612 (1); SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS 10 ESTANCIAS Y LA COORDINACION; FACTURAS: 6846 | $3,680.00 |
187544 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y SERVICIOS CONSTRUYE S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y SERVICIOS CONSTRUYE S.A. DE C.V..- CR OPB0941 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-157/09; FACTURAS: 015 | $234,000.00 |
187543 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V..- CR OPB0938 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-124/09; FACTURAS: 121 | $155,040.00 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $1,955.00 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $728.00 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $138.00 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $235.00 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $1,978.00 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $1,955.00 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $616.00 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $26.00 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $585.00 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $262.20 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $212.63 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $574.00 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $217.35 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $62.36 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $186.00 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $511.00 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $92.58 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $91.61 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $34.50 |
187542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 | $14.00 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $100.00 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $1,725.00 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $40.00 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $176.64 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $322.00 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $74.87 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $93.21 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $98.00 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $57.60 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $1,955.00 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $130.00 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $196.00 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $22.50 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $1,725.00 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $599.72 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $88.80 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $305.00 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $263.95 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $1,999.00 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $1,725.00 |
187541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 | $104.00 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $5,805.00 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $47.00 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $115.00 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $30.00 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $520.00 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $70.00 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $70.15 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $25.99 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $61.90 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $26.70 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $60.00 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $156.00 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $100.05 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $183.00 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $128.00 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $26.70 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $65.00 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $147.00 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $44.99 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $48.00 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $264.50 |
187540 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 | $186.00 |
187539 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER.- CR 220010892 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 2528 | $2,760.00 |
187538 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | NUÑO VELEZ SANDRA TERESA | NUÑO VELEZ SANDRA TERESA.- CR 220010890 (1); GASTOS DE MARCHA DE CONCPECION CORTEZ OSCAR ULISES QUIEN FALLECIERA EL 30 DE MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $17,038.00 |
187536 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3205 | ARRENDAMIENTO EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220010884 (1); RENTA DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES P/LLEVAR CAPACTACION E/EL SIST. ADMIN DE 17 AL 19 DE JUN. 2009; FACTURAS: F75607 | $9,898.45 |
187535 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220010870 (1); ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN CALLE BELEN NO.245 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 017, 17, 0017 | $14,399.15 |
187535 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220010870 (1); ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN CALLE BELEN NO.245 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 017, 17, 0017 | $14,399.15 |
187535 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220010870 (1); ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN CALLE BELEN NO.245 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 017, 17, 0017 | $14,399.15 |
187534 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220010840 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO, ORDEN DE COMPRA 4274.; FACTURAS: 907 | $1,150.00 |
187533 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220010822 (1); DOS ESCALERAS TIPO TIJERA Y TRES VENTILADORES P/DIFERENTES AREAS DE RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 5888 | $945.00 |
187532 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010803 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y UTENCILIOS DE COCINA, ORDEN 3453, 3451, 3922 Y 4380.; FACTURAS: 1902, 1907, 1908, 1910 | $7,342.75 |
187532 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010803 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y UTENCILIOS DE COCINA, ORDEN 3453, 3451, 3922 Y 4380.; FACTURAS: 1902, 1907, 1908, 1910 | $3,316.60 |
187532 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | RELACIONES PUBLICAS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010803 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y UTENCILIOS DE COCINA, ORDEN 3453, 3451, 3922 Y 4380.; FACTURAS: 1902, 1907, 1908, 1910 | $569.25 |
187532 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010803 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y UTENCILIOS DE COCINA, ORDEN 3453, 3451, 3922 Y 4380.; FACTURAS: 1902, 1907, 1908, 1910 | $4,360.80 |
187531 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ESQUIVEL BENGOA ROSA CRISTINA | ESQUIVEL BENGOA ROSA CRISTINA.- CR 220008842 (1); CURSO DE CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO, ORDEN 3471.; FACTURAS: 0012 | $29,900.00 |
54 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220010882 (18); CENA DE LOS ELEMENTOS PROG.P/ASISITIR A LA EVALUACION D/CONTROL Y CONFIANZA SUBSMUN EN MEXICO; FACTURAS: 1271 | $414.00 |
29 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TAPIA GARCIA LIZA NOEMI | TAPIA GARCIA LIZA NOEMI.- CR OPB0688 (15); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CNC-AD-296/08; FACTURAS: 0425 | $133,332.93 |
29 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TAPIA GARCIA LIZA NOEMI | TAPIA GARCIA LIZA NOEMI.- CR OPB0688 (15); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CNC-AD-296/08; FACTURAS: 0425 | $-39,999.88 |
13 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO.- CR OPB0922 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC003 ESPACIO PARQUE EL SAUZ MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO | $3,000.00 |
12 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ | ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ.- CR OPB0916 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC006 ESPACIO PARQUE EL DEAN MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO | $3,000.00 |
11 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALMA LILIANA HERNANDEZ ALVAREZ | ALMA LILIANA HERNANDEZ ALVAREZ.- CR OPB0908 (20); ESTIMULO POR SERV. SOCIAL PROY, 14039 ES011 PASEO DE LA SELVA MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO | $3,000.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $258.80 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $376.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $300.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $660.00 |
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187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $662.00 |
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187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $602.00 |
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187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $538.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $1,870.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $401.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $178.84 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $1,000.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $369.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $1,300.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $735.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $17.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $324.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $251.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $80.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $55.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $100.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $1,040.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $18.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $711.70 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $300.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $2,800.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $269.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $98.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $416.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $436.50 |
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187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $16.00 |
187527 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 | $602.00 |
187526 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TALLER DE LAS IDEAS, S.C. | TALLER DE LAS IDEAS, S.C..- CR 220010936 (1); 50 ANIVERSARIO DE LA ARENA COLISEO, BACKSTAGE, LOGISTICA Y OPERACION EVENTO 20/06/06, ORDEN 4638.; FACTURAS: 0354 | $107,352.50 |
187525 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA VERDUGO ANA BEATRIZ | GARCIA VERDUGO ANA BEATRIZ.- CR 220010833 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 141275 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $520.00 |
187524 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERRERA FIGUEROA OSCAR REGINO | HERRERA FIGUEROA OSCAR REGINO.- CR 220010832 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL ( VARIOS ); FACTURAS: RECIBO | $2,312.00 |
187523 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | GRUPO EXPOSITOR, S.A. DE C.V. | GRUPO EXPOSITOR, S.A. DE C.V..- CR 220010829 (1); RENTA DE STAND, ORDEN 4089.; FACTURAS: 0054 | $32,499.00 |
187522 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220010820 (1); SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO D/26 DE MAYO 2009 P/DECIMO QUINTA SESION DEL CONSEJO D/PROM. ECONOMICA; FACTURAS: 1267 | $5,836.25 |
187521 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220010819 (1); SUSCRIP. P/6 MESES A/SEM.CONCIENCIA PUBLICA P/COMUN.SOCIAL,SINDICATURA, PRESIDENCIA, SECRETARIA GEN.; FACTURAS: 0021, 0023, 0024, 0025 | $250.00 |
187521 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220010819 (1); SUSCRIP. P/6 MESES A/SEM.CONCIENCIA PUBLICA P/COMUN.SOCIAL,SINDICATURA, PRESIDENCIA, SECRETARIA GEN.; FACTURAS: 0021, 0023, 0024, 0025 | $250.00 |
187521 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220010819 (1); SUSCRIP. P/6 MESES A/SEM.CONCIENCIA PUBLICA P/COMUN.SOCIAL,SINDICATURA, PRESIDENCIA, SECRETARIA GEN.; FACTURAS: 0021, 0023, 0024, 0025 | $250.00 |
187521 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220010819 (1); SUSCRIP. P/6 MESES A/SEM.CONCIENCIA PUBLICA P/COMUN.SOCIAL,SINDICATURA, PRESIDENCIA, SECRETARIA GEN.; FACTURAS: 0021, 0023, 0024, 0025 | $250.00 |
187520 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220010780 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 4106 DEL SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO A FACHADA DE EDIFICIO REFORMA.; FACTURAS: 638 | $28,916.75 |
187519 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | AMIGOS DESIERTO DE COAHUILA, A.C. | AMIGOS DESIERTO DE COAHUILA, A.C..- CR 220009128 (1); ASESORIA CIENTIFICA Y ELABORACION DE CATALOGO E INVENTARIO DE LA COLECCION DE ROCAS Y MINERALES; FACTURAS: 09105 | $6,900.00 |
187518 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V..- CR 220008163 (1); 24 HORAS DE SERVICIO PARA LA REVISION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACCESO; FACTURAS: 2484 | $10,800.00 |
187517 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 890, 895 | $575.00 |
187517 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 890, 895 | $1,265.00 |
187516 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1614 | $5,816.70 |
187515 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21207 | $2,879.97 |
187514 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 407 | $5,157.75 |
187512 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | OCHOA VILLASEÑOR ALEJANDRO | OCHOA VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 220010799 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, ORDEN 3931.; FACTURAS: 1009 | $103,500.00 |
187511 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | TRANS G&A, S.A. DE C.V. | TRANS G&A, S.A. DE C.V..- CR 220010796 (1); COMPRA DE ACEROS PARA RASTRO MPAL. ORDEN 4051.; FACTURAS: 1043 | $4,600.00 |
187510 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220010795 (1); COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS P/SISTEMAS HIDRAULICOS, ORDEN NO. 3937.; FACTURAS: 26582-26586 | $264,762.19 |
187509 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | REX FARMA, S.A. DE C.V. | REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220010792 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS OC 3812 Y 4304; FACTURAS: 10560, 10564 | $513.54 |
187509 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | REX FARMA, S.A. DE C.V. | REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220010792 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS OC 3812 Y 4304; FACTURAS: 10560, 10564 | $1,291.00 |
187508 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V. | FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010790 (1); COMPRA DE CANDADOS, PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3189.; FACTURAS: 630798 | $2,875.00 |
187507 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220010787 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE, PARA PANTEON MEZQUITAN, ORDEN 3716.; FACTURAS: 722 | $425.00 |
187506 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220010778 (1); SERVICIOS DE COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA OC. 4362; FACTURAS: 466 | $16,100.00 |
187505 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | MEJORAMIENTO URBANO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220010768 (1); COMPRA DE PATRON CG Y ABONO TRIPLE 17 GRANULADO, ORDEN 4232.; FACTURAS: 0080 | $30,198.00 |
187504 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ ROSQUEÑI HUGO ALBERTO | RODRIGUEZ ROSQUEÑI HUGO ALBERTO.- CR 220010735 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO YOYOBREAKERS DEL 30 DE MAYO 2009 EN EL ANDADOR ESCORZA; FACTURAS: 355 | $10,000.00 |
187503 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010731 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y SUDADERAS, ORDEN 1838.; FACTURAS: 0166 | $24,815.16 |
187502 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010729 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, ORDEN 5825 Y 5824.; FACTURAS: 15962, 15986 | $1,748.00 |
187502 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010729 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, ORDEN 5825 Y 5824.; FACTURAS: 15962, 15986 | $460.00 |
187501 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220010706 (1); VENTILADORES DE TORRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DE DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 2054 | $11,488.50 |
187500 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220010552 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y TRIPTICOS, ORDEN 3310 Y 3464.; FACTURAS: 321, 332 | $3,680.00 |
187500 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220010552 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y TRIPTICOS, ORDEN 3310 Y 3464.; FACTURAS: 321, 332 | $46,000.00 |
187499 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ VEJAR RAUL | GONZALEZ VEJAR RAUL.- CR 220010086 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009 DE LA CUENTA 115435-3 AL DECRETO 22635/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $522.00 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $9,660.00 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $98.00 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $11,086.00 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $210.00 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $273.00 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $140.00 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $750.00 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $420.00 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $420.00 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $86.25 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $132.25 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $425.00 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $408.00 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $195.00 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $200.00 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $160.50 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $603.75 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $386.00 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $210.00 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $182.00 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $85.00 |
187498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, | $70.00 |
90985 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0905 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-AP-RM-AD-002/08; FACTURAS: 414 | $1,425,816.48 |
90985 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0905 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-AP-RM-AD-002/08; FACTURAS: 414 | $-712,908.24 |
90984 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0888 (1); PAGO ESTIMACION NO.1 OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 510 | $1,495,222.20 |
90984 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0888 (1); PAGO ESTIMACION NO.1 OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 510 | $-448,566.66 |
90983 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0883 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO OPG-OD-PAC-AD-123/08; FACTURAS: 00044 | $127,848.42 |
90983 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0883 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO OPG-OD-PAC-AD-123/08; FACTURAS: 00044 | $-68,925.38 |
90982 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0882 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-CMG-EQP-AD-071/09; FACTURAS: 017 | $548,265.38 |
90982 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0882 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-CMG-EQP-AD-071/09; FACTURAS: 017 | $-164,479.61 |
90981 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO MALDONADO S.A. DE C.V. | ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO MALDONADO S.A. DE C.V..- CR OPB0781 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-OD-CON-AD-233/08; FACTURAS: 1896 | $16,719.62 |
90980 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V..- CR OPB0780 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-CPU-EYP-AD-048/08; FACTURAS: 1953 | $66,560.85 |
90980 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V..- CR OPB0780 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-CPU-EYP-AD-048/08; FACTURAS: 1953 | $-19,968.26 |
90979 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0719 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. DSM-MPAV-RM-AD-051/08; FACTURAS: 023 | $231,709.16 |
90979 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0719 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. DSM-MPAV-RM-AD-051/08; FACTURAS: 023 | $-115,854.88 |
90978 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIVICON S.A. DE C.V. | DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0716 (1); PAGO DE LA EST.3FIN OPG-OD-EQP-AD-142/08; FACTURAS: 1969 | $113,550.02 |
90978 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIVICON S.A. DE C.V. | DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0716 (1); PAGO DE LA EST.3FIN OPG-OD-EQP-AD-142/08; FACTURAS: 1969 | $-34,065.01 |
90977 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB0709 (1); PAGO DE LA EST.6 FIN. OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 093 | $34,696.44 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $1,917.51 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $623.99 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $20.00 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $184.00 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $172.50 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $874.00 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $550.00 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $622.94 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $164.00 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $1,125.00 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $879.00 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $540.00 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $256.80 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $57.00 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $199.72 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $2,235.00 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $1,941.20 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $4,025.00 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $343.80 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $1,710.00 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $228.00 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $211.14 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $811.00 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $1,925.68 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $466.00 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $193.00 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $359.10 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $687.01 |
90976 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, | $3,069.58 |
90975 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220955 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2333 | $6,440.00 |
90974 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5317 | $7,713.69 |
90973 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15253, 15261, 15262, 15263, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269 | $7,432.00 |
90973 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15253, 15261, 15262, 15263, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269 | $7,000.98 |
90973 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15253, 15261, 15262, 15263, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269 | $3,029.99 |
90973 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15253, 15261, 15262, 15263, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269 | $1,770.00 |
90973 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15253, 15261, 15262, 15263, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269 | $2,879.99 |
90973 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15253, 15261, 15262, 15263, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269 | $0.01 |
90973 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15253, 15261, 15262, 15263, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269 | $659.99 |
90973 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15253, 15261, 15262, 15263, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269 | $7,336.98 |
90973 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15253, 15261, 15262, 15263, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269 | $0.01 |
90972 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5952, 5957, 5993 | $1,776.75 |
90972 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5952, 5957, 5993 | $4,739.61 |
90972 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5952, 5957, 5993 | $2,259.75 |
90971 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2220, 2221, 2223 | $2,185.00 |
90971 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2220, 2221, 2223 | $2,127.50 |
90971 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2220, 2221, 2223 | $9,464.50 |
90970 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2098, 2099 | $1,010.25 |
90970 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2098, 2099 | $1,950.40 |
90969 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220945 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1704 | $2,379.35 |
90968 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220942 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2180 | $3,300.50 |
90967 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220941 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1722, 1728 | $4,363.10 |
90967 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220941 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1722, 1728 | $1,680.15 |
90966 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6675, 6681, 6696, 6714, 6726, 6737 | $339.25 |
90966 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6675, 6681, 6696, 6714, 6726, 6737 | $1,309.97 |
90966 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6675, 6681, 6696, 6714, 6726, 6737 | $281.75 |
90966 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6675, 6681, 6696, 6714, 6726, 6737 | $2,168.16 |
90966 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6675, 6681, 6696, 6714, 6726, 6737 | $207.00 |
90966 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6675, 6681, 6696, 6714, 6726, 6737 | $339.25 |
90965 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220887 (1); HOJAS MEMBRETADAS, TARJETAS; FACTURAS: 2438 | $1,782.50 |
90964 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220010818 (1); ADQUISICION DE CARTONES PARA ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0094 | $11,270.00 |
90963 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010815 (1); SUMINISTRO DE 267 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 601685 | $1,182.81 |
90962 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220010814 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE VARIAS DEPENDENCIAS POR MARZO Y ABRIL 2009; FACTURAS: 31029158, 31881053 | $56,913.56 |
90962 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220010814 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE VARIAS DEPENDENCIAS POR MARZO Y ABRIL 2009; FACTURAS: 31029158, 31881053 | $56,449.53 |
90961 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010813 (1); SUMINISTRO DE 288 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 385703 | $1,275.84 |
90960 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220010810 (1); ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE, PARTIDA UNICA CAP. 5000 P/MUEBLES E INMUEBLES; FACTURAS: 0286 | $464,950.00 |
90959 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220010809 (1); COMPRA DE 100 LITROS DE PINOL SUELTO, ORDEN 4112.; FACTURAS: 1972 | $345.00 |
90958 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010808 (1); 40% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 4436,SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA DELEG.REFORMA.; FACTURAS: 11426 | $227,240.00 |
90957 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010807 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 3722.; FACTURAS: 11385 | $51,520.00 |
90956 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220010805 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 3401.; FACTURAS: 7480 | $7,200.00 |
90955 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220010804 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, ORDEN 3258.; FACTURAS: 37885 | $1,138.39 |
90954 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010802 (1); COMPRA DE TINTA Y CARTUCHOS, ORDEN 3965 Y 3809.; FACTURAS: 27958, 27961 | $2,056.20 |
90954 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PANTEONES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010802 (1); COMPRA DE TINTA Y CARTUCHOS, ORDEN 3965 Y 3809.; FACTURAS: 27958, 27961 | $418.60 |
90953 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220010797 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4399.; FACTURAS: 43567-43570 | $6,060.20 |
90953 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220010797 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4399.; FACTURAS: 43567-43570 | $15,856.88 |
90953 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220010797 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4399.; FACTURAS: 43567-43570 | $72,189.72 |
90952 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220010794 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A HORNOS DEL COMPLEJO CREMATORIO, ORDEN 436, MES JUNIO 2009.; FACTURAS: 568 Y 569 | $11,270.00 |
90951 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010793 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3225, 3487, 4159, 4194, 4195 Y 4291.; FACTURAS: 213869,213871, 213987BB, 214428,214427, 214647 BB, 214648 BB, 214652 BB, 214653 BB | $2,346.65 |
90951 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010793 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3225, 3487, 4159, 4194, 4195 Y 4291.; FACTURAS: 213869,213871, 213987BB, 214428,214427, 214647 BB, 214648 BB, 214652 BB, 214653 BB | $17,216.92 |
90951 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010793 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3225, 3487, 4159, 4194, 4195 Y 4291.; FACTURAS: 213869,213871, 213987BB, 214428,214427, 214647 BB, 214648 BB, 214652 BB, 214653 BB | $1,320.99 |
90951 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010793 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3225, 3487, 4159, 4194, 4195 Y 4291.; FACTURAS: 213869,213871, 213987BB, 214428,214427, 214647 BB, 214648 BB, 214652 BB, 214653 BB | $1,230.46 |
90951 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010793 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3225, 3487, 4159, 4194, 4195 Y 4291.; FACTURAS: 213869,213871, 213987BB, 214428,214427, 214647 BB, 214648 BB, 214652 BB, 214653 BB | $1,002.52 |
90951 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010793 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3225, 3487, 4159, 4194, 4195 Y 4291.; FACTURAS: 213869,213871, 213987BB, 214428,214427, 214647 BB, 214648 BB, 214652 BB, 214653 BB | $894.31 |
90951 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010793 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3225, 3487, 4159, 4194, 4195 Y 4291.; FACTURAS: 213869,213871, 213987BB, 214428,214427, 214647 BB, 214648 BB, 214652 BB, 214653 BB | $2,781.01 |
90950 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010786 (1); COMPRA DE 15 ARAÑAS PARA BARRER JARDINES, ORDEN 3990.; FACTURAS: 26386 | $862.50 |
90949 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220010785 (1); AFINACIONES PARA CONTROL VEHICULAR FACT. 3154 Y 3155, 3142 Y 3146 OC. 1799; FACTURAS: 3159,3161, 3152,3153 | $2,924.68 |
90949 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220010785 (1); AFINACIONES PARA CONTROL VEHICULAR FACT. 3154 Y 3155, 3142 Y 3146 OC. 1799; FACTURAS: 3159,3161, 3152,3153 | $2,182.34 |
90948 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220010784 (1); COMPRA DE 10 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, ORDEN 4321.; FACTURAS: 102767 | $733.13 |
90947 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010783 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4066.; FACTURAS: R 243015 | $2,702.50 |
90946 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220010781 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA, ORDEN 4070,44 Y 4218.; FACTURAS: 21656, 21673, 21697, 21698 | $701.50 |
90946 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220010781 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA, ORDEN 4070,44 Y 4218.; FACTURAS: 21656, 21673, 21697, 21698 | $16,482.95 |
90946 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220010781 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA, ORDEN 4070,44 Y 4218.; FACTURAS: 21656, 21673, 21697, 21698 | $897.00 |
90946 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220010781 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA, ORDEN 4070,44 Y 4218.; FACTURAS: 21656, 21673, 21697, 21698 | $897.00 |
90945 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220010779 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3926 Y 4201.; FACTURAS: 54116, 54445 | $782.00 |
90945 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220010779 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3926 Y 4201.; FACTURAS: 54116, 54445 | $7,946.73 |
90944 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPTO. TIANGUIS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220010774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2986 Y 2988.; FACTURAS: 78650, 79372 | $1,405.13 |
90944 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220010774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2986 Y 2988.; FACTURAS: 78650, 79372 | $1,915.72 |
90943 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220010773 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION, ORDEN 4310 Y 3834.; FACTURAS: 32841, 32852 | $766.94 |
90943 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220010773 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION, ORDEN 4310 Y 3834.; FACTURAS: 32841, 32852 | $2,067.00 |
90942 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220010772 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3020.; FACTURAS: 33868 | $1,469.14 |
90941 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220010771 (1); COMPRA DE SELLOS DE GOMA, HOJAS MEMORANDUM, SOLICITUD, REPORTES Y TRIPTICOS, ORDEN 3412,3736,3738.; FACTURAS: 17131, 17135, 17136 | $5,211.34 |
90941 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220010771 (1); COMPRA DE SELLOS DE GOMA, HOJAS MEMORANDUM, SOLICITUD, REPORTES Y TRIPTICOS, ORDEN 3412,3736,3738.; FACTURAS: 17131, 17135, 17136 | $5,485.50 |
90941 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220010771 (1); COMPRA DE SELLOS DE GOMA, HOJAS MEMORANDUM, SOLICITUD, REPORTES Y TRIPTICOS, ORDEN 3412,3736,3738.; FACTURAS: 17131, 17135, 17136 | $5,911.00 |
90940 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 | $241.33 |
90940 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 | $68.00 |
90940 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 | $591.00 |
90940 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 | $131.00 |
90940 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 | $100.00 |
90940 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 | $39.00 |
90940 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 | $131.00 |
90940 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 | $97.00 |
90940 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 | $97.00 |
90940 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 | $388.00 |
90940 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 | $68.00 |
90940 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 | $39.00 |
90939 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V..- CR 220010763 (1); ENCAPSULADO PARA PROTECCION CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NIVEL "C" ORDEN 3886.; FACTURAS: 6216 | $3,174.00 |
90938 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GARCIA ZERMEÑO EVA | GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220010762 (1); REPARACION DEL EQUIPO DE RAYOS X EN LA UND. MED. DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 4304 | $8,912.50 |
90937 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010750 (1); BOLETO DE AVION P/ALBERTO CHIMAL A GDL. A LA XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43794, 1392548217172 | $3,000.38 |
90937 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010750 (1); BOLETO DE AVION P/ALBERTO CHIMAL A GDL. A LA XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43794, 1392548217172 | $115.00 |
90936 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010749 (1); BOLETO DE AVION P/ELMER MENDOZA A GDL. A LA XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA FERNANDO DEL PASO; FACTURAS: 43805, 1392548217173 | $4,301.02 |
90936 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010749 (1); BOLETO DE AVION P/ELMER MENDOZA A GDL. A LA XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA FERNANDO DEL PASO; FACTURAS: 43805, 1392548217173 | $115.00 |
90935 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220010748 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4068.; FACTURAS: 54692 | $19,717.90 |
90934 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220010747 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3673, 4103Y 4147.; FACTURAS: 1007, 1009, 1016 | $3,979.00 |
90934 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220010747 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3673, 4103Y 4147.; FACTURAS: 1007, 1009, 1016 | $887.89 |
90934 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220010747 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3673, 4103Y 4147.; FACTURAS: 1007, 1009, 1016 | $2,980.80 |
90933 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010745 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN ANTONIO NAVARRO PARA ASISITR A MEXICO; FACTURAS: 43419, 1396027791964 | $3,108.48 |
90933 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010745 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN ANTONIO NAVARRO PARA ASISITR A MEXICO; FACTURAS: 43419, 1396027791964 | $115.00 |
90932 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220010743 (1); COMPRA DE RESPIRADORES Y CHALECOS, ORDEN 3900.; FACTURAS: 8419 | $39,330.00 |
90931 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220010742 (1); COMPRA DE PALA CARBONERA, ORDEN 3617.; FACTURAS: 0578 | $20,700.00 |
90930 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220010741 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA, ORDEN 4221.; FACTURAS: 18668 | $3,197.00 |
90929 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. RASTRO | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010740 (1); COMPRA DE CAPUCHAS, MANGAS Y MANDILES DE CARNAZA, ORDEN 3642 Y 3627.; FACTURAS: 277653, 277654 | $2,990.00 |
90929 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. RASTRO | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010740 (1); COMPRA DE CAPUCHAS, MANGAS Y MANDILES DE CARNAZA, ORDEN 3642 Y 3627.; FACTURAS: 277653, 277654 | $793.50 |
90928 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010739 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3989 Y 3982.; FACTURAS: 3381, 3382 | $22,585.89 |
90928 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010739 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3989 Y 3982.; FACTURAS: 3381, 3382 | $24,257.48 |
90927 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220010737 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.1056.; FACTURAS: 85464 | $10,524.80 |
90926 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220010736 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES, TALLER MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1777.; FACTURAS: 3030,3031,3041, 3046,3058, 3052, 3064, 3083 | $1,380.00 |
90926 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220010736 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES, TALLER MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1777.; FACTURAS: 3030,3031,3041, 3046,3058, 3052, 3064, 3083 | $4,140.00 |
90926 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220010736 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES, TALLER MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1777.; FACTURAS: 3030,3031,3041, 3046,3058, 3052, 3064, 3083 | $1,380.00 |
90926 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220010736 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES, TALLER MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1777.; FACTURAS: 3030,3031,3041, 3046,3058, 3052, 3064, 3083 | $1,380.00 |
90926 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220010736 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES, TALLER MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1777.; FACTURAS: 3030,3031,3041, 3046,3058, 3052, 3064, 3083 | $2,760.00 |
90925 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010733 (1); COMPRA DE 1 NOBREAK TRIPP-LITE, ORDEN 4188.; FACTURAS: 52056 | $3,089.02 |
90924 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010730 (1); SERVICIO DE PENSION A 31 UNIDADES OFICIALES DEL MES DE JUNIO/09 EN ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORM; FACTURAS: 11733 | $10,230.00 |
90923 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010724 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y COJINES PARA SELLO PARA LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 214437, 214439 | $917.68 |
90923 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010724 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y COJINES PARA SELLO PARA LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 214437, 214439 | $119.72 |
90922 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220010717 (1); COMPRA DE PERIODICOS INFORMADOR, FINANCIERO, MURAL, PUBLICO, OCHO COLUMNAS, OCCIDENTAL, METRO JORNAD; FACTURAS: 1593, 1594 | $590.00 |
90922 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220010717 (1); COMPRA DE PERIODICOS INFORMADOR, FINANCIERO, MURAL, PUBLICO, OCHO COLUMNAS, OCCIDENTAL, METRO JORNAD; FACTURAS: 1593, 1594 | $2,898.00 |
90921 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220010715 (1); MANTTO. PREVENTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAD,PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7354/2008.; FACTURAS: 2244 | $290,534.48 |
90920 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220010714 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0027, 0028, 0025, 0026 | $6,818.35 |
90920 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220010714 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0027, 0028, 0025, 0026 | $6,818.35 |
90920 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220010714 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0027, 0028, 0025, 0026 | $6,818.35 |
90920 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220010714 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0027, 0028, 0025, 0026 | $6,818.35 |
90919 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220010713 (1); COMPRA DE DIPLOMAS, ORDEN 3307.; FACTURAS: 11386 | $15,345.60 |
90918 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010709 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3680, 3386, 4111, 4200 Y 3003.; FACTURAS: B507811, B509717, B509880, B510954, C634236 | $33.12 |
90918 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010709 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3680, 3386, 4111, 4200 Y 3003.; FACTURAS: B507811, B509717, B509880, B510954, C634236 | $379.50 |
90918 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010709 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3680, 3386, 4111, 4200 Y 3003.; FACTURAS: B507811, B509717, B509880, B510954, C634236 | $12,522.35 |
90918 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010709 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3680, 3386, 4111, 4200 Y 3003.; FACTURAS: B507811, B509717, B509880, B510954, C634236 | $5,034.52 |
90918 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010709 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3680, 3386, 4111, 4200 Y 3003.; FACTURAS: B507811, B509717, B509880, B510954, C634236 | $6,861.36 |
90918 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010709 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3680, 3386, 4111, 4200 Y 3003.; FACTURAS: B507811, B509717, B509880, B510954, C634236 | $1,205.89 |
90917 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010708 (1); CAJAS DE CARTON PARA LOS ARCHIVOS DE LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 91890 | $1,327.68 |
90916 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220010704 (1); COMPRA DE LONAS, ORDEN 3873.; FACTURAS: 0552 | $8,492.75 |
90915 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V..- CR 220010702 (1); COMPRA DE 4 TONER PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS, ORDEN 3792.; FACTURAS: 67531 | $4,449.58 |
90914 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V. | LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V..- CR 220010700 (1); SERVICIO DE CAPACITACION EN CONFIGURACION C/EQUIPAMIENTO ASA PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 2426 | $7,111.82 |
90913 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220010699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4397.; FACTURAS: A 46096 | $2,007.20 |
90913 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220010699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4397.; FACTURAS: A 46096 | $7,974.76 |
90913 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220010699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4397.; FACTURAS: A 46096 | $1,556.00 |
90913 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220010699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4397.; FACTURAS: A 46096 | $14,999.96 |
90912 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220010698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4394.; FACTURAS: 18496, 18557 | $1,273.80 |
90912 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220010698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4394.; FACTURAS: 18496, 18557 | $6,176.00 |
90911 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220010697 (1); MUEBLES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 0983 | $2,006.75 |
90910 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 | $330.00 |
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90910 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 | $330.00 |
90910 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 | $330.00 |
90910 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 | $330.00 |
90910 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 | $330.00 |
90910 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 | $330.00 |
90909 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220010695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4385.; FACTURAS: 53895, 54030 | $13,950.04 |
90909 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220010695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4385.; FACTURAS: 53895, 54030 | $15,957.24 |
90909 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220010695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4385.; FACTURAS: 53895, 54030 | $31,775.52 |
90908 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220010694 (1); MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIRECCION DE TURISMO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2009; FACTURAS: 3796 | $7,245.00 |
90907 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220010693 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL TURNO VESPERTINO EN PALACIO DEL 21 AL 31 DE MAYO 2009; FACTURAS: 3797 | $2,036.65 |
90906 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220010691 (1); CONSUMO DE AGUA PARTE PROPORCIONAL DE LOCALES EN DR. R. MICHEL NO. 564 Y EPIGMENIO GLEZ. NO. 50; FACTURAS: RECIBO, RECIBO | $1,186.50 |
90906 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220010691 (1); CONSUMO DE AGUA PARTE PROPORCIONAL DE LOCALES EN DR. R. MICHEL NO. 564 Y EPIGMENIO GLEZ. NO. 50; FACTURAS: RECIBO, RECIBO | $1,173.00 |
90905 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010689 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4388, FACTURAS 52643, 52659, 52661, 52662 Y; FACTURAS: 52663 | $22,750.84 |
90905 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010689 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4388, FACTURAS 52643, 52659, 52661, 52662 Y; FACTURAS: 52663 | $14,683.44 |
90905 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010689 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4388, FACTURAS 52643, 52659, 52661, 52662 Y; FACTURAS: 52663 | $36,893.88 |
90904 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220010688 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4389.; FACTURAS: 54118 | $1,520.84 |
90904 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220010688 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4389.; FACTURAS: 54118 | $9,047.84 |
90904 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220010688 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4389.; FACTURAS: 54118 | $463.20 |
90903 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220010687 (1); IMPRESION DE VOLANTES, POSTALES Y SEPARADORES EN PAPEL ECOLOGICO EVENTO ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 3638 | $10,833.00 |
90902 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010686 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4287.; FACTURAS: 79278 | $15,546.39 |
90901 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010685 (1); SUMINISTRO DE 2188 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 355418, 355422, 355421, 355417, 355420, 355419 | $792.97 |
90901 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010685 (1); SUMINISTRO DE 2188 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 355418, 355422, 355421, 355417, 355420, 355419 | $686.65 |
90901 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010685 (1); SUMINISTRO DE 2188 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 355418, 355422, 355421, 355417, 355420, 355419 | $996.75 |
90901 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010685 (1); SUMINISTRO DE 2188 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 355418, 355422, 355421, 355417, 355420, 355419 | $1,142.94 |
90901 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010685 (1); SUMINISTRO DE 2188 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 355418, 355422, 355421, 355417, 355420, 355419 | $2,223.86 |
90901 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010685 (1); SUMINISTRO DE 2188 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 355418, 355422, 355421, 355417, 355420, 355419 | $3,849.67 |
90900 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010683 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA PARTICULAR DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 00649996 | $1,070.00 |
90899 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010682 (1); BOLETO DE AVION P/GUSTAVO ABASCAL A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43767, 1392548217105 | $115.00 |
90899 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010682 (1); BOLETO DE AVION P/GUSTAVO ABASCAL A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43767, 1392548217105 | $3,450.03 |
90898 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010681 (1); SERVICIO DE CARGA DE ACETILENO, OXIGENO INDUSTRIAL Y MEDICINAL, ORDEN 663 Y 2292.; FACTURAS: 111044, 110799, 114351,346,174,, 113673,347,350,, 111466,586,193,, 111384,938,531, | $761.25 |
90898 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010681 (1); SERVICIO DE CARGA DE ACETILENO, OXIGENO INDUSTRIAL Y MEDICINAL, ORDEN 663 Y 2292.; FACTURAS: 111044, 110799, 114351,346,174,, 113673,347,350,, 111466,586,193,, 111384,938,531, | $45,867.65 |
90898 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010681 (1); SERVICIO DE CARGA DE ACETILENO, OXIGENO INDUSTRIAL Y MEDICINAL, ORDEN 663 Y 2292.; FACTURAS: 111044, 110799, 114351,346,174,, 113673,347,350,, 111466,586,193,, 111384,938,531, | $3,547.75 |
90898 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010681 (1); SERVICIO DE CARGA DE ACETILENO, OXIGENO INDUSTRIAL Y MEDICINAL, ORDEN 663 Y 2292.; FACTURAS: 111044, 110799, 114351,346,174,, 113673,347,350,, 111466,586,193,, 111384,938,531, | $6,806.99 |
90898 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010681 (1); SERVICIO DE CARGA DE ACETILENO, OXIGENO INDUSTRIAL Y MEDICINAL, ORDEN 663 Y 2292.; FACTURAS: 111044, 110799, 114351,346,174,, 113673,347,350,, 111466,586,193,, 111384,938,531, | $16,447.46 |
90898 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010681 (1); SERVICIO DE CARGA DE ACETILENO, OXIGENO INDUSTRIAL Y MEDICINAL, ORDEN 663 Y 2292.; FACTURAS: 111044, 110799, 114351,346,174,, 113673,347,350,, 111466,586,193,, 111384,938,531, | $37,205.90 |
90897 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010680 (1); BOLETO DE AVION P/MARTIN SOLARES,JORGE VOLPI A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43689, 1392548201404, 1392548201405 | $3,033.48 |
90897 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010680 (1); BOLETO DE AVION P/MARTIN SOLARES,JORGE VOLPI A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43689, 1392548201404, 1392548201405 | $3,033.48 |
90897 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010680 (1); BOLETO DE AVION P/MARTIN SOLARES,JORGE VOLPI A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43689, 1392548201404, 1392548201405 | $230.00 |
90896 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010679 (1); BOLETO DE AVION P/BRENDA LOZANO A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43675, 1322548185393, 1392548185394 | $1,788.89 |
90896 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010679 (1); BOLETO DE AVION P/BRENDA LOZANO A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43675, 1322548185393, 1392548185394 | $115.00 |
90896 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010679 (1); BOLETO DE AVION P/BRENDA LOZANO A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43675, 1322548185393, 1392548185394 | $1,582.69 |
90895 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010678 (1); BOLETO DE AVION P/ANA ISABLE CRUZ AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL RAMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43106, 1326027644196 | $7,359.09 |
90895 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010678 (1); BOLETO DE AVION P/ANA ISABLE CRUZ AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL RAMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43106, 1326027644196 | $115.00 |
90894 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010677 (1); BOLETO DE AVION P/LUZ DEL CARMEN VELASCO A LA PRESENTACION D/ESTUDIO MPAL. SCORECARD 2008 EN MEXICO; FACTURAS: 43731, 1392548201467 | $4,345.88 |
90894 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010677 (1); BOLETO DE AVION P/LUZ DEL CARMEN VELASCO A LA PRESENTACION D/ESTUDIO MPAL. SCORECARD 2008 EN MEXICO; FACTURAS: 43731, 1392548201467 | $115.00 |
90893 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220010676 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR MTEZ. A UNA REUNION D/TRAB.C/BOSCO EXECUTION FIN.Y LA COORD.D/S.H. E/MEXICO; FACTURAS: 61279, 1393513573382 | $3,772.93 |
90893 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220010676 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR MTEZ. A UNA REUNION D/TRAB.C/BOSCO EXECUTION FIN.Y LA COORD.D/S.H. E/MEXICO; FACTURAS: 61279, 1393513573382 | $230.00 |
90892 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010675 (1); BOLETO DE AVION P/FERNANDO ACEVES A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43768, 1392548217104 | $3,191.28 |
90892 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010675 (1); BOLETO DE AVION P/FERNANDO ACEVES A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43768, 1392548217104 | $115.00 |
90891 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V. | Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V..- CR 220010674 (1); COMPRA DE PEDESTAL SOPORTE DE ESCRITORIO PARA IMPRESORA, ORDEN 7176 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 2770 | $1,807.80 |
90890 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010673 (1); BOLETO DE AVION P/GUILLERMO FADANELLI A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43753, 1392548217103 | $115.00 |
90890 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010673 (1); BOLETO DE AVION P/GUILLERMO FADANELLI A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43753, 1392548217103 | $3,159.08 |
90889 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010672 (1); BOELTO DE AVION P/JOSE FONSECA AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL ROMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43161, 1326027644197 | $115.00 |
90889 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010672 (1); BOELTO DE AVION P/JOSE FONSECA AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL ROMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43161, 1326027644197 | $7,359.09 |
90888 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010671 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA MOVIL ANCHA) D.G.S.P.G. Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL MAYO/09; FACTURAS: 00661621 | $1,396.00 |
90887 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010670 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA REG. ANA ELIA PAREDES ARCIGA EN EL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 00654785 | $3,115.00 |
90886 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010668 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA REG. MARTHA ARIZMENDI FOMBONA, DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 00643550 | $2,713.27 |
90885 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010667 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2400.; FACTURAS: 38448, 38451, 38506 | $157,711.58 |
90885 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010667 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2400.; FACTURAS: 38448, 38451, 38506 | $242,091.68 |
90885 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010667 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2400.; FACTURAS: 38448, 38451, 38506 | $726,250.88 |
90884 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010666 (1); SUMINISTRO DE 2359 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 603147 | $10,450.37 |
90883 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010663 (1); SUMINISTRO DE 266 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 602604 | $1,178.38 |
90882 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010660 (1); BOELTO DE AVION P/CLAUDIA GUZMAN AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL ROMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43166, 1326027686701 | $115.00 |
90882 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010660 (1); BOELTO DE AVION P/CLAUDIA GUZMAN AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL ROMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43166, 1326027686701 | $7,359.09 |
90881 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010658 (1); BOLETO DE AVION P/SANDRO GARCIA A LA XI REUNION PAC LATINOAMERICA DE CALEA EN MEXICALI, B.C.; FACTURAS: 43348, 1326027753091 | $115.00 |
90881 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010658 (1); BOLETO DE AVION P/SANDRO GARCIA A LA XI REUNION PAC LATINOAMERICA DE CALEA EN MEXICALI, B.C.; FACTURAS: 43348, 1326027753091 | $5,220.92 |
90880 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010655 (1); BOELTO DE AVION P/GUSTAVO QUEZADA A LA XI REUNION PAC LATINOAMERICA EN MEXICALI, B.C.; FACTURAS: 43349, 1326027753092 | $115.00 |
90880 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010655 (1); BOELTO DE AVION P/GUSTAVO QUEZADA A LA XI REUNION PAC LATINOAMERICA EN MEXICALI, B.C.; FACTURAS: 43349, 1326027753092 | $5,220.92 |
90879 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010654 (1); COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA, ORDEN 4014.; FACTURAS: 26365 | $10,233.85 |
90878 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010649 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11738,737,736, 11745,744,743, 11748,747,746 | $289.80 |
90878 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010649 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11738,737,736, 11745,744,743, 11748,747,746 | $289.80 |
90878 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010649 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11738,737,736, 11745,744,743, 11748,747,746 | $289.80 |
90877 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010648 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3479, 3283, 3282, 3197, 3481, 3035.; FACTURAS: 91379 A, 91380 A, 91381 A, 91383 A, 91399 A, 91466 A | $439.53 |
90877 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010648 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3479, 3283, 3282, 3197, 3481, 3035.; FACTURAS: 91379 A, 91380 A, 91381 A, 91383 A, 91399 A, 91466 A | $243.80 |
90877 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010648 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3479, 3283, 3282, 3197, 3481, 3035.; FACTURAS: 91379 A, 91380 A, 91381 A, 91383 A, 91399 A, 91466 A | $9,165.85 |
90877 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010648 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3479, 3283, 3282, 3197, 3481, 3035.; FACTURAS: 91379 A, 91380 A, 91381 A, 91383 A, 91399 A, 91466 A | $412.85 |
90877 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010648 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3479, 3283, 3282, 3197, 3481, 3035.; FACTURAS: 91379 A, 91380 A, 91381 A, 91383 A, 91399 A, 91466 A | $2,450.08 |
90877 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010648 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3479, 3283, 3282, 3197, 3481, 3035.; FACTURAS: 91379 A, 91380 A, 91381 A, 91383 A, 91399 A, 91466 A | $755.55 |
90876 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010647 (1); BOLETO DE AVION P/MACEDONIO TAMEZ A LA XI REUNION PAC LATINOAMERICA DE CALEA EN MEXICALI, B.C.; FACTURAS: 43269, 1326027723973 | $115.00 |
90876 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010647 (1); BOLETO DE AVION P/MACEDONIO TAMEZ A LA XI REUNION PAC LATINOAMERICA DE CALEA EN MEXICALI, B.C.; FACTURAS: 43269, 1326027723973 | $5,428.42 |
90875 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010646 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY AL EVENTO DE PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN MEXICO; FACTURAS: 43770, 1392548217122 | $2,993.48 |
90875 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010646 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY AL EVENTO DE PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN MEXICO; FACTURAS: 43770, 1392548217122 | $115.00 |
90874 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | RELACIONES PUBLICAS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220010642 (1); COMPRA DE UN HORNO ELECTRICO, ORDEN 3803.; FACTURAS: 009595 | $1,124.70 |
90873 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220010641 (1); SERVICIO DE DESAYUNO DE GRAN GALA EL DIA 13/06/2009, ORDEN 4416.; FACTURAS: 1051 | $6,727.50 |
90872 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220010640 (1); COMPRA DE 140 PANTALONES DE MEZCLILLA, ORDEN 2784.; FACTURAS: 3227 | $15,295.00 |
90871 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220010636 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4392.; FACTURAS: 162846,163044 | $2,740.60 |
90871 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220010636 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4392.; FACTURAS: 162846,163044 | $36,825.04 |
90871 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220010636 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4392.; FACTURAS: 162846,163044 | $2,334.00 |
90871 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220010636 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4392.; FACTURAS: 162846,163044 | $656.20 |
90870 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. TURISMO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010634 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3376, 3772, 3815, 3907 Y 3589.; FACTURAS: 3142, 3145, 3147, 3150, 3151 | $1,631.16 |
90870 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010634 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3376, 3772, 3815, 3907 Y 3589.; FACTURAS: 3142, 3145, 3147, 3150, 3151 | $11,248.15 |
90870 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010634 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3376, 3772, 3815, 3907 Y 3589.; FACTURAS: 3142, 3145, 3147, 3150, 3151 | $12,196.81 |
90870 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010634 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3376, 3772, 3815, 3907 Y 3589.; FACTURAS: 3142, 3145, 3147, 3150, 3151 | $3,356.74 |
90870 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010634 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3376, 3772, 3815, 3907 Y 3589.; FACTURAS: 3142, 3145, 3147, 3150, 3151 | $735.08 |
90869 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220010633 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1801 Y 1793.; FACTURAS: 0191, 0127, 0139, 0170, 0181,82,88,92, 0169,72,75,65, 0178,67,51,52, 0180,77,79,85, 0125,26,31,44, | $1,704.50 |
90869 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220010633 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1801 Y 1793.; FACTURAS: 0191, 0127, 0139, 0170, 0181,82,88,92, 0169,72,75,65, 0178,67,51,52, 0180,77,79,85, 0125,26,31,44, | $1,247.75 |
90869 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220010633 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1801 Y 1793.; FACTURAS: 0191, 0127, 0139, 0170, 0181,82,88,92, 0169,72,75,65, 0178,67,51,52, 0180,77,79,85, 0125,26,31,44, | $1,704.50 |
90869 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220010633 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1801 Y 1793.; FACTURAS: 0191, 0127, 0139, 0170, 0181,82,88,92, 0169,72,75,65, 0178,67,51,52, 0180,77,79,85, 0125,26,31,44, | $1,376.75 |
90869 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220010633 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1801 Y 1793.; FACTURAS: 0191, 0127, 0139, 0170, 0181,82,88,92, 0169,72,75,65, 0178,67,51,52, 0180,77,79,85, 0125,26,31,44, | $1,373.49 |
90869 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220010633 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1801 Y 1793.; FACTURAS: 0191, 0127, 0139, 0170, 0181,82,88,92, 0169,72,75,65, 0178,67,51,52, 0180,77,79,85, 0125,26,31,44, | $6,900.00 |
90869 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220010633 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1801 Y 1793.; FACTURAS: 0191, 0127, 0139, 0170, 0181,82,88,92, 0169,72,75,65, 0178,67,51,52, 0180,77,79,85, 0125,26,31,44, | $1,877.50 |
90869 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220010633 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1801 Y 1793.; FACTURAS: 0191, 0127, 0139, 0170, 0181,82,88,92, 0169,72,75,65, 0178,67,51,52, 0180,77,79,85, 0125,26,31,44, | $1,762.00 |
90868 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220010632 (1); COMPRA DE 3 CAMARAS DIGITAL, ORDEN 3835.; FACTURAS: 1305569 | $12,075.00 |
90867 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010631 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4391.; FACTURAS: 118599,118600 | $6,538.84 |
90867 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010631 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4391.; FACTURAS: 118599,118600 | $29,269.16 |
90867 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010631 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4391.; FACTURAS: 118599,118600 | $2,107.56 |
90866 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3230 Y 4312.; FACTURAS: 32278, 33050 | $980.49 |
90866 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3230 Y 4312.; FACTURAS: 32278, 33050 | $807.59 |
90865 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220010624 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3370 Y 3938.; FACTURAS: 8475,8476, 8489 | $3,205.63 |
90865 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220010624 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3370 Y 3938.; FACTURAS: 8475,8476, 8489 | $12,205.53 |
90864 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010623 (1); COMPRA DE GANCHO DE INSPECCION TIPO GARFIO Y PORTA CHAIRAS TRAMOTINA, ORDEN 3623.; FACTURAS: 3066 | $4,485.00 |
90863 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010620 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 3790.; FACTURAS: 90815 | $2,507.00 |
90862 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220010618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4393.; FACTURAS: 07502 | $3,126.60 |
90862 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220010618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4393.; FACTURAS: 07502 | $47,647.30 |
90862 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220010618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4393.; FACTURAS: 07502 | $5,601.60 |
90862 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220010618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4393.; FACTURAS: 07502 | $270.20 |
90861 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. CONTRALORIA | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220010617 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, DVD-R, CARTUCHOS PARA FAX Y MEMORIA USB 4, ORDEN 2983,3788 Y 3841.; FACTURAS: 1804, 1813, 1824 | $14,808.81 |
90861 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220010617 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, DVD-R, CARTUCHOS PARA FAX Y MEMORIA USB 4, ORDEN 2983,3788 Y 3841.; FACTURAS: 1804, 1813, 1824 | $880.23 |
90861 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. TURISMO | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220010617 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, DVD-R, CARTUCHOS PARA FAX Y MEMORIA USB 4, ORDEN 2983,3788 Y 3841.; FACTURAS: 1804, 1813, 1824 | $6,428.78 |
90860 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010616 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3152, 3358, 3356, 4114 Y 3927.; FACTURAS: 21595, 21688, 21705, 21719, 21720 | $1,621.50 |
90860 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010616 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3152, 3358, 3356, 4114 Y 3927.; FACTURAS: 21595, 21688, 21705, 21719, 21720 | $156.40 |
90860 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010616 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3152, 3358, 3356, 4114 Y 3927.; FACTURAS: 21595, 21688, 21705, 21719, 21720 | $235.18 |
90860 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010616 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3152, 3358, 3356, 4114 Y 3927.; FACTURAS: 21595, 21688, 21705, 21719, 21720 | $934.38 |
90860 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010616 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3152, 3358, 3356, 4114 Y 3927.; FACTURAS: 21595, 21688, 21705, 21719, 21720 | $1,265.00 |
90859 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5208 | EQUIPO DE SEÑALAMIENTO | DIR. PANTEONES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 220010586 (1); COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE RUTA DE EVACUACION Y PROHIBIDO FUMAR, ORDEN 4163.; FACTURAS: 1551 | $7,291.00 |
90858 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220010502 (1); COMPRA DE 3,000 BITACORA DE OBRA, ORDEN 2955.; FACTURAS: 11387 | $50,370.00 |
90857 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009135 (1); HIGIENICO JUMBO PARA PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 78577 | $808.40 |
28 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TAPIA GARCIA LIZA NOEMI | TAPIA GARCIA LIZA NOEMI.- CR OPB0906 (15); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CNC-AD-296/08; FACTURAS: 0426 | $133,332.93 |
28 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2009 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TAPIA GARCIA LIZA NOEMI | TAPIA GARCIA LIZA NOEMI.- CR OPB0906 (15); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CNC-AD-296/08; FACTURAS: 0426 | $-39,999.88 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $849.97 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $1,445.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $154.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $897.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $144.07 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $200.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $265.19 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $105.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $30.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $966.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $885.50 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $540.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $47.90 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $70.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $224.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $517.50 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $115.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $1,269.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $255.84 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $6,382.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $1,429.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $210.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $44.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $374.90 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $480.40 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $130.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $560.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $1,445.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $560.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $180.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $196.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $142.85 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $6,292.80 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $69.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $1,530.65 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $115.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $506.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $420.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $521.03 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $348.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $196.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $16.50 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $70.00 |
187497 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 | $1,794.00 |
187496 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TALLER DE LAS IDEAS, S.C. | TALLER DE LAS IDEAS, S.C..- CR 220010891 (1); ELENCO ARTISTICO Y REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL EVENTO DEL DIA 20/06/09, EN LA ARENA COLISEO.; FACTURAS: 0353 | $113,125.50 |
187495 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URIBE SOTO LUIS HUMBERTO | URIBE SOTO LUIS HUMBERTO.- CR 220010879 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 046/2008; FACTURAS: OFICIO | $22,333.33 |
187494 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ | JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB0904 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-130/09; FACTURAS: 0003 | $105,000.00 |
187493 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 | $448.50 |
187493 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 | $72.00 |
187493 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 | $151.71 |
187493 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 | $775.78 |
187493 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 | $352.06 |
187493 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 | $460.00 |
187493 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 | $980.00 |
187493 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 | $63.25 |
187493 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 | $225.00 |
187493 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 | $181.00 |
187493 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 | $80.50 |
187492 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 | $2,868.10 |
187492 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 | $1,368.50 |
187492 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 | $1,754.90 |
187492 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 | $3,206.20 |
187492 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 | $1,191.40 |
187492 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 | $2,905.96 |
187492 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 | $2,042.40 |
187492 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 | $9,898.05 |
187492 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 | $1,393.70 |
187492 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 | $2,357.50 |
187491 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220010764 (1); REPARACION DE VENTILADOR VOLUMETRICO DEL AREA EN LA UND. MED. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8813 | $9,200.00 |
187490 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAAT COBIAN ALEJANDRO SHAJAR | SAAT COBIAN ALEJANDRO SHAJAR.- CR 220010758 (1); PRESENTACION DEL GRUPO 3 MOTHER FUNKERS DEL 5 DE JUN. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 0248 | $9,775.00 |
187489 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V..- CR 220010744 (1); EN CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA AMPARO 104/2009; FACTURAS: OFICIO | $102,785.00 |
187488 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220010738 (1); COMPRA DE 5 HORNOS DE MICROONDAS, ORDEN 4332.; FACTURAS: A 2069 | $5,462.50 |
187487 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010734 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 3682Y 4279.; FACTURAS: 1336, 1367 | $12,075.00 |
187487 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010734 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 3682Y 4279.; FACTURAS: 1336, 1367 | $16,100.00 |
187486 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | O&K PROMOTORES, S.C. | O&K PROMOTORES, S.C..- CR 220010725 (1); CONSULTORIA P/LA REVISION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO, ORDEN 452.; FACTURAS: 1168 | $207,207.00 |
187485 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | O&K PROMOTORES, S.C. | O&K PROMOTORES, S.C..- CR 220010720 (1); CONSULTORIA P/LA REVISION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO, ORDEN 5982 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 1169 | $298,425.00 |
187484 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220010692 (1); GASTOS P/ASISTIR A LAS REUNIONES D/TRAB.C/BOSCO,EXECUTION FIN.Y LA COORD. DE ASESORES D/S.H. EN MEX.; FACTURAS: 15268, RECIBO, 038 | $300.00 |
187484 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220010692 (1); GASTOS P/ASISTIR A LAS REUNIONES D/TRAB.C/BOSCO,EXECUTION FIN.Y LA COORD. DE ASESORES D/S.H. EN MEX.; FACTURAS: 15268, RECIBO, 038 | $280.00 |
187484 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220010692 (1); GASTOS P/ASISTIR A LAS REUNIONES D/TRAB.C/BOSCO,EXECUTION FIN.Y LA COORD. DE ASESORES D/S.H. EN MEX.; FACTURAS: 15268, RECIBO, 038 | $604.00 |
187483 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1201 | SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL | SECRETARIA GENERAL | PEREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | PEREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220010635 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $480.00 |
187482 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BORROEL YAÑEZ JUAN PEDRO | BORROEL YAÑEZ JUAN PEDRO.- CR 220010611 (1); COMPRA DE SILLA SECRETARIAL SIN CODERAS COLOR NEGRO, ORDEN 3438.; FACTURAS: 1507 | $7,199.00 |
187481 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA | OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA.- CR 220010603 (1); GASTOS D/REUNIONES D/TRABAJO EN MEXICO, D.F.C/BOSCO, EXECUTION FIN. Y LA COORD. D/ASESORES D/LA S.H.; FACTURAS: RECIBO, RECIBO | $485.00 |
187481 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA | OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA.- CR 220010603 (1); GASTOS D/REUNIONES D/TRABAJO EN MEXICO, D.F.C/BOSCO, EXECUTION FIN. Y LA COORD. D/ASESORES D/LA S.H.; FACTURAS: RECIBO, RECIBO | $200.00 |
187480 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | VILLAGRAN CONTRERAS OCTAVIO CESAR | VILLAGRAN CONTRERAS OCTAVIO CESAR.- CR 220010585 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,850.99 |
187479 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MORA PEREZ MARIA DE JESUS | MORA PEREZ MARIA DE JESUS.- CR 220010583 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,653.16 |
187478 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | REGIDURIA 07 | NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA | NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA.- CR 220010580 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA POR FECHA 28 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,448.00 |
187477 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MUÑOZ TORRES SERGIO OMAR | MUÑOZ TORRES SERGIO OMAR.- CR 220010579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,650.51 |
187477 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MUÑOZ TORRES SERGIO OMAR | MUÑOZ TORRES SERGIO OMAR.- CR 220010579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,860.20 |
187477 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MUÑOZ TORRES SERGIO OMAR | MUÑOZ TORRES SERGIO OMAR.- CR 220010579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $168.50 |
187476 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 | $120.00 |
187476 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 | $150.90 |
187476 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 | $16.00 |
187476 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 | $90.00 |
187476 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 | $16.00 |
187476 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 | $16.00 |
187476 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 | $105.00 |
187476 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 | $105.00 |
187476 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 | $90.00 |
187476 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 | $120.00 |
187476 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 | $50.00 |
187476 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 | $23.00 |
187476 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 | $90.00 |
187476 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 | $928.05 |
10 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA | ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA.- CR OPB0920 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC009 PARQUE DEPORTIVO RIO NILO MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO | $3,000.00 |
9 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ | FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ.- CR OPB0919 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC009 ESPACIO PARQUE DEPORTIVO RIO NILO MES DE ABRIL Y MAY; FACTURAS: ABRIL Y MAYO | $3,000.00 |
8 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA | JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA.- CR OPB0918 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC009 PARQUE DEPORTIVO RIO NILO MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO | $3,000.00 |
7 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARMEN BERENICE CALDERON LARA | CARMEN BERENICE CALDERON LARA.- CR OPB0917 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC006 ESPACIO PARQUE EL DEAN MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO | $3,000.00 |
6 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN | JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN.- CR OPB0915 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC006 ESPACIO PARQUE DEAN MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO | $3,000.00 |
5 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BETSABEE MARTINEZ NIETO | BETSABEE MARTINEZ NIETO.- CR OPB0913 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC003 ESPACIO PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: ABRIL Y MAYO | $3,000.00 |
4 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ | MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ.- CR OPB0911 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ES003 PARQUE EL SAUZ MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO | $3,000.00 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTELA AVALOS MEDINA | ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB0910 (20); ESTIMULO POR SERV. SOCIAL PROY. 14039 ES020 LOMAS DEL PEDREGAL MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO | $3,000.00 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERGIO SINHUE COVARRUBIAS ZUMAYA | SERGIO SINHUE COVARRUBIAS ZUMAYA.- CR OPB0909 (20); ESTIMULO POR SERV. SOCIAL PROY. 14039 ESC014 PARQUE CENTENARIO MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO | $3,000.00 |
1 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRA FIGUEROA DEL ANGEL | ALEJANDRA FIGUEROA DEL ANGEL.- CR OPB0907 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROY. 14039 ESC011 PASEO DE LA SELVA MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO | $3,000.00 |
187475 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | AVALUOS CERTIFICADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AVALUOS CERTIFICADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010872 (1); ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE VALORES COMERCIALES DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES; FACTURAS: 1602 y 1605 | $1,940,495.63 |
187471 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); ANT. P/ DISPOSICION FINAL E/PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN MPIO. DE TONALA POR JUNIO 2009; FACTURAS: 6025 | $2,500,000.00 |
187470 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PEREZ MORA YOLANDA | PEREZ MORA YOLANDA.- CR 220010732 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI LAS MORENAS DEL 31 DE MAYO 2009 FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 014 | $3,450.00 |
187469 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESCOBAR GONZALEZ DIEGO | ESCOBAR GONZALEZ DIEGO.- CR 220010728 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SHERELE DEL 6 DE JUN. 2009 EN AV. CHAPULTEPEC; FACTURAS: 007 | $9,775.00 |
187468 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OLIVA SOLORZANO ALEXIS | OLIVA SOLORZANO ALEXIS.- CR 220010727 (1); PRESENTACION MUSICAL D/GRUPO E/NEGRO Y SU CALOR D/LA HABANA D/31/05/2009 EVENTO D/DIA D/LAS MADRES; FACTURAS: 053 | $3,450.00 |
187467 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ESPINOZA JOSE ENRIQUE | HERNANDEZ ESPINOZA JOSE ENRIQUE.- CR 220010722 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI VOCES DE MI TIERRA DEL 31 DE MAYO 2009 FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 203 | $3,450.00 |
187466 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. PROMOCION SOCIAL | FONDO DE CULTURA ECONOMICA | FONDO DE CULTURA ECONOMICA.- CR 220010721 (1); COMPRA DE LIBROS PARA LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES DE LA DIRECCION GRAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 002733 | $4,018.00 |
187465 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220010719 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS P/EL EVENTO EN LAS INSTALACIONES DE LARVA DEL 28 DE MAYO 2009; FACTURAS: 688 | $1,748.00 |
187464 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOBRINO GARCIA FERNANDO ANGEL | SOBRINO GARCIA FERNANDO ANGEL.- CR 220010716 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SALSA Y KANDELA DEL 6 DE JUNIO 2009 DEL EVENTO CULTURA; FACTURAS: 044 | $9,200.00 |
187463 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010712 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3052 | $448.50 |
187462 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOBRINO GARCIA FERNANDO ANGEL | SOBRINO GARCIA FERNANDO ANGEL.- CR 220010710 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SALSA Y KANDELA DEL 7 DE JUNIO 2009 EN LA VIA RECREATIVO; FACTURAS: 045 | $9,200.00 |
187461 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA | SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA.- CR 220010690 (1); CUMPLIMIENTO DE DECRETO 85/27/09 DE ENERO A JUNIO 2009, CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $3,000.00 |
187461 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA | SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA.- CR 220010690 (1); CUMPLIMIENTO DE DECRETO 85/27/09 DE ENERO A JUNIO 2009, CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $3,000.00 |
187461 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA | SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA.- CR 220010690 (1); CUMPLIMIENTO DE DECRETO 85/27/09 DE ENERO A JUNIO 2009, CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $3,000.00 |
187461 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA | SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA.- CR 220010690 (1); CUMPLIMIENTO DE DECRETO 85/27/09 DE ENERO A JUNIO 2009, CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $3,000.00 |
187461 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA | SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA.- CR 220010690 (1); CUMPLIMIENTO DE DECRETO 85/27/09 DE ENERO A JUNIO 2009, CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $3,000.00 |
187461 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA | SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA.- CR 220010690 (1); CUMPLIMIENTO DE DECRETO 85/27/09 DE ENERO A JUNIO 2009, CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $3,000.00 |
187460 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ GODINEZ ANA ISABEL | LOPEZ GODINEZ ANA ISABEL.- CR 220010669 (1); FORMATO PAPEL STOCK SIN IMPRESION CON PLECAS ESPECIALES PARA PAGO ELECTRONICO; FACTURAS: 587 | $7,277.20 |
9 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ | MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ.- CR OPB0903 (19); PRIMER PAGO ASESOR EN CAMPAÑA DE DIFUSION PROY. 140391 DS004; FACTURAS: 0006 | $61,600.00 |
8 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS | JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS.- CR OPB0902 (19); PRIMER PAGO CAPTURISTA B CAMPAÑA DE DIFUSION PROY. 140391 DS005; FACTURAS: 0010 | $35,200.00 |
7 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALVARO LEONEL PRADO MORA | ALVARO LEONEL PRADO MORA.- CR OPB0901 (19); PRIMER PAGO CAPTURISTA A CAMPAÑA DE DIFUSION PROY. 140391 DS007; FACTURAS: 503 | $44,000.00 |
6 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRO JAVIER PEREZ GONZALEZ | ALEJANDRO JAVIER PEREZ GONZALEZ.- CR OPB0900 (19); PRIMER PAGO CAPTURISTA B EN CAMPAÑA DE DIFUSION PROY. 140391 DS007; FACTURAS: 001 | $35,200.00 |
5 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESMERALDA DEL CARMEN ALFARO ZEPEDA | ESMERALDA DEL CARMEN ALFARO ZEPEDA.- CR OPB0899 (19); PRIMER PAGO CAPTURISTA A CAMPAÑA DE DIFUSION PROY. 140391 DS005; FACTURAS: 0003 | $44,000.00 |
4 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SOFIA ELIZABETH TORRES RIVERA | SOFIA ELIZABETH TORRES RIVERA.- CR OPB0898 (19); PRIMER PAGO ASESOR EN CAMPAÑA DE DIFUSION PROY 140391 DS005; FACTURAS: 003 | $61,600.00 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GENOLA ADRIANA GUTIERREZ PICOS | GENOLA ADRIANA GUTIERREZ PICOS.- CR OPB0897 (19); PRIMER PAGO CAPTURISTA A CAMPAÑA DE DIFUSION PROY. 140391 DS004; FACTURAS: 0001 | $44,000.00 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VERONICA NAVARRO RODRIGUEZ | VERONICA NAVARRO RODRIGUEZ.- CR OPB0896 (19); PRIMER PAGO ASESOR EN CAMPAÑA DE DIFUSION PROY. 140391 DS007; FACTURAS: 0006 | $61,600.00 |
1 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LUIS ENRIQUE JAVIER LAGUNAS LIRA | LUIS ENRIQUE JAVIER LAGUNAS LIRA.- CR OPB0895 (19); PRIMER PAGO CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE PROGRAMA SOCIAL PROY. 140391 DS004; FACTURAS: 002 | $35,200.00 |
187459 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 | $221.00 |
187459 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 | $208.00 |
187459 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 | $84.00 |
187459 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 | $143.00 |
187459 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 | $195.00 |
187459 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 | $208.00 |
187459 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 | $156.00 |
187459 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 | $112.00 |
187459 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 | $208.00 |
187459 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 | $112.00 |
187459 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 | $221.00 |
187459 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 | $195.00 |
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187459 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 | $169.00 |
187459 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 | $390.00 |
187459 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 | $260.00 |
187454 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220010661 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 4153.; FACTURAS: 0631 | $1,207.50 |
187452 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220010653 (1); REPARACION DE MONITOR CARDIACO DEL AREA DE QUIROFANOS EN LA UND. MED. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8817 | $7,475.00 |
187450 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO | SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO.- CR 220010650 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 003 | $318.30 |
187448 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | HUM & SOFTWARE, S.A. DE C.V. | HUM & SOFTWARE, S.A. DE C.V..- CR 220010644 (1); POLIZA DE ACTUALIZACION TECNOLOGICA, SOFTWARE HUM&SELECT, ORDEN 4191.; FACTURAS: 1545 | $53,601.73 |
187447 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 220010639 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4027.; FACTURAS: 0895 | $4,162.40 |
187446 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | MISION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MISION GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010637 (1); SERVICIO DE DESAYUNO DE GRAN GALA, ORDEN 3943.; FACTURAS: A 10319 | $43,999.00 |
187445 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010622 (1); SERVICIO DE MEDIA REPARACION NAVISTAR, ORDEN 4281.; FACTURAS: 125316 | $10,041.80 |
187444 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010614 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 1484, 1561, 1562, 1563, 1569, 1574, 1576, 1577, 1578 | $402.50 |
187444 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010614 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 1484, 1561, 1562, 1563, 1569, 1574, 1576, 1577, 1578 | $402.50 |
187444 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010614 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 1484, 1561, 1562, 1563, 1569, 1574, 1576, 1577, 1578 | $402.50 |
187444 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010614 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 1484, 1561, 1562, 1563, 1569, 1574, 1576, 1577, 1578 | $402.50 |
187444 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010614 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 1484, 1561, 1562, 1563, 1569, 1574, 1576, 1577, 1578 | $402.50 |
187444 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010614 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 1484, 1561, 1562, 1563, 1569, 1574, 1576, 1577, 1578 | $402.50 |
187444 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010614 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 1484, 1561, 1562, 1563, 1569, 1574, 1576, 1577, 1578 | $402.50 |
187444 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010614 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 1484, 1561, 1562, 1563, 1569, 1574, 1576, 1577, 1578 | $402.50 |
187444 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010614 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 1484, 1561, 1562, 1563, 1569, 1574, 1576, 1577, 1578 | $402.50 |
187443 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ANAYA QUIÑONEZ OSCAR DANIEL | ANAYA QUIÑONEZ OSCAR DANIEL.- CR 220010606 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR PARA BAÑO EN PLANETA NO. 2686 EN JARDINES DE BOSQUE; FACTURAS: 0632 | $5,451.00 |
187442 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010602 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5824 Y 5825 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 15963, 15987 | $460.00 |
187442 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010602 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5824 Y 5825 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 15963, 15987 | $1,748.00 |
187441 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010601 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES DE MAYO DEL 2009, ORDEN 1176 Y 1177.; FACTURAS: 16104, 16106, 16107 | $437.00 |
187441 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010601 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES DE MAYO DEL 2009, ORDEN 1176 Y 1177.; FACTURAS: 16104, 16106, 16107 | $1,656.00 |
187441 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010601 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES DE MAYO DEL 2009, ORDEN 1176 Y 1177.; FACTURAS: 16104, 16106, 16107 | $2,242.50 |
187440 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION INGRESOS | FRANCO PEREGRINA MARIA ABIGAIL | FRANCO PEREGRINA MARIA ABIGAIL.- CR 220010598 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,631.66 |
187440 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION INGRESOS | FRANCO PEREGRINA MARIA ABIGAIL | FRANCO PEREGRINA MARIA ABIGAIL.- CR 220010598 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,052.66 |
187440 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIRECCION INGRESOS | FRANCO PEREGRINA MARIA ABIGAIL | FRANCO PEREGRINA MARIA ABIGAIL.- CR 220010598 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $263.16 |
187440 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO PEREGRINA MARIA ABIGAIL | FRANCO PEREGRINA MARIA ABIGAIL.- CR 220010598 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,721.00 |
187439 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. PANTEONES | RUIZ GUZMAN JORGE DEMETRIO | RUIZ GUZMAN JORGE DEMETRIO.- CR 220010596 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,295.80 |
187437 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PASTOR PLASIDO ESTHER | PASTOR PLASIDO ESTHER.- CR 220010591 (1); FINIQUITO DE YAÑEZ PASTOR LUIS BERNARDO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $823.58 |
187437 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PASTOR PLASIDO ESTHER | PASTOR PLASIDO ESTHER.- CR 220010591 (1); FINIQUITO DE YAÑEZ PASTOR LUIS BERNARDO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $15.25 |
187437 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PASTOR PLASIDO ESTHER | PASTOR PLASIDO ESTHER.- CR 220010591 (1); FINIQUITO DE YAÑEZ PASTOR LUIS BERNARDO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $78.33 |
187437 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PASTOR PLASIDO ESTHER | PASTOR PLASIDO ESTHER.- CR 220010591 (1); FINIQUITO DE YAÑEZ PASTOR LUIS BERNARDO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $53.33 |
187437 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PASTOR PLASIDO ESTHER | PASTOR PLASIDO ESTHER.- CR 220010591 (1); FINIQUITO DE YAÑEZ PASTOR LUIS BERNARDO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,315.44 |
187436 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIFUSION CULTURAL | CAMPOS VILLEGAS GLORIA | CAMPOS VILLEGAS GLORIA.- CR 220010590 (1); FINIQUITO D/MONTES CARRILLO TEODORO QUIEN FALLECIERA EL 09 DE MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,716.21 |
187436 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIFUSION CULTURAL | CAMPOS VILLEGAS GLORIA | CAMPOS VILLEGAS GLORIA.- CR 220010590 (1); FINIQUITO D/MONTES CARRILLO TEODORO QUIEN FALLECIERA EL 09 DE MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $79.89 |
187436 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIFUSION CULTURAL | CAMPOS VILLEGAS GLORIA | CAMPOS VILLEGAS GLORIA.- CR 220010590 (1); FINIQUITO D/MONTES CARRILLO TEODORO QUIEN FALLECIERA EL 09 DE MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $141.00 |
187436 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIFUSION CULTURAL | CAMPOS VILLEGAS GLORIA | CAMPOS VILLEGAS GLORIA.- CR 220010590 (1); FINIQUITO D/MONTES CARRILLO TEODORO QUIEN FALLECIERA EL 09 DE MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $96.00 |
187436 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIFUSION CULTURAL | CAMPOS VILLEGAS GLORIA | CAMPOS VILLEGAS GLORIA.- CR 220010590 (1); FINIQUITO D/MONTES CARRILLO TEODORO QUIEN FALLECIERA EL 09 DE MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,416.52 |
187435 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ACEROS TICOMAN, S.A. DE C.V. | ACEROS TICOMAN, S.A. DE C.V..- CR 220010588 (1); COMPRA DE VIGAS, PARA RASTRO MPAL. ORDEN 4041.; FACTURAS: G 1127 | $11,843.71 |
187434 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | DIAZ PELAYO JOSE IGNACIO | DIAZ PELAYO JOSE IGNACIO.- CR 220010575 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,171.36 |
187433 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ESPARZA LOPEZ FELIX ALEJANDRO | ESPARZA LOPEZ FELIX ALEJANDRO.- CR 220010571 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,574.67 |
187431 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MARTINEZ REYES IRMA ELISA | MARTINEZ REYES IRMA ELISA.- CR 220010567 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $222.54 |
187431 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MARTINEZ REYES IRMA ELISA | MARTINEZ REYES IRMA ELISA.- CR 220010567 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $15.66 |
187431 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MARTINEZ REYES IRMA ELISA | MARTINEZ REYES IRMA ELISA.- CR 220010567 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $10.66 |
187431 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MARTINEZ REYES IRMA ELISA | MARTINEZ REYES IRMA ELISA.- CR 220010567 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $5.32 |
187431 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MARTINEZ REYES IRMA ELISA | MARTINEZ REYES IRMA ELISA.- CR 220010567 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,739.91 |
187430 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIR. ADMINISTRACION | JALOMA AGUILAR YARA ELENA | JALOMA AGUILAR YARA ELENA.- CR 220010401 (1); COMPRA DE MICROFONOS Y SISTEMA DE AUDIO, ORDEN 2951.; FACTURAS: 8490 | $15,188.00 |
187429 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PANTEONES | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220010395 (1); MOBILIARIOS DE OFICINA OC. 3437 Y 3515; FACTURAS: 6093, 6094 | $4,942.70 |
187429 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220010395 (1); MOBILIARIOS DE OFICINA OC. 3437 Y 3515; FACTURAS: 6093, 6094 | $9,637.00 |
187428 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220010385 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA A DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN 4210, 4151 Y 4316.; FACTURAS: 5290, 5293, 5311 | $1,388.98 |
187428 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220010385 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA A DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN 4210, 4151 Y 4316.; FACTURAS: 5290, 5293, 5311 | $3,014.75 |
187428 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220010385 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA A DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN 4210, 4151 Y 4316.; FACTURAS: 5290, 5293, 5311 | $494.50 |
187427 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010073 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE SACAPUNTAS ELECTRICO Y DOS PORTA CPU; FACTURAS: 4634, D104362 | $717.60 |
187427 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010073 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE SACAPUNTAS ELECTRICO Y DOS PORTA CPU; FACTURAS: 4634, D104362 | $251.28 |
187424 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 | $25.00 |
187424 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 | $115.00 |
187424 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 | $167.00 |
187424 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 | $10.00 |
187424 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 | $66.00 |
187424 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 | $195.00 |
187424 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 | $125.00 |
187424 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 | $109.00 |
187424 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 | $264.00 |
187424 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 | $70.00 |
187423 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220010565 (1); COMPRA DE FILTROS, PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2070 Y NOTAS DE CREDITO 003049 Y 003033.; FACTURAS: 000768, 003146 | $3,290.84 |
187423 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220010565 (1); COMPRA DE FILTROS, PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2070 Y NOTAS DE CREDITO 003049 Y 003033.; FACTURAS: 000768, 003146 | $647.25 |
187422 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220010561 (1); SERVICIO DE BANQUETE CENA DE GRAN GALA PARA 50 PERSONAS, ORDEN 2186.; FACTURAS: 1272 | $10,166.00 |
187421 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220010555 (1); SERVICIO DE MANTTO. A 3 PECERAS DEL MUSEO DEL NIÑO, MES JUNIO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 662.; FACTURAS: 0032 | $5,060.00 |
187420 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220010554 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3967 Y 3795.; FACTURAS: 0179, 0180 | $9,575.13 |
187420 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. GRAL EDUCACION | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220010554 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3967 Y 3795.; FACTURAS: 0179, 0180 | $10,318.67 |
187419 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010553 (1); IMPRESION DE CARTELES PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, DARWIN 200 AÑOS; FACTURAS: 088 | $10,239.60 |
187419 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010553 (1); IMPRESION DE CARTELES PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, DARWIN 200 AÑOS; FACTURAS: 088 | $402.50 |
187418 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220010551 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS POR VIAJE A TIJUANA, BAJA CALIFORNIA DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 117467, RECIBO, 38524, 2638, 2515, 499 | $200.00 |
187418 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220010551 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS POR VIAJE A TIJUANA, BAJA CALIFORNIA DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 117467, RECIBO, 38524, 2638, 2515, 499 | $220.00 |
187418 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220010551 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS POR VIAJE A TIJUANA, BAJA CALIFORNIA DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 117467, RECIBO, 38524, 2638, 2515, 499 | $200.00 |
187418 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220010551 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS POR VIAJE A TIJUANA, BAJA CALIFORNIA DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 117467, RECIBO, 38524, 2638, 2515, 499 | $499.00 |
187418 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220010551 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS POR VIAJE A TIJUANA, BAJA CALIFORNIA DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 117467, RECIBO, 38524, 2638, 2515, 499 | $220.00 |
187418 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220010551 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS POR VIAJE A TIJUANA, BAJA CALIFORNIA DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 117467, RECIBO, 38524, 2638, 2515, 499 | $1,008.00 |
187417 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010549 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL EVENTO DE DARWIN 200 AÑOS EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 174 | $11,212.50 |
187414 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010545 (1); IMPRESION DE FOLLETOS EVENTO EL ETERNO RETORNO DE NIETZSCHE; FACTURAS: 175 | $11,448.25 |
187413 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RUIZ VELASCO NUÑO ALEJANDRO | RUIZ VELASCO NUÑO ALEJANDRO.- CR 220010543 (1); SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS PRESENTACION DE TEATRO INFANTIL, ORDEN 3442.; FACTURAS: 2212 | $69,000.00 |
187412 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010532 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3038, 3026 | $418.60 |
187412 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010532 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3038, 3026 | $9,200.00 |
187411 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220010529 (1); COMPRA DE CUBETAS Y GUANTES CLASICO, ORDEN 3910.; FACTURAS: 401636 | $3,419.30 |
187410 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220010520 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL ESTADISCO; FACTURAS: 2234, 2213 | $4,647.84 |
187410 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220010520 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL ESTADISCO; FACTURAS: 2234, 2213 | $3,795.00 |
187409 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010509 (1); IMGANES D/EQUIPO D/MES, CARTELES Y INVITACIONES P/ALEGRIAS, RECITAL D/VOZ Y PIANO, EVENTO D/D/MADRES; FACTURAS: 090 | $11,494.07 |
187408 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220010504 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4211 Y 4152.; FACTURAS: 23375, 23417 | $159.39 |
187408 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220010504 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4211 Y 4152.; FACTURAS: 23375, 23417 | $853.30 |
187407 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010500 (1); COMPRA DE CLAVIJA P/CABLE TELEFONICO Y LAMPARAS ACUATICA P/FUENTE SUMERGIBLE, ORDEN 3269 Y 2794.; FACTURAS: 289704, 289855 | $12,558.00 |
187407 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010500 (1); COMPRA DE CLAVIJA P/CABLE TELEFONICO Y LAMPARAS ACUATICA P/FUENTE SUMERGIBLE, ORDEN 3269 Y 2794.; FACTURAS: 289704, 289855 | $1,380.00 |
187406 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CASA SOMMER, S.A. DE C.V. | CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220010497 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3685.; FACTURAS: AF 1026 | $374.33 |
187405 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220010480 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION DE LOS INMUEBLES, ORDEN 3633 Y 3367.; FACTURAS: 26517, 26565 | $3,857.63 |
187405 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220010480 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION DE LOS INMUEBLES, ORDEN 3633 Y 3367.; FACTURAS: 26517, 26565 | $2,590.95 |
187404 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010477 (1); SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO PARA MPIO. DE GUADALAJARA, ORDEN 28.; FACTURAS: CA00066933 | $33,300.38 |
187403 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V..- CR 220010475 (1); COMPRA DE ARNES TRIO BALANCE Y DISCO 12" X 1" ORDEN 4324.; FACTURAS: M 17101 | $69,308.09 |
187402 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | INDUSTRIA COLCHONERA TANDA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIA COLCHONERA TANDA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010474 (1); COMPRA DE 6 COLCHONES HOTELERO INDIVIDUALES PARA LA UND. MED. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 3309 | $6,900.00 |
187401 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010232 (1); COMPRA DE 5 VENTILADORES,ORDEN 3691.; FACTURAS: 1891 | $1,673.25 |
187400 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010231 (1); COMPRA DE 6 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, ORDEN 3525.; FACTURAS: 1886 | $13,075.50 |
187399 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | NAVARRO VILLALOBOS AURORA | NAVARRO VILLALOBOS AURORA.- CR 220010083 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2009 DE LA CUENTA 115364-3 AL DECRETO 22635/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $421.50 |
187398 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ AVALOS DAVID | MARTINEZ AVALOS DAVID.- CR 220010082 (1); DEVOLUCION POR PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2009 DE LA CUENTA 115368-3 AL DECRETO 22635/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $902.64 |
187397 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. RASTRO | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009134 (1); GUANTE CARNAZA LARGO ESTANDAR PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 25580 | $178.25 |
90856 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB0894 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1302 | $376,753.73 |
90856 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB0894 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1302 | $-113,026.12 |
90855 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0886 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DSM-MPAV-RM-CI-034/08; FACTURAS: 2120 | $213,598.38 |
90855 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0886 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DSM-MPAV-RM-CI-034/08; FACTURAS: 2120 | $-106,799.19 |
90854 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES | JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB0881 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-CEG-CI-245/08; FACTURAS: 0367 | $1,594,304.26 |
90854 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES | JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB0881 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-CEG-CI-245/08; FACTURAS: 0367 | $-478,291.28 |
90853 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0880 (1); PAGO ESTIMACION NO.5 OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 0317 | $535,802.99 |
90853 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0880 (1); PAGO ESTIMACION NO.5 OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 0317 | $-267,901.50 |
90852 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0879 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 139 | $511,673.13 |
90852 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0879 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 139 | $-153,501.94 |
90851 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0878 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-EQP-AD-016/09; FACTURAS: 424 | $987,984.06 |
90851 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0878 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-EQP-AD-016/09; FACTURAS: 424 | $-296,395.22 |
90850 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN.- CR OPB0877 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-EQP-AD-224/08; FACTURAS: 0602 | $663,814.24 |
90850 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN.- CR OPB0877 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-EQP-AD-224/08; FACTURAS: 0602 | $-331,907.12 |
90849 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y HABITACIONAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y HABITACIONAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0653 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. DSM.MPAV-RM-AD-057/08; FACTURAS: 2447 | $178,145.71 |
90848 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8524, 8520, 8523, 8516 | $5,906.77 |
90848 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8524, 8520, 8523, 8516 | $538.38 |
90848 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8524, 8520, 8523, 8516 | $5,274.26 |
90848 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8524, 8520, 8523, 8516 | $3,606.77 |
90847 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220010615 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4390.; FACTURAS: 74525,74632 | $16,999.44 |
90847 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220010615 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4390.; FACTURAS: 74525,74632 | $17,586.16 |
90847 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220010615 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4390.; FACTURAS: 74525,74632 | $50,882.52 |
90846 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010609 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 4398, FACT.42773, 42774, 42766, 42767, 42768,; FACTURAS: 42789,42814 | $2,277.40 |
90846 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010609 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 4398, FACT.42773, 42774, 42766, 42767, 42768,; FACTURAS: 42789,42814 | $61,373.74 |
90846 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010609 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 4398, FACT.42773, 42774, 42766, 42767, 42768,; FACTURAS: 42789,42814 | $1,789.40 |
90846 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010609 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 4398, FACT.42773, 42774, 42766, 42767, 42768,; FACTURAS: 42789,42814 | $111,441.72 |
90845 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220010608 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3266.; FACTURAS: 56074,56075 | $17,854.58 |
90844 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010607 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4386.; FACTURAS: 81982,82030 | $6,731.84 |
90844 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010607 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4386.; FACTURAS: 81982,82030 | $171,187.40 |
90844 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010607 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4386.; FACTURAS: 81982,82030 | $25,985.20 |
90844 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010607 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4386.; FACTURAS: 81982,82030 | $2,470.40 |
90843 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220010600 (1); SUSCRIPCION DE PERIODICO PARA REGIDORES DE AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 1597 | $5,818.00 |
90842 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010599 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3807, 4275, 4181.; FACTURAS: 1362, 1365, 1366 | $10,966.86 |
90842 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010599 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3807, 4275, 4181.; FACTURAS: 1362, 1365, 1366 | $4,734.08 |
90842 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010599 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3807, 4275, 4181.; FACTURAS: 1362, 1365, 1366 | $1,863.35 |
90841 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220010597 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4082.; FACTURAS: 53863 A | $3,860.00 |
90841 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220010597 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4082.; FACTURAS: 53863 A | $3,937.20 |
90841 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220010597 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4082.; FACTURAS: 53863 A | $10,676.76 |
90840 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4396.; FACTURAS: 58865, 58920 | $424.60 |
90840 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4396.; FACTURAS: 58865, 58920 | $6,793.60 |
90840 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4396.; FACTURAS: 58865, 58920 | $66,342.63 |
90839 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010592 (1); COMPRA DE TONER, CARTUCHOS, TAMBOR Y TINTA, ORDEN NO.3810, 3791, 3780 Y 3796.; FACTURAS: 27962, 27963, 27689, 27691 | $18,662.79 |
90839 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010592 (1); COMPRA DE TONER, CARTUCHOS, TAMBOR Y TINTA, ORDEN NO.3810, 3791, 3780 Y 3796.; FACTURAS: 27962, 27963, 27689, 27691 | $6,139.85 |
90839 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010592 (1); COMPRA DE TONER, CARTUCHOS, TAMBOR Y TINTA, ORDEN NO.3810, 3791, 3780 Y 3796.; FACTURAS: 27962, 27963, 27689, 27691 | $416.30 |
90839 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010592 (1); COMPRA DE TONER, CARTUCHOS, TAMBOR Y TINTA, ORDEN NO.3810, 3791, 3780 Y 3796.; FACTURAS: 27962, 27963, 27689, 27691 | $5,086.45 |
90838 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220010569 (1); COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES,BOTAS DE HULE,GUANTE DE PIEL Y LENTE DE SEGURIDAD,ORDEN 4270 Y 3893.; FACTURAS: 1300, 1301 | $29,877.00 |
90838 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220010569 (1); COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES,BOTAS DE HULE,GUANTE DE PIEL Y LENTE DE SEGURIDAD,ORDEN 4270 Y 3893.; FACTURAS: 1300, 1301 | $3,047.50 |
90837 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220010550 (1); COMPRA DE 40 COLCHON INDIVIDUAL Y 15 LITERAS DE TUBULAR, ORDEN 4073.; FACTURAS: 009583 | $63,077.50 |
90836 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DESARROLLO URBANO | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V..- CR 220010542 (1); COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO, ORDEN 3949.; FACTURAS: 4184 | $8,618.62 |
90835 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 | $20,211.25 |
90835 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 | $44,016.83 |
90835 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 | $20,211.25 |
90835 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 | $35,854.76 |
90835 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 | $11,897.33 |
90835 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 | $8,485.45 |
90835 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 | $26,514.98 |
90835 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 | $87,148.73 |
90835 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 | $40,422.50 |
90835 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 | $12,372.56 |
90835 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 | $35,088.92 |
90835 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 | $75,572.60 |
90834 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220010390 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN 3477,3478 Y 3745.; FACTURAS: 0984 B, 0985 B, 0989B, 0988B | $14,517.60 |
90834 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220010390 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN 3477,3478 Y 3745.; FACTURAS: 0984 B, 0985 B, 0989B, 0988B | $1,064.50 |
90834 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220010390 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN 3477,3478 Y 3745.; FACTURAS: 0984 B, 0985 B, 0989B, 0988B | $3,115.35 |
90833 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB0885 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0106 | $86,826.98 |
90833 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB0885 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0106 | $-26,048.09 |
90832 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB0884 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0108 | $373,304.46 |
90832 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB0884 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0108 | $-111,991.34 |
90831 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB0868 (1); PAGO DE ESTIMACION 3 OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0829 | $183,769.95 |
90831 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB0868 (1); PAGO DE ESTIMACION 3 OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0829 | $-55,130.98 |
90830 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB0867 (1); PAGO DE ESTIMACION 2 OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0828 | $-119,794.70 |
90830 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB0867 (1); PAGO DE ESTIMACION 2 OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0828 | $399,315.65 |
90829 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V..- CR OPB0865 (1); PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO OPG-OD-PAC-AD-195/08; FACTURAS: 0022 | $236,602.49 |
90829 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V..- CR OPB0865 (1); PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO OPG-OD-PAC-AD-195/08; FACTURAS: 0022 | $-20,394.86 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $3,565.00 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $1,679.00 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $1,575.50 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $5,980.00 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $207.00 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $471.50 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $3,565.00 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $1,449.00 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $3,565.00 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $1,230.50 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $1,184.50 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $1,460.50 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $1,242.00 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $1,035.00 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $5,175.00 |
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90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $3,565.00 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $5,175.00 |
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90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $2,231.00 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $500.25 |
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90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $1,334.00 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $1,679.00 |
90828 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 | $1,736.50 |
90827 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5311, 5310, 5251, 5339, 5220, 5312 | $3,782.50 |
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90827 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5311, 5310, 5251, 5339, 5220, 5312 | $832.53 |
90827 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5311, 5310, 5251, 5339, 5220, 5312 | $391.99 |
90826 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2210, 2211, 2213 | $2,127.50 |
90826 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2210, 2211, 2213 | $2,127.50 |
90826 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2210, 2211, 2213 | $7,751.00 |
90826 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2210, 2211, 2213 | $7,311.70 |
90825 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220920 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3076, 3086, 3087, 3053 | $1,955.00 |
90825 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220920 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3076, 3086, 3087, 3053 | $345.00 |
90825 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220920 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3076, 3086, 3087, 3053 | $1,380.00 |
90825 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220920 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3076, 3086, 3087, 3053 | $920.00 |
90824 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220919 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 501, 480, 488, 491, 495, 496, 497 | $1,688.99 |
90824 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220919 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 501, 480, 488, 491, 495, 496, 497 | $1,196.71 |
90824 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220919 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 501, 480, 488, 491, 495, 496, 497 | $1,187.50 |
90824 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220919 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 501, 480, 488, 491, 495, 496, 497 | $959.40 |
90824 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220919 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 501, 480, 488, 491, 495, 496, 497 | $1,871.52 |
90824 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220919 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 501, 480, 488, 491, 495, 496, 497 | $1,026.24 |
90824 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220919 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 501, 480, 488, 491, 495, 496, 497 | $126.50 |
90823 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24220918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 135, 141, 171, 123 | $230.00 |
90823 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24220918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 135, 141, 171, 123 | $400.00 |
90823 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24220918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 135, 141, 171, 123 | $1,400.00 |
90823 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24220918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 135, 141, 171, 123 | $230.00 |
90822 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220917 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7403, 7370 | $1,995.33 |
90822 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220917 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7403, 7370 | $2,415.94 |
90821 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220914 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2073, 2086, 2085 | $5,938.31 |
90821 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220914 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2073, 2086, 2085 | $9,659.08 |
90821 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220914 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2073, 2086, 2085 | $1,863.00 |
90820 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220911 (1); COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA, CUBRE BOCA , CONO DE PAPEL; FACTURAS: 53999, 53838 | $1,000.04 |
90820 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220911 (1); COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA, CUBRE BOCA , CONO DE PAPEL; FACTURAS: 53999, 53838 | $885.50 |
90819 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220873 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1019 | $5,405.00 |
90818 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220872 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4361 | $2,899.15 |
90817 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220871 (1); REPARACIOPN DE VEHICULOS; FACTURAS: 2171, 2172, 2173, 2174 | $2,162.00 |
90817 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220871 (1); REPARACIOPN DE VEHICULOS; FACTURAS: 2171, 2172, 2173, 2174 | $3,967.50 |
90817 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220871 (1); REPARACIOPN DE VEHICULOS; FACTURAS: 2171, 2172, 2173, 2174 | $2,507.00 |
90817 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220871 (1); REPARACIOPN DE VEHICULOS; FACTURAS: 2171, 2172, 2173, 2174 | $1,725.00 |
90816 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220870 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8519, 8514 | $5,446.77 |
90816 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220870 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8519, 8514 | $1,725.00 |
90815 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220869 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8001, 8002, 7979, 8017 | $575.00 |
90815 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220869 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8001, 8002, 7979, 8017 | $1,840.00 |
90815 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220869 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8001, 8002, 7979, 8017 | $1,622.65 |
90815 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220869 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8001, 8002, 7979, 8017 | $2,783.00 |
90814 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220868 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3072, 3077, 3071 | $1,495.00 |
90814 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220868 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3072, 3077, 3071 | $460.00 |
90814 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220868 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3072, 3077, 3071 | $805.00 |
90813 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220866 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 360, 355, 359 | $6,325.00 |
90813 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220866 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 360, 355, 359 | $7,475.00 |
90813 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220866 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 360, 355, 359 | $1,500.00 |
90812 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220865 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1036, 1034, 1033, 1032, 1031, 1040, 1039, 1037, 1038 | $1,437.50 |
90812 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220865 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1036, 1034, 1033, 1032, 1031, 1040, 1039, 1037, 1038 | $9,947.50 |
90812 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220865 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1036, 1034, 1033, 1032, 1031, 1040, 1039, 1037, 1038 | $8,625.00 |
90812 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220865 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1036, 1034, 1033, 1032, 1031, 1040, 1039, 1037, 1038 | $1,437.50 |
90812 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220865 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1036, 1034, 1033, 1032, 1031, 1040, 1039, 1037, 1038 | $1,437.50 |
90812 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220865 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1036, 1034, 1033, 1032, 1031, 1040, 1039, 1037, 1038 | $7,130.00 |
90812 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220865 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1036, 1034, 1033, 1032, 1031, 1040, 1039, 1037, 1038 | $1,437.50 |
90812 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220865 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1036, 1034, 1033, 1032, 1031, 1040, 1039, 1037, 1038 | $7,475.00 |
90812 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220865 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1036, 1034, 1033, 1032, 1031, 1040, 1039, 1037, 1038 | $1,437.50 |
90811 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220864 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2439, 2448 | $1,964.20 |
90811 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220864 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2439, 2448 | $897.00 |
90810 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220861 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20142, 20145, 20151, 20152 | $454.25 |
90810 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220861 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20142, 20145, 20151, 20152 | $1,607.13 |
90810 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220861 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20142, 20145, 20151, 20152 | $1,276.50 |
90810 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220861 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20142, 20145, 20151, 20152 | $966.00 |
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90809 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220797 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21493, 21495, 21507, 21488, 21490, 21491, 21492 | $995.90 |
90809 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220797 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21493, 21495, 21507, 21488, 21490, 21491, 21492 | $4,341.25 |
90809 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220797 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21493, 21495, 21507, 21488, 21490, 21491, 21492 | $8,822.80 |
90809 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220797 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21493, 21495, 21507, 21488, 21490, 21491, 21492 | $305.90 |
90809 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220797 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21493, 21495, 21507, 21488, 21490, 21491, 21492 | $8,403.05 |
90809 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220797 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21493, 21495, 21507, 21488, 21490, 21491, 21492 | $1,426.00 |
90808 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220796 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1025, 1023 | $9,947.50 |
90808 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220796 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1025, 1023 | $9,947.50 |
90807 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220792 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS; FACTURAS: 2397 | $1,872.20 |
90806 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220781 (1); CUBRE BOCA; FACTURAS: 53485 | $646.87 |
90805 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12937, 13056, 13044, 13045 | $430.02 |
90805 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12937, 13056, 13044, 13045 | $654.24 |
90805 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12937, 13056, 13044, 13045 | $355.26 |
90805 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12937, 13056, 13044, 13045 | $346.75 |
90804 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24220778 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 515 | $3,220.00 |
90803 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220777 (1); COMPRA DE CAMARAS; FACTURAS: U124151 | $1,506.50 |
90802 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10004, 10002, 10003, 10014, 10013 | $635.61 |
90802 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10004, 10002, 10003, 10014, 10013 | $1,425.20 |
90802 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10004, 10002, 10003, 10014, 10013 | $131.39 |
90802 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10004, 10002, 10003, 10014, 10013 | $220.45 |
90802 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10004, 10002, 10003, 10014, 10013 | $634.10 |
90801 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220775 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19550 | $1,577.80 |
90800 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220010751 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MPAL, PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 32880275-AB | $3,003.38 |
90799 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010625 (1); DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO Y EL IMPORTE DE LA O.C. 1908; FACTURAS: OFICIO | $623,218.28 |
90798 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220010621 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1A QNA. DE JUNIO A EMPLEADOS DEL MPIO.; FACTURAS: OFICIO | $1,018,487.52 |
90797 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220010566 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3988 Y 3984.; FACTURAS: 32746, 32747,48,49,50 | $186,562.47 |
90797 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220010566 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3988 Y 3984.; FACTURAS: 32746, 32747,48,49,50 | $11,557.11 |
90796 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220010564 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3581.; FACTURAS: 18585 | $7,797.00 |
90795 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. PANTEONES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010563 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 3964 Y 3968.; FACTURAS: 77729, 77730 | $772.80 |
90795 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010563 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 3964 Y 3968.; FACTURAS: 77729, 77730 | $87.40 |
90794 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010562 (1); SUMINISTRO DE 309 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 27413 | $1,582.08 |
90793 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010559 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3586, 3587, 3825, 4199 Y 4197.; FACTURAS: 31417, 31418, 31599, 31625, 31744, 31745 | $897.00 |
90793 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010559 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3586, 3587, 3825, 4199 Y 4197.; FACTURAS: 31417, 31418, 31599, 31625, 31744, 31745 | $126.50 |
90793 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. TURISMO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010559 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3586, 3587, 3825, 4199 Y 4197.; FACTURAS: 31417, 31418, 31599, 31625, 31744, 31745 | $2,036.54 |
90793 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010559 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3586, 3587, 3825, 4199 Y 4197.; FACTURAS: 31417, 31418, 31599, 31625, 31744, 31745 | $486.51 |
90793 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010559 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3586, 3587, 3825, 4199 Y 4197.; FACTURAS: 31417, 31418, 31599, 31625, 31744, 31745 | $253.00 |
90793 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010559 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3586, 3587, 3825, 4199 Y 4197.; FACTURAS: 31417, 31418, 31599, 31625, 31744, 31745 | $197.11 |
90792 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010558 (1); SERVICIO DE INSTALACION KODAK SCANNER I60 PARA LA RECAUDADORA CENTRO; FACTURAS: 33580 | $3,220.00 |
90791 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010557 (1); SUMINISTRO DE 504 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD U. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 602935 | $2,232.72 |
90790 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010556 (1); SUMINISTRO DE 535 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: OFICIO | $2,370.05 |
90789 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010547 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4313.; FACTURAS: 32980 | $25,507.00 |
90788 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010541 (1); IMPRESION DE UN LONA PARA 41 FERA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA DEL 30 DE MAYO AL 14 DE JUN. 2009; FACTURAS: 8047 | $1,840.00 |
90787 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010540 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1033.; FACTURAS: U 125230 | $21,478.55 |
90786 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010539 (1); IMPRESION D/DOS LONAS EVENTO 41 FERIA MPAL. DEL LIBRE Y LA CULTURA DEL 30 DE MAYO AL 14 DE JUN. 2009; FACTURAS: 8050 | $1,840.00 |
90785 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220010538 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 4042.; FACTURAS: 10165 | $2,530.00 |
90784 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220010536 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSAS REUSABLES IMPRESAS; FACTURAS: 1049 | $11,093.13 |
90783 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010535 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3488, 3050, 3472.; FACTURAS: 2441, 2442, 2455 | $2,210.88 |
90783 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010535 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3488, 3050, 3472.; FACTURAS: 2441, 2442, 2455 | $1,357.00 |
90783 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010535 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3488, 3050, 3472.; FACTURAS: 2441, 2442, 2455 | $3,407.46 |
90782 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220010533 (1); SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO EL ETERNO RETORNO DEL 24 DE MAYO 2009 EN VIA RECREACTIVA; FACTURAS: 1724 | $11,500.00 |
90781 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010530 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38507 | $17,940.00 |
90780 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220010527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4384.; FACTURAS: 7144 | $6,677.80 |
90780 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220010527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4384.; FACTURAS: 7144 | $5,828.60 |
90780 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220010527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4384.; FACTURAS: 7144 | $463.20 |
90779 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010526 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO, ORDEN 3071, 3037 Y 4179.; FACTURAS: G 35663, G 35831, G 35832 | $3,338.27 |
90779 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010526 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO, ORDEN 3071, 3037 Y 4179.; FACTURAS: G 35663, G 35831, G 35832 | $2,225.51 |
90779 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010526 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO, ORDEN 3071, 3037 Y 4179.; FACTURAS: G 35663, G 35831, G 35832 | $4,019.08 |
90778 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010524 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23123 | $614.96 |
90777 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220010523 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4085, FACTURAS 43534,43535,43542,43544,43555,43556,43557 Y; FACTURAS: 43559 | $9,549.64 |
90777 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220010523 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4085, FACTURAS 43534,43535,43542,43544,43555,43556,43557 Y; FACTURAS: 43559 | $27,035.44 |
90777 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220010523 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4085, FACTURAS 43534,43535,43542,43544,43555,43556,43557 Y; FACTURAS: 43559 | $144,526.12 |
90776 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010522 (1); COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA PARA STOCK DEL ALMACEN DE TESORERIA; FACTURAS: 29519 | $4,199.80 |
90775 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220010518 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3182.; FACTURAS: A 51070 | $9,728.34 |
90774 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220010517 (1); COMPRA DE INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO PARA SITE DE COMPUTO DE LA TESORERIA MPAL; FACTURAS: 0712 | $2,645.00 |
90773 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | BERIND, S.A. DE C.V. | BERIND, S.A. DE C.V..- CR 220010514 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA GRUA, ORDEN 4214.; FACTURAS: F 2691 | $3,507.87 |
90772 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220010513 (1); SERVICIO DE SONIDO Y ECENARIO EN EXPLANDAD DEL SANTUARIO DE GPE. DEL 30 DE MAYO 2009, DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 1727 | $11,500.00 |
90771 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010494 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 2547.; FACTURAS: 241815 | $4,263.51 |
90770 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010493 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES DE DELEGACION REFORMA POR MAYO 2009; FACTURAS: 11660 | $309.00 |
90770 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010493 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES DE DELEGACION REFORMA POR MAYO 2009; FACTURAS: 11660 | $454.00 |
90769 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220010492 (1); COMPRA DE SILICON, PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3598.; FACTURAS: 34630 | $6,296.25 |
90768 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220010491 (1); ADQUISICION DE LICENCIAS NUEVAS DE SOFTWARE, ORDEN 3905.; FACTURAS: 63729 | $495,225.37 |
90767 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010488 (1); COMPRA DE ARTCULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4164, 4160, 3729, 3726 Y 4288.; FACTURAS: 214233 BB, 214235, 426BB, 214440,206,207, 214637 BB, 214640 BB | $11,472.96 |
90767 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010488 (1); COMPRA DE ARTCULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4164, 4160, 3729, 3726 Y 4288.; FACTURAS: 214233 BB, 214235, 426BB, 214440,206,207, 214637 BB, 214640 BB | $8,567.50 |
90767 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010488 (1); COMPRA DE ARTCULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4164, 4160, 3729, 3726 Y 4288.; FACTURAS: 214233 BB, 214235, 426BB, 214440,206,207, 214637 BB, 214640 BB | $1,048.67 |
90767 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010488 (1); COMPRA DE ARTCULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4164, 4160, 3729, 3726 Y 4288.; FACTURAS: 214233 BB, 214235, 426BB, 214440,206,207, 214637 BB, 214640 BB | $16,249.96 |
90767 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010488 (1); COMPRA DE ARTCULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4164, 4160, 3729, 3726 Y 4288.; FACTURAS: 214233 BB, 214235, 426BB, 214440,206,207, 214637 BB, 214640 BB | $1,240.01 |
90766 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220010482 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE VMWARE, ORDEN 3281.; FACTURAS: 63632 | $68,281.25 |
90765 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010476 (1); REFACCIONES PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA EN LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 11306 | $29,152.50 |
90764 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010470 (1); REPARACION DE LA AUTOCLAVE DE AREA DE CEYE EN LA UND. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1717 | $4,241.20 |
90763 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220010465 (1); SUMINISTRO E INISTALACION COMPRESOR EN EL REGISTRO CIVIL UNO; FACTURAS: 1900 | $5,290.00 |
90762 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 | $289.80 |
90762 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 | $289.80 |
90762 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 | $289.80 |
90762 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 | $289.80 |
90762 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 | $289.80 |
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90762 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 | $289.80 |
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90762 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 | $289.80 |
90762 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 | $289.80 |
90762 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 | $289.80 |
90762 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 | $289.80 |
90761 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220010461 (1); HONORARIOS DE EJECUOTRES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 602 | $132.75 |
90760 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MACEDO NARES RENE SAUL | MACEDO NARES RENE SAUL.- CR 220010456 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 008 | $266.10 |
90759 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CAMPOS PATIÑO GABRIEL | CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220010453 (1); HONORARIOS DE EJCUTORES ZONA ONLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 015 | $358.35 |
90758 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010448 (1); MANTTO. A VEHICULOS, ORDEN 1685 ADEFAS 2008, FACT.11111,112,113,139,140,141,142,143,144,145,146,147,; FACTURAS: 11107,108,110, | $28,543.00 |
90757 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220010447 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 021 | $550.20 |
90756 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220010445 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 020 | $347.85 |
90755 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220010444 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 029 | $682.80 |
90754 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220010442 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 106 | $524.25 |
90753 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220010441 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 123 | $661.80 |
90752 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NUNEZ CORTEZ ARMANDO | NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220010440 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 110 | $529.20 |
90751 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ GUTIERREZ LETICIA | PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220010439 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 303 | $1,113.75 |
90750 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220010438 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 110 | $988.05 |
90749 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BECERRA TIRADO HORACIO | BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220010436 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 138 | $309.15 |
90748 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220010435 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 214 | $982.65 |
90747 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220010434 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 216 | $1,148.10 |
90746 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220010432 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 354 | $998.70 |
90745 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220010431 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 206 | $294.60 |
90744 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220010430 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 168 | $808.50 |
90743 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220010429 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 129 | $588.30 |
90742 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220010428 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 601 | $205.05 |
90741 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220010427 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1791, 1799.; FACTURAS: 3182,83,75,74,, 3195,94,91,88,, 3222, 3202, 3205., 3167,66,62,64,, 3224,23,10,06, | $2,718.35 |
90741 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220010427 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1791, 1799.; FACTURAS: 3182,83,75,74,, 3195,94,91,88,, 3222, 3202, 3205., 3167,66,62,64,, 3224,23,10,06, | $1,740.02 |
90741 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220010427 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1791, 1799.; FACTURAS: 3182,83,75,74,, 3195,94,91,88,, 3222, 3202, 3205., 3167,66,62,64,, 3224,23,10,06, | $585.01 |
90741 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220010427 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1791, 1799.; FACTURAS: 3182,83,75,74,, 3195,94,91,88,, 3222, 3202, 3205., 3167,66,62,64,, 3224,23,10,06, | $2,182.34 |
90741 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220010427 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1791, 1799.; FACTURAS: 3182,83,75,74,, 3195,94,91,88,, 3222, 3202, 3205., 3167,66,62,64,, 3224,23,10,06, | $2,308.36 |
90741 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220010427 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1791, 1799.; FACTURAS: 3182,83,75,74,, 3195,94,91,88,, 3222, 3202, 3205., 3167,66,62,64,, 3224,23,10,06, | $1,250.00 |
90740 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220010426 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 308 | $277.95 |
90739 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220010424 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 455 | $784.05 |
90738 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220010422 (1); CARTELES IMPRSOS PARA EL EVENTO ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 3642 | $6,152.50 |
90737 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220010421 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 EN ZONA F, PLAZA EXHIMODA DEL MES DE JUNIO/09; FACTURAS: 2914 | $1,391.78 |
90736 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220010418 (1); ARRENDAMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 ZONA "F" EN PLAZA EXHIMODA DEL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 289 | $19,639.70 |
90735 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010414 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1051.; FACTURAS: FIA 00002777 | $24,147.89 |
90734 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010412 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2800, 2799, 3708, 3103, 3099, 3102.; FACTURAS: 12002 A, 12072 A, 12084 A, 12085 A, 12086 A, 12087 A | $4,408.18 |
90734 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010412 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2800, 2799, 3708, 3103, 3099, 3102.; FACTURAS: 12002 A, 12072 A, 12084 A, 12085 A, 12086 A, 12087 A | $3,577.13 |
90734 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010412 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2800, 2799, 3708, 3103, 3099, 3102.; FACTURAS: 12002 A, 12072 A, 12084 A, 12085 A, 12086 A, 12087 A | $4,316.09 |
90734 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010412 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2800, 2799, 3708, 3103, 3099, 3102.; FACTURAS: 12002 A, 12072 A, 12084 A, 12085 A, 12086 A, 12087 A | $19,964.00 |
90734 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010412 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2800, 2799, 3708, 3103, 3099, 3102.; FACTURAS: 12002 A, 12072 A, 12084 A, 12085 A, 12086 A, 12087 A | $390.14 |
90734 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010412 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2800, 2799, 3708, 3103, 3099, 3102.; FACTURAS: 12002 A, 12072 A, 12084 A, 12085 A, 12086 A, 12087 A | $4,404.50 |
90733 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220010411 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3978 Y 3874.; FACTURAS: 8488, 8490 | $9,073.50 |
90733 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220010411 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3978 Y 3874.; FACTURAS: 8488, 8490 | $90,395.75 |
90732 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220010410 (1); COMPRA DE BOTAS Y CHOCLO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN 4057, 4091.; FACTURAS: P 5507, P 5564 | $3,245.76 |
90732 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220010410 (1); COMPRA DE BOTAS Y CHOCLO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN 4057, 4091.; FACTURAS: P 5507, P 5564 | $45,459.50 |
90731 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010408 (1); MANTENIMIENTO, INSTALACION, MATERIAL ELECTRICO OC. 3249, 3255, 2535 Y 3620; FACTURAS: 11352, 11355, 11386, 11396 | $61,614.70 |
90731 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010408 (1); MANTENIMIENTO, INSTALACION, MATERIAL ELECTRICO OC. 3249, 3255, 2535 Y 3620; FACTURAS: 11352, 11355, 11386, 11396 | $72,527.05 |
90731 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010408 (1); MANTENIMIENTO, INSTALACION, MATERIAL ELECTRICO OC. 3249, 3255, 2535 Y 3620; FACTURAS: 11352, 11355, 11386, 11396 | $13,021.45 |
90731 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010408 (1); MANTENIMIENTO, INSTALACION, MATERIAL ELECTRICO OC. 3249, 3255, 2535 Y 3620; FACTURAS: 11352, 11355, 11386, 11396 | $86,577.75 |
90730 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010402 (1); COMPRA DE 10 BULTOS QUIRURGICO DESECHABLE, ORDEN 3977.; FACTURAS: 3747 | $1,897.50 |
90729 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220010400 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4128.; FACTURAS: 54182 | $4,885.20 |
90728 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220010399 (1); SERVICIO DE REPARACION A MOTOR, ORDEN 1993.; FACTURAS: 1047 | $14,800.50 |
90727 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220010397 (1); CUADERNO Y PORTA LAPIZ PARA DIRECCION MERCADOS; FACTURAS: 0886 | $73.83 |
90726 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220010396 (1); REFACCIONES AGROINDUSTRIAL OC. 3932; FACTURAS: 17574, 575 | $128,442.54 |
90725 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | BERIND, S.A. DE C.V. | BERIND, S.A. DE C.V..- CR 220010394 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3640.; FACTURAS: F-2625 | $42,426.62 |
90725 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. PARQUES Y JARDINES | BERIND, S.A. DE C.V. | BERIND, S.A. DE C.V..- CR 220010394 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3640.; FACTURAS: F-2625 | $2,300.00 |
90724 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010389 (1); COMPRA DE ACCESORIOS FORESTALES, ORDEN 3980 Y 3985.; FACTURAS: A 62265, A 62266 | $8,156.61 |
90724 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010389 (1); COMPRA DE ACCESORIOS FORESTALES, ORDEN 3980 Y 3985.; FACTURAS: A 62265, A 62266 | $1,069.74 |
90723 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220010388 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3373 Y 3942.; FACTURAS: A 2570, A 2572 | $5,775.77 |
90723 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220010388 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3373 Y 3942.; FACTURAS: A 2570, A 2572 | $1,153.45 |
90722 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220010387 (1); COMPRA DE BOLSAS OC.4090, 4126, 4127, 4092 Y 4104; FACTURAS: 14222, 14223, 14224, 14225, 14226 | $1,581.25 |
90722 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220010387 (1); COMPRA DE BOLSAS OC.4090, 4126, 4127, 4092 Y 4104; FACTURAS: 14222, 14223, 14224, 14225, 14226 | $2,875.00 |
90722 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220010387 (1); COMPRA DE BOLSAS OC.4090, 4126, 4127, 4092 Y 4104; FACTURAS: 14222, 14223, 14224, 14225, 14226 | $2,587.50 |
90722 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220010387 (1); COMPRA DE BOLSAS OC.4090, 4126, 4127, 4092 Y 4104; FACTURAS: 14222, 14223, 14224, 14225, 14226 | $1,437.50 |
90722 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220010387 (1); COMPRA DE BOLSAS OC.4090, 4126, 4127, 4092 Y 4104; FACTURAS: 14222, 14223, 14224, 14225, 14226 | $2,875.00 |
90721 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010382 (1); MANTTO, A VEHICULO, ORDEN 1685 ADEFAS 2008, FACT.11052,053,054,055,061,063,073,074,075,076,077,078,; FACTURAS: 11050,11051, | $12,765.00 |
90720 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010381 (1); MANTTO. A VEHICULOS, ORDEN 1685 ADEFAS 2008,FACT.10975,978,985,987,990,993,994,995,996,997,998,999,; FACTURAS: 11000,001,002, | $28,014.00 |
90719 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220010376 (1); SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION,ORDEN 7395 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 0077 | $29,900.00 |
90718 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEL RIO DAVALOS EDUARDO | DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220010300 (1); COMPRA DE CHAROLAS DE UNICEL DE 200 CAVIDADES PARA VIVERO, ORDEN 2828.; FACTURAS: 5973 A | $29,978.20 |
90717 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220010299 (1); COMPRA DE CREMA PARA CAFE, ORDEN 3808.; FACTURAS: B 31354 | $245.00 |
90716 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220010298 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 3625 POR LA COMPRA DE LAMPARAS ACUATICA PARA FUENTE.; FACTURAS: F70 | $30,475.00 |
90715 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010297 (1); COMPRA DE CHAVETA DE 1/8 X 2" Y PULIMENTO BLANCO, ORDEN 3605.; FACTURAS: 26203 | $983.25 |
90714 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PANTEONES | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220010296 (1); COMPRA DE HOJA MEMBRETADAS, ORDEN 3735.; FACTURAS: 1034 | $1,380.00 |
90713 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220010288 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA ORDEN 3839, POR EQUIPAMIENTO DE VOZ Y DATOS.; FACTURAS: A98 | $1,636,707.95 |
90712 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DESARROLLO URBANO | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V..- CR 220010262 (1); COMPRA DE SILLAS Y SILLONES, ORDEN 3947, 3950 Y 3948.; FACTURAS: 4185, 4186, 4187 | $1,926.25 |
90712 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V..- CR 220010262 (1); COMPRA DE SILLAS Y SILLONES, ORDEN 3947, 3950 Y 3948.; FACTURAS: 4185, 4186, 4187 | $6,369.39 |
90712 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V..- CR 220010262 (1); COMPRA DE SILLAS Y SILLONES, ORDEN 3947, 3950 Y 3948.; FACTURAS: 4185, 4186, 4187 | $15,581.35 |
90711 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5201 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220010227 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA PLACA VIBRATORIA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 3429.; FACTURAS: 089992 | $12,247.50 |
90710 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220010197 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA, PARQUES Y JARDINES, ORDEN 2385.; FACTURAS: 3213 | $257,833.52 |
90709 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. PARQUES Y JARDINES | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220010195 (1); COMPRA DE 10 PODADORAS DE PISO, ORDEN 3959.; FACTURAS: 17509 | $43,654.00 |
90708 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PANTEONES | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220010193 (1); COMPRA DE LOCKER`S Y ANAQUELES, ORDEN 3523.; FACTURAS: 1416 | $36,598.75 |
90707 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220010042 (1); COMPRA DE 2 ROTOMARTILLO, ORDEN 4056.; FACTURAS: A 51093 | $862.50 |
90706 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220009950 (1); COMPRA DE 14 MOTOSIERRAS, ORDEN 3955.; FACTURAS: 1529 | $97,283.48 |
90705 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220009949 (1); COMPRA DE 8 MOTOSIERRAS, ORDEN 4025.; FACTURAS: 1528 | $85,492.00 |
90704 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220009948 (1); COMPRA DE 1 BRAZO PODADOR, ORDEN 3289.; FACTURAS: 1521 | $7,167.90 |
90703 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220009899 (1); COMPRA DE 20 SILLAS PLEGABLE ESTRUCTURA TUBULAR, ORDEN 3220.; FACTURAS: 9265 | $6,440.00 |
90702 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220009759 (1); COMPRA DE CUCHILLOS,CHAIRAS,GALONES DE TINTA,PEACHIMETRO Y CAMARRAS P/INGRESO A CAMARA FRIGORIFICA.; FACTURAS: 15913 | $8,452.50 |
90701 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220009726 (1); DESAYUNO DE GRAN GALA Y SERVICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 1041 | $20,700.00 |
1479 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0890 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-R33-EQP-AD-209/08; FACTURAS: 020 | $429,528.54 |
1479 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0890 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-R33-EQP-AD-209/08; FACTURAS: 020 | $-128,858.56 |
1478 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V. | O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V..- CR OPB0875 (5); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-R33-EQP-AD-057/08; FACTURAS: 0839 | $302,051.76 |
1478 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V. | O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V..- CR OPB0875 (5); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-R33-EQP-AD-057/08; FACTURAS: 0839 | $-90,615.53 |
1477 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V. | O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V..- CR OPB0874 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-R33-EQP-AD-057/08; FACTURAS: 0838 | $444,730.07 |
1477 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V. | O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V..- CR OPB0874 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-R33-EQP-AD-057/08; FACTURAS: 0838 | $-133,419.02 |
176 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0893 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-261/08; FACTURAS: 1321 | $404,547.71 |
176 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0893 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-261/08; FACTURAS: 1321 | $-121,364.31 |
175 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB0873 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CMG-LP-277/08; FACTURAS: 0568 | $3,300,684.01 |
175 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB0873 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CMG-LP-277/08; FACTURAS: 0568 | $-990,205.20 |
33 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR OPB0872 (17); COMPRA DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA RAMO 33; FACTURAS: 42390 | $255,900.00 |
187394 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ | REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ.- CR OPB0817 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-015/09; FACTURAS: 1685 | $139,725.00 |
187393 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24220921 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9839, 9828 | $3,680.00 |
187393 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24220921 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9839, 9828 | $1,644.50 |
187392 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO SUAREZ ALGER | GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24220916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10909, 10942, 10936, 10894, 10889, 10884 | $2,151.00 |
187392 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO SUAREZ ALGER | GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24220916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10909, 10942, 10936, 10894, 10889, 10884 | $10,557.00 |
187392 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO SUAREZ ALGER | GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24220916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10909, 10942, 10936, 10894, 10889, 10884 | $1,656.00 |
187392 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO SUAREZ ALGER | GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24220916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10909, 10942, 10936, 10894, 10889, 10884 | $1,357.00 |
187392 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO SUAREZ ALGER | GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24220916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10909, 10942, 10936, 10894, 10889, 10884 | $1,185.00 |
187392 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO SUAREZ ALGER | GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24220916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10909, 10942, 10936, 10894, 10889, 10884 | $3,347.00 |
187391 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1743, 1742, 1741 | $3,484.50 |
187391 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1743, 1742, 1741 | $2,990.00 |
187391 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1743, 1742, 1741 | $2,357.50 |
187391 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1743, 1742, 1741 | $1,989.50 |
187390 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 | $284.82 |
187390 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 | $284.82 |
187390 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 | $1,345.53 |
187390 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 | $3,466.24 |
187390 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 | $284.82 |
187390 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 | $284.82 |
187390 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 | $284.82 |
187390 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 | $284.82 |
187390 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 | $2,691.30 |
187390 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 | $1,345.53 |
187390 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 | $2,452.18 |
187390 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 | $3,924.59 |
187390 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 | $1,897.80 |
187390 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 | $1,932.08 |
187389 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220773 (1); REPARACION DE ENGRASADORA, BOTAS; FACTURAS: B2378, B2576 | $902.75 |
187389 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220773 (1); REPARACION DE ENGRASADORA, BOTAS; FACTURAS: B2378, B2576 | $943.00 |
187386 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220010416 (1); SERVICIO DE MARIACHI EL DIA 12 DE JUNIO 2009, ORDEN 4255.; FACTURAS: 0003 | $9,717.50 |
187385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LLAMAS IÑIGUEZ MARIA EUGENIA | LLAMAS IÑIGUEZ MARIA EUGENIA.- CR 220010405 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009 DE CUENTA 115435-3, DECRETO 22635/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $690.50 |
187384 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ VEGA JORGE GUADALUPE | MARTINEZ VEGA JORGE GUADALUPE.- CR 220010226 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009, DECRETO NO.22635/LVIII/09 FINCAS AFECTADAS; FACTURAS: RECIBO | $763.00 |
187383 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA MANZO JAIME | GARCIA MANZO JAIME.- CR 220010175 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009 DE LA CUENTA 123232-3 AL DECRETO 22635/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $1,012.50 |
187382 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MACIEL SILVA ELIAS | MACIEL SILVA ELIAS.- CR 220010085 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 115422-3 AL DECRETO 22635/LVIII/09; FACTURAS: REECIBO | $539.00 |
187381 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VERA FONSECA GABRIEL | VERA FONSECA GABRIEL.- CR 220010081 (1); DEVOLUCION P/PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009 D/LA CUENTA 115387-3 A/DECRETO 22635/LVIII/09; FACTURAS: OFICIO | $2,279.00 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $281.20 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $92.00 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $746.99 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $640.49 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $134.00 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $34.50 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $108.00 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $13.80 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $149.67 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $96.80 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $106.50 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $235.25 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $1,518.00 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $733.99 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $13.80 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $36.59 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $805.00 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $29.33 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $401.64 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $198.00 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $247.00 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $799.98 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $350.00 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $44.90 |
187379 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE | MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 | $130.00 |
187378 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220880 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 124974 | $4,370.00 |
187377 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE | REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220010651 (1); ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN NO.4474 POR SACOS DE MORTERO ASFALTICO.; FACTURAS: 4176 | $1,031,250.00 |
187376 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010537 (1); IMPRESION DIGITAL FESTIVAL DIA DEL NIÑO, INVITACIONES PARA LA EXPOSCION MISFEASANCE; FACTURAS: 178 | $10,781.25 |
187375 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VERGARA MORA MARIA BLANCA | VERGARA MORA MARIA BLANCA.- CR 220010534 (1); SERVICIO DE SILLAS, MESAS DEL 24 AL 26, 28 Y 29 DE MAYO 2009 EVENTO DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 395 | $9,200.00 |
187374 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | CASTRO RODRIGUEZ ELBA GRACIELA | CASTRO RODRIGUEZ ELBA GRACIELA.- CR 220010528 (1); COMPRA DE GUIAS DE ADORNOS DE PLASTICO, TIPO PAPEL, BOAS TRICOLORES Y ENRAMADAS; FACTURAS: 37850 | $7,498.00 |
187373 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | TESORERIA MUNICIPAL | PANTALEON CASTILLO OSVALDO | PANTALEON CASTILLO OSVALDO.- CR 220010525 (1); REPARACION DE LOS PASAMANOS DE LOS BALCONES DE LA TESORERIA Y AJUSTE DE CAJONES DE ESCRITORIO; FACTURAS: 1275 | $11,155.00 |
187372 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220010521 (1); SERVICIO DE PERIFONEO Y GRABACION DEL 22 Y 23 EVENTO UNA CANITA AL AIRE EN LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 845 | $5,750.00 |
187371 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220010519 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA GRUPOS DE ROCK EN LARVA DEL 28 DE MAYO 2008; FACTURAS: 647 | $11,500.00 |
187370 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220010515 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION,PLANTA DE LUZ DEL 30 DE ABR. 2009, EVENTO DEL DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 648 | $11,500.00 |
187369 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA | GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA.- CR 220010511 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EN EXPLANADA DEL TEMPLO EXPIATORIO DEL 31 DE MAYO 2009; FACTURAS: 969 | $4,830.00 |
187368 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010505 (1); VOLANTE, IMPRESION DIGITAL, CARTEL P/RADIO UDG, DIA DE LAS MADRES Y FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 057 | $11,114.75 |
187367 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010501 (1); IMPRESION DE SEPARADOR 6X21.5 COUCHE GRUESO PARA EL EVENTO EL ETERNO RETORNO; FACTURAS: 180 | $10,580.00 |
187366 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GDL INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | GDL INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V..- CR OPB0871 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-117/09; FACTURAS: 0235 | $460,798.50 |
187364 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220010587 (1); INDEMNIZACION POR AFECTACION EN FINCA UBICADA EN MONTE ALBAN NO.2238, DECRETO D 81/11/09; FACTURAS: OFICIO | $726,071.73 |
187362 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FRANCO MARTIN CRISTIAN | FRANCO MARTIN CRISTIAN.- CR 220010498 (1); COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS LAS CUALES SEAN REGALADAS A LA CIUDADANIA POR CULTURA; FACTURAS: 302 | $11,454.00 |
187361 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FRANCO MARTIN CRISTIAN | FRANCO MARTIN CRISTIAN.- CR 220010496 (1); COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS LAS CUALES SERAN REGALADAS A LA CIUDADANIA POR CULTURA; FACTURAS: 301 | $11,500.00 |
187359 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | LUPERCIO GARCIA CONSUELO | LUPERCIO GARCIA CONSUELO.- CR 220010487 (1); GASTOS DE MARCHA DE LUPERCIO GARCIA RAUL QUIEN FALLECIERA EL 28 DE ABR. 2009; FACTURAS: RECIBO | $9,550.88 |
187358 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | MONTES CAMPOS CARLOS TEODORO | MONTES CAMPOS CARLOS TEODORO.- CR 220010485 (1); GASTOS DE MARCHA DE MONTES CARRILLO TEODORO QUIEN FALLECIERA EL 09 DE MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO | $11,441.40 |
187357 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GARCIA RAMIREZ MARTHA | GARCIA RAMIREZ MARTHA.- CR 220010483 (1); GASTOS DE MARCHA DE LOMELI BLANCO MARIA ELIQUE QUIEN FALLECIERA EL 22 DE MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO | $16,269.92 |
187356 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ LOAIZA MAURICIO RICARDO | GUTIERREZ LOAIZA MAURICIO RICARDO.- CR 220010479 (1); CARPETAS ARMADA EN CARTA PARA ARCHIVEO; FACTURAS: 181 | $8,280.00 |
187355 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220010472 (1); REPARACION DE MONITOR CARDIACO DEL AREA DE QUIROFANOS EN LA UND. MED. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8823 | $7,475.00 |
187354 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220010471 (1); REPARACION DE MONITOR CARDIACO DEL AREA DE QUIROFANOS EN LA UND. MED. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8828 | $7,475.00 |
187353 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. | PREGO VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220010469 (1); BOLETO D/AVION P/ALFREDO ACEVES A LA CUM.REG.D/MICROCREDITO, AME.LATINA Y CARIBE, E/CARTAGENA D/IND.; FACTURAS: 58869, 1346027626519 | $9,947.22 |
187353 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. | PREGO VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220010469 (1); BOLETO D/AVION P/ALFREDO ACEVES A LA CUM.REG.D/MICROCREDITO, AME.LATINA Y CARIBE, E/CARTAGENA D/IND.; FACTURAS: 58869, 1346027626519 | $115.00 |
187352 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. | PREGO VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220010468 (1); BOLETO DE AVION P/ALBERTO GUEMEZ A LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA LORENA OCHOA INVITATIONAL E/MEXICO; FACTURAS: 58871, 1396027672340 | $2,674.68 |
187352 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. | PREGO VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220010468 (1); BOLETO DE AVION P/ALBERTO GUEMEZ A LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA LORENA OCHOA INVITATIONAL E/MEXICO; FACTURAS: 58871, 1396027672340 | $115.00 |
187351 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. | PREGO VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220010466 (1); BOLETO D/AVION P/JAIME GTEZ. A LA PRESENTACION D/LA CAMPAÑA LORENA OCHOA INVITATIONIAL EN MEXICO; FACTURAS: 58870, 1392027672342 | $2,590.73 |
187351 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. | PREGO VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220010466 (1); BOLETO D/AVION P/JAIME GTEZ. A LA PRESENTACION D/LA CAMPAÑA LORENA OCHOA INVITATIONIAL EN MEXICO; FACTURAS: 58870, 1392027672342 | $115.00 |
187349 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO | SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO.- CR 220010459 (1); HONORARIOS DE EJECUOTRES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 001 | $147.60 |
187348 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RUIZ GONZALEZ EDUARDO | RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220010458 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 007 | $261.45 |
187347 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA VEGA MANUEL | GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220010455 (1); HONORARIOS DE EJECUOTRES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 014 | $194.25 |
187346 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA TREJO MARISELA | SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220010454 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 013 | $160.80 |
187345 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220010452 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 017 | $502.80 |
187344 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220010451 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 014 | $478.65 |
187343 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220010450 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 020 | $462.15 |
187342 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220010449 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 019 | $519.90 |
187341 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220010446 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 018 | $799.95 |
187340 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010425 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 342036 | $1,749.55 |
187340 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010425 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 342036 | $195.00 |
187340 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010425 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 342036 | $140.00 |
187340 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010425 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 342036 | $200.00 |
187340 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010425 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 342036 | $180.00 |
187339 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO | SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO.- CR 220010423 (1); HONORARIO DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 002 | $158.10 |
187338 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220010404 (1); COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, ORDEN 3692.; FACTURAS: 51765 | $37,547.16 |
187337 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220010398 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 125528 | $11,812.80 |
187336 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220010392 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3619, 4044, 4008, 3292 Y 3973.; FACTURAS: E 80565, E 80566, A 155629, A 155321, A 155679 | $2,136.36 |
187336 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220010392 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3619, 4044, 4008, 3292 Y 3973.; FACTURAS: E 80565, E 80566, A 155629, A 155321, A 155679 | $5,219.97 |
187336 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220010392 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3619, 4044, 4008, 3292 Y 3973.; FACTURAS: E 80565, E 80566, A 155629, A 155321, A 155679 | $4,600.00 |
187336 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220010392 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3619, 4044, 4008, 3292 Y 3973.; FACTURAS: E 80565, E 80566, A 155629, A 155321, A 155679 | $70,817.00 |
187336 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220010392 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3619, 4044, 4008, 3292 Y 3973.; FACTURAS: E 80565, E 80566, A 155629, A 155321, A 155679 | $3,795.00 |
187335 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010380 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL MPIO. DE GUADALAJARA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1775.; FACTURAS: 1235 G | $179,739.99 |
187334 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RIOS FERNANDEZ DANIEL | RIOS FERNANDEZ DANIEL.- CR 220010378 (1); COMPRA DE 27 ATADOS DE POPOTE, PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3867.; FACTURAS: 068 | $11,475.00 |
187333 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010063 (1); COMPRA DE 24 ESCRITORIO EJECUTIVO EN COLOR CEREZO, ORDEN 2859.; FACTURAS: 1885 | $69,883.20 |
187331 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. RASTRO | SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA | SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA.- CR 220009644 (1); COMPRA DE CAMISOLAS, OVEROLES Y PANTALONES, ORDEN 1095.; FACTURAS: 0714 | $71,794.50 |
187330 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTAÑON REYES HECTOR EDUARDO | CASTAÑON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009309 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION; FACTURAS: 0213 | $7,534.80 |
187326 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA JAVIER | CORNEJO SALDAÑA JAVIER.- CR 220010486 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $323.40 |
187326 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA JAVIER | CORNEJO SALDAÑA JAVIER.- CR 220010486 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7.24 |
187326 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA JAVIER | CORNEJO SALDAÑA JAVIER.- CR 220010486 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6.05 |
187326 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA JAVIER | CORNEJO SALDAÑA JAVIER.- CR 220010486 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14.96 |
187326 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA JAVIER | CORNEJO SALDAÑA JAVIER.- CR 220010486 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $494.09 |
187326 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA JAVIER | CORNEJO SALDAÑA JAVIER.- CR 220010486 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $197.27 |
187326 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA JAVIER | CORNEJO SALDAÑA JAVIER.- CR 220010486 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $49.04 |
187325 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO | CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO.- CR 220010484 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $313.89 |
187325 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO | CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO.- CR 220010484 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7.02 |
187325 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO | CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO.- CR 220010484 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $17.82 |
187325 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO | CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO.- CR 220010484 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14.52 |
187325 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO | CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO.- CR 220010484 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $479.56 |
187325 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO | CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO.- CR 220010484 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $191.47 |
187325 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO | CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO.- CR 220010484 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $47.60 |
187324 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA ARELI | CORNEJO SALDAÑA ARELI.- CR 220010481 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $313.89 |
187324 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA ARELI | CORNEJO SALDAÑA ARELI.- CR 220010481 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7.02 |
187324 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA ARELI | CORNEJO SALDAÑA ARELI.- CR 220010481 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $17.82 |
187324 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA ARELI | CORNEJO SALDAÑA ARELI.- CR 220010481 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14.52 |
187324 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA ARELI | CORNEJO SALDAÑA ARELI.- CR 220010481 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $479.56 |
187324 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA ARELI | CORNEJO SALDAÑA ARELI.- CR 220010481 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $191.47 |
187324 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORNEJO SALDAÑA ARELI | CORNEJO SALDAÑA ARELI.- CR 220010481 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $47.60 |
187323 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220010467 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0059 | $9,200.00 |
187322 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | JIMENEZ CHAVEZ RUBEN ENRIQUE | JIMENEZ CHAVEZ RUBEN ENRIQUE.- CR 220010287 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI "MEXICO EN LA PIEL" EL DIA 31/MAYO/2009 EN PLAZA 18 DE MARZO; FACTURAS: 0219 | $2,300.00 |
187321 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V. | BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V..- CR 220010286 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES, BACTERICIDAS, FUNGICIDAS E INSECTICIDAS, ORDEN 3845.; FACTURAS: 006, 007 | $1,049,906.80 |
187320 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO | JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO.- CR 220010259 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO AGUA SUCIA EN EL EVENTO DEL 31 DE MAYO 2009 DEL DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 0342 | $3,450.00 |
187319 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA | RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA.- CR 220010257 (1); PRESENTACION DEL GRUPO TROKER EN EL ANDADOR ESCORZA DEL 30 DE MAYO 2009; FACTURAS: 265 | $9,775.00 |
187318 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DE LA TORRE NERI JOSE ALEJANDRO | DE LA TORRE NERI JOSE ALEJANDRO.- CR 220010256 (1); EVENTO MUSICAL DEL GRUPO JUVENTUD SALERA EN EL ANDADOR ESCORZA DEL 31 DE MAYO 2009; FACTURAS: 233 | $9,775.00 |
187317 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LEDESMA RODRIGUEZ JAIME MOISES SAUL | LEDESMA RODRIGUEZ JAIME MOISES SAUL.- CR 220010249 (1); UNA PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO RADAID DEL 31 DE MAYO 2009 EN EL ANDADOR DE ESCORZA; FACTURAS: 062 | $9,775.00 |
187316 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PODER CREATIVO NACIONAL, S.A. DE C.V. | PODER CREATIVO NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010248 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANTALLAS ELECTRONICAS, ORDEN 4047.; FACTURAS: 2040 | $103,500.00 |
187315 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | REALIZA DH, S.C. | REALIZA DH, S.C..- CR 220010246 (1); SERVICIO DE TALLER "QUE HACER PARA TENER HIJOS FELICES", ORDEN 3040.; FACTURAS: 101 | $40,250.00 |
187314 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LERMA MARTINEZ CAROLINA | LERMA MARTINEZ CAROLINA.- CR 220010245 (1); SERVICIO DE CORRECCION DE TEXTO Y DISEÑO DE PAGINAS DE LOS LIBROS DEL PRIMO JULIO VERNE 2008; FACTURAS: 160 | $11,500.00 |
187313 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES | RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES.- CR 220010242 (1); PRESENTACIONES DEL SHOW DE PAYASIARTE DEL 30 Y 31 DE MAYO 2009 EN EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 494 | $9,200.00 |
187312 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010240 (1); SERVICIO D/LIMPIEZA PROFUNDA C/PRODUCTOS DESINFECTANTES Y ANTIBACTERIALES P/VARIAS BIBLIOTECAS; FACTURAS: 074 | $11,500.00 |
187311 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010236 (1); IMPRESION DE CARTELES DE 11 X 17 EN BOND, Y VOLANTES DE 1/2 CARTA BOND LARVA POR JUNIO; FACTURAS: 2017 | $1,929.12 |
187310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220010220 (1); SERVICIO DE PERIFONEO Y GRABACION EN LARVA EL 31 DE MAYO 2009; FACTURAS: 848 | $2,012.50 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 01 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,334.47 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 01 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,159.47 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | JURIDICO CONTENCIOSO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $19,796.21 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR JURIDICO CONSULTIVO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,167.28 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR CONTROL DE PROCESOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,254.81 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $41,320.02 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $22,696.21 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE CATASTRO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $53,672.11 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PREVENCION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $43,621.97 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $80,728.64 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $10,254.19 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | VISITADURIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,848.98 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | D. SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,391.08 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $23,200.79 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. CONTRALORIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $12,924.69 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | AUDITORIA A DEPENDENCIAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $12,289.35 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ATENCION A QUEJAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,990.29 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $24,640.58 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | AUDITORIA OBRA PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,822.34 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,771.74 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | COM PLANEACION URBANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $56,237.56 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,648.63 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,747.18 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | MEJORA REGULATORIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,181.99 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | GOBIERNO ELECTRONICO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,697.60 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,603.05 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIFUSION CULTURAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $71,647.25 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $40,863.67 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $71,320.28 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | TALLERES CULTURALES MUNICIPALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $13,445.66 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $25,248.87 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,151.34 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $18,231.19 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. GRAL EDUCACION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $16,704.52 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $123,552.86 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,698.04 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $10,716.96 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE CULTURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $13,208.79 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION MEDICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $453,137.60 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PROMOCION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $67,822.22 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $31,129.01 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $16,393.73 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $12,777.18 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ACCION COMUNITARIA PAC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $17,565.56 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $25,998.83 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | MEJORAMIENTO URBANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $86,541.61 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PARQUES Y JARDINES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $436,221.92 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CONTROL ANIMAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $16,501.08 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. SALUD MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $12,524.38 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $16,922.15 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $66,417.59 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $49,992.97 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PANTEONES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $58,999.70 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,409.22 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,693.24 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $199,222.67 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION CONSRUCCION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $46,984.26 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,819.49 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $36,209.22 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $22,887.59 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $17,445.60 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,529.79 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,457.51 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,163.25 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BOMBEROS Y PROTECCION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,920.94 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $213,192.43 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. TECNICA INSPECCION BOMBEROS Y PROT CIVIL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,545.00 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR OBRAS PUBLICAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $37,651.93 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,523.64 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $22,381.82 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,347.86 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $134,135.29 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,666,343.71 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $52,982.00 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. TURISMO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $21,638.19 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $19,638.82 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR PADRON Y LICENCIAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $39,736.84 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $48,392.94 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR DE MERCADOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $154,059.88 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPTO. TIANGUIS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $40,951.46 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $48,855.34 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | VERIFICACION VEHICULAR | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $49,007.92 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PROVEEDURIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $22,811.26 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | SISTEMAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $51,199.03 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,213.24 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | FOMENTO A LA INVERSION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $12,910.40 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $18,883.86 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $27,991.21 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,249.29 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ADM Y EVALUACION SALARIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,158.01 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. ADMINISTRACION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $42,725.65 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR ADM B PATRIMONIALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $34,159.92 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $24,454.24 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION INGRESOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $135,055.68 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $17,992.14 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE GLOSA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,449.12 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE CONTABILIDAD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,936.42 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $807,209.20 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | COMUNICACION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $27,074.07 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | RELACIONES PUBLICAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $26,180.19 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | VINCULACION POLITICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,209.03 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CONTACTO CIUDADANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $16,989.49 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $226,716.69 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,650.43 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $27,314.65 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ARCHIVO MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $17,497.47 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGISTRO CIVIL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $95,085.14 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,760.43 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $12,883.35 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $15,312.72 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 15 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,402.84 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 16 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,840.50 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 17 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,690.26 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 18 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,276.99 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 19 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,496.69 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $32,788.15 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 09 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,825.83 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 10 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,164.76 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 11 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,708.01 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 12 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,129.52 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 13 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,234.09 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 14 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,313.90 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 03 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,603.84 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 04 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,824.22 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 05 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,615.91 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 06 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,950.86 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 07 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,912.76 |
187307 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 08 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,120.40 |
187306 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220010011 (1); HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL BOND PARA BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 2513 | $4,393.00 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $630.00 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $492.40 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $728.00 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $208.00 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $1,966.50 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $552.00 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $176.00 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $70.00 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $83.40 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $624.00 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $586.50 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $676.00 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $196.65 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $241.50 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $1,104.00 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $100.00 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $176.00 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $1,569.68 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $182.00 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $1,104.00 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $190.90 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $1,518.40 |
187305 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 | $149.50 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $475.50 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $310.50 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $240.20 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $400.20 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $250.13 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $117.30 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $133.94 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $120.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $690.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $119.99 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $138.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $65.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $93.15 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $129.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $728.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $741.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $116.99 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $64.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $190.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $200.10 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $450.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $36.60 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $900.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $31.40 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $49.99 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $79.31 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $82.14 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $133.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $74.30 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $138.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $1,031.55 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $138.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $99.02 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $169.10 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $195.50 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $49.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $189.41 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $98.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $871.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $288.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $48.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $508.20 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $1,840.00 |
187304 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 | $115.00 |
187303 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ANIMA DEL COUNTRY, S. DE R.L. DE C.V. | ANIMA DEL COUNTRY, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010516 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION NUMERO M-0139-2006; FACTURAS: OFICIO | $744,515.05 |
90700 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB0866 (1); PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0827 | $464,911.65 |
90700 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB0866 (1); PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0827 | $-139,473.50 |
90699 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0862 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-EQP-CI-062/08; FACTURAS: 1242 | $1,404,414.95 |
90699 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0862 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-EQP-CI-062/08; FACTURAS: 1242 | $-421,324.48 |
90698 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0861 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0520 | $94,805.16 |
90698 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0861 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0520 | $-28,441.55 |
90697 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0860 (1); PAGO DE ESTIMACION NO.3 DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 780 | $266,989.47 |
90697 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0860 (1); PAGO DE ESTIMACION NO.3 DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 780 | $-133,494.74 |
90696 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0858 (1); PAGO ESTIMACION NO.3 OPG-OD-EQP-AD-189/08; FACTURAS: 0406 | $318,190.45 |
90696 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0858 (1); PAGO ESTIMACION NO.3 OPG-OD-EQP-AD-189/08; FACTURAS: 0406 | $-95,457.13 |
90695 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0854 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 316 | $448,699.52 |
90695 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0854 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 316 | $-224,349.76 |
90694 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0844 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1795 | $1,790,896.13 |
90694 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0844 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1795 | $-537,268.84 |
90693 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0795 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0115 | $773,904.83 |
90693 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0795 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0115 | $-232,171.45 |
90692 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MIRELES NAVARRO SAUL | MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB0789 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-038/08; FACTURAS: 0409 | $607,488.52 |
90692 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MIRELES NAVARRO SAUL | MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB0789 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-038/08; FACTURAS: 0409 | $-303,744.26 |
90691 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V..- CR OPB0870 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-DEP-EQP-AD-290/08; FACTURAS: 0256 | $178,638.00 |
90691 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V..- CR OPB0870 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-DEP-EQP-AD-290/08; FACTURAS: 0256 | $-53,591.40 |
90690 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0851 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-CPU-EYP-AD-302/08; FACTURAS: 634 | $133,212.86 |
90690 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0851 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-CPU-EYP-AD-302/08; FACTURAS: 634 | $-39,963.86 |
90689 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | FACEACEROS S.A. DE C.V. | FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB0849 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-286/08; FACTURAS: 1335 | $722,968.73 |
90689 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | FACEACEROS S.A. DE C.V. | FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB0849 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-286/08; FACTURAS: 1335 | $-216,890.62 |
90688 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V. | PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0843 (1); PAGO DE LA EST. 4 FIN. OPG-OD-CEM-AD-053/08; FACTURAS: 0038 | $118,678.90 |
90688 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V. | PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0843 (1); PAGO DE LA EST. 4 FIN. OPG-OD-CEM-AD-053/08; FACTURAS: 0038 | $-36,297.94 |
90687 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | FACEACEROS S.A. DE C.V. | FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB0836 (1); PAGO ESTIMACION 2 OPG-OD-EQP-AD-286/08; FACTURAS: 1390 | $242,840.47 |
90687 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | FACEACEROS S.A. DE C.V. | FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB0836 (1); PAGO ESTIMACION 2 OPG-OD-EQP-AD-286/08; FACTURAS: 1390 | $-72,852.14 |
90686 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. | FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V..- CR OPB0805 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-032/09; FACTURAS: 910 | $380,326.87 |
90686 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. | FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V..- CR OPB0805 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-032/09; FACTURAS: 910 | $-114,098.06 |
90685 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0801 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 599 | $211,616.15 |
90685 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0801 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 599 | $-63,484.84 |
90684 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ELIAS AVALOS CESAR | ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB0727 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-OD-EQP-AD-342/08; FACTURAS: 0439 | $18,729.11 |
90683 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 | $6,395.34 |
90683 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 | $770.50 |
90683 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 | $1,274.78 |
90683 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 | $1,354.60 |
90683 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 | $2,702.50 |
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90682 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220910 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1402, 1404, 1406 | $327.75 |
90682 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220910 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1402, 1404, 1406 | $842.72 |
90681 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220909 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 762, 768 | $5,274.27 |
90681 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220909 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 762, 768 | $3,721.77 |
90680 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220908 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4994 | $2,162.51 |
90679 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 307 | $5,398.44 |
90679 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 307 | $5,796.00 |
90679 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 307 | $0.01 |
90678 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6650, 6592, 6682, 6687 | $414.00 |
90678 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6650, 6592, 6682, 6687 | $1,141.10 |
90678 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6650, 6592, 6682, 6687 | $281.75 |
90678 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6650, 6592, 6682, 6687 | $281.75 |
90677 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 | $448.50 |
90677 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 | $4,646.00 |
90677 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 | $1,196.00 |
90677 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 | $1,196.00 |
90677 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 | $184.00 |
90677 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 | $3,565.00 |
90677 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 | $1,299.50 |
90677 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 | $1,334.00 |
90677 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 | $1,334.00 |
90677 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 | $3,651.25 |
90677 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 | $759.00 |
90677 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 | $1,679.00 |
90676 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4011, 4003, 4006 | $10,000.00 |
90676 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4011, 4003, 4006 | $10,000.00 |
90676 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4011, 4003, 4006 | $10,000.00 |
90675 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5942, 5938, 5930, 5929, 5941, 5940, 5939, 5799 | $977.50 |
90675 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5942, 5938, 5930, 5929, 5941, 5940, 5939, 5799 | $333.50 |
90675 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5942, 5938, 5930, 5929, 5941, 5940, 5939, 5799 | $184.13 |
90675 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5942, 5938, 5930, 5929, 5941, 5940, 5939, 5799 | $10,336.43 |
90675 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5942, 5938, 5930, 5929, 5941, 5940, 5939, 5799 | $304.66 |
90675 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5942, 5938, 5930, 5929, 5941, 5940, 5939, 5799 | $1,178.75 |
90675 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5942, 5938, 5930, 5929, 5941, 5940, 5939, 5799 | $2,077.19 |
90675 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5942, 5938, 5930, 5929, 5941, 5940, 5939, 5799 | $5,944.53 |
90674 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4354, 4355, 4348 | $614.69 |
90674 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4354, 4355, 4348 | $3,892.45 |
90674 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4354, 4355, 4348 | $238.87 |
90673 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10219, 10218 | $920.00 |
90673 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10219, 10218 | $570.40 |
90672 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3060, 3059, 3033, 3039, 3036 | $1,725.00 |
90672 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3060, 3059, 3033, 3039, 3036 | $690.00 |
90672 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3060, 3059, 3033, 3039, 3036 | $460.00 |
90672 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3060, 3059, 3033, 3039, 3036 | $1,380.00 |
90672 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3060, 3059, 3033, 3039, 3036 | $1,380.00 |
90671 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3107, 3105, 3106, 3093, 3092, 3090, 3091 | $914.25 |
90671 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3107, 3105, 3106, 3093, 3092, 3090, 3091 | $1,009.70 |
90671 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3107, 3105, 3106, 3093, 3092, 3090, 3091 | $1,137.35 |
90671 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3107, 3105, 3106, 3093, 3092, 3090, 3091 | $638.25 |
90671 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3107, 3105, 3106, 3093, 3092, 3090, 3091 | $2,880.75 |
90671 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3107, 3105, 3106, 3093, 3092, 3090, 3091 | $1,751.45 |
90671 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3107, 3105, 3106, 3093, 3092, 3090, 3091 | $3,225.75 |
90670 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7900, 7902, 7908, 7978, 7998, 7999, 8006, 8010, 8011 | $1,520.30 |
90670 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7900, 7902, 7908, 7978, 7998, 7999, 8006, 8010, 8011 | $4,094.00 |
90670 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7900, 7902, 7908, 7978, 7998, 7999, 8006, 8010, 8011 | $287.50 |
90670 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7900, 7902, 7908, 7978, 7998, 7999, 8006, 8010, 8011 | $845.25 |
90670 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7900, 7902, 7908, 7978, 7998, 7999, 8006, 8010, 8011 | $899.30 |
90670 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7900, 7902, 7908, 7978, 7998, 7999, 8006, 8010, 8011 | $494.50 |
90670 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7900, 7902, 7908, 7978, 7998, 7999, 8006, 8010, 8011 | $1,078.07 |
90670 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7900, 7902, 7908, 7978, 7998, 7999, 8006, 8010, 8011 | $746.35 |
90670 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7900, 7902, 7908, 7978, 7998, 7999, 8006, 8010, 8011 | $1,846.10 |
90669 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14311, 14342, 14344, 14347, 14360 | $1,894.05 |
90669 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14311, 14342, 14344, 14347, 14360 | $5,759.20 |
90669 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14311, 14342, 14344, 14347, 14360 | $2,429.95 |
90669 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14311, 14342, 14344, 14347, 14360 | $2,856.05 |
90669 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14311, 14342, 14344, 14347, 14360 | $1,164.06 |
90668 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 | $184.43 |
90668 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 | $5,900.29 |
90668 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 | $184.43 |
90668 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 | $6,612.50 |
90668 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 | $4,945.00 |
90668 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 | $2,756.00 |
90668 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 | $253.64 |
90668 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 | $1,367.77 |
90668 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 | $332.31 |
90668 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 | $1,263.31 |
90668 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 | $85.48 |
90668 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 | $253.64 |
90667 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 290, 292, 293 | $2,645.00 |
90667 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 290, 292, 293 | $2,875.00 |
90667 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 290, 292, 293 | $2,645.00 |
90666 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220863 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2398 | $5,970.80 |
90665 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220795 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56685, 56821, 56822 | $7,446.94 |
90665 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220795 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56685, 56821, 56822 | $1,419.09 |
90665 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220795 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56685, 56821, 56822 | $3,200.55 |
90664 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220010443 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DE MAYO DE 2009, ZONA MINERVA; FACTURAS: 0611 | $960.00 |
90663 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220010437 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y PLANTA DE LUZ EL DIA 31 DE MAYO DE 2009 P/EVENTO EN COL TETLAN; FACTURAS: 1728 A | $11,500.00 |
90662 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010420 (1); SUMINISTRO DE 160 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 602383 | $708.80 |
90661 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010417 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA PRIMER QNA. DE JUNIO 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,200,490.45 |
90660 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220010413 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 108 | $19,106.10 |
90659 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220010409 (1); COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y UN SILLON EJECUTIVO PARA EL DEPTO DE CAJA GENERAL; FACTURAS: 9276 | $3,191.25 |
90658 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220010365 (1); TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, ORDEN 6899 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 5553 C | $20,769.00 |
90657 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220010363 (1); TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, ORDEN 6899 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 5553 C | $208,662.04 |
90656 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220010291 (1); SERVICIO DE REPARAR CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA, ORDEN 2892.; FACTURAS: 0364 | $9,200.00 |
90654 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220010289 (1); COMPRA DE 30 TRAMOS DE RIEL SUPERIOR CAL.18 Y 40 TRAMOS DE T DE FIERRO 1X1/8, ORDEN 4002.; FACTURAS: 5106 | $11,827.75 |
90653 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010285 (1); COMPRA DE ACEROS, ORDEN 4053.; FACTURAS: 20258 | $6,226.82 |
90652 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220010283 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA, ORDEN 4045.; FACTURAS: 10163 | $13,583.80 |
90651 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220010282 (1); COMPRA DE 240 METRO CUADRADO DE 1/2" ORDEN 3701.; FACTURAS: 10158 | $4,609.20 |
90650 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220010281 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3296.; FACTURAS: 10107 | $13,949.50 |
90649 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010280 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4117.; FACTURAS: 31675 | $517.50 |
90648 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010279 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4130.; FACTURAS: 31674 | $829.84 |
90647 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010278 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4129.; FACTURAS: 31673 | $1,104.00 |
90646 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010277 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4093.; FACTURAS: 31670, 31671, 31672 | $302.45 |
90646 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010277 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4093.; FACTURAS: 31670, 31671, 31672 | $902.75 |
90646 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010277 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4093.; FACTURAS: 31670, 31671, 31672 | $220.23 |
90644 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010275 (1); COMPRA DE 40 DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO, ORDEN 4116.; FACTURAS: 31669 | $5,060.00 |
90643 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010274 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4148.; FACTURAS: 31661 | $529.69 |
90642 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010273 (1); COMPRA DE FRANELA BLANCA, ORDEN 3916.; FACTURAS: 31603 | $1,380.00 |
90641 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPTO. TIANGUIS | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220010271 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2993.; FACTURAS: 1946 | $879.75 |
90640 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010270 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION RAPIDA, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38449 | $28,186.50 |
90639 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010268 (1); SUMINISTRO DE 2311 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 601786 | $10,237.73 |
90638 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010267 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38447 | $59,252.03 |
90637 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010266 (1); SUMINISTRO DE 756 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 602000 | $3,349.08 |
90636 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010265 (1); SUMINISTRO DE 120 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 2168388 | $531.60 |
90635 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220010263 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3183.; FACTURAS: 36081 | $4,915.68 |
90634 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010255 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3196.; FACTURAS: 91382 A | $1,427.96 |
90633 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010254 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2921.; FACTURAS: 90859 A | $507.15 |
90632 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010252 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3678.; FACTURAS: 14918 | $2,720.04 |
90631 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010251 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 518.; FACTURAS: A-000289081 | $4,777.10 |
90630 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010250 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTOA Y OFICIO, ORDEN 351.; FACTURAS: A-000288653 | $7,056.29 |
90629 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. | MEXICO RADIO, S.A. DE C.V..- CR 220010247 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIOS, ORDEN 1094.; FACTURAS: F 1301 | $240,083.99 |
90628 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220010244 (1); COMPRA DE BUDINERAS PARA RELACIONES PUBLICAS, ORDEN 3836.; FACTURAS: B 26336 | $5,709.53 |
90627 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010243 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4178.; FACTURAS: 214234 BB | $9,349.50 |
90626 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010241 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3730.; FACTURAS: 214131,214132 | $17,376.69 |
90625 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010239 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3720.; FACTURAS: 213995,213994 | $29,686.29 |
90624 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010238 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3727.; FACTURAS: 213868 BB | $6,114.09 |
90623 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010237 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3041.; FACTURAS: 213580 BB | $9,314.39 |
90622 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220010234 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3371.; FACTURAS: 0535 | $3,776.60 |
90621 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220010233 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA DIR. MPAL. DE SALUD, ORDEN 4020.; FACTURAS: 0529 | $437.58 |
90620 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010229 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MERCADO DE ABASTOS, ORDEN 2909.; FACTURAS: 12664 | $186.88 |
90619 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010225 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4135.; FACTURAS: 14998 | $8,522.65 |
90618 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010224 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4134.; FACTURAS: 14997 | $373.75 |
90618 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010224 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4134.; FACTURAS: 14997 | $7,044.33 |
90617 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010223 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3677.; FACTURAS: 14924 | $6,034.63 |
90616 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. TURISMO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010222 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3776.; FACTURAS: 14922 | $1,725.00 |
90615 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010221 (1); COMPRA DE VASOS DE PLASTICO DESECHABLES, ORDEN 3679.; FACTURAS: 14916 | $563.50 |
90614 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010219 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3752.; FACTURAS: 14915 | $2,702.50 |
90613 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010216 (1); CUATRO CAJAS DE HOJAS DE PAPEL BOND PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE CULTURA; FACTURAS: 91739 | $1,707.06 |
90611 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010213 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4208.; FACTURAS: 32888 | $4,477.18 |
90610 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010211 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4209.; FACTURAS: 32887 | $5,837.29 |
90609 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010208 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3251 Y 3577.; FACTURAS: R 241566, R 242605 | $7,900.50 |
90609 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010208 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3251 Y 3577.; FACTURAS: R 241566, R 242605 | $1,683.60 |
90608 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220010204 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO DEL 30 DE MAYO 2009 EN PLAZA DE LA BANDERA; FACTURAS: 3972 | $11,500.00 |
90607 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220010203 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE DEL 30 Y 31 DE MAYO 2009 EN RAMBLA CATALUÑA; FACTURAS: 3971 | $8,050.00 |
90606 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220010201 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3021.; FACTURAS: 33854 | $268.50 |
90605 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220010199 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3022.; FACTURAS: 33852 | $783.00 |
90604 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220010198 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 2489.; FACTURAS: 33835 | $213.33 |
90603 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010192 (1); SERVICIO DE DIGITALIZACION A MEDIOS MAGNETICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2372.; FACTURAS: 33579 | $643,439.44 |
90602 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220010189 (1); COMPRA DE LADRILLO DE LAMA RECOCIDO TIPO ADOBON, PARA RASTRO MPAL. ORDEN 4043.; FACTURAS: 2526 | $3,024.50 |
90601 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220010187 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, TALLER PATRIA, ORDEN 1972.; FACTURAS: G 84361 | $20,954.84 |
90600 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220010186 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 3659.; FACTURAS: A 38156 | $1,313.93 |
90599 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220010184 (1); COMPRA DE 4 JUEGOS DE DESARMADORES COMBINADOS, ORDEN 3335.; FACTURAS: A 36598 | $184.00 |
90598 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220010177 (1); COMPRA DE LLAVES ANGULAR 1/4 VUELTA 1/2" ALAMBRE RECOCIDO, CAZANGAS Y PALAS ORDEN 3191 Y 3871.; FACTURAS: A 2526, A 2571 | $8,848.10 |
90598 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220010177 (1); COMPRA DE LLAVES ANGULAR 1/4 VUELTA 1/2" ALAMBRE RECOCIDO, CAZANGAS Y PALAS ORDEN 3191 Y 3871.; FACTURAS: A 2526, A 2571 | $5,093.35 |
90597 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220010084 (1); COMPRA DE 4 REJILLAS PARA RASTRO MPAL. ORDEN, 4052.; FACTURAS: 5107 | $18,271.20 |
90595 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010076 (1); SERVICIO A SCANNER KODAK I1220, NECESARIO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 33446 | $6,601.00 |
90594 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220010074 (1); DOS ENFRIADORES DE AGUA PARA LA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 7576 | $3,998.00 |
90593 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220010068 (1); COMPRA DE 20 POSTE METALICO CONICO CIRCULAR, ORDEN 1939.; FACTURAS: 300919 | $69,575.00 |
90592 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220010067 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3271.; FACTURAS: 300349 | $1,617.02 |
90591 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220010066 (1); COMPRA DE CABLE TRAMO 5 MTS. ESTROBO, ORDEN 3684.; FACTURAS: 2097 | $11,040.00 |
90590 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220010057 (1); COMPRA DE TUBO P.V.C. ORDEN 3939.; FACTURAS: 0576 | $15,042.00 |
90589 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220010055 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3401.; FACTURAS: 7456, 7444 | $177,712.00 |
90588 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO | BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 220010053 (1); SERVICIO PROFESIONAL PARA REVISION DE DOCUMENTOS EN MATERIA CIVIL, ORDEN 3694.; FACTURAS: 016 | $11,500.00 |
90587 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220010049 (1); TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6, FACT.26647,26648, 26718, 26848,; FACTURAS: 26866 | $104,937.50 |
90586 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220010048 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICO, MES DE MAYO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7.; FACTURAS: 25183,25255, | $67,566.83 |
90585 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220010046 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3579.; FACTURAS: 21591 | $5,106.00 |
90584 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220010044 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 85329 | $21,049.60 |
90583 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220010043 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE MARZO 2009, ORDEN 5799 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 8912 | $977.50 |
90582 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220010041 (1); COMPRA DE 3 GATO DE PATIN Y 5 CANDADOS, ORDEN 3991.; FACTURAS: A 51092 | $1,063.48 |
90581 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220010040 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4023.; FACTURAS: A 51091 | $1,078.26 |
90580 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010038 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3914.; FACTURAS: 21716 | $7,607.25 |
90579 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010037 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3357.; FACTURAS: 21667 | $424.93 |
90578 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V..- CR 220010035 (1); COMPRA DE 14 CONECTORES, ORDEN 3264.; FACTURAS: 30991 | $453.68 |
90577 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220010034 (1); COCTEL DE GRAN GALA, ORDEN 4233.; FACTURAS: 1046 | $9,315.00 |
90576 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010033 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3753.; FACTURAS: B509713 | $5,313.00 |
90575 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010032 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4036.; FACTURAS: B509877 | $263.58 |
90574 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010030 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4146.; FACTURAS: B509884 | $167.15 |
90573 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. TURISMO | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010029 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3775.; FACTURAS: B509177 | $711.51 |
90572 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010027 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3911.; FACTURAS: B509167 | $7,615.42 |
90571 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010025 (1); COMPRA DE JABON EN POLVO, ORDEN 4110.; FACTURAS: B509882 | $766.59 |
90570 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE.- CR 220010019 (1); COMPRA DE 5 CINTURONES PARA LINIERO, ORDEN 2947.; FACTURAS: 3145 | $4,416.00 |
90569 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | AMEZCUA CISNEROS PEDRO | AMEZCUA CISNEROS PEDRO.- CR 220010016 (1); COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS, ORDEN 2985.; FACTURAS: 1191 | $5,996.10 |
90568 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010009 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4167.; FACTURAS: 32831 | $1,397.65 |
90567 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010008 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4168.; FACTURAS: 32830 | $2,691.72 |
90566 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010006 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3495.; FACTURAS: 32829 | $1,824.48 |
90565 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010005 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4166.; FACTURAS: 32803 | $1,360.11 |
90564 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010004 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4169.; FACTURAS: 32799 | $1,828.27 |
90563 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220010003 (1); DOS SILLAS OPERATIVA PARA EL DEPTO. ADMINISTRATIVO; FACTURAS: 4636 | $4,968.00 |
90562 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010002 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 3232.; FACTURAS: 32798 | $1,485.23 |
90561 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010000 (1); COMPRA DE ROLLOS PARA FAX, ORDEN 3229.; FACTURAS: 32718 | $245.50 |
90560 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220009999 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 3052.; FACTURAS: 32118 | $119.03 |
90559 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220009995 (1); COMPRA DE 70 LAMPARA DE MANO, ORDEN 3994.; FACTURAS: 8477 | $3,542.00 |
90558 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220009993 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3662.; FACTURAS: 8460 | $2,241.35 |
90557 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220009991 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, ORDEN 2893.; FACTURAS: 17127 | $648.43 |
90556 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220009990 (1); COMPRA DE TARJETA POSTAL IMPRESAS, ORDEN 2941.; FACTURAS: 17125 | $4,384.26 |
90555 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220009989 (1); COMPRA DE CINTA AISLANTE NEGRA, ORDEN 3918.; FACTURAS: 19524 | $517.50 |
90554 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009988 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACT,11563,11567,11568, 11542,; FACTURAS: 11562,561, 11565,564, 11569,571, 11548,540 | $289.80 |
90554 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009988 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACT,11563,11567,11568, 11542,; FACTURAS: 11562,561, 11565,564, 11569,571, 11548,540 | $289.80 |
90554 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009988 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACT,11563,11567,11568, 11542,; FACTURAS: 11562,561, 11565,564, 11569,571, 11548,540 | $289.80 |
90554 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009988 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACT,11563,11567,11568, 11542,; FACTURAS: 11562,561, 11565,564, 11569,571, 11548,540 | $289.80 |
90553 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220009984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3992.; FACTURAS: 1888 | $1,883.71 |
90552 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009983 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3754.; FACTURAS: 79119 | $13,910.77 |
90551 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009982 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, ORDEN 3388.; FACTURAS: 79102 | $1,987.33 |
90550 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009981 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, ORDEN 3602.; FACTURAS: 79101 | $4,237.98 |
90549 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VISITADURIA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009980 (1); COMPRA DE SERVILLETAS, ORDEN 2728.; FACTURAS: 78455 | $253.58 |
90548 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009979 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4039.; FACTURAS: 1000 | $2,079.92 |
90547 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009978 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3671.; FACTURAS: 979 | $5,993.36 |
90546 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220009977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3504.; FACTURAS: 59913 | $231.60 |
90546 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220009977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3504.; FACTURAS: 59913 | $2,277.40 |
90546 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220009977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3504.; FACTURAS: 59913 | $524.96 |
90545 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220009976 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3535, FACTURAS 59574, 59591 Y; FACTURAS: 59592 | $1,235.20 |
90545 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220009976 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3535, FACTURAS 59574, 59591 Y; FACTURAS: 59592 | $3,166.00 |
90545 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220009976 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3535, FACTURAS 59574, 59591 Y; FACTURAS: 59592 | $656.20 |
90544 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009973 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4086, FACTURAS 88806, 88807 Y; FACTURAS: 88808 | $2,878.60 |
90544 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009973 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4086, FACTURAS 88806, 88807 Y; FACTURAS: 88808 | $24,549.60 |
90544 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009973 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4086, FACTURAS 88806, 88807 Y; FACTURAS: 88808 | $2,817.80 |
90544 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009973 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4086, FACTURAS 88806, 88807 Y; FACTURAS: 88808 | $45,560.12 |
90543 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009955 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 2945.; FACTURAS: 276666 | $9,667.48 |
90542 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009900 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3624.; FACTURAS: 215065 | $50,617.25 |
90541 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009890 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS ORDEN DE COMPRA 4072; FACTURAS: 062 | $115,000.00 |
90540 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220009863 (1); COMPRA DE 1 ESCALERA CONVERTIBLE PLEGABLE TIPO TIJERA Y EXTENSION, ORDEN 3618.; FACTURAS: 0564 | $1,633.00 |
90539 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. RASTRO | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220009859 (1); COMPRA DE SOLDADORA GENERADORA, ORDEN 3667.; FACTURAS: 11825 | $49,450.00 |
90538 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. | IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V..- CR 220009826 (1); COMPRA DE 8 CASCO DE PROTECCION PARA RESCATE, ORDEN 2569.; FACTURAS: 21307 | $14,066.80 |
90537 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | VERIFICACION VEHICULAR | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220009808 (1); COMPRA DE 1 MULTIMETRO DIGITAL, ORDEN 1259.; FACTURAS: 5110 | $1,203.25 |
90536 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009779 (1); COMPRA DE 2 GABINETES CON PUERTAS Y CHAPA DE SEGURIDAD, ORDEN 3436.; FACTURAS: 6399 | $2,737.00 |
1476 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0869 (5); PAGO ESTIMACION 5 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 057 | $265.63 |
1476 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0869 (5); PAGO ESTIMACION 5 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 057 | $-79.69 |
1475 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0857 (5); PAGO ESTIMACION NO.2 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 054 | $296.29 |
1475 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0857 (5); PAGO ESTIMACION NO.2 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 054 | $-88.89 |
1474 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0856 (5); PAGO ESTIMACION NO.3 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 055 | $389.50 |
1474 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0856 (5); PAGO ESTIMACION NO.3 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 055 | $-116.85 |
1473 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0855 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 056 | $217.11 |
1473 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0855 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 056 | $-65.13 |
1472 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0853 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0886 | $276,284.95 |
1472 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0853 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0886 | $-82,885.48 |
1471 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0852 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0889 | $77,742.85 |
1471 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0852 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0889 | $-23,322.85 |
1470 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0841 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-EQP-CI-108/08; FACTURAS: 0295 | $1,687,824.11 |
1470 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0841 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-EQP-CI-108/08; FACTURAS: 0295 | $-506,347.23 |
1469 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB0825 (5); PAGO DE LA EST.5 OPG-R33-PAV-CI-047/08; FACTURAS: 2981 | $184,235.34 |
1469 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB0825 (5); PAGO DE LA EST.5 OPG-R33-PAV-CI-047/08; FACTURAS: 2981 | $-55,270.60 |
1468 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB0824 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-PA-CI-047/08; FACTURAS: 2980 | $39,944.72 |
1468 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB0824 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-PA-CI-047/08; FACTURAS: 2980 | $-11,983.42 |
1467 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0815 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 052 | $312,350.19 |
1467 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0815 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 052 | $-93,705.06 |
1466 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0813 (5); PAGO DE LA EST.6 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0312 | $17,571.53 |
1466 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0813 (5); PAGO DE LA EST.6 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0312 | $-5,271.46 |
1465 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0802 (5); PAGO DE LA EST.5 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0311 | $20,422.39 |
1465 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0802 (5); PAGO DE LA EST.5 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0311 | $-6,126.72 |
1464 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB0676 (5); PAGO DE LA EST. 3FIN. OPG-R33-IHS-AD-082/08; FACTURAS: 927 | $123,510.66 |
1464 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB0676 (5); PAGO DE LA EST. 3FIN. OPG-R33-IHS-AD-082/08; FACTURAS: 927 | $-49,082.91 |
32 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V. | BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V..- CR OPB0850 (17); COMPRA DE VEHICULO PARA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA RAMO 33; FACTURAS: 14785 | $278,929.99 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6120 | CONSTRUCCION DE PLAZAS Y JARDINES | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0847 (17); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 621 | $1,034,724.75 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6120 | CONSTRUCCION DE PLAZAS Y JARDINES | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0847 (17); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 621 | $-310,417.42 |
30 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. | ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V..- CR OPB0832 (17); COMPRA VEHIC. PARA SER UTILIZADO EN SUPERV. Y CONTROL DE OBRAS R33; FACTURAS: 34851 | $243,499.85 |
29 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACONT S.A. DE C.V. | ACONT S.A. DE C.V..- CR OPB0806 (17); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-009/09; FACTURAS: 1817 | $410,115.82 |
29 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACONT S.A. DE C.V. | ACONT S.A. DE C.V..- CR OPB0806 (17); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-009/09; FACTURAS: 1817 | $-123,034.75 |
187302 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 888, 882, 879, 863, 877, 862, 886, 880 | $1,035.00 |
187302 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 888, 882, 879, 863, 877, 862, 886, 880 | $1,150.00 |
187302 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 888, 882, 879, 863, 877, 862, 886, 880 | $575.00 |
187302 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 888, 882, 879, 863, 877, 862, 886, 880 | $575.00 |
187302 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 888, 882, 879, 863, 877, 862, 886, 880 | $920.00 |
187302 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 888, 882, 879, 863, 877, 862, 886, 880 | $172.50 |
187302 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 888, 882, 879, 863, 877, 862, 886, 880 | $345.00 |
187302 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 888, 882, 879, 863, 877, 862, 886, 880 | $690.00 |
187302 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 888, 882, 879, 863, 877, 862, 886, 880 | $517.50 |
187301 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220847 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 15 | $2,300.00 |
187300 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24220846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2940, 2951, 2952, 2950, 2942 | $0.01 |
187300 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24220846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2940, 2951, 2952, 2950, 2942 | $1,320.20 |
187300 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24220846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2940, 2951, 2952, 2950, 2942 | $11,021.59 |
187300 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24220846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2940, 2951, 2952, 2950, 2942 | $672.75 |
187300 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24220846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2940, 2951, 2952, 2950, 2942 | $1,377.70 |
187297 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220010210 (1); SERVICIO DE 4 PRESENTACIONES DE LUIS DELGADILLO MES DE JUNIO 2009, ORDEN 4019.; FACTURAS: 0212 | $41,071.42 |
187296 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220010202 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO DEL 21 DE MAYO 2009 EN LARVA; FACTURAS: 385 | $11,500.00 |
187295 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220010200 (1); DOS PRESENTACIONES D/SHOW D/LUIS DELGADILLO E/COL.S/MIGUEL D/MEZQUITAN,EL SANTUARIO D/30 DE MAYO 09.; FACTURAS: 206 | $8,400.00 |
187294 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220010196 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO EL 31/05/2009 EN LA EXPLANADA DEL EXPIATORIO, FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 388 | $11,500.00 |
187293 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VERGARA MORA MARIA BLANCA | VERGARA MORA MARIA BLANCA.- CR 220010194 (1); RENTA DE CAMERINO 6X6 PARA EVENTO CULTURAL EL 23/05/2009 EN PLAZA MEXICALTZINGO; FACTURAS: 0393 | $1,725.00 |
187292 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLORES CABEZA LUIS | FLORES CABEZA LUIS.- CR 220010190 (1); PRESENTACION MUSICAL DE LOS GRUPOS LUIS FLORES Y CUBENX EN EL ANDADOR ESCORZA DEL 30 DE MAYO 2009; FACTURAS: 0325 | $11,500.00 |
187291 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220010188 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO TRES COLORES EN EL ANDADOR ESCORZA DEL 31 DE MAYO 2009; FACTURAS: 011 | $5,750.00 |
187290 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220010185 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 31 DE MAYO 2009 P/FESTEJO DEL DIA DE LAS MARDES; FACTURAS: 002 | $11,500.00 |
187289 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V. | MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V..- CR 220010183 (1); COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO, PARA PARQUES Y JARDINES ORDEN, 3936.; FACTURAS: B 64314 | $100.75 |
187288 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PEREZ ARELLANO BERTHA ALICIA | PEREZ ARELLANO BERTHA ALICIA.- CR 220010182 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIOS DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO | $544.00 |
187287 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA GARCIA CELIA | GARCIA GARCIA CELIA.- CR 220010180 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE EXHUNACION Y REINHUMACION DEL CADAVER DE ELVIRA CORTES SILVA; FACTURAS: RECIBO | $526.00 |
187286 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ESTRADA MARTINEZ RICARDO | ESTRADA MARTINEZ RICARDO.- CR 220010179 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN 2293, POR EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA.; FACTURAS: 0022 | $163,944.00 |
187285 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BIMBO, S.A. DE C.V. | BIMBO, S.A. DE C.V..- CR 220010176 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO DE MULTAS VARIAS; FACTURAS: RECIBO | $2,207.12 |
187284 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. | EL ARTE DE LOS TITERES, A.C..- CR 220010064 (1); SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS EL ARTE DE LOS TITERES, ORDEN 2743.; FACTURAS: 0313 | $100,000.00 |
187283 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO.- CR 220010062 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA EN MOLDURAS DE YESO; FACTURAS: 2436 | $11,040.00 |
187282 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220010012 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO P/INHIBIR EL DESARROLLO DE MALEZA Y PASTO, ORDEN 3844 Y 2857.; FACTURAS: 0073, 0076 | $40,848.00 |
187282 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220010012 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO P/INHIBIR EL DESARROLLO DE MALEZA Y PASTO, ORDEN 3844 Y 2857.; FACTURAS: 0073, 0076 | $29,307.30 |
187281 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220009965 (1); SERVICIO DEL MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS GENERADOS DE ABRIL 2009, ORDEN 4.; FACTURAS: 36518 | $56,523.65 |
187280 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SISTEMAS | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220009837 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMARTICA MAYO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 279.; FACTURAS: 308 | $14,807.62 |
187278 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220010272 (1); PORTA ROTAFOLIO EN ACERO TUBULAR, PAQUETES DE 42 LONAS CADA UNO; FACTURAS: 1755 | $2,490.90 |
187277 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLETES SANTILLAN VLADIMIR ARISTIDES | FLETES SANTILLAN VLADIMIR ARISTIDES.- CR 220010269 (1); ESPECTACULO MUSICAL D/GRUPO AFRO BROUTHERS DEL 31 DE MAYO 2009 P/EL ANIVERSARIO D/RADIO UNIVERSIDAD; FACTURAS: 218 | $9,775.00 |
187276 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MARTINEZ SANTANA Y MICHEL MARTHA GUADALUPE | MARTINEZ SANTANA Y MICHEL MARTHA GUADALUPE.- CR 220010261 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO COCKTAIL DEL 31 DE MAYO 2009 EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 111 | $3,450.00 |
187275 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AREVALO GOMEZ JORGE | AREVALO GOMEZ JORGE.- CR 220010260 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: RECIBO | $1,398.00 |
187273 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | F.C. ATLAS, A.C. | F.C. ATLAS, A.C..- CR 220010253 (1); DEVOLUCION P/EL PAGO INDEBIDO D/ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/EL PARTIDO ATLAS VS PACHUCA D/09 MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO | $68,655.00 |
187272 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BRISEÑO GUERRA ANTONIO | BRISEÑO GUERRA ANTONIO.- CR 220010230 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 65542-4 POR EL AÑO 2009; FACTURAS: RECIBO | $3,693.96 |
187270 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010079 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19803, 19830, 19831, 19798, 19797, 19796, 19801, 19799 | $3,060.00 |
187270 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010079 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19803, 19830, 19831, 19798, 19797, 19796, 19801, 19799 | $2,253.00 |
187270 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010079 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19803, 19830, 19831, 19798, 19797, 19796, 19801, 19799 | $2,253.00 |
187270 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010079 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19803, 19830, 19831, 19798, 19797, 19796, 19801, 19799 | $2,812.00 |
187270 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010079 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19803, 19830, 19831, 19798, 19797, 19796, 19801, 19799 | $1,126.00 |
187270 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010079 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19803, 19830, 19831, 19798, 19797, 19796, 19801, 19799 | $2,232.00 |
187270 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010079 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19803, 19830, 19831, 19798, 19797, 19796, 19801, 19799 | $2,811.00 |
187270 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010079 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19803, 19830, 19831, 19798, 19797, 19796, 19801, 19799 | $2,812.00 |
187269 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220010036 (1); 1 STAND PARA EL CONGRESO DE EMPRENDEDORES DEL ARTE, LA CULTURA Y EL TURISMO, ORDEN 3944.; FACTURAS: A 15686 | $29,535.20 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $1,930.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $224.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $984.69 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $931.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $308.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $807.30 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $46.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $85.60 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $149.10 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $541.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $299.50 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $32.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $400.04 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $428.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $160.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $504.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $830.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $850.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $678.50 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $183.60 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $838.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $299.50 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $490.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $106.95 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $1,265.00 |
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187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $1,393.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $199.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $311.98 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $93.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $240.18 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $57.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $85.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $168.00 |
187268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 | $458.16 |
187267 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220010022 (1); COMPRA DE 5 TRAPEADOR HILO DE ALGODON, ORDEN 4078.; FACTURAS: 6800 | $288.08 |
187266 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C..- CR 220009970 (1); CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FINIQUITO DE LA ORDEN 1633.; FACTURAS: 0318 | $44,800.00 |
187265 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | CLIMATIZACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CLIMATIZACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009968 (1); DOS MINI SPLIT PARA LAS OFICINAS ADMVAS. DE LA UND. MED. DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 1014 | $9,729.00 |
187264 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER | HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220009964 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 021 | $3,162.50 |
187263 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PANTEONES | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220009931 (1); COMPRA DE 1 ESCRITORIO TIPO GRAPA Y MUEBLE PARA COMPUTADORA, ORDEN 3514.; FACTURAS: 6092 | $3,783.50 |
187262 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220009930 (1); COMPRA DE 3 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS T/OFICIO, ORDEN 3517.; FACTURAS: 6089 | $5,140.50 |
187261 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CORTEZ GUDIÑO GILBERTO | CORTEZ GUDIÑO GILBERTO.- CR 220009915 (1); COMPRA DE 10 VENTILADORES DE TECHO, ORDEN 3703.; FACTURAS: 519 | $6,785.00 |
187260 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIR. ADMINISTRACION | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220009895 (1); ESCENARIO PARA LA UNIDAD PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 727 | $30,549.75 |
187259 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PROMETRIC DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PROMETRIC DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009862 (1); COMPRA DE 2 ODOMETROS, DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA, ORDEN 3306.; FACTURAS: 15546 | $1,932.00 |
187258 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220009841 (1); COMPRA DE ANAQUELES, ORDEN 3563, 3564 Y 3565.; FACTURAS: 4171, 4172, 4173 | $15,672.20 |
187258 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220009841 (1); COMPRA DE ANAQUELES, ORDEN 3563, 3564 Y 3565.; FACTURAS: 4171, 4172, 4173 | $15,672.20 |
187258 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220009841 (1); COMPRA DE ANAQUELES, ORDEN 3563, 3564 Y 3565.; FACTURAS: 4171, 4172, 4173 | $5,117.50 |
187257 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | VERIFICACION VEHICULAR | STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V. | STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220009731 (1); PANTALONES Y PARES DE BOTAS PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 1000 | $52,262.90 |
174 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0848 (16); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 765 | $127,793.92 |
174 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0848 (16); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 765 | $-38,338.18 |
173 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0845 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-005/09; FACTURAS: 0861 | $1,947,176.98 |
173 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0845 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-005/09; FACTURAS: 0861 | $-584,153.09 |
187255 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | DIAZ MAGALLANES GUADALUPE | DIAZ MAGALLANES GUADALUPE.- CR 220009860 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA, PARCIALLIDAD DE LA ORDEN 3693.; FACTURAS: 0007 | $10,952.38 |
187254 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220009829 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3762.; FACTURAS: 010 | $11,500.00 |
187252 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESCLEROSIS MULTIPLE JALISCO, A.C. | ESCLEROSIS MULTIPLE JALISCO, A.C..- CR 220009985 (1); ESCLEROSIS MULTIPLE JALISCO, A.C. APOYO DE COMPRA DE EQUIPO PARA REHABILITACION; FACTURAS: 441 | $48,800.00 |
187251 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0808 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0230 | $714,135.60 |
187251 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0808 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0230 | $-214,240.68 |
187250 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0786 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-024/09; FACTURAS: 064 | $24,712.41 |
187250 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0786 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-024/09; FACTURAS: 064 | $-7,413.72 |
187248 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 08 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: CB488251, CIN0335, 5980, ZF23349 | $60.96 |
187248 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 08 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: CB488251, CIN0335, 5980, ZF23349 | $414.90 |
187248 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 08 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: CB488251, CIN0335, 5980, ZF23349 | $195.80 |
187248 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 08 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: CB488251, CIN0335, 5980, ZF23349 | $6,067.36 |
187248 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 08 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: CB488251, CIN0335, 5980, ZF23349 | $379.47 |
187247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 | $517.50 |
187247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 | $204.00 |
187247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 | $1,850.90 |
187247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 | $170.00 |
187247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 | $200.00 |
187247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 | $317.40 |
187247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 | $592.30 |
187247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 | $362.00 |
187247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 | $439.89 |
187247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 | $179.26 |
187247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 | $227.98 |
187247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 | $1,305.03 |
187247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 | $130.00 |
187247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 | $250.00 |
187247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 | $247.00 |
187247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 | $416.12 |
187247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 | $514.14 |
187246 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220010366 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA TESORERIA MPAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 012 | $21,131.66 |
187245 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220010214 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
187244 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOTA CORONA LEOPOLDO | MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220010212 (1); ASILIMADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. DE ESTEMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
187243 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220010206 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
187242 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEDINA SERVIN MARISOL | MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220010205 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE JUNIO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $194.41 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $96.60 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $100.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $120.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $180.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $10.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $10.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $84.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $56.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $71.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $234.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $455.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $95.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $18.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $5,750.00 |
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187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $143.42 |
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187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $67.07 |
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187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $224.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $87.74 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $289.80 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $50.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $126.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $204.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $455.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $193.41 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $227.88 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $680.02 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $613.65 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $209.79 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $195.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $455.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $1,150.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $26.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $18.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $67.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $230.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $1,695.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $149.00 |
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187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $57.00 |
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187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $31.00 |
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187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $50.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $117.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $130.00 |
187241 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 | $50.00 |
187240 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010072 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO PROFUNDO DE LIMPIEZA POR CONTINGENCIA DEL VIRUS H1N1; FACTURAS: 0075 | $11,500.00 |
187239 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MICHEL RANGEL IRMA YOLANDA | MICHEL RANGEL IRMA YOLANDA.- CR 220010071 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009, DECRETO NO.22635/LVIII/09, FINCAS AFECTADAS; FACTURAS: RECIBO | $433.50 |
187238 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MEDINA IÑIGUEZ GUILLERMO | MEDINA IÑIGUEZ GUILLERMO.- CR 220010069 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009, DECRETO NO. 22635/LVIII/09, FINCA AFECTADAS; FACTURAS: RECIBO | $911.00 |
187237 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220010065 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS, SEXTO PAGO DEL SUBSIDIO AUTORIZADO PARA EL 2009; FACTURAS: A 1601 | $176,723.00 |
187235 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN GARCIA VALENTE | GUZMAN GARCIA VALENTE.- CR 220010050 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009, DECRETO 22635/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $521.00 |
187234 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220010010 (1); SERVICIO DE CARPINTERIA EN DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 0315 | $10,996.30 |
187233 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V. | SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V..- CR 220010007 (1); ADECUACIONES REALIZADAS EN LA UND. ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 1548 | $3,680.00 |
187232 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIOS CASTRO GUSTAVO | RIOS CASTRO GUSTAVO.- CR 220009998 (1); SE REMITE REOLUCION DEFINITIVA EXP DJM/DJCT/RP/029/2009; FACTURAS: OFICIO | $13,761.66 |
187231 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220009996 (1); CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA FILMAR LO INEFABLE, SUBSIDO POR JUNIO 2009; FACTURAS: 1009 | $34,500.00 |
187230 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220009986 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION GRAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 7120, 7125, 7129 | $3,162.50 |
187230 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220009986 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION GRAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 7120, 7125, 7129 | $6,244.50 |
187230 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220009986 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION GRAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 7120, 7125, 7129 | $1,150.00 |
187229 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | LEDEZMA RUAN ARTURO | LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220009954 (1); COMPRA DE 1 TONELADA DE YESO Y 40 MTS. DE GRAVA, ORDEN 3979.; FACTURAS: 13822 | $7,923.50 |
187228 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LEDEZMA RUAN ARTURO | LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220009953 (1); COMPRA DE 1 BOILER Y 2 CUELLO DE CERA PARA W.C. ORDEN 3350.; FACTURAS: 13756 | $1,146.09 |
187227 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220009919 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A RASTRO MPAL. ABRIL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1171.; FACTURAS: 15989 | $6,900.00 |
187226 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009916 (1); COMPRA DE 50 PARES DE GUANTE INDUSTRIAL, ORDEN 3314.; FACTURAS: 25551 | $1,610.00 |
187225 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V. | DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V..- CR 220009902 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BIMESTRAL POR ABR. 2009; FACTURAS: 195362, 195363, 195365 | $1,723.80 |
187225 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V. | DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V..- CR 220009902 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BIMESTRAL POR ABR. 2009; FACTURAS: 195362, 195363, 195365 | $2,631.06 |
187225 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V. | DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V..- CR 220009902 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BIMESTRAL POR ABR. 2009; FACTURAS: 195362, 195363, 195365 | $1,808.33 |
187224 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 220009893 (1); SERVICIO DE TOLDO PARA LA FERIA DEL LIBRO 2009 DEL 31 DE MAYO AL 14 DE JUNIO EN PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 0170 | $43,827.65 |
187223 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 | $9,200.00 |
187223 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 | $9,200.00 |
187223 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 | $9,200.00 |
187223 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 | $9,200.00 |
187223 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 | $9,200.00 |
187223 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 | $9,200.00 |
187223 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 | $9,200.00 |
187223 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 | $9,200.00 |
187223 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 | $9,200.00 |
187223 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 | $9,200.00 |
187222 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220009247 (1); PAGO DE FUNDAS PARA PISTOLAS ENTREGADA A LOS COMANDANTES DE LA CORPORACION, D.A./1083/2009.; FACTURAS: 4030 | $4,416.00 |
187221 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ITESO, A.C. | ITESO, A.C..- CR 220005205 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, ORDEN 6718 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 61593 A | $61,824.00 |
187220 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ITESO, A.C. | ITESO, A.C..- CR 220003028 (1); DIPLOMADO EN PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS, DEPTO. DE CAPACITACION; FACTURAS: 59804 | $22,560.32 |
187219 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BC45925, 6305, 138715, 0737, 119839, 5499, 12775 | $116.40 |
187219 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BC45925, 6305, 138715, 0737, 119839, 5499, 12775 | $210.00 |
187219 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BC45925, 6305, 138715, 0737, 119839, 5499, 12775 | $1,827.12 |
187219 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BC45925, 6305, 138715, 0737, 119839, 5499, 12775 | $850.00 |
187219 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BC45925, 6305, 138715, 0737, 119839, 5499, 12775 | $88.00 |
187219 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BC45925, 6305, 138715, 0737, 119839, 5499, 12775 | $501.00 |
187219 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BC45925, 6305, 138715, 0737, 119839, 5499, 12775 | $945.00 |
187217 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V..- CR OPB0842 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-CI-024/09; FACTURAS: 003 | $2,736,494.84 |
187216 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Córdova España Mario | CÓRDOVA ESPAÑA MARIO.- CR OPB0823 (1); PAGO EST. 2 OPG CPU-EYP-AD-022/08; FACTURAS: 0278 | $41,400.00 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $99.96 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $277.73 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $531.30 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $403.65 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $400.20 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $672.00 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $264.00 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $204.70 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $957.49 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $287.50 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $181.80 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $325.00 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $420.62 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $1,211.47 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $52.55 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $387.00 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $432.00 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $112.00 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $686.00 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $1,007.88 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $1,972.00 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $201.40 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $50.00 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $552.00 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $80.00 |
187215 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, | $768.02 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $66.00 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $126.50 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $805.00 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $230.00 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $805.00 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $368.00 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $63.00 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $920.00 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $1,265.00 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $1,840.00 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $805.00 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $1,265.00 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $71.84 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $193.00 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $34.06 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $66.00 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $460.00 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $124.00 |
187214 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 | $438.53 |
187213 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5108 | $1,150.00 |
187212 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21178 | $4,389.98 |
187211 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2183, 2179, 2178, 2177 | $1,006.02 |
187211 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2183, 2179, 2178, 2177 | $2,441.17 |
187211 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2183, 2179, 2178, 2177 | $1,391.05 |
187211 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2183, 2179, 2178, 2177 | $2,095.00 |
187208 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3405 | COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V..- CR 220009969 (1); COMISIONES POR COBROS DEL PREDIAL DEL MPIO. DE GDL. EN TIENDAS CORRESPONDIENTES POR ABR. 2009; FACTURAS: 11205 | $1,271.90 |
187207 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | CLIMATIZACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CLIMATIZACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009967 (1); INSTALACION DE DOS MINI SPLIT EN OFICINAS ADMVA. DE LA UND. MED DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 1015 | $6,267.50 |
187206 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220009892 (1); BOLSA, FRANELA PARA PREVENCION Y CONTROL AMB.; FACTURAS: 400918 | $140.65 |
187205 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ELECTRICA AB, S.A. DE C.V. | ELECTRICA AB, S.A. DE C.V..- CR 220009887 (1); COMPRA DE CINTA AISLANTE, ORDEN 3887.; FACTURAS: 207838 | $3,392.50 |
187204 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 09 | BAEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ | BAEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220009882 (1); HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 119 | $657.80 |
187203 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009878 (1); HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES Y COORDINACIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 6451 | $966.00 |
187202 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | URIBE LEON JUAN CARLOS | URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220009858 (1); COMPRA DE ACEITE PARA MOP, ORDEN 4123.; FACTURAS: 7921 | $1,725.00 |
187201 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | TRIPLAY Y MADERAS FINAS DE ATEMAJAC, S.A. DE C.V. | TRIPLAY Y MADERAS FINAS DE ATEMAJAC, S.A. DE C.V..- CR 220009843 (1); COMPRA DE TRIPLAY CAOBILLA, MULTIPLAY CAOBILLA Y MADERA DE PINO, PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3975.; FACTURAS: 40314 | $30,902.23 |
187200 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220009824 (1); COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS, ORDEN 3683.; FACTURAS: AA 092665 | $6,431.95 |
187199 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V..- CR 220009796 (1); COMPRA DE 3,000 DIPLOMAS, PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION, ORDEN 3309.; FACTURAS: 0613 | $3,217.13 |
187198 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V..- CR 220009710 (1); CAMISAS Y BLUSAS PARA ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 0433 | $26,933.00 |
187197 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5106 | EQUIPO DE INTENDENCIA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL | DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL.- CR 220009708 (1); SOPLADORA Y TRITURADORA PARA BIBLIOT. Y CENTROS CULT.; FACTURAS: 2275 | $3,450.00 |
187196 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220009689 (1); DIPLOMADO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL ESTATAL Y MPAL. PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 6219,6220 | $12,558.00 |
187195 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ SERRATOS JORGE ALEJANDRO | RODRIGUEZ SERRATOS JORGE ALEJANDRO.- CR 220009446 (1); DISEÑO DEL LIBRO PAGINAS DE HISTORIA DE GUADALAJARA DE JESUS GOMEZ FREGOSO; FACTURAS: 560 | $11,500.00 |
90535 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB0839 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1770 | $702,955.16 |
90535 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB0839 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1770 | $-210,886.55 |
90534 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0838 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-100/09; FACTURAS: 622 | $432,331.83 |
90533 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KIPER S.A DE C.V. | KIPER S.A DE C.V..- CR OPB0835 (1); PAGO ESTIMACION 2 DSM-MPAV-RM-CI-006/08; FACTURAS: 2112 | $1,370,162.18 |
90533 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KIPER S.A DE C.V. | KIPER S.A DE C.V..- CR OPB0835 (1); PAGO ESTIMACION 2 DSM-MPAV-RM-CI-006/08; FACTURAS: 2112 | $-411,048.65 |
90532 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0820 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0483 | $1,016,926.29 |
90532 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0820 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0483 | $-305,077.89 |
90531 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0819 (1); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0484 | $220,241.70 |
90531 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0819 (1); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0484 | $-66,072.51 |
90530 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0814 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 408 | $1,717,200.77 |
90530 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0814 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 408 | $-515,160.23 |
90529 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | REVIVAL S.A. DE C.V. | REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB0812 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP.AD.285/08; FACTURAS: 0668 | $366,561.90 |
90529 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | REVIVAL S.A. DE C.V. | REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB0812 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP.AD.285/08; FACTURAS: 0668 | $-109,968.57 |
90528 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0804 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-029/09; FACTURAS: 1467 | $516,397.74 |
90528 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0804 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-029/09; FACTURAS: 1467 | $-154,919.32 |
90527 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V.- CR OPB0680 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-CPU-EYP-AD-039/08; FACTURAS: 2039 | $48,624.20 |
90527 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V.- CR OPB0680 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-CPU-EYP-AD-039/08; FACTURAS: 2039 | $-14,587.26 |
90526 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29722, 29721 | $868.25 |
90526 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29722, 29721 | $483.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $280.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $3,622.50 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $305.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $13.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $213.44 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,625.30 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $13.80 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $99.48 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $5.20 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $13.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $38.85 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $133.70 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $82.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $402.50 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $189.45 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $862.50 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $556.60 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $80.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,955.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $13.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $117.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $352.70 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $322.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,022.35 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $207.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,667.50 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $182.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $142.07 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $35.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $154.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $782.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $203.46 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,403.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $264.50 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $44.30 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $13.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $279.70 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $9.60 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $500.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $13.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $176.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $161.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,573.78 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $16.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $50.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,575.50 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $54.15 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $90.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $13.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $139.40 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $132.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $199.80 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $34.50 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $560.04 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $41.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $55.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $143.90 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $310.73 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,249.56 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,249.56 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $13.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $520.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $753.25 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $270.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $213.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $57.50 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $71.84 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $25.92 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $803.85 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $176.15 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $143.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $325.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $229.10 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $240.12 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,066.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $323.15 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $30.40 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $541.77 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $53.70 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $185.90 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $114.88 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $309.98 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $26.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $405.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $410.88 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $150.70 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $57.50 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $244.51 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $108.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,897.50 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $805.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $273.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $72.70 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $54.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $74.20 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $13.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $69.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $92.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $117.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,997.50 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $103.04 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $230.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $176.09 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $362.25 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,049.40 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $122.50 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,220.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,850.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $169.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $97.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $20.30 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $207.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $364.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $210.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $13.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $289.41 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $7.30 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $99.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,987.50 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,437.50 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $275.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $113.99 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $57.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $403.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $13.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $280.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,989.96 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $299.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $87.16 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $491.97 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $119.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,978.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $442.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $239.20 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $89.54 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $216.21 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $247.37 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,954.63 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $370.74 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $19.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,079.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $170.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $283.40 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $93.70 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $1,505.35 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $100.00 |
90525 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 | $300.00 |
90524 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220886 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11151, 11160 | $2,075.75 |
90524 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220886 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11151, 11160 | $1,270.17 |
90523 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220885 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10937, 11010, 11038, 11103 | $968.64 |
90523 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220885 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10937, 11010, 11038, 11103 | $362.25 |
90523 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220885 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10937, 11010, 11038, 11103 | $703.03 |
90523 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220885 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10937, 11010, 11038, 11103 | $3,254.98 |
90522 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220884 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1606, 1619, 1672, 1674, 1679, 1680 | $1,725.00 |
90522 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220884 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1606, 1619, 1672, 1674, 1679, 1680 | $8,957.92 |
90522 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220884 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1606, 1619, 1672, 1674, 1679, 1680 | $11,102.11 |
90522 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220884 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1606, 1619, 1672, 1674, 1679, 1680 | $2,943.43 |
90522 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220884 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1606, 1619, 1672, 1674, 1679, 1680 | $2,723.20 |
90522 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220884 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1606, 1619, 1672, 1674, 1679, 1680 | $4,021.55 |
90521 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 123660, 78044, 123780, 78056 | $1,099.40 |
90521 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 123660, 78044, 123780, 78056 | $273.70 |
90521 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 123660, 78044, 123780, 78056 | $23.00 |
90521 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 123660, 78044, 123780, 78056 | $2,122.90 |
90520 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220881 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2369, 2365 | $10,958.89 |
90520 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220881 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2369, 2365 | $10,958.89 |
90519 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 | $1,824.27 |
90519 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 | $1,794.00 |
90519 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 | $1,769.06 |
90519 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 | $345.00 |
90519 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 | $1,931.86 |
90519 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 | $1,296.26 |
90519 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 | $621.62 |
90519 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 | $86.25 |
90519 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 | $1,517.86 |
90519 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 | $1,064.33 |
90519 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 | $1,256.90 |
90519 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 | $1,767.69 |
90519 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 | $1,792.06 |
90519 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 | $763.93 |
90519 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 | $956.72 |
90519 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 | $1,807.09 |
90518 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010028 (1); INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN EL EDIFICIO DE PROVEEDURIA; FACTURAS: 11365 | $10,752.50 |
90517 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010026 (1); SERVICIO DE REUBICACION DE CONTACTOS DEL AREA DE SISTEMAS EN SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 11373 | $9,717.50 |
90516 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010023 (1); SERVICIO DE EMERGENCIA A PLANTA ELECTRICA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 11368 | $5,750.00 |
90515 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010021 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONEXCION A AIRE ACONDICIONADO EN LA UND. REFORMA; FACTURAS: 11369 | $8,625.00 |
90514 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010018 (1); INSTALACION DE SUPRESOR DE TRANSITORIOS PARA DIRECCION DE PROVEEDURIA; FACTURAS: 11367 | $9,489.80 |
90513 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220010015 (1); FABRICACION DE DUCTO, TRABAJO REALIZADO EN OFICINA DE SINIESTROS EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 511 | $2,645.00 |
90512 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220009994 (1); CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE DE GDL. SUBSIDIO POR JUNIO 2009; FACTURAS: 22873 | $6,302,057.58 |
90511 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220009987 (1); MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO ARCHIVO DE CONTABILIDAD Y DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 5104 | $8,152.00 |
90510 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CULTURA | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220009959 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE CULTURA, ORDEN 3797.; FACTURAS: B 26297 | $699.66 |
90509 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220009958 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2994, 3360, 3359 Y 3591.; FACTURAS: 1947, 1951, 1952, 1958 | $1,187.95 |
90509 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220009958 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2994, 3360, 3359 Y 3591.; FACTURAS: 1947, 1951, 1952, 1958 | $478.40 |
90509 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220009958 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2994, 3360, 3359 Y 3591.; FACTURAS: 1947, 1951, 1952, 1958 | $1,380.00 |
90509 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220009958 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2994, 3360, 3359 Y 3591.; FACTURAS: 1947, 1951, 1952, 1958 | $1,187.95 |
90508 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MOTOROLA DE MEXICO, S.A. | MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 220009956 (1); SERVICIO DE MANTTO. PARA CABINA DE POLICIA MES ABRIL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7348 ADEFAS 2008.; FACTURAS: PS 26004 | $112,756.82 |
90507 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220009951 (1); COMPRA DE COLLARIN HIDRAULICO, TALLER PATRIA, ORDEN 4069.; FACTURAS: 18620 | $9,871.60 |
90506 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220009944 (1); COMPRA DE 15 CEPÌLLO C/MANGO LARGO, ORDEN 2675.; FACTURAS: 17615 | $362.25 |
90505 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220009942 (1); COMPRA DE 60 CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO DE PVC COLOR NARANJA, ORDEN 3903.; FACTURAS: P 5483 | $10,902.00 |
90504 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009939 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 523452, 01 523743, 01 523744, 01 524252, 01 524253, 01 524290 | $30,640.26 |
90504 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009939 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 523452, 01 523743, 01 523744, 01 524252, 01 524253, 01 524290 | $71,386.14 |
90504 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009939 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 523452, 01 523743, 01 523744, 01 524252, 01 524253, 01 524290 | $24,253.50 |
90504 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009939 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 523452, 01 523743, 01 523744, 01 524252, 01 524253, 01 524290 | $54,564.91 |
90504 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009939 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 523452, 01 523743, 01 523744, 01 524252, 01 524253, 01 524290 | $40,422.50 |
90504 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009939 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 523452, 01 523743, 01 523744, 01 524252, 01 524253, 01 524290 | $15,320.13 |
90503 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009935 (1); COMPRA DE THINNER ESTANDAR, RODILLOS Y EXTENSION DE PLATICO PARA DIR. DE PANTEONES, ORDEN 2929.; FACTURAS: 01 522511 | $3,277.90 |
90502 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009934 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3343 Y 3597.; FACTURAS: 947, 983 | $1,424.58 |
90502 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009934 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3343 Y 3597.; FACTURAS: 947, 983 | $441.55 |
90501 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009933 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3610.; FACTURAS: 980 | $1,592.76 |
90500 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009932 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3177.; FACTURAS: 944 | $1,355.85 |
90499 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220009928 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3940.; FACTURAS: 0528 | $5,755.76 |
90498 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220009927 (1); COMPRA DE 12 PZA. DE PERA SAPO RIGIDA, ORDEN 3333.; FACTURAS: 0505 | $72.86 |
90497 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009925 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CURITAS, ORDEN 3828 Y 3818.; FACTURAS: 24662, 24663 | $258.75 |
90497 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009925 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CURITAS, ORDEN 3828 Y 3818.; FACTURAS: 24662, 24663 | $80.00 |
90496 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220009923 (1); COMPRA DE CUCHARAS PARA ALBAÑIL Y EXTRACTOR DE POLEAS, ORDEN 3660.; FACTURAS: 112696 | $230.46 |
90495 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009922 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3116.; FACTURAS: 5842 | $3,364.90 |
90494 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1566 Y 3236.; FACTURAS: 5819, 5825 | $454.25 |
90494 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1566 Y 3236.; FACTURAS: 5819, 5825 | $206.08 |
90493 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220009917 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4088.; FACTURAS: 45987,46032 | $2,238.80 |
90493 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220009917 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4088.; FACTURAS: 45987,46032 | $12,552.20 |
90493 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220009917 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4088.; FACTURAS: 45987,46032 | $19,863.56 |
90492 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220009914 (1); COMPRA DE CERCHA METALICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937.; FACTURAS: 218, 220 | $16,387.50 |
90492 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220009914 (1); COMPRA DE CERCHA METALICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937.; FACTURAS: 218, 220 | $16,387.50 |
90491 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220009912 (1); COMPRA DE VASOS DESECHABLES, ORDEN 3154.; FACTURAS: 4198 | $269.79 |
90490 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220009911 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3117.; FACTURAS: 4197 | $620.80 |
90489 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220009910 (1); COMPRA DE PAÑUELOS DESECHABLES, ORDEN 2830.; FACTURAS: 4196 | $196.88 |
90488 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220009909 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2831.; FACTURAS: 4195 | $1,853.46 |
90487 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220009908 (1); COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3025 Y 3174.; FACTURAS: 4193, 4194 | $1,583.55 |
90487 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220009908 (1); COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3025 Y 3174.; FACTURAS: 4193, 4194 | $2,563.35 |
90486 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220009907 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO, ORDEN 3925.; FACTURAS: 14198 | $862.50 |
90485 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220009906 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 3670.; FACTURAS: 14196 | $1,150.00 |
90484 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220009905 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 3327.; FACTURAS: 14159 | $359.38 |
90483 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220009903 (1); COMPRA DE ACEROS, PARA RASTRO MPAL. ORDEN 4054.; FACTURAS: 10166 | $13,529.64 |
90482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220010362 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
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90478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220010358 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220010357 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
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90473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220010353 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220010352 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220010351 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220010350 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220010349 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220010348 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220010347 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220010346 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220010345 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220010344 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
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90450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220010330 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220010329 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220010328 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220010327 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220010326 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220010325 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GOMEZ GARCIA ALEJANDRA | GOMEZ GARCIA ALEJANDRA.- CR 220010324 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220010323 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220010322 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220010321 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220010320 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220010319 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220010318 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220010317 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220010316 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220010315 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220010314 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220010313 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR | CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220010312 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220010311 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220010310 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO | CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220010309 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220010308 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220010307 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220010306 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220010305 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220010304 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220010303 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220010302 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $4,500.00 |
90421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220010301 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 | $2,250.00 |
90420 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB0826 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0164 | $495,283.55 |
90420 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB0826 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0164 | $-148,585.06 |
90419 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PABLO VAZQUEZ PIOMBO | PABLO VAZQUEZ PIOMBO.- CR OPB0822 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-CPU-EYP-AD-136/08; FACTURAS: 0040 | $228,275.00 |
90419 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PABLO VAZQUEZ PIOMBO | PABLO VAZQUEZ PIOMBO.- CR OPB0822 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-CPU-EYP-AD-136/08; FACTURAS: 0040 | $-68,482.50 |
90418 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Grupo I.C. Instaciones y Construcciones S.A. de C.V. | GRUPO I.C. INSTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0807 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-054/09; FACTURAS: 1078 | $403,539.70 |
90418 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Grupo I.C. Instaciones y Construcciones S.A. de C.V. | GRUPO I.C. INSTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0807 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-054/09; FACTURAS: 1078 | $-121,061.91 |
90417 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0803 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1477 | $420,822.63 |
90417 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0803 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1477 | $-126,246.79 |
90416 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB0796 (1); PAGO DEL 30% ANT. OP0G-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0030 | $179,295.00 |
90415 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0794 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-DEP-IHS-CI-213/08; FACTURAS: 1263 | $813,561.93 |
90415 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0794 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-DEP-IHS-CI-213/08; FACTURAS: 1263 | $-244,068.58 |
90414 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB0791 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-129/09; FACTURAS: 219 | $180,000.00 |
90413 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V..- CR OPB0787 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-005/08; FACTURAS: A235 | $282,383.02 |
90413 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V..- CR OPB0787 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-005/08; FACTURAS: A235 | $-141,191.51 |
90412 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB0779 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-268/08; FACTURAS: 2416 | $369,730.64 |
90412 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB0779 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-268/08; FACTURAS: 2416 | $-110,919.19 |
90411 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0778 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-014/09; FACTURAS: 403 | $810,891.43 |
90411 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0778 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-014/09; FACTURAS: 403 | $-405,445.72 |
90410 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0660 (1); PAGO DE LA EST.3FIN. OPG-DEP-EQP-AD-042/08; FACTURAS: 423 | $167,061.44 |
90410 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0660 (1); PAGO DE LA EST.3FIN. OPG-DEP-EQP-AD-042/08; FACTURAS: 423 | $-50,343.76 |
90409 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220906 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212 | $512.90 |
90408 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1687, 1691 | $2,981.95 |
90408 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1687, 1691 | $345.00 |
90407 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220903 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3145 | $5,554.50 |
90406 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 | $2,838.20 |
90406 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 | $2,576.00 |
90406 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 | $2,838.20 |
90406 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 | $0.01 |
90406 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 | $0.01 |
90406 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 | $1,092.51 |
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90406 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 | $1,092.51 |
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90406 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 | $2,838.20 |
90406 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 | $303.50 |
90406 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 | $1,092.51 |
90406 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 | $2,576.00 |
90406 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 | $0.01 |
90406 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 | $3,067.06 |
90405 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220883 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3136, 3138 | $3,082.00 |
90405 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220883 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3136, 3138 | $1,035.00 |
90404 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220848 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 8498 | $1,725.00 |
90403 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220845 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2161, 2162 | $989.00 |
90403 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220845 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2161, 2162 | $4,577.00 |
90402 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220838 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57161, 57188, 57189 | $234.60 |
90402 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220838 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57161, 57188, 57189 | $1,868.75 |
90402 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220838 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57161, 57188, 57189 | $234.60 |
90365 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220009972 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 601 | $661.35 |
90364 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009898 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 3901 FACTURAS 43399, 492611, 492887, 493432, 493566 Y; FACTURAS: 493723 | $4,285.81 |
90363 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009897 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 3899, FACTURAS 425307, 425457, 425647, 426010, 426173 Y; FACTURAS: 426716 | $4,870.47 |
90362 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | REGISTRO CIVIL | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220009896 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA, ORDEN 3725.; FACTURAS: 2524 | $3,565.00 |
90361 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220009891 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2508.; FACTURAS: 1708,1710,1711, | $6,382.50 |
90360 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009889 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3723.; FACTURAS: 213867 BB | $2,708.40 |
90359 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009888 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3222.; FACTURAS: 213037, 213038 | $2,470.24 |
90358 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3888.; FACTURAS: 53774 A | $6,785.88 |
90358 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3888.; FACTURAS: 53774 A | $9,302.60 |
90358 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3888.; FACTURAS: 53774 A | $20,326.76 |
90357 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220009884 (1); COMPRA DE EXTENSION DE 3 MT. BLANCA DOMESTICA, ORDEN 3993.; FACTURAS: A 27044 | $253.00 |
90356 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220009883 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3187.; FACTURAS: A 26649 | $1,886.00 |
90356 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220009883 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3187.; FACTURAS: A 26649 | $352.36 |
90355 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220009874 (1); COMPRA DE MANGUERA POLIDUCTO NEGRO DE 1/2" PARA AGUA, ORDEN 4024.; FACTURAS: 26242 | $187.45 |
90354 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220009872 (1); COMPRA DE MANGUERA PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 3330.; FACTURAS: 25965 | $362.26 |
90353 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220009868 (1); COMPRA DE DESPACHADOR DE JABON RELLENABLE, ORDEN 3769.; FACTURAS: 54081 | $2,415.00 |
90352 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220009867 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1468 | $14,940.40 |
90351 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220009866 (1); COMPRA DE DESPACHADORES DE TOALLA INTERDOBLADA, ORDEN 3912.; FACTURAS: 54064 | $3,374.10 |
90350 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220009856 (1); COMPRA DE BROCHAS, ORDEN 4000.; FACTURAS: 044332 | $5,822.16 |
90349 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220009855 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3826.; FACTURAS: 31626 | $2,254.00 |
90348 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220009854 (1); COMPRA DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL, ORDEN 3377.; FACTURAS: 31601 | $621.00 |
90347 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COMUNICACION SOCIAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220009853 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4037.; FACTURAS: 31600 | $109.71 |
90346 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220009852 (1); HERRAMIENTAS PARA CENTROS DE EDUCACION POP. Y ACADES. MPALES.; FACTURAS: 36080 | $460.01 |
90345 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220009850 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3635.; FACTURAS: 10127 | $2,679.50 |
90344 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220009849 (1); COMPRA DE 80 MTS. DE PTR 1" Y 60 TRAMOS DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/2 X 3/16, ORDEN 3406.; FACTURAS: 10108 | $20,064.28 |
90343 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220009848 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 11830 | $550.00 |
90342 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220009831 (1); COMPRA DE ALGODON Y CUBREBOCA, ORDEN 3709.; FACTURAS: 32788 | $6,756.25 |
90341 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220009830 (1); TAPIZAR Y REPARAR ASIENTOS A VEHICULOS, RBO. MATERIALES 0835 0836, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6780, 6781 | $1,092.50 |
90341 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220009830 (1); TAPIZAR Y REPARAR ASIENTOS A VEHICULOS, RBO. MATERIALES 0835 0836, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6780, 6781 | $1,092.50 |
90340 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009827 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3425.; FACTURAS: 206310, 206734 | $89,718.40 |
90339 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220009813 (1); COMPRA DE 150 PZA. SEP DE ENGR BALEROS, ORDEN 3614.; FACTURAS: 5282 | $5,520.00 |
90338 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PIRETEX, S.A. DE C.V. | PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220009782 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO SCT BLANCO, ORDEN 3999.; FACTURAS: A 84104 | $16,387.50 |
90337 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009709 (1); IMPRESORA PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 32179 | $6,151.35 |
90336 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5209 | EQUIPO DE INGENIERIA Y DISEÑO | DIRECCION CONSRUCCION | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009698 (1); EQUIPO DE INGENIERIA PARA DIRECCION DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 45314 | $2,624.30 |
90336 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIRECCION CONSRUCCION | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009698 (1); EQUIPO DE INGENIERIA PARA DIRECCION DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 45314 | $15,890.70 |
90335 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. | PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V..- CR 220009686 (1); TABLON RECTANGULAR PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 9220 | $4,651.75 |
90334 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220009153 (1); GORRAS ENTREGADAS A LOS COMANDANTES DE LA CORPORACION; FACTURAS: 4064 | $5,750.00 |
1463 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB0767 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-PAV-CI-047/08; FACTURAS: 2971 | $27,209.70 |
1463 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB0767 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-PAV-CI-047/08; FACTURAS: 2971 | $-8,162.91 |
1462 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V..- CR OPB0674 (5); PAGO DE LA EST. 5 FIN. OPG-R33-EST-AD-149/08; FACTURAS: 1198 | $205,449.13 |
1462 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V..- CR OPB0674 (5); PAGO DE LA EST. 5 FIN. OPG-R33-EST-AD-149/08; FACTURAS: 1198 | $-95,606.33 |
172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | koradi Oro Construcciones S.A. de C.V. | KORADI ORO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0840 (16); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-CMG-AD-102/09; FACTURAS: 0304 | $672,341.52 |
171 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0809 (16); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0461 | $618,675.36 |
171 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0809 (16); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0461 | $-185,602.61 |
170 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0797 (16); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 764 | $524,608.39 |
170 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0797 (16); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 764 | $-157,382.52 |
169 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V..- CR OPB0810 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-307/08; FACTURAS: 0045 | $338,407.16 |
169 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V..- CR OPB0810 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-307/08; FACTURAS: 0045 | $-135,362.86 |
168 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0798 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4393 | $3,367,961.24 |
168 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0798 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4393 | $-1,010,388.37 |
28 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0831 (17); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a JUNIO | $5,345.00 |
27 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0830 (17); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS RAMO33; FACTURAS: 1a JUNIO | $5,345.00 |
26 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0829 (17); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JUNIO PROMOTORES RAMO33; FACTURAS: 1a JUNIO | $5,345.00 |
25 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0828 (17); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE PROMOTORES RAMO33; FACTURAS: 1a JUNIO | $5,345.00 |
24 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0827 (17); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JUNIO PROMOTORES RAMO 33; FACTURAS: 1a JUNIO | $5,345.00 |
23 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MIRELES NAVARRO SAUL | MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB0775 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-PAV-LP-068/09; FACTURAS: 0410 | $1,528,391.95 |
187194 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220010060 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2009, ORDEN 1738.; FACTURAS: 105 | $24,149.31 |
187193 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220010059 (1); PAGO DE HONORARIO POR ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 01 AL 14 DE JUNIO/2009, ORDEN 1739.; FACTURAS: 0032 | $13,282.73 |
187191 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DESARROLLO URBANO | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220009885 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK; FACTURAS: 761 | $8,303.00 |
187190 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES | GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES.- CR 220009834 (1); PUBLICACION EN EL PERIODICO SOLO EMPLEOS DEL 29 DE MAYO AL 4 DE JUN. 2009; FACTURAS: 8218 | $10,920.00 |
187136 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010058 (1); REGULARIZACION EN EL PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES AL IMSS DEL AÑO 2007; FACTURAS: OFICIO | $3,172,835.86 |
187135 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220010024 (1); FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL/2009, SUCURSAL VENEZUELA; FACTURAS: 10925 | $5,737,261.64 |
187134 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220009946 (1); APOYO DE LOS MESES DE ENERO, FEB, ABRIL Y MAYO DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,800.00 |
187134 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220009946 (1); APOYO DE LOS MESES DE ENERO, FEB, ABRIL Y MAYO DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,800.00 |
187134 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220009946 (1); APOYO DE LOS MESES DE ENERO, FEB, ABRIL Y MAYO DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,800.00 |
187134 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220009946 (1); APOYO DE LOS MESES DE ENERO, FEB, ABRIL Y MAYO DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,800.00 |
187133 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | OROZCO Y LOBERA, S.C. | OROZCO Y LOBERA, S.C..- CR 220009924 (1); ASESORIA PARA DICTAMINACION DE ACUERDO A/38/05/07; FACTURAS: 1580 | $90,211.99 |
187132 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 220009880 (1); SERVICIO DE TRES CAJONES ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 EN LOPEZ COTILLA 1465; FACTURAS: 11935 | $1,950.00 |
187127 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | DOMINGUEZ LOPEZ MIGUEL | DOMINGUEZ LOPEZ MIGUEL.- CR 220009844 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 29 DE MAYO 2009 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO DE LA AMISTAD INTERNACIONAL; FACTURAS: 748 | $4,467.75 |
187126 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220009842 (1); RENTA DE TOLDO DEL 28 DE MAYO 2009 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO DE LA AMISTAD INITERNACIONAL; FACTURAS: 0426 | $2,469.62 |
187125 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220009840 (1); CUOTA DE RECUPERACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 1042, 1043 | $48,000.00 |
187125 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220009840 (1); CUOTA DE RECUPERACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 1042, 1043 | $96,000.00 |
187124 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | RELACIONES PUBLICAS | GONZALEZ CISNEROS JOSE LUIS | GONZALEZ CISNEROS JOSE LUIS.- CR 220009835 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA CASA POR CASA EN COLONIAS ADEDAÑAS AL CENTRO HISTRORICO; FACTURAS: 1294 | $11,000.00 |
187123 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO | CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO.- CR 220009823 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 005 | $309.75 |
187122 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES MURILLO CARLOS | TORRES MURILLO CARLOS.- CR 220009822 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 008 | $476.70 |
187120 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220009816 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 034 | $1,286.70 |
187119 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220009815 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 325 | $249.00 |
187118 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220009810 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 035 | $165.15 |
187117 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220009809 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 045 | $1,820.70 |
187116 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007924 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2483.; FACTURAS: 0727 | $12,449.25 |
187114 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | MATA BRACAMONTES JOSE ARIEL | MATA BRACAMONTES JOSE ARIEL.- CR 220002974 (1); PARTIDA POR VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA DE LA UNIDAD MEDICA IGNACIO ALLENDE; FACTURAS: 493 | $6,900.00 |
187113 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V..- CR OPB0792 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-125/09; FACTURAS: 0176 | $241,584.00 |
187110 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO | MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220009787 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 023 | $702.30 |
187109 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO | MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220009786 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 014 | $188.10 |
187108 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GALINDO VAZQUEZ JORGE | GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220009784 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 013 | $590.55 |
187107 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM | ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220009783 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 021 | $226.80 |
187106 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI | RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220009781 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 019 | $421.80 |
187105 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220009780 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 023 | $451.80 |
187104 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220009778 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 018 | $447.60 |
187103 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LARIOS DE LA TORRE JESUS | LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220009776 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 019 | $383.85 |
187102 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220009773 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 020 | $282.75 |
187101 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220009772 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 018 | $673.50 |
187100 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220009771 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 039 | $369.90 |
187099 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220009770 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 138 | $553.50 |
187098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ ACOSTA MARIO EDUARDO | MARTINEZ ACOSTA MARIO EDUARDO.- CR 220009966 (1); PAGO A POLICIA BECARIO GNERACIO 87 2 DA. QNA. DE MAYO 09 | $2,360.00 |
187096 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CORONADO PELAYO PEDRO | CORONADO PELAYO PEDRO.- CR 220009788 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO SAN JOAQUIN; FACTURAS: RECIBO | $2,144.00 |
187095 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009762 (1); TRABAJOS EFECTUADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ASTA BANDERA UBICADA EN LA PLAZA DE LA BANDERA; FACTURAS: 1810 | $10,493.75 |
187094 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MORENO LOPEZ SACRAMENTO | MORENO LOPEZ SACRAMENTO.- CR 220009760 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MED. FOLIO 268/08 OFICIO 475/09 DEL TESORERO; FACTURAS: OFICIO | $3,397.32 |
187093 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LUGO VALDIVIA MARIA DE LA ASUNCION | LUGO VALDIVIA MARIA DE LA ASUNCION.- CR 220009756 (1); DEVOLUCION POR PAGO IMPROCEDENTE RECIBO Z4190979 POR CIRUGIA EN CRUZ VERDE DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: RECIBO | $1,034.00 |
187092 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220009754 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR IMPRESIONES PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 0096 | $8,397.87 |
187091 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009751 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 13308 | $4,329.75 |
187090 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009749 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA BIENES INMUBLES; FACTURAS: 13148 | $26,151.00 |
187089 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V..- CR 220009728 (1); CUBREBOCAS DESECHABLES PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 0446 | $3,220.00 |
187088 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220009722 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 80300 | $809.78 |
187087 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220009721 (1); MATERIAL DE CONSTRCCION PARA DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 154929 | $4,564.35 |
187086 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220009720 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 154856 | $1,293.75 |
187085 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220009719 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 155217 | $7,317.05 |
187084 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220009718 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 80392 | $6,256.00 |
187083 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220009717 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALUB. PUB.; FACTURAS: 80527 | $5,520.00 |
187082 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | LOPEZ MARTINEZ JESUS | LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220009713 (1); ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 268 | $11,900.00 |
187081 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220009696 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIR. REL. Y CIUD. HERMANAS; FACTURAS: 400637 | $184.58 |
187080 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220009694 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 400638 | $367.53 |
187079 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. TURISMO | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220009693 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TURISMO; FACTURAS: 400639 | $367.31 |
187078 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220009691 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TURISMO; FACTURAS: 400640 | $441.83 |
187078 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. TURISMO | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220009691 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TURISMO; FACTURAS: 400640 | $700.50 |
187077 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220009684 (1); ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 206 | $11,900.00 |
187076 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RIOS GARCIA JULIAN | RIOS GARCIA JULIAN.- CR 220009669 (1); ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 0185 | $11,900.00 |
187075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | QUIROGA PROYECTOS Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | QUIROGA PROYECTOS Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009668 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CAMELLON DE LA CALZADA JUAN PABLO II OC 6952; FACTURAS: 2467 | $57,802.70 |
187074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | QUIROGA PROYECTOS Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | QUIROGA PROYECTOS Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009667 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CAMELLON DE LA CALZADA JUAN PABLO II; FACTURAS: 2452 | $57,802.70 |
187073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V. | FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V..- CR 220009662 (1); FUMIGACION MENSUAL POR MAYO 2009 A TESORERIA; FACTURAS: 8248 | $3,910.00 |
187072 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | SERCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SERCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009364 (1); IMPRESION DE PORTA CDS, ETIQUETAS DE CDS P/LA DISTRIBUCION DEL MANUEL DE IMAGEN DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 1028 | $5,580.38 |
187071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 | $320.00 |
187071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 | $200.00 |
187071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 | $747.50 |
187071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 | $280.00 |
187071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 | $234.00 |
187071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 | $320.00 |
187071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 | $2,932.50 |
187071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 | $222.50 |
187071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 | $114.11 |
187071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 | $176.00 |
187071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 | $225.00 |
90333 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220009961 (1); PAT. DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE GDL, SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 1466 | $231,346.66 |
90332 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220009960 (1); COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011, SUBSIDIO DE JUNIO 2009; FACTURAS: 022 | $3,729,166.66 |
90331 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220009929 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 393 | $1,616.40 |
90330 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009881 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23047 | $939.00 |
90329 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES URIBE LUIS MARIANO | TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220009871 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0101 | $1,314.00 |
90328 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220009861 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO A RADIOS TRONCALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 32.; FACTURAS: 17052 | $2,592,502.50 |
90327 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | VINCULACION POLITICA | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009845 (1); LAMPARA DE LATO RENDIMIENTO P/VIDEOPROYECTOR MULTIMEDIA; FACTURAS: 2088 | $2,679.50 |
90326 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009839 (1); REHABILITACION D/LINEA NVA, 2 FASES 3 HILOS E/EL SALON D/ESTILISMO D/CENTRO CULTURAL LOMAS D/PARAISO; FACTURAS: 11290 | $10,982.50 |
90325 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009836 (1); MANTENIMIENTO A TABLEROS EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 11301 | $10,430.50 |
90324 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220009828 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 602 | $1,199.85 |
90323 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO | TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220009821 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 018 | $852.75 |
90322 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO | TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220009820 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 034 | $1,149.00 |
90321 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220009819 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 34 | $1,011.45 |
90320 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OROZCO FLORES RICARDO | OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220009817 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 113 | $774.90 |
90319 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA | ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA.- CR 220009814 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 030 | $150.45 |
90318 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220009807 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 061 | $1,266.90 |
90317 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220009806 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 142 | $682.35 |
90316 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220009805 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 080 | $221.55 |
90315 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220009804 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 125 | $1,364.40 |
90314 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL | MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220009803 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 137 | $701.70 |
90313 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220009802 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 225 | $1,630.20 |
90312 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAZO DURAN AMERICA | RAZO DURAN AMERICA.- CR 220009801 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 324 | $1,901.70 |
90311 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220009800 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 141 | $142.95 |
90310 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ACEVES DELGADILLO EDUARDO | ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220009799 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 176 | $1,504.65 |
90309 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220009798 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 513 | $1,392.90 |
90308 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220009797 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 326 | $1,106.10 |
90307 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220009795 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 235 | $968.70 |
90306 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO | HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 220009794 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 241 | $93.15 |
90305 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220009792 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 592 | $833.85 |
90304 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES ROCHA JOSE LUIS | TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220009791 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 442 | $737.25 |
90303 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 220009789 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 680 | $1,650.45 |
90302 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220009747 (1); VENTILADORES DE PEDESTAL PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 9575 | $3,367.20 |
90301 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 220009736 (1); VENTILADORES DE TORRE PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 5485 | $2,875.00 |
90300 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009602 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN PALOMAR A LA REUNION D/SOCIO PROMOTOR D/PROYECTO VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 1396027644123 | $3,772.93 |
90299 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0788 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-008/08; FACTURAS: 1213 | $1,423,934.24 |
90299 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0788 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-008/08; FACTURAS: 1213 | $-711,967.12 |
90298 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0754 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-198/08; FACTURAS: 199 | $442,134.12 |
90298 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0754 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-198/08; FACTURAS: 199 | $-221,067.06 |
90297 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY | HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY.- CR OPB0749 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-CPU-EYP-AD-346/08; FACTURAS: 0545 | $24,367.00 |
90296 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB0715 (1); PAGO DE LA EST.5FIN. OPG-OD-PAC-AD-127/08; FACTURAS: 0221 | $129,160.16 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $155.66 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $272.39 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $2,671.25 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $126.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $219.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $644.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $3,036.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $240.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $851.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $69.04 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $224.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $287.50 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $2,702.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $1,817.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $140.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $92.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $177.67 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $92.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $1,222.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $7,417.50 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $967.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $177.50 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $117.20 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $1,156.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $498.30 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $187.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $38.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $299.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $215.00 |
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90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $266.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $154.00 |
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90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $834.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $56.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $210.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $159.98 |
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90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $218.50 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $57.50 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $263.66 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $576.15 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $1,299.50 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $124.71 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $185.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $3,036.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $540.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $196.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $4,499.97 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $8,800.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $230.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $208.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $84.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $247.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $1,368.75 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $3,795.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $2,000.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $666.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $8,280.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $84.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $195.61 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $816.50 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $402.50 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $1,855.03 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $496.52 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $171.70 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $70.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $12.88 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $25.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $98.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $498.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $1,610.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $84.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $726.80 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $1,500.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $713.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $84.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $2,458.50 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $1,012.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $112.00 |
90295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 | $577.55 |
90294 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 | $2,214.70 |
90294 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 | $2,327.50 |
90294 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 | $2,088.00 |
90294 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 | $2,019.96 |
90294 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 | $1,720.80 |
90294 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 | $276.00 |
90294 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 | $253.00 |
90294 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 | $1,627.20 |
90294 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 | $3,942.05 |
90294 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 | $1,982.70 |
90294 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 | $1,057.40 |
90294 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 | $2,610.00 |
90294 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 | $1,046.25 |
90294 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 | $3,561.80 |
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90294 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 | $3,411.90 |
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90294 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 | $3,506.73 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $247.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $1,813.60 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $910.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $819.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $650.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $1,517.20 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $51.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $689.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $345.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $980.01 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $345.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $429.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $517.50 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $390.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $18.63 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $115.74 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $822.25 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $572.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $979.80 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $624.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $780.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $858.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $468.97 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $51.95 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $575.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $40.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $442.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $114.54 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $17.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $180.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $575.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $410.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $62.10 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $299.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $806.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $69.16 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $94.15 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $1,399.41 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $520.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $420.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $499.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $750.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $364.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $664.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $598.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $265.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $871.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $402.50 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $55.69 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $1,490.00 |
90293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 | $205.60 |
90292 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009947 (1); SUMINISTRO DE 2353 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 600797 | $10,433.20 |
90291 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009945 (1); SUMINISTRO DE 124 LTS. DE GAS LP PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 385632 | $549.32 |
90290 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009943 (1); SUMINISTRO DE 311 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 355358 | $1,377.73 |
90289 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009941 (1); SUMINISTRO DE 501 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 601894 | $2,219.43 |
90288 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009940 (1); SUMINISTRO DE 2401 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354805, 354800, 354802, 354801, 354803, 354804 | $668.93 |
90288 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009940 (1); SUMINISTRO DE 2401 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354805, 354800, 354802, 354801, 354803, 354804 | $1,315.71 |
90288 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009940 (1); SUMINISTRO DE 2401 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354805, 354800, 354802, 354801, 354803, 354804 | $651.21 |
90288 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009940 (1); SUMINISTRO DE 2401 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354805, 354800, 354802, 354801, 354803, 354804 | $4,890.72 |
90288 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009940 (1); SUMINISTRO DE 2401 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354805, 354800, 354802, 354801, 354803, 354804 | $1,196.10 |
90288 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009940 (1); SUMINISTRO DE 2401 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354805, 354800, 354802, 354801, 354803, 354804 | $1,913.76 |
90287 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009937 (1); SUMINISTRO DE 809 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 311636 | $3,583.87 |
90286 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009936 (1); SUMINISTRO DE 257 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 311410 | $1,139.54 |
90285 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220009865 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO/2009 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 0794 | $53,820.00 |
90284 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO | RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220009833 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 015 | $690.75 |
90283 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ CEJA MANUEL | ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220009832 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 426 | $1,585.35 |
90282 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO | UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO.- CR 220009785 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 003 | $314.10 |
90281 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN | DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220009774 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 019 | $885.15 |
90280 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ GARCIA LEONEL | GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 220009769 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 206 | $1,456.50 |
90279 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220009768 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 181 | $1,215.90 |
90278 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GAMINO RICARDO | JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220009766 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 154 | $1,629.60 |
90277 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | QUILES RUELAS J.REYES | QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220009765 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 232 | $830.25 |
90276 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220009764 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 556 | $1,060.65 |
90275 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220009763 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 410 | $349.65 |
90274 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220009755 (1); MEDICAMENTOS, FACT. 31371, 31521, 31218, 31217, 31376, 31425; FACTURAS: 31478 | $297,782.00 |
90273 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220009753 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTROS EDUC. POP Y ACDED.; FACTURAS: 14156 | $359.38 |
90272 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220009752 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTROS EDUC. POP. Y ACADES.; FACTURAS: 14157 | $1,437.50 |
90271 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220009746 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 49526 | $3,225.75 |
90270 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220009743 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 49527 | $1,852.78 |
90269 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220009742 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 49604 | $1,852.78 |
90268 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220009741 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 49608 | $1,852.78 |
90267 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220009740 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 49610 | $1,852.78 |
90266 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220009738 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 49605 | $1,852.78 |
90265 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 220009734 (1); REPARACION DE RELOJ CHECHADOR PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 5488 | $9,775.00 |
90264 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220009733 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 465311 | $9,936.00 |
90263 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220009725 (1); DESAYUNOS DE GRAN GALA PARA RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 1042 | $6,325.00 |
90262 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220009724 (1); COCTEL DE GRAN GALA PARA RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 1044 | $9,487.50 |
90261 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220009723 (1); REEFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 44084 | $8,074.38 |
90260 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009712 (1); SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE SANGRE AL RASTRO POR MAYO 2009; FACTURAS: 6354 | $113,850.00 |
90259 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220009706 (1); SERVICIO DE PULIDO MENSUAL DE PISOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 0995 | $14,375.00 |
90258 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220009704 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS D/AIRE ACONDICIONADO E/CABINA RADIOCOMUNICACIONES OC 6625, 2008; FACTURAS: 5074 | $5,062.30 |
90257 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220009702 (1); HERRAMIENTAS PARA POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 8251 | $101.20 |
90256 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220009701 (1); FERRETERIA PARA EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 8416 | $379.50 |
90255 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220009700 (1); FERRETERIA PARA MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 8473 | $21,505.00 |
90254 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220009699 (1); ABRAZADERIA COLGANTE PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 5095 | $3,168.25 |
90253 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220009683 (1); RENA DE UN TOLDO EVENTO FERIA DEL LIBRO 2009 DEL 30 DE MAYO AL 14 DE JUN. 2009; FACTURAS: 6099 | $69,000.00 |
90252 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220009682 (1); RENTA DE UN TOLDO CON IINSTACION Y DESMONTAJE EVENTO 27 DE MAYO 2009; FACTURAS: 6098 | $14,375.00 |
90251 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009680 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FACT. 1150, 1151, 1149; FACTURAS: 1155 | $46,747.50 |
90250 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009679 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FACT. 1166, 1152, 1160; FACTURAS: 1159 | $49,076.25 |
90249 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220009676 (1); FERRETERIA PARA EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 0565 | $40,158.00 |
90248 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220009675 (1); FOLLETO INFORMATIVO TURISTICA VIVE LOS MEJORES LUGARES; FACTURAS: 17119 | $65,895.00 |
90247 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. TURISMO | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220009674 (1); SOBRE PARA CD IMPRESO EN CARTULINA; FACTURAS: 17118 | $6,250.25 |
90246 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTACTO CIUDADANO | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220009673 (1); TRIPTICOS ATENCION EN LINEA 070; FACTURAS: 17121 | $3,482.20 |
90245 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTACTO CIUDADANO | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220009672 (1); DIPTICOS PARA MIERCOLES CIUDADANO; FACTURAS: 17122 | $2,329.16 |
90244 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009671 (1); GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 81853 | $4,863.60 |
90244 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009671 (1); GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 81853 | $79,724.56 |
90244 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009671 (1); GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 81853 | $11,123.60 |
90244 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009671 (1); GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 81853 | $1,003.60 |
90243 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009670 (1); GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL, PREMIUM, FACT. 42691, 42692, 42693, 42694; FACTURAS: 42695 | $1,042.20 |
90243 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009670 (1); GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL, PREMIUM, FACT. 42691, 42692, 42693, 42694; FACTURAS: 42695 | $50,519.52 |
90243 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009670 (1); GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL, PREMIUM, FACT. 42691, 42692, 42693, 42694; FACTURAS: 42695 | $700.20 |
90243 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009670 (1); GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL, PREMIUM, FACT. 42691, 42692, 42693, 42694; FACTURAS: 42695 | $56,462.40 |
90242 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220009666 (1); ATADOS DE POPOTE CON 50 ESCOBAS C/U PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 319 | $11,900.00 |
90241 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220009665 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 27938 | $23,307.05 |
90240 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009664 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 88490, 88590; FACTURAS: 88591 | $1,196.60 |
90240 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009664 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 88490, 88590; FACTURAS: 88591 | $44,139.80 |
90240 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009664 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 88490, 88590; FACTURAS: 88591 | $3,656.60 |
90240 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009664 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 88490, 88590; FACTURAS: 88591 | $22,812.60 |
90239 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220009663 (1); GASOLINA MAGNA SIN FACT. 52616, 52641; FACTURAS: 52642 | $7,681.40 |
90239 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220009663 (1); GASOLINA MAGNA SIN FACT. 52616, 52641; FACTURAS: 52642 | $4,276.88 |
90239 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220009663 (1); GASOLINA MAGNA SIN FACT. 52616, 52641; FACTURAS: 52642 | $18,682.40 |
90238 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220009394 (1); COMPRA DE 10 FAJAS DE CUERO PARA PROTECCION LUMBAR, ORDEN 3497.; FACTURAS: 11712 | $1,035.00 |
167 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0790 (16); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-CMG-AD-113/09; FACTURAS: 0458 | $275,000.00 |
166 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0782 (16); PAGO DE LA EST.8 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 1012 | $51,059.72 |
166 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0782 (16); PAGO DE LA EST.8 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 1012 | $-15,317.92 |
187069 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RASTRO | CURIEL VENEGAS ALEJANDRO | CURIEL VENEGAS ALEJANDRO.- CR 220009323 (1); PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO, OFICIO NO.-DGSM/RM/272/2009.; FACTURAS: 001392 | $89,957.23 |
187068 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | Construban S.A. de C.V. | CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB0776 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-110/09; FACTURAS: 306 | $384,013.80 |
187067 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | J. JESUS MALFAVON TOSCANO | J. JESUS MALFAVON TOSCANO.- CR OPB0770 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-338/08; FACTURAS: 0006 | $361,673.04 |
187067 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | J. JESUS MALFAVON TOSCANO | J. JESUS MALFAVON TOSCANO.- CR OPB0770 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-338/08; FACTURAS: 0006 | $-108,501.91 |
187066 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 | $115.00 |
187066 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 | $59.33 |
187066 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 | $586.50 |
187066 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 | $1,507.62 |
187066 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 | $557.75 |
187066 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 | $315.00 |
187066 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 | $284.63 |
187066 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 | $571.00 |
187066 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 | $886.02 |
187066 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 | $135.00 |
187066 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 | $394.00 |
187066 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 | $395.00 |
187066 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 | $69.00 |
187066 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 | $368.00 |
187066 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 | $46.00 |
187066 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 | $69.99 |
187066 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 | $56.20 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ADM Y EVALUACION SALARIAL | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $195.50 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $143.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $195.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $589.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $410.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $182.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $100.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $90.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $100.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $100.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $81.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $1,035.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $454.25 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $180.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $50.80 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $143.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $319.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $176.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $95.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $96.60 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $16.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $55.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $273.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $80.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $60.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $130.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $200.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $1,077.55 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $169.00 |
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187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $100.00 |
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187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ADM Y EVALUACION SALARIAL | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $115.00 |
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187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $161.50 |
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187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $296.70 |
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187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $189.99 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $60.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $60.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $80.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $140.00 |
187065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 | $80.00 |
187064 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 6422, D58843, 27506, 285893, 5307, 96147, 0707, 27627 | $65.00 |
187064 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 6422, D58843, 27506, 285893, 5307, 96147, 0707, 27627 | $99.05 |
187064 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 6422, D58843, 27506, 285893, 5307, 96147, 0707, 27627 | $184.00 |
187064 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 6422, D58843, 27506, 285893, 5307, 96147, 0707, 27627 | $900.00 |
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187064 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | TESORERIA MUNICIPAL | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 6422, D58843, 27506, 285893, 5307, 96147, 0707, 27627 | $82.80 |
187062 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES RAMIREZ ELISA | TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220009735 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $141.90 |
187062 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES RAMIREZ ELISA | TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220009735 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $6.79 |
187062 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES RAMIREZ ELISA | TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220009735 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $9.00 |
187062 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES RAMIREZ ELISA | TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220009735 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $7.33 |
187062 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES RAMIREZ ELISA | TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220009735 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,227.83 |
187062 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES RAMIREZ ELISA | TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220009735 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $266.77 |
187061 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LARA GAYTAN J. JESUS | LARA GAYTAN J. JESUS.- CR 220009655 (1); COMPRA DE CUBRE BOCAS DESECHABLES PARA PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS EN EL OPERATIVO INFLUENZA; FACTURAS: 0231 | $253,000.00 |
187060 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA | CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA.- CR 220009314 (1); FINIQUITO DE MENDEZ CORTEZ VICTOR ADRIAN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $216.90 |
187060 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA | CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA.- CR 220009314 (1); FINIQUITO DE MENDEZ CORTEZ VICTOR ADRIAN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $10.19 |
187060 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA | CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA.- CR 220009314 (1); FINIQUITO DE MENDEZ CORTEZ VICTOR ADRIAN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $27.00 |
187060 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA | CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA.- CR 220009314 (1); FINIQUITO DE MENDEZ CORTEZ VICTOR ADRIAN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $22.00 |
187060 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA | CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA.- CR 220009314 (1); FINIQUITO DE MENDEZ CORTEZ VICTOR ADRIAN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,084.50 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $114.00 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $759.00 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $736.00 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $598.00 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $270.00 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $286.90 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $42.00 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $170.10 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $1,626.45 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $61.52 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $415.80 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $327.00 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $112.00 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $117.00 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $158.00 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $204.00 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $114.00 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $168.00 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $199.00 |
187059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C | $223.00 |
187058 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6725, 1603, 96062, 2825, 211975, 6125, 22720, 3001 | $920.00 |
187058 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6725, 1603, 96062, 2825, 211975, 6125, 22720, 3001 | $569.25 |
187058 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6725, 1603, 96062, 2825, 211975, 6125, 22720, 3001 | $40.94 |
187058 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6725, 1603, 96062, 2825, 211975, 6125, 22720, 3001 | $1,610.00 |
187058 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6725, 1603, 96062, 2825, 211975, 6125, 22720, 3001 | $1,725.00 |
187058 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6725, 1603, 96062, 2825, 211975, 6125, 22720, 3001 | $172.50 |
187058 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6725, 1603, 96062, 2825, 211975, 6125, 22720, 3001 | $845.82 |
187058 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6725, 1603, 96062, 2825, 211975, 6125, 22720, 3001 | $300.00 |
187056 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ ORTEGA ALFONSO | SANCHEZ ORTEGA ALFONSO.- CR 220009748 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DE LOS RECIBOS 835173 TM4 Y 835174 TM4 DEL 25/05/09; FACTURAS: RECIBO | $862.00 |
187055 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS FIGUEROA FERNANDO | RAMOS FIGUEROA FERNANDO.- CR 220009729 (1); IMPRESION DE 80 ESTIRENOS CALIBRE 15 EN MEDIDAS 121X177 P/EVENTO 41 FERIA MPAL DEL LIBRO Y LA CULTUR; FACTURAS: 2755 | $11,684.00 |
187054 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ACCEDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | ACCEDE DESARROLLO LOCAL, A.C..- CR 220009727 (1); PAGO POR IMPARTICION DE TRES TALLERES A LA CIUDADANIA LOS DIAS 24,25,26,27,28 Y 29 DE MAYO/2009; FACTURAS: 0320 | $11,500.00 |
187052 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | REYNOSO PEÑA NELLY DEL SOCORRO | REYNOSO PEÑA NELLY DEL SOCORRO.- CR 220009690 (1); SERVICIO Y REPARACION A TRES RELOJES CHECADORES UBICADOS EN BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALES; FACTURAS: 4480 | $2,553.00 |
187051 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TORRES VEGA JOSE DE JESUS | TORRES VEGA JOSE DE JESUS.- CR 220009361 (1); REVISION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 7, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 449.; FACTURAS: 431 | $312,857.50 |
187050 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 | $21.00 |
187050 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 | $300.00 |
187050 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 | $99.00 |
187050 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 | $160.00 |
187050 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 | $111.00 |
187050 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 | $32.00 |
187050 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 | $10.00 |
187050 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 | $18.00 |
187050 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 | $1,792.06 |
187050 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 | $328.00 |
187050 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 | $396.04 |
187050 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 | $460.62 |
187050 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 | $102.00 |
187050 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 | $358.00 |
187050 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 | $168.00 |
187050 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 | $496.00 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $144.07 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $54.50 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $58.46 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $15.39 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $1,972.25 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $66.00 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $84.00 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $338.00 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $66.00 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $64.67 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $15.62 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $66.00 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $1,127.00 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $47.31 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $805.00 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $575.00 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $50.45 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $57.31 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $160.98 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $460.00 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $66.00 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $966.00 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $118.51 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $920.00 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $66.00 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $71.47 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $805.00 |
187049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 | $140.00 |
187048 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220009847 (1); ANTICIPO DE JUNIO/2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6021 | $2,500,000.00 |
187047 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220009846 (1); SALDO PENDIENTE DEL MES DE MAYO/09 POR LA DISPOSICION DE 54,675.30 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS; FACTURAS: 6014 | $12,965,676.32 |
187046 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | COM PLANEACION URBANA | INNOVACION EN TECNOLOGIA DE COMPUTO, S.A. DE C.V. | INNOVACION EN TECNOLOGIA DE COMPUTO, S.A. DE C.V..- CR 220009650 (1); COMPRA DE IMPRESORAS Y BUSINESS INKJET HP OFFICEJET, ORDEN 3013.; FACTURAS: 629 | $30,128.85 |
187045 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220009649 (1); COMPRA DE 2 SILLAS DE VISITA Y 12 SILLAS OPERATIVAS DE LUJO, ORDEN 3698.; FACTURAS: 1871 | $20,810.40 |
187044 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EVIA RAMIREZ JAVIER | EVIA RAMIREZ JAVIER.- CR 220009647 (1); MANTTO. AREAS VERDES CAMELLON CRUZ DEL SUR PERIODO MAYO 2009, FINIQUITO DE ORDEN 6955 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 413 | $52,555.00 |
187043 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL.- CR 220009643 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $679.45 |
187043 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL.- CR 220009643 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $166.66 |
187043 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL.- CR 220009643 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $49.16 |
187043 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL.- CR 220009643 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $43.33 |
187043 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL.- CR 220009643 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,880.25 |
187043 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL.- CR 220009643 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $749.65 |
187043 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL.- CR 220009643 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $148.11 |
187042 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | PRATT ENRIQUEZ ANGELICA LEONOR | PRATT ENRIQUEZ ANGELICA LEONOR.- CR 220009635 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $560.00 |
187041 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | MEJORAMIENTO URBANO | JIMENEZ VAZQUEZ OSCAR | JIMENEZ VAZQUEZ OSCAR.- CR 220009634 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $480.00 |
187039 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HUERTA ANDRADE JOSE LUIS | HUERTA ANDRADE JOSE LUIS.- CR 220009627 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,279.78 |
187039 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HUERTA ANDRADE JOSE LUIS | HUERTA ANDRADE JOSE LUIS.- CR 220009627 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $318.65 |
187039 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HUERTA ANDRADE JOSE LUIS | HUERTA ANDRADE JOSE LUIS.- CR 220009627 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,813.46 |
187039 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HUERTA ANDRADE JOSE LUIS | HUERTA ANDRADE JOSE LUIS.- CR 220009627 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $259.06 |
187039 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HUERTA ANDRADE JOSE LUIS | HUERTA ANDRADE JOSE LUIS.- CR 220009627 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7.10 |
187039 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HUERTA ANDRADE JOSE LUIS | HUERTA ANDRADE JOSE LUIS.- CR 220009627 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $9.00 |
187039 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HUERTA ANDRADE JOSE LUIS | HUERTA ANDRADE JOSE LUIS.- CR 220009627 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7.33 |
187039 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HUERTA ANDRADE JOSE LUIS | HUERTA ANDRADE JOSE LUIS.- CR 220009627 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,202.35 |
187039 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HUERTA ANDRADE JOSE LUIS | HUERTA ANDRADE JOSE LUIS.- CR 220009627 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,158.02 |
187038 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. RASTRO | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220009624 (1); COMPRA DE 1 CORTADOR DE LAMINA Y 1 MULTIMETRO, ORDEN 3664.; FACTURAS: 0513 | $5,865.00 |
187037 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220009489 (1); COMPRA DE 11 SILLAS DE VISITA Y 2 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS, ORDEN 3322.; FACTURAS: 6079 | $5,807.50 |
187036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220009487 (1); COMPRA DE 5 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, ORDEN 3690.; FACTURAS: 6078 | $11,442.50 |
187035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220009485 (1); COMPRA DE 1 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, ORDEN 3689.; FACTURAS: 6077 | $2,288.50 |
187034 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220009483 (1); COMPRA DE 1 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, ORDEN 3748.; FACTURAS: 6076 | $2,254.00 |
187033 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220009482 (1); COMPRA DE 6 ARCHIVEROS DE 2 GAVETAS, ORDEN 3318.; FACTURAS: 6075 | $5,920.20 |
187032 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | OLVERA VEGA JUAN BERNARDO | OLVERA VEGA JUAN BERNARDO.- CR 220009341 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,183.52 |
187032 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | OLVERA VEGA JUAN BERNARDO | OLVERA VEGA JUAN BERNARDO.- CR 220009341 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,673.41 |
187032 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | OLVERA VEGA JUAN BERNARDO | OLVERA VEGA JUAN BERNARDO.- CR 220009341 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $339.72 |
187029 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE | LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE.- CR 220009306 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,076.74 |
187029 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE | LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE.- CR 220009306 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,000.00 |
187029 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE | LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE.- CR 220009306 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $53.26 |
187029 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE | LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE.- CR 220009306 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $147.50 |
187029 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE | LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE.- CR 220009306 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $130.00 |
187029 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE | LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE.- CR 220009306 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,115.30 |
187029 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE | LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE.- CR 220009306 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $679.45 |
187029 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE | LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE.- CR 220009306 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $168.50 |
187028 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MACIAS CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES | MACIAS CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220009305 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $5,572.50 |
187028 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MACIAS CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES | MACIAS CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220009305 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,229.00 |
187027 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO | CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO.- CR 220009300 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,204.80 |
187027 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO | CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO.- CR 220009300 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $18.00 |
187027 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO | CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO.- CR 220009300 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14.66 |
187027 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO | CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO.- CR 220009300 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7.10 |
187027 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO | CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO.- CR 220009300 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,086.22 |
187027 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO | CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO.- CR 220009300 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,633.26 |
187027 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO | CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO.- CR 220009300 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,400.04 |
187026 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. PANTEONES | MORA PLASCENCIA MARIA DEL SOCORRO | MORA PLASCENCIA MARIA DEL SOCORRO.- CR 220009294 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUDA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,032.91 |
187026 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PANTEONES | MORA PLASCENCIA MARIA DEL SOCORRO | MORA PLASCENCIA MARIA DEL SOCORRO.- CR 220009294 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUDA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,213.16 |
187026 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. PANTEONES | MORA PLASCENCIA MARIA DEL SOCORRO | MORA PLASCENCIA MARIA DEL SOCORRO.- CR 220009294 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUDA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $303.29 |
187025 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | ALONSO VILLAFAN FABIAN ENRIQUE | ALONSO VILLAFAN FABIAN ENRIQUE.- CR 220009291 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,057.76 |
187025 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | ALONSO VILLAFAN FABIAN ENRIQUE | ALONSO VILLAFAN FABIAN ENRIQUE.- CR 220009291 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $63.00 |
187025 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | ALONSO VILLAFAN FABIAN ENRIQUE | ALONSO VILLAFAN FABIAN ENRIQUE.- CR 220009291 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $51.33 |
187025 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | ALONSO VILLAFAN FABIAN ENRIQUE | ALONSO VILLAFAN FABIAN ENRIQUE.- CR 220009291 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $285.80 |
187024 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GORDO PEREZ MARGARITA | GORDO PEREZ MARGARITA.- CR 220009279 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,815.02 |
187024 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GORDO PEREZ MARGARITA | GORDO PEREZ MARGARITA.- CR 220009279 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $725.35 |
187024 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GORDO PEREZ MARGARITA | GORDO PEREZ MARGARITA.- CR 220009279 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $180.60 |
90237 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220009730 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE PANTALLA LCD DE 32" PARA LA CABINA DE RADIOCOMUNICACION; FACTURAS: 131516 | $6,342.61 |
90236 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SALVADOR LUPERCIO CEJA | SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB0774 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-131/09; FACTURAS: 0001 | $210,000.00 |
90235 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0773 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-127/09; FACTURAS: 0976 | $179,070.90 |
90234 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MAQPESA S.A. DE C.V. | MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0771 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-027/08; FACTURAS: 1017 | $280,103.72 |
90234 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MAQPESA S.A. DE C.V. | MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0771 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-027/08; FACTURAS: 1017 | $-140,051.86 |
90233 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0757 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0519 | $142,604.86 |
90233 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0757 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0519 | $-42,781.46 |
90232 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0755 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-189/08; FACTURAS: 0404 | $178,802.43 |
90232 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0755 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-189/08; FACTURAS: 0404 | $-53,640.73 |
90231 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY | HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY.- CR OPB0697 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-346/08; FACTURAS: 0540 | $198,525.33 |
90230 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 | $286.35 |
90230 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 | $298.08 |
90230 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 | $1,431.92 |
90230 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 | $3,010.13 |
90230 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 | $430.56 |
90230 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 | $2,144.64 |
90230 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 | $1,216.62 |
90230 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 | $1,357.00 |
90230 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 | $283.82 |
90230 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 | $1,564.00 |
90230 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 | $447.12 |
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90229 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, | $50.00 |
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90229 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, | $1,080.00 |
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90229 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, | $1,040.00 |
90228 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0765 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-327/08; FACTURAS: 0668 | $327,084.91 |
90228 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0765 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-327/08; FACTURAS: 0668 | $-98,125.47 |
90227 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB0764 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0323 | $489,227.32 |
90227 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB0764 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0323 | $-146,768.20 |
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90226 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MIRELES NAVARRO SAUL | MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB0763 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-038/08; FACTURAS: 0408 | $-1,293,952.60 |
90225 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0762 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0453 | $57,473.79 |
90225 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0762 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0453 | $-17,242.14 |
90224 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0760 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-012/09; FACTURAS: 2078 | $155,891.39 |
90224 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0760 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-012/09; FACTURAS: 2078 | $-46,767.42 |
90223 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0741 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPA-RM-AD-042/08; FACTURAS: 1536 | $215,154.19 |
90223 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0741 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPA-RM-AD-042/08; FACTURAS: 1536 | $-107,577.10 |
90222 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220859 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: GDR788478 | $4,493.66 |
90221 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220851 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142638, 142639, 142686, 142687 | $2,516.05 |
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90221 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220851 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142638, 142639, 142686, 142687 | $8,356.88 |
90221 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220851 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142638, 142639, 142686, 142687 | $1,363.68 |
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90219 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220843 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 921 | $10,235.00 |
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90218 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220842 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3925, 3927 | $2,932.50 |
90217 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49479 | $3,583.22 |
90216 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220840 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142459 | $6,620.26 |
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90206 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220707 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1577, 1573 | $1,134.91 |
90205 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 | $1,792.85 |
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90205 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 | $540.01 |
90205 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 | $2,137.00 |
90205 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 | $150.65 |
90204 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009750 (1); REPARACION DE DOS NO BREAK, CON NUMEROS PATRIMONIALES 153381 Y 53262; FACTURAS: 3463, 3464 | $667.00 |
90204 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009750 (1); REPARACION DE DOS NO BREAK, CON NUMEROS PATRIMONIALES 153381 Y 53262; FACTURAS: 3463, 3464 | $667.00 |
90203 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220009745 (1); ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE, SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0274 | $151,853.00 |
90202 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220009739 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS Y 2 RECARGAS DE REFRIGERANTE; FACTURAS: 0059 | $5,980.00 |
90201 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220009737 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 12 AIRES ACONDICIONADOS EN EL INMUEBLE DE CONTRALORIA MPAL; FACTURAS: 0072 | $8,050.00 |
90200 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | VERIFICACION VEHICULAR | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220009715 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ELEUTERIO BARAJAS VALDEZ; FACTURAS: OFICIO | $11.87 |
90199 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220009714 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. VIDAL MARTINIANO AGUILAR TOSCANO; FACTURAS: OFICIO | $175.67 |
90198 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. PARQUES Y JARDINES | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220009711 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. DANIEL ALVAREZ RODRIGUEZ; FACTURAS: OFICIO | $23.79 |
90197 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220009688 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRENSA P/REALIZACION DE SINTESIS DIARIA LOCAL; FACTURAS: 1598 | $4,691.00 |
90196 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009685 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 22810 | $1,008.70 |
90194 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009661 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD P/AUTOABASTECIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0735 | $5,472,763.16 |
90193 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009660 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1685 ADEFAS 2008., FACT.11288, 11295 Y; FACTURAS: 11296,11297, | $21,091.00 |
90192 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220009658 (1); COMPRA DE INSECTICIDAS, ORDEN 3832.; FACTURAS: 59671 | $30,254.10 |
90191 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220009657 (1); COMPRA DE INSECTICIDAS, ORDEN 3460.; FACTURAS: 59557 | $78,874.80 |
90190 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220009656 (1); COMPRA DE INSECTICIDAS, ORDEN 3846.; FACTURAS: 59656 | $72,680.00 |
90189 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220009652 (1); COMPRA DE 200 DVD-R PARA GRABAR, ORDEN 3787.; FACTURAS: 1802 | $1,403.00 |
90188 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220009651 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, ORDEN 3779.; FACTURAS: 1801 | $5,574.28 |
90187 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRIMALDO CONTRERAS ALICIA | GRIMALDO CONTRERAS ALICIA.- CR 220009648 (1); MANTTO. DE AREAS VERDES DEL CAMELLON DE CALZ. GONZALEZ GALLO, MAYO 2009, FINIQ. ORDEN 7217.; FACTURAS: 235 | $66,632.73 |
90186 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220009646 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3895.; FACTURAS: 162693 | $3,049.40 |
90186 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220009646 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3895.; FACTURAS: 162693 | $39,394.10 |
90186 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220009646 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3895.; FACTURAS: 162693 | $778.00 |
90186 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220009646 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3895.; FACTURAS: 162693 | $270.20 |
90185 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220009642 (1); COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO, ORDEN 3740.; FACTURAS: 14197 | $2,581.75 |
90184 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220009640 (1); COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEGRA, ORDEN 3379.; FACTURAS: 14158 | $2,156.25 |
90183 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009639 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 490.; FACTURAS: 8064 | $10,500.00 |
90182 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | TINAJERO BARRERA ALFREDO | TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220009638 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 82.; FACTURAS: 844 | $6,900.00 |
90181 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009633 (1); COMPRA DE CLORO EN POLVO, ORDEN 3908.; FACTURAS: 3141 | $28,272.75 |
90180 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220009632 (1); COMPRA DE PTR, SOLERA Y DISCOS DESBASTADOR, ORDEN 3641.; FACTURAS: 10128 | $30,250.75 |
90179 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009628 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 2338.; FACTURAS: A 6675 | $16,104.24 |
90178 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220009626 (1); COMPRA DE ACTIVOS FIJOS, MOBILIARIO POR LA REMODELACION DE LA UNIDAD TETLAN; FACTURAS: 193 | $8,142.00 |
90177 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 3898, FACTURAS 42711, 42735, 42745 Y; FACTURAS: 42746 | $1,428.20 |
90177 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 3898, FACTURAS 42711, 42735, 42745 Y; FACTURAS: 42746 | $21,976.52 |
90177 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 3898, FACTURAS 42711, 42735, 42745 Y; FACTURAS: 42746 | $2,100.60 |
90177 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 3898, FACTURAS 42711, 42735, 42745 Y; FACTURAS: 42746 | $50,573.08 |
90176 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. PANTEONES | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220009619 (1); COMPRA DE 30 SILLAS PEGABLE, ORDEN 3518.; FACTURAS: 9266 | $8,452.50 |
90175 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220009618 (1); COMPRA DE 10 SILLAS SECRETARIAL, ORDEN 3520.; FACTURAS: 9269 | $10,407.50 |
90174 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDI CUR, S.A. DE C.V. | MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220009615 (1); COMPRA DE CUBRE PELO, ORDEN 3833.; FACTURAS: 12090 | $437.00 |
90173 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220009614 (1); COMPRA DE 3 CAMARAS DIGITAL, ORDEN 2818.; FACTURAS: 1302709 | $10,005.00 |
90172 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009613 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3276.; FACTURAS: 213870 BB | $11,370.23 |
90171 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VISITADURIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009612 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3227.; FACTURAS: 213430 BB | $2,187.87 |
90170 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220009611 (1); COMPRA DE FOCOS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 3403.; FACTURAS: 41922 | $417,450.00 |
90169 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220009610 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3821.; FACTURAS: B508729 | $1,367.35 |
90168 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. TURISMO | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220009609 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3819.; FACTURAS: B508733 | $1,401.63 |
90167 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220009608 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3419.; FACTURAS: B507791 | $803.80 |
90166 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220009607 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3408.; FACTURAS: B507782 | $606.82 |
90165 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220009606 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3894.; FACTURAS: 54100 | $1,389.60 |
90165 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220009606 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3894.; FACTURAS: 54100 | $5,079.76 |
90165 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220009606 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3894.; FACTURAS: 54100 | $1,312.40 |
90164 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220009605 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3892, FACTURAS 52613, 52614, 52634, 52635, 52637 Y; FACTURAS: 52638 | $17,678.80 |
90164 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220009605 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3892, FACTURAS 52613, 52614, 52634, 52635, 52637 Y; FACTURAS: 52638 | $12,699.40 |
90164 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220009605 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3892, FACTURAS 52613, 52614, 52634, 52635, 52637 Y; FACTURAS: 52638 | $38,939.68 |
90163 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009604 (1); BOLETO DE AVION P/ESTHER GUEVARA AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL RAMO 33, EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43164, 1326027686700 | $7,359.09 |
90163 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009604 (1); BOLETO DE AVION P/ESTHER GUEVARA AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL RAMO 33, EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43164, 1326027686700 | $115.00 |
90162 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009603 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO AL EVENTO MEETING PLACE MEXICO EN PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 43159, 1396027644189 | $115.00 |
90162 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009603 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO AL EVENTO MEETING PLACE MEXICO EN PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 43159, 1396027644189 | $2,997.10 |
90161 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220009601 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, ORDEN 3391.; FACTURAS: 16224 | $31,011.00 |
90160 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009600 (1); BOLETO DE AVION P/ULISES CHAVEZ AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL RAMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43165, 1326027686702 | $7,359.09 |
90160 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009600 (1); BOLETO DE AVION P/ULISES CHAVEZ AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL RAMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43165, 1326027686702 | $115.00 |
90159 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009599 (1); BOLETO DE AVION P/ARMANDO ORTIZ AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL ROMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43162, 1326027644198 | $7,359.09 |
90159 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009599 (1); BOLETO DE AVION P/ARMANDO ORTIZ AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL ROMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43162, 1326027644198 | $115.00 |
90158 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | SURDY, S.A. DE C.V. | SURDY, S.A. DE C.V..- CR 220009598 (1); COMPRA DE 3 MARRO CABEZA OCTAGONAL 2 LB, ORDEN 3184.; FACTURAS: 37302 | $236.84 |
90157 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009597 (1); BOLETO DE AVION P/ANGELICA VILLAPANDO AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. D/RAMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43163, 1326027644199 | $7,359.09 |
90157 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009597 (1); BOLETO DE AVION P/ANGELICA VILLAPANDO AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. D/RAMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43163, 1326027644199 | $115.00 |
90156 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009591 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3235.; FACTURAS: 5828 | $696.90 |
90155 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009590 (1); COMPRA DE MICAS PARA MERCADO DE ABASTOS, ORDEN 3055.; FACTURAS: 5822 | $922.30 |
90154 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220009589 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 516 | $899.40 |
90153 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009588 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3210.; FACTURAS: 5834 | $1,711.78 |
90152 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009585 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3061.; FACTURAS: 5832 | $1,916.82 |
90151 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VISITADURIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009583 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3238.; FACTURAS: 5831 | $3,076.25 |
90150 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009580 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2366.; FACTURAS: 5829, 5830 | $10,286.60 |
90149 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009579 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA DE ENGRESOS; FACTURAS: 5839 | $10,049.85 |
90148 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009577 (1); COMPRA DE 4 REGULADORES SOLA BASIC MICROVOLT, ORDEN 3156.; FACTURAS: 5827 | $1,485.80 |
90147 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009574 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3068.; FACTURAS: 5824 | $243.92 |
90146 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009571 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3057.; FACTURAS: 5823 | $1,231.65 |
90145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009568 (1); COMPRA DE 11 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ORDEN 3211.; FACTURAS: 5820 | $442.75 |
90144 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220009567 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1595 | $2,106.00 |
90143 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009566 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3284.; FACTURAS: 5836 | $9,725.21 |
90142 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO | GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220009563 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 264 | $275.85 |
90141 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO | AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO.- CR 220009560 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0015 | $635.10 |
90140 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO | SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220009557 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 014 | $315.30 |
90139 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | COTA RUBIO JESUS OMAR | COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220009556 (1); HONORAORIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 016 | $505.65 |
90138 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO | MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220009555 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0021 | $341.10 |
90137 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN | RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220009554 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0020 | $441.60 |
90136 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220009552 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0024 | $793.65 |
90135 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220009551 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0021 | $560.40 |
90134 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALGADO GOMEZ MARIA TERESA | SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220009549 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 019 | $640.80 |
90133 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OROZCO FLORES RICARDO | OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220009548 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0108 | $103.20 |
90132 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASTILLO VALLE LUIS MANUEL | CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220009546 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0033 | $767.70 |
90131 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. | EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009545 (1); FLUCTUACION BANCARIA RELATIVA A LA ORDEN DE COMPRA 7167 DEL EJERCICIO 2008; FACTURAS: 0305 | $37,950.00 |
90130 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220009544 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 145 | $343.05 |
90129 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALAMANCA AYALA ELISA | SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220009543 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZON CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 011 | $514.50 |
90128 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220009542 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0022 | $896.55 |
90127 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220009541 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 146 | $877.35 |
90126 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MEDINA ALDAZ ROBERTO | MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220009540 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0220 | $819.00 |
90125 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MAGANA MACIAS MEDARDO | MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220009538 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0121 | $567.90 |
90124 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220009537 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 408 | $549.45 |
90123 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220009536 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0368 | $543.15 |
90122 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BERNAL RUIZ LAURO | BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220009535 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CURZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0612 | $1,240.20 |
90121 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220009532 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0315 | $1,158.15 |
90120 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220009531 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 209 | $623.40 |
90119 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009530 (1); SERVICIO CORRECTIVO A SCANNER KODAK I1440 NECESARIO PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 33447 | $6,037.50 |
90118 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220009529 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 314 | $633.60 |
90117 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220009526 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0503 | $829.35 |
90116 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220009524 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 326 | $1,210.95 |
90115 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009523 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307, FACTURAS 11379 Y; FACTURAS: 11378, 11377 | $289.80 |
90114 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009522 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11364,11389 | $193.20 |
90113 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220009521 (1); COMPRA DE PINTURA EPOXICA GRIS, ORDEN 3008.; FACTURAS: E 109571 | $10,566.66 |
90112 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220009520 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. MES DE JUNIO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 16.; FACTURAS: 1715 | $5,520.00 |
90111 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220009519 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1596 | $2,232.00 |
90110 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009515 (1); COMPRA DE 60 ROLLO DE PAPEL JUMBO, ORDEN 3588.; FACTURAS: 3138 | $1,759.50 |
90109 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009514 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3669.; FACTURAS: 3133 | $7,601.50 |
90108 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220009510 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 3853.; FACTURAS: 119 | $11,900.00 |
90107 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220009505 (1); COMPRA DE 266 LITROS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ROJO, ORDEN 3122.; FACTURAS: 37812 | $4,417.20 |
90106 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220009500 (1); COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2996.; FACTURAS: 1797 | $4,737.33 |
90105 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTACTO CIUDADANO | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220009499 (1); COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3171.; FACTURAS: 1796 | $2,330.48 |
90104 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220009498 (1); COMPRA DE 1 TAMBOR DE TRANSFERENCIA HP, ORDEN 2159.; FACTURAS: 1758 | $1,321.35 |
90103 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220009496 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA, ORDEN 3822.; FACTURAS: 7427 | $2,595.60 |
90102 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. RASTRO | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220009495 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA RASTRO MPAL. ORDEN 3666.; FACTURAS: 26038 | $11,152.09 |
90101 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3896.; FACTURAS: 07476 | $3,118.88 |
90101 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3896.; FACTURAS: 07476 | $40,800.70 |
90101 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3896.; FACTURAS: 07476 | $2,956.40 |
90101 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3896.; FACTURAS: 07476 | $540.40 |
90100 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL | RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR 220009491 (1); SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2009, ORDEN 2117.; FACTURAS: 016832 | $28,980.00 |
90099 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | RECURSOS HUMANOS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | RECURSOS HUMANOS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009488 (1); SERVICIOS PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE UN SPOT; FACTURAS: 1598 | $98,900.00 |
90098 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. | VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009486 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE AGENCIA POR JUNIO 2009; FACTURAS: 8150 | $156,975.01 |
90097 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009484 (1); TRANS, EN NUESTRAS EMISORAS PARA COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 36930 | $709,089.90 |
90096 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220009481 (1); IMPRESION DE FOLLETOS, TRIPTICOS Y CARTELES PARA COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 17115 | $164,346.50 |
90095 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009480 (1); PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 2530, DIRECCION MEDICA; FACTURAS: 1687 | $10,350.00 |
90094 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220009477 (1); COMPRA DE 3 ESCRITORIOS Y 2 SILLAS, ORDEN 3493.; FACTURAS: 009562 | $4,795.50 |
90093 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220009476 (1); COMPRA DE 1 VENTILADOR DE PISO, ORDEN 3492.; FACTURAS: 009552 | $548.55 |
90092 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220009475 (1); COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIAL, ORDEN 3320.; FACTURAS: 009548 | $1,656.00 |
90091 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | RELACIONES PUBLICAS | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220009473 (1); COMPRA DE 2 CHOCOMILERAS Y 2 BATIDORAS, ORDEN 3802.; FACTURAS: B 26298 | $5,268.61 |
90090 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220009472 (1); COMPRA DE 150 BIELDOS Y 150 RASTRILLOS (GATAS) ORDEN 3616.; FACTURAS: 1522 | $28,521.15 |
90089 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009471 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3112.; FACTURAS: 91065 A | $1,217.20 |
90088 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009470 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3064.; FACTURAS: 91054 A | $187.34 |
90087 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009469 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3036.; FACTURAS: 91053 A | $2,796.54 |
90086 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009468 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2687.; FACTURAS: 91052 A | $6,751.65 |
90085 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. TURISMO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009467 (1); COMPRA DE 4 CARTUCHOS, ORDEN 3789.; FACTURAS: 27690 | $1,863.00 |
90084 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009466 (1); COMPRA DE CABEZAL Y LIMPIADOR P/PLOTTER, ORDEN 3777.; FACTURAS: 27681 | $9,562.25 |
90083 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009465 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3076.; FACTURAS: 27633 | $757.16 |
90082 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009463 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, TALLER MPAL. ORDEN 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 11329, 11331 | $4,427.50 |
90081 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220009460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A VEHICULOS, TALLER MPAL. ORDEN 1687 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 18324,18425, | $20,585.00 |
90080 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220009453 (1); SERVICIO PESADO DE SONDEAR Y REPARAR RADIADOR, ORDEN 5901 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 8118 | $1,265.00 |
90079 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220009452 (1); COMPRA DE BATAS EN GABARDINA, ORDEN 2895.; FACTURAS: 9791 | $3,137.20 |
90078 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220009436 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MA. DE JESUS LOPEZ GUERRERO; FACTURAS: OFICIO | $81.00 |
90078 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220009436 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MA. DE JESUS LOPEZ GUERRERO; FACTURAS: OFICIO | $48.60 |
90078 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220009436 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MA. DE JESUS LOPEZ GUERRERO; FACTURAS: OFICIO | $11.19 |
90077 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009435 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 3467.; FACTURAS: 49530 | $4,199.80 |
90076 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009434 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3485.; FACTURAS: 40916 | $6,862.05 |
90075 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009432 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3484.; FACTURAS: 40868 | $13,161.75 |
90074 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009431 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 3468.; FACTURAS: 40856 | $3,359.84 |
90073 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220009430 (1); COMPRA DE ESCALERAS DE ALUMINIO, ORDEN 3661.; FACTURAS: A 2544 | $6,594.50 |
90072 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009425 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38400 | $29,670.00 |
90071 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009424 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38233 | $237,877.50 |
90070 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009422 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY; FACTURAS: 42986, 1396027571045 | $115.00 |
90070 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009422 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY; FACTURAS: 42986, 1396027571045 | $3,454.35 |
90069 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIAB, S.A. DE C.V. | HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220009414 (1); SERVICIO DE REPARACION DE CAMISA Y VASTAGO DE UN CILINDRO DE EXTENSION DE GRUA, ORDEN 2336.; FACTURAS: G 3082 | $29,405.50 |
90068 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIAB, S.A. DE C.V. | HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220009413 (1); SERVICIO PREVENTIVO A GRUAS, ORDEN 1131.; FACTURAS: G 3081 | $57,623.00 |
90067 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220009411 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3401.; FACTURAS: 7420 | $146,050.00 |
90066 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220009409 (1); COMPRA DE CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 3711.; FACTURAS: 13243 | $529.00 |
90065 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220009408 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 3712.; FACTURAS: 13242 | $10,062.50 |
90064 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009405 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 522867 | $76,277.26 |
90063 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009404 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE BLANCO, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 522866 | $19,563.18 |
90062 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009403 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE BLANCO, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 522509 | $46,079.47 |
90061 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009401 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE BLANCO, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 522293 | $14,955.23 |
90060 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009400 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 522252 | $9,095.06 |
90059 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009399 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE BLANCO, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 522525 | $28,696.70 |
90058 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009396 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA, A UNIDADES MEDICAS, MES DE ABRIL, ORDEN 2509.; FACTURAS: 11315,11316, | $6,957.50 |
90057 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5106 | EQUIPO DE INTENDENCIA | DIR. ADMINISTRACION | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220009395 (1); COMPRA DE 1 ASPIRADORA Y 1 HIDROLAVADORA, ORDEN 3621.; FACTURAS: 11764 | $17,882.50 |
90056 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220009393 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3148.; FACTURAS: A 26599 | $794.25 |
90056 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220009393 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3148.; FACTURAS: A 26599 | $1,916.11 |
90055 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220009392 (1); COMPRA DE TRAMO DE TUBO GALVANIZADO, ORDEN 2960.; FACTURAS: A 26305 | $2,035.50 |
90054 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220009391 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA ESTANCIAS INFANTILES, ORDEN 3257.; FACTURAS: 12075 | $96,650.40 |
90053 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220009387 (1); COMPRA DE CUCHARA PARA ALBAÑIL, CLAVOS Y LIMATONES, ORDEN 3188.; FACTURAS: 0561 | $41,538.00 |
90052 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220009386 (1); SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, ORDEN 1060.; FACTURAS: 3764 | $8,165.00 |
90051 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009385 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3411.; FACTURAS: 1337 | $5,430.70 |
90050 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009384 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3417.; FACTURAS: 1336 | $947.93 |
90049 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009383 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3420.; FACTURAS: 1335 | $1,967.79 |
90048 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220009381 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3244.; FACTURAS: 10106 | $8,880.30 |
90047 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220009380 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES, ORDEN 3483.; FACTURAS: 1293 | $9,315.00 |
90046 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220009377 (1); COMPRA DE PANTALLA DE COLGAR Y TRIPIE, ORDEN 3316.; FACTURAS: 1302687 | $3,726.00 |
90045 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220009376 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR, ORDEN 3114.; FACTURAS: 1302706 | $7,686.00 |
90044 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009370 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3045.; FACTURAS: 0894 | $201.32 |
90043 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220009369 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3476.; FACTURAS: 2445 | $6,372.15 |
90042 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220009368 (1); COMPRA DE PEGAMENTO DE ACETATO, ORDEN 3489.; FACTURAS: 2440 | $287.50 |
90041 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220009367 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3287.; FACTURAS: 2437 | $341.55 |
90040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220009366 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3469.; FACTURAS: 2443 | $3,474.73 |
90039 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. | SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V..- CR 220009365 (1); COMPRA DE SODIO FOSFATO, ORDEN 3397.; FACTURAS: 5979 | $1,942.50 |
90038 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009357 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3644.; FACTURAS: 6952 | $5,442.60 |
90038 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009357 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3644.; FACTURAS: 6952 | $2,624.80 |
90037 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009356 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. ORDEN 3125.; FACTURAS: 6740 | $3,049.40 |
90037 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009356 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. ORDEN 3125.; FACTURAS: 6740 | $772.00 |
90036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009353 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3656.; FACTURAS: 58410, 58670 | $193.00 |
90036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009353 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3656.; FACTURAS: 58410, 58670 | $5,326.80 |
90036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009353 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3656.; FACTURAS: 58410, 58670 | $94,681.61 |
90035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220009350 (1); COMPRA DE MOPE CHICO MECHUDO, ORDEN 3385.; FACTURAS: 21657 | $754.40 |
90034 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220009349 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3179.; FACTURAS: 21603 | $1,725.00 |
90033 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220009347 (1); COMPRA DE CLORO, ORDEN 2461.; FACTURAS: 21419 | $273.70 |
90032 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220009345 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2462.; FACTURAS: 21418 | $226.55 |
90031 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009342 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3651.; FACTURAS: 118313,118314 | $8,013.36 |
90031 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009342 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3651.; FACTURAS: 118313,118314 | $27,546.28 |
90031 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009342 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3651.; FACTURAS: 118313,118314 | $810.60 |
90030 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009339 (1); COMPRA DE ACUMULADOR, ORDEN 1051.; FACTURAS: GDL00111613 | $17,069.91 |
90029 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009338 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, ORDEN 1051.; FACTURAS: FIA 00001755 | $33,724.90 |
90028 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220009332 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3415.; FACTURAS: B507816 | $157.85 |
90027 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220009331 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3416.; FACTURAS: B507794 | $1,065.48 |
90026 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220009328 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3387.; FACTURAS: B507787 | $11,451.70 |
90025 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220009327 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3409.; FACTURAS: B507776 | $873.15 |
90024 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220009320 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3646.; FACTURAS: 74441 | $12,382.88 |
90024 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220009320 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3646.; FACTURAS: 74441 | $18,466.24 |
90024 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220009320 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3646.; FACTURAS: 74441 | $32,524.36 |
90023 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009304 (1); COMPRA DE CABLE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO. 1934.; FACTURAS: 213384 | $443,580.88 |
90022 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009303 (1); COMPRA DE FOCOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1934.; FACTURAS: 211794 | $239,487.50 |
90021 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3668.; FACTURAS: 3137 | $823.72 |
90020 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009298 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2673.; FACTURAS: 3121 | $3,439.66 |
90019 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEL RIO DAVALOS EDUARDO | DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220009295 (1); COMPRA DE PLANTAS PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3423.; FACTURAS: 5902, 5906 | $216,829.90 |
90018 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220009293 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS, MOBILIARIO P/UNIDAD TETLAN DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMAR; FACTURAS: 6348 | $3,981.30 |
90017 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220009284 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINA DE REVELADO DE RAYOS X EN UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1343 | $2,918.12 |
90016 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009272 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3285.; FACTURAS: 0912 | $2,525.87 |
90015 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VISITADURIA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009271 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3242.; FACTURAS: 0900 | $624.22 |
90014 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009270 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3286.; FACTURAS: 0898 | $450.40 |
90013 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3047.; FACTURAS: 0895 | $1,973.75 |
90012 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009268 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3048.; FACTURAS: 0893 | $606.56 |
90011 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009267 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2254.; FACTURAS: 0867 | $12,763.92 |
90010 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220009265 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3231.; FACTURAS: 32280 | $807.59 |
90009 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220009260 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3399.; FACTURAS: 259 | $52,180.00 |
90008 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220009259 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 2545.; FACTURAS: 222 | $14,652.15 |
90007 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220009256 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3038.; FACTURAS: 465103 | $5,152.00 |
90006 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220009254 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2001.; FACTURAS: 4056 | $6,215.75 |
90005 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220009253 (1); COMPRA DE FILTROS, ORDEN 1979.; FACTURAS: 786732 | $3,423.84 |
90004 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009252 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3319, FACTURAS 107474, 107475 Y; FACTURAS: 107476 | $169,831.50 |
90003 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTACTO CIUDADANO | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009246 (1); COMPRA DE TONER, PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO, ORDEN 3168.; FACTURAS: 90497 | $4,171.05 |
90002 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009243 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS, ORDEN 3568.; FACTURAS: 6388 | $4,042.25 |
90001 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009242 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA Y SECRETARIAL, ORDEN 3562.; FACTURAS: 6386 | $9,678.40 |
90000 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009241 (1); COMPRA DE BANCAS DE ESPERA, ORDEN 3561.; FACTURAS: 6385 | $2,679.50 |
89999 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009239 (1); COMPRA DE SILLAS, ORDEN 3560.; FACTURAS: 6384 | $1,842.30 |
89998 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009238 (1); COMPRA DE SILLAS Y BANCAS, ORDEN 3559.; FACTURAS: 6383 | $4,825.40 |
89997 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009237 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS, ORDEN 3558.; FACTURAS: 6382 | $3,446.55 |
89996 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009235 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS, ORDEN 3557.; FACTURAS: 6380 | $2,850.85 |
89995 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009234 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS, ORDEN 3556.; FACTURAS: 6379 | $2,850.85 |
89994 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009233 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS, ORDEN 3555.; FACTURAS: 6378 | $2,850.85 |
89993 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009232 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS, ORDEN 3554.; FACTURAS: 6377 | $7,488.80 |
89992 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009231 (1); COMPRA DE SILLAS Y SILLONES, ORDEN 3553.; FACTURAS: 6376 | $38,054.65 |
89991 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009230 (1); COMPRA DE SILLAS, ORDEN 3552.; FACTURAS: 6375 | $1,842.30 |
89990 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009228 (1); COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL Y BANCAS DE ESPERA, ORDEN 3551.; FACTURAS: 6370 | $4,471.20 |
89989 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220009224 (1); COMPRA DE CHOCLO CON AGUJETA, ORDEN 3447.; FACTURAS: P 5303 | $8,887.20 |
89988 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE BOLSA PARA ENMICAR, ORDEN 3033.; FACTURAS: 45175 | $220.80 |
89987 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009221 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3228.; FACTURAS: 213306 BB | $2,726.59 |
89986 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009220 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3221.; FACTURAS: 213043 BB | $1,919.95 |
89985 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009219 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3486.; FACTURAS: 213461 BB | $9,741.30 |
89984 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); REPARACION DE NUEVE NO-BREAK; FACTURAS: 3449, 3450, 3451, 3453, 3456, 3457, 3455, 3452, 3454 | $667.00 |
89984 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); REPARACION DE NUEVE NO-BREAK; FACTURAS: 3449, 3450, 3451, 3453, 3456, 3457, 3455, 3452, 3454 | $667.00 |
89984 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); REPARACION DE NUEVE NO-BREAK; FACTURAS: 3449, 3450, 3451, 3453, 3456, 3457, 3455, 3452, 3454 | $667.00 |
89984 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); REPARACION DE NUEVE NO-BREAK; FACTURAS: 3449, 3450, 3451, 3453, 3456, 3457, 3455, 3452, 3454 | $667.00 |
89984 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); REPARACION DE NUEVE NO-BREAK; FACTURAS: 3449, 3450, 3451, 3453, 3456, 3457, 3455, 3452, 3454 | $667.00 |
89984 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); REPARACION DE NUEVE NO-BREAK; FACTURAS: 3449, 3450, 3451, 3453, 3456, 3457, 3455, 3452, 3454 | $1,058.00 |
89984 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); REPARACION DE NUEVE NO-BREAK; FACTURAS: 3449, 3450, 3451, 3453, 3456, 3457, 3455, 3452, 3454 | $667.00 |
89984 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); REPARACION DE NUEVE NO-BREAK; FACTURAS: 3449, 3450, 3451, 3453, 3456, 3457, 3455, 3452, 3454 | $667.00 |
89984 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); REPARACION DE NUEVE NO-BREAK; FACTURAS: 3449, 3450, 3451, 3453, 3456, 3457, 3455, 3452, 3454 | $667.00 |
89983 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | VERIFICACION VEHICULAR | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008809 (1); COMPRA DE FALDA DE MEZCLILLA, ORDEN 1238; FACTURAS: 27282 | $3,225.75 |
1461 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V..- CR OPB0756 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-CDC-AD-157/08; FACTURAS: 0435 | $278,332.05 |
1461 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V..- CR OPB0756 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-CDC-AD-157/08; FACTURAS: 0435 | $-83,499.61 |
165 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0766 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-260/08; FACTURAS: 1041 | $526,495.30 |
165 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0766 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-260/08; FACTURAS: 1041 | $-157,948.59 |
164 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0750 (16); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 628 | $37,987.33 |
164 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0750 (16); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 628 | $-11,396.20 |
22 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0777 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-121/09; FACTURAS: 018 | $35,107.59 |
21 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0746 (17); PAGO DEL 30% ANT. OP´G-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0132 | $1,410,166.80 |
187023 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009838 (1); SERVICIO CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL/09; FACTURAS: 2600023 | $2,410.83 |
187022 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | ADQUISCION DE FORMAS VALORADAS | DIRECCION INGRESOS | DE LOZA PADILLA MARICELA | DE LOZA PADILLA MARICELA.- CR 220009659 (1); 5,000 SOLICITUDES P/CERTIFICADO DE NO PROPIEDAD T/CARTA A UNA TINTA Y 4 COPIAS EN PAPEL AUTOCOPIABLE; FACTURAS: 1873 | $11,155.00 |
187021 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220009654 (1); COMPRA DE 50 LITROS DE INSECTICIDA AMBUSH, ORDEN 3462.; FACTURAS: 0071 | $16,200.00 |
187020 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220009653 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3466.; FACTURAS: 20661 | $1,017.75 |
187019 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220009645 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 3858.; FACTURAS: 1691 | $11,900.00 |
187018 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220009637 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 3831.; FACTURAS: 1915 | $246.10 |
187017 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220009636 (1); COMPRA DE 10 MELOX PLUS ORDEN 3820.; FACTURAS: 1914 | $390.00 |
187016 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220009630 (1); COMPRA DE 27 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 3865.; FACTURAS: 072 | $11,475.00 |
187015 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220009629 (1); COMPRA DE 27 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 3864.; FACTURAS: 720 | $11,475.00 |
187014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220009622 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 3857.; FACTURAS: 572 | $11,900.00 |
187013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | FLORES AGUILA DIONISIO | FLORES AGUILA DIONISIO.- CR 220009617 (1); HONORARIOS ESCRITURA ACEPTACION DE HIPOTECA PUERTA GUADALAJARA; FACTURAS: 4736 | $147,200.00 |
187012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220009289 (1); REPARACION DE ELECTROCARDIOGRAMA DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8723 | $5,750.00 |
187011 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220009266 (1); COMPRA DE ACEITE, PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 84993 | $15,787.20 |
187010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTRERAS TELLEZ RAUL | CONTRERAS TELLEZ RAUL.- CR 220009248 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DE MAYO DEL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2.; FACTURAS: 0014 | $61,985.00 |
187009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220844 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 872, 873, 870 | $920.00 |
187009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220844 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 872, 873, 870 | $1,265.00 |
187009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220844 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 872, 873, 870 | $690.00 |
187008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ VALLE RAUL | HERNANDEZ VALLE RAUL.- CR 220009681 (1); COMPRA DE BANDERA BORDADA, ASTA, MOÑO Y FUNDA PARA BANDERA DE LA ESCOLTA; FACTURAS: 12920 | $2,420.75 |
187007 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009621 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2362.; FACTURAS: 6946 | $28,416.50 |
187006 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009620 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 925.; FACTURAS: 6188 | $12,574.11 |
187005 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CASTILLO LOPEZ ANDRES | CASTILLO LOPEZ ANDRES.- CR 220009616 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO JARDIN ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $804.50 |
187004 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA HERNANDEZ LAURA GUILLERMINA | GARCIA HERNANDEZ LAURA GUILLERMINA.- CR 220009587 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 31539 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $131.00 |
187003 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MERCADO BAJARAS MIRELLA | MERCADO BAJARAS MIRELLA.- CR 220009586 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 173046 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $520.00 |
187002 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AYALA VILLA MARIA TERESA | AYALA VILLA MARIA TERESA.- CR 220009584 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 202864 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $520.00 |
187001 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANTANA JIMENEZ SALVADOR | SANTANA JIMENEZ SALVADOR.- CR 220009582 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 124897 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $520.00 |
187000 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MONROY FARIAS GUMERCINDO | MONROY FARIAS GUMERCINDO.- CR 220009581 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 215138 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFCIO | $131.00 |
186999 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ALDANA ROMERO ESPERANZA | ALDANA ROMERO ESPERANZA.- CR 220009578 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 203420 DE ESTA. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $131.00 |
186998 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MEZA JIMENEZ FRANCISCO | MEZA JIMENEZ FRANCISCO.- CR 220009576 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO Y ELECTROCARDIOGRAMA ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $418.00 |
186997 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ CARDENAS ALBERTO | HERNANDEZ CARDENAS ALBERTO.- CR 220009575 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 135382 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $520.00 |
186996 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ MENDEZ MIGUEL ANGEL | LOPEZ MENDEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220009573 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DE LA INHUMACION DE MA. DE JESUS MENDEZ ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $263.00 |
186995 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ TAPIA JORGE ENRIQUE | HERNANDEZ TAPIA JORGE ENRIQUE.- CR 220009572 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 2005 ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $2,601.00 |
186994 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MATA BAEZ ESTEBAN | MATA BAEZ ESTEBAN.- CR 220009569 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 267933 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $540.00 |
186993 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009528 (1); SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO PARA MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ORDEN 28, OFICIO 610/2009.; FACTURAS: CA00063611 | $32,200.22 |
186992 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220009494 (1); COMPRA DE BOLSA JUMBO, ORDEN 3384.; FACTURAS: 400101 | $791.20 |
186991 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220009493 (1); COMPRA DE FRANELA ROJA, ORDEN 3676.; FACTURAS: 400100 | $307.63 |
186990 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220009450 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3856.; FACTURAS: 230 | $11,900.00 |
186989 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220009449 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE, PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3855.; FACTURAS: 102 | $11,900.00 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $721.99 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $338.00 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $280.00 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $221.00 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $156.00 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $518.00 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $280.00 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $195.00 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $169.00 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $260.00 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $170.00 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $420.00 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $280.00 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $221.00 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $420.00 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $364.00 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $294.00 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $143.00 |
186988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 | $260.00 |
186987 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220009372 (1); ENERGIA ELECTRICA EN BELEN 220 DEL 25 DE FEB. AL 27 DE MZO. 2009 DE DESARROLLO HUMANO; FACTURAS: 010040030 | $4,876.00 |
186986 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VALDERRAMA BENITEZ GUILLERMO | VALDERRAMA BENITEZ GUILLERMO.- CR 220009346 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 77/09 OFICIO 485/09; FACTURAS: RECIBO | $1,862.70 |
186984 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220741 (1); COMPRA DE FAJAS, BOTAS; FACTURAS: B2377 | $1,220.38 |
186983 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MAGAÑA MARTINEZ JOSE SOCORRO | MAGAÑA MARTINEZ JOSE SOCORRO.- CR 220009565 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,218.33 |
186983 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MAGAÑA MARTINEZ JOSE SOCORRO | MAGAÑA MARTINEZ JOSE SOCORRO.- CR 220009565 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $887.33 |
186983 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MAGAÑA MARTINEZ JOSE SOCORRO | MAGAÑA MARTINEZ JOSE SOCORRO.- CR 220009565 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $221.83 |
186982 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TREJO GONZALEZ RICARDO | TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220009517 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE MAYO 2009, ORDEN 517.; FACTURAS: 004 | $10,036.36 |
186981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220009508 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE, ORDEN; FACTURAS: 122 | $11,900.00 |
186980 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VELASCO GONZALEZ ENRIQUE SEBASTIAN | VELASCO GONZALEZ ENRIQUE SEBASTIAN.- CR 220009507 (1); CURSO DE MANEJADOR DE PERRO POLICIA, D.G.S.P.G. ORDEN 1659.; FACTURAS: 0305 | $27,600.00 |
186979 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MEJIA CEJA ANTONIO | MEJIA CEJA ANTONIO.- CR 220009504 (1); HONORARIOS DE ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA EN DIRECCION DE INGRESOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 003 | $10,177.50 |
186978 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220009502 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 3861.; FACTURAS: 430 | $11,900.00 |
186977 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J. JESUS | PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220009501 (1); COMPRA DE 27 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 3866.; FACTURAS: 214 | $11,475.00 |
186976 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PENILLA SANTACRUZ MARIA ARACELI | PENILLA SANTACRUZ MARIA ARACELI.- CR 220009497 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA, PARCIALIDA DE LA ORDEN 3456.; FACTURAS: 0001 | $6,571.43 |
186975 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009444 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL. ORDEN 3018.; FACTURAS: 0723 | $1,967.00 |
186974 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220009439 (1); SERVICIO DE RENTA DE SILLAS METALICAS, ACOJINADAS, ORDEN 3768.; FACTURAS: 0646 | $11,500.00 |
186973 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220009438 (1); SERVICIO DE RENTA DE 28 STAND Y MOBILIARIO PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO, ORDEN 3877.; FACTURAS: 0645 | $132,250.00 |
186972 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V. | MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V..- CR 220009419 (1); COMPRA DE BOMBA DE AIRE MANUAL Y ESCALERA TIJERA, ORDEN 3647.; FACTURAS: B 63919 | $584.45 |
186971 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009389 (1); COMPRA DE BANDOLA DE SEGURIDAD AJUSTABLE DE 1.90 M. ORDEN 2946.; FACTURAS: 25566 | $10,183.25 |
186970 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220009374 (1); COMPRA DE FORMATOS Y HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 3353.; FACTURAS: 0088 | $21,390.00 |
186969 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR DE MERCADOS | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220009373 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS EN CARTA Y OFICIO, ORDEN 3344.; FACTURAS: 0086 | $655.50 |
186968 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOTO MARTINEZ ALMA JARAMAR DEL CARMEN | SOTO MARTINEZ ALMA JARAMAR DEL CARMEN.- CR 220009371 (1); PRESENTACION DE LA ARTISTA JARAMAR PARA DIR. DE CULTURA, ORDEN 3838.; FACTURAS: 052 | $115,000.00 |
186967 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220009355 (1); COMPRA DE TAQUETE DE METAL Y TRAMOS DE TUBO DE PVC, ORDEN 3190.; FACTURAS: 0512 | $598.00 |
186967 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220009355 (1); COMPRA DE TAQUETE DE METAL Y TRAMOS DE TUBO DE PVC, ORDEN 3190.; FACTURAS: 0512 | $980.96 |
186966 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220009325 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3854.; FACTURAS: 168 | $11,900.00 |
186965 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220009292 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 7096, 7047 | $1,955.00 |
186965 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220009292 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 7096, 7047 | $1,438.00 |
186964 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5201 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V..- CR 220009249 (1); COMPRA DE BROCA PARA ASFALTO PUNTA DIAMANTE 4" ORDEN 3426.; FACTURAS: 55103 | $6,739.00 |
186963 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220009212 (1); PAGO DE RECIBOS DEL SIAPA, DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, DE LAS FINCAS DE PEDRO LOZA NO.290 Y 292.; FACTURAS: 230000207411, 230000207412, 230000207420, 230000207421 | $232.00 |
186963 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220009212 (1); PAGO DE RECIBOS DEL SIAPA, DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, DE LAS FINCAS DE PEDRO LOZA NO.290 Y 292.; FACTURAS: 230000207411, 230000207412, 230000207420, 230000207421 | $495.00 |
186963 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220009212 (1); PAGO DE RECIBOS DEL SIAPA, DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, DE LAS FINCAS DE PEDRO LOZA NO.290 Y 292.; FACTURAS: 230000207411, 230000207412, 230000207420, 230000207421 | $367.00 |
186963 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220009212 (1); PAGO DE RECIBOS DEL SIAPA, DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, DE LAS FINCAS DE PEDRO LOZA NO.290 Y 292.; FACTURAS: 230000207411, 230000207412, 230000207420, 230000207421 | $211.00 |
186961 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220009757 (1); ANTICIPO DEL MES DE JUNIO/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6019 | $2,500,000.00 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $320.39 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $59.00 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $1,400.00 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $180.00 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $26.70 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $20.00 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $160.00 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $257.03 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $70.00 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $180.00 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $135.00 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $286.59 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $799.81 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $946.22 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $27.50 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $120.00 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $1,118.04 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $16.50 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $45.02 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $85.28 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $90.00 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $75.00 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $139.70 |
186960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, | $206.00 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $12.00 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $12.00 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $53.32 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $144.39 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $1,124.54 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $139.95 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $1,610.00 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $529.00 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $107.31 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $644.00 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $140.00 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $566.03 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $70.00 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $59.98 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $140.00 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $1,555.38 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $344.54 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $105.00 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $70.00 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $10.00 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $42.00 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $68.40 |
186959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 | $69.00 |
186954 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | ORTIZ CHAVEZ MIGUEL | ORTIZ CHAVEZ MIGUEL.- CR 220009564 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,327.46 |
186953 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO | GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220009562 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0019 | $832.65 |
186952 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CORONA GIL NARCISO | CORONA GIL NARCISO.- CR 220009561 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0013 | $729.00 |
186951 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220009559 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0013 | $607.05 |
186950 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220009558 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0013 | $214.80 |
186949 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA VEGA MANUEL | GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220009553 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 053 | $582.75 |
186948 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GARCIA MERCADO CARLOS ALEJANDRO | GARCIA MERCADO CARLOS ALEJANDRO.- CR 220009448 (1); SERVICIO DE LA ADQUISICION E INSTALACION DE MALLA CICLON EN LA BODEGA DE ALDAMA; FACTURAS: 002 | $7,532.50 |
186947 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | IÑIGUEZ LOMELI MARTHA GRICELDA | IÑIGUEZ LOMELI MARTHA GRICELDA.- CR 220009363 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $480.00 |
186946 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | JIMENEZ SANCHEZ MINERVA | JIMENEZ SANCHEZ MINERVA.- CR 220009354 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 21 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,890.00 |
186945 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESTRADA UREÑA SILVIA | ESTRADA UREÑA SILVIA.- CR 220009352 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $285.43 |
186945 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BOMBEROS Y PROTECCION | ESTRADA UREÑA SILVIA | ESTRADA UREÑA SILVIA.- CR 220009352 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,378.61 |
186944 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SANCHEZ VASQUEZ MARIA DOLORES | SANCHEZ VASQUEZ MARIA DOLORES.- CR 220009351 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENISON POR JUBILACION CON FECHA 1 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,381.91 |
186943 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ORTEGA AREVALO ROBERTO MARTIN | ORTEGA AREVALO ROBERTO MARTIN.- CR 220009348 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,844.01 |
186942 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ GONZALEZ J. JESUS | LOPEZ GONZALEZ J. JESUS.- CR 220009344 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,230.61 |
186942 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ GONZALEZ J. JESUS | LOPEZ GONZALEZ J. JESUS.- CR 220009344 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,692.24 |
186942 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ GONZALEZ J. JESUS | LOPEZ GONZALEZ J. JESUS.- CR 220009344 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $339.72 |
186941 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO | GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO.- CR 220009343 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,230.61 |
186941 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO | GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO.- CR 220009343 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,692.24 |
186941 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO | GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO.- CR 220009343 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $339.72 |
186940 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR DE MERCADOS | GARCIA GARCIA FAUSTINO | GARCIA GARCIA FAUSTINO.- CR 220009340 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,653.45 |
186938 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | GUTIERREZ SOTELO JAVIER | GUTIERREZ SOTELO JAVIER.- CR 220009335 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $480.00 |
186937 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR DE MERCADOS | ORTEGA LOMELI CHRISTIAN DANIEL | ORTEGA LOMELI CHRISTIAN DANIEL.- CR 220009334 (1); FINIQUITO A QUEIN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 2 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $400.00 |
186936 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | HERNANDEZ ENRIQUEZ RODRIGO ISAAC | HERNANDEZ ENRIQUEZ RODRIGO ISAAC.- CR 220009330 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $480.00 |
186934 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES GUILLERMO | SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $165.59 |
186934 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES GUILLERMO | SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $7.09 |
186934 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES GUILLERMO | SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $15.66 |
186934 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES GUILLERMO | SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $10.66 |
186934 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES GUILLERMO | SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $168.34 |
186934 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES GUILLERMO | SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $99.96 |
186934 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES GUILLERMO | SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $49.98 |
186934 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES GUILLERMO | SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $367.99 |
186934 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES GUILLERMO | SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $147.10 |
186934 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES GUILLERMO | SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $36.70 |
186933 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220009278 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 3655.; FACTURAS: A 51068 | $4,482.96 |
186932 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON | ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON.- CR 220009275 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2957.; FACTURAS: 156 | $7,705.00 |
186931 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | CONTROL ANIMAL | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220009273 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, ORDEN 3606.; FACTURAS: B 39581 | $49,350.00 |
186930 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220009262 (1); COMPRA DE FILTROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2070, NOTA DE CREDITO GNCR-001006.; FACTURAS: GFAC-000777 | $6,660.42 |
186929 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220009261 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3862.; FACTURAS: 332 | $11,900.00 |
186928 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220009258 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA DIR. DE PANTEONES, ORDEN 3715.; FACTURAS: 428 | $425.00 |
186927 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220009257 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE, ORDEN 3717.; FACTURAS: 331 | $425.00 |
186926 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220009255 (1); COMPRA DE 4 LLAVES STILLSON 10" ORDEN 3334.; FACTURAS: A 51071 | $395.60 |
186925 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA | MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA.- CR 220009195 (1); HONORARIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 053 | $9,200.00 |
186924 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | CORPORATIVO DAI, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DAI, S.A. DE C.V..- CR 220009170 (1); SERVICIO DE MONITOREO ANUAL DEL 02/ENERO/2009 AL 01/ENERO/2010 DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPREND; FACTURAS: 7006 A | $3,312.00 |
186923 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | STUDIO GUADALAJARA S.C. | STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB0740 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-269/08; FACTURAS: 1116 | $884,637.50 |
186923 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | STUDIO GUADALAJARA S.C. | STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB0740 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-269/08; FACTURAS: 1116 | $-265,391.25 |
186922 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 | $121.38 |
186922 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 | $149.50 |
186922 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 | $5,876.50 |
186922 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 | $200.10 |
186922 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 | $1,650.00 |
186922 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 | $630.00 |
186922 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 | $53.00 |
186922 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 | $482.92 |
186922 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 | $2,944.00 |
186922 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 | $300.00 |
186922 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 | $1,030.00 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $805.00 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $611.42 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $270.00 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $78.20 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $52.61 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $143.30 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $474.97 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $244.04 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $805.00 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $747.50 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $134.55 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $126.50 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $391.00 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $81.00 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $1,761.80 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $59.92 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $81.00 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $575.00 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $575.00 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $441.60 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $1,316.75 |
186921 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, | $184.49 |
186920 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 | $74.00 |
186920 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 | $320.00 |
186920 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 | $720.00 |
186920 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 | $368.00 |
186920 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 | $345.00 |
186920 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 | $33.97 |
186920 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 | $16.00 |
186920 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 | $103.50 |
186920 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 | $1,497.30 |
186920 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 | $395.00 |
186920 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 | $234.00 |
186920 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 | $306.00 |
186920 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 | $219.00 |
186920 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 | $204.50 |
186919 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009547 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES P/EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2959 | $1,941.20 |
186918 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | KLIGAV, S.A. DE C.V. | KLIGAV, S.A. DE C.V..- CR 220009412 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO POR ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $714.00 |
186917 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OROZCO CRUZ MA. GUADALUPE | OROZCO CRUZ MA. GUADALUPE.- CR 220009410 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DE LA CERTIFICACION DE L HOJAS EXPEDIENTE 1796; FACTURAS: OFICIO | $198.00 |
186916 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALEJANDRES GIL GUILLERMO | ALEJANDRES GIL GUILLERMO.- CR 220009390 (1); SUBSUDIO AUTORIZADO AL XXIII GIRO CICLISTA INTERNACIONAL DE VETERANOS DE GUADALAJARA A PTO. VALLARTA; FACTURAS: RECIBO | $100,000.00 |
186915 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMO CONTRERAS MARTHA ALEJANDRA | ROMO CONTRERAS MARTHA ALEJANDRA.- CR 220009302 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 003/2008; FACTURAS: OFICIO | $7,000.00 |
186914 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SAGRERO JIMENEZ URIEL OSVALDO | SAGRERO JIMENEZ URIEL OSVALDO.- CR 220009297 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 245489 DE ESTACIONAMETROS; FACTURAS: OFICIO | $540.00 |
186913 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MENA REYES JUAN MANUEL | MENA REYES JUAN MANUEL.- CR 220009286 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL LOBBY DEL TEATRO TORRES BODET.; FACTURAS: 1581 | $5,635.00 |
186912 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMIREZ LOPEZ ROBERTO | RAMIREZ LOPEZ ROBERTO.- CR 220009282 (1); ESPECTACULO DEL PERFORMANCE PRODUCCIONES EL DIA 31/03/2009 EN LOMAS DEL PEDREGAL.; FACTURAS: 0067 | $6,900.00 |
186911 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220009276 (1); RENTA DE SANITARIOS, DIA 23/04/2009 DENTRO DEL PROGRAMA "JUEVES DE GARAGE" OF. NO. 0885/RF224/2009.; FACTURAS: 14210 | $1,840.00 |
186910 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | VARGAS JIMENEZ VICTOR ENRIQUE | VARGAS JIMENEZ VICTOR ENRIQUE.- CR 220009151 (1); PRIMERA ESTIMACION DEL 25% SOBRE LA ORDEN DE COMPRA DEL MPIO. DE GDL. NO. 451 DEL 6 DE FEB. 2009; FACTURAS: 1007 | $337,496.25 |
186909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR ADM B PATRIMONIALES | ITESO, A.C. | ITESO, A.C..- CR 220008650 (1); COLEGIATURA D/CURSO ADMIN. PUB. ASIGNATURAS GERENCIA SOCIAL, CIENCIA POLITICA Y ETICA; FACTURAS: 62250 A | $30,000.00 |
186908 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILAR CARLOS | SANCHEZ AGUILAR CARLOS.- CR 220009509 (1); CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL INCIDENTE DE LIQUIDACION DE SENTENCIA DE 02/04/2009; FACTURAS: OFICIO | $185,120.00 |
186907 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 220009397 (1); DOS VENTILADORES PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 3530 | $1,219.98 |
186906 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORNEJO GONZALEZ ROSALINDA | CORNEJO GONZALEZ ROSALINDA.- CR 220009336 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FINIQUITO CON FECHA 06 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,582.20 |
186905 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CONTRERAS LOPEZ CARLOS ANTONIO | CONTRERAS LOPEZ CARLOS ANTONIO.- CR 220009333 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,471.14 |
186905 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CONTRERAS LOPEZ CARLOS ANTONIO | CONTRERAS LOPEZ CARLOS ANTONIO.- CR 220009333 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $587.38 |
186905 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CONTRERAS LOPEZ CARLOS ANTONIO | CONTRERAS LOPEZ CARLOS ANTONIO.- CR 220009333 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $146.84 |
186904 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $165.59 |
186904 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $7.09 |
186904 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $15.66 |
186904 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $10.66 |
186904 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $168.34 |
186904 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $99.96 |
186904 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $49.98 |
186904 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $367.99 |
186904 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $147.10 |
186904 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $36.70 |
186903 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VALDES ROMERO GUILLERMINA | VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $165.59 |
186903 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VALDES ROMERO GUILLERMINA | VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $7.09 |
186903 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VALDES ROMERO GUILLERMINA | VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $15.66 |
186903 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VALDES ROMERO GUILLERMINA | VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $36.70 |
186903 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VALDES ROMERO GUILLERMINA | VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $10.66 |
186903 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VALDES ROMERO GUILLERMINA | VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $168.34 |
186903 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VALDES ROMERO GUILLERMINA | VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $99.96 |
186903 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VALDES ROMERO GUILLERMINA | VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $49.98 |
186903 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VALDES ROMERO GUILLERMINA | VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $367.99 |
186903 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VALDES ROMERO GUILLERMINA | VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $147.10 |
186902 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES FRANCISCO | SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $165.59 |
186902 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES FRANCISCO | SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $7.09 |
186902 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES FRANCISCO | SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $15.66 |
186902 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES FRANCISCO | SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $10.66 |
186902 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES FRANCISCO | SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $168.34 |
186902 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES FRANCISCO | SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $99.96 |
186902 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES FRANCISCO | SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $49.98 |
186902 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES FRANCISCO | SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $367.99 |
186902 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES FRANCISCO | SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $147.10 |
186902 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES FRANCISCO | SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $36.70 |
186901 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $165.59 |
186901 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $7.09 |
186901 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $15.66 |
186901 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $10.66 |
186901 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $168.34 |
186901 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $99.96 |
186901 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $49.98 |
186901 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $367.99 |
186901 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $147.10 |
186901 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO | SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $36.70 |
186900 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ANDRES | SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $165.59 |
186900 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ANDRES | SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $7.09 |
186900 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ANDRES | SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $15.66 |
186900 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ANDRES | SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $10.66 |
186900 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ANDRES | SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $168.34 |
186900 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ANDRES | SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $99.96 |
186900 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ANDRES | SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $49.98 |
186900 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ANDRES | SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $367.99 |
186900 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ANDRES | SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $147.10 |
186900 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VALDES ANDRES | SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $36.70 |
186899 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | MEJORAMIENTO URBANO | PIMENTEL MERCADO EDUVIGES | PIMENTEL MERCADO EDUVIGES.- CR 220009315 (1); FINIQUITO DE GUILLEN MEDELLIN JOSE DE JESUS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 DE MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $640.00 |
186898 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA | LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009311 (1); FINIQUITO DE GLEZ. ARAMBULA ARTURO POR FALLECIMIENTEO CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $556.56 |
186898 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA | LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009311 (1); FINIQUITO DE GLEZ. ARAMBULA ARTURO POR FALLECIMIENTEO CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $16.66 |
186898 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA | LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009311 (1); FINIQUITO DE GLEZ. ARAMBULA ARTURO POR FALLECIMIENTEO CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $5.32 |
186898 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA | LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009311 (1); FINIQUITO DE GLEZ. ARAMBULA ARTURO POR FALLECIMIENTEO CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $9.00 |
186898 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA | LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009311 (1); FINIQUITO DE GLEZ. ARAMBULA ARTURO POR FALLECIMIENTEO CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $7.33 |
186898 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA | LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009311 (1); FINIQUITO DE GLEZ. ARAMBULA ARTURO POR FALLECIMIENTEO CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,396.32 |
186898 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA | LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009311 (1); FINIQUITO DE GLEZ. ARAMBULA ARTURO POR FALLECIMIENTEO CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $957.29 |
186898 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA | LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009311 (1); FINIQUITO DE GLEZ. ARAMBULA ARTURO POR FALLECIMIENTEO CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $239.32 |
186897 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | REGIDURIA 19 | GUEVARA PERALES JUAN SANTIAGO | GUEVARA PERALES JUAN SANTIAGO.- CR 220009310 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,328.33 |
186896 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. TURISMO | OROZCO SANCHEZ CLAUDIO | OROZCO SANCHEZ CLAUDIO.- CR 220009308 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,614.73 |
89982 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0758 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0258 | $332,559.83 |
89982 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0758 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0258 | $-99,767.95 |
89981 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0753 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-034/08; FACTURAS: 2108 | $646,375.04 |
89981 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0753 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-034/08; FACTURAS: 2108 | $-323,187.52 |
89980 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. | SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V..- CR OPB0747 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-094/09; FACTURAS: 1466 | $302,935.89 |
89979 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0745 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-EQP-AD-340/08; FACTURAS: 015 | $312,714.32 |
89979 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0745 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-EQP-AD-340/08; FACTURAS: 015 | $-156,357.16 |
89978 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220858 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2748 | $3,933.00 |
89977 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220857 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2356 | $10,958.89 |
89976 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4076 | $1,627.48 |
89975 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10662 | $1,422.55 |
89974 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1393 | $1,268.23 |
89973 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220853 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2196 | $799.25 |
89972 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15736, 16271 | $7,441.88 |
89972 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15736, 16271 | $253.64 |
89971 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220652 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1014, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017 | $2,875.00 |
89971 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220652 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1014, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017 | $9,999.25 |
89971 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220652 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1014, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017 | $8,625.00 |
89971 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220652 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1014, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017 | $7,475.00 |
89971 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220652 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1014, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017 | $4,370.00 |
89971 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220652 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1014, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017 | $9,200.00 |
89971 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220652 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1014, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017 | $9,999.25 |
89970 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220009490 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA 624; FACTURAS: 304 | $23,812.36 |
89969 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009451 (1); DISCO DURO EXTERNO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 32721 | $2,999.00 |
89968 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220009447 (1); IMPRESION DE PLANOS PARA LA OBRA DE AVENIDA VALLARTA; FACTURAS: 301 | $7,992.98 |
89967 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220009442 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO. 75; FACTURAS: 0307 | $22,388.20 |
89966 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220009441 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 282 | $19,639.70 |
89965 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220009433 (1); MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DEL SITE EN OFICINA DE INGRESOS ZONA MINERVA; FACTURAS: 0713 | $2,587.50 |
89964 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220009429 (1); ARRENDIMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA NO.280,286,290 Y 292; FACTURAS: 362 | $36,375.65 |
89963 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 220009428 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0484 | $40,358.10 |
89962 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009423 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN PALOMAR A L/REUNION C/EL SOCIO PROMOTOR D/PROYECTO VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 61004, 2010343490 1, 59676, 1393513464733 | $3,491.12 |
89962 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009423 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN PALOMAR A L/REUNION C/EL SOCIO PROMOTOR D/PROYECTO VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 61004, 2010343490 1, 59676, 1393513464733 | $230.00 |
89962 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009423 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN PALOMAR A L/REUNION C/EL SOCIO PROMOTOR D/PROYECTO VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 61004, 2010343490 1, 59676, 1393513464733 | $575.00 |
89962 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009423 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN PALOMAR A L/REUNION C/EL SOCIO PROMOTOR D/PROYECTO VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 61004, 2010343490 1, 59676, 1393513464733 | $230.00 |
89961 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220009421 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH A LA OFICINA DE LA ODEPA EN MEXICO; FACTURAS: 43634, 1392548185330 | $3,134.68 |
89961 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220009421 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH A LA OFICINA DE LA ODEPA EN MEXICO; FACTURAS: 43634, 1392548185330 | $115.00 |
89960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009420 (1); BOLETO D/CAMION P/J.LUIS VELASCO, AL SEM. NAC. D/LA NVA.CONTABILIDAD GUB. E/LOS MPIOS. E/QUERETARO; FACTURAS: 42065, 842040, 842042 | $380.00 |
89960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009420 (1); BOLETO D/CAMION P/J.LUIS VELASCO, AL SEM. NAC. D/LA NVA.CONTABILIDAD GUB. E/LOS MPIOS. E/QUERETARO; FACTURAS: 42065, 842040, 842042 | $380.00 |
89960 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009420 (1); BOLETO D/CAMION P/J.LUIS VELASCO, AL SEM. NAC. D/LA NVA.CONTABILIDAD GUB. E/LOS MPIOS. E/QUERETARO; FACTURAS: 42065, 842040, 842042 | $34.50 |
89959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009418 (1); BOLETO D/CAMION P/JOSE FONSECA P/ASISTIR A/SEM.NAC.D/LA NVA.CONTABILIDAD GUB.E/LOS MPIOS.E/QUERETARO; FACTURAS: 42064, 842039, 842041 | $380.00 |
89959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009418 (1); BOLETO D/CAMION P/JOSE FONSECA P/ASISTIR A/SEM.NAC.D/LA NVA.CONTABILIDAD GUB.E/LOS MPIOS.E/QUERETARO; FACTURAS: 42064, 842039, 842041 | $34.50 |
89959 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009418 (1); BOLETO D/CAMION P/JOSE FONSECA P/ASISTIR A/SEM.NAC.D/LA NVA.CONTABILIDAD GUB.E/LOS MPIOS.E/QUERETARO; FACTURAS: 42064, 842039, 842041 | $380.00 |
89958 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009416 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY OSUNA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN TIJUANA, B.C.; FACTURAS: 42985, 1396027571044 | $115.00 |
89958 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009416 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY OSUNA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN TIJUANA, B.C.; FACTURAS: 42985, 1396027571044 | $4,321.77 |
89957 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220009406 (1); RENOVACION POR SUSCRIPCION SEMESTRAL DIARIA DEL 16 MAYO AL 15 NOV. 2009; FACTURAS: 7118 | $1,000.00 |
89956 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009375 (1); REPARACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UND. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 11468 | $3,910.00 |
89955 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220009288 (1); SERVICIO PROFUNDO DE LIMPIEZA, EN EL INMUEBLE GLOBO MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 0047 | $10,350.00 |
89954 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220009287 (1); IMPRESION 3,600 JUEGOS (ACTAS DE INFRACCION) T/CARTA ORIGINAL Y TRES COPIAS EN PAPEL AUTOCOPIABLE; FACTURAS: 8044 | $10,764.00 |
89953 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220009283 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION P/EVENTOS CULTURALES, LOS DIAS 23,24,30 Y 31 DE MAYO 2009.; FACTURAS: MP 6855 | $5,340.00 |
89953 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220009283 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION P/EVENTOS CULTURALES, LOS DIAS 23,24,30 Y 31 DE MAYO 2009.; FACTURAS: MP 6855 | $6,390.00 |
89952 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008999 (1); BOLETOS DE CORTESIA DEL ESTACIONAMIENTO QUE SE UBICA EN EL SOTANO DE LA U. ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 11650 | $909.00 |
89952 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008999 (1); BOLETOS DE CORTESIA DEL ESTACIONAMIENTO QUE SE UBICA EN EL SOTANO DE LA U. ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 11650 | $362.00 |
89951 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220008448 (1); GASTOS P/ASISTIR AL EVENTO 7A. EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO THE REAL STATE SHOW 2008 E MEXICO, D.F.; FACTURAS: 40568, 604032, 292357, 125304, 19822, 97550, 298339, RECIBO | $604.00 |
89951 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220008448 (1); GASTOS P/ASISTIR AL EVENTO 7A. EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO THE REAL STATE SHOW 2008 E MEXICO, D.F.; FACTURAS: 40568, 604032, 292357, 125304, 19822, 97550, 298339, RECIBO | $152.00 |
89951 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220008448 (1); GASTOS P/ASISTIR AL EVENTO 7A. EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO THE REAL STATE SHOW 2008 E MEXICO, D.F.; FACTURAS: 40568, 604032, 292357, 125304, 19822, 97550, 298339, RECIBO | $160.00 |
89951 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220008448 (1); GASTOS P/ASISTIR AL EVENTO 7A. EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO THE REAL STATE SHOW 2008 E MEXICO, D.F.; FACTURAS: 40568, 604032, 292357, 125304, 19822, 97550, 298339, RECIBO | $1,639.00 |
89951 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220008448 (1); GASTOS P/ASISTIR AL EVENTO 7A. EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO THE REAL STATE SHOW 2008 E MEXICO, D.F.; FACTURAS: 40568, 604032, 292357, 125304, 19822, 97550, 298339, RECIBO | $145.00 |
89951 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220008448 (1); GASTOS P/ASISTIR AL EVENTO 7A. EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO THE REAL STATE SHOW 2008 E MEXICO, D.F.; FACTURAS: 40568, 604032, 292357, 125304, 19822, 97550, 298339, RECIBO | $172.00 |
89951 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220008448 (1); GASTOS P/ASISTIR AL EVENTO 7A. EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO THE REAL STATE SHOW 2008 E MEXICO, D.F.; FACTURAS: 40568, 604032, 292357, 125304, 19822, 97550, 298339, RECIBO | $150.00 |
89951 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220008448 (1); GASTOS P/ASISTIR AL EVENTO 7A. EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO THE REAL STATE SHOW 2008 E MEXICO, D.F.; FACTURAS: 40568, 604032, 292357, 125304, 19822, 97550, 298339, RECIBO | $315.00 |
163 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0748 (16); PAGO DEL 50% ANT. OPG.OD.CMG.AD.111/09; FACTURAS: 1797 | $796,000.00 |
162 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB0743 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 124 | $369,034.40 |
162 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB0743 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 124 | $-110,710.32 |
186894 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 220009539 (1); INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES GUADALAJARA O.P.D. SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0102 | $333,861.00 |
186893 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | CORNEJO ALCANTAR ARMANDO | CORNEJO ALCANTAR ARMANDO.- CR 220009516 (1); GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO C.CORNEJO ALCANTAR JAVIER EL 06/MAR/2009; FACTURAS: RECIBO | $9,512.00 |
186892 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR OBRAS PUBLICAS | SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS | SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS.- CR 220009506 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $26,794.44 |
186892 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR OBRAS PUBLICAS | SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS | SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS.- CR 220009506 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,575.20 |
186892 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR OBRAS PUBLICAS | SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS | SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS.- CR 220009506 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $10,289.06 |
186891 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220009455 (1); CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BELEN NO. 220 DEL 5 DE MZO. AL 3 DE ABR. 2009 , DESARROLLO HUMANO; FACTURAS: 118586 | $441.00 |
186890 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTELLANOS GUTIERREZ JAVIER | CASTELLANOS GUTIERREZ JAVIER.- CR 220009378 (1); INDEMNIZACION POR LA AFECTACION QUE SUFRIO UN INMUEBLE A CAUSA DE OBRAS DEL NODO VIAL COLON; FACTURAS: D 84/23/09 | $975,332.42 |
186889 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220009263 (1); APORTACION DE PATROCINIO P/FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO GUADALAJARA 2009; FACTURAS: 04083 | $1,000,000.00 |
186888 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220009185 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 28 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 284987, 105688, 28502 | $558.00 |
186888 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220009185 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 28 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 284987, 105688, 28502 | $307.00 |
186888 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220009185 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 28 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 284987, 105688, 28502 | $900.00 |
186887 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220008849 (1); COMPRA DE 140 PLAYERAS BORDADAS, ORDEN 2783.; FACTURAS: 4718 | $4,258.45 |
186882 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OCHOA PEREZ ANA MARIA TERESA | OCHOA PEREZ ANA MARIA TERESA.- CR 220009464 (1); GANADOR DEL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS"; FACTURAS: D 75/09/09 | $30,000.00 |
186881 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ ROMERO MARTA ALICIA | RODRIGUEZ ROMERO MARTA ALICIA.- CR 220009462 (1); GANADOR DEL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS"; FACTURAS: D 75/09/09 | $30,000.00 |
186880 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VELASCO RODRIGUEZ ANA MARIA | VELASCO RODRIGUEZ ANA MARIA.- CR 220009459 (1); GANADOR DEL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS"; FACTURAS: D 75/09/09 | $30,000.00 |
186879 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GALLEGOS MORA MARIA DEL TRANSITO | GALLEGOS MORA MARIA DEL TRANSITO.- CR 220009457 (1); GANADOR DEL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS"; FACTURAS: D 75/09/09 | $30,000.00 |
186878 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PARAMO ORTEGA MARCELA | PARAMO ORTEGA MARCELA.- CR 220009456 (1); GANADOR DEL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS"; FACTURAS: D 75/09/09 | $30,000.00 |
186877 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BARAJAS CERVANTES IRMA | BARAJAS CERVANTES IRMA.- CR 220009454 (1); GANADOR DEL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS"; FACTURAS: D 75/09/09 | $30,000.00 |
186876 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | SANDOVAL SANCHEZ CARMEN OLIVIA | SANDOVAL SANCHEZ CARMEN OLIVIA.- CR 220009251 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $240.00 |
186874 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | MARTINEZ ROSALES ARNULFO | MARTINEZ ROSALES ARNULFO.- CR 220009244 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 25 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $960.00 |
186873 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | GAMEZ MARTIN CRISTIAN BERENICE | GAMEZ MARTIN CRISTIAN BERENICE.- CR 220009240 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $560.00 |
186871 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | MONARREZ FREGOSO ALEJANDRO | MONARREZ FREGOSO ALEJANDRO.- CR 220009229 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $480.00 |
186870 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | ROBLEDO DURAN HECTOR | ROBLEDO DURAN HECTOR.- CR 220009218 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $480.00 |
89950 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220009534 (1); INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES GUADALAJARA O.P.D. SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 0103 | $379,096.58 |
89948 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220009443 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 2799 | $1,391.78 |
89947 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009427 (1); SUMINISTRO DE 2352 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354171, 354167, 354172, 354170, 354168, 354169 | $1,112.93 |
89947 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009427 (1); SUMINISTRO DE 2352 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354171, 354167, 354172, 354170, 354168, 354169 | $1,977.56 |
89947 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009427 (1); SUMINISTRO DE 2352 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354171, 354167, 354172, 354170, 354168, 354169 | $988.78 |
89947 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009427 (1); SUMINISTRO DE 2352 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354171, 354167, 354172, 354170, 354168, 354169 | $682.84 |
89947 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009427 (1); SUMINISTRO DE 2352 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354171, 354167, 354172, 354170, 354168, 354169 | $4,181.26 |
89947 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009427 (1); SUMINISTRO DE 2352 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354171, 354167, 354172, 354170, 354168, 354169 | $1,485.39 |
89946 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009426 (1); SUMINISTRO DE 233 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 600812 | $1,032.21 |
89945 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220009290 (1); INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D. SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0104 | $712,957.58 |
89944 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220009207 (1); CAMISAS CON BORDADOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PARA PERSONAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 3384 | $6,727.50 |
89943 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220009202 (1); DOS ANAQUELES PARA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 4635 | $2,254.00 |
89942 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SAHUAYALA S.A. DE C.V. | SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0736 (1); PAGO DE LA EST.8 FIN OPD-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1316 | $150,144.15 |
89942 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SAHUAYALA S.A. DE C.V. | SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0736 (1); PAGO DE LA EST.8 FIN OPD-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1316 | $-45,047.54 |
89941 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB0735 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1764 | $1,054,538.58 |
89941 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB0735 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1764 | $-316,361.57 |
89940 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB0734 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-AP-RM-AD-026/09; FACTURAS: 2421 | $201,310.07 |
89939 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | Tecnicos Edificadores S.A. de C.V. | TECNICOS EDIFICADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0733 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-AP-RM-AD-027/09; FACTURAS: 396 | $388,449.88 |
89938 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0732 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-025/09; FACTURAS: 0531 | $264,613.87 |
89937 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0729 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-096/09; FACTURAS: 0665 | $20,700.00 |
89936 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB0724 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-115/09; FACTURAS: 0874 | $324,614.85 |
89935 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. | MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0722 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-097/09; FACTURAS: 0023 | $434,424.00 |
89934 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0721 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-034/08; FACTURAS: 2095 | $570,212.38 |
89934 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0721 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-034/08; FACTURAS: 2095 | $-285,106.19 |
89933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | Alvacruz Constructora S.A. de C.V. | ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0717 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-116/09; FACTURAS: 1109 | $347,760.00 |
89932 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB0711 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 310 | $329,542.19 |
89932 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB0711 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 310 | $-164,771.10 |
89931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0701 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAC-AD-193/08; FACTURAS: 1031 | $423,494.19 |
89931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0701 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAC-AD-193/08; FACTURAS: 1031 | $-127,048.26 |
89930 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0698 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAV-AD-265/08; FACTURAS: 0441 | $1,112,955.27 |
89930 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0698 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAV-AD-265/08; FACTURAS: 0441 | $-333,886.58 |
89929 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0662 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-OD-CON-AD-234/08; FACTURAS: 0478 | $19,109.54 |
89928 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0597 (1); PAGO DE LA EST 2 FIN OPG-CPU-EYP-AD-169/08; FACTURAS: 0323 | $97,701.70 |
89928 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0597 (1); PAGO DE LA EST 2 FIN OPG-CPU-EYP-AD-169/08; FACTURAS: 0323 | $-29,315.42 |
89927 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220009122 (1); COMPRA DE HERRADURAS, PARA D.G.S.P.G. ORDEN 2568.; FACTURAS: 26000 | $2,627.07 |
89926 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V..- CR 220009024 (1); COMPRA DE 6 SILLAS DE VISITA Y 3 GABINETE CON PUERTAS Y CHAPA, ORDEN 3441.; FACTURAS: 4134 | $5,499.30 |
89925 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIR. ADMINISTRACION | MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. | MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V..- CR 220009006 (1); COMPRA DE 3 BAFLE AMPLIFICADOR MEZCLADORA Y BAFLES ORDEN 2949.; FACTURAS: B 6217 | $20,303.25 |
89924 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220008967 (1); COMPRA DE 3 MESAS PLEGABLES, ORDEN 3218.; FACTURAS: 04993 | $2,691.00 |
89923 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220008966 (1); COMPRA DE 1 GABINETE CON PUERTAS Y CHAPA DE SEGURIDAD, ORDEN 3435.; FACTURAS: 009550 | $1,909.00 |
89922 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220008965 (1); COMPRA DE 2 ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA, ORDEN 2526.; FACTURAS: 009531 | $4,347.00 |
89921 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220008891 (1); REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA CLINICA DE AVES; FACTURAS: AA 27161, AA 26930, 347311 | $283.39 |
89921 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220008891 (1); REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA CLINICA DE AVES; FACTURAS: AA 27161, AA 26930, 347311 | $100.00 |
89921 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220008891 (1); REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA CLINICA DE AVES; FACTURAS: AA 27161, AA 26930, 347311 | $895.00 |
89921 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220008891 (1); REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA CLINICA DE AVES; FACTURAS: AA 27161, AA 26930, 347311 | $282.24 |
89920 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5201 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220008846 (1); GNERARDOR DE 5500 WATTS PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 32536 | $22,699.67 |
89919 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220008816 (1); COMPRA DE 7 SCANNER HP, ORDEN 2604.; FACTURAS: 1302524 | $46,287.50 |
89918 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB0730 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-101/09; FACTURAS: 582 | $242,322.29 |
89917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0710 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 316 | $1,337,998.98 |
89917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0710 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 316 | $-401,399.69 |
89916 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB0646 (1); PAGO DE LA EST.5FIN DSM-MPAV-RM-AD-052/08; FACTURAS: 215 | $221,401.37 |
89916 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB0646 (1); PAGO DE LA EST.5FIN DSM-MPAV-RM-AD-052/08; FACTURAS: 215 | $-111,111.82 |
89915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 | $1,682.34 |
89915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 | $184.14 |
89915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 | $2,702.50 |
89915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 | $910.80 |
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89914 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15085, 14914, 15115, 15084, 15082, 15114, 15113 | $2,345.80 |
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89913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220831 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7903, 7901, 7910, 7911, 7919, 7899 | $1,486.66 |
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89913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220831 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7903, 7901, 7910, 7911, 7919, 7899 | $613.51 |
89912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2039, 2041, 2012, 2038 | $2,779.55 |
89912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2039, 2041, 2012, 2038 | $10,990.76 |
89912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2039, 2041, 2012, 2038 | $11,077.01 |
89912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2039, 2041, 2012, 2038 | $572.70 |
89911 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 282, 283, 288, 287, 285, 284 | $2,645.00 |
89911 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 282, 283, 288, 287, 285, 284 | $2,645.00 |
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89911 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 282, 283, 288, 287, 285, 284 | $4,600.00 |
89910 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5159, 5169, 5188, 5192, 5231, 5218, 5219, 5209 | $4,174.82 |
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89910 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5159, 5169, 5188, 5192, 5231, 5218, 5219, 5209 | $471.50 |
89910 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5159, 5169, 5188, 5192, 5231, 5218, 5219, 5209 | $3,291.99 |
89910 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5159, 5169, 5188, 5192, 5231, 5218, 5219, 5209 | $6,181.78 |
89909 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 | $3,600.47 |
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89909 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 | $3,427.00 |
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89909 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 | $759.00 |
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89909 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 | $1,476.65 |
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89909 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 | $2,892.25 |
89909 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 | $1,035.00 |
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89909 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 | $9,879.24 |
89909 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 | $1,868.75 |
89908 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3097, 3109, 3131, 3118, 3112, 3102 | $517.50 |
89908 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3097, 3109, 3131, 3118, 3112, 3102 | $1,598.50 |
89908 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3097, 3109, 3131, 3118, 3112, 3102 | $2,978.50 |
89908 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3097, 3109, 3131, 3118, 3112, 3102 | $2,365.55 |
89908 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3097, 3109, 3131, 3118, 3112, 3102 | $1,117.80 |
89908 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3097, 3109, 3131, 3118, 3112, 3102 | $1,541.00 |
89907 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3029, 3057, 3054, 3049, 3048, 3035 | $1,725.00 |
89907 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3029, 3057, 3054, 3049, 3048, 3035 | $1,610.00 |
89907 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3029, 3057, 3054, 3049, 3048, 3035 | $920.00 |
89907 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3029, 3057, 3054, 3049, 3048, 3035 | $460.00 |
89907 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3029, 3057, 3054, 3049, 3048, 3035 | $1,380.00 |
89907 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3029, 3057, 3054, 3049, 3048, 3035 | $460.00 |
89907 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3029, 3057, 3054, 3049, 3048, 3035 | $3,450.00 |
89906 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220821 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR PREPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18483, 18484, 18478, 18477 | $847.47 |
89906 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220821 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR PREPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18483, 18484, 18478, 18477 | $1,379.86 |
89906 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220821 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR PREPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18483, 18484, 18478, 18477 | $2,234.74 |
89906 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220821 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR PREPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18483, 18484, 18478, 18477 | $2,276.86 |
89905 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4004 | $10,000.00 |
89904 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1766 | $10,338.50 |
89903 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1664 | $2,580.57 |
89902 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6633, 6661, 6660, 6654, 6652, 6651, 6648 | $1,012.00 |
89902 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6633, 6661, 6660, 6654, 6652, 6651, 6648 | $488.75 |
89902 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6633, 6661, 6660, 6654, 6652, 6651, 6648 | $281.75 |
89902 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6633, 6661, 6660, 6654, 6652, 6651, 6648 | $281.75 |
89902 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6633, 6661, 6660, 6654, 6652, 6651, 6648 | $414.00 |
89902 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6633, 6661, 6660, 6654, 6652, 6651, 6648 | $310.50 |
89902 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6633, 6661, 6660, 6654, 6652, 6651, 6648 | $1,007.75 |
89901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3931, 3930 | $1,955.00 |
89901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3931, 3930 | $368.00 |
89901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3931, 3930 | $6,095.00 |
89901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3931, 3930 | $1,023.50 |
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89900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220810 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10203, 10206, 10207 | $1,334.00 |
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89898 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, | $7,941.30 |
89898 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, | $1,035.00 |
89898 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, | $713.00 |
89898 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, | $14.15 |
89898 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, | $2,012.50 |
89898 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, | $3,622.50 |
89898 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, | $1,782.50 |
89897 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220790 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2197 | $1,414.50 |
89896 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220788 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14014 | $1,238.55 |
89895 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220787 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068 | $1,400.17 |
89894 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3019, 3075, 3076, 3077, 3078 | $862.50 |
89894 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3019, 3075, 3076, 3077, 3078 | $1,538.70 |
89894 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3019, 3075, 3076, 3077, 3078 | $1,270.75 |
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89894 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3019, 3075, 3076, 3077, 3078 | $1,270.75 |
89893 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220785 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 903 | $2,012.50 |
89892 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 522 | $10,235.00 |
89891 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 | $1,092.51 |
89891 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 | $1,092.51 |
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89891 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 | $1,092.51 |
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89887 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220740 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2458, 2455, 2453, 2451, 2448, 2446, 2445 | $4,935.80 |
89887 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220740 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2458, 2455, 2453, 2451, 2448, 2446, 2445 | $4,935.80 |
89887 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220740 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2458, 2455, 2453, 2451, 2448, 2446, 2445 | $4,935.80 |
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89887 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220740 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2458, 2455, 2453, 2451, 2448, 2446, 2445 | $4,901.30 |
89887 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220740 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2458, 2455, 2453, 2451, 2448, 2446, 2445 | $4,901.30 |
89886 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220685 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10180, 10175, 10176, 10177 | $759.00 |
89886 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220685 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10180, 10175, 10176, 10177 | $3,421.25 |
89886 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220685 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10180, 10175, 10176, 10177 | $541.65 |
89886 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220685 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10180, 10175, 10176, 10177 | $1,646.80 |
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89885 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 | $800.20 |
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89885 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 | $2,261.38 |
89885 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 | $49.45 |
89885 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 | $2,064.48 |
89885 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 | $917.70 |
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89885 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 | $1,974.00 |
89885 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 | $224.25 |
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89882 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220659 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7767, 7766 | $2,231.00 |
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89880 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49187, 49177, 49214, 49215 | $126.02 |
89880 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49187, 49177, 49214, 49215 | $3,473.97 |
89880 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49187, 49177, 49214, 49215 | $2,101.00 |
89879 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220656 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2935, 2932 | $4,281.45 |
89879 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220656 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2935, 2932 | $1,035.00 |
89878 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220655 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8365, 8374, 8373, 8376 | $2,012.50 |
89878 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220655 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8365, 8374, 8373, 8376 | $1,265.00 |
89878 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220655 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8365, 8374, 8373, 8376 | $1,265.00 |
89878 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220655 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8365, 8374, 8373, 8376 | $1,552.50 |
89877 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220654 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10160, 10157, 10159 | $0.01 |
89877 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220654 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10160, 10157, 10159 | $3,844.44 |
89877 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220654 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10160, 10157, 10159 | $644.00 |
89876 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220009227 (1); INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD, SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 127 | $373,415.00 |
89875 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220009226 (1); SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA, SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 4535 | $17,096,860.00 |
89874 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. | GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V..- CR 220009206 (1); UN MEDIDOR LASER PARA ACTIVADADES DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 46840 | $3,392.50 |
89873 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220009205 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR EN DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 1952 | $6,555.00 |
89872 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220009204 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 ARIES ACONDICIONADOS EN EL REGISTRO CIVIL UNO; FACTURAS: 1950 | $6,267.50 |
89871 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220009203 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 7 AIRES ACONDICIONADO EN DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 1951 | $5,232.50 |
89870 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009201 (1); CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA TN-550 PARA EL STOCK DEL ALMACEN; FACTURAS: 5833 | $9,430.00 |
89869 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008832 (1); COMPRA DE 6 NO-BREAK TRIPP-LITE, ORDEN 3151.; FACTURAS: 51791 | $21,065.70 |
89868 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220008737 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3162.; FACTURAS: 8414 | $664.70 |
89867 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220008660 (1); RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA Y PAQUETE DE TARJETAS PARA CONTROL DE PERSONAL T2; FACTURAS: 1850 | $2,530.00 |
89866 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | MEJORAMIENTO URBANO | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008617 (1); COMPRA DE 1 REMOLQUE, ORDEN 1027.; FACTURAS: 5542 | $93,150.00 |
89865 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220008468 (1); PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: B-00000981 | $53,413.35 |
1460 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0693 (5); PAGO DE LA EST.6 OPG-R33-EQP-CI-066/08; FACTURAS: 404 | $111,192.79 |
1460 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0693 (5); PAGO DE LA EST.6 OPG-R33-EQP-CI-066/08; FACTURAS: 404 | $-33,357.84 |
1459 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JUAN MANUEL ANAYA ZAMORA | JUAN MANUEL ANAYA ZAMORA.- CR OPB0725 (5); ULTIMO PAGO DEL PROYECTO RADIOGRAFIA CIUDADANA DE GUADALAJARA RAMO 33; FACTURAS: 0118 | $234,843.75 |
1458 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0518 (5); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-R33-REP-AD-163/08; FACTURAS: 1478 | $224,744.35 |
161 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0731 (16); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-CMG-AD-112/09; FACTURAS: 0482 | $400,000.00 |
160 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0696 (16); PAGO DE LA EST. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 315 | $883,255.88 |
160 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0696 (16); PAGO DE LA EST. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 315 | $-264,976.76 |
159 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0657 (16); PAGO DE LA EST. 3 FIN. OPG-OD-CMG-AD-216/08; FACTURAS: 015 | $96,125.34 |
159 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0657 (16); PAGO DE LA EST. 3 FIN. OPG-OD-CMG-AD-216/08; FACTURAS: 015 | $-51,039.56 |
20 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GEOP S.A. DE C.V. | GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB0714 (17); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-048/09; FACTURAS: 1038 | $158,434.97 |
20 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GEOP S.A. DE C.V. | GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB0714 (17); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-048/09; FACTURAS: 1038 | $-47,530.49 |
19 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0705 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-PAV-LP-084/09; FACTURAS: 4121 | $2,782,402.76 |
18 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB0723 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-PAV-LP-069/09; FACTURAS: 0301 | $2,155,602.94 |
186865 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220009478 (1); PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES ABRIL DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 11280 | $2,163,513.00 |
186865 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220009478 (1); PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES ABRIL DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 11280 | $2,506,944.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $775.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $361.10 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $480.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $81.50 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $83.60 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $982.70 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $270.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $165.60 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $892.01 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $480.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $1,035.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $350.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $91.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $124.80 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $226.10 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $6,394.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $88.40 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $14.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $575.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $833.34 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $61.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $384.19 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $690.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $260.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $517.50 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $115.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $298.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $126.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $350.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $269.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $99.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $319.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $1,445.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $100.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $144.20 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $7,245.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $81.65 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $400.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ACCION COMUNITARIA PAC | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $116.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $488.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $420.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $52.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $420.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $678.50 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $545.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $371.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $655.50 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $37.60 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $647.00 |
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186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $2,070.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $66.00 |
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186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $8,050.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $43.00 |
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186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $144.08 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ACCION COMUNITARIA PAC | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $240.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $243.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $198.00 |
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186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $336.00 |
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186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $450.00 |
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186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $60.00 |
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186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $632.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $210.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $761.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $315.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $130.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $1,445.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $240.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $595.30 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $140.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $344.24 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $490.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $136.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $250.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ACCION COMUNITARIA PAC | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $224.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $100.45 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $27.91 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $335.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $370.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $200.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $478.17 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $260.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $184.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $276.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $12.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $562.00 |
186863 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 | $780.00 |
186862 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 381, 389, 394, 396, 400, 402, 403, 405, 406 | $1,497.30 |
186862 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 381, 389, 394, 396, 400, 402, 403, 405, 406 | $4,094.00 |
186862 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 381, 389, 394, 396, 400, 402, 403, 405, 406 | $4,890.59 |
186862 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 381, 389, 394, 396, 400, 402, 403, 405, 406 | $3,450.00 |
186862 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 381, 389, 394, 396, 400, 402, 403, 405, 406 | $1,294.90 |
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186861 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220826 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2174, 2168 | $402.50 |
186861 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220826 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2174, 2168 | $1,200.19 |
186860 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, | $284.82 |
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186860 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, | $552.03 |
186859 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 861, 864 | $517.50 |
186859 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 861, 864 | $575.00 |
186858 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES CONTRERAS MANUEL | ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24220818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 206, 202 | $7,260.67 |
186858 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES CONTRERAS MANUEL | ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24220818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 206, 202 | $2,534.72 |
186857 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 859, 866, 867, 868, 869, 871 | $1,437.50 |
186857 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 859, 866, 867, 868, 869, 871 | $1,150.00 |
186857 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 859, 866, 867, 868, 869, 871 | $575.00 |
186857 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 859, 866, 867, 868, 869, 871 | $920.00 |
186857 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 859, 866, 867, 868, 869, 871 | $920.00 |
186857 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 859, 866, 867, 868, 869, 871 | $575.00 |
186856 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220791 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2164, 2169, 2172 | $2,741.60 |
186856 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220791 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2164, 2169, 2172 | $2,911.80 |
186856 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220791 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2164, 2169, 2172 | $1,634.38 |
186855 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220789 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21091 | $1,112.50 |
186854 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5736, 5747 | $747.50 |
186854 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5736, 5747 | $1,092.50 |
186853 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220743 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7523, 7524 | $3,500.00 |
186853 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220743 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7523, 7524 | $3,007.99 |
186852 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220731 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1354 | $1,351.25 |
186851 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 390, 388, 384, 380, 386, 383 | $1,897.50 |
186851 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 390, 388, 384, 380, 386, 383 | $5,313.00 |
186851 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 390, 388, 384, 380, 386, 383 | $2,263.20 |
186851 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 390, 388, 384, 380, 386, 383 | $3,910.00 |
186851 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 390, 388, 384, 380, 386, 383 | $6,910.35 |
186851 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 390, 388, 384, 380, 386, 383 | $5,002.50 |
186851 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 390, 388, 384, 380, 386, 383 | $287.50 |
186849 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | VELASCO GOMEZ JOSE LUIS | VELASCO GOMEZ JOSE LUIS.- CR 220009417 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $30,622.22 |
186849 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION DE CONTABILIDAD | VELASCO GOMEZ JOSE LUIS | VELASCO GOMEZ JOSE LUIS.- CR 220009417 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,758.93 |
186849 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION DE CONTABILIDAD | VELASCO GOMEZ JOSE LUIS | VELASCO GOMEZ JOSE LUIS.- CR 220009417 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,758.93 |
186848 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220009225 (1); AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO/2009; FACTURAS: 0214 | $4,250.00 |
186847 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220009208 (1); ALIMENTOS EN REUNION DE PERSONAL DE LA CORRD. DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 439, 443 | $3,881.25 |
186847 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220009208 (1); ALIMENTOS EN REUNION DE PERSONAL DE LA CORRD. DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 439, 443 | $2,990.00 |
186846 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ NILA HECTOR | HERNANDEZ NILA HECTOR.- CR 220009193 (1); HONORARIOS DE ASESORIA LEGAL POR MAYO 2009; FACTURAS: 0058 | $12,075.00 |
186845 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220008642 (1); COMPRA DE 1 AMPLIFICADOR PARA BAFLES SANUS, ORDEN 2952.; FACTURAS: 09062 | $12,752.35 |
186844 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220008612 (1); COMPRA DE 2 PARRILLAS MOGUM CON DOBLE QUEMADOR, ORDEN 2715.; FACTURAS: 09051 | $752.10 |
186843 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220008611 (1); COMPRA DE 1 PANTALLA 32" DE LCD, D.G.S.P.G. ORDEN 3317.; FACTURAS: 09048 | $6,801.10 |
186841 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220835 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14167 | $2,011.35 |
186838 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220009154 (1); COMPRA DE 1 TALADRO ATORNILLADOR, ORDEN 3663.; FACTURAS: 0502 | $1,350.10 |
186837 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220009146 (1); IMPRESION DE CALCOMANIAS CON EL MENSAJE DEJA DE TOCAR EL CLAXON .. YO SI RESPECTO AL PEATON; FACTURAS: 0055 | $11,385.00 |
186836 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009142 (1); ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA CULTURA; FACTURAS: 2031 | $11,500.00 |
186835 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 220009118 (1); COMPRA DE UN MICROONDAS PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 348832 | $990.00 |
158 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0702 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2819 | $608,334.87 |
158 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0702 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2819 | $-182,500.46 |
157 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V..- CR OPB0695 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-318/08; FACTURAS: 0449 | $79,026.86 |
157 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V..- CR OPB0695 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-318/08; FACTURAS: 0449 | $-23,708.06 |
186833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | GAMBOA GOMEZ OCTAVIO ALBERTO | GAMBOA GOMEZ OCTAVIO ALBERTO.- CR 220002401 (1); PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $5,407.50 |
186832 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1269 | $10,580.00 |
186831 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1726, 1723 | $1,161.50 |
186831 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1726, 1723 | $2,415.00 |
186830 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 34555, 170220, 139591, 2148, 2177, S/N, 2180 | $234.91 |
186830 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 34555, 170220, 139591, 2148, 2177, S/N, 2180 | $655.50 |
186830 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 34555, 170220, 139591, 2148, 2177, S/N, 2180 | $90.01 |
186830 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 34555, 170220, 139591, 2148, 2177, S/N, 2180 | $25.00 |
186830 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 34555, 170220, 139591, 2148, 2177, S/N, 2180 | $132.00 |
186830 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 34555, 170220, 139591, 2148, 2177, S/N, 2180 | $135.90 |
186830 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 34555, 170220, 139591, 2148, 2177, S/N, 2180 | $60.00 |
186830 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 34555, 170220, 139591, 2148, 2177, S/N, 2180 | $179.01 |
186828 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CULTURA | PLASCENCIA ÑOL LEON | PLASCENCIA ÑOL LEON.- CR 220008976 (1); SERVICIO DE LA CONCEPTUALIZACION Y PRESUPUESTO EN GRAL DE LA FERIA MPAL DEL LIBRO DE GDL 2009; FACTURAS: 128 | $11,500.00 |
186827 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220008882 (1); COMPRA DE FORMATOS PARA D.G.S.P.G. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2816.; FACTURAS: 0081 | $95,841.00 |
186826 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220008861 (1); REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO, SIN NUMERO | $5,265.43 |
186826 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220008861 (1); REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO, SIN NUMERO | $500.00 |
186825 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INTEGRA INSTITUTO DE FORMACION HUMANA, A.C. | INTEGRA INSTITUTO DE FORMACION HUMANA, A.C..- CR 220008705 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO | $250,000.00 |
186821 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. | MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V..- CR 220009191 (1); COMPRA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL, ORDEN 2620.; FACTURAS: 43793 A | $2,525.40 |
186820 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | RODRIGUEZ DELGADO LUZ ANGELINA | RODRIGUEZ DELGADO LUZ ANGELINA.- CR 220009155 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ESTRADA MONCADA CARLOS JAVIER EL 12/05/09; FACTURAS: OFICIO | $11,686.44 |
186819 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO | LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO.- CR 220009152 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009, ORDEN 360.; FACTURAS: 019 | $9,200.00 |
186818 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220009150 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 125226 | $11,812.80 |
186817 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. | FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009147 (1); COMPRA DE 5 CATALIZADORES Y 40 CAPUCHONES, ORDEN 3252.; FACTURAS: 17213 | $9,113.52 |
186816 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | LEDEZMA RUAN ARTURO | LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220009141 (1); COMPRA DE 1 DIABLITO DE CARGA, ORDEN 3612.; FACTURAS: 13746 | $419.99 |
186815 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | REGISTRO CIVIL | LEDEZMA RUAN ARTURO | LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220009140 (1); COMPRA DE 2 TINACOS ROTOPLAS, ORDEN 3630.; FACTURAS: 13740 | $2,980.02 |
186814 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220009133 (1); ATADO DE POPOTE PARA PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 121 | $425.00 |
186813 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | UNIDOS PARA EMPRENDER, S.C. | UNIDOS PARA EMPRENDER, S.C..- CR 220009132 (1); STAND DE 9 METROS CUADRADOS PARA EL EVENTO ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 0085 | $34,500.00 |
186812 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GARCIA MARIN FERNANDO | GARCIA MARIN FERNANDO.- CR 220009127 (1); DOS PRESENTACIONES DE TITERES DEL GRUPO TRICICLO DEL 14 Y 21 DE ABR. 2009; FACTURAS: 0420 | $11,500.00 |
186811 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO | ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO.- CR 220009125 (1); PRESENTACION MUSICAL Y PERFORMANCE GRUPO PNEUMUS E/EL ANDAOR GASTRONOMICO DE LOPEZ COTILLA; FACTURAS: 249 | $8,625.00 |
186810 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220009124 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS PARA EL EVENTO EN LAS INSTALACIONES DE LARVA DEL 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: 681 | $1,748.00 |
186809 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARCE YFFERT ELENA CARLOTA | ARCE YFFERT ELENA CARLOTA.- CR 220009121 (1); IMPUESTO PREDIAL DE LOS INMUEBLES DESCRITOS EN LOS RECIBOS OFICIALES, JUICIO DE AMPARO 472/2007; FACTURAS: OFICIO | $71,662.50 |
186808 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ GODINEZ ANA ISABEL | LOPEZ GODINEZ ANA ISABEL.- CR 220009028 (1); COMPRA DE HOJAS CON PLECA PARA LA IMPRESION DE LOS RECIBOS DEL PAGO ELECTRONICO; FACTURAS: 00585 | $7,277.20 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $194.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $12.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $103.40 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $891.79 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $69.40 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $120.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $464.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $259.33 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $48.30 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $25.87 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $600.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $69.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $805.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $158.40 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $270.90 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $558.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $786.02 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $368.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $42.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $10.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $54.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $49.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $1,554.40 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $558.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $1,425.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $51.25 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $10.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $460.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $4.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $245.99 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $977.50 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $450.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $129.01 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $418.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $30.00 |
186807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 | $38.00 |
186806 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO CIUDADANO CIEN POR JALISCO, A.C. | CONSEJO CIUDADANO CIEN POR JALISCO, A.C..- CR 220008728 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO | $250,000.00 |
186805 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUNDACION DAVID GUTIERREZ CARBAJAL, A.C. | FUNDACION DAVID GUTIERREZ CARBAJAL, A.C..- CR 220008724 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO | $250,000.00 |
186804 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASOCIACION DE DISTROFIA MUSCULAR DE OCCIDENTE, A.C. | ASOCIACION DE DISTROFIA MUSCULAR DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220008723 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMKA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO | $250,000.00 |
186803 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO PARA LA REHABILITACION DE LA MUJER Y LA FAMILIA, A.C. | INSTITUTO PARA LA REHABILITACION DE LA MUJER Y LA FAMILIA, A.C..- CR 220008722 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO | $150,000.00 |
186802 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MI GRAN ESPERANZA, A.C. | MI GRAN ESPERANZA, A.C..- CR 220008721 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO | $250,000.00 |
186801 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MADRE FELICITAS, A.C. | MADRE FELICITAS, A.C..- CR 220008720 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO | $250,000.00 |
186800 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TIEMPO NUEVO DE GUADALAJARA, A.C. | TIEMPO NUEVO DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220008719 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO | $145,850.00 |
186799 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CRISTO ESPERANZA DE VIDA NUEVA, A.C. | CRISTO ESPERANZA DE VIDA NUEVA, A.C..- CR 220008718 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO | $224,392.00 |
186798 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRO-DIGNIDAD HUMANA, A.C. | PRO-DIGNIDAD HUMANA, A.C..- CR 220008717 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO | $235,237.50 |
186797 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO DE CAPACITACION DEL NIÑO CIEGO Y SORDO, A.C. | INSTITUTO DE CAPACITACION DEL NIÑO CIEGO Y SORDO, A.C..- CR 220008716 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO | $250,000.00 |
186796 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUARDERIA SAN BERNARDO, A.C. | GUARDERIA SAN BERNARDO, A.C..- CR 220008715 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO | $249,957.50 |
186795 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HOGARES DE LA CARIDAD, A.C. | HOGARES DE LA CARIDAD, A.C..- CR 220008714 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO | $160,000.00 |
186794 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C. | ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C..- CR 220008713 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO | $250,000.00 |
186793 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COFRADIAS VICENTINAS DE GUADALAJARA A.C. | COFRADIAS VICENTINAS DE GUADALAJARA A.C..- CR 220008712 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO | $250,000.00 |
186792 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROTECCION A LOS HIJOS DE LOS PRESOS, A.C. | PROTECCION A LOS HIJOS DE LOS PRESOS, A.C..- CR 220008711 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: SSG/088/2009 | $250,000.00 |
186791 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESTANCIA PARA ADULTOS MAYORES ANGELES, A.C. | ESTANCIA PARA ADULTOS MAYORES ANGELES, A.C..- CR 220008710 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO | $30,000.00 |
186790 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CLUB DE AMIGOS DE LA TERCERA EDAD, A.C. | CLUB DE AMIGOS DE LA TERCERA EDAD, A.C..- CR 220008709 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: SSG/088/2009 | $250,000.00 |
186789 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COLEGIO DE ESPECIALIDADES AVANZADAS EN SEXUALIDAD Y SALUD, A.C. | COLEGIO DE ESPECIALIDADES AVANZADAS EN SEXUALIDAD Y SALUD, A.C..- CR 220008708 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO | $124,265.00 |
186788 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO LABORAL PARA JOVENES CON CAPACIDADES ESPECIALES, A.C. | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO LABORAL PARA JOVENES CON CAPACIDADES ESPECIALES, A.C..- CR 220008707 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO | $183,000.00 |
186787 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICIOS ASISTENCIALES REGINA, A.C. | SERVICIOS ASISTENCIALES REGINA, A.C..- CR 220008706 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: SSG/088/2009 | $250,000.00 |
186786 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASOCIACION DE SCOUTS DE MEXICO, A.C. | ASOCIACION DE SCOUTS DE MEXICO, A.C..- CR 220008704 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: SSG/088/2009 | $100,000.00 |
186785 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NIÑAS DESAMPARADAS A.C. | NIÑAS DESAMPARADAS A.C..- CR 220008703 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: SSG/088/2009 | $28,901.00 |
186784 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO, A.C. | PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO, A.C..- CR 220008702 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO | $250,000.00 |
186783 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO RETO GUADALAJARA, A.C. | GRUPO RETO GUADALAJARA, A.C..- CR 220008701 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF. SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO | $136,697.50 |
186782 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASA HOGAR KAMAMI, A.C. | CASA HOGAR KAMAMI, A.C..- CR 220008700 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: SSG/088/2009 | $250,000.00 |
186781 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORFANATORIO MAGDALENA SOFIA, A.C. | ORFANATORIO MAGDALENA SOFIA, A.C..- CR 220008699 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO | $158,057.50 |
186780 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CUMBRE IBEROAMERICANA DE LA FAMILIA, A.C. | CUMBRE IBEROAMERICANA DE LA FAMILIA, A.C..- CR 220008698 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO | $250,000.00 |
186779 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CLUB SOCIAL RECREATIVO Y CASA HOGAR PARA DESAMPARADOS, A.C. | CLUB SOCIAL RECREATIVO Y CASA HOGAR PARA DESAMPARADOS, A.C..- CR 220008697 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: SSG/088/2009 | $250,000.00 |
186778 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | UNIDOS DE GUADALAJARA, A.C. | UNIDOS DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220008696 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO | $225,000.00 |
89864 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18225, 18285, 18424, 18460, 18461, 18462, 18468, 18469 | $724.36 |
89864 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18225, 18285, 18424, 18460, 18461, 18462, 18468, 18469 | $1,769.06 |
89864 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18225, 18285, 18424, 18460, 18461, 18462, 18468, 18469 | $2,144.23 |
89864 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18225, 18285, 18424, 18460, 18461, 18462, 18468, 18469 | $1,931.86 |
89864 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18225, 18285, 18424, 18460, 18461, 18462, 18468, 18469 | $563.36 |
89864 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18225, 18285, 18424, 18460, 18461, 18462, 18468, 18469 | $1,177.42 |
89864 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18225, 18285, 18424, 18460, 18461, 18462, 18468, 18469 | $1,769.06 |
89864 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18225, 18285, 18424, 18460, 18461, 18462, 18468, 18469 | $494.36 |
89863 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162787, 162143 | $1,041.98 |
89863 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162787, 162143 | $3,578.73 |
89862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635 | $453.24 |
89862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635 | $1,006.32 |
89862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635 | $7,837.32 |
89862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635 | $982.24 |
89862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635 | $453.24 |
89862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635 | $453.24 |
89861 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 301, 309, 310, 311, 312 | $287.50 |
89861 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 301, 309, 310, 311, 312 | $6,658.50 |
89861 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 301, 309, 310, 311, 312 | $2,934.78 |
89861 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 301, 309, 310, 311, 312 | $2,909.50 |
89861 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 301, 309, 310, 311, 312 | $350.75 |
89860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3895, 3920, 3921, 3923, 3928 | $1,316.75 |
89860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3895, 3920, 3921, 3923, 3928 | $2,645.00 |
89860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3895, 3920, 3921, 3923, 3928 | $3,565.00 |
89860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3895, 3920, 3921, 3923, 3928 | $3,220.00 |
89860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3895, 3920, 3921, 3923, 3928 | $6,095.00 |
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89857 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1492, 1578, 1579, 1581, 1583, 1586, 1589, 1590, 1592, 1593 | $8,308.75 |
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89855 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 464, 465, 471, 472, 474 | $379.99 |
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89854 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1568, 1602, 1611, 1641, 1642, 1643 | $1,554.36 |
89854 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1568, 1602, 1611, 1641, 1642, 1643 | $1,447.55 |
89854 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1568, 1602, 1611, 1641, 1642, 1643 | $4,633.35 |
89853 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220651 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2391, 2401 | $1,546.75 |
89853 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220651 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2391, 2401 | $1,962.82 |
89852 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 | $1,391.50 |
89852 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 | $1,391.50 |
89852 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 | $1,035.00 |
89852 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 | $1,564.00 |
89852 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 | $1,035.00 |
89852 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 | $1,391.50 |
89852 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 | $1,035.00 |
89852 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 | $1,391.50 |
89852 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 | $1,391.50 |
89852 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 | $1,564.00 |
89851 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES | JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB0704 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-245/08; FACTURAS: 0346 | $783,240.70 |
89851 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES | JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB0704 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-245/08; FACTURAS: 0346 | $-234,972.21 |
89850 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0692 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-198/08; FACTURAS: 187 | $577,710.50 |
89850 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0692 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-198/08; FACTURAS: 187 | $-288,855.25 |
89849 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0690 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-024/08; FACTURAS: 0220 | $724,197.77 |
89849 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0690 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-024/08; FACTURAS: 0220 | $-362,098.88 |
89848 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB0689 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-009/08; FACTURAS: 2420 | $708,783.03 |
89848 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB0689 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-009/08; FACTURAS: 2420 | $-354,391.51 |
89847 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0669 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 096 | $617,200.34 |
89847 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0669 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 096 | $-308,600.17 |
89846 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0647 (1); PAGO DE LA EST.2FIN- OPG-OD-IHS-AD-287/08; FACTURAS: 0236 | $257,787.59 |
89846 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0647 (1); PAGO DE LA EST.2FIN- OPG-OD-IHS-AD-287/08; FACTURAS: 0236 | $-146,557.70 |
89845 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0629 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-193/08; FACTURAS: 1030 | $483,791.43 |
89845 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0629 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-193/08; FACTURAS: 1030 | $-145,137.43 |
89844 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0430 (1); PAGO DE LA EST.4FIN OPG-OD-EQP-CI-077/08; FACTURAS: 1009 | $504,378.57 |
89844 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0430 (1); PAGO DE LA EST.4FIN OPG-OD-EQP-CI-077/08; FACTURAS: 1009 | $-151,316.63 |
89843 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 | $852.59 |
89843 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 | $253.58 |
89843 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 | $1,052.25 |
89843 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 | $3,872.07 |
89843 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 | $3,150.09 |
89843 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 | $2,185.00 |
89843 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 | $2,990.00 |
89843 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 | $414.00 |
89843 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 | $910.80 |
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89841 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2006, 2008, 2009, 2030 | $1,023.50 |
89840 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 | $47.59 |
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89840 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 | $4,536.77 |
89840 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 | $749.46 |
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89840 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 | $717.60 |
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89840 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 | $463.36 |
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89840 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 | $471.50 |
89840 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 | $1,444.69 |
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89839 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2844, 2847 | $2,776.21 |
89838 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10100, 10105, 10108, 10150, 10162, 10164, 10186, 10189 | $1,853.80 |
89838 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10100, 10105, 10108, 10150, 10162, 10164, 10186, 10189 | $460.00 |
89838 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10100, 10105, 10108, 10150, 10162, 10164, 10186, 10189 | $920.00 |
89838 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10100, 10105, 10108, 10150, 10162, 10164, 10186, 10189 | $460.00 |
89838 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10100, 10105, 10108, 10150, 10162, 10164, 10186, 10189 | $460.00 |
89838 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10100, 10105, 10108, 10150, 10162, 10164, 10186, 10189 | $724.50 |
89838 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10100, 10105, 10108, 10150, 10162, 10164, 10186, 10189 | $460.00 |
89838 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10100, 10105, 10108, 10150, 10162, 10164, 10186, 10189 | $368.00 |
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89837 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4318, 4321, 4324, 4334, 4335, 4344, 4345, 4346 | $1,174.49 |
89837 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4318, 4321, 4324, 4334, 4335, 4344, 4345, 4346 | $1,395.98 |
89837 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4318, 4321, 4324, 4334, 4335, 4344, 4345, 4346 | $521.68 |
89837 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4318, 4321, 4324, 4334, 4335, 4344, 4345, 4346 | $2,242.50 |
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89837 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4318, 4321, 4324, 4334, 4335, 4344, 4345, 4346 | $594.95 |
89836 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 | $2,739.23 |
89836 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 | $1,721.96 |
89836 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 | $724.36 |
89836 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 | $1,256.90 |
89836 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 | $1,873.76 |
89836 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 | $1,769.06 |
89836 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 | $1,458.25 |
89836 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 | $2,277.08 |
89836 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 | $1,769.06 |
89836 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 | $2,063.88 |
89836 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 | $724.36 |
89836 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 | $1,807.09 |
89836 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 | $563.36 |
89835 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4302, 4309, 4315 | $912.77 |
89835 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4302, 4309, 4315 | $5,504.27 |
89835 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4302, 4309, 4315 | $230.00 |
89835 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4302, 4309, 4315 | $770.50 |
89834 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3098, 3099, 3103, 3105 | $4,002.00 |
89834 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3098, 3099, 3103, 3105 | $1,345.50 |
89834 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3098, 3099, 3103, 3105 | $1,955.00 |
89834 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3098, 3099, 3103, 3105 | $6,090.88 |
89833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14802, 14801, 14794, 14792, 14915, 14911, 14910, 14803 | $875.00 |
89833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14802, 14801, 14794, 14792, 14915, 14911, 14910, 14803 | $3,899.98 |
89833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14802, 14801, 14794, 14792, 14915, 14911, 14910, 14803 | $2,949.98 |
89833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14802, 14801, 14794, 14792, 14915, 14911, 14910, 14803 | $0.01 |
89833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14802, 14801, 14794, 14792, 14915, 14911, 14910, 14803 | $9,839.95 |
89833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14802, 14801, 14794, 14792, 14915, 14911, 14910, 14803 | $2,100.00 |
89833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14802, 14801, 14794, 14792, 14915, 14911, 14910, 14803 | $639.99 |
89833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14802, 14801, 14794, 14792, 14915, 14911, 14910, 14803 | $4,319.98 |
89832 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220739 (1); COMPRA DE GUANTES CUBRE BOCAS; FACTURAS: 53295, 53256 | $319.47 |
89832 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220739 (1); COMPRA DE GUANTES CUBRE BOCAS; FACTURAS: 53295, 53256 | $474.37 |
89831 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1751, 1752, 1753, 1754 | $862.50 |
89831 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1751, 1752, 1753, 1754 | $4,427.50 |
89831 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1751, 1752, 1753, 1754 | $805.00 |
89831 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1751, 1752, 1753, 1754 | $10,913.50 |
89831 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1751, 1752, 1753, 1754 | $4,082.50 |
89830 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220650 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA; FACTURAS: 52869, 52852 | $1,490.74 |
89830 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220650 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA; FACTURAS: 52869, 52852 | $124.20 |
89829 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009199 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2805.; FACTURAS: 239607 | $29,440.00 |
89828 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220009198 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA DIR. BOMBEROS, ORDEN 3226.; FACTURAS: BE 11799 | $2,353.50 |
89827 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V..- CR 220009194 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1022.; FACTURAS: 37639, 37650 | $191,291.00 |
89826 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220009192 (1); COMPRA DE 50 LITROS DE CLORALEX, ORDEN 2739.; FACTURAS: 17396 | $365.70 |
89825 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220009189 (1); COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE, ORDEN 3091.; FACTURAS: A 35984 | $18,676.00 |
89824 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009188 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 3097.; FACTURAS: 76902 | $1,071.80 |
89823 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009187 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3015.; FACTURAS: 76901 | $1,891.00 |
89822 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009186 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3382.; FACTURAS: 949 | $1,408.75 |
89821 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR PADRON Y LICENCIAS | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009184 (1); COMPRA DE TOALLA EN ROLLO, ORDEN 3381.; FACTURAS: 948 | $711.80 |
89820 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009183 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3341.; FACTURAS: 945 | $7,696.39 |
89819 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009182 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3120.; FACTURAS: 930 | $1,242.00 |
89818 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220009181 (1); SERVICIO DE REPARACION DE UN DIMMER EN LAS INSTALACIONES DE TEATRO DR. JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 1722 | $2,300.00 |
89817 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009180 (1); SERVICIO DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3.; FACTURAS: 6321 | $50,473.50 |
89816 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220009179 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3345.; FACTURAS: 31269 | $4,418.30 |
89815 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009178 (1); SUMINISTRO DE 511 LTS. DE GAS LP PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 600914 | $2,265.77 |
89814 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220009177 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3349.; FACTURAS: 31268 | $2,325.88 |
89813 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220009176 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3351.; FACTURAS: 31267 | $2,308.63 |
89812 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220009175 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2990.; FACTURAS: 31265 | $5,693.08 |
89811 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009174 (1); SUMINISTRO DE 849 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 600370 | $3,764.47 |
89810 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220009173 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3155.; FACTURAS: 31242 | $2,047.69 |
89809 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220009171 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1799, FACTURAS 3135, 3128, 3127 Y; FACTURAS: 3125 | $1,550.02 |
89808 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220009169 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1799, FACTURAS 3123, 3122, 3119 Y; FACTURAS: 3134 | $2,608.35 |
89807 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220009168 (1); COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2478.; FACTURAS: 3115 | $12,490.00 |
89806 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220009167 (1); COMPRA DE 3 CUCHARRA ALBAÑIL, ORDEN 3185.; FACTURAS: 112370 | $121.41 |
89805 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 220009165 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1456.; FACTURAS: 0711 | $1,265.00 |
89804 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220009164 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3186.; FACTURAS: 8437 | $890.68 |
89803 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220009163 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3293.; FACTURAS: 8432 | $41,994.55 |
89802 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220009161 (1); COMPRA DE 1 MALETIN DE HERRAMIENTAS PARA D.G.S.P.G. ORDEN 3124.; FACTURAS: 8415 | $736.00 |
89801 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009160 (1); COMPRA DE SOLVENTE, ORDEN 3009.; FACTURAS: 01 522512 | $644.00 |
89800 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009159 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO, VINILICA Y DE ACEITE, ORDEN 3140.; FACTURAS: 01 522510 | $6,417.00 |
89799 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220009158 (1); MANTTO. PREVENTIVO A 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, ORDEN 2525.; FACTURAS: 1945 | $1,035.00 |
89798 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220009156 (1); SERVICIO DE MANTTO. CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO A UNIDAD DELGADILLO ARAUJO, ORDEN 2519.; FACTURAS: 1944 | $24,196.00 |
89797 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220009149 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO/09; FACTURAS: RECIBO | $5,345.50 |
89796 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009145 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2919.; FACTURAS: 90866 A | $14,968.86 |
89795 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009144 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2691.; FACTURAS: 90863 A | $979.11 |
89794 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009143 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2920.; FACTURAS: 90858 A | $4,712.82 |
89793 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009139 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 77357 | $1,502.76 |
89792 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009138 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CULTURA; FACTURAS: 77358 | $5,099.10 |
89791 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009137 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS MUNICIPALES; FACTURAS: 78094 | $1,852.42 |
89790 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009136 (1); HIGIENICO JUMBO PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 78579 | $4,042.02 |
89789 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220009130 (1); JUGUETEAS Y MATERIAL DIDACTICO PARA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL; FACTURAS: 11323 | $134,550.00 |
89788 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220009129 (1); JUEGOS DE MESA, MEMORANA PARA PRECENCION Y CONTROL AMBIENTAL; FACTURAS: 11328 | $64,170.00 |
89787 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220009120 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN 6, MES DE ABRIL 2009, FACT.26158, 26165,; FACTURAS: 26351,26370, | $96,542.50 |
89786 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220009119 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, MES DE MARZO 2009, ORDEN 6, FACT.25683,25781,; FACTURAS: 25888,25892, | $104,937.50 |
89785 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PIRETEX, S.A. DE C.V. | PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220009026 (1); COMPRA DE 20 RODILLO PACHON ,ORDEN 3259.; FACTURAS: A 84002 | $322.00 |
89784 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | VALENCIA LOMELI JAVIER | VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220009025 (1); COMPRA DE 10,000 HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 3308.; FACTURAS: 1437 | $1,679.00 |
89783 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009019 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307, FACTURAS 11305, 11304 Y; FACTURAS: 11303 | $289.80 |
89782 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009018 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11153 | $96.60 |
89781 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009017 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11176 | $96.60 |
89780 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009016 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS, 11346, 11344 Y; FACTURAS: 11342 | $289.80 |
89779 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009015 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11382, 11381 Y; FACTURAS: 11380 | $289.80 |
89778 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009014 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11385, 11384 Y; FACTURAS: 11383 | $289.80 |
89777 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009013 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11391, 11386 Y; FACTURAS: 11387 | $289.80 |
89776 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009011 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11302, 11300 Y; FACTURAS: 11388 | $289.80 |
89775 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009010 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11307, 11312 Y; FACTURAS: 11306 | $289.80 |
89774 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009009 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307, FACTURAS 11317, 11315 Y; FACTURAS: 11314 | $289.80 |
89773 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009008 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11340, 11332 Y; FACTURAS: 11319 | $289.80 |
89772 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009007 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11348 | $96.60 |
89771 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009005 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA D.G.S.P.G. ORDEN 2540.; FACTURAS: 24548 | $3,380.00 |
89770 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220009003 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3253.; FACTURAS: 18537 | $11,212.50 |
89769 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008998 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE A UNIDADES MEDICAS, ORDEN 2529, FACTURAS 1702, 1703,; FACTURAS: 1705, 1706 | $6,900.00 |
89768 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008997 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3652 FACTURAS 43526, 43527, 43528, 43529 Y; FACTURAS: 43530 | $7,411.20 |
89768 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008997 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3652 FACTURAS 43526, 43527, 43528, 43529 Y; FACTURAS: 43530 | $25,082.28 |
89768 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008997 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3652 FACTURAS 43526, 43527, 43528, 43529 Y; FACTURAS: 43530 | $102,845.84 |
89767 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220008995 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2444.; FACTURAS: 50746 | $515.20 |
89766 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220008994 (1); COMPRA DE FILTROS, ORDEN 2069.; FACTURAS: 49618 | $6,396.30 |
89765 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008992 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 2997.; FACTURAS: 25858 | $19,283.20 |
89764 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008991 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2628.; FACTURAS: 25408, 25431 | $16,307.00 |
89763 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPTO. TIANGUIS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008990 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2627.; FACTURAS: 25437 | $16,005.70 |
89762 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008989 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2980.; FACTURAS: 25861 | $6,371.00 |
89761 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008988 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2979.; FACTURAS: 25860 | $5,060.00 |
89760 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VINCULACION POLITICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 3001.; FACTURAS: 25864, 25863 | $4,158.40 |
89759 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008984 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2214.; FACTURAS: 25439 | $9,650.80 |
89758 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. CONTRALORIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008983 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 2982.; FACTURAS: 25862 | $6,311.20 |
89757 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008982 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTA, ORDEN 1340.; FACTURAS: 25606 | $71,415.00 |
89756 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008980 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2624.; FACTURAS: 25435 | $4,149.20 |
89755 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008979 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2668.; FACTURAS: 25695 | $5,713.20 |
89754 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION MEDICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008978 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2667.; FACTURAS: 25598 | $2,369.00 |
89753 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008977 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2662.; FACTURAS: 25693 | $724.50 |
89752 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008975 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2645.; FACTURAS: 25696, 25697 | $16,318.50 |
89751 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | FOMENTO A LA INVERSION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008974 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2629.; FACTURAS: 25438 | $3,496.00 |
89750 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220008973 (1); OPERARIO DEL AREA DE MANTENIMIENTO PARA EL PALACIO MUNICIPAL DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 3629 | $7,245.00 |
89749 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220008972 (1); OPERARIO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA DEL 01 AL 31 DE MAYO/09; FACTURAS: 3627 | $7,245.00 |
89748 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008971 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS MICROONDAS POR MES DE MAYO 2009, ORDEN 30 OFICIO 593/2009.; FACTURAS: 11252 | $53,666.67 |
89747 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | DIVEO INTERNET DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | DIVEO INTERNET DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008969 (1); SERVICIO DE INTERNET, ORDEN 940.; FACTURAS: 26307 | $72,053.25 |
89746 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220008963 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2009, ORDEN 36.; FACTURAS: 3698 | $15,525.00 |
89745 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220008960 (1); COMPRA DE 200 KILOS DE SOLDADURA, ORDEN 3638.; FACTURAS: 5076 | $7,245.00 |
89744 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008674 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1685 OFICIO EDVYCVA/867/09.; FACTURAS: 10866,10865, | $50,508.00 |
89743 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008659 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1686.; FACTURAS: 10521,10694 | $33,752.50 |
89742 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2777.; FACTURAS: 2412 | $241.50 |
89741 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. RASTRO | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008505 (1); COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS, ORDEN 1097.; FACTURAS: 27407 | $4,318.71 |
89740 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GOMEZ GARCIA ALEJANDRA | GOMEZ GARCIA ALEJANDRA.- CR 220008065 (1); GRATIFICACION ESP. LA 1RA. Y 2DA. QNCA DE ABRIL, APOYO DIDACTICO BIMESTRAL DE MZO. - ABR. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO | $400.00 |
89740 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GOMEZ GARCIA ALEJANDRA | GOMEZ GARCIA ALEJANDRA.- CR 220008065 (1); GRATIFICACION ESP. LA 1RA. Y 2DA. QNCA DE ABRIL, APOYO DIDACTICO BIMESTRAL DE MZO. - ABR. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO | $2,250.00 |
89740 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GOMEZ GARCIA ALEJANDRA | GOMEZ GARCIA ALEJANDRA.- CR 220008065 (1); GRATIFICACION ESP. LA 1RA. Y 2DA. QNCA DE ABRIL, APOYO DIDACTICO BIMESTRAL DE MZO. - ABR. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO | $2,250.00 |
89739 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220007926 (1); COMPRA DE CHAMARRA CAZADORA EN TELA TIBURON, ORDEN 1769.; FACTURAS: 3375 | $14,375.00 |
89738 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220007704 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1393.; FACTURAS: 3080 | $3,444.25 |
186776 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220009215 (1); SUBSIDIO DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009 DECRETO D79/06BIS/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,300.96 |
186776 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220009215 (1); SUBSIDIO DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009 DECRETO D79/06BIS/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,300.96 |
186776 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220009215 (1); SUBSIDIO DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009 DECRETO D79/06BIS/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,300.96 |
186776 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220009215 (1); SUBSIDIO DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009 DECRETO D79/06BIS/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,300.96 |
186775 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0713 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-029/08; FACTURAS: 0082 | $1,256,566.64 |
186775 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0713 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-029/08; FACTURAS: 0082 | $-628,283.32 |
186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $36.00 |
186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $50.00 |
186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $672.00 |
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186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $10.00 |
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186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $427.00 |
186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $77.99 |
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186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $2,160.00 |
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186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $49.00 |
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186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $415.80 |
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186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $351.90 |
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186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $1,386.00 |
186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $230.00 |
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186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $575.00 |
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186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $439.99 |
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186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $58.90 |
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186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $29.80 |
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186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $480.00 |
186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $25.00 |
186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $351.00 |
186774 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, | $40.00 |
186773 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAMARA NAC. DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CAMARA NAC. DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA.- CR 220009223 (1); CAMARA NAC. DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA, PATROCINIO ENCUENTRO INT. DE MARIACHI; FACTURAS: 105381 | $3,600,000.00 |
186772 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220009027 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR EL MES DE MAYO 2009, ORDEN 1245, FACTURAS 16689, 16688 Y; FACTURAS: 16690 | $5,751.15 |
186771 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220009022 (1); COMPRA DE 1 MEZCLADORA PARA FREGADERO, ORDEN 3147.; FACTURAS: 26447 | $188.63 |
186770 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220009021 (1); COMPRA DE CODOS Y PEGAMENTO, ORDEN 2904.; FACTURAS: 26418 | $378.14 |
186769 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220009020 (1); COMPRA DE TUBO GALVANIZADO DE 3/4" ORDEN 2961.; FACTURAS: 26416 | $2,793.35 |
186767 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220009004 (1); COMPRA DE BROCHAS 6" ORDEN 3260.; FACTURAS: Q 14428 | $1,259.83 |
186766 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220009002 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 3193.; FACTURAS: 20502 | $4,945.00 |
186765 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220009001 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3275.; FACTURAS: 20503 | $11,253.90 |
186764 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO | ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 220009000 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REMODELACION DE OFICINAS, ORDEN 2809.; FACTURAS: 1651 | $145,417.50 |
186763 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220008996 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PARA PANTEONES Y MDO. LIBERTAD SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 1182.; FACTURAS: 16686, 16687 | $8,395.00 |
186762 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220008993 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN FINCA UBICADA EN CALLE BELEN 220; FACTURAS: 20004014 | $3,630.00 |
186761 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO | ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO.- CR 220008987 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO PNEUMUS EL DIA 31/03/2009 EN EL MIRADOR DE LA COLONIA POLANQUITO; FACTURAS: 253 | $8,625.00 |
186760 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008961 (1); COMPRA DE 400 RUEDAS PARA DIABLO, ORDEN 1210.; FACTURAS: 6165 | $16,100.00 |
186759 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ IÑIGUEZ JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ IÑIGUEZ JOSE ANTONIO.- CR 220008893 (1); PRODUCCION DE CORTOMETRAJE "CADAVER EXQUISITO" Y PRESENTACION MUSICAL EL DIA 26/03/2009.; FACTURAS: 056 | $4,928.57 |
186758 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220008872 (1); PAGO DE SUSCRIPCION SEMESTRAL DEL PERIODICO OCHO COLUMNAS PARA EL SECRETARIO PARTICULAR; FACTURAS: 19716 | $800.00 |
186757 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCCIONES SALON, S.A. DE C.V. | PRODUCCIONES SALON, S.A. DE C.V..- CR 220008894 (1); SERVICIO DE COORDINACION DEL PROYECTO DE JORGE PARDO, QUE SE LLEVARA EN EL MERCADO DE LAS FLORES; FACTURAS: 038 | $11,500.00 |
186756 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220008892 (1); SERVICIO DE 3 PRESENTACIONES DE TITERES DEL GRUPO TLAKUACHE EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 113 | $11,500.00 |
186755 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GRANADA RAMOS ALEJANDRO | GRANADA RAMOS ALEJANDRO.- CR 220008889 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 59/09 OFICIO 409/09; FACTURAS: RECIBO | $221.70 |
186754 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | TORRES CISNEROS IRENE | TORRES CISNEROS IRENE.- CR 220008888 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO C.TORRES CISNEROS HECTOR EL 06/ABRIL/09; FACTURAS: OFICIO | $9,552.96 |
186753 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008887 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2524.; FACTURAS: 11449 | $1,035.00 |
186752 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008886 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2528.; FACTURAS: 11448 | $2,398.90 |
186751 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008885 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MES ABRIL 2009, ORDEN 2515.; FACTURAS: 11447 | $6,681.50 |
186750 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GARCIA SANABRIA Y CIA, S.C. | GARCIA SANABRIA Y CIA, S.C..- CR 220008878 (1); SERVICIO DE TALLER PRODUCTIVITY & COLLABORATION PRO, OFICIO NO.DA/DP/131/2009.; FACTURAS: A 1811 | $11,500.00 |
186749 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | BRAVO NAVARRO PAULINA | BRAVO NAVARRO PAULINA.- CR 220008866 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y SOPORTE TECNICO, PARA SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2956.; FACTURAS: 000001 | $7,705.00 |
186748 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2693.; FACTURAS: 0811 | $601.57 |
186747 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220008844 (1); MACETAS DE 6 1/4 PULGADAS PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 1934 | $327,750.00 |
186746 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. RASTRO | REDIA, S.A. DE C.V. | REDIA, S.A. DE C.V..- CR 220008800 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO, RASTRO MPAL. ORDEN 1125.; FACTURAS: 4356 | $651,273.75 |
186745 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RIVERA RIOS ROBERTO | RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 220007587 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2853.; FACTURAS: 0215 | $850.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $259.87 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $230.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $577.30 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $105.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $144.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $90.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $322.86 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $69.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $53.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $95.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $130.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $117.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $105.60 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $120.75 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $1,219.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $103.50 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $182.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $1,656.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $1,702.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $305.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $138.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $1,351.25 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $535.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $390.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $535.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $65.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $678.50 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $260.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $1,947.51 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $1,996.78 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $151.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $160.50 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $103.50 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $476.01 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $5,760.51 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $432.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $69.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $69.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $390.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $157.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $230.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $55.80 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $172.50 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $103.50 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $515.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $25.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $260.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $410.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $207.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $1,840.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $34.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $492.25 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $69.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $207.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $276.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $81.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $78.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $260.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $87.60 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $265.00 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $120.75 |
186744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 | $120.75 |
89737 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 | $365.70 |
89737 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 | $1,359.30 |
89737 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 | $23.00 |
89737 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 | $2,976.20 |
89737 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 | $5,142.80 |
89737 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 | $1,221.30 |
89737 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 | $234.60 |
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89737 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 | $149.50 |
89737 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 | $273.70 |
89736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GOMEZ GARCIA ALEJANDRA | GOMEZ GARCIA ALEJANDRA.- CR 220009214 (1); PAGO A MEDICO BECARIO 1A. Y 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $4,900.00 |
89735 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220009123 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO/09 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $1,019,975.15 |
89734 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008985 (1); SUMINISTRO DE 269 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1635388 | $1,367.60 |
89733 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008981 (1); SUMINISTRO DE 455 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1339884, 1339262 | $1,474.37 |
89733 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008981 (1); SUMINISTRO DE 455 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1339884, 1339262 | $838.87 |
89732 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 220008968 (1); SERVICIO DE FUMIGACION P/CONTROL DE PLAGAS EN EL PANTEON DE BELEN, DIRECCION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS; FACTURAS: 3197 | $4,050.00 |
89731 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 220008964 (1); SERVICIO DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO, MUSEO DE PALEONTOLOGIA, MU; FACTURAS: 3198 | $9,745.00 |
89730 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3202 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220008959 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO/09 DE ESPACIO FISICO EN LA CASETA LA HIGUERA MPIO DE IXTLAHUACAN DEL; FACTURAS: 17045 | $13,735.60 |
89729 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220008958 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3294.; FACTURAS: 74172 | $7,488.40 |
89729 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220008958 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3294.; FACTURAS: 74172 | $10,993.28 |
89729 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220008958 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3294.; FACTURAS: 74172 | $13,425.08 |
89728 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220008895 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3501.; FACTURAS: 74326 | $7,364.88 |
89728 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220008895 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3501.; FACTURAS: 74326 | $11,116.80 |
89728 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220008895 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3501.; FACTURAS: 74326 | $19,917.60 |
89727 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008890 (1); SERVICIO DE LAVADO,PULIDO Y ENCERADO DE 5 VEHICULOS DE MOTOR, EVENTO DE EXPOSICION EL DIA 20/04/2009; FACTURAS: 0038 | $2,875.00 |
89726 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008884 (1); SERVICIO DE EMERGENCIA A PLANTA ELECTRICA, A EDIFICIO DE LA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 11336 | $5,750.00 |
89725 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008883 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE CARGAS PARA EL EDIFICIO CENTRAL DE LA UNIDAD REFORMA, OFICIO 254.05.2009.; FACTURAS: 11333 | $10,120.00 |
89724 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220008881 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA OFICINA, OFICIO 255.05.2009.; FACTURAS: 91084 A | $2,992.92 |
89723 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008880 (1); COMPRA DE REFRESCOS, ORDEN 3410.; FACTURAS: 1325 | $1,428.48 |
89722 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008879 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 3537.; FACTURAS: 43355 | $914.40 |
89721 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220008877 (1); SERVICIO DE IMPARTICION DE OCHO TALLERES DE FORMACION MUSICAL PARA DJS P/LA CIUDADANIA EN GRAL; FACTURAS: 4156 | $11,040.00 |
89720 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220008876 (1); SERVICIO DE RETAPIZADO DE SILLAS DE VISITA Y SILLAS SECRETARIAL, OFICIO DIV/CA/RM/376/2009.; FACTURAS: 6349 | $4,485.00 |
89719 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220008874 (1); COMPRA DE INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO PARA EL SITE DE COMUNICACIONES DE TESORERIA MPAL; FACTURAS: 0711 | $5,980.00 |
89718 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008873 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3649, FACTURAS 52602, 52605 Y; FACTURAS: 52606 | $13,162.60 |
89718 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008873 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3649, FACTURAS 52602, 52605 Y; FACTURAS: 52606 | $10,615.00 |
89718 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008873 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3649, FACTURAS 52602, 52605 Y; FACTURAS: 52606 | $23,962.88 |
89717 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220008871 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3650.; FACTURAS: 54081 | $1,219.76 |
89717 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220008871 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3650.; FACTURAS: 54081 | $6,067.92 |
89717 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220008871 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3650.; FACTURAS: 54081 | $231.60 |
89716 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008870 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3657.; FACTURAS: 45881, 45931 | $1,698.40 |
89716 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008870 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3657.; FACTURAS: 45881, 45931 | $11,464.88 |
89716 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008870 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3657.; FACTURAS: 45881, 45931 | $1,556.00 |
89716 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008870 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3657.; FACTURAS: 45881, 45931 | $17,786.88 |
89715 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008869 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3654, FACTURAS 88035, 88036, 88037, 88204, 88309,; FACTURAS: 88310, 88311 | $6,392.16 |
89715 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008869 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3654, FACTURAS 88035, 88036, 88037, 88204, 88309,; FACTURAS: 88310, 88311 | $143,767.52 |
89715 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008869 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3654, FACTURAS 88035, 88036, 88037, 88204, 88309,; FACTURAS: 88310, 88311 | $8,322.20 |
89715 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008869 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3654, FACTURAS 88035, 88036, 88037, 88204, 88309,; FACTURAS: 88310, 88311 | $73,664.24 |
89714 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008864 (1); SUMINISTRO DE 288 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 384768 | $1,276.99 |
89713 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008862 (1); SUMINISTRO DE 2251 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 600125 | $9,980.93 |
89712 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220008858 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CORRESP. A 2A QNA. DE MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,629,129.38 |
89712 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220008858 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CORRESP. A 2A QNA. DE MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,577,477.63 |
89711 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO URBANO | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220008852 (1); COMPRA DE 100 ARILLOS PARA ENGARGOLAR DE 1" ORDEN 3062.; FACTURAS: 70714 | $400.20 |
89710 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220008848 (1); CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO PARA ESTAC. MPALES.; FACTURAS: 10075 | $5,727.00 |
89709 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220008847 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICO, MES DE ABRIL 2009, ORDEN 7 FACT. 24913, 24966, 25004,; FACTURAS: 25061,25111 | $62,048.26 |
89708 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220008845 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, MES DE MARZO 2009, ORDEN 7, FACTURAS 24693, 24746 Y; FACTURAS: 24746,24796 | $63,812.93 |
89707 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220008840 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 3458.; FACTURAS: 13196 | $2,875.00 |
89706 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220008839 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 3465.; FACTURAS: 13197 | $16,847.50 |
89705 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008838 (1); COMPRA DE 52 CAJAS DE COCA COLA PARA MERCADOS, ORDEN 3418.; FACTURAS: 1324 | $7,724.96 |
89704 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008821 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3531.; FACTURAS: 107870 | $424.60 |
89704 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008821 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3531.; FACTURAS: 107870 | $4,191.96 |
89704 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008821 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3531.; FACTURAS: 107870 | $733.40 |
89703 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3534.; FACTURAS: 109359 | $193.00 |
89703 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3534.; FACTURAS: 109359 | $1,080.80 |
89703 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3534.; FACTURAS: 109359 | $1,281.52 |
89702 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3503.; FACTURAS: 109614 | $193.00 |
89702 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3503.; FACTURAS: 109614 | $1,173.44 |
89701 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008818 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2872.; FACTURAS: 108822, 109049 | $772.00 |
89701 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008818 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2872.; FACTURAS: 108822, 109049 | $733.40 |
89701 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008818 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2872.; FACTURAS: 108822, 109049 | $965.00 |
89700 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220008815 (1); COMPRA DE 15 MANGUERAS PARA HIDRANTES, ORDEN 3105.; FACTURAS: 25989 | $27,703.50 |
89699 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220008814 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2229.; FACTURAS: 211748 | $6,213.45 |
89698 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220008812 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 648.; FACTURAS: 204419 | $195.05 |
89697 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008811 (1); COMPRA DE MILLARES HOJAS CONTINUA, ORDEN 3066.; FACTURAS: 2428 | $40,751.40 |
89696 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3648.; FACTURAS: 81805, 81820 | $4,786.40 |
89696 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3648.; FACTURAS: 81805, 81820 | $82,445.40 |
89696 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3648.; FACTURAS: 81805, 81820 | $9,336.00 |
89696 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3648.; FACTURAS: 81805, 81820 | $795.16 |
89695 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008806 (1); DIESEL Y MAGNA SIN PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 07453 | $965.00 |
89695 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008806 (1); DIESEL Y MAGNA SIN PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 07453 | $34,333.20 |
89695 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008806 (1); DIESEL Y MAGNA SIN PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 07453 | $5,523.80 |
89694 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008804 (1); MAGNA, DIESEL PREMIUM, FACT. 42610,42611,42545,42546,42547,42573,42581,42582,42583,42584,42649; FACTURAS: 42650 | $1,659.80 |
89694 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008804 (1); MAGNA, DIESEL PREMIUM, FACT. 42610,42611,42545,42546,42547,42573,42581,42582,42583,42584,42649; FACTURAS: 42650 | $52,576.28 |
89694 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008804 (1); MAGNA, DIESEL PREMIUM, FACT. 42610,42611,42545,42546,42547,42573,42581,42582,42583,42584,42649; FACTURAS: 42650 | $700.20 |
89694 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008804 (1); MAGNA, DIESEL PREMIUM, FACT. 42610,42611,42545,42546,42547,42573,42581,42582,42583,42584,42649; FACTURAS: 42650 | $164,909.16 |
89693 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 220008803 (1); COMPRA DE 50 INSULINA NPH ACCION INTERMEDIA, ORDEN 3395.; FACTURAS: 117737 | $5,000.00 |
89692 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008802 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 3095.; FACTURAS: 243304 | $35,270.50 |
89691 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008801 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 3092.; FACTURAS: 242793 | $2,312.65 |
89690 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220008796 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3254.; FACTURAS: 21553 | $26,400.55 |
89689 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220008795 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3042.; FACTURAS: 21525 | $21,869.55 |
89688 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V..- CR 220008794 (1); COMPRA DE 6 TONER HP PARA LASER, ORDEN 2981.; FACTURAS: 67240 | $7,068.36 |
89687 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008793 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3288.; FACTURAS: 2436 | $718.35 |
89686 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008792 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3207.; FACTURAS: 2431 | $2,564.50 |
89685 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008791 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3049.; FACTURAS: 2425 | $381.80 |
89684 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008790 (1); COMPRA DE CARTUCHOS HP Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2811.; FACTURAS: 2420 | $207,721.63 |
89683 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008789 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2332.; FACTURAS: 2378 | $4,830.00 |
89682 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220008788 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3133.; FACTURAS: 228808,228809 | $1,466.80 |
89682 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220008788 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3133.; FACTURAS: 228808,228809 | $3,824.20 |
89681 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008787 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3645.; FACTURAS: 53738 A | $7,835.80 |
89681 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008787 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3645.; FACTURAS: 53738 A | $17,022.60 |
89681 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008787 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3645.; FACTURAS: 53738 A | $40,252.08 |
89680 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220008785 (1); MANTENIMIENTOS PREVENTIVO A DOS ELEVADORES DE PASAJEROS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2009, ORDEN 1059; FACTURAS: 0575 | $6,037.50 |
89679 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008784 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3528.; FACTURAS: 161210 | $3,381.36 |
89679 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008784 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3528.; FACTURAS: 161210 | $18,346.16 |
89679 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008784 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3528.; FACTURAS: 161210 | $768.00 |
89678 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008783 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3573.; FACTURAS: 162303 | $1,196.60 |
89678 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008783 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3573.; FACTURAS: 162303 | $19,825.48 |
89678 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008783 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3573.; FACTURAS: 162303 | $270.20 |
89677 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008782 (1); COMPRA DE ACUMULADORES PARA TALLER PATRIA, 1051.; FACTURAS: GDL00111611 | $17,629.96 |
89676 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. | SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V..- CR 220008781 (1); COMPRA DE BOLSA PARA ESTERILIZAR, ORDEN 2424.; FACTURAS: 5765, 5785 | $42,665.00 |
89675 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | VIANDAS, INSUMOS, VINOS Y ALIMENTOS S.A DE C.V. | VIANDAS, INSUMOS, VINOS Y ALIMENTOS S.A DE C.V..- CR 220008688 (1); MOBILIARIO Y CANAPES P/INAUGURACION D/LA EXPO. D/PINTURA D/ARTE BARROCO D/PINTOR LUIS M. ARGUELLES; FACTURAS: 9028 | $2,875.00 |
89674 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | WEBPACK, S.A. DE C.V. | WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220008681 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES. A CONTRIBUYENTES; FACTURAS: 9315, 9253, 9292 | $2,415.00 |
89674 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | WEBPACK, S.A. DE C.V. | WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220008681 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES. A CONTRIBUYENTES; FACTURAS: 9315, 9253, 9292 | $3,429.30 |
89674 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | WEBPACK, S.A. DE C.V. | WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220008681 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES. A CONTRIBUYENTES; FACTURAS: 9315, 9253, 9292 | $676.20 |
89673 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR 220008680 (1); SERVICIO PARA MOVER CICLOPUERTO 001 DE UBICACION Y GENERAR PANEL INFORMATIVO PARA COPLAUR; FACTURAS: 0341 | $2,852.00 |
89672 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220008665 (1); IMPRESION DIGITAL URGENTE DE 500 DIPTICOS "RESTAURACION DE BANQUETAS EN AV. VALLARTA"; FACTURAS: 3635 | $5,405.00 |
89671 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008643 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 521781 | $25,868.22 |
89670 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008277 (1); COMPRA DE 52 GORRAS PARA PARQUE AGUA AZUL, ORDEN 2183.; FACTURAS: 27519 | $1,734.20 |
156 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB0712 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3122 | $498,225.57 |
156 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB0712 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3122 | $-149,467.67 |
155 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB0707 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-277/08; FACTURAS: 0562 | $300,891.04 |
155 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB0707 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-277/08; FACTURAS: 0562 | $-90,267.31 |
154 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0706 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CMG-EQP-LP-065/09; FACTURAS: 0133 | $2,087,218.98 |
153 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Construcciones y Asfalticos Nilla S.A. de C.V. | CONSTRUCCIONES Y ASFALTICOS NILLA S.A. DE C.V..- CR OPB0699 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-201/08-A; FACTURAS: 0335 | $658,577.43 |
153 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Construcciones y Asfalticos Nilla S.A. de C.V. | CONSTRUCCIONES Y ASFALTICOS NILLA S.A. DE C.V..- CR OPB0699 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-201/08-A; FACTURAS: 0335 | $-197,573.23 |
152 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0691 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 760 | $200,386.81 |
152 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0691 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 760 | $-60,116.04 |
151 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0685 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 757 | $248,614.10 |
151 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0685 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 757 | $-74,584.23 |
150 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB0617 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0422 | $996,038.41 |
150 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB0617 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0422 | $-298,811.52 |
Total Mensual Junio 2009 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:23 hrs. |
$265,218,367.90 |