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Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2008


Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2008

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5,854 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2008
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
177631 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA VELASCO WALTER RAUL URZUA VELASCO WALTER RAUL.- CR 22008576 (1); FINIQUITO A CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $12,686.25
177630 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TENORIO ACOSTA EIKO YOMA KIU TENORIO ACOSTA EIKO YOMA KIU.- CR 22008575 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $6,581.66
177627 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALATORRE RODRIGUEZ JOSE APOLINAR ALATORRE RODRIGUEZ JOSE APOLINAR.- CR 22008572 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $30,622.22
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $394.22
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $254.95
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $326.50
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $37.37
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $510.00
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $221.00
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $18.85
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $21.00
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $920.00
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $70.00
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $39.00
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $28.00
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $189.75
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $1,114.69
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $87.00
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $80.16
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $897.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $60.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $114.08
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $332.50
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $897.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $60.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $60.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $80.01
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $575.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $1,178.75
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $683.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $24.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $575.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $94.90
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $300.15
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $405.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $60.00
177624 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 22008829 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO DE 213 BURRERAS, 12 ROLL BARS, BANCA METALICA Y 12 TORRETAS.; FACTURAS: 792 $1,380.00
177623 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 22008817 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 6506 Z $8,268.50
177622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES FAJARDO VAZQUEZ VICTOR FAJARDO VAZQUEZ VICTOR.- CR 22008664 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ADOQUIN; FACTURAS: 1367 $10,925.00
177620 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22008650 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3247, 3246 $621.00
177620 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22008650 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3247, 3246 $437.00
177618 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS MORONES SOTO MARIA DEL PILAR MORONES SOTO MARIA DEL PILAR.- CR 22008644 (1); GASTOS DE MARCHA DE CURIEL DIAZ GREGORIO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $18,228.00
177616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 $87.00
177616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 $107.00
177616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 $92.00
177616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 $430.00
177616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 $312.00
177616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 $87.00
177616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 $107.00
177616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 $92.00
177615 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PROMOTORA DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PROMOTORA DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008587 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO P/ELEMENTOS Y PERMISOS P/PRESENTACION DEL 18/DIC/2007, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $15,766.00
177614 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MURO ARELLANO IRMA MURO ARELLANO IRMA.- CR 22008586 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $725.00
177613 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ RAMIREZ MARTIN MARTINEZ RAMIREZ MARTIN.- CR 22008585 (1); DEVOLUCION P/EL PAGO INDEBIDO Q/HIZO AL SOLICITAR E/EL REG. CIVIL NO.10 ACTA D/DEFUNCION,ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $60.00
177612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ RAMIREZ EVA GUILLERMINA GUTIERREZ RAMIREZ EVA GUILLERMINA.- CR 22008582 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2008 ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $774.74
177611 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS YBARRA NABEJA MODESTA YBARRA NABEJA MODESTA.- CR 22008164 (1); CENA DE GALA EN PALACIO MPAL. DEL 30 DE MAYO 2008; FACTURAS: 595 $31,050.00
177609 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 22008972 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EXTERNA ADSCRITA A LA TESORERIA MPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 068 $40,250.00
177608 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA VINCULACION POLITICA SOLIS GADEA HECTOR RAUL SOLIS GADEA HECTOR RAUL.- CR 22008826 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, ORDEN NO.1945, DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 202 $12,900.00
177607 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 17 RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 22008639 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 02, 03 $6,250.00
177607 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 17 RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 22008639 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 02, 03 $6,250.00
177606 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 08 RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22008623 (1); SERVICIOS DE ASESORIA EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 010, 011 $10,000.00
177606 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 08 RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22008623 (1); SERVICIOS DE ASESORIA EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 010, 011 $10,000.00
177605 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO.- CR 22002911 (1); PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOV DEL 2007; FACTURAS: 0114/2008 $2,570.83
177604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22009034 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL SUSTITUCION DEL CHEQ. 177462 DEL 25/06/2008 POR ERROR EN IMPORTE $5,500.00
177603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 22009032 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y SUSTITUCION DEL CHEQ. 177461 DEL 25/06/2008 POR ERROR EN IMPORTE $2,650.00
177602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER.- CR 22009021 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ HUERTA YONIC HUMBERTO VELAZQUEZ HUERTA YONIC HUMBERTO.- CR 22009020 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES JAUREGUI CARMEN JAZMIN TORRES JAUREGUI CARMEN JAZMIN.- CR 22009019 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SAUCEDO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER SAUCEDO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22009018 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SALGUERO JOSE RODRIGUEZ SALGUERO JOSE.- CR 22009017 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR.- CR 22009016 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO.- CR 22009015 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS REGALADO BOBADILLA DANIEL ALFONSO REGALADO BOBADILLA DANIEL ALFONSO.- CR 22009014 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA BERAUD DAVID ALEJANDRO PLASCENCIA BERAUD DAVID ALEJANDRO.- CR 22009013 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ RODRIGUEZ SERGIO PEREZ RODRIGUEZ SERGIO.- CR 22009012 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MURILLO MACIAS GERARDO MURILLO MACIAS GERARDO.- CR 22009011 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNOZ OLIVAR ANSONY FERNANDO MUNOZ OLIVAR ANSONY FERNANDO.- CR 22009010 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGANA MARTINEZ HUGO MAGANA MARTINEZ HUGO.- CR 22009009 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ JIMENEZ FABIOLA PATRICIA LOPEZ JIMENEZ FABIOLA PATRICIA.- CR 22009008 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS.- CR 22009007 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERRERA LOPEZ JOSE DE JESUS HERRERA LOPEZ JOSE DE JESUS.- CR 22009006 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO MARTINEZ JUAN PABLO GUERRERO MARTINEZ JUAN PABLO.- CR 22009005 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES GERARDO JAVIER GONZALEZ ACEVES GERARDO JAVIER.- CR 22009004 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR.- CR 22009003 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES HERRERA LUIS ALBERTO FLORES HERRERA LUIS ALBERTO.- CR 22009002 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORTES BASULTO VICTOR ISRAEL CORTES BASULTO VICTOR ISRAEL.- CR 22009001 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ GARZA ADRIAN CHAVEZ GARZA ADRIAN.- CR 22009000 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO ROBLES ISRAEL CARRILLO ROBLES ISRAEL.- CR 22008999 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARMONA HERNANDEZ ARTURO CARMONA HERNANDEZ ARTURO.- CR 22008998 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA ROMERO ANDRES BARBA ROMERO ANDRES.- CR 22008997 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO SALDANA EDGAR ROBERTO ARELLANO SALDANA EDGAR ROBERTO.- CR 22008996 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177576 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 22008952 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0027 $57,500.00
75037 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41619, 41620, 41621 Y; FACTURAS: 41623 $86,506.29
75037 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41619, 41620, 41621 Y; FACTURAS: 41623 $2,982.58
75037 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41619, 41620, 41621 Y; FACTURAS: 41623 $7,736.33
75036 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008811 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103604 $2,681.59
75036 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008811 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103604 $7,514.06
75036 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008811 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103604 $25,776.22
75035 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40098 $4,975.91
75035 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40098 $2,738.95
75035 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40098 $15,159.05
75034 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 22008807 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: 43629 $1,512.25
75033 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NO.59656 Y; FACTURAS: 60090 $28,299.62
75033 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NO.59656 Y; FACTURAS: 60090 $3,764.20
75033 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NO.59656 Y; FACTURAS: 60090 $49,831.23
75033 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NO.59656 Y; FACTURAS: 60090 $6,051.26
75032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22009065 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22009064 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22009063 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22009062 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22009061 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22009060 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22009059 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22009058 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22009057 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 22009056 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22009055 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 22009054 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 22009053 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 22009052 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $400.00
75018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22009051 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22009050 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22009049 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22009048 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22009047 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 22009046 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
75012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 22009045 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
75011 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V. URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V..- CR OPB0600 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-003/08; FACTURAS: 0267 $239,005.01
75011 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V. URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V..- CR OPB0600 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-003/08; FACTURAS: 0267 $-71,701.50
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $977.50
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $977.50
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $1,150.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $977.50
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $1,150.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $977.50
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $1,150.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $1,150.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $322.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $322.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $1,150.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $4,140.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $977.50
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $1,150.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $1,150.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $977.50
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $460.00
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $471.50
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $92.00
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $276.14
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $2,852.00
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $322.00
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $74.75
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $460.00
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $1,265.00
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $74.75
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $745.78
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $74.74
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $1,345.64
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $92.00
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $345.48
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $6,211.84
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $2,237.32
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $396.76
75007 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 $2,917.42
75007 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 $0.01
75007 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 $2,767.78
75007 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 $3,794.01
75007 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 $5,133.96
75007 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 $8,920.72
75007 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 $161.99
75007 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 $0.01
75006 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220299 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0808, 0811 $2,070.00
75006 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220299 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0808, 0811 $1,610.00
75005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 22009036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL SUSTITUCION DEL CHEQ. 177463 DEL 25/06/2008 POR ERROR EN IMPORTE. $3,050.00
75004 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22008966 (1); APORTACIONES DE IRACHETA ROCHA ARTURO DEL 16 AL 26 DE AGO. 2006; FACTURAS: OFICIO $225.81
74999 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008802 (1); SUMINISTRO DE 2347LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 548615 $11,007.43
74998 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008801 (1); SUMINISTRO DE 333 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 322023 $1,561.77
74997 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008800 (1); SUMINISTRO DE 431 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 322021 $2,021.39
74996 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 22008736 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINGUIDORES PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 13999 $8,665.25
74995 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22008735 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 18727 $12,666.10
74994 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22008734 (1); COMPRA DE CEPILLOS DE CERDA DE CABALLO, DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: E101548 $4,025.00
74993 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22008733 (1); COMPRA DE FELPA PARA RODILLOS Y PINTURA, PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: E101160 $3,260.83
74992 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. PANTEONES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22008732 (1); COMPRA DE RODRILLOS PARA PANTEON MEZQUITAN.; FACTURAS: E100665 $412.16
74991 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 22008731 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 578997 $4,410.83
74990 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 22008730 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 578995 $287.50
74989 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22008728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 431787 $4,961.10
74988 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22008726 (1); COMPRA DE HOJAS T/CTA. BOND AZUL PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 21811 / 21812 $18,109.05
74987 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22008725 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 21799 $3,118.46
74986 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22008719 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 10818 A $2,245.95
74985 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008716 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05756 Y; FACTURAS: 05757 $2,538.19
74985 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008716 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05756 Y; FACTURAS: 05757 $29,595.21
74985 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008716 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05756 Y; FACTURAS: 05757 $549.02
74984 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05748 Y; FACTURAS: 05749 $250.95
74984 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05748 Y; FACTURAS: 05749 $2,115.12
74984 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05748 Y; FACTURAS: 05749 $37,260.44
74984 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05748 Y; FACTURAS: 05749 $3,355.03
74983 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 22008710 (1); COMPRA DE YOMPAS DE MEZCLILLA Y CHAMARRAS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 3016 $37,490.00
74982 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79277 $250.95
74982 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79277 $2,688.67
74982 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79277 $40,689.39
74982 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79277 $5,490.16
74981 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008707 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79308 Y; FACTURAS: 79853 $1,648.97
74981 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008707 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79308 Y; FACTURAS: 79853 $9,062.91
74981 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008707 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79308 Y; FACTURAS: 79853 $107,842.39
74981 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008707 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79308 Y; FACTURAS: 79853 $8,967.43
74980 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 22008704 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0819 $17,940.00
74979 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36638, 36656 Y; FACTURAS: 36657 $537.75
74979 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36638, 36656 Y; FACTURAS: 36657 $16,178.38
74979 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36638, 36656 Y; FACTURAS: 36657 $427.00
74979 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36638, 36656 Y; FACTURAS: 36657 $31,756.46
74978 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.45143, 45159 Y; FACTURAS: 45259 $116,209.82
74978 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.45143, 45159 Y; FACTURAS: 45259 $15,021.91
74978 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.45143, 45159 Y; FACTURAS: 45259 $23,919.95
74977 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGANA SIN, FACTURAS NOS. 45260 Y; FACTURAS: 45361 $40,524.95
74977 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGANA SIN, FACTURAS NOS. 45260 Y; FACTURAS: 45361 $6,288.21
74977 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGANA SIN, FACTURAS NOS. 45260 Y; FACTURAS: 45361 $7,205.64
74976 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008697 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52576 $1,649.08
74976 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008697 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52576 $7,707.77
74975 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51203 Y; FACTURAS: 51204 $17,738.63
74975 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51203 Y; FACTURAS: 51204 $15,042.70
74975 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51203 Y; FACTURAS: 51204 $9,270.69
74973 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22008689 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO SOLUCIONES ARC SERVE, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 58875 $36,800.00
74972 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22008688 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 415 $123,740.00
74971 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22008687 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 414 $22,885.00
74970 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO PRESIDENCIA MUNICIPAL SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22008686 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1751 $47,070.65
74969 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22008685 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 1748 $39,675.00
74968 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 22008684 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1597; FACTURAS: 274006 $20,705.29
74967 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22008683 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 90239 $63,160.88
74966 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008679 (1); COMPRA DE FILTROS ACEITE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26597 $925.98
74965 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008678 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26596 $15,397.70
74964 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008677 (1); COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26595 $5,656.16
74963 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008676 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26594 $9,464.50
74962 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 22008674 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29247 $54,273.05
74961 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 22008673 (1); COMPRA DE 5 BIELDO ARTESANAL CINCO PUNTAS MANGO METALICO PARA PAJA, PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: A 1819 $580.00
74960 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008671 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: Y 30984 $8,834.19
74959 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008670 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TINTA Y TONER PARA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES.; FACTURAS: Y 30882 $4,787.46
74958 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008669 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: Y 31052 $9,016.00
74957 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22008668 (1); COMPRA DE 50 LIGA HULE BUNA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12297 $2,587.50
74956 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36609, 36610, 36611, 36612, 36622, 36623 Y; FACTURAS: 36624 $86,678.82
74956 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36609, 36610, 36611, 36612, 36622, 36623 Y; FACTURAS: 36624 $1,505.73
74956 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36609, 36610, 36611, 36612, 36622, 36623 Y; FACTURAS: 36624 $44,361.34
74956 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36609, 36610, 36611, 36612, 36622, 36623 Y; FACTURAS: 36624 $1,707.98
74955 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008666 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 147907 Y 147692; FACTURAS: 147691 $748.66
74955 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008666 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 147907 Y 147692; FACTURAS: 147691 $4,021.32
74955 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008666 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 147907 Y 147692; FACTURAS: 147691 $27,281.23
74954 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 $787.92
74954 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 $1,224.09
74954 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 $2,410.66
74954 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 $1,308.51
74954 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 $3,559.71
74954 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 $1,510.18
74953 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22008657 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 15258 $1,621.50
74952 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008656 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40031 $6,029.99
74952 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008656 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40031 $1,943.04
74952 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008656 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40031 $16,353.89
74952 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008656 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40031 $914.99
74951 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008653 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NOS. 59047, 59173, 59275, 59387, 59475 Y; FACTURAS: 59765 $96,766.59
74951 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008653 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NOS. 59047, 59173, 59275, 59387, 59475 Y; FACTURAS: 59765 $7,564.37
74951 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008653 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NOS. 59047, 59173, 59275, 59387, 59475 Y; FACTURAS: 59765 $141,804.80
74951 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008653 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NOS. 59047, 59173, 59275, 59387, 59475 Y; FACTURAS: 59765 $13,517.99
74950 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008651 (1); SUMINISTRO DE 215 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 547578 $1,008.35
74949 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008637 (1); BOLETO D/AVION P/AZHAR ETHEL GLEZ. B. P/ASISTIR AL XXV ASANBLEA ANUAL D/LA ASOC.D/ZOOLOGICO E/MERIDA; FACTURAS: 40645, W1NSM0 $5,984.95
74949 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008637 (1); BOLETO D/AVION P/AZHAR ETHEL GLEZ. B. P/ASISTIR AL XXV ASANBLEA ANUAL D/LA ASOC.D/ZOOLOGICO E/MERIDA; FACTURAS: 40645, W1NSM0 $115.00
74948 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008636 (1); BOLETO D/AVION P/MARGARITA MORENO P/ASISITIR A LA XXV ASAMBLEA ANUAL D/LA ASOC.D/ZOOLOGICO E/MERIDA; FACTURAS: 40646, W1KPM0 $6,214.95
74948 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008636 (1); BOLETO D/AVION P/MARGARITA MORENO P/ASISITIR A LA XXV ASAMBLEA ANUAL D/LA ASOC.D/ZOOLOGICO E/MERIDA; FACTURAS: 40646, W1KPM0 $115.00
74947 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008635 (1); BOLETO DE AVION P/HECTOR OROZCO SANCHEZ P/ASISTIR A LA XXV ASAMBLEA D/LA ASOC. D/ZOOLOGICO EN MERIDA; FACTURAS: 40644, W1NNM0 $5,984.95
74947 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008635 (1); BOLETO DE AVION P/HECTOR OROZCO SANCHEZ P/ASISTIR A LA XXV ASAMBLEA D/LA ASOC. D/ZOOLOGICO EN MERIDA; FACTURAS: 40644, W1NNM0 $115.00
74946 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. SEGURIDAD PUBLICA VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008634 (1); BOLETO DE AVION P/NORA BADILLO SOTO DIR. D/CENTRO NAC.D.A.R.E. E/MEXICALI P/ASISTIR A NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 40627, 139 4769542914 $4,902.05
74946 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. SEGURIDAD PUBLICA VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008634 (1); BOLETO DE AVION P/NORA BADILLO SOTO DIR. D/CENTRO NAC.D.A.R.E. E/MEXICALI P/ASISTIR A NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 40627, 139 4769542914 $115.00
74945 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008632 (1); BOLETO D/AVION P/EUGENIO ARRIAGA,E/EL TOWARDS CARFEE CITIES VIII RETHINKING MOB.REDISCOVER PROXIMITY; FACTURAS: 40634, 001 4769542931 $8,129.95
74945 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008632 (1); BOLETO D/AVION P/EUGENIO ARRIAGA,E/EL TOWARDS CARFEE CITIES VIII RETHINKING MOB.REDISCOVER PROXIMITY; FACTURAS: 40634, 001 4769542931 $115.00
74944 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION INGRESOS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008619 (1); COMPRA CALCULADORA, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO Y PELICULA PARA FAX P/AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 258128, 258127, 258834 $251.85
74944 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008619 (1); COMPRA CALCULADORA, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO Y PELICULA PARA FAX P/AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 258128, 258127, 258834 $198.00
74944 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008619 (1); COMPRA CALCULADORA, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO Y PELICULA PARA FAX P/AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 258128, 258127, 258834 $276.00
74943 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22008617 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 30926451 $74,867.00
74942 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22008616 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUN 2008; FACTURAS: 30926453 $237,678.75
74941 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22008615 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 30926443 $353,116.00
74940 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008610 (1); CURSO DE CALEA CONFERENCIA INFORMATIVA ASISTEINDO CARLOS MERCADO CASILLAS Y SANDRO GARCIA GARCIA; FACTURAS: 619065, 619063 $5,236.30
74940 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008610 (1); CURSO DE CALEA CONFERENCIA INFORMATIVA ASISTEINDO CARLOS MERCADO CASILLAS Y SANDRO GARCIA GARCIA; FACTURAS: 619065, 619063 $5,236.30
74939 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22008592 (1); COMPRA DE JARRA TERMICA, LICUADORA INDUSTRIAL Y MEDIA HELADO PARA COCINA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 2000 $336.15
74939 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22008592 (1); COMPRA DE JARRA TERMICA, LICUADORA INDUSTRIAL Y MEDIA HELADO PARA COCINA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 2000 $4,000.01
74938 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008570 (1); BOELTO DE AVION P/MADEDONIO TAMEZ GUAJARDO P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 40515, 139 4769512571 $115.00
74938 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008570 (1); BOELTO DE AVION P/MADEDONIO TAMEZ GUAJARDO P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 40515, 139 4769512571 $2,672.17
74937 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008569 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE FCO. ORNELAS MORALES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 36198, 139 5730047639 $2,902.17
74937 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008569 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE FCO. ORNELAS MORALES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 36198, 139 5730047639 $115.00
74936 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008568 (1); BOLETO DE AVION P/OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICIO; FACTURAS: 35783, 139 5729770450 $1,677.54
74936 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008568 (1); BOLETO DE AVION P/OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICIO; FACTURAS: 35783, 139 5729770450 $115.00
74935 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008567 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR AL X CONGRESO INTERNAC.D/CDES.EDUCADORAS, SAO PAULO BRA.; FACTURAS: E1394769307957, 51131 $17,319.00
74935 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008567 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR AL X CONGRESO INTERNAC.D/CDES.EDUCADORAS, SAO PAULO BRA.; FACTURAS: E1394769307957, 51131 $172.50
74934 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008566 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR FRANSICO CERVANTES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 35817, 095 5729821402, 139 5729821403 $115.00
74934 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008566 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR FRANSICO CERVANTES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 35817, 095 5729821402, 139 5729821403 $1,801.85
74934 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008566 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR FRANSICO CERVANTES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 35817, 095 5729821402, 139 5729821403 $871.59
74933 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22008565 (1); COMPRA DE UNA BAMBALINA Y SERVILLETAS DE TELA PARA VARIOS EVENTOS; FACTURAS: 2573 $1,178.75
74932 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008562 (1); COMPRA DE UN VENTILADOR TIPO TORRE PARA EL ALMACEN; FACTURAS: 256333 $1,015.00
74931 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V. G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V..- CR 22008554 (1); SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA POLIARIZADA EN SUPERVICION A INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 312 $6,054.75
74930 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE CATASTRO COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22008542 (1); COMPRA DE 2 IMPRESORAS, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 58978 $47,943.50
74929 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22008483 (1); COMPRA DE 2 FAX MULTIFUNCIONAL PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 785 $15,190.99
74928 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22008482 (1); COMPRA DE TELEFONOS Y FAX PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 781 $163,155.10
74927 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22008399 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO D/AIRE ACONDICIONADO DEL SITE DE COMPUTO D/REG. CIVIL; FACTURAS: 1731 $3,967.50
74926 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008382 (1); COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL PLOTTER EN DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 0141 $3,023.20
177575 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS TELLEZ MURILLO EZEQUIEL TELLEZ MURILLO EZEQUIEL.- CR 22008425 (1); SERVICIOS EXTRAORDINARIOS QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $685.00
177504 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS OCEGUEDA RODRIGUEZ FRANCISCO OCEGUEDA RODRIGUEZ FRANCISCO.- CR 22008834 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 4 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $7,568.33
177503 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA RODRIGUEZ ABRAHAN GARCIA RODRIGUEZ ABRAHAN.- CR 22008832 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 13 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $3,084.37
177502 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008701 (1); COMPRA DE CABLES DE ENCENDIO Y CADENA PARA MOTOSIERRA PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 57063 $11,069.85
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $753.25
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $379.50
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $1,368.50
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $3,041.72
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $379.50
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $874.31
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $3,553.96
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $2,254.00
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $2,254.00
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $839.67
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $1,503.54
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $1,438.98
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $747.67
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $3,542.00
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $1,288.00
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $2,528.85
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $2,116.31
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $379.50
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $3,668.80
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $1,385.38
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $0.01
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $379.50
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $6,053.17
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $2,781.30
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $379.50
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $993.44
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $32.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $1,994.10
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $69.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $40.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $897.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $82.80
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $399.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $330.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $451.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $88.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $128.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $168.50
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $412.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $44.02
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $17.01
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $1,518.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $345.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $1,121.25
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $100.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $51.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $48.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $224.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $48.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $76.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $1,265.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $1,999.62
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $460.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $28.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $144.90
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $48.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $30.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $920.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $168.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $20.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $20.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $62.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $977.50
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $402.50
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $891.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $18.30
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $60.00
177491 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 22008799 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES JUNIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 644 $51,750.00
177490 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22008717 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 28026 $4,753.53
177489 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESORES DE JALISCO, S.A. DE C.V. IMPRESORES DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008675 (1); PROG.D/MANO,CARTELES Y INVITACIONES P/FUNCION D/GALA D/BALLET F.D/GDL.12,19,26 JUN, 3 Y 10 JUL.2008; FACTURAS: 3540 $4,680.00
177488 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22008655 (1); COMPRA DE 20 BATERIAS UPS SELLADA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 3244 $57,960.00
177487 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22008641 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO D/LAS OFICINAS D/RELACIONES EXTERIORES EN PLAZA EXHIMODA DE MAYO Y JUN. 2008; FACTURAS: 0453, 0328 $1,391.78
177487 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22008641 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO D/LAS OFICINAS D/RELACIONES EXTERIORES EN PLAZA EXHIMODA DE MAYO Y JUN. 2008; FACTURAS: 0453, 0328 $1,391.78
177486 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 22008627 (1); CONTRAPORTADA DE ABRE FACIL TU NEGOCIO DE LA 2DA. QNCA. DE MAYO 2008; FACTURAS: 220 $8,050.00
177485 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 22008626 (1); CONTRAPORTADA DEL PROGRAMA EMPRENDE GUADALAJARA EN LA 1ERA. QNCA. DE MAYO 2008; FACTURAS: 218 $8,050.00
177483 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 $500.00
177483 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 $500.00
177483 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 $500.00
177483 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 $500.00
177483 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 $500.00
177483 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 $500.00
177483 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 $500.00
177482 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA NR CONSULTORES, S. C. NR CONSULTORES, S. C..- CR 22008620 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0196 $18,333.33
177481 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL.- CR 22008594 (1); HONORARIOS DE ASESORIA EN LA IMPARTICIOIN DEL TALLER DE ESC.PARA PADRES ORDEN DE COMPRA 2020; FACTURAS: 009 $6,325.00
177480 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ GARCIA LUIS ALBERTO ORTIZ GARCIA LUIS ALBERTO.- CR 22008578 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,520.18
177478 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 22008564 (1); SERVICIO DE COMIDA DEL 28 DE MAYO 2008 EN LA EXPO-GUADALAJARA; FACTURAS: 14350 $30,000.00
177477 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO LOZANO RAMIREZ ANA PILAR LOZANO RAMIREZ ANA PILAR.- CR 22008378 (1); ALIMENTOS EN EL 1ER. CONGRESO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALESY FEDERALES D/SEC.TURISTICO; FACTURAS: 0531 $6,325.00
354 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB0629 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $8,625.00
353 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB0628 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,500.00
352 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN.- CR OPB0627 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $8,625.00
351 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB0626 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $1,650.00
350 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB0625 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $1,650.00
349 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB0624 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $1,650.00
348 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB0623 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $2,650.00
347 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO FLORES CRUZ OSCAR MARTIN FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB0622 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,500.00
346 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VERA GAMBOA SARA VERA GAMBOA SARA.- CR OPB0621 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $8,625.00
345 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB0620 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $8,625.00
344 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0619 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,900.00
343 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0618 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,900.00
342 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB0617 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $6,250.00
341 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CALDERON CORTEZ ANTONIO CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB0616 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $6,250.00
340 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO PLASCENCIA BARRIOS MARCELINO PLASCENCIA BARRIOS MARCELINO.- CR OPB0615 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,900.00
339 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0614 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,900.00
338 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0613 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $6,725.00
337 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0612 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,900.00
336 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0611 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO; FACTURAS: SN $4,900.00
335 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB0610 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,900.00
334 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB0609 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,900.00
333 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CONTRERAS GARCIA EDUARDO CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB0608 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,000.00
332 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO PULIDO MENDEZ TANIA PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB0607 (5); PAGO DE 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,900.00
331 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB0606 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,900.00
330 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB0605 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $2,800.00
177475 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0602 (1); 30% ANT OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0752 $492,885.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $391.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $363.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $172.50
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $1,280.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $600.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $449.70
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $656.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $20.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $110.20
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $105.80
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $828.78
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $930.25
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $704.04
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $290.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $1,489.25
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $137.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $359.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $216.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $66.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $270.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $550.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $714.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $402.50
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $286.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $2,443.73
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $105.39
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $747.88
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $587.46
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $210.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $1,120.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $79.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $225.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $90.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $387.06
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $295.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $402.50
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $125.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $410.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $174.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $48.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $721.01
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $1,861.43
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $426.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $1,665.10
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $756.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $119.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $360.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $200.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $1,241.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $66.99
177472 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL BARAJAS MARTOS DANIEL BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22008825 (1); SERVICIOS DE LIDERAZGO DE PROYECTO Y ASESORIA TECNICA PARA TESORERIA DEL 15 AL 30 DE JUN. 2008; FACTURAS: 054 $22,701.00
177471 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MORA LAURA MACRINA GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22008806 (1); HONORARIOS DE ASESORIA TECNICA EN LA REVISION DE INGRESOS MPALES. POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 113 $11,500.00
177470 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22008805 (1); HONORARIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0015 $23,000.00
177468 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 22008631 (1); COMPRA DE 4 ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA INGRESOS ZONA MINERVA.; FACTURAS: 0867 B $4,935.80
177467 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 22008630 (1); COMPRA DE 3 ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA INGRESOS ZONA OBLATOS.; FACTURAS: 0866 B $3,701.85
177466 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS VAZQUEZ BEJARANO MARIA MERCEDES VAZQUEZ BEJARANO MARIA MERCEDES.- CR 22008559 (1); COMPRA DE VARIOS UPS NILO1KVA/600W PARA LA RECAUDADORA ZONA OBLATOS; FACTURAS: 04801 $5,842.00
177465 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. CONTRALORIA PONCE LOPEZ IMELDA PONCE LOPEZ IMELDA.- CR 22008551 (1); COMPRA DE PERSIANAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES; FACTURAS: 1309 $3,101.55
177464 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22008373 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HRNAS.; FACTURAS: 7240495, 40000102912, 7601412, 7482473 $1,620.00
177464 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22008373 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HRNAS.; FACTURAS: 7240495, 40000102912, 7601412, 7482473 $1,760.09
177464 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22008373 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HRNAS.; FACTURAS: 7240495, 40000102912, 7601412, 7482473 $1,199.46
177464 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22008373 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HRNAS.; FACTURAS: 7240495, 40000102912, 7601412, 7482473 $1,197.16
177460 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 $253.00
177460 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 $500.00
177460 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 $500.00
177460 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 $600.00
177460 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 $106.00
177459 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $741.86
177459 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $15.33
177459 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $12.00
177459 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $6.79
177459 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,421.37
177459 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $968.13
177459 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $241.10
177458 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 $150.00
177458 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 $1,495.00
177458 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 $1,955.00
177458 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 $1,178.75
177458 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 $575.00
177458 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 $920.00
177458 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 $690.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $56.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $160.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $89.90
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $920.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $1,955.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $2,159.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $217.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $30.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $70.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $71.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $35.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $478.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $323.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $810.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $90.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $347.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $435.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $300.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $500.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $528.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $117.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $36.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $987.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $332.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $210.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $78.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $15.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $615.50
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $29.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $35.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $19.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $1,894.49
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $300.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $19.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $35.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $651.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $500.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $875.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $1,359.30
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $1,621.50
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $101.66
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $229.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $564.01
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $906.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $210.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $25.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $828.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $47.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $56.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $23.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $456.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $500.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $749.80
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $36.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $30.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $816.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $70.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $58.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $32.10
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $15.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $942.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $30.00
177456 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22008614 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 012 $10,000.00
177455 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA TAPIA BONILLA JORGE TAPIA BONILLA JORGE.- CR 22008556 (1); COMPRA DE 760 LTS. DE IMPERMEABILIZANTE PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: A 024 $29,497.50
177454 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 $1,293.75
177454 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 $805.00
177454 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 $474.37
177454 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 $517.50
177454 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 $517.50
177454 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 $575.00
177453 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JALOMO OROZCO JOSE GUADALUPE JALOMO OROZCO JOSE GUADALUPE.- CR 22008452 (1); SERVICIO DE BANQUETE DEL 30 DE ABR. 2008 EN EL SALON PRINCESS; FACTURAS: 1402 $2,000.00
177451 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION GUTIERREZ GRANADOS ARTURO ALEJANDRO GUTIERREZ GRANADOS ARTURO ALEJANDRO.- CR 22008387 (1); COMPRA D/CHALECOS Y GORRAS P/EL PERSONAL Q/PART.E/EL OPERATIVO D/PERIODO VACACIONAL D/PRIMAVERA 2008; FACTURAS: 138 $7,843.00
177450 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 22008380 (1); COMIDA DEL DIRECTOR GENERAL C/MOTIVO DE LA 5TA. INAUGURACION PAC LATINO CALEA 2008; FACTURAS: 266 $8,740.00
177449 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ.- CR 22008377 (1); ALIMENTOS OFRECIDO A PARTICIPANTES EN LA 5TA.CONVENCION EN EL PROCESO DE CERTIFICACION CALEA; FACTURAS: 5853 $6,800.51
177448 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 22008702 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN NO.28 DEL SEGURO PARQUE VEHICULAR DE LA FLOTILLA,DABP/CR/0878/2008; FACTURAS: 356345 $6,686,263.88
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $200.00
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $148.60
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $500.01
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $89.80
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $95.00
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $95.00
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $799.00
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $85.00
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $73.20
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $192.60
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $80.00
177446 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V..- CR 22008700 (1); DEVOLUCION POR DE ACTUALIZACION DE DE MONTO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: 542/2008 $1,087.35
177445 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 22008692 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN NO.25, POLIZA DE SEGURO DEL HELICOPTERO AS-350, DABP/CR/0922/2007 FACT.5892184; FACTURAS: 5892180 $312,852.37
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $134.50
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $62.10
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $239.00
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $79.44
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $81.06
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $238.00
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $125.00
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $270.00
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $55.00
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $35.00
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $99.00
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $29.00
177442 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22008622 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0034 $9,200.00
177441 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V. PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008590 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 1471 $1,467.40
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $1,960.34
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $37.20
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $73.60
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $1,380.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $805.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $28.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $1,882.98
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $63.20
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $36.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $66.27
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $799.25
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $810.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $188.60
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $273.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $138.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $80.50
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $345.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $372.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $574.50
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $1,719.25
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $163.99
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $230.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $1,970.98
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $319.99
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $36.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $80.50
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $449.79
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $416.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $97.80
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $54.18
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $325.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $73.00
177439 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL.- CR 22008432 (1); FINIQUITO DE BARRAGAN JIMENEZ LEOPOLDO QUIEN FALLECIERA EL 22 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $1,049.06
177439 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL.- CR 22008432 (1); FINIQUITO DE BARRAGAN JIMENEZ LEOPOLDO QUIEN FALLECIERA EL 22 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $42.00
177439 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL.- CR 22008432 (1); FINIQUITO DE BARRAGAN JIMENEZ LEOPOLDO QUIEN FALLECIERA EL 22 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $25.66
177439 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL.- CR 22008432 (1); FINIQUITO DE BARRAGAN JIMENEZ LEOPOLDO QUIEN FALLECIERA EL 22 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $44.01
177439 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL.- CR 22008432 (1); FINIQUITO DE BARRAGAN JIMENEZ LEOPOLDO QUIEN FALLECIERA EL 22 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,944.45
177438 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA.- CR 22008394 (1); COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES "UNIFORMES" PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 088 $174,323.90
177437 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0597 (1); 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-002/08; FACTURAS: 0017 $640,216.38
177436 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 $230.00
177436 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 $1,931.08
177436 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 $26.30
177436 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 $85.00
177436 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 $58.00
177436 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 $580.17
177436 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 $1,520.00
177436 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 $950.00
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $59.20
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $37.22
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $517.50
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $107.65
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $1,150.00
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $183.24
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $1,495.00
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $195.99
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $718.75
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $66.02
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $67.15
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $517.50
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $32.00
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $125.92
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $163.76
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $51.87
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $1,178.75
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $1,911.48
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $288.00
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $616.63
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $489.43
177432 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ISLAS GONZALEZ SALVADOR ISLAS GONZALEZ SALVADOR.- CR 22008552 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 576/08 OFICIO 813/08; FACTURAS: RECIBO $708.50
177431 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V. REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V..- CR 22008533 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0838 $2,760.00
177430 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI.- CR 22008518 (1); ANALISIS DE LOS RESULTADOS NUMERARIOS Y ESTADISTICOS, ORDEN NO.1658, SINDICATURA.; FACTURAS: 004 $11,155.00
177429 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V..- CR 22008514 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 0795 $166,098.00
177428 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RUVALCABA CHAVIRA JUAN MANUEL RUVALCABA CHAVIRA JUAN MANUEL.- CR 22008471 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE LA CESION DE DERECHOS EN CEMENTERIO MEZQUITAN, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $711.50
177427 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILA MAGDALENO RAUL AGUILA MAGDALENO RAUL.- CR 22008470 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 366169 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $498.00
177426 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES VILLEGAS MARIA DEL ROSARIO TORRES VILLEGAS MARIA DEL ROSARIO.- CR 22008468 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 36694 DE ESTACIONAMIENTO MPALES.; FACTURAS: OFICIO $359.25
177425 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION REGISTRO CIVIL LOPEZ MACIAS CHRISTIAN OMAR LOPEZ MACIAS CHRISTIAN OMAR.- CR 22008448 (1); LIBROS EMPASTADOS EN TELA DE GABARDINA COLOR GRIS PARA EL REG. CIVIL UNO; FACTURAS: 0762 $5,023.20
177424 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,654.97
177424 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $84.33
177424 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $66.00
177424 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $93.42
177424 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,483.62
177424 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $592.78
177424 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $147.44
177423 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARRIOLA JIMENEZ J. NICOLAS ARRIOLA JIMENEZ J. NICOLAS.- CR 22008430 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 30 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,757.77
177422 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA VAZQUEZ ABEL PADILLA VAZQUEZ ABEL.- CR 22008429 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,623.88
177422 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA VAZQUEZ ABEL PADILLA VAZQUEZ ABEL.- CR 22008429 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,048.50
177422 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA VAZQUEZ ABEL PADILLA VAZQUEZ ABEL.- CR 22008429 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $170.70
177421 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA CALLEROS MARCO ANTONIO PADILLA CALLEROS MARCO ANTONIO.- CR 22008427 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $3,443.05
177421 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA CALLEROS MARCO ANTONIO PADILLA CALLEROS MARCO ANTONIO.- CR 22008427 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,375.01
177421 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA CALLEROS MARCO ANTONIO PADILLA CALLEROS MARCO ANTONIO.- CR 22008427 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $230.18
177420 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS GOMEZ CARLOS ALONSO VARGAS GOMEZ CARLOS ALONSO.- CR 22008422 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,311.94
177420 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS GOMEZ CARLOS ALONSO VARGAS GOMEZ CARLOS ALONSO.- CR 22008422 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $522.67
177420 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS GOMEZ CARLOS ALONSO VARGAS GOMEZ CARLOS ALONSO.- CR 22008422 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $84.32
177418 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ESPARZA ACOSTA CATALINA RUIZ ESPARZA ACOSTA CATALINA.- CR 22008419 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $4,612.50
177417 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V..- CR 22008391 (1); COMPRA DE DOS FAX PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 46486 $6,670.00
177416 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO TLANE EXPRESS, S.A. DE C.V. TLANE EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008376 (1); ALIMENTOS Y EQUIPO AUDIOVISUAL UTILIZADO EN LA CONVENCION NACIONAL DE CONFETUR; FACTURAS: 3722 $10,287.98
177415 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22008367 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, DE 19 DE FEB. Y 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: 240000131776, 240000131777, 230000120523, 230000120524 $741.00
177415 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22008367 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, DE 19 DE FEB. Y 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: 240000131776, 240000131777, 230000120523, 230000120524 $1,184.00
177415 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22008367 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, DE 19 DE FEB. Y 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: 240000131776, 240000131777, 230000120523, 230000120524 $1,153.00
177415 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22008367 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, DE 19 DE FEB. Y 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: 240000131776, 240000131777, 230000120523, 230000120524 $604.00
74925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22008796 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22008795 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 22008794 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22008793 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22008792 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 22008791 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 22008790 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 22008789 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 22008788 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 22008787 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22008785 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22008784 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 22008783 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 22008782 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22008781 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22008780 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ NAVARRO NATALIA ORTIZ NAVARRO NATALIA.- CR 22008779 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22008778 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 22008777 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 22008776 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO LARA BERTHA PAOLA MORENO LARA BERTHA PAOLA.- CR 22008775 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO GONZALEZ GABRIELA MORENO GONZALEZ GABRIELA.- CR 22008774 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER.- CR 22008773 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 22008772 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22008771 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 22008770 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 22008769 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22008768 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22008767 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22008766 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 22008765 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE DEL CASTILLO SINUE LEPE DEL CASTILLO SINUE.- CR 22008764 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 22008763 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22008762 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22008761 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 22008760 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SANTANA GABRIEL HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22008759 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22008758 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22008757 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 22008756 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 22008754 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 22008753 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,650.00
74883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 22008752 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22008750 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22008749 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 22008748 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 22008747 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22008746 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 22008745 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 22008744 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22008743 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 22008742 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 22008741 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22008740 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 22008739 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 22008738 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22008737 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74868 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0599 (1); 30% ANT. OPG-OD-CEM-AD-050/08; FACTURAS: 571 $119,823.83
74867 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS COM PLANEACION URBANA José Pliego Arquitectos y Planificadores S.C. JOSÉ PLIEGO ARQUITECTOS Y PLANIFICADORES S.C..- CR OPB0598 (1); 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-021/08; FACTURAS: 0857 $207,000.00
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $39.50
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $10.00
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $200.00
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $976.95
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $96.90
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $15.00
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $1,035.00
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $49.00
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $10,350.00
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $1,518.92
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $1,904.95
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $264.00
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $171.45
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $517.50
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $16.00
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $97.11
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $9,027.50
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $3,622.50
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $63.50
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $8.00
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $52.50
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $1,610.00
74866 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 55296, 184055, 8244, 8245, 8151, 18738, 33505, 33629, 18255, 1459, 2792, 91554, 4941, 4973, 4977, 384, 4635, 3 $4,601.15
74865 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 $655.50
74865 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 $1,253.50
74865 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 $149.50
74865 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 $368.00
74865 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 $172.50
74865 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 $2,512.75
74865 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 $10,108.50
74865 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 $172.50
74865 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 $172.50
74865 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 $368.00
74865 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 $599.15
74865 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 $2,277.00
74865 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1644, 1907, 1909, 1910, 1925, 1927, 1931, 1932, 1933, 1935, 1833, 1858, 1890 $927.84
74864 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 646, 691, 692 $9,934.85
74864 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 646, 691, 692 $1,765.25
74864 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 646, 691, 692 $9,999.25
74863 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10202, 10206, 10215, 10218, 10219 $1,288.00
74863 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10202, 10206, 10215, 10218, 10219 $1,127.00
74863 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10202, 10206, 10215, 10218, 10219 $787.98
74863 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10202, 10206, 10215, 10218, 10219 $9,788.58
74863 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10202, 10206, 10215, 10218, 10219 $9,169.23
74862 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 $431.25
74862 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 $60.95
74862 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 $862.50
74862 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 $121.90
74862 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 $2,999.20
74862 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 $313.91
74862 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 $1,212.10
74862 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 $60.95
74862 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 $2,424.20
74862 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 $121.90
74862 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 $749.80
74862 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 $60.95
74862 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 $862.50
74862 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 899, 1127, 1133, 1155, 1183, 1193 $121.90
74861 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30470, 30471, 30472, 30474, 29632, 30222, 30237 $7,151.41
74861 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30470, 30471, 30472, 30474, 29632, 30222, 30237 $8,038.93
74861 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30470, 30471, 30472, 30474, 29632, 30222, 30237 $982.11
74861 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30470, 30471, 30472, 30474, 29632, 30222, 30237 $1,871.41
74861 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30470, 30471, 30472, 30474, 29632, 30222, 30237 $845.22
74861 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30470, 30471, 30472, 30474, 29632, 30222, 30237 $7,194.11
74861 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30470, 30471, 30472, 30474, 29632, 30222, 30237 $1,702.30
74860 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 741, 748, 766, 770, 771, 773, 776 $8,836.16
74860 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 741, 748, 766, 770, 771, 773, 776 $1,454.75
74860 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 741, 748, 766, 770, 771, 773, 776 $3,838.54
74860 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 741, 748, 766, 770, 771, 773, 776 $1,529.50
74860 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 741, 748, 766, 770, 771, 773, 776 $2,645.00
74860 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 741, 748, 766, 770, 771, 773, 776 $3,506.17
74860 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 741, 748, 766, 770, 771, 773, 776 $8,578.70
74859 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3053, 3077, 9445, 9605, 9987, 10008, 10050, 10066, 10089, 10095, 10121, 10124, 10125 $215.33
74859 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3053, 3077, 9445, 9605, 9987, 10008, 10050, 10066, 10089, 10095, 10121, 10124, 10125 $915.59
74859 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3053, 3077, 9445, 9605, 9987, 10008, 10050, 10066, 10089, 10095, 10121, 10124, 10125 $2,413.56
74859 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3053, 3077, 9445, 9605, 9987, 10008, 10050, 10066, 10089, 10095, 10121, 10124, 10125 $7,316.57
74859 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3053, 3077, 9445, 9605, 9987, 10008, 10050, 10066, 10089, 10095, 10121, 10124, 10125 $1,708.19
74859 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3053, 3077, 9445, 9605, 9987, 10008, 10050, 10066, 10089, 10095, 10121, 10124, 10125 $753.62
74859 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3053, 3077, 9445, 9605, 9987, 10008, 10050, 10066, 10089, 10095, 10121, 10124, 10125 $4,471.03
74859 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3053, 3077, 9445, 9605, 9987, 10008, 10050, 10066, 10089, 10095, 10121, 10124, 10125 $2,002.81
74859 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3053, 3077, 9445, 9605, 9987, 10008, 10050, 10066, 10089, 10095, 10121, 10124, 10125 $9,398.14
74859 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3053, 3077, 9445, 9605, 9987, 10008, 10050, 10066, 10089, 10095, 10121, 10124, 10125 $1,450.36
74859 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3053, 3077, 9445, 9605, 9987, 10008, 10050, 10066, 10089, 10095, 10121, 10124, 10125 $528.37
74859 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3053, 3077, 9445, 9605, 9987, 10008, 10050, 10066, 10089, 10095, 10121, 10124, 10125 $301.24
74859 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3053, 3077, 9445, 9605, 9987, 10008, 10050, 10066, 10089, 10095, 10121, 10124, 10125 $1,354.59
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $3,301.08
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $102.35
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $161.00
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $161.00
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $117.88
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $860.20
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $1,390.35
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $1,052.25
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $621.00
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $1,031.99
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $1,369.65
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $1,474.09
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $573.85
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $1,036.15
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $402.50
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $124.72
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $2,616.25
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $658.95
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $971.75
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $1,092.50
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $948.75
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $161.00
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $161.00
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $615.25
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $1,073.38
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $588.69
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $132.25
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $1,069.50
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $1,322.50
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $302.45
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $184.00
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $2,807.15
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $341.55
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $3,013.00
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $575.00
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74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $3,956.00
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $236.90
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $2,853.23
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $971.75
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $648.60
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $1,130.45
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $2,150.50
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $938.40
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $289.69
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74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $117.88
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $1,523.75
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $3,956.00
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $211.60
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $124.72
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $1,667.50
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $851.00
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $291.46
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $132.25
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $2,229.39
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $3,102.70
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $3,648.95
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $117.88
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $2,150.50
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $2,027.88
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $117.88
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $1,321.35
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $487.08
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $341.55
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $667.00
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $289.69
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $858.84
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $713.00
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $115.00
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $1,583.55
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $0.01
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $709.14
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $609.50
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $1,577.80
74858 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4757, 4756, 4856, 4855, 4848, 4847, 4772, 4690, 4869, 4883, 4888, 4879, 4760, 4717, 4779, 4782, 4786, 4787, 478 $230.00
74857 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 22008643 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 1 AL 30 DE MAYO 2008; FACTURAS: 22736754 $27,472.00
74856 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008640 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A MAQUINA ASTILLADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0649 $15,985.00
74855 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22008638 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 444627 $9,999.25
74854 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008618 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS, ORDEN NO.858.; FACTURAS: 5828 $59,409.00
74853 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22008612 (1); COMPRA DE LAVADOR DE CARBURADOR Y FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19185 $5,278.50
74852 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22008611 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL.; FACTURAS: 2869 $4,813.91
74851 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 22008609 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2008 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 203 $18,159.65
74850 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 22008607 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2008 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 202 $18,159.65
74849 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22008605 (1); COMPRA DE 1 SCANNER DE DOCUMENTOS PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 31965 $187,604.39
74848 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008602 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS.51174, 51175, 51178, 51179, 51180, 51200 Y; FACTURAS: 51201 $41,292.81
74848 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008602 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS.51174, 51175, 51178, 51179, 51180, 51200 Y; FACTURAS: 51201 $38,989.94
74848 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008602 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS.51174, 51175, 51178, 51179, 51180, 51200 Y; FACTURAS: 51201 $26,184.49
74847 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008601 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52548 / 52565 $215.10
74847 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008601 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52548 / 52565 $2,760.41
74847 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008601 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52548 / 52565 $8,725.91
74846 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22008596 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: U 99520 $5,451.00
74845 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22008595 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: U 99519 $28,520.00
74844 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 22008593 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2008, A CREMATORIO MPAL, ORDEN NO.415.; FACTURAS: 518 $5,175.00
74843 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008583 (1); COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: GD 95448 $18,975.00
74842 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22008563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2529, 2528 $2,714.00
74842 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22008563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2529, 2528 $2,714.00
74841 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V. DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V..- CR 22008561 (1); COMPRA DE BOTELLAS DE GEL PARA QUEMADURAS, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 577 $24,437.50
74840 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22008560 (1); SERVICIO DE CABLE E INTERNET PARA EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 01478 $2,568.01
74839 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22008555 (1); REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPTO. DE ANALISIS Y DESARROLLO; FACTURAS: 1712 $1,150.00
74838 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- CR 22008553 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 4467 $24,774.45
74837 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22008548 (1); COMPRA DE 10 CUBETAS DE PLASTICO PARA PALACIO MPAL.; FACTURAS: 90004 $178.25
74836 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22008546 (1); COMPRA DE BETERIAS PARA NISSAN TSURU III, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12776 $5,520.00
74835 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22008544 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE UN PLOTER; FACTURAS: 17377 $3,050.00
74834 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 22008541 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1772, PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 392458 $102,999.75
74833 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22008539 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 09163 $2,346.00
74832 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22008538 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 91814 $292.17
74831 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22008537 (1); COMPRA DE PAPEL BOND PARA MUSEO DE LA CIUDAD.; FACTURAS: 91815 $540.96
74830 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22008535 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 91813 $276.00
74829 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22008532 (1); COMPRA DE ESMALTE BLANCO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 35582 $34,017.00
74828 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008531 (1); SUMINISTRO DE 2192 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 547569 $10,280.48
74827 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008530 (1); SUMINISTRO DE 177 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 547842 $830.13
74826 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008528 (1); SUMINISTRO DE 1065 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 547883, 547839 $692.24
74826 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008528 (1); SUMINISTRO DE 1065 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 547883, 547839 $4,357.01
74825 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22008523 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0202 $20,700.00
74824 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22008521 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 412 $2,587.50
74823 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA D. SINDICATURA BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 22008520 (1); SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE DTOS. ORDEN NO.460 SINDICATURA.; FACTURAS: 006 $9,000.00
74822 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 22008519 (1); COMPRA DE DICAPA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 54871 $6,540.63
74821 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 22008517 (1); SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR EN GRAL. A MOTOCICLETAS, TALLER MPAL.; FACTURAS: 675 $6,555.00
74820 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 22008516 (1); SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS, ORDEN NO.1189, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 10394 $10,948.00
74819 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22008515 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA, ORDEN NO.158, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 324 $10,350.00
74818 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22008512 (1); COMPRA DE 20 TRAPEADORES PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 14457 $367.77
74817 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22008511 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 14326 $1,560.04
74816 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008510 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: B 88925 $1,273.11
74815 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008509 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: B 89388 $625.95
74814 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008508 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: B 89390 $8,022.13
74813 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008507 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: B 89391 $251.16
74812 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008506 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SINDICATURA.; FACTURAS: B 89392 $2,832.80
74811 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008505 (1); COMPRA DE PAPEL BOND PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: B 89393 $5,395.80
74810 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008504 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: B 89394 $1,234.85
74809 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008502 (1); COMPRA DE PAPEL BOND PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: B 89395 $6,549.14
74808 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008501 (1); COMPRA DE LAPIZ ADHESIVO, OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: B 89396 $491.05
74807 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22008500 (1); PRUEBA DE BIOMETRIA HEMATICA Y PRUEBAS DE PLAQUETAS FACTS. 23250, 23251, 23252, 23249, 23300; FACTURAS: 23301 $109,685.28
74806 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008499 (1); COMPRA DE CARTUCHO CON CABEZAL PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: B 89389 $367.72
74805 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008498 (1); COMPRA DE PAPEL BOND PARA DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.; FACTURAS: B 89398 $5,395.80
74804 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22008495 (1); COMPRA DE FELPA PARA MOP, TEATRO JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: LC 28771 $247.54
74803 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22008494 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA FAX, DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 5119 $736.00
74802 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22008493 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 5118 $986.53
74801 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22008492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO DE LA CIUDAD.; FACTURAS: 5107 $742.44
74800 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22008491 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 5099 $637.68
74799 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22008490 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SINDICATURA.; FACTURAS: 5095 $80.50
74798 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22008489 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 5094 $302.70
74797 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008488 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39863 $3,158.64
74797 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008488 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39863 $3,272.72
74797 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008488 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39863 $26,114.70
74797 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008488 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39863 $891.80
74796 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008487 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, FACTURAS NOS. 41526, 41527, 41538, 41530, 41531, 41532 Y; FACTURAS: 41534 $156,610.45
74796 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008487 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, FACTURAS NOS. 41526, 41527, 41538, 41530, 41531, 41532 Y; FACTURAS: 41534 $7,843.00
74796 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008487 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, FACTURAS NOS. 41526, 41527, 41538, 41530, 41531, 41532 Y; FACTURAS: 41534 $19,778.62
74796 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008487 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, FACTURAS NOS. 41526, 41527, 41538, 41530, 41531, 41532 Y; FACTURAS: 41534 $2,235.00
74795 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008486 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 103170/103171 $499.10
74795 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008486 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 103170/103171 $5,511.49
74795 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008486 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 103170/103171 $17,810.74
74795 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008486 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 103170/103171 $894.00
74794 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 22008485 (1); COMPRA DE IMPERMEBLES PLASTICOS TIPO GABARBINA PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 5065 $6,025.43
74793 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22008480 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68345 $11,697.77
74793 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22008480 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68345 $5,133.60
74793 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22008480 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68345 $10,238.68
74793 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22008480 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68345 $427.80
74792 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22008479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y MAGNA.; FACTURAS: 68542 $15,173.87
74792 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22008479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y MAGNA.; FACTURAS: 68542 $8,363.49
74792 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22008479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y MAGNA.; FACTURAS: 68542 $6,381.35
74792 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22008479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y MAGNA.; FACTURAS: 68542 $374.60
74791 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ECO FENIX, S.A. DE C.V. ECO FENIX, S.A. DE C.V..- CR 22008436 (1); MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FUENTE DE LOS ESPEJOS MESES DE JUN. JUL. AGO. Y SEPT. 2007; FACTURAS: 0494, 0495, 0496, 0497 $46,000.00
74791 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ECO FENIX, S.A. DE C.V. ECO FENIX, S.A. DE C.V..- CR 22008436 (1); MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FUENTE DE LOS ESPEJOS MESES DE JUN. JUL. AGO. Y SEPT. 2007; FACTURAS: 0494, 0495, 0496, 0497 $46,000.00
74791 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ECO FENIX, S.A. DE C.V. ECO FENIX, S.A. DE C.V..- CR 22008436 (1); MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FUENTE DE LOS ESPEJOS MESES DE JUN. JUL. AGO. Y SEPT. 2007; FACTURAS: 0494, 0495, 0496, 0497 $46,000.00
74791 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ECO FENIX, S.A. DE C.V. ECO FENIX, S.A. DE C.V..- CR 22008436 (1); MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FUENTE DE LOS ESPEJOS MESES DE JUN. JUL. AGO. Y SEPT. 2007; FACTURAS: 0494, 0495, 0496, 0497 $46,000.00
74790 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 22008406 (1); COMPRA DE UNO Y RECARGA DE EXTINTORES, ETIQUETAS PARA LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 12872 $1,270.75
74790 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 22008406 (1); COMPRA DE UNO Y RECARGA DE EXTINTORES, ETIQUETAS PARA LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 12872 $1,265.00
74790 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 22008406 (1); COMPRA DE UNO Y RECARGA DE EXTINTORES, ETIQUETAS PARA LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 12872 $80.50
74789 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 22008390 (1); COMPRA DE MESAS Y LIBREROS PARA CONTABILIDAD; FACTURAS: 18431 $11,195.25
74788 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 22008385 (1); COMPRA DE PLAYERA AZUL MARINO Y CIELO PARA EL PERSONAL DE DIRECCION OPERATIVA; FACTURAS: 2982 $8,970.00
74787 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008346 (1); VIATICOS D/JOSE ORNELAS Y MARTIN MALDONADO A MEXICO, TRAB.D/PROG.D/FORTALECIMIENTO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 24980, 24982, 51094, 46104, 16174 $232.00
74787 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008346 (1); VIATICOS D/JOSE ORNELAS Y MARTIN MALDONADO A MEXICO, TRAB.D/PROG.D/FORTALECIMIENTO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 24980, 24982, 51094, 46104, 16174 $288.00
74787 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008346 (1); VIATICOS D/JOSE ORNELAS Y MARTIN MALDONADO A MEXICO, TRAB.D/PROG.D/FORTALECIMIENTO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 24980, 24982, 51094, 46104, 16174 $685.00
74787 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008346 (1); VIATICOS D/JOSE ORNELAS Y MARTIN MALDONADO A MEXICO, TRAB.D/PROG.D/FORTALECIMIENTO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 24980, 24982, 51094, 46104, 16174 $240.00
74787 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008346 (1); VIATICOS D/JOSE ORNELAS Y MARTIN MALDONADO A MEXICO, TRAB.D/PROG.D/FORTALECIMIENTO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 24980, 24982, 51094, 46104, 16174 $4,095.00
74787 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008346 (1); VIATICOS D/JOSE ORNELAS Y MARTIN MALDONADO A MEXICO, TRAB.D/PROG.D/FORTALECIMIENTO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 24980, 24982, 51094, 46104, 16174 $113.00
74787 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008346 (1); VIATICOS D/JOSE ORNELAS Y MARTIN MALDONADO A MEXICO, TRAB.D/PROG.D/FORTALECIMIENTO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 24980, 24982, 51094, 46104, 16174 $4,095.00
74786 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22008296 (1); BOLETO DE AVION P/CONSUELO MENDOZA VIAJE A SAO PAULO BRASIL 20 A 27 DE ABR. X CONG. CDS. EDUCADORAS; FACTURAS: 483653 $2,065.30
74785 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22008289 (1); BOLETO DE AVION P/DANIEL E. RODRIGUEZ VIAJE SAO PAULO BRASIL 20 AL 27 ABR. X CONG. CDS. EDUCADORAS; FACTURAS: 483642 $2,065.30
74784 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22007632 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 411 $24,782.50
74783 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22007454 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 14562 $15,668.75
177412 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 $759.00
177412 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 $1,529.50
177412 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 $839.50
177412 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 $2,587.50
177412 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 $1,311.00
177412 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 $2,645.00
177412 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 $7,590.00
177412 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 $460.00
177412 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 $460.00
177412 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 $1,345.50
177412 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1391, 1390, 1389, 1387, 1351, 1405, 1404, 1406, 1381, 1392 $690.00
177410 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MEDINA IÑIGUEZ GUILLERMO MEDINA IÑIGUEZ GUILLERMO.- CR 22008522 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 481/08 OFICIO 781/08; FACTURAS: RECIBO $4,025.74
177408 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE JALISCO COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE JALISCO.- CR 22008472 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 29775 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINIERVA; FACTURAS: OFICIO $131.00
177407 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 22008446 (1); INVITACIONES Y RECONOCIMIENTOS P/CAMPAÑA ANUAL D/REGISTROS EXTEMPORANEOS Y MATRIMONIOS COLECTIVOS 08; FACTURAS: 09986 $3,266.00
177406 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MENA REYES JUAN MANUEL MENA REYES JUAN MANUEL.- CR 22008402 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODA LA RED DE PLOMERIA, BIBLIOTECAS Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 1448 $10,019.95
177405 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22008388 (1); COMPRA DE UNA GUIA PARA SCANNER; FACTURAS: 4135 $1,610.00
74781 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0592 (1); 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-012/08; FACTURAS: 458 $627,501.86
74780 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0590 (1); 30% AT. DSM-AP-RM-AD-001/08; FACTURAS: 1185 $509,999.71
74779 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0539 (1); PAGO DE EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-005/08; FACTURAS: 394 $250,382.93
74779 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0539 (1); PAGO DE EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-005/08; FACTURAS: 394 $-75,114.88
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $348.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $115.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $46.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $750.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $677.93
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $299.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $1,035.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $9,742.01
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $100.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $1,670.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $1,345.50
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $45.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $203.40
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $169.90
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $807.23
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $862.50
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $265.19
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $51.98
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $526.89
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $77.50
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $290.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $89.90
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $253.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $156.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $43.80
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $113.50
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $360.18
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $67.99
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $65.10
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $163.20
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $54.35
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $172.50
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $100.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $123.60
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $46.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $1,587.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $208.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $1,610.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $138.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $1,020.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $2,000.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $172.50
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $546.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $123.80
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $793.50
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $1,150.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $270.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $140.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $553.91
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $24.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $100.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $100.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $254.99
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $373.75
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $391.98
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $161.50
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $41.50
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $1,876.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $143.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $208.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $100.50
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $234.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $920.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $851.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $335.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $18.20
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $181.20
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $2,765.75
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $1,360.11
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $100.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $76.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $85.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $115.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $575.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $18.00
74777 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010024 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, s/n, s/n, s/n, 5455, 1804, 275616, 1054, 6806, 6614, 61458, 1914, 5312, 1878, 1885, 2227, 1855, s/n, 29164, 4157, s/n, 3586, 3485, s/n, 9033, 0071, 068 $255.00
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $2,249.40
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $396.75
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $1,499.60
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $1,104.00
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $454.25
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $609.50
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $1,913.58
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $6,877.00
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $471.50
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $3,551.20
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $471.50
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $3,980.00
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $189.94
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $2,185.00
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $1,499.60
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $149.50
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $594.44
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $2,999.20
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $471.50
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $2,999.20
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $471.50
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $2,999.20
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $471.50
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $908.50
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $762.45
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $1,499.60
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $149.50
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $1,343.20
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $285.81
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $887.80
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $594.44
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $1,029.25
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $2,249.40
74776 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8138, 8211, 8280, 8479, 8481, 8495, 8506, 8507, 8510, 8514, 8520, 8523, 8524, 8529, 8525, 8531, 853 $396.75
74775 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220301 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0201, 0200, 0198, 0197, 0196, 0195, 0199 $805.00
74775 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220301 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0201, 0200, 0198, 0197, 0196, 0195, 0199 $6,900.00
74775 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220301 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0201, 0200, 0198, 0197, 0196, 0195, 0199 $805.00
74775 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220301 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0201, 0200, 0198, 0197, 0196, 0195, 0199 $805.00
74775 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220301 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0201, 0200, 0198, 0197, 0196, 0195, 0199 $805.00
74775 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220301 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0201, 0200, 0198, 0197, 0196, 0195, 0199 $4,025.00
74775 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220301 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0201, 0200, 0198, 0197, 0196, 0195, 0199 $805.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $322.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $1,150.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $322.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $1,150.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $977.50
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $322.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $977.50
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $322.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $322.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $1,150.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $322.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $322.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $8,050.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $322.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $322.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $9,775.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $1,150.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $322.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $9,775.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $1,150.00
74774 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, $1,150.00
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $455.40
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $1,805.50
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $647.45
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $74.75
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $569.25
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $34.50
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $2,104.50
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $3,979.00
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $2,449.50
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $863.65
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $3,289.00
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $47.15
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $906.20
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $647.45
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $1,239.70
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $731.40
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $6,877.00
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $2,630.05
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $835.43
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $1,949.25
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $1,435.20
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $69.00
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $1,499.60
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $3,593.75
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $322.00
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $112.70
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $147.20
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $1,016.60
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $280.60
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $564.65
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $5,031.25
74773 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220295 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19021, 19022, 19029, 19030, 19042, 19063, 19064, 19071, 19072, 19073, 18940, 18983, 18982, 18992, 18997, 18998, $2,415.00
74772 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1038, 1040, 1041, 1047, 1049, 1050, 1051, 1045 $867.97
74772 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1038, 1040, 1041, 1047, 1049, 1050, 1051, 1045 $5,546.26
74772 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1038, 1040, 1041, 1047, 1049, 1050, 1051, 1045 $832.45
74772 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1038, 1040, 1041, 1047, 1049, 1050, 1051, 1045 $9,991.39
74772 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1038, 1040, 1041, 1047, 1049, 1050, 1051, 1045 $1,033.70
74772 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1038, 1040, 1041, 1047, 1049, 1050, 1051, 1045 $867.97
74772 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1038, 1040, 1041, 1047, 1049, 1050, 1051, 1045 $1,069.50
74772 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1038, 1040, 1041, 1047, 1049, 1050, 1051, 1045 $2,870.74
74771 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 $1,162.94
74771 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 $5,962.68
74771 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 $3,341.90
74771 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 $4,657.50
74771 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 $9,811.46
74771 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 $3,053.08
74771 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 $3,938.51
74771 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 $6,061.57
74771 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 $1,079.84
74771 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 $8,493.60
74771 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 $9,923.80
74771 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 $8,940.33
74771 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 $977.50
74771 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 $9,996.41
74771 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 533, 587, 590, 593, 599, 600, 609, 625, 646, 649, 650, 653, 655, 659, 668 $4,680.68
74770 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12893, 12910, 12911, 12960, 12965, 12967, 12968, 12971, 12972, 12977, 12978, 12996, 12997, 12998 $172.50
74770 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12893, 12910, 12911, 12960, 12965, 12967, 12968, 12971, 12972, 12977, 12978, 12996, 12997, 12998 $172.50
74770 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12893, 12910, 12911, 12960, 12965, 12967, 12968, 12971, 12972, 12977, 12978, 12996, 12997, 12998 $1,443.54
74770 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12893, 12910, 12911, 12960, 12965, 12967, 12968, 12971, 12972, 12977, 12978, 12996, 12997, 12998 $1,604.30
74770 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12893, 12910, 12911, 12960, 12965, 12967, 12968, 12971, 12972, 12977, 12978, 12996, 12997, 12998 $7,444.56
74770 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12893, 12910, 12911, 12960, 12965, 12967, 12968, 12971, 12972, 12977, 12978, 12996, 12997, 12998 $426.13
74770 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12893, 12910, 12911, 12960, 12965, 12967, 12968, 12971, 12972, 12977, 12978, 12996, 12997, 12998 $1,405.88
74770 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12893, 12910, 12911, 12960, 12965, 12967, 12968, 12971, 12972, 12977, 12978, 12996, 12997, 12998 $823.87
74770 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12893, 12910, 12911, 12960, 12965, 12967, 12968, 12971, 12972, 12977, 12978, 12996, 12997, 12998 $356.92
74770 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12893, 12910, 12911, 12960, 12965, 12967, 12968, 12971, 12972, 12977, 12978, 12996, 12997, 12998 $172.50
74770 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12893, 12910, 12911, 12960, 12965, 12967, 12968, 12971, 12972, 12977, 12978, 12996, 12997, 12998 $824.45
74770 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12893, 12910, 12911, 12960, 12965, 12967, 12968, 12971, 12972, 12977, 12978, 12996, 12997, 12998 $172.50
74770 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12893, 12910, 12911, 12960, 12965, 12967, 12968, 12971, 12972, 12977, 12978, 12996, 12997, 12998 $927.76
74770 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12893, 12910, 12911, 12960, 12965, 12967, 12968, 12971, 12972, 12977, 12978, 12996, 12997, 12998 $3,206.20
74769 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 852, 783, 862, 861, 914, 907, 868, 948, 944, 969, 973, 972 $9,880.00
74769 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 852, 783, 862, 861, 914, 907, 868, 948, 944, 969, 973, 972 $3,220.00
74769 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 852, 783, 862, 861, 914, 907, 868, 948, 944, 969, 973, 972 $3,220.00
74769 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 852, 783, 862, 861, 914, 907, 868, 948, 944, 969, 973, 972 $747.50
74769 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 852, 783, 862, 861, 914, 907, 868, 948, 944, 969, 973, 972 $2,477.68
74769 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 852, 783, 862, 861, 914, 907, 868, 948, 944, 969, 973, 972 $3,313.50
74769 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 852, 783, 862, 861, 914, 907, 868, 948, 944, 969, 973, 972 $6,440.00
74769 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 852, 783, 862, 861, 914, 907, 868, 948, 944, 969, 973, 972 $1,301.80
74769 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 852, 783, 862, 861, 914, 907, 868, 948, 944, 969, 973, 972 $8,100.00
74769 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 852, 783, 862, 861, 914, 907, 868, 948, 944, 969, 973, 972 $2,418.45
74769 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 852, 783, 862, 861, 914, 907, 868, 948, 944, 969, 973, 972 $747.50
74769 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 852, 783, 862, 861, 914, 907, 868, 948, 944, 969, 973, 972 $1,184.50
74769 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 852, 783, 862, 861, 914, 907, 868, 948, 944, 969, 973, 972 $2,980.00
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $1,657.22
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $1,592.58
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $1,491.04
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $1,069.22
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $3,013.00
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $4,749.14
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $741.75
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $3,202.73
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $812.23
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $757.67
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $1,851.50
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $3,277.50
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $845.05
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $2,732.86
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $2,181.55
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $2,691.00
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $2,339.04
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $1,725.00
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $1,480.81
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $6,824.23
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $1,322.50
74768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12013, 12038, 12039, 12043, 12065, 12082, 12089, 12091, 12092, 12094, 12097, 12099, 12100, 12102, 12104, 1 $4,613.71
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $747.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $3,600.65
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,186.66
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $155.96
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $3,662.11
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $135.72
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $150.00
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,725.00
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,012.00
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $805.00
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $747.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $373.75
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $2,058.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $430.10
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,397.94
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $724.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,426.63
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $136.39
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,678.62
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $371.76
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $303.65
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $231.79
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $727.95
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $3,082.00
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $641.70
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $93.05
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $862.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $3,381.00
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $2,415.93
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $800.00
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,330.83
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $747.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,173.00
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $195.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,207.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $517.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,753.75
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,563.55
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $2,392.00
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $2,247.05
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $2,158.80
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $7,978.65
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $282.87
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $272.41
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $530.15
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $724.67
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $48.89
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,634.15
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $2,261.48
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $3,397.10
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $678.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,991.80
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $862.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,692.80
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $321.99
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $85.48
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,157.27
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $402.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $816.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $2,292.28
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $2,247.05
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $241.91
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,581.25
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,380.00
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $303.60
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,725.00
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,840.00
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $885.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $724.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $517.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $195.55
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $2,178.58
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $198.57
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,678.62
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $184.00
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $115.00
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $335.69
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $908.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $8,587.51
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,178.45
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $446.20
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $132.25
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,552.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,857.95
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $2,328.75
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $828.00
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $981.95
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $747.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $1,207.50
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $315.10
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $8,959.65
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $161.00
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $807.74
74767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220188 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5739, 5740, 22199, N36102, 44985, 44988, 17991, 17990, 17988, 17986, 17979, 17931, 0631, 0633, N35704, N $2,619.70
74762 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008481 (1); SUMINISTRO DE 242 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 545327 $1,134.98
74761 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008469 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317, BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 34774 $267,989.11
74760 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22008463 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: LC 28767 $918.05
74759 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22008461 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: U 98399 $22,464.01
74758 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008460 (1); COMPRA DE CARPETAS PARA ACTIVIDADES DE LA COORD. DE CONVENIOS Y OBRAS POR COOPERACION; FACTURAS: 189861 $3,407.68
74757 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22008459 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2871 $8,865.40
74756 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22008458 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 2857 $1,035.00
74755 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22008456 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: 89988 $408.83
74754 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22008455 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 87295 $1,539.28
74753 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22008453 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12696 $12,161.25
74752 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 22008451 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1048 $9,822.15
74751 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 22008450 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 391091 $23,655.50
74748 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008444 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 190057 $26,777.52
74747 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008441 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2551 $6,221.50
74746 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 22008440 (1); COMPRA DE 6 SOGAS DE HENEQUEN 3/4 PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0397 $14,904.00
74745 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22008428 (1); COMPRA DE 5 CAMARAS DIGITAL PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1292425 $28,750.00
74744 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 22008421 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 29188 $89,527.19
74743 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008418 (1); COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 201181 $1,840.00
74742 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008417 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 201180 $9,200.00
74741 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008416 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 200583 $9,229.90
74740 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008415 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 200268 $18,170.00
74739 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008414 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 199248 $11,831.20
74738 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22008412 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12284 $6,288.20
74737 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22008411 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12283 $1,265.00
74736 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22008410 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.1767, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 18698 $161,984.40
74735 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008407 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 189668 $682.48
74734 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008405 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 05732, 05733 Y; FACTURAS: 05703 $356.51
74734 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008405 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 05732, 05733 Y; FACTURAS: 05703 $1,768.30
74734 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008405 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 05732, 05733 Y; FACTURAS: 05703 $41,890.83
74734 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008405 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 05732, 05733 Y; FACTURAS: 05703 $268.21
74733 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008403 (1); COMPRA DE 15 MAPAS GUIA ROJI CD. DE GUADALAJARA T/LIBRO PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 189863 $2,294.25
74732 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008400 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 36557 $406.41
74731 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008398 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 189864 $3,509.68
74730 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008397 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SINDICATURA.; FACTURAS: 189670 $578.14
74729 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008395 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 189672 $2,637.44
74728 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008393 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 189669 $1,584.46
74727 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008389 (1); COMPRA DE HOJAS DE PAPEL PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE TESORERIA; FACTURAS: 256713 $1,590.60
74726 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008386 (1); COMPRA DE UN PROTECTOR KINERA OFICIO C/50; FACTURAS: 256962 $2,747.50
74725 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008383 (1); SUMINISTRO DE 2544 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320764, 320689, 320691, 320690, 320688, 320692 $923.93
74725 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008383 (1); SUMINISTRO DE 2544 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320764, 320689, 320691, 320690, 320688, 320692 $1,538.32
74725 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008383 (1); SUMINISTRO DE 2544 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320764, 320689, 320691, 320690, 320688, 320692 $2,964.08
74725 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008383 (1); SUMINISTRO DE 2544 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320764, 320689, 320691, 320690, 320688, 320692 $1,275.68
74725 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008383 (1); SUMINISTRO DE 2544 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320764, 320689, 320691, 320690, 320688, 320692 $1,449.21
74725 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008383 (1); SUMINISTRO DE 2544 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320764, 320689, 320691, 320690, 320688, 320692 $3,780.14
74724 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008375 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 189673 $261.12
74723 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008374 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 189038 $6,065.44
74722 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008372 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 189342 $48,333.36
74721 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008369 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 190054 $14,179.30
74720 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008368 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 189106 $3,771.81
74719 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22008366 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 30926454 $118,998.00
74718 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22008354 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 9023 $3,944.50
74717 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008341 (1); MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACION DE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 7347 $10,500.00
74716 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 22008340 (1); COMPRA DE CHAMARRAS PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 8224 $4,213.60
74715 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 22008339 (1); COMPRA DE CHAMARRAS Y GORRAS PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 8223 $2,510.45
74714 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008275 (1); SUMINISTRO DE 235 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 546525 $1,102.15
74713 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008268 (1); VIATICOS D/MACEDONIO TAMEZ A MEXICO P/CONTIUAR L/TRABAJOS D/PROG.D/FORTALECIMIETNO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 24983, 49825, 1650 $115.00
74713 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008268 (1); VIATICOS D/MACEDONIO TAMEZ A MEXICO P/CONTIUAR L/TRABAJOS D/PROG.D/FORTALECIMIETNO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 24983, 49825, 1650 $152.00
74713 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008268 (1); VIATICOS D/MACEDONIO TAMEZ A MEXICO P/CONTIUAR L/TRABAJOS D/PROG.D/FORTALECIMIETNO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 24983, 49825, 1650 $4,495.99
74713 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008268 (1); VIATICOS D/MACEDONIO TAMEZ A MEXICO P/CONTIUAR L/TRABAJOS D/PROG.D/FORTALECIMIETNO A MPIOS. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 24983, 49825, 1650 $300.00
74712 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 22008174 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 3939 $8,625.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $445.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $237.25
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $195.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $960.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $6,624.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $97.75
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $2,189.04
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $304.86
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $1,785.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $9,775.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $120.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $1,620.85
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $5,175.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $236.25
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $280.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $2,875.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $66.40
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $2,924.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $455.50
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $6,854.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $170.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $144.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $8,105.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $1,504.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $300.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $805.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $834.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $322.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $154.80
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $1,121.25
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $1,840.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $58.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $248.01
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $301.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $51.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $1,104.50
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $169.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $189.50
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $143.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $1,000.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $2,496.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $2,300.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $1,200.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $439.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $10,925.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $32.70
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $415.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $262.60
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $420.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $420.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $1,150.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $248.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $7,650.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $312.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $15.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $2,875.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $607.20
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $559.50
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $104.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $95.80
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $10,005.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $1,495.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $4,600.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $575.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $405.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $348.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $255.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $333.50
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $6,900.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $1,910.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $265.96
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $4,312.50
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $48.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $319.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $5,980.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $63.50
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $1,109.57
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $8,050.00
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $628.13
74711 Detalle Factura de click aquí 24/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400050 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 12312, 1144, 16284062, 1362, 02783, 38375, 1720, 3612, 36299, 672, 099, 0166, 35311, 39696, 33858 $187.22
177404 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22008606 (1); ANTICIPO DE JUNIO/08 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN MPIO DE TONALA; FACTURAS: 05734 $2,500,000.00
177403 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RABAGO JIMENEZ JESUS ISMAEL RABAGO JIMENEZ JESUS ISMAEL.- CR 22008579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA POR BAJA P/CONVENIO P/TERMINACION D/LA RELACION LABORAL C/FECHA 15/JUN/08.; FACTURAS: OFICIO $99,216.00
177403 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RABAGO JIMENEZ JESUS ISMAEL RABAGO JIMENEZ JESUS ISMAEL.- CR 22008579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA POR BAJA P/CONVENIO P/TERMINACION D/LA RELACION LABORAL C/FECHA 15/JUN/08.; FACTURAS: OFICIO $37,895.00
177402 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 22008271 (1); COMPRA DE UN ESTUCHE DE PINZAS PARA AJUSTE DE ARMAZONES OPTICOS; FACTURAS: 2708 $1,725.00
177401 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 22007828 (1); HOSP. P/ANTONIO AUGUSTO TELLES DIR.NAC. D/PROYECTO NOS DO CTRO.D/LA PREFEITURA D/SAO PAULO BRASIL; FACTURAS: 105468 $1,985.40
177400 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0579 (1); 30% DE ANT. OPG-CPU-EYP-AD-027/08; FACTURAS: 0520 $106,087.50
177399 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA SAN ROMAN S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SAN ROMAN S.A. DE C.V..- CR OPB0542 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-005/08; FACTURAS: 319 $304,239.89
177399 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA SAN ROMAN S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SAN ROMAN S.A. DE C.V..- CR OPB0542 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-005/08; FACTURAS: 319 $-91,271.97
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $1,743.40
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $1,150.00
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $418.00
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $228.03
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $504.50
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $49.98
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $55.20
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $17.20
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $50.90
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $280.00
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $42.55
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $1,150.00
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $45.70
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $230.00
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $50.00
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $52.90
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $230.49
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $624.00
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $198.00
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $36.00
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $94.60
177398 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 2052, 6914, 70166, 1056616, XHB0118134, 2517, 2525, 87222, 39747, 0007315, 3225, 350046, 0008002, 13394, $100.29
177397 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 5850, 5786, Z4029456, 1993, 5197 $172.50
177397 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 5850, 5786, Z4029456, 1993, 5197 $115.00
177397 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 5850, 5786, Z4029456, 1993, 5197 $155.25
177397 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 5850, 5786, Z4029456, 1993, 5197 $567.00
177397 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y C. DE EDUCACIÓN POPULAR; FACTURAS: 5850, 5786, Z4029456, 1993, 5197 $438.15
177396 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 $90.00
177396 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 $402.50
177396 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 $402.50
177396 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 $402.50
177396 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 $414.29
177396 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 $130.00
177396 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 $11.00
177396 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 $37.97
177396 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 $402.50
177396 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 $402.50
177396 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 $322.00
177396 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 $98.00
177396 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 $1,103.49
177396 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 $896.00
177396 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 $402.50
177396 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 $92.80
177396 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 $1,400.00
177396 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010023 (1); PAGO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 21571, 21572, 31647, 1166, 675, 91600, 30193, 139352, 4248, 22055, 22054, 22053, 30942, 8728, 22065, 22066 $402.50
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $49.97
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $4,660.40
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $87.00
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $1,960.06
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $160.00
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $176.00
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $1,641.63
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $271.70
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $702.95
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $58.75
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $474.34
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177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $98.00
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $622.98
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $137.40
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $206.53
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $905.20
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $174.00
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $195.35
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $274.59
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $1,286.85
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $361.80
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $100.67
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $209.00
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $520.00
177395 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000019 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV.; FACTURAS: 74543, 242760, 114744, 78361, 243778, 221398, 274904, 3691, 83337, 58391, 285253, 24562, 872, 1 $390.00
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $390.00
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $759.00
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $40.00
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $48.00
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $473.31
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $1,138.50
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $70.20
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $40.00
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $253.00
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $15.00
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $759.00
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $136.70
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $286.00
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $88.05
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $182.05
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $34.20
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $552.00
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $71.20
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $23.00
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $88.20
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $71.80
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $29.90
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $63.97
177394 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO; FACTURAS: 3288, 3142, 46285, 72464, 1862, 80337, 72396, 287412, 288665, 1852, 13044, 13045, 277751, 272793, 3297, 4577, 290941, 174678, 1876, 81895, 86345, 3308 $770.50
177393 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1397, 1425 $8,728.50
177393 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1397, 1425 $1,253.50
177393 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1397, 1425 $6,175.50
177393 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1397, 1425 $10,959.50
177393 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1397, 1425 $1,000.50
177393 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1397, 1425 $1,081.00
177393 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1397, 1425 $977.50
177393 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1397, 1425 $1,000.50
177393 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1397, 1425 $1,610.00
177392 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 82, 132, 162, 148 $1,000.50
177392 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 82, 132, 162, 148 $10,000.40
177392 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 82, 132, 162, 148 $3,450.00
177392 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 82, 132, 162, 148 $2,829.00
177391 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22008527 (1); PAGO DE PARCIALIDADES DE DIFERENCIAS EN LOS EJERCICIOS 2003, 2004 Y 2005; FACTURAS: OFICIO $523,675.13
177389 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22008457 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1256, 1250 $2,463.87
177389 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22008457 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1256, 1250 $2,523.00
177387 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 22008442 (1); PAGO DE REALIZACION DE AVALUO DE 36 UNIDADES DE TRANSPORTE, BIENES PATRIMONIALES.; FACTURAS: 785 $4,140.00
177386 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 22008439 (1); COMPRA DE 30 PZAS. HULE PATIN LARGO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 119 $17,250.00
177385 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON.- CR 22008401 (1); SERVICIO: REMODELACION DE CENTRO DE RECACUDACION EN PLAZA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 0518 $10,384.50
177384 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C. PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C..- CR 22008396 (1); SERVICIO ANUNCIO EXTERIOR EN EL MODULO DE RECAUDACION EN LA PLAZA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 1743 $11,028.50
177383 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION TRADEX EXPOSICIONES INTERNACIONALES, S.C. TRADEX EXPOSICIONES INTERNACIONALES, S.C..- CR 22008371 (1); RENTA DE STAND EN EVENTO DENOMINADO "MERCADO INMOBILIARIO TURISTICO" DEL 19 AL 20 JUNIO 2008, CANCUN; FACTURAS: 23354 $28,462.50
177382 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 22008353 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y PENSION DE DOS CAJONES POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 9330 $1,300.00
177381 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS BAEZA ARRIOLA RICARDO BAEZA ARRIOLA RICARDO.- CR 22008335 (1); COMPRA DE TAZAS P/SER OBSEQUIADAS P/FUNCIONARIOS DEL AYTO. EN DISTINTAS REUNIONES Y GIRAS DE TRABAJO; FACTURAS: 644 $6,500.00
177380 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V..- CR 22008324 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 150043 $10,120.00
177379 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RECURSOS HUMANOS COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V..- CR 22008322 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 125418 $2,369.00
177378 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR 22008320 (1); CICLO PUERTOS 6 BICICLETAS, DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 0212 $102,396.00
177377 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 22008311 (1); COMPRA DE AISLADOR CARRETE 1R P-1323 Y CINTA DE AISLAR PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1771; FACTURAS: 48499 $22,131.75
177376 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 22008310 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1771.; FACTURAS: 48471 $12,076.61
177375 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 22008309 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 381/08 OFICIO 690/08; FACTURAS: OFICIO $520.50
177374 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C. PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C..- CR 22008295 (1); MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE KIOSCOS RECAUDADORES POR EL MES DE JUN. 2008 INGRESOS TESORERIA; FACTURAS: 1751 $5,176.04
177373 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL FLORES GODOY RAFAEL FLORES GODOY RAFAEL.- CR 22008285 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 438/08 OFICIO 573/2008; FACTURAS: RECIBO $975.54
177369 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ESTRADA ZEPEDA MARIA DEL CARMEN ESTRADA ZEPEDA MARIA DEL CARMEN.- CR 22008260 (1); DEVOLUCION DE PAGO POR OBRA CANCELADA; FACTURAS: OFICIO $7,651.12
177368 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MACIAS MARIA VIRGINIA MACIAS MARIA VIRGINIA.- CR 22008255 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 449/08 OFICIO 728/08; FACTURAS: RECIBO $269.73
177367 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPO DE MEDICION DIRECCION DE CATASTRO EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008209 (1); COMPRA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 40019 $21,425.08
177366 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22008177 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1458, 1456, 0543 $3,000.00
177366 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22008177 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1458, 1456, 0543 $10,810.00
177366 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22008177 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1458, 1456, 0543 $2,683.00
177365 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOZANO RAMIREZ ANA PILAR LOZANO RAMIREZ ANA PILAR.- CR 22008176 (1); SERVICIO DE COCTEL DEL 29 DE MAYO 2008, CON MOTIVO DE LA SEMANA, ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 0539 $20,930.00
177364 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE CONTABILIDAD COMSOL COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. COMSOL COMPUTADORAS, S.A. DE C.V..- CR 22008049 (1); COMPRA DE UN MONITOR PARA CONTABILIDAD; FACTURAS: 81309 $2,250.55
177363 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES RODRIGUEZ RAMIREZ OMAR RODRIGUEZ RAMIREZ OMAR.- CR 22007957 (1); REPARACION DE LA PUERTA DE INGRESO DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL TEATRO DR. JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 2787 $3,128.00
177362 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 22007922 (1); TALLER DE ORTOGRAFIA BASICA IMPARTIDO DEL 12 AL 16 DE MAYO 2008, DEPTO. DE CAPACITACION; FACTURAS: 739 $12,075.00
177361 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ RUIZ J. MARIO VAZQUEZ RUIZ J. MARIO.- CR 22007869 (1); SESION DE TOMO DE FOTOGRAFIAS FORMATO DIGITAL; FACTURAS: 0815 $8,050.00
177360 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON.- CR 22007842 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO, OFICIO $2,497.22
177359 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HEA CONFECCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. HEA CONFECCION DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007692 (1); COMPRA DE 90 PLAYERAS TIPO POLO PARA DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION.; FACTURAS: 1028 $6,210.00
177358 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22007453 (1); COMPRA DE FOLDER OFICIO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 31924 $466.63
177357 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010011 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 39719, 13381, 163807 $897.00
177357 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010011 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 39719, 13381, 163807 $391.60
177357 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010011 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 39719, 13381, 163807 $101.70
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $180.00
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $728.00
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $196.00
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $200.00
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $85.00
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $151.80
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $32.90
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $27.50
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $174.99
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $715.00
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $498.50
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $588.10
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $173.97
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $490.00
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $385.00
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $153.00
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $225.89
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $253.92
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $152.00
177356 Detalle Factura de click aquí 23/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500004 (1); GASTOS DEL 03 DE MARZO AL 10 DE JUNIO 2008; FACTURAS: B0302-002900, B0320-002899, B0320-002898, 5508, 106527, 105706, 220-A-000018, 4763, 2661, 106661, 35141, 107252, 54503, 105601, 85692, 84805, 4323A, 11429, 54 $65.00
177355 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22008536 (1); ANTICIPO DE JUNIO/08 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN, MPIO TONALA; FACTURAS: 05732 $2,500,000.00
74710 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SAHUAYALA S.A. DE C.V. SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0582 (1); 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1243 $450,000.00
74709 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0581 (1); 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-033/08; FACTURAS: 233 $320,230.46
74708 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V. DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V..- CR OPB0580 (1); 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-044/08; FACTURAS: 0406 $1,090,390.71
74707 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0578 (1); 30% DE ANT. OPG-DEP-EQP-AD-042/08; FACTURAS: 401 $493,815.00
74706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 $621.00
74706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 $862.50
74706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 $161.00
74706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 $737.15
74706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 $1,005.00
74706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 $764.75
74706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 $4,025.00
74706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 $105.80
74706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 $713.00
74706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 $3,956.00
74706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 $105.80
74706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 $1,351.25
74706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 $248.32
74706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 $3,956.00
74706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 $117.88
74706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 $816.50
74706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 $3,956.00
74706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4967, 4966, 4968, 4995, 4996, 5016, 5017, 5021, 5023, 5026, 5027, 5028, 5029, 5037, 5038, 5039, 5045, 5065 $168.04
74705 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1037, 1074, 1070, 1078 $650.57
74705 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1037, 1074, 1070, 1078 $2,725.50
74705 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1037, 1074, 1070, 1078 $9,660.00
74705 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1037, 1074, 1070, 1078 $3,390.38
74704 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5535, 5543, 5545, 5547, 5548, 5546, 5541, 5554, 5552 $2,685.25
74704 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5535, 5543, 5545, 5547, 5548, 5546, 5541, 5554, 5552 $1,032.70
74704 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5535, 5543, 5545, 5547, 5548, 5546, 5541, 5554, 5552 $1,952.70
74704 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5535, 5543, 5545, 5547, 5548, 5546, 5541, 5554, 5552 $172.50
74704 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5535, 5543, 5545, 5547, 5548, 5546, 5541, 5554, 5552 $2,007.44
74704 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5535, 5543, 5545, 5547, 5548, 5546, 5541, 5554, 5552 $638.25
74704 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5535, 5543, 5545, 5547, 5548, 5546, 5541, 5554, 5552 $2,685.25
74704 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5535, 5543, 5545, 5547, 5548, 5546, 5541, 5554, 5552 $1,679.00
74704 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5535, 5543, 5545, 5547, 5548, 5546, 5541, 5554, 5552 $1,952.70
74703 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8069, 8070, 8074, 8075 $287.50
74703 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8069, 8070, 8074, 8075 $9,989.08
74703 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8069, 8070, 8074, 8075 $3,083.33
74703 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8069, 8070, 8074, 8075 $287.50
74702 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 654, 713, 697, 714, 735, 748 $3,730.06
74702 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 654, 713, 697, 714, 735, 748 $1,776.97
74702 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 654, 713, 697, 714, 735, 748 $5,330.25
74702 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 654, 713, 697, 714, 735, 748 $2,751.38
74702 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 654, 713, 697, 714, 735, 748 $8,508.19
74702 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 654, 713, 697, 714, 735, 748 $1,776.97
74701 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220298 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9799, 9826, 9827, 9829, 9840, 9841, 9861 $862.50
74701 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220298 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9799, 9826, 9827, 9829, 9840, 9841, 9861 $253.63
74701 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220298 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9799, 9826, 9827, 9829, 9840, 9841, 9861 $5,273.90
74701 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220298 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9799, 9826, 9827, 9829, 9840, 9841, 9861 $5,810.95
74701 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220298 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9799, 9826, 9827, 9829, 9840, 9841, 9861 $1,501.31
74701 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220298 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9799, 9826, 9827, 9829, 9840, 9841, 9861 $2,708.25
74701 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220298 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9799, 9826, 9827, 9829, 9840, 9841, 9861 $253.63
74700 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 $2,219.63
74700 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 $299.42
74700 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 $1,405.43
74700 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 $4,864.04
74700 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 $115.00
74700 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 $2,516.79
74700 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 $701.50
74700 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 $1,443.25
74700 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 $832.45
74700 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 $5,238.67
74700 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 $832.45
74700 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 $1,148.70
74700 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 $1,679.42
74700 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1023, 1052, 1055, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071 $9,993.50
74699 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9731, 9744, 9745, 9760, 9769, 9773, 9774, 9781, 9818, 9821, 9820, 9822 $4,898.41
74699 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9731, 9744, 9745, 9760, 9769, 9773, 9774, 9781, 9818, 9821, 9820, 9822 $1,859.42
74699 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9731, 9744, 9745, 9760, 9769, 9773, 9774, 9781, 9818, 9821, 9820, 9822 $149.50
74699 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9731, 9744, 9745, 9760, 9769, 9773, 9774, 9781, 9818, 9821, 9820, 9822 $253.63
74699 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9731, 9744, 9745, 9760, 9769, 9773, 9774, 9781, 9818, 9821, 9820, 9822 $506.00
74699 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9731, 9744, 9745, 9760, 9769, 9773, 9774, 9781, 9818, 9821, 9820, 9822 $5,542.40
74699 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9731, 9744, 9745, 9760, 9769, 9773, 9774, 9781, 9818, 9821, 9820, 9822 $253.63
74699 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9731, 9744, 9745, 9760, 9769, 9773, 9774, 9781, 9818, 9821, 9820, 9822 $1,162.58
74699 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9731, 9744, 9745, 9760, 9769, 9773, 9774, 9781, 9818, 9821, 9820, 9822 $253.63
74699 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9731, 9744, 9745, 9760, 9769, 9773, 9774, 9781, 9818, 9821, 9820, 9822 $195.50
74699 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9731, 9744, 9745, 9760, 9769, 9773, 9774, 9781, 9818, 9821, 9820, 9822 $5,157.75
74699 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9731, 9744, 9745, 9760, 9769, 9773, 9774, 9781, 9818, 9821, 9820, 9822 $253.63
74698 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12061, 12040, 11967, 12008, 12010, 12012, 12063, 12073 $1,370.75
74698 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12061, 12040, 11967, 12008, 12010, 12012, 12063, 12073 $1,892.74
74698 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12061, 12040, 11967, 12008, 12010, 12012, 12063, 12073 $850.21
74698 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12061, 12040, 11967, 12008, 12010, 12012, 12063, 12073 $1,075.39
74698 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12061, 12040, 11967, 12008, 12010, 12012, 12063, 12073 $5,842.00
74698 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12061, 12040, 11967, 12008, 12010, 12012, 12063, 12073 $502.55
74698 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12061, 12040, 11967, 12008, 12010, 12012, 12063, 12073 $877.45
74698 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12061, 12040, 11967, 12008, 12010, 12012, 12063, 12073 $5,035.99
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $1,680.16
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $426.13
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $713.00
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $981.95
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $426.13
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $356.63
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $3,772.80
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $981.95
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $1,979.15
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $2,826.99
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $1,530.66
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $1,085.26
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $368.00
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $356.63
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $3,980.78
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $1,370.65
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $1,726.89
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $845.25
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $356.92
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $426.13
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $356.63
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $425.50
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74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $981.95
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $682.66
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $1,085.26
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $1,933.16
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
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74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $1,320.22
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $2,864.66
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $356.63
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $1,085.26
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
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74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $356.63
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $1,504.99
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
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74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $981.95
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74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $172.50
74697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2928, 2936, 2937, 2938, 2948, 2949, 2950, 2960, 2962, 2963, 2964, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3011, $385.67
74696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 $443.38
74696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 $3,042.44
74696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 $172.50
74696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 $172.50
74696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 $172.50
74696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 $2,788.75
74696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 $172.50
74696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 $172.50
74696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 $5,559.29
74696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 $1,342.15
74696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 $1,327.44
74696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 $172.50
74696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 $855.31
74696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 $172.50
74696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 $2,785.30
74696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 $2,209.79
74696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785, 2875, 2890, 2892, 2895, 3010, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3164, 3165, 2680 $1,577.80
74695 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1001, 1053, 1043, 1035 $2,309.99
74695 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1001, 1053, 1043, 1035 $9,993.50
74695 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1001, 1053, 1043, 1035 $276.00
74695 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1001, 1053, 1043, 1035 $1,908.72
74694 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220269 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 681, 686 $8,190.30
74694 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220269 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 681, 686 $9,977.40
74693 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 $322.00
74693 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 $977.50
74693 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 $1,150.00
74693 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 $1,150.00
74693 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 $322.00
74693 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 $977.50
74693 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 $322.00
74693 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 $1,150.00
74693 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 $1,150.00
74693 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 $1,150.00
74693 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 $1,150.00
74693 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 $9,775.00
74693 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 $1,265.00
74692 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220257 (1); COMPRA DE JGO. DE PROB. DE PRESION P/FUEL-IN, PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO DEL TALLER; FACTURAS: 37965 $1,036.15
74691 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 129722, 129721, 129715, 129733, 129724 $1,209.71
74691 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 129722, 129721, 129715, 129733, 129724 $1,892.59
74691 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 129722, 129721, 129715, 129733, 129724 $265.04
74691 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 129722, 129721, 129715, 129733, 129724 $5,545.97
74691 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 129722, 129721, 129715, 129733, 129724 $1,144.51
74690 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22008524 (1); PAGO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: OFICIO $177,979.72
74689 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22008370 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PROMOCION ECONOMICA POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 24959383 $4,378.00
74688 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22008365 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 30926450 $12,814.23
74687 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22008364 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 325 $61,985.00
74686 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22008363 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ALVARO CORDOVA PEREZ POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 24950368 $1,961.00
74685 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22008362 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 24937999 $1,556.00
74684 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008361 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 189039 $8,387.56
74683 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22008360 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE TESORERIA MPAL. POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 24914049 $1,271.00
74682 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22008358 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 189341 $4,161.69
74681 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22008357 (1); SERVICIO D/ENLACE CELULAR REALIZADO P/LOS CONMUTADORES D/VARIOS EDIFICIOS D/29 D/MAYO AL 28 D/JUN 08; FACTURAS: 24915297 $147,782.00
74680 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22008356 (1); COMPRA DE 200 DISCOS COMPACTOS REGRABABLES, DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 029484 $897.00
74679 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22008355 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE MARTHA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA POR EL MES DE MAYO; FACTURAS: 24954949 $2,080.00
74678 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008351 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR.DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: B 89520 $1,490.11
74677 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008350 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: B 87694 $117.92
74676 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008349 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: B 89065 $1,015.68
74675 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008348 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: B 89073 $726.55
74674 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22008345 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: B 89072 $5,225.51
74673 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22008344 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 7407 $9,430.00
74672 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22008342 (1); SERVICIO DE REPARACION A MOTOCICLETAS, TALLER MPAL.; FACTURAS: 7403 $4,830.00
74671 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008338 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 24416 $360.46
74670 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008337 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 24415 $25,235.29
74669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008336 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 24422 $3,057.05
74668 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008334 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 24418 $5,394.88
74667 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008333 (1); COMPRA DE FILTRO ACEITE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 24417 $2,399.13
74666 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008332 (1); COMPRA DE FILTROS PARA AIRE, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 24225 $4,957.36
74665 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008331 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: Y 30880 $2,380.50
74664 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VISITADURIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008330 (1); COMPRA DE TONER PARA VISITADURIA MPAL.; FACTURAS: Y 30878 $701.50
74663 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22008329 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MES DE MAYO/2008; FACTURAS: I-024938511 $45,476.00
74662 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008328 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: Y 30877 $701.50
74661 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22008327 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACION DEL MES DE MAYO DE 2008; FACTURAS: I-024947732 $793.00
74660 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22008326 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DEL MES DE JUNIO/2008; FACTURAS: 30926452 $12,025.00
74659 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22008323 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 24710 $1,224.61
74658 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 22008319 (1); SERVICIO DE REPARACION DE PISO Y ESTRUCTURA DE CAJA DE CARGA, TALLER PATRIA. NOTA DE CREDITO 001.; FACTURAS: 0797 $21,999.62
74657 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008318 (1); SERVICIO DE PULIDO DE PISOS, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 4313 $34,228.60
74656 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22008316 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 37157 $15,415.06
74656 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22008316 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 37157 $2,210.30
74655 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22008315 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 37754 $31,357.74
74655 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22008315 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 37754 $1,818.15
74654 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22008313 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19144 $524.40
74653 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22008312 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19124 $12,420.00
74652 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 22008294 (1); TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN NO.775, FACT. 21009, 21036, 21201, 21220 Y; FACTURAS: 21231 $103,892.99
74651 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 22008293 (1); TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN NO.775, FACT.20544,20563, 20789,20816 Y; FACTURAS: 20817 $103,872.30
74650 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 22008292 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN NO.774 FACT.22332, 22360,22411,22472 Y; FACTURAS: 22533 $72,888.99
74649 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 22008291 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN NO.774 FACT. 22073,22143,22201,22256 Y; FACTURAS: 22331 $78,718.09
74648 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008269 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A UNA REUNION EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 40408, 132 4769490966, 095 4769490967 $805.95
74648 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008269 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A UNA REUNION EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 40408, 132 4769490966, 095 4769490967 $3,005.99
74648 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008269 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A UNA REUNION EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 40408, 132 4769490966, 095 4769490967 $115.00
74647 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRICAL SUPPORT, S.A. DE C.V. ELECTRICAL SUPPORT, S.A. DE C.V..- CR 22008250 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 735 $469,878.50
74646 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22008221 (1); INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIR. DE INGRESOS CRUZ DEL SUR.; FACTURAS: 1744 $13,403.25
74645 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22007929 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL RECITAL DEL CELLO Y PIANO DEL 17 DE MAYO 2008; FACTURAS: 26779 $1,188.77
74643 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007740 (1); HOSPEDAJE DE EZER JOSE MTEZ. MENDOZA P/IMPARTIR E/CURSO PRESERVACION Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 78908 $4,549.00
74642 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO REGIDURIA 11 COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22007711 (1); COMPRA DE 1 SCANNER HP N8420 PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 58657 $10,085.50
74640 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007610 (1); RENTA DE CAMION PARA VALLARTA P/LOS GANADORES DEL RECONOCIMIENTO INFANTIL EDUCANDO CON VALORES; FACTURAS: 35821 $13,915.00
329 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO PLASCENCIA BARRIOS MARCELINO PLASCENCIA BARRIOS MARCELINO.- CR OPB0594 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $4,900.00
328 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO PULIDO MENDEZ TANIA PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB0577 (5); 1RA. QNA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $4,900.00
327 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN.- CR OPB0576 (5); 1 A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $8,625.00
326 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB0575 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $4,500.00
325 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB0574 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $1,650.00
324 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB0573 (5); 1A QUINCENA HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $2,650.00
323 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB0572 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $1,650.00
322 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB0571 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $1,650.00
321 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0570 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $4,900.00
320 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0569 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/F $4,900.00
319 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0568 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $4,900.00
318 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB0567 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $2,800.00
317 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CONTRERAS GARCIA EDUARDO CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB0566 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $4,000.00
316 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0565 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/F $4,900.00
315 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VERA GAMBOA SARA VERA GAMBOA SARA.- CR OPB0563 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/F $8,625.00
314 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB0562 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $4,900.00
313 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB0561 (5); 1A QUICENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $4,900.00
312 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO FLORES CRUZ OSCAR MARTIN FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB0560 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $4,500.00
311 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB0559 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $4,900.00
310 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CALDERON CORTEZ ANTONIO CALDERON CORTEZ ATONIO.- CR OPB0558 (5); 1A QUINCEA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $6,250.00
309 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0557 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $4,900.00
308 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB0555 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $8,625.00
307 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB0554 (5); 1A QUINCENA DE JINIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/ $6,250.00
306 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0553 (5); 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: S/N $6,725.00
305 Detalle Factura de click aquí 20/06/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB0552 (5); 1RA. QNA. DE JUNIO HONORARIOS RAMO 33; FACTURAS: S/N $8,625.00
177354 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 22008424 (1); APORTACION DE 2007 DEL MUNICIPIO AL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA; FACTURAS: MINUTA $90,480,000.00
177352 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS SOLORZANO LOZANO MARIA ELENA SOLORZANO LOZANO MARIA ELENA.- CR 22008258 (1); GASTOS DE MARCHA DE SOLORZANO AGRAMON LEONARDO QUIEN FALLECIERA EL 26 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $11,434.00
177351 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008257 (1); RENTA Y CONSTUCCIONI DE ENETARIMADOS PARA EL EVENTO EN COL. INSURGENTES CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 1692 $7,245.00
177350 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 22008256 (1); SUBSIDIO ECONOMICO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE RETROACTIVO AL LMES DE ENE. 2008; FACTURAS: 0135 $172,500.00
177349 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS.- CR 22008173 (1); TRANSMISION D/SPOT PUBLICITARIO E/RADIO D/PREVENCION D/LLUVIAS 2008 DENTRO D/PROG. MAS D/TRES P/JUN.; FACTURAS: 0029 $11,000.00
177348 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RUIZ GONZALEZ SALVADOR RUIZ GONZALEZ SALVADOR.- CR 22008172 (1); PUBLICACION EN EL PERIODICO SIGLO 41 POR EL MES DE JUN. 2008 DE ABRE FACIL DE NEGOCIO; FACTURAS: 0302 $7,015.00
177347 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ VERA ENRIQUE RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 22008119 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA DIR. DE SINDICATURA, MES MAYO Y JUNIO/2008, ORDEN NO.1561; FACTURAS: 0104 $11,155.00
177346 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OCHOA GOMEZ RAYMUNDO OCHOA GOMEZ RAYMUNDO.- CR 22008117 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 198/08 OFICIO 762/08; FACTURAS: OFICIO $1,064.20
177345 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22008047 (1); IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y DOTACION DE PLACAS POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS; FACTURAS: 23612464, 23612465, 23612463 $2,462.00
177345 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22008047 (1); IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y DOTACION DE PLACAS POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS; FACTURAS: 23612464, 23612465, 23612463 $2,462.00
177345 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22008047 (1); IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y DOTACION DE PLACAS POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS; FACTURAS: 23612464, 23612465, 23612463 $2,462.00
177344 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MORANDO CUEVAS RICARDO MORANDO CUEVAS RICARDO.- CR 22008041 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 18875 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $131.00
177343 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CAMINO ASESORES, S.A. DE C.V. CAMINO ASESORES, S.A. DE C.V..- CR 22007953 (1); CONFERENCIA COMO DESARROLLAR HABITOS CONSTRUCTIVOS P/ DES.EXITO VERDADERO Y MATERIAL D/PARTICIPANTE; FACTURAS: 2435 $3,737.50
177342 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 22007914 (1); PROMOCION Y PRODUCCION DEL EVENTO DEL 9 DE MAYO 2008; FACTURAS: 601 $10,700.75
177340 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22007880 (1); GASTOS DE MARCHA DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $22,256.00
177339 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22007878 (1); GASTOS DE MARCHA DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $9,027.12
177338 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ AVELAR ISMAEL RODRIGUEZ AVELAR ISMAEL.- CR 22007877 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 642217 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $125.00
177337 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AYALA NERIO JORGE GERARDO AYALA NERIO JORGE GERARDO.- CR 22007876 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 8079 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $520.00
177336 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA.- CR 22007809 (1); COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS PARA UNIDAD ADMVA. BENITO JUAREZ.; FACTURAS: 087 $2,206.85
177335 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA.- CR 22007807 (1); COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS PARA UNIDAD ADMVA. SAN ANDRES.; FACTURAS: 086 $2,686.40
177329 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TESORERIA MUNICIPAL MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 22008392 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE ENERGIA EMERGENTE DE RECAUDADORA ZONA OBLATOS; FACTURAS: 375 $10,695.00
177328 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 22008302 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DE PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0001 $9,200.00
177327 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RED NACIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006930 (1); PUBLICACION EN EL PERIODICO EL UNIVERSAL D/L JUEGOS PANAMERICANOS - CONVOCATORIA D/17 DE ABR. 2008; FACTURAS: 9306 $20,451.60
74636 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0543 (1); PAGO DE EST.3 OPG-OD-MER-AD-009/08; FACTURAS: 0306 $236,129.79
74636 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0543 (1); PAGO DE EST.3 OPG-OD-MER-AD-009/08; FACTURAS: 0306 $-118,064.90
74635 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOTO RUIZ MANUEL SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB0541 (1); PAGO DE EST.1 OPG-OD-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1213 $346,382.02
74635 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOTO RUIZ MANUEL SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB0541 (1); PAGO DE EST.1 OPG-OD-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1213 $-173,191.01
74634 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB0540 (1); PAGO DE EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-011/08; FACTURAS: 0208 $1,106,386.60
74634 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB0540 (1); PAGO DE EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-011/08; FACTURAS: 0208 $-331,915.98
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $1,404.99
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $3,105.00
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $379.50
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $149.50
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $379.50
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $5,107.77
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $2,070.00
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $379.50
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $920.00
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $379.50
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $379.50
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $379.50
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $276.14
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $276.14
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $149.50
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $4,636.80
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $0.01
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $1,610.00
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $920.00
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $920.00
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $379.50
74632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8234, 8235, 8236, 8242, 8244, 8245, 8246, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, $920.00
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $1,533.81
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $172.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $1,876.33
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $575.00
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $3,762.33
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $92.00
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $1,397.25
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $1,121.25
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $4,978.91
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $172.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $172.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $535.90
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $678.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $172.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $1,035.00
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $1,081.00
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $7,019.60
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $402.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $859.05
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $2,896.59
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $5,189.82
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $3,822.31
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $535.90
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $172.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $149.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $115.00
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $1,943.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $9,993.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $149.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $667.00
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $149.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $2,127.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $2,994.29
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $402.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $1,677.99
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $2,277.99
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $126.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $1,437.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $149.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $4,887.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $575.00
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $1,380.00
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $149.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $172.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $172.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $1,989.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $172.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $1,253.50
74631 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640, 1663, 1814, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1 $3,177.19
74630 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8198, 8272, 8371, 8375 $9,980.02
74630 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8198, 8272, 8371, 8375 $960.25
74630 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8198, 8272, 8371, 8375 $6,395.51
74630 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8198, 8272, 8371, 8375 $2,603.60
74630 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8198, 8272, 8371, 8375 $1,002.85
74630 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8198, 8272, 8371, 8375 $6,463.00
74629 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 25967, 26222, 26265, 26275, 26276 $1,063.75
74629 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 25967, 26222, 26265, 26275, 26276 $4,577.00
74629 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 25967, 26222, 26265, 26275, 26276 $1,803.20
74629 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 25967, 26222, 26265, 26275, 26276 $1,784.80
74629 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 25967, 26222, 26265, 26275, 26276 $839.50
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $2,749.06
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $1,529.50
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $345.48
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $92.00
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $184.43
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $740.24
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $0.01
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $1,518.00
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $920.00
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $3,147.02
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $636.94
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $745.77
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $74.75
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $1,491.55
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $322.00
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $695.41
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $3,042.34
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $2,983.10
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $471.50
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $276.14
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $206.08
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $5,099.95
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $115.00
74628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2395, 2402, 2444, 2448, 2449, 2450, 2452, 2455, 2459, 2460, 2462, 2468, 2471, 2469, 2470, 2472, 2475, 2476, 2479, $4,272.25
74627 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3360, 3350, 3365 $3,220.00
74627 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3360, 3350, 3365 $9,200.00
74627 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3360, 3350, 3365 $4,025.00
74626 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 759, 747 $9,752.00
74626 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 759, 747 $10,847.64
74625 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 $1,991.80
74625 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 $1,550.20
74625 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 $1,633.00
74625 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 $713.00
74625 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 $764.75
74625 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 $813.05
74625 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 $986.70
74625 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 $2,714.00
74625 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 $931.50
74625 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2167, 2170, 2175, 2176, 2206, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 $1,550.20
74624 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 $149.50
74624 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 $149.50
74624 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 $3,280.69
74624 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 $379.50
74624 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 $2,126.49
74624 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 $3,476.19
74624 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 $437.00
74624 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 $3,085.48
74624 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 $149.50
74624 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 $977.50
74624 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 $4,712.01
74624 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1478, 1562, 1577, 1661, 1739, 1865, 1866, 1867, 1870, 1873, 1874, 1875 $3,283.25
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $2,223.80
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $414.00
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $1,148.05
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $452.80
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $684.81
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $1,015.62
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $92.00
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $2,408.10
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $322.00
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $827.68
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $1,506.92
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $5,781.05
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $563.50
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $207.51
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $1,840.00
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $1,295.18
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $4,601.02
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $745.78
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $74.74
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $73.15
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $124.74
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $92.00
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $2,212.30
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $460.00
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $284.19
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $1,491.55
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $149.50
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $2,461.00
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $897.00
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $320.83
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $3,652.40
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $790.74
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $4,663.50
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $138.00
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $745.73
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $74.75
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $1,426.00
74623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2168, 2165, 2335, 2407, 2420, 2424, 2428, 2429, 2430, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, $1,332.85
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $159.95
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $794.68
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $1,077.71
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $79.97
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $702.21
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $159.95
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $1,589.36
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $433.89
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $800.15
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $79.97
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $2,828.54
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $409.89
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $513.86
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $1,986.71
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $159.95
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $823.28
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $1,521.26
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $433.89
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $1,351.46
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $249.96
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $351.10
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $79.98
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $2,155.42
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $273.94
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $3,378.66
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $513.86
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $675.72
74622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26533, 26506, 26605, 26557, 26545, 26536, 26534, 26578, 26634, 26781, 26648, 26654, 26786, 2625 $79.98
74621 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008308 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS NOS. 363086, 364944, 365356, 365586 Y; FACTURAS: 365785 $3,344.30
74620 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008307 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS NOS.444593, 444149 Y; FACTURAS: 443982 $2,771.90
74619 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008306 (1); COMPRA DE GAS LP, FACT.367231, 367437, 367638, 367824, 368074, 368266, 39219, 366017, 366228, 366430; FACTURAS: 366846, 367028 $15,295.81
74618 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008305 (1); COMPRA DE GAS LP, FACT.446023, 446101, 446154, 446307, 446481, 3086, 444949 Y; FACTURAS: 445104 $6,497.81
74617 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008304 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 72616 $5,133.60
74616 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008303 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 72977 $3,546.60
74615 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22008301 (1); COMPRA DE HOJAS T/CARTA CLASS BOND AZUL PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 21300 $13,859.80
74614 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROVEEDORA DE MATERIAL QUIRURGICO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIAL QUIRURGICO, S.A. DE C.V..- CR 22008300 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: Z 6239 $379.50
74613 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 22008299 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y FAX, PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 1026 $3,932.91
74612 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 22008298 (1); COMPRA DE INSECTICIDAS Y FURADAN PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1405 $88,992.00
74611 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. PANTEONES PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008297 (1); COMPRA DE 10 CUBETAS DE 19 LTS. DE PINTURA ALBERCA COLOR AZUL, PANTEON MEZQUITAN.; FACTURAS: 16576 $9,200.00
74610 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008287 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 1900 $1,589.88
74609 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008286 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 1902 $3,298.78
74608 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22008284 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS MPALES; FACTURAS: 89830 $419.75
74606 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008281 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 44770 / 45040 $67,385.63
74606 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008281 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 44770 / 45040 $15,001.52
74606 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008281 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 44770 / 45040 $9,796.62
74606 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008281 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 44770 / 45040 $713.00
74605 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008278 (1); COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.831.; FACTURAS: GD 94968 $42,607.50
74604 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008277 (1); SUMINISTRO DE 290 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 546803, 545326 $620.98
74604 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008277 (1); SUMINISTRO DE 290 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 546803, 545326 $787.92
74603 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008274 (1); SUMINISTRO DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 545921 $708.19
74602 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22008266 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 1ER PISO; FACTURAS: 5814 $67,011.65
74601 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL META 4 MEXICO, S.A. DE C.V. META 4 MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008263 (1); SEGUNDO PAGO P/LOS SERVICIOS PROFESIONALES P/LA MIGRACION D/ SIST.META 4 A PEOPLENET 7 NO.ORDEN 8864; FACTURAS: 6111 $271,761.53
74600 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL META 4 MEXICO, S.A. DE C.V. META 4 MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008262 (1); PRIMER PAGO P/LOS SERVICIOS PROFESIONALES P/LA MIGRACION D/SIST. META 4 A PEOPLENET 7 NO.COMPRA 8864; FACTURAS: 6110 $271,761.53
74599 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 22008259 (1); COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DE LOS MESES DE ENE. A MAYO 2008; FACTURAS: FOLIO $2,461,835.80
74598 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22008254 (1); COMPRA DE 15 BOTES DE AJAX POLVO AZUL.; FACTURAS: 27490 $120.75
74597 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22008253 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: 63594 $3,828.12
74596 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22008251 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 63555 $25,012.10
74595 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 147558 $499.10
74595 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 147558 $3,372.49
74595 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 147558 $13,062.31
74594 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 147304 $249.55
74594 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 147304 $3,137.30
74594 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 147304 $17,171.74
74593 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 22008220 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO NEGRO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 54814 $6,796.50
74592 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22008219 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 27407 $632.50
74591 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22008218 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 27188 $327.75
74590 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22008217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 27184 $4,191.75
74589 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22008216 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 27183 $2,340.48
74588 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22008215 (1); COMPRA DE FOCOS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 27182 $414.00
74587 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22008213 (1); COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA PARA GALERIAS DE ARTE MODERNO.; FACTURAS: 89700 $671.60
74586 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22008212 (1); COMPRA DE TOALLAS INTERDOBLADAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 89697 $1,656.00
74585 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION OPERADORA DE ROPA, S.A. OPERADORA DE ROPA, S.A..- CR 22008211 (1); COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS DE MEZCLILLA PARA BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 3051 / 3052 $25,483.77
74584 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79233 / 79276 $556.14
74584 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79233 / 79276 $2,573.93
74584 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79233 / 79276 $89,197.02
74584 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79233 / 79276 $357.60
74583 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008207 (1); COMPRA DE 15 TRAPEADORES PARA TEATRO TORRES BODET.; FACTURAS: 349 $289.80
74582 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008204 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 36483, 36484, 36485, 36537, 36538, 36549 Y; FACTURAS: 36555 $80,602.96
74582 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008204 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 36483, 36484, 36485, 36537, 36538, 36549 Y; FACTURAS: 36555 $534.78
74582 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008204 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 36483, 36484, 36485, 36537, 36538, 36549 Y; FACTURAS: 36555 $47,662.57
74581 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS. 51084, 51086, 51090, 51091 Y; FACTURAS: 51098 $26,045.89
74581 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS. 51084, 51086, 51090, 51091 Y; FACTURAS: 51098 $20,869.51
74581 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS. 51084, 51086, 51090, 51091 Y; FACTURAS: 51098 $14,923.09
74580 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008202 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52512 / 52530 $392.15
74580 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008202 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52512 / 52530 $1,711.20
74580 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008202 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52512 / 52530 $9,269.00
74579 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22008201 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 18692 $217,087.80
74578 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 22008199 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26336 $5,692.50
74577 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 22008198 (1); COMPRA E INSTALACION DE TORRETA NVA. PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 25814 $8,625.00
74576 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008189 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 1909 $112.13
74575 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008188 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 1882 $46.00
74574 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008187 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. REL. INT. Y CIUD. HERMANAS.; FACTURAS: 1905 $783.15
74573 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008186 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1903 $828.00
74572 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008185 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 1896 $179.40
74571 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008184 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 1886 $335.80
74570 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008183 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 1899 $302.45
74569 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008181 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 1894 $521.18
74568 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008179 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SINDICATURA.; FACTURAS: 1901 $86.25
74567 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008178 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO DE LA CIUDAD.; FACTURAS: 1904 $1,306.40
74566 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 22008175 (1); CERTIFICADOS, POSTALES, CATALOGOS, VOLANTES Y TRIPTICOS, CAMPAÑA D/GOBIERNO MPAL. DE GDL., CD. VERDE; FACTURAS: 2387 $9,671.50
74565 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22008171 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR DE SPOT PARA RADIO DE TEMPORAL DE LLUVIAS 2008; FACTURAS: 8084 $1,888.88
74564 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008170 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 39715 $1,140.80
74564 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008170 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 39715 $1,818.21
74564 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008170 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 39715 $16,157.40
74563 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22008169 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR DE SPOT PARA RADIO DE LA PLAZA GUADAJALAJRA POR DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 8065 $1,888.88
74562 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008159 (1); BOLETO D/AVION P/J.ANTONIO CABELLO,ENRIQUE RUBIO P/ASISTIR REUNION C/PERSONAL D/LA SECRT.D/EDUCACION; FACTURAS: 48948, 008137, 008138 $2,745.11
74562 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008159 (1); BOLETO D/AVION P/J.ANTONIO CABELLO,ENRIQUE RUBIO P/ASISTIR REUNION C/PERSONAL D/LA SECRT.D/EDUCACION; FACTURAS: 48948, 008137, 008138 $2,745.11
74562 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008159 (1); BOLETO D/AVION P/J.ANTONIO CABELLO,ENRIQUE RUBIO P/ASISTIR REUNION C/PERSONAL D/LA SECRT.D/EDUCACION; FACTURAS: 48948, 008137, 008138 $345.00
74560 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008155 (1); BOLETO D/AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR, REUNION CONVOCADA P/EL SECRT.EJECT.D/SIST.NAC.D/SEG.PUB; FACTURAS: 34211, 0044641 $115.00
74560 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008155 (1); BOLETO D/AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR, REUNION CONVOCADA P/EL SECRT.EJECT.D/SIST.NAC.D/SEG.PUB; FACTURAS: 34211, 0044641 $2,505.85
74559 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008154 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO P/ASISTIR, REUNION CONVOCADA P/EL SECRET.EJECT.D/SIST.NAC.D/SEG.PUB.; FACTURAS: 34184, 139 5686599671 $115.00
74559 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008154 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO P/ASISTIR, REUNION CONVOCADA P/EL SECRET.EJECT.D/SIST.NAC.D/SEG.PUB.; FACTURAS: 34184, 139 5686599671 $2,505.85
74558 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008153 (1); BOLETO DE AVION P/MARTIN GOMEZ PLASCENCIA P/ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REG. D/EJECICIO 2008; FACTURAS: 50332, MCLVGH $172.50
74558 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008153 (1); BOLETO DE AVION P/MARTIN GOMEZ PLASCENCIA P/ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REG. D/EJECICIO 2008; FACTURAS: 50332, MCLVGH $2,194.18
74557 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008150 (1); BOLETO DE AVION P/MARIA INES DE LA CRUZ CAMARENA P/ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REG.D/EJERCICIO 2008; FACTURAS: 50255, E1324769202218, T774KZ $2,085.41
74557 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008150 (1); BOLETO DE AVION P/MARIA INES DE LA CRUZ CAMARENA P/ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REG.D/EJERCICIO 2008; FACTURAS: 50255, E1324769202218, T774KZ $1,031.07
74557 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008150 (1); BOLETO DE AVION P/MARIA INES DE LA CRUZ CAMARENA P/ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REG.D/EJERCICIO 2008; FACTURAS: 50255, E1324769202218, T774KZ $172.50
74556 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22008146 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 14932 $10,091.25
74555 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22008145 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 14888 $2,688.70
74554 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22008144 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50210 $934.03
74554 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22008144 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50210 $1,354.70
74554 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22008144 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50210 $3,635.45
74554 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22008144 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50210 $178.80
74553 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22008143 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 49787 $1,782.50
74553 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22008143 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 49787 $2,673.75
74553 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22008143 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 49787 $3,193.39
74552 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22008141 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: G 59918 $5,693.65
74551 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008136 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN P/ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 34613, 139 5686891096 $2,789.87
74551 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008136 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN P/ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 34613, 139 5686891096 $115.00
74550 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008135 (1); BOLETO D/AVION P/ALONSO BARRON P/ASISTIR, REUNION C/EL DIR. D/LA UND.D/COORD.D/ENTIDADES FEDERATIVAS; FACTURAS: 34603, 139 5686891074 $115.00
74550 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008135 (1); BOLETO D/AVION P/ALONSO BARRON P/ASISTIR, REUNION C/EL DIR. D/LA UND.D/COORD.D/ENTIDADES FEDERATIVAS; FACTURAS: 34603, 139 5686891074 $3,090.02
74549 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008133 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A UNA REUNION EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 34611, 139 5686891094 $115.00
74549 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008133 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A UNA REUNION EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 34611, 139 5686891094 $1,571.57
74548 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008132 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISITIR A UNA REUNION EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 35331, 139 4769071339 $115.00
74548 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008132 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISITIR A UNA REUNION EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 35331, 139 4769071339 $3,076.00
74547 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008131 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS SALINAS P/ASISTIR A UNA REUNION A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 40409, 132 4769490968 $115.00
74547 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008131 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS SALINAS P/ASISTIR A UNA REUNION A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 40409, 132 4769490968 $5,041.29
74546 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22008130 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO. 50; FACTURAS: 1513 $9,453.00
74545 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008129 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 83764 $194,798.35
74544 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008127 (1); BOLETO DE AVION P/GUILLERMO RUIZ D/TERESA QUIEN CONTINUARA OTORGANDO ASESORIA RESPECTO A/LA CICLOVIA; FACTURAS: 43438, 139 4769500629 $3,902.79
74544 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008127 (1); BOLETO DE AVION P/GUILLERMO RUIZ D/TERESA QUIEN CONTINUARA OTORGANDO ASESORIA RESPECTO A/LA CICLOVIA; FACTURAS: 43438, 139 4769500629 $115.00
74543 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 22008126 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 392 $683.56
74542 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008124 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 44732 $33,974.45
74542 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008124 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 44732 $3,458.05
74542 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008124 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 44732 $3,529.35
74542 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008124 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 44732 $213.90
74541 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 22008123 (1); COMPRA DE EXTINTORES PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 13869 $15,283.50
74540 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22008122 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 27951 $123.60
74539 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22008121 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1B202638 $2,945.27
74538 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008120 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 102777, 102890, 103017 Y; FACTURAS: 103018 $2,623.84
74538 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008120 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 102777, 102890, 103017 Y; FACTURAS: 103018 $13,504.22
74538 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008120 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 102777, 102890, 103017 Y; FACTURAS: 103018 $41,247.05
74538 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008120 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 102777, 102890, 103017 Y; FACTURAS: 103018 $2,018.90
74537 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 22008118 (1); COMPRA DE SERVILLETAS PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 160543 $144.44
74536 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008116 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52498 $2,459.85
74536 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008116 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52498 $5,311.85
74535 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008115 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 51055 $14,794.75
74535 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008115 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 51055 $10,709.26
74535 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008115 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 51055 $8,805.55
74535 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008115 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 51055 $89.40
74534 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008046 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE UND. ADMVA. REFORMA POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 10167 $1,938.00
74533 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22008045 (1); COMPRA DE UNA TRITURADORA Y UN RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS; FACTURAS: 241272, 7082 $9,775.00
74533 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22008045 (1); COMPRA DE UNA TRITURADORA Y UN RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS; FACTURAS: 241272, 7082 $1,899.00
74532 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008044 (1); SERVICIO DE PENSION A UNIDADES OFICIALES EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR JUN. 2008; FACTURAS: 10231 $10,230.00
74531 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22008043 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18873 $40,296.00
74530 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL DISCEN, S.A. DE C.V. DISCEN, S.A. DE C.V..- CR 22008042 (1); COMPRA DE HOJAS BOND PARA ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIVERSAS AREAS; FACTURAS: 123415 $3,799.60
74529 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL.- CR 22007958 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, ORDEN NO.118 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 392 $8,211.16
74528 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007955 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 256335 $2,159.70
74527 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007954 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 257537 $287.50
74526 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007952 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 257682 $15,237.50
74525 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007951 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA MUSEO DE LA CIUDAD.; FACTURAS: 257535 $719.90
74524 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007950 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13593,13595,13596,13659,13657,13660,13661,13714,13715,13716,13717 Y; FACTURAS: 13718 $259,952.67
74524 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007950 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13593,13595,13596,13659,13657,13660,13661,13714,13715,13716,13717 Y; FACTURAS: 13718 $12,185.17
74524 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007950 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13593,13595,13596,13659,13657,13660,13661,13714,13715,13716,13717 Y; FACTURAS: 13718 $35,742.69
74524 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007950 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13593,13595,13596,13659,13657,13660,13661,13714,13715,13716,13717 Y; FACTURAS: 13718 $570.40
74523 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22007949 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA COLOR CREMA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 32054 $1,164.84
74522 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22007948 (1); COMPRA DE CD-R 700 MB PARA SINDICATURA.; FACTURAS: 029461 $89.70
74521 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22007947 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 029435 $1,334.00
74520 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22007946 (1); COMPRA DE 2 VIDEOCAMARAS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1292313 $15,410.00
74519 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22007945 (1); COMPRA DE 4 CAMARAS DIGITAL PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 1292312 $8,809.00
74518 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RECURSOS HUMANOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22007944 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: Y 30635 $7,496.85
74517 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22007943 (1); COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: Y 30634 $1,656.00
74516 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22007942 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: Y 30435 $5,681.00
74515 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007941 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: B 88924 $2,909.96
74514 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007940 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA TEATRO TORRES BODET.; FACTURAS: B 88801 $3,325.00
74513 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22007939 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO TORRES BODET.; FACTURAS: 2870 $5,723.27
74512 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22007938 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 2864 $563.04
74511 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22007937 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 2862 $878.49
74510 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22007936 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 3107 $715.30
74509 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22007935 (1); COMPRA DE 24 RECOGEDORES DE LAMINA PARA BASURA, PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 3087 $278.76
74508 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007934 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79208 $748.65
74508 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007934 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79208 $4,677.28
74508 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007934 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79208 $90,081.60
74507 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007933 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1769.; FACTURAS: 23368 $141,105.00
74506 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 22007930 (1); ESTANCIA Y SERVICIOS D/CURSO D/SUPERACION PERSONAL (CUSUPE) 22 AL 24/ABR/08. DEPTO. D/CAPACITACION; FACTURAS: 2656 $38,927.50
74505 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22007928 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 09134 $4,256.15
74504 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 22007927 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 393 $571.32
74503 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PANTEONES ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22007925 (1); COMPRA DE 20 CAJAS DE GUANTES DESECHABLE CON 100 PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 3085 $1,380.00
74502 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22007924 (1); INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1743 $18,630.00
74501 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 22007923 (1); ESTANCIA Y SERVICIOS D/CURSO D/SUPERACION PERSONAL (CUSUPE) D/27 AL 29/05/2008, DEPTO. CAPACITACION; FACTURAS: 2657 $38,927.50
74500 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22007917 (1); COMPRA DE CABLE, DUCTOS TSR, JACK RJ-45 Y PLACA HELLERMANN MATERIAL PARA CONCECTAR DE RED MPAL.; FACTURAS: 770 $4,906.74
74498 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22007902 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 36430 / 36431 $20,163.64
74498 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22007902 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 36430 / 36431 $3,539.82
74497 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007901 (1); COMPRA DE 12 GRIFOS DE 1/4 TIPO PALANCA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18119 $702.14
74496 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007900 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 05715, 05716 Y; FACTURAS: 05717 $1,105.15
74496 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007900 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 05715, 05716 Y; FACTURAS: 05717 $3,030.30
74496 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007900 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 05715, 05716 Y; FACTURAS: 05717 $37,841.26
74496 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007900 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 05715, 05716 Y; FACTURAS: 05717 $178.80
74495 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 22007899 (1); SERVICIO DE REPARACION A PALA DE CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0812 $12,420.00
74494 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007898 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 5091 $179.40
74493 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007897 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 5081 $330.05
74492 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007896 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 5069 $965.44
74491 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007895 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 5067 / 5068 $6,343.98
74490 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007894 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 5071 $4,092.63
74489 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007893 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 5082 $22,402.00
74488 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007892 (1); COMPRA DE 5 ACETATOS TAMAÑO CARTA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 5064 $291.53
74487 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007891 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 5021 $4,323.23
74486 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22007874 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION MUSICAL DEL GPO. SABOR DE ANTAÑO EN LA CENA DEL 16 DE MAYO 2008; FACTURAS: 331 $4,025.00
74485 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 22007826 (1); COMPRA DE VINO TINTO PARA LAS CENAS DEL 16 Y 22 DE MAYO EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 142034 $24,212.16
74484 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007824 (1); COMPRA DE TIRO BLANCO SILUETAS CONCENTRICAS Y FIGURA HUMANA; FACTURAS: 29990 $10,500.01
74483 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007821 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS Y TACTICAS D/INTERVENCION POLICIAL; FACTURAS: 7444, 211631, 363977, 356723, 292630, 790319, 281777, FOLIO, FOLIO $73.00
74483 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007821 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS Y TACTICAS D/INTERVENCION POLICIAL; FACTURAS: 7444, 211631, 363977, 356723, 292630, 790319, 281777, FOLIO, FOLIO $630.07
74483 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007821 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS Y TACTICAS D/INTERVENCION POLICIAL; FACTURAS: 7444, 211631, 363977, 356723, 292630, 790319, 281777, FOLIO, FOLIO $51.00
74483 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007821 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS Y TACTICAS D/INTERVENCION POLICIAL; FACTURAS: 7444, 211631, 363977, 356723, 292630, 790319, 281777, FOLIO, FOLIO $37.00
74483 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007821 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS Y TACTICAS D/INTERVENCION POLICIAL; FACTURAS: 7444, 211631, 363977, 356723, 292630, 790319, 281777, FOLIO, FOLIO $51.00
74483 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007821 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS Y TACTICAS D/INTERVENCION POLICIAL; FACTURAS: 7444, 211631, 363977, 356723, 292630, 790319, 281777, FOLIO, FOLIO $37.00
74483 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007821 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS Y TACTICAS D/INTERVENCION POLICIAL; FACTURAS: 7444, 211631, 363977, 356723, 292630, 790319, 281777, FOLIO, FOLIO $73.00
74483 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007821 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS Y TACTICAS D/INTERVENCION POLICIAL; FACTURAS: 7444, 211631, 363977, 356723, 292630, 790319, 281777, FOLIO, FOLIO $98.00
74483 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007821 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS Y TACTICAS D/INTERVENCION POLICIAL; FACTURAS: 7444, 211631, 363977, 356723, 292630, 790319, 281777, FOLIO, FOLIO $98.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $37.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $98.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $200.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $73.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $73.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $73.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $73.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $100.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $51.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $37.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $100.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $500.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $51.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $98.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $98.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $37.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $51.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $98.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $51.00
74482 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007820 (1); GASTOS D/VARIOS ELEMENTOS JA MORELIA,MICH. AL CURSO D/GRUPOS TACTICOS D/INTERVENCION POLICIAL SWAT; FACTURAS: 235176, 69407, 08757, 31188, 209521, 317152, FOLIO, 559397, 890796, FOLIO, 332121, 366917, 224809, $37.00
74481 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007813 (1); VIATICOS D/CARLOS MERCADO, A MEXICO P/ASISTIRA A CAMARA DE DIPUTADOS Y A MORELIA, MICH. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 64340, 28432, 11369, 22414, 25030 $1,132.00
74481 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007813 (1); VIATICOS D/CARLOS MERCADO, A MEXICO P/ASISTIRA A CAMARA DE DIPUTADOS Y A MORELIA, MICH. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 64340, 28432, 11369, 22414, 25030 $51.00
74481 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007813 (1); VIATICOS D/CARLOS MERCADO, A MEXICO P/ASISTIRA A CAMARA DE DIPUTADOS Y A MORELIA, MICH. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 64340, 28432, 11369, 22414, 25030 $382.00
74481 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007813 (1); VIATICOS D/CARLOS MERCADO, A MEXICO P/ASISTIRA A CAMARA DE DIPUTADOS Y A MORELIA, MICH. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 64340, 28432, 11369, 22414, 25030 $250.00
74481 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007813 (1); VIATICOS D/CARLOS MERCADO, A MEXICO P/ASISTIRA A CAMARA DE DIPUTADOS Y A MORELIA, MICH. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 64340, 28432, 11369, 22414, 25030 $2,407.14
74481 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007813 (1); VIATICOS D/CARLOS MERCADO, A MEXICO P/ASISTIRA A CAMARA DE DIPUTADOS Y A MORELIA, MICH. SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 64340, 28432, 11369, 22414, 25030 $915.00
74480 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22007803 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 14792 $4,577.00
74479 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22007786 (1); COMPRA DE ROLLOS PARA CAMARA, PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 92547 $115,000.00
74478 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22007744 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 35346 $3,273.59
74477 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3402 FLETES Y ACARREO DIR. RASTRO APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007727 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE DIARIA AL RASTRO MPAL. MES ABRIL ORDEN NO.817.; FACTURAS: 5827 $103,500.00
74476 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007715 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: B 89067 $14,309.97
74475 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 22007685 (1); COMPRA DE GUANTES Y JERINGAS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 30272 $573.85
74474 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007578 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOMBEROS; FACTURAS: 22366 $1,013.76
74473 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22007577 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 63300 $1,028.73
74472 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 22007533 (1); COMPRA DE 24000 TIRO ROSA CALIBRE 22 PARA PISTOLA DE SACRIFICIO, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 14133 $48,300.00
74471 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V..- CR 22007485 (1); COMPRA DE ANTISEPTICO Y GERMICIDA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 3628 $4,075.60
74470 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 22007474 (1); COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 576553 $3,086.60
74469 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22007471 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 62959 $1,922.62
74468 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007464 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 71977 $4,807.00
74467 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007463 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 71194 $11,143.50
74466 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 22007450 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1770; FACTURAS: 273746 $73,140.00
74465 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 22007448 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1770.; FACTURAS: 272955 $41,356.88
74464 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007417 (1); COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.831.; FACTURAS: GD 93957 $42,607.50
74463 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22007404 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 10734 $11,839.37
74462 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22007403 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 14476 $4,887.50
74461 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 22007397 (1); COMPRA DE CATALIZADOR UNIVERSAL PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 54656 $15,170.80
74460 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 22007371 (1); COMPRA DE 150 METROS DE FRANELA ROJA EN ROLLO PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 43079 $998.78
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $1,127.00
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $1,761.80
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $3,865.84
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $208.00
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $130.00
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $104.00
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $538.37
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $143.00
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $9,644.24
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $977.50
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $977.50
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $65.00
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $250.18
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $398.02
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $4,600.00
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $429.00
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $104.00
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $4,485.00
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $330.00
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $977.50
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $439.99
74459 Detalle Factura de click aquí 19/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010021 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, COMPRA DE HOJAS BLANCAS, AGUA DE CONSUMO,; FACTURAS: 5392, 2466, 2470, 2491, 5484, 83338, 004, 7170, 77805, 84210, 3210, 84899, 18546, 85209, 85484, 7219, 49 $195.00
177324 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO COMUNICACION SOCIAL JALOMA AGUILAR YARA ELENA JALOMA AGUILAR YARA ELENA.- CR 22007859 (1); COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PORTATIL PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 7054 $8,523.80
177323 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22007856 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 28084 $3,450.00
177322 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22007855 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 28511 $5,246.30
177321 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22007622 (1); COMPRA DE LUBRE VINIL DE 500 ML.PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 28083 $713.00
177320 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRICAL SUPPORT, S.A. DE C.V. ELECTRICAL SUPPORT, S.A. DE C.V..- CR 22007399 (1); COMPRA DE CONTACTOR DE ALUM. Y INTERRUPTOR PARA ALUB. PUBLICO; FACTURAS: 728 $100,843.50
177319 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007360 (1); COMPRA DE 20 PARES DE GUANTES DE RAPPEL PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 3677 $8,280.00
177317 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL LUGAR DE MUSICA, S.A. DE C.V. LUGAR DE MUSICA, S.A. DE C.V..- CR 22008325 (1); RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREGA DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROG. ADULTO MAYOR 2008; FACTURAS: 5377 $10,500.00
177316 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008270 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 58410, 58472, 58954 Y; FACTURAS: 58957 $37,097.39
177316 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008270 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 58410, 58472, 58954 Y; FACTURAS: 58957 $5,361.76
177316 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008270 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 58410, 58472, 58954 Y; FACTURAS: 58957 $89,919.84
177315 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OLIVARES GUZMAN ARMANDO OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 22008264 (1); ASESORIA LEGAL EN COOPERACION CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO/08; FACTURAS: 0004 $12,075.00
177314 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ACERO SANDOVAL MIGUEL ANGEL ACERO SANDOVAL MIGUEL ANGEL.- CR 22008252 (1); ASESORIA LEGAL EN COOPERACION CON LA SINDICATURA, DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0003 $12,075.00
177313 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 22008210 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PECERAS DEL MUSEO DEL NIÑO, ORDEN NO.1648, SERV. DEL MES DE MAYO 2008.; FACTURAS: 0011 $5,060.00
177312 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 22008206 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 0815 $234.88
177311 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 22008205 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 0781 $177.68
177310 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO.- CR 22008200 (1); SERVICIO PROFESIONAL PARA REVISION Y ANALISIS DE EXP. SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN NO.220.; FACTURAS: 0005 $10,000.00
177309 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008197 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES 2 PZAS. AMARRILLO PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 3718 $5,047.35
177308 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22008196 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 91548 $625.60
177307 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22008195 (1); COMPRA DE 3 DICCIONARIOS Y 5 PLANOS GUIA-ROJI, PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 91496 $848.08
177306 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22008194 (1); COMPRA DE 6 BOTES DE BASURA CHICO PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 91495 $146.63
177305 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22008193 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 91494 $1,113.62
177304 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22008192 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 91257 $87.00
177303 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES IBARRA ENRIQUEZ CARLOS IBARRA ENRIQUEZ CARLOS.- CR 22008190 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL PARA TODAS LAS BIBLIOTECAS Y JAMIE TORRES BODET; FACTURAS: 10264 $11,077.94
177302 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CAMPOS ANA ISABEL CONTRERAS CAMPOS ANA ISABEL.- CR 22007840 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,497.22
177301 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PROMOCION SOCIAL PELAYO JONES JORGE CARLOS PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 22007830 (1); SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS 10 ESTANCIAS Y LA COORDINACION; FACTURAS: 6197 $3,680.00
177300 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUZMAN GARCIA VALENTE GUZMAN GARCIA VALENTE.- CR 22007827 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 428/08 OFICIO 703/08; FACTURAS: RECIBO $508.00
177299 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 22007825 (1); TOLDO EN RENTA CON INSTALACION Y DESMONTE EVENTO DEL 16 DE MAYO 2008; FACTURAS: 5737 $14,375.00
177298 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22007795 (1); REINTEGRO DEL GASTO DEL PDTE. MPAL. A LA CD. DE MEXICO, D.F.; FACTURAS: CHK 7226 $135.00
177297 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FERNANDEZ PONCE ALFREDO FERNANDEZ PONCE ALFREDO.- CR 22007752 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL IMPUESTO PREDIAL 2007, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $991.00
177296 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300016 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 45092, 35117, 35182, 35536, 35028, 35030, 35047 $43.00
177296 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300016 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 45092, 35117, 35182, 35536, 35028, 35030, 35047 $16.00
177296 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300016 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 45092, 35117, 35182, 35536, 35028, 35030, 35047 $48.00
177296 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300016 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 45092, 35117, 35182, 35536, 35028, 35030, 35047 $68.00
177296 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300016 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 45092, 35117, 35182, 35536, 35028, 35030, 35047 $68.00
177296 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300016 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 45092, 35117, 35182, 35536, 35028, 35030, 35047 $43.00
177296 Detalle Factura de click aquí 18/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300016 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 45092, 35117, 35182, 35536, 35028, 35030, 35047 $68.00
177295 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22007883 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 58073, 57793 Y; FACTURAS: 58281 $59,820.70
177295 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22007883 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 58073, 57793 Y; FACTURAS: 58281 $4,178.45
177295 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22007883 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 58073, 57793 Y; FACTURAS: 58281 $100,085.68
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $169.00
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $138.00
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $344.29
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $80.00
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $69.00
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $472.65
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $34.50
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $293.25
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $472.65
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $175.96
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $90.00
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $484.24
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $69.00
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $69.00
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $69.00
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $69.00
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $138.00
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $138.00
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $195.00
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $1,035.00
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $69.00
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $747.50
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $252.34
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $517.50
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $69.00
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $126.50
177294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 27807, 5199, 2416, 2420, 3741, 5206, 3750, 2470, 28629, 5216, 2511, 5218, 5220, 2535, 15365, 255 $690.00
177293 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 22008321 (1); USO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MPAL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 23062860-AB $2,228.19
177292 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V. REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V..- CR 22008148 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0795 $4,911.65
177291 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIOS ESQUIVEL LEONARDO RIOS ESQUIVEL LEONARDO.- CR 22008140 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 335 $4,675.00
177290 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIOS FERNANDEZ DANIEL RIOS FERNANDEZ DANIEL.- CR 22008139 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 054 $4,675.00
177289 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL VEGA PONCE JOSE GILBERTO VEGA PONCE JOSE GILBERTO.- CR 22008138 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA E INSERCION DE PUBLICIDAD, ORDEN 348 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, FACT.17263 Y; FACTURAS: 17264 / 17265 $35,201.50
177288 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PODER CREATIVO NACIONAL, S.A. DE C.V. PODER CREATIVO NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22008137 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANTALLAS ELECTRONICAS DE SPOT, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 1091 $103,500.00
177287 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 22007932 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 027 $4,675.00
177286 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 22007931 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO, PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 808 $82,110.00
177285 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS GARCIA VELAZQUEZ ROSA GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 22007889 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0227 $4,675.00
177284 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ROBERTO RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 22007887 (1); COMPRA DE 12 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0203 $5,100.00
177283 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ADRIAN RIVERA RIOS ADRIAN.- CR 22007885 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 111 $4,675.00
177282 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 22007873 (1); SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENTES BIENES DEL AREA DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA TESORERIA MPAL; FACTURAS: 0018 $11,200.00
177281 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 06 CONTRERAS MONROY JUAN JOSE CONTRERAS MONROY JUAN JOSE.- CR 22007870 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0019, 0021 $4,600.00
177281 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 06 CONTRERAS MONROY JUAN JOSE CONTRERAS MONROY JUAN JOSE.- CR 22007870 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0019, 0021 $4,600.00
177280 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MONTES RODRIGUEZ ALFONSO MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 22007709 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,497.22
177279 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ FLORES MARIA GUADALUPE GUTIERREZ FLORES MARIA GUADALUPE.- CR 22007706 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,497.22
177278 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS QUEVEDO IVON ALEJANDRO QUEVEDO IVON ALEJANDRO.- CR 22007705 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,497.22
177277 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PAREDES SANCHEZ SANDRA ILENA PAREDES SANCHEZ SANDRA ILENA.- CR 22007704 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,497.22
177276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA LARA ABIGAIL SILVA LARA ABIGAIL.- CR 22007703 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,497.22
177275 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ASTORGA CERVANTES RITA SARELA ASTORGA CERVANTES RITA SARELA.- CR 22007702 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,497.22
177274 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA TREJO MARISELA SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 22007701 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,497.22
177273 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 22007700 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,497.22
177272 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ GUTIERREZ PATRICIA VAZQUEZ GUTIERREZ PATRICIA.- CR 22007699 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,497.22
177271 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE ORTEGA ILCE ERIKA DE LA TORRE ORTEGA ILCE ERIKA.- CR 22007698 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,497.22
177270 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS.- CR 22007697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,497.22
177269 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ GARCIA ANDREA LILIANA GOMEZ GARCIA ANDREA LILIANA.- CR 22007696 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,497.22
177268 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MORAN ROSA GUADALUPE RAMIREZ MORAN ROSA GUADALUPE.- CR 22007694 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,497.22
177267 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA LOPEZ PATRICIA MEDINA LOPEZ PATRICIA.- CR 22007693 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINA DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,497.22
177266 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VEGA MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ VEGA MARIA DEL SOCORRO.- CR 22007691 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,497.22
177265 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS URIBE CASTAÑEDA RAMON URIBE CASTAÑEDA RAMON.- CR 22007690 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,497.22
177264 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ CATON CLAUDIA AZUCENA CRUZ CATON CLAUDIA AZUCENA.- CR 22007689 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,455.60
177263 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA.- CR 22007688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,725.00
177263 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA.- CR 22007688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $735.00
177263 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA.- CR 22007688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $60.00
177263 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA.- CR 22007688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $60.00
177263 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA.- CR 22007688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $690.00
177263 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA VALENCIA CASILLAS BLANCA ESTELA.- CR 22007688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $171.12
177262 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VELEZ TABARES ENRIQUE VELEZ TABARES ENRIQUE.- CR 22007687 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $5,438.12
177261 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DIAZ SAUL SANCHEZ DIAZ SAUL.- CR 22007686 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DISTITUCION CON FECHA 9 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,713.86
177261 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DIAZ SAUL SANCHEZ DIAZ SAUL.- CR 22007686 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DISTITUCION CON FECHA 9 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $230.40
177261 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DIAZ SAUL SANCHEZ DIAZ SAUL.- CR 22007686 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DISTITUCION CON FECHA 9 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $643.20
177261 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DIAZ SAUL SANCHEZ DIAZ SAUL.- CR 22007686 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DISTITUCION CON FECHA 9 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $78.66
177261 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DIAZ SAUL SANCHEZ DIAZ SAUL.- CR 22007686 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DISTITUCION CON FECHA 9 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $69.33
177261 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DIAZ SAUL SANCHEZ DIAZ SAUL.- CR 22007686 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DISTITUCION CON FECHA 9 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,463.70
177260 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 22007616 (1); RENTA DE TOLDO DEL 22 DE MAYO 2008 PARA CENA CON EMBAJADORES; FACTURAS: 5743 $14,375.00
177257 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 22008182 (1); MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL SITE DE TELEFONIA DE TESORERIA; FACTURAS: 379 $3,795.00
177256 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22008265 (1); SALDO PENDIENTE POR DISPOSICION FINAL DE 43,982.15 TONS. DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN VERTEDERO MATA; FACTURAS: 05720 $7,341,677.94
177255 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 $102.00
177255 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 $423.50
177255 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 $102.00
177255 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 $37.00
177255 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 $86.00
177255 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 $29.00
177255 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 $531.00
177255 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 $86.00
177255 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 $29.00
177255 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22007811 (1); GASTOS DEL VIAJE AGUASCALIENTES P/REUNION CON EL INEGI Y BANOBRAS P/MODERNIZACION D/CATASTRO; FACTURAS: 85208, 13581, 906255, 394941, 573313, 306596, 293713, 1574230, 485355, 715595 $37.00
177254 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS SAGUN GARCIA ARCELIA MARIA DEL ROSARIO SAGUN GARCIA ARCELIA MARIA DEL ROSARIO.- CR 22007808 (1); SERVICIO DE BANQUETE EN LAS INSTALACIONES DE CANIRAC DEL 28 DE MAYO 2008; FACTURAS: 520 $4,200.00
177253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 08 RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22005396 (1); HONORARIOS POR SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER, 2DA QUINCENA DE MARZO Y 1RA DE ABRIL/2008; FACTURAS: 006, 007, 008 $10,000.00
177253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 08 RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22005396 (1); HONORARIOS POR SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER, 2DA QUINCENA DE MARZO Y 1RA DE ABRIL/2008; FACTURAS: 006, 007, 008 $10,000.00
177253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 08 RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22005396 (1); HONORARIOS POR SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER, 2DA QUINCENA DE MARZO Y 1RA DE ABRIL/2008; FACTURAS: 006, 007, 008 $10,000.00
177252 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE DE MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 178506, 18923, 6346, 287207, 1204, 0050 $354.20
177252 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE DE MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 178506, 18923, 6346, 287207, 1204, 0050 $291.45
177252 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE DE MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 178506, 18923, 6346, 287207, 1204, 0050 $966.00
177252 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE DE MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 178506, 18923, 6346, 287207, 1204, 0050 $1,242.00
177252 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE DE MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 178506, 18923, 6346, 287207, 1204, 0050 $114.10
177252 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE DE MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 178506, 18923, 6346, 287207, 1204, 0050 $800.00
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $261.80
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $21.45
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $105.60
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $1,059.98
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $16.00
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $163.00
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $155.00
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $43.90
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $945.00
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $165.35
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $36.00
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $366.02
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $140.80
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $13.50
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $13.50
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $95.40
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $980.03
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $64.98
177251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010015 (1); ERPOSIICON DEL FONDO REVOLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ABRIL A JUNIO 2008; FACTURAS: 293093, 290028, 5523, 291245, 288579, 285925, 180704, 0694, 235333, 181636, 1548, 235289, 794, 5928, 4 $114.00
177250 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MEZA MORENO EDGAR MARIN MEZA MORENO EDGAR MARIN.- CR 22007868 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 1002 $21,643.00
177249 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELAZCO GOMEZ ZABRINA VELAZCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22007846 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1245, 1246 $2,159.70
177249 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELAZCO GOMEZ ZABRINA VELAZCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22007846 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1245, 1246 $2,159.70
177248 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ MARTINEZ JESUS LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 22007841 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0216 $4,675.00
177247 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROQUE ORGANISTA JOSE LUIS ROQUE ORGANISTA JOSE LUIS.- CR 22007833 (1); DEVOLUCIONP POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 437/08 OFICIO 572/08; FACTURAS: RECIBO $1,032.50
177246 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUZMAN GONZALEZ RODOLFO GUZMAN GONZALEZ RODOLFO.- CR 22007822 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 421/08 OFICIO 624/08; FACTURAS: RECIBO $721.92
177245 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 22007818 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 376 $4,675.00
177244 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA.- CR 22007806 (1); COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS PARA UNIDAD ADMVA. LOS COLORINES.; FACTURAS: 081 $1,146.55
177243 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS PEREZ CASTILLO UVALDO PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 22007794 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 054 $4,675.00
177242 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS HUERTA CARRILLO BERNABE HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 22007793 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 704 $4,675.00
177241 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VARELA INZUNZA LAURA GRACIELA VARELA INZUNZA LAURA GRACIELA.- CR 22007787 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 302/08 OFICIO 446/08; FACTURAS: RECIBO $3,665.87
177240 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 22007783 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 029253 $25,787.60
177239 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 22007771 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 154 $4,675.00
177238 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 22007770 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 210 $4,675.00
177237 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 22007768 (1); COMPRA DE 12 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 063 $5,100.00
177236 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 22007766 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 533 $4,675.00
177235 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 22007748 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 105 $4,675.00
177234 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. GRUPO OCCI, S.A. DE C.V..- CR 22007735 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS.; FACTURAS: D 10734 $3,381.00
177233 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. GRUPO OCCI, S.A. DE C.V..- CR 22007734 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS Y YESO.; FACTURAS: E 2930 $1,752.95
177232 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 22007710 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0116 $4,675.00
177231 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V..- CR 22007502 (1); COMPRA DE 2 LONAS PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 5430 $3,360.00
177230 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 22007496 (1); LIMPIEZA DE CANDILES MES MAYO/2008, ORDEN NO.1477 PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0647 $9,775.00
177229 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 22007495 (1); SERVICIO DE PULIDO DE PISOS DE MARMOL MES DE MAYO/2008, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.1483.; FACTURAS: 0646 $14,375.00
177228 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA GARCIA TOMAS RIVERA GARCIA TOMAS.- CR 22007424 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1054 $424.35
177227 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22007308 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 31922 $2,670.25
177226 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22007299 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 91075 $448.04
177225 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO.- CR 22006993 (1); COMPRA DE 10 BICICLETAS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 21796 $61,780.07
177224 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION INGRESOS BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V. BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22006951 (1); COMPRA DE 3 VEHICULOS NUEVOS, FACTURAS NOS. 12586, 12587 Y; FACTURAS: 12588 $276,735.02
177223 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 22006943 (1); COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.828.; FACTURAS: 48192 $15,949.63
177222 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22006759 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 90854 $197.80
177221 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22006758 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 90853 $428.15
177220 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22006757 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 90800 $1,886.00
177219 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22006756 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 90750 $307.28
177218 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 22006753 (1); COMPRA DE 100 BROCHAS DE 1" PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 35280 $598.00
177217 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VINCULACION POLITICA REDYCOM, S.A. DE C.V. REDYCOM, S.A. DE C.V..- CR 22006743 (1); COMPRA DE CARTUCHO Y TONER PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 22482 $956.80
177216 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS REDYCOM, S.A. DE C.V. REDYCOM, S.A. DE C.V..- CR 22006742 (1); COMPRA DE 2 TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 22385 $1,161.50
177215 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 22006694 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 38459 $100,855.00
177214 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V..- CR 22006684 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 147215 $88.80
177213 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22006679 (1); SANITARIO PORTATIL CON DOS SERVICIOS; FACTURAS: 2048 $17,250.00
177212 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MULTIFARMACOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MULTIFARMACOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006623 (1); COMPRA DE ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 17825 $38,640.00
74458 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0532 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.2 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1168 $273,598.32
74458 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0532 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.2 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1168 $-82,079.50
74457 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0531 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1166 $213,186.03
74457 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0531 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1166 $-63,955.81
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $88.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $678.50
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $214.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $358.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $45.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $120.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $127.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $120.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $175.95
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $490.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $152.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $296.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $109.50
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $74.75
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $74.75
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $74.75
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $49.50
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $11,189.62
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $351.60
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $57.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $99.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $74.75
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $260.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $174.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $52.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $122.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $50.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $45.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $211.60
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $58.50
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $50.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $74.75
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $100.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $74.75
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $115.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $52.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $208.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $46.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $158.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $143.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $260.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $9,775.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $92.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $10,946.85
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $455.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $74.75
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $75.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $52.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $222.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $74.75
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $144.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $169.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $124.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $50.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $74.75
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $163.50
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $7,245.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $455.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $359.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $74.75
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $130.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $455.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $179.40
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $74.75
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $327.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $88.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $459.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $300.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $100.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $149.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $172.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $455.00
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $131.10
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $89.70
74456 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: GTP3539, 174144, 0413, 4155, 3323, 154457, 051, 10272, 10283, 8072, 4561, 432381, 4550, 435873, 8109, 434120, 4571, 8256, 4588, 430682, 437489, 436 $1,472.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $650.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $253.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $598.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $715.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $754.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $780.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $840.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $658.19
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $117.99
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $19.50
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $497.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $63.25
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $70.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $2,415.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $110.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $179.98
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $673.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $26.18
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $190.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $143.75
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $100.31
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $3,330.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $650.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $598.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $702.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $702.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $299.06
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $367.90
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $150.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $571.83
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $158.53
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $148.99
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $659.93
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $782.27
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $1,751.96
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $350.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $308.74
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $351.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $153.90
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $689.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $1,495.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $676.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $76.50
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $53.65
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $1,201.52
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $573.85
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $225.30
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $1,104.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $300.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $263.90
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $715.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $690.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $77.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $3,300.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $73.71
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $1,200.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $540.00
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $199.80
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $85.89
74455 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 02 JUNIO DE 2008; FACTURAS: 115213, 6440, 702, A213, B229091, 16308, 12700, C36088, 224, A1394, 20307, 12809, 786, 3009, 3013, 36746, 6632, 1083, 4650, 662, 1 $932.36
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $130.48
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $1,671.07
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $2,100.38
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $1,255.97
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $772.20
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $124.66
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $249.98
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $2,082.46
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $2,482.50
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $1,053.57
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $911.13
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $3,651.01
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $136.85
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $1,752.51
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $923.55
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $1,689.62
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $2,189.63
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $7,305.05
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $8,406.82
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $500.50
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $571.38
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $80.76
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $4,620.34
74454 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2766, 2662, 2942, 2546, 3003, 3018, 9097, 9451, 9453, 9458, 9462, 9487, 9592, 9718, 9833, 9848, 9849, $353.63
74453 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 $1,207.50
74453 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 $916.29
74453 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 $7,300.11
74453 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 $1,548.99
74453 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 $2,127.50
74453 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 $609.50
74453 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 $2,609.13
74453 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 $8,757.91
74453 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 $1,002.76
74453 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 $5,292.82
74453 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 $1,039.43
74453 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 $2,242.50
74453 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 $3,172.97
74453 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10154, 10172, 10174, 10179, 10178, 10180, 10181, 10187, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198 $2,357.50
74452 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 $1,032.70
74452 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 $1,952.70
74452 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 $1,952.70
74452 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 $322.00
74452 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 $1,952.70
74452 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 $92.00
74452 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 $4,302.38
74452 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 $2,685.25
74452 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 $638.25
74452 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 $391.00
74452 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 $414.00
74452 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 $1,952.70
74452 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 $322.00
74452 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 $207.00
74452 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5396, 5398, 5476, 5477, 5481, 5483, 5497, 5515, 5519, 5521, 5524, 5528, 5530, 5532, 5533 $1,952.70
74451 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 $1,094.72
74451 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 $940.70
74451 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 $1,639.90
74451 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 $1,710.46
74451 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 $1,639.90
74451 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 $2,807.45
74451 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 $205.40
74451 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 $1,735.76
74451 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 $1,639.90
74451 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 $1,365.33
74451 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 $132.25
74451 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 $2,549.96
74451 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 $1,639.90
74451 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 $1,836.63
74451 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16216, 16324, 16325, 16338, 16347, 16362, 16389, 16394, 16395, 16396, 16412, 16416, 16424, 16456, 16467 $1,389.25
74450 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7967, 8061, 8056, 8055, 8054, 8053, 8050, 8049, 8037 $115.00
74450 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7967, 8061, 8056, 8055, 8054, 8053, 8050, 8049, 8037 $1,265.00
74450 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7967, 8061, 8056, 8055, 8054, 8053, 8050, 8049, 8037 $1,380.00
74450 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7967, 8061, 8056, 8055, 8054, 8053, 8050, 8049, 8037 $1,231.38
74450 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7967, 8061, 8056, 8055, 8054, 8053, 8050, 8049, 8037 $115.00
74450 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7967, 8061, 8056, 8055, 8054, 8053, 8050, 8049, 8037 $1,265.00
74450 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7967, 8061, 8056, 8055, 8054, 8053, 8050, 8049, 8037 $1,337.58
74450 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7967, 8061, 8056, 8055, 8054, 8053, 8050, 8049, 8037 $115.00
74450 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7967, 8061, 8056, 8055, 8054, 8053, 8050, 8049, 8037 $976.30
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $4,848.40
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $313.91
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $1,186.80
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $225.40
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $2,249.40
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $286.35
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $4,991.00
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $313.91
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $1,131.60
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $121.90
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $1,049.95
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $60.95
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $2,396.60
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $225.40
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $4,991.00
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $313.91
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $4,784.00
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $408.25
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $2,495.50
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $225.40
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $2,424.20
74449 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1077, 1048, 894, 895, 760, 97114, 96805, 97559, 1069, 98013, 100329 $225.40
74448 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6976, 6975, 6931, 6926, 6977, 6978, 6980, 6981, 6986 $805.00
74448 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6976, 6975, 6931, 6926, 6977, 6978, 6980, 6981, 6986 $313.51
74448 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6976, 6975, 6931, 6926, 6977, 6978, 6980, 6981, 6986 $313.51
74448 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6976, 6975, 6931, 6926, 6977, 6978, 6980, 6981, 6986 $1,074.45
74448 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6976, 6975, 6931, 6926, 6977, 6978, 6980, 6981, 6986 $1,348.69
74448 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6976, 6975, 6931, 6926, 6977, 6978, 6980, 6981, 6986 $2,233.36
74448 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6976, 6975, 6931, 6926, 6977, 6978, 6980, 6981, 6986 $313.51
74448 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6976, 6975, 6931, 6926, 6977, 6978, 6980, 6981, 6986 $313.51
74448 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6976, 6975, 6931, 6926, 6977, 6978, 6980, 6981, 6986 $682.77
74447 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220253 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0784, 0785, 0786, 0787 $5,520.00
74447 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220253 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0784, 0785, 0786, 0787 $1,725.00
74447 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220253 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0784, 0785, 0786, 0787 $2,012.50
74447 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220253 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0784, 0785, 0786, 0787 $2,415.00
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $1,322.50
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $2,047.00
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $2,317.25
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $3,486.33
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $736.00
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $6,897.42
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $575.00
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $3,418.95
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $3,463.69
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $4,093.01
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $874.00
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $1,817.00
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $1,518.00
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $3,362.88
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $5,232.50
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $6,845.70
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $1,541.00
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $2,745.73
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $1,081.00
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $7,105.85
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $1,561.08
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $1,253.50
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $2,063.07
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $3,275.51
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $1,081.00
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $172.50
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $9,850.00
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $1,000.50
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $736.00
74446 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1466, 1484, 1547, 1622, 1626, 1635, 1638, 1639, 1641, 1650, 1671, 1672, 1680, 1704, 1724, 1729, 1762, 1 $1,872.96
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $1,782.51
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $0.01
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $3,528.20
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $3,528.20
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $15.00
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $15.00
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $3,528.20
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $3,757.06
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $0.01
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $3,528.20
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $0.01
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $576.82
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $1,337.74
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $2,678.35
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $15.00
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $15.00
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $15.00
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $1,782.51
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $3,757.06
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $1,782.51
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $3,392.48
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74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $288.41
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $576.82
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74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $3,266.00
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74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $1,782.51
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $212.77
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $161.31
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74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $1,092.51
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74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $15.00
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $3,920.92
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74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $1,782.51
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74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $1,782.51
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74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $1,092.51
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $288.41
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74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $15.00
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $15.00
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74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $161.31
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $960.25
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $1,782.51
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74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $15.00
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74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $1,782.51
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74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $3,757.06
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $288.41
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $288.41
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $1,234.24
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $1,782.51
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $1,083.30
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $3,202.76
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $1,782.51
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $212.77
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $921.15
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $161.31
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $960.25
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $1,940.05
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $2,522.52
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $1,092.51
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $1,782.51
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $0.01
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $299.71
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $15.00
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $997.05
74445 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118092, 120166, 121176, 121175, 121174, 121173, 121168, 121169, 121110, 121111, 121167, 121165, 121164, 1211 $103.50
74444 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 $977.50
74444 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 $1,150.00
74444 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 $1,150.00
74444 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 $1,150.00
74444 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 $1,150.00
74444 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 $1,150.00
74444 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 $977.50
74444 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 $1,150.00
74444 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 $1,150.00
74444 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 $977.50
74444 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 $977.50
74444 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 $977.50
74444 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 $9,142.50
74444 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 753, 754, 755 $1,150.00
74443 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22007959 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN DR R, MICHEL 564; FACTURAS: 1514 $12,438.40
74442 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION TESORERIA MUNICIPAL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007920 (1); COMPRA UN PROYECTOR PARA DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 64697 $10,743.30
74441 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION TESORERIA MUNICIPAL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007918 (1); COMPRA DE UN PROYECTOR PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 64638 $10,743.30
74440 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007916 (1); COMPRA DE UN VENTILADOR DE TORRE PARA CAJA GENERAL, EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL; FACTURAS: 256714 $1,015.00
74439 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 22007915 (1); COMPRA DE UNA MEMORIA USB DE UN 1 GB PARA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 38 $90.00
74438 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007913 (1); SUMINISTRO DE 169 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 546456 $792.61
74436 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007909 (1); SUMINISTRO DE 1003 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 545325, 546379 $2,408.70
74436 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007909 (1); SUMINISTRO DE 1003 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 545325, 546379 $2,274.65
74435 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007907 (1); SUMINISTRO DE 289 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 342564 $1,355.41
74434 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007905 (1); SUMINISTRO DE 50 LTS. DE GAS LP PARA EL TALLER MUNICIPAL PATRIA; FACTURAS: 319186 $234.50
74433 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007904 (1); SUMINISTRO DE 1960 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 546373 $9,192.40
74432 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 22007890 (1); SUBSIDO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,790,999.09
74429 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 22007872 (1); ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MES DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 16283 $12,958.05
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,265.00
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,092.51
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,092.50
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,092.51
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,092.51
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,264.99
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,265.00
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,092.51
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,092.51
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $917.70
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,092.50
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,092.51
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,092.51
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,265.00
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,265.00
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,835.40
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,092.50
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,092.51
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,265.00
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,092.50
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $0.01
74428 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22007871 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPAS; FACTURAS: 4226, 4899, 4879, 4915, 5185, 115199, 118074, 118193, 119498, 120886, 120988, 121055, 121166, 115191, 118968 $1,092.51
74427 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGIDURIA 09 INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 22007867 (1); COMPRA DE 1 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS, SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 3893 $1,667.50
74426 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007866 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 89715 $372.60
74425 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007865 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 89709 $2,336.23
74424 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22007864 (1); COMPRA DE PAPEL PARA COPIADORA, DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.; FACTURAS: 09135 $851.00
74423 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22007863 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 09133 $6,382.50
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $1,357.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $1,299.50
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $3,898.50
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $2,714.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $2,714.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $2,714.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $2,714.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $5,198.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $2,714.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $2,714.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $1,357.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $2,714.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $2,714.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $2,714.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $1,357.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $1,357.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $2,714.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $2,714.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $2,714.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $2,714.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $2,714.00
74422 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22007857 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2179, 2176, 2241, 2235, 2234, 2228, 2222, 2221, 2220, 2255, 2245, 2212, 2209, 2203, 2284, 2286, 2287, 2288, 2301 $1,357.00
74421 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 22007853 (1); COMPRA DE GUANTES ANTICORTE TALLA CHICA, MEDIANA Y GRANDE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 6075 $23,000.00
74420 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS CLIMAS Y FRIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. CLIMAS Y FRIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 22007851 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE T.V.; FACTURAS: 4884 $345.00
74419 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22007849 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS DE MAYO 2008; FACTURAS: 5717 $59,375.13
74418 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 22007847 (1); COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LA SALA DE JUNTAS; FACTURAS: 4001 $667.00
74417 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 22007839 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA DE BASURA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 2768 $21,792.50
74416 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 22007838 (1); SERVICIO DE REPARACION DE CAJA COMPACTADORA DE BASURA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 2764 $10,925.00
74415 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22007832 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 433233 $295.55
74414 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 22007831 (1); REMODELACION BAÑO DAMAS AREA DE REGIDORES Y PASILLO PLANTA ALTA.; FACTURAS: 1377 $8,725.05
74413 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 22007823 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2008 FINCA UBICADA ANDADOR PEDRO LOZA 290; FACTURAS: 332 $33,631.75
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74411 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007810 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUN. 2008 A LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 146885, 146897, 146901, 146905, 146914, 146918, 146922, 146938, 146939, 146950, 146964, 146965, 146967, 146968, 146972, 146976, $330.00
74410 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 22007802 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA VEHICULO,TALLER MPAL.; FACTURAS: 0648 $15,986.04
74409 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22007801 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y RODILLOS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 01 471419 $19,137.03
74408 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007800 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 89624 $1,351.25
74407 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007799 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 89623 $372.60
74406 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007798 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 89553 $265.65
74405 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22007796 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12662 $11,126.25
74404 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22007784 (1); COMPRA DE ARNES J2P2 PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12242 $4,140.00
74403 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007782 (1); COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 18110 $42,009.27
74402 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 22007781 (1); COMPRA DE 500 KILOS DE CAL PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 8412 $546.25
74401 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 22007780 (1); COMPRA DE ARENA, GRAVA Y SILICON.; FACTURAS: 8408 $747.50
74400 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 22007779 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 8363 $20,562.00
74399 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22007777 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE PALEONTOLOGIA.; FACTURAS: 24356 $4,140.00
74398 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 22007775 (1); COMPRA DE 7 VENTILADORES PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 5317 $1,771.00
74397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. TURISMO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22007773 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 3108 $848.93
74396 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 22007772 (1); COMPRA DE LLAVES STILLSON Y ABRAZADERAS SIN FIN ACERO INOXIDABLE, PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 72951 $3,222.88
74395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 22007764 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 275 $4,675.00
74394 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 22007763 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 105 $4,675.00
74393 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22007759 (1); SERVICIOS DE INFORMATICA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 31818 $4,657.50
74392 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CONTABILIDAD COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22007758 (1); COMPRA DE UN DISCO DURO Y OCHO MEMORIAS DIGITAL PARA CONTABILIDAD; FACTURAS: 58696 $1,799.15
74392 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE CONTABILIDAD COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22007758 (1); COMPRA DE UN DISCO DURO Y OCHO MEMORIAS DIGITAL PARA CONTABILIDAD; FACTURAS: 58696 $1,376.17
74391 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22007757 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONIDICIONADO EN EL REGISTRO CIVIL UNO; FACTURAS: 1732 $11,103.25
74390 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007745 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: B 88797 $2,157.09
74389 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22007743 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 18672 $118,858.25
74388 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007742 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: B 88301 $327.47
74387 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 22007739 (1); COMPRA DE 30 FILTROS DE GASOLINA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 5526 $2,021.70
74386 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007738 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: B 88302 $13,966.26
74385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 22007737 (1); COMPRA DE 4 ARCHIVEROS DE MELAMINA 4 CAJONES, TESORERIA MPAL. DIR. ADMVA.; FACTURAS: 5945 $6,670.00
74384 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007732 (1); COMPRA DE GUANTES DE LATEX PARA MUSEO DE PALEONTOLOGIA.; FACTURAS: 89459 $126.50
74383 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007730 (1); COMPRA DE GUANTES DE LATEX CHICOS, MEDIANOS Y GRANDES PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 88798 $3,162.50
74382 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007728 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 89523 $264.50
74381 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22007725 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDUCACION.; FACTURAS: LC 28447 $810.75
74380 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22007724 (1); COMPRA DE CLORO PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: LC 28448 $310.50
74379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007721 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: B 88891 $573.44
74378 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007720 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: B 88431 $633.82
74377 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007719 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: B 88673 $754.86
74376 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007718 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: B 88917 $559.74
74375 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007717 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: B 88926 $1,818.73
74374 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007716 (1); COMPRA DE GUIAS DE ARCHIVO ALFABETICO CARTA Y OFICIO, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: B 88430 $1,322.39
74373 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007714 (1); BOLETO DE AVION P/MARTA ARIZMENDI P/ASISTIR AL CONGRESO DE FEDERACIONES DE PEÑAS TAURINAS EN MADRID; FACTURAS: 1395729770417 $15,560.61
74372 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION INGRESOS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22007713 (1); COMPRA DE 20 IMPRESORAS HP P2015 PARA SISTEMAS.; FACTURAS: 58699 $82,466.50
74371 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22007675 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 3081 $1,508.14
74370 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. INNOVACION Y CALIDAD BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22007673 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 3084 $343.36
74369 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22007671 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 3106 $233.57
74368 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22007669 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 3085 $212.64
74367 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22007667 (1); COMPRA DE CUCHARAS DE PLASTICO PARA DIR DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 3086 $15.81
74366 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22007666 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 3082 $437.00
74365 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22007664 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE LA CIUDAD.; FACTURAS: 3135 $1,536.80
74364 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO.- CR 22007647 (1); RADIOGRAFIAS Y FOTOGRAFIAS TOMADAS EL 10 DE FEB. 2008 EN LA PLAZA DE TOROS; FACTURAS: 1107 $2,852.00
74363 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 22007640 (1); COMPRA DE 3 ROLLOS DE SOGA DE HENEQUEN DE 1" PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1806 $9,384.00
74362 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA PARTICULAR ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 22007635 (1); HOJAS Y SOBRES IMPRESAS DE ALFONSO PTERESEN FARAH; FACTURAS: 3314 $2,541.50
74361 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007634 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 34584 $25,985.40
74360 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007633 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, DIR DE BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN NO.6317; FACTURAS: 34269 $7,783.20
74359 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22007631 (1); COMPRA DE 20 FILTROS PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 14454 $687.70
74358 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22007630 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 14456 $1,202.15
74357 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22007629 (1); COMPRA DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 14458 $1,149.54
74356 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22007627 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA MUSEO RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 14243 $1,219.00
74355 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. INNOVACION Y CALIDAD MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22007625 (1); COMPRA DE 10 KILOS DE DETERGENTE PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 14329 $132.25
74354 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22007624 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CENTROS DE EDUCACION PUPULAR Y ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 13523 $257.03
74353 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007618 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 327 $1,017.24
74352 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22007602 (1); COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TONER PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 19781 $5,138.20
74351 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PARQUES Y JARDINES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22007601 (1); COMPRA DE 3 TORRES DE CD-R VIRGENES PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 19780 $396.75
74350 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22007597 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 433801 $1,454.75
74349 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22007596 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE PALEONTOLOGIA.; FACTURAS: 547375 $4,540.20
74348 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007559 (1); COMPRA DE 10 DESARMADORES DE CRUZ BARRA 8" PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 18184 $195.50
74347 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 22007523 (1); COMPRA DE 65 PARES DE BOTA TIPO BORCEGUI PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 4826 $11,799.29
74346 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22007504 (1); COMPRA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: LC 28432 $693.45
74345 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007500 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 256438 $1,439.80
74344 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007499 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA PANTEON MEZQUITAN.; FACTURAS: 255640 $552.00
74343 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007498 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 256442 $2,879.60
74342 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007493 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 5073 $53,820.00
74341 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007491 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 5063 $243.80
74340 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007490 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 5046 $835.76
74339 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007489 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 5044 $704.38
74338 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007488 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 5013 $1,094.80
74337 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VINCULACION POLITICA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007487 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 4992 $1,265.00
74336 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007486 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE MEDIACION MPAL.; FACTURAS: 4991 $3,881.25
74335 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22007469 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 3128 $3,691.51
74334 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22007468 (1); COMPRA DE 30 LITROS DE AROMANTIZANTE CONCENTRADO PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 3089 $170.78
74333 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22007467 (1); COMPRA DE 150 LITROS DE FABULOSO PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 3088 $422.63
74332 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 22007465 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1801 $35,442.57
74331 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22007455 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 12576 $13,915.00
74330 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 22007441 (1); COMPRA DE TIJERAS PARA PODAR PASTO Y ABRAZADERAS SIN FIN ACERO INOXIDABLE DE 1" Y 4"; FACTURAS: 0395 $4,312.50
74329 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 22007439 (1); SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO.1189.; FACTURAS: 10348 $10,948.00
74328 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 22007423 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 28972 $22,540.00
74327 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007421 (1); COMPRA DE 22 ESCOBAS PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 89174 $392.15
74326 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22007420 (1); COMPRA DE 20 DESODORANTES PARA BAÑO, PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 2863 $225.40
74325 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22007419 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 2861 $182.86
74324 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. TURISMO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22007418 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 2860 $1,405.88
74323 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22007415 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 433237 $1,549.05
74322 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22007414 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 431833 $5,659.62
74321 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22007413 (1); COMPRA DE ABARROTES PARA PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 433242 $454.80
74320 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 22007386 (1); HOJAS MEMBRETADAS, SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO Y SALIDA DE ALMACEN, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 0709 $1,138.50
74319 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22007369 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 24322 $2,061.95
74318 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22007365 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.1687.; FACTURAS: 16437 / 16427 $3,910.00
74317 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22007363 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.1687.; FACTURAS: 16428 / 16430 $3,680.00
74316 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22007361 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.1687; FACTURAS: 16451 / 16452 $3,680.00
74315 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22007323 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.818; FACTURAS: 95658 $81,604.00
74314 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22007319 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: G 58190 $26,220.00
74313 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22007318 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: G 57583 $17,352.35
74312 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL TORRES SANCHEZ ALEJANDRO TORRES SANCHEZ ALEJANDRO.- CR 22007317 (1); SERVICIO DE PINTURA E IMPERMIABILIZACION Y BARNIZ PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 1404 $177,004.73
74311 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 22007312 (1); COMPRA DE 10 PZAS. DESPACHADOR DE JABON RELLENABLE PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 43078 $1,319.05
74310 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 22007311 (1); COMPRA DE FIBRA VERDE Y FRANELA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 43077 $1,126.22
74309 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22007282 (1); REPARACION DE PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 9592 $24,900.00
74308 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22007178 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 188378 $12,318.59
74307 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22007176 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 188373 $1,993.53
74306 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22007175 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 188372 $1,804.60
74305 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22007169 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE PALEONTOLOGIA.; FACTURAS: 62962 $2,957.00
74304 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22007168 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 62961 $2,898.00
74303 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007152 (1); RENTA DE 9 AUTOBUSES, TRASLADO DE ESTANCIAS INFANTILES A PARQUE METROPOLITANO.; FACTURAS: J 35410 $7,969.50
74302 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22007150 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA CHICA Y GRANDE, PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 10350 $3,444.26
74301 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22007143 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 27848 $3,061.88
74300 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 22007142 (1); COMPRA DE 1 EQUIPAMIENTO PARA VOZ Y DATOS CISCO, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: A001960 $258,441.70
74299 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 22007141 (1); COMPRA DE 1 EQUIPAMIENTO PARA VOZ Y DATOS CISCO, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: A001959 $258,441.70
74298 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 22007140 (1); COMPRA DE 1 EQUIPAMIENTO PARA VOZ Y DATOS CISCO, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: A001958 $258,441.70
74297 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22007064 (1); COMPRA DE 2 CUATRIMOTO PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, FACTURA NO. GM 4599 Y; FACTURAS: GM 4598 $141,824.10
74296 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007060 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G. NOTA DE CREDITO A 24268 $5,856.03.; FACTURAS: B 87856 $32,759.67
74295 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007059 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: B 88701 $20,219.58
74294 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007058 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: B 88432 $1,098.07
74293 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007056 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: B 87681 $1,130.00
74292 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007054 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: B 88081 $1,376.44
74291 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007053 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: B 88671 $1,756.74
74290 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22007052 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: B 88670 $465.83
74289 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22007050 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.819.; FACTURAS: 95656 $27,048.00
74288 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22007048 (1); OXIGENO MEDICINAL, NITROSO Y NITROGENO FACT. 34057, 34916, 35687, 37412, 37989, 38270, 39133, 39759,; FACTURAS: 42006, 36394 $4,916.74
74287 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22007047 (1); OXIGENO MEDICINAL,NITROSO Y NITROGENO FACT. 40270, 40338, 41407, 41551, 42113 Y; FACTURAS: 42117 $9,964.03
74286 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22007046 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 23014A $1,027.20
74285 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22007045 (1); OXIGENO MEDICINAL, NITROSO Y NITROGENO, FACT. 33925,34473,34514,35005,35152,35324,36328,36971,37279; FACTURAS: 38135,38193,39405 $29,812.96
74284 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22007044 (1); OXIGENO MEDICINAL, NITROSO Y NITROGENO, FACT. 34187, 35683, 37288, 37592, 38728, 39071 Y; FACTURAS: 40851 $25,100.36
74283 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22007043 (1); OXIGENO MEDICINAL, NITROSO Y NITROGENO, FACT. 33708, 35001, 37351, 40269, 40566, 41033 Y; FACTURAS: 41550 $5,192.66
74282 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22007042 (1); OXIGENO MEDICINAL, NITROSO Y NITROGENO, FACT. 34929, 36787, 38838, 39441, 40383, 40716 Y; FACTURAS: 41598 $9,037.16
74281 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22007041 (1); OXIGENO MEDICINAL,NITROSO Y NITROGENO, FACT.15780,16511,18930,28417,28597,30106,30811,31216,32525 Y; FACTURAS: 33767, 34371 $13,070.55
74280 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 22007029 (1); VIATICOS DEL VIAJE A CD. JUAREZ CHICH. P/ASISTIR A LA XXI CONFERENCIA NACIONAL DE MAJORA REGULATORIA; FACTURAS: 482001, 127319, 27645, RECIBO, RECIBO $180.00
74280 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 22007029 (1); VIATICOS DEL VIAJE A CD. JUAREZ CHICH. P/ASISTIR A LA XXI CONFERENCIA NACIONAL DE MAJORA REGULATORIA; FACTURAS: 482001, 127319, 27645, RECIBO, RECIBO $2,316.66
74280 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 22007029 (1); VIATICOS DEL VIAJE A CD. JUAREZ CHICH. P/ASISTIR A LA XXI CONFERENCIA NACIONAL DE MAJORA REGULATORIA; FACTURAS: 482001, 127319, 27645, RECIBO, RECIBO $2,930.40
74280 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 22007029 (1); VIATICOS DEL VIAJE A CD. JUAREZ CHICH. P/ASISTIR A LA XXI CONFERENCIA NACIONAL DE MAJORA REGULATORIA; FACTURAS: 482001, 127319, 27645, RECIBO, RECIBO $1,111.00
74280 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 22007029 (1); VIATICOS DEL VIAJE A CD. JUAREZ CHICH. P/ASISTIR A LA XXI CONFERENCIA NACIONAL DE MAJORA REGULATORIA; FACTURAS: 482001, 127319, 27645, RECIBO, RECIBO $172.50
74279 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22007009 (1); COMPRA DE GASAS PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 2937 $9,659.43
74278 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22006990 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18928 $9,087.30
74277 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22006971 (1); COMPRA DE TONER PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: Y 30434 $32,200.00
74276 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22006970 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TINTA Y TONER PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: Y 30432 $83,688.95
74275 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22006969 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: Y 30382 $5,097.72
74274 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. TURISMO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22006968 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TINTAS Y TONER PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: Y 30379 $2,915.60
74273 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. MANEJO DE RESIUDOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22006967 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: Y 30374 $1,927.40
74272 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22006966 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION.; FACTURAS: Y 30369 $8,930.90
74271 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22006962 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, PARA MUSEO DE PALEONTOLOGIA.; FACTURAS: 10323 $2,755.40
74270 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006939 (1); COMPRA DE 1,000 PZAS. DE ROLLO PARA SUMADORA, REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: DR 47827 $5,623.50
74269 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006937 (1); COMPRA DE 400 PZAS. DE ROLLO PARA REGISTRADORA, ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: DR 47826 $837.20
74268 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22006920 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 14410 $546.25
74267 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22006919 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 14273 $931.50
74266 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22006741 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN PARCIAL NO.819.; FACTURAS: 95349 $42,734.00
74265 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22006718 (1); COMPRA DE ALACRAMIN SOL INY PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 27731 $12,265.00
74264 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V..- CR 22006716 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 97927 $11,051.04
74263 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22006713 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 14163 $1,683.60
74262 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22006712 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 13899 $251.85
74261 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22006689 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 10255 $2,066.55
74260 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22006688 (1); COMPRA DE BOLSA PARA CONTENEDORES, DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 10287 $13,777.00
74259 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22006687 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 10257 $180,705.25
74258 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22006669 (1); COMPRA DE BROCHAS DE CERDA 6" PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 034801 $594.55
74257 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22006668 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: G 57297 $3,053.25
74256 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006651 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 187944/187943 $10,723.97
74255 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006650 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 188022 $2,521.78
74254 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006649 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 188143 $80,499.36
74253 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006647 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 187648/187649 $12,503.99
74252 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 22006627 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 114611 $182.50
74251 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22006617 (1); COMPRA DE 100 PIEZAS EQ. P/VENOCLISIS S/A C/NORMOGOTERO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 10740 $431.25
74250 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22006616 (1); COMPRA DE 3 CAMARAS PARA DIR. DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 1498 $15,656.10
74249 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 22006572 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. MEDICA.; FACTURAS: 218739 $27,136.55
74248 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006538 (1); COMPRA DE LUBRICANTE PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.831.; FACTURAS: GD 93534 $18,975.00
74247 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006530 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA; FACTURAS: 68895 $3,146.40
74246 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006529 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 68896 $3,151.00
74245 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006528 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 69283 $3,716.80
74244 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 22006527 (1); COMPRA DE JABON LOCION; FACTURAS: 42787 $589.95
74243 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 22006526 (1); COMPRA DE HIGIENICO UNIVERSAL; FACTURAS: 42094,42189 $22,666.50
74242 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 22006517 (1); SERVICIOS AUTOMOTRICES TP; FACTURAS: 25906 $7,870.60
74241 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 22006516 (1); SERVICIOS AUTOMOTRICES TP; FACTURAS: 25907 $10,867.50
74240 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 22006515 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 26139 $22,236.40
74239 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22006508 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 95291 $64,055.00
74238 Detalle Factura de click aquí 17/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22006504 (1); COMPRA DE ENGARGOLADORA; FACTURAS: 60081 $2,702.21
177211 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 $48.30
177211 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 $92.00
177211 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 $558.90
177211 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 $194.24
177211 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 $102.00
177211 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 $1,138.50
177211 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 $110.00
177211 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 $184.00
177211 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 $825.45
177211 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 $180.00
177211 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1352679, 0381, 1077, 1393, D 79651, 2569, 0084, 24681, 48240, 750, 9394 $30.00
177210 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 $1,437.50
177210 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 $862.50
177210 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 $1,046.50
177210 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 $575.00
177210 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 $230.00
177210 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 $382.50
177210 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 $161.00
177210 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 $540.50
177210 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 $632.50
177210 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 $828.00
177210 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 $1,725.00
177210 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 $379.50
177210 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 $782.00
177210 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 $1,322.50
177210 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 $86.25
177210 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 $161.00
177210 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3135, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3149, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3165, 3166, 3169, 3170, 3172 $1,725.00
177209 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220265 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2043, 2051, 2058, 2069, 2070, 2077, 2079, 2081, 2091, 2117 $2,254.00
177209 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220265 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2043, 2051, 2058, 2069, 2070, 2077, 2079, 2081, 2091, 2117 $874.31
177209 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220265 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2043, 2051, 2058, 2069, 2070, 2077, 2079, 2081, 2091, 2117 $864.12
177209 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220265 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2043, 2051, 2058, 2069, 2070, 2077, 2079, 2081, 2091, 2117 $2,254.00
177209 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220265 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2043, 2051, 2058, 2069, 2070, 2077, 2079, 2081, 2091, 2117 $1,530.72
177209 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220265 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2043, 2051, 2058, 2069, 2070, 2077, 2079, 2081, 2091, 2117 $1,354.70
177209 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220265 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2043, 2051, 2058, 2069, 2070, 2077, 2079, 2081, 2091, 2117 $1,618.89
177209 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220265 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2043, 2051, 2058, 2069, 2070, 2077, 2079, 2081, 2091, 2117 $1,689.57
177209 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220265 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2043, 2051, 2058, 2069, 2070, 2077, 2079, 2081, 2091, 2117 $1,345.50
177209 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220265 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2043, 2051, 2058, 2069, 2070, 2077, 2079, 2081, 2091, 2117 $753.25
177207 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 $97.00
177207 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 $89.80
177207 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 $160.00
177207 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 $127.50
177207 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 $110.00
177207 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 $202.00
177207 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 $50.00
177207 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 $987.00
177207 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 $500.00
177207 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 $56.16
177207 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008113 (1); VARIOS; FACTURAS: 65726, 203-B-000162685, 1297, 45251, 4428, 0422, 42E00054946, 4774, 6629 A, 220895 $250.64
177206 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GONZALEZ TAPIA SILVANO GONZALEZ TAPIA SILVANO.- CR 22007854 (1); SERVICIO DE AUX. DE CALLEJON PLAZA DE TOROS DEL 10 Y 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: 301 $3,942.86
177205 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ALQUIMA COMUNICACION, S.A. DE C.V. ALQUIMA COMUNICACION, S.A. DE C.V..- CR 22007850 (1); COPIADO DE DVD DE LA CAMPAÑA NOS ESTAMOS PREPARANDO; FACTURAS: 4361 $5,411.90
177204 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 22007805 (1); SERVICIO DE DESAYUNO DURANTE EL EXPOSICION DEL PROG. ANUAL D/MISIONES COMERCIALES DEL 28 DE ABR. 08.; FACTURAS: 1123 $6,670.00
177203 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOYA PAREDES JORGE MARTIN MOYA PAREDES JORGE MARTIN.- CR 22007791 (1); SE RENITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 010 2007; FACTURAS: OFICIO $18,000.00
177202 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 22007733 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL CURSO POLICIA DE PROXIMIDAD EN MORELIA MICHOACAN; FACTURAS: 1003 $5,934.00
177201 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 22007615 (1); RENTA DE TOLDO DEL 21 DE M AYO 2008 PARA MIERCOLES CIUDADANO; FACTURAS: 5742 $14,375.00
74237 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22008290 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: OFICIO $2,264.73
74236 Detalle Factura de click aquí 16/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22008288 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: OFICIO $3,950,659.79
177197 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO S.C. CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO S.C..- CR 22007291 (1); 20% DE AVANCE SOBRE EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE USOS DE SUELO DEL MPIO. DE GUAD. ORDEN NO.5782.; FACTURAS: 0105 $573,965.00
177196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER.- CR 22008248 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ HUERTA YONIC HUMBERTO VELAZQUEZ HUERTA YONIC HUMBERTO.- CR 22008247 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES JAUREGUI CARMEN JAZMIN TORRES JAUREGUI CARMEN JAZMIN.- CR 22008246 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SAUCEDO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER SAUCEDO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22008245 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SALGUERO JOSE RODRIGUEZ SALGUERO JOSE.- CR 22008244 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR.- CR 22008243 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO.- CR 22008242 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS REGALADO BOBADILLA DANIEL ALFONSO REGALADO BOBADILLA DANIEL ALFONSO.- CR 22008241 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA BERAUD DAVID ALEJANDRO PLASCENCIA BERAUD DAVID ALEJANDRO.- CR 22008240 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ RODRIGUEZ SERGIO PEREZ RODRIGUEZ SERGIO.- CR 22008239 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MURILLO MACIAS GERARDO MURILLO MACIAS GERARDO.- CR 22008238 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNOZ OLIVAR ANSONY FERNANDO MUNOZ OLIVAR ANSONY FERNANDO.- CR 22008237 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGANA MARTINEZ HUGO MAGANA MARTINEZ HUGO.- CR 22008236 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ JIMENEZ FABIOLA PATRICIA LOPEZ JIMENEZ FABIOLA PATRICIA.- CR 22008235 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS.- CR 22008234 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERRERA LOPEZ JOSE DE JESUS HERRERA LOPEZ JOSE DE JESUS.- CR 22008233 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO MARTINEZ JUAN PABLO GUERRERO MARTINEZ JUAN PABLO.- CR 22008232 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES GERARDO JAVIER GONZALEZ ACEVES GERARDO JAVIER.- CR 22008231 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR.- CR 22008230 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES HERRERA LUIS ALBERTO FLORES HERRERA LUIS ALBERTO.- CR 22008229 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORTES BASULTO VICTOR ISRAEL CORTES BASULTO VICTOR ISRAEL.- CR 22008228 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ GARZA ADRIAN CHAVEZ GARZA ADRIAN.- CR 22008227 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO ROBLES ISRAEL CARRILLO ROBLES ISRAEL.- CR 22008226 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARMONA HERNANDEZ ARTURO CARMONA HERNANDEZ ARTURO.- CR 22008225 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA ROMERO ANDRES BARBA ROMERO ANDRES.- CR 22008224 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO SALDANA EDGAR ROBERTO ARELLANO SALDANA EDGAR ROBERTO.- CR 22008223 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2008 $2,360.00
177169 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 $288.65
177169 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 $3,701.85
177169 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 $1,166.10
177169 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 $1,219.00
177169 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 $805.00
177169 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 $224.25
177169 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 $2,478.25
177169 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 $657.80
177169 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 $184.00
177169 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220256 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9385, 9390, 9384, 9391, 9392, 9393, 9394, 9383, 9389, 9387 $322.00
177168 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220255 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1930, 1929, 1928, 1935, 1932 $1,230.50
177168 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220255 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1930, 1929, 1928, 1935, 1932 $1,702.00
177168 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220255 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1930, 1929, 1928, 1935, 1932 $4,554.00
177168 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220255 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1930, 1929, 1928, 1935, 1932 $2,610.50
177168 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220255 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1930, 1929, 1928, 1935, 1932 $3,277.50
177164 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPO DE MEDICION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22008125 (1); COMPRA DE 3 CRONOMETROS PARA CATASTRO; FACTURAS: ZBB554 $2,097.00
177159 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ESQUIVEL REYNOSO JORGE ESQUIVEL REYNOSO JORGE.- CR 22007778 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 332/08 OFICIO 701/08; FACTURAS: RECIBO $1,424.50
177158 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD.- CR 22007756 (1); TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESION OFFSET VARIOS NOMBRES; FACTURAS: 2228 $1,177.60
177155 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007644 (1); COMPRA DE UN RELOJ PARA PARED PARA DEPTO. ADMVO.; FACTURAS: 222447 $385.00
177154 Detalle Factura de click aquí 13/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22007353 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLAR PATRIA; FACTURAS: 30326 $259.90
177152 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 22007649 (1); RESULTA DE LA DIFERENCIA DEL AVALUO DE LOS PREDIOS MATERIA DE UNA PERMUTA EXP. DJM/DJCS/AA/2783/2005; FACTURAS: OFICIO $29,938.00
177150 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22007797 (1); REINTEGRO DE CUOTAS DE CERRETERA EFECTUADOS POR LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 5514153, 812683 $92.00
177150 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22007797 (1); REINTEGRO DE CUOTAS DE CERRETERA EFECTUADOS POR LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 5514153, 812683 $92.00
177149 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS JAUREGUI SANDOVAL LETICIA JAUREGUI SANDOVAL LETICIA.- CR 22007760 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE DOS ACTAS CERTIFICADAS DE DEDUNCION; FACTURAS: OFICIO $100.00
177143 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22007592 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DE ABRIL, ORDEN NO.863; FACTURAS: 1959 $5,554.50
177142 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22007591 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN NO.967; FACTURAS: 2120 $16,663.50
177141 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22007590 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DE MAYO, ORDEN NO.968.; FACTURAS: 2119 $16,663.50
177140 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22007589 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DE MAYO, DIR. DE BIENES INMUEBLES, ORDEN NO.863.; FACTURAS: 2118 $5,554.50
177138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 22008110 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
177137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 22008101 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
177136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22008070 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
177135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 22008066 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22008112 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22008111 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA BORONDON GESU ISAEL JONATHAN VARELA BORONDON GESU ISAEL JONATHAN.- CR 22008109 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22008108 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22008107 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 22008106 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 22008105 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 22008104 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 22008103 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 22008102 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22008100 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22008099 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 22008098 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 22008097 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22008096 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22008095 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ NAVARRO NATALIA ORTIZ NAVARRO NATALIA.- CR 22008094 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22008093 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 22008092 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 22008091 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO LARA BERTHA PAOLA MORENO LARA BERTHA PAOLA.- CR 22008090 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO GONZALEZ GABRIELA MORENO GONZALEZ GABRIELA.- CR 22008089 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER.- CR 22008088 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 22008087 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22008086 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 22008085 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 22008084 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22008083 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22008082 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22008081 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 22008080 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE DEL CASTILLO SINUE LEPE DEL CASTILLO SINUE.- CR 22008079 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 22008078 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22008077 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22008076 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 22008075 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SANTANA GABRIEL HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22008074 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22008073 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22008072 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 22008071 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 22008069 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 22008068 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 22008067 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22008065 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22008064 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 22008063 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 22008062 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22008061 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 22008060 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 22008059 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22008058 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 22008057 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 22008056 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22008055 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 22008054 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 22008053 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $2,250.00
74179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22008052 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 22008051 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 22008050 (1); BECARIOS MEDICOS 1RA DE JUNIO 2008 $4,500.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $78.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,245.90
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,000.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $65.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $52.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $104.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,072.95
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,735.35
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $885.50
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $117.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $53.59
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $170.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $127.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $225.40
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $43.70
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $117.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $351.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,234.80
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $166.36
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $66.77
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $155.50
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $156.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $54.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $92.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $130.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $90.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $973.92
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $380.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,185.44
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $832.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $115.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,058.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $60.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $375.50
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $455.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,236.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $30.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $104.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $82.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $484.80
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $85.10
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $156.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $230.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $26.11
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $45.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $683.07
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $238.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $117.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $105.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $65.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $43.70
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $179.40
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $47.31
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $588.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,897.50
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $104.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $43.70
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $97.01
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $932.65
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $86.99
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $65.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $87.40
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,230.50
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $523.25
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $481.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $52.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $90.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $453.62
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,454.75
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $130.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $650.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $64.60
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $25.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $368.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,978.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,011.33
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $207.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $267.47
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $103.50
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $187.11
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $710.70
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $139.20
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $8,816.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $105.40
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $143.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $109.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $26.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $359.99
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,944.05
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $897.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $67.60
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $517.50
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,058.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $71.70
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $884.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $239.88
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $105.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $156.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $621.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $117.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $65.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $107.91
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $92.31
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $455.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $270.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $41.40
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $588.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,265.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $129.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $230.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $3,936.47
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $156.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $63.25
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $68.84
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $198.44
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $174.01
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $65.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $17.40
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $775.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $120.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $871.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $213.99
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $166.36
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $9,660.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,552.50
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $844.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $130.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $143.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $100.80
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $128.80
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $151.80
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,851.50
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,426.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,155.75
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $238.75
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $260.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $399.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $46.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $230.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $621.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $109.00
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $77.98
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,016.60
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $121.90
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $150.45
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $569.94
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $115.60
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $104.90
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $189.99
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $1,560.54
74173 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 18311, 84620, 27888, 9678, 13441, 28172, 2575, 155505, 17931, 18724, 178, 168, 28306, 153, 154, 136, 130, 129, 27872, 171223, 22545278, 22545279, 22545280, 32407, 17906, 15007, 83 $92.50
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $3,235.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,327.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,090.49
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,516.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $3,913.20
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,269.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,759.40
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,915.40
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,192.40
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $220.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $3,067.80
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,749.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,640.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,657.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,959.55
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,251.40
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,429.20
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $290.40
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $241.50
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,599.20
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,589.40
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,720.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,160.76
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,219.50
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $76.60
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,399.85
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,712.48
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $712.50
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,162.64
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $468.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,836.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,250.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $477.60
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74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,464.00
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74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,449.50
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,760.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $3,080.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,531.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,832.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,540.40
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,528.20
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,755.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,503.60
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,522.80
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,683.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,771.82
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,771.50
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,976.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $4,026.83
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,439.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $67.50
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,180.11
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $90.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,036.65
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $310.50
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,183.40
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $373.86
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $466.67
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $961.20
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,749.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,429.20
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,189.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $235.75
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,032.25
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,540.50
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,460.50
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,340.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $517.50
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $206.80
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,360.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,941.62
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,518.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,574.00
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $2,617.70
74172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A174356, A174355, A174354, A175711, A175710, 37617B, 5178, F30769, AI39624, AI39630, AI39616, AI39629, AI39628, AI39627, AI39626 $1,192.50
74171 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220243 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1594, 1596 $2,495.50
74171 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220243 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1594, 1596 $8,477.80
74170 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220240 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 128348, 128349, 128358 $581.00
74170 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220240 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 128348, 128349, 128358 $6,990.68
74170 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220240 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 128348, 128349, 128358 $6,406.11
74169 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220227 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0849, 0850 $6,469.90
74169 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220227 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0849, 0850 $4,485.00
74165 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22007836 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 185219 $2,264.38
74165 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22007836 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 185219 $1,140.80
74165 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22007836 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 185219 $178.25
74164 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22007835 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 184450 $912.64
74164 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22007835 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 184450 $356.50
74163 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22007834 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 179896 $389.95
74162 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007769 (1); SUMINISTRO DE 2616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320038, 320037, 320034, 320036, 320035, 320111 $3,831.73
74162 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007769 (1); SUMINISTRO DE 2616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320038, 320037, 320034, 320036, 320035, 320111 $970.83
74162 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007769 (1); SUMINISTRO DE 2616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320038, 320037, 320034, 320036, 320035, 320111 $1,777.51
74162 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007769 (1); SUMINISTRO DE 2616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320038, 320037, 320034, 320036, 320035, 320111 $1,482.04
74162 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007769 (1); SUMINISTRO DE 2616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320038, 320037, 320034, 320036, 320035, 320111 $1,256.92
74162 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007769 (1); SUMINISTRO DE 2616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320038, 320037, 320034, 320036, 320035, 320111 $2,950.01
74161 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007767 (1); SUMINISTRO DE 360 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 545436, 545400 $966.14
74161 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007767 (1); SUMINISTRO DE 360 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 545436, 545400 $716.10
74160 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007765 (1); SUMINISTRO DE 659 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 545666, 545702 $697.33
74160 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007765 (1); SUMINISTRO DE 659 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 545666, 545702 $2,448.18
74159 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 22007750 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 005 $2,314,253.00
74158 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ARTEAGA PAZ ANTONIO ARTEAGA PAZ ANTONIO.- CR 22007747 (1); PUBLICACION EN EL PERIODICO EDICION NUM 163 VOZ DEL NORTE D/PROGRAMA EMPRENDE GUDAJALAJARA; FACTURAS: 2174 $5,750.00
74157 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V. IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V..- CR 22007746 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO D/ELEVADOR D/PALACIO P/MES DE MZO. 08 MANTENIMIENTO DE PALACIO; FACTURAS: 2617 $5,750.00
74156 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22007741 (1); MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MES DE MAYO/2008 ORDEN NO.694.; FACTURAS: 1730 $989.00
74155 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007736 (1); VIATICOS DE JOSE FCO. ZUÑIGA, HUGO DURAN Y JOSE ANGEL VEDO A NAUCALPAN D/JUAREZ E/EL EDO. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 16622, 1631, 11752 $1,500.00
74155 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007736 (1); VIATICOS DE JOSE FCO. ZUÑIGA, HUGO DURAN Y JOSE ANGEL VEDO A NAUCALPAN D/JUAREZ E/EL EDO. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 16622, 1631, 11752 $450.00
74155 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007736 (1); VIATICOS DE JOSE FCO. ZUÑIGA, HUGO DURAN Y JOSE ANGEL VEDO A NAUCALPAN D/JUAREZ E/EL EDO. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 16622, 1631, 11752 $1,385.00
74155 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007736 (1); VIATICOS DE JOSE FCO. ZUÑIGA, HUGO DURAN Y JOSE ANGEL VEDO A NAUCALPAN D/JUAREZ E/EL EDO. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 16622, 1631, 11752 $501.00
74154 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22007731 (1); COMPRA DE PERIODICOS DIARIOS Y REVISTAS PARA LA REALIZACION D/LA SISTESIS DIARIA LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 1459 $4,350.00
74153 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22007723 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1455 $1,530.00
74152 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22007722 (1); IMPRESION DE LONAS POR MOTIVO DEL EVENTO SEMANA DE ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 9018 $3,576.96
74151 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 44317, 44518, 44570, 44579, 44662 Y; FACTURAS: 44695 $222,299.14
74151 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 44317, 44518, 44570, 44579, 44662 Y; FACTURAS: 44695 $21,625.29
74151 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 44317, 44518, 44570, 44579, 44662 Y; FACTURAS: 44695 $26,209.88
74151 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 44317, 44518, 44570, 44579, 44662 Y; FACTURAS: 44695 $3,465.20
74150 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22007682 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 35977 / 36206 $22,566.45
74150 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22007682 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 35977 / 36206 $213.90
74150 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22007682 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 35977 / 36206 $534.75
74149 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22007680 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 36927 $32,462.89
74149 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22007680 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 36927 $1,761.11
74148 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22007677 (1); SERVICIO DE AFINACION MAYOR INCLUYE REFACCIONES, PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 7392 $4,370.00
74138 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22007646 (1); SERV. D/MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION D/BANDAS Y REPARACION D/FALSO CONTACTO; FACTURAS: 1736 $3,289.00
74137 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 22007643 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES EN LAS AREAS DE LA DIRECCION; FACTURAS: 55512 $4,631.91
74136 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22007636 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, ORDEN NO.158 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 318 $10,350.00
74135 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39576 $249.55
74135 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39576 $2,067.80
74135 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39576 $18,544.54
74135 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39576 $357.60
74134 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22007620 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 317 $41,975.00
74133 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 22007614 (1); SERVICIO DE SONIDO Y ILUMINACION DEL 16 DE MAYO 2008 EN EL PATIO DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 5924 $27,600.00
74132 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 22007612 (1); SERVICIO DE SONIDO Y ILUMINACION DEL 22 DE MAYO 2008 EN EL PATIO DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 5926 $27,600.00
74131 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22007611 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 1652 $178.25
74131 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22007611 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 1652 $4,741.45
74131 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22007611 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 1652 $6,231.62
74130 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007604 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79195 $613.28
74130 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007604 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79195 $3,886.23
74130 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007604 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79195 $69,501.31
74130 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007604 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79195 $357.60
74128 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007598 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 49753 A $1,204.97
74128 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007598 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 49753 A $1,247.75
74128 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007598 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 49753 A $1,069.50
74126 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22007594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68234 $11,632.18
74126 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22007594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68234 $5,597.05
74126 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22007594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68234 $9,696.80
74126 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22007594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68234 $1,160.00
74097 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 22007509 (1); CARTELES IMPRESOS DE LOS PROGRAMAS DE CINE Y DIFERENTES EVENTOS POR LA SEMANA ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 3316 $3,335.00
74096 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22007508 (1); IMPRESION DE ESTIRENOS POR MOTIVO DEL EVENTO SEMANA DE ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 8883 $10,166.00
74095 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR 22007505 (1); IMPRESION DE POSTERS POR EL EVENTO FESTIVAL DE LA LECTURA; FACTURAS: 1661 $10,988.25
74094 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 22007501 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 01929 $595.70
74093 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22007481 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 36319,36344,36345,36346,36348,36349,36366,36392,36393,36394,36405,; FACTURAS: 36406 $121,850.01
74093 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22007481 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 36319,36344,36345,36346,36348,36349,36366,36392,36393,36394,36405,; FACTURAS: 36406 $3,244.15
74093 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22007481 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 36319,36344,36345,36346,36348,36349,36366,36392,36393,36394,36405,; FACTURAS: 36406 $61,563.71
74092 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007480 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS NOS. 363669, 363861, 364075 Y; FACTURAS: 364328 $6,566.71
74091 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007479 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS NOS.443232, 443364, 443498 Y; FACTURAS: 443646 $1,849.70
74090 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22007477 (1); COMPRA DE MAGNA/PREMIUM, F.48923,48924,48928,48930,48931,51094,48934,51003,51004,51008,51009,51030 Y; FACTURAS: 51051,51052,51053 $72,348.11
74090 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22007477 (1); COMPRA DE MAGNA/PREMIUM, F.48923,48924,48928,48930,48931,51094,48934,51003,51004,51008,51009,51030 Y; FACTURAS: 51051,51052,51053 $62,380.37
74090 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22007477 (1); COMPRA DE MAGNA/PREMIUM, F.48923,48924,48928,48930,48931,51094,48934,51003,51004,51008,51009,51030 Y; FACTURAS: 51051,51052,51053 $42,045.61
74090 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22007477 (1); COMPRA DE MAGNA/PREMIUM, F.48923,48924,48928,48930,48931,51094,48934,51003,51004,51008,51009,51030 Y; FACTURAS: 51051,51052,51053 $804.60
74089 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22007476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52458 / 52474 $606.05
74089 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22007476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52458 / 52474 $1,461.65
74089 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22007476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52458 / 52474 $8,727.12
74088 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22007457 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL EL DIA 22 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 334 $3,675.00
74087 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 22007451 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA NO. 624 S/R; FACTURAS: 272 $22,015.60
74086 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007314 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 320 $1,218.77
74085 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007313 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES "ALIMENTOS" PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 317 $3,217.32
74084 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 22007307 (1); COMPRA DE 900 BATERIAS ALCALINA TIPO C PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 0392 $15,007.50
74083 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007305 (1); COMPRA DE TIRO VERDE CALIBRE 22 P/PISTOLA DE SACRIFICIO, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2532 $33,120.00
74082 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22007290 (1); COMPRA DE DETERGENTE PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 431777 $151.80
74081 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22007289 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 432012 $3,835.25
74080 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22007266 (1); COMPRA DE 90 PAQUETES DE TOALLA INTERDOBLADA PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 2852 $931.50
74079 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22007262 (1); COMPRA DE 40 PAQUETES DE TOALLA INTERDOBLADA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 2850 $414.00
74078 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22007182 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA Y VASOS DE PLASTICO PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 2849 $385.83
74077 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 22007173 (1); COMPRA DE 120 LITROS DE PINOL SUELTO PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 1507 $345.00
74076 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22007167 (1); COMPRA DE BLANQUEADOR PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: LC 28009 $125.93
74075 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22007166 (1); COMPRA DE 36 ESCOBAS PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: LC 28008 $600.30
74074 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22007165 (1); COMPRA DE LIQUIDO DESENGRASANTE INDUSTRIAL, PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: LC 27997 $1,150.00
74073 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22007156 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1767.; FACTURAS: 18653 $304,060.00
74072 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. INNOVACION Y CALIDAD COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22007137 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 89278 $717.73
74071 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V. DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V..- CR 22007040 (1); COMPRA DE 4 ESCRITORIOS SECRETARIAL PARA DIR. DE INGRESOS ZONA OLIMPICA.; FACTURAS: 1642 $5,980.00
74070 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V. DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V..- CR 22007039 (1); COMPRA DE 1 LIBRERO PARA DIR. ADMINISTRATIVA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1641 $1,725.00
74069 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 22007020 (1); COMPRA DE 4 VENTILADORES PARA DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION.; FACTURAS: 5923 $3,353.40
74068 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007017 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 255827 $1,075.76
74067 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007016 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 255626 $719.90
74066 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007015 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 255671 $3,754.75
74065 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007014 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 255651 $3,599.50
74064 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007013 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 255625 $9,838.25
74063 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007011 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 255672 $12,598.25
74062 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 22007006 (1); COMPRA DE 10 KG. GAS FREON; FACTURAS: 7440 $2,576.00
74061 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 22007005 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 7365 $184.00
74060 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 22006745 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 5869 / 5878 $126,700.00
74059 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22006658 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA REALIZACION DE LA SINTESIS DAIRARI LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 1442 $3,689.00
74058 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22006657 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1436 $1,521.00
74057 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22006655 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1445 $1,283.00
74056 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22006654 (1); COMPRA DE PERIODICOY REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1449 $1,632.00
74055 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22006653 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA REALIZACION DE LA SINTESIS DIARIA LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 1448 $4,390.00
74054 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22006652 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA REALIZACION DE LA SINTESIS DIARIA LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 1447 $4,447.00
74053 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22006615 (1); COMPRA DE 50 VIDEOCASSETTE DIG DVM60P PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 92277 $1,911.30
74052 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22006405 (1); COMPRA DE CREMA DESENGRASANTE PARA MANOS, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2979 $441.60
74051 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006393 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 187493 $4,645.55
74050 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006391 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 187491 $19,642.65
74049 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006390 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 187070 $670.22
74048 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22006388 (1); SERVICIO DE REPARACION GRAL. A MOTOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18884 $58,356.75
74047 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006386 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 187492 $24,834.96
74046 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006383 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 187819 $3,481.24
74045 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22006381 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 187268/187269 $5,829.56
74044 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22006341 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 034658 $3,250.59
74043 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006299 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS CONTINUAS PARA D.G.S.P.G. FACTURAS NOS.146490, 146500, 146492 Y; FACTURAS: 146491 $41,546.28
74042 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006111 (1); COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.831.; FACTURAS: GD 92816 $42,607.50
74041 Detalle Factura de click aquí 12/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002565 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL OCCIDENTAL DEL 3 DE MZO. 2008 AL 2 DE ABR. 2009; FACTURAS: 135836 $1,600.00
177057 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL BARAJAS MARTOS DANIEL BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22007921 (1); ASESORIA DE SERVICIOS DE LIDERAZGO DE INFORMACION PARA TESORERIA Y CATASTRO, 01 AL 15 DE JUNIO/08; FACTURAS: 053 $22,701.00
177056 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SISTEMAS DIAZ AMEZQUITA SAMUEL DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 22007792 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMATICA MAYO 2008, DIR. DE SISTEMAS OFICIO 621/2008.; FACTURAS: 278 $14,238.09
177055 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22007755 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1242, 1247, 1241 $2,215.98
177055 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22007755 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1242, 1247, 1241 $3,996.25
177055 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22007755 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1242, 1247, 1241 $1,433.98
177053 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GOMEZ PEREZ MARIA ELENA GOMEZ PEREZ MARIA ELENA.- CR 22007753 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 14381 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES., ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $131.00
177052 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VALENCIA GUEVARA TERESA DEL SOCORRO VALENCIA GUEVARA TERESA DEL SOCORRO.- CR 22007751 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 621602 DE ESTACIONAMIENTO MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $518.00
177051 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 22007749 (1); IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE VARIOS REGIDORES; FACTURAS: 0539 $10,695.00
177050 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR ELECTRONICOSAS, S.A. DE C.V. ELECTRONICOSAS, S.A. DE C.V..- CR 22007729 (1); REPARACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY; FACTURAS: 0222 $1,380.00
177048 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO MACA, S.A. DE C.V. MACA, S.A. DE C.V..- CR 22007642 (1); VALOR DE NUESTROS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS DIAS 2 Y 4 DE MAYO 2008; FACTURAS: 9883 $4,370.00
177047 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22007638 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DE ABRIL, ORDEN NO.967 PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1977 $16,663.50
177046 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22007637 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DE ABRIL, ORDEN NO.968, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1976 $16,663.50
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $72.15
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $72.15
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $400.00
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $27.05
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $72.15
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $168.00
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $345.00
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $362.00
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $149.00
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $72.15
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $72.15
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $72.15
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $214.00
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $345.00
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $52.90
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $20.00
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $72.15
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $72.15
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $110.00
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $130.00
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $49.97
177044 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DI. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 52648, 91535, 11578, 30698050, 30698051, 30698052, 30698053, 30698054, 30698055, 30698056, 30698057, 9344 $24.00
177043 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARCINIEGA ALONSO JUAN ARCINIEGA ALONSO JUAN.- CR 22007512 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 489/08 OFICIO 664/08; FACTURAS: RECIBO $276.49
177042 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 22007511 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 242 $21,528.00
177041 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DIAZ LLAMAS CARLOS ANTONIO DIAZ LLAMAS CARLOS ANTONIO.- CR 22007484 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 429/08 OFICIO 617/08; FACTURAS: RECIBO $1,162.56
177040 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ORENDAIN BADILLO ADOLFO ORENDAIN BADILLO ADOLFO.- CR 22007483 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 336/08 OFICIO 686/08; FACTURAS: RECIBO $675.60
177039 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ABARCA GALLARDO MARIA ANGEL ABARCA GALLARDO MARIA ANGEL.- CR 22007470 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 422/08 OFICIO 616/08; FACTURAS: OFICIO $828.00
177038 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V. COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V..- CR 22007151 (1); COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA DIR. ADMINISTRATIVA DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 0283 $28,819.00
177037 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PANTEONES INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22007035 (1); COMPRA DE 250 LITROS DE FAENA PARA PANTEON MEZQUITAN.; FACTURAS: 3955 $38,750.00
177036 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006724 (1); RENTA DE SALON PARA 300 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 4357 $82,800.00
177035 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22006458 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA COLOR CREMA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 31756 $194.14
177034 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22006289 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 31726 $450.84
177033 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 $416.00
177033 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 $402.50
177033 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 $16.00
177033 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 $28.00
177033 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 $20.00
177033 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 $1,179.33
177033 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 $98.00
177033 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 $490.00
177033 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 $216.04
177033 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 $291.40
177033 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 $199.60
177033 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 $126.00
177033 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 $41.00
177033 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 $244.95
177033 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38188, 44621, 45489, 32409, 9214, 2094716, 94881, 220664, 222407, 41658, 11900, 89375, 3169, 47116, 72705 $24.00
177032 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS García Magaña Carmelo Alejandro GARCÍA MAGAÑA CARMELO ALEJANDRO.- CR OPB0517 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-011/08; FACTURAS: 002 $509,852.17
177031 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 $1,035.00
177031 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 $839.00
177031 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 $1,759.50
177031 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 $839.00
177031 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 $690.00
177031 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 $7,164.50
177031 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 $1,368.00
177031 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 $862.00
177031 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 $1,012.00
177031 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 $839.00
177031 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 $1,702.00
177031 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 $287.50
177031 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 $506.00
177031 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 $839.00
177031 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 $1,702.00
177031 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 $713.00
177031 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 $839.00
177031 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 $402.00
177030 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO.- CR 22007852 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN CATASTRO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0003 $9,200.00
177028 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22007829 (1); ANTICIPO DE JUNIO/2008 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN MPIO TONALA; FACTURAS: 05728 $2,500,000.00
177011 Detalle Factura de click aquí 11/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 22007503 (1); CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORES MAYO/2008, ORDEN NO.1560 SINDICATURA.; FACTURAS: 005 $14,011.38
177008 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 22007506 (1); ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2008 DE OFICINAS EN VENEZUELA 475; FACTURAS: 1427 $13,681.55
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $1,248.00
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $110.00
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $49.66
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $639.17
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $18.00
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $154.46
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $44.01
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $977.50
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $200.00
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $255.00
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $400.20
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $70.00
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $133.00
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $154.46
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $575.00
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $1,000.00
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $58.00
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $977.50
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $991.30
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $48.20
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $294.99
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $187.50
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $356.50
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $36.00
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $69.00
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $73.99
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $1,322.50
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $59.00
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $391.00
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $63.99
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $160.00
177007 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0590, 12994, 3579, 0033, 2024, 11663, 11665, 0014183, 11146, 7642, 22723, 11186, 28375, 0014683, 962, 1093, 1705, 208, 0732, 70497, 4 $857.33
177005 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22007789 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2008; FACTURAS: DESCRIPCION $6,031,665.73
177003 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS IBARRA ROBLES MARIA TERESA IBARRA ROBLES MARIA TERESA.- CR 22007707 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 233/08 OFICIO 508/08; FACTURAS: RECIBO $985.50
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $377.70
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $99.97
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $65.00
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $552.00
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $77.60
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $195.00
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $46.00
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $50.10
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $479.90
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $287.50
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $97.75
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $531.20
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $240.00
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $1,104.00
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $1,196.00
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $1,265.00
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $121.90
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $59.96
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $552.00
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $77.60
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $322.00
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $116.40
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $300.00
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $1,104.00
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $721.62
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $106.44
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $552.00
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $77.60
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $630.60
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $897.00
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $196.07
177002 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82259, 31002688, 13402, 13354, D 81168, 10061, 2857, D 79097, 187, 0P 0016260, 0327, 0317, 34410, 324, 325, 326, 327, 329, 019, 4417, 4418, $74.47
74040 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GARCÍA ROMERO ERIKA GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0511 (1); EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-001/08; FACTURAS: 0535 $2,032,929.98
74040 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GARCÍA ROMERO ERIKA GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0511 (1); EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-001/08; FACTURAS: 0535 $-609,879.00
74039 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GARCIA CHAVEZ J. CARMEN GARCIA CHAVEZ J. CARMEN.- CR OPB0510 (1); EST.1 OPG-OD-MER-AD-012/08; FACTURAS: 219 $1,641,310.58
74039 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GARCIA CHAVEZ J. CARMEN GARCIA CHAVEZ J. CARMEN.- CR OPB0510 (1); EST.1 OPG-OD-MER-AD-012/08; FACTURAS: 219 $-820,655.29
74037 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB0502 (1); EST.1 DSM-MPA-RM-AD-014/08; FACTURAS: 0029 $466,686.12
74034 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12881, 12890, 12894 $5,467.10
74034 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12881, 12890, 12894 $9,977.57
74034 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12881, 12890, 12894 $6,990.85
74033 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16376, 16379, 16381, 16382, 16392, 16398, 16401, 16404 $5,307.81
74033 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16376, 16379, 16381, 16382, 16392, 16398, 16401, 16404 $2,296.55
74033 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16376, 16379, 16381, 16382, 16392, 16398, 16401, 16404 $2,119.57
74033 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16376, 16379, 16381, 16382, 16392, 16398, 16401, 16404 $2,543.66
74033 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16376, 16379, 16381, 16382, 16392, 16398, 16401, 16404 $1,999.77
74033 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16376, 16379, 16381, 16382, 16392, 16398, 16401, 16404 $1,639.90
74033 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16376, 16379, 16381, 16382, 16392, 16398, 16401, 16404 $1,639.90
74033 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16376, 16379, 16381, 16382, 16392, 16398, 16401, 16404 $1,041.33
74032 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220250 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1009, 1020, 1025 $1,384.45
74032 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220250 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1009, 1020, 1025 $3,363.38
74032 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220250 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1009, 1020, 1025 $4,370.00
74032 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220250 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1009, 1020, 1025 $3,332.55
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $2,999.20
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $471.50
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $1,794.00
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $6,372.93
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $1,499.60
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $322.00
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $2,044.70
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $471.50
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $2,028.60
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $2,249.40
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $396.75
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $1,506.50
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $322.00
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $456.55
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $511.75
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $838.93
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $2,785.45
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $15.00
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $1,165.30
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $456.55
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $511.75
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $1,345.50
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $396.75
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $2,999.20
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $471.50
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $594.44
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $1,959.60
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $471.50
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $1,817.00
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $939.30
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $2,999.20
74031 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8187, 8278, 8395, 8398, 8400, 8405, 8406, 8407, 8423, 8435, 8439, 8440, 8442, 8460, 8465, 8467, 846 $471.50
74030 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 605, 620, 626, 636, 640, 641, 651 $4,539.42
74030 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 605, 620, 626, 636, 640, 641, 651 $1,082.12
74030 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 605, 620, 626, 636, 640, 641, 651 $4,282.70
74030 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 605, 620, 626, 636, 640, 641, 651 $977.50
74030 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 605, 620, 626, 636, 640, 641, 651 $166.75
74030 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 605, 620, 626, 636, 640, 641, 651 $1,207.50
74030 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 605, 620, 626, 636, 640, 641, 651 $1,207.50
74029 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2899, 9192, 9224, 9340, 9460, 9544, 9565, 9580, 9619, 9698 $2,379.05
74029 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2899, 9192, 9224, 9340, 9460, 9544, 9565, 9580, 9619, 9698 $1,059.91
74029 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2899, 9192, 9224, 9340, 9460, 9544, 9565, 9580, 9619, 9698 $984.36
74029 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2899, 9192, 9224, 9340, 9460, 9544, 9565, 9580, 9619, 9698 $984.34
74029 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2899, 9192, 9224, 9340, 9460, 9544, 9565, 9580, 9619, 9698 $463.67
74029 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2899, 9192, 9224, 9340, 9460, 9544, 9565, 9580, 9619, 9698 $1,557.25
74029 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2899, 9192, 9224, 9340, 9460, 9544, 9565, 9580, 9619, 9698 $610.00
74029 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2899, 9192, 9224, 9340, 9460, 9544, 9565, 9580, 9619, 9698 $1,245.08
74029 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2899, 9192, 9224, 9340, 9460, 9544, 9565, 9580, 9619, 9698 $485.38
74029 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2899, 9192, 9224, 9340, 9460, 9544, 9565, 9580, 9619, 9698 $2,984.94
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $1,794.53
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $0.01
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $2,292.33
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $4,791.80
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $1,837.61
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $1,731.94
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $799.80
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $614.53
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $1,561.79
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $2,193.20
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $130.00
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $6,146.08
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $1,551.72
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $3,530.73
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $354.16
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $1,236.86
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $3,305.13
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $799.78
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $256.63
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $1,792.21
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $1,390.88
74028 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 1491, 1625, 1736, 1757, 1766, 1767, 1778, 43765, 43776, 43808 $4,627.71
74027 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8201, 8212, 8217, 8218, 8219, 8223, 8225, 8228, 8229 $4,439.00
74027 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8201, 8212, 8217, 8218, 8219, 8223, 8225, 8228, 8229 $3,760.50
74027 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8201, 8212, 8217, 8218, 8219, 8223, 8225, 8228, 8229 $379.50
74027 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8201, 8212, 8217, 8218, 8219, 8223, 8225, 8228, 8229 $920.00
74027 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8201, 8212, 8217, 8218, 8219, 8223, 8225, 8228, 8229 $2,702.50
74027 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8201, 8212, 8217, 8218, 8219, 8223, 8225, 8228, 8229 $4,605.75
74027 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8201, 8212, 8217, 8218, 8219, 8223, 8225, 8228, 8229 $920.00
74027 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8201, 8212, 8217, 8218, 8219, 8223, 8225, 8228, 8229 $379.50
74027 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8201, 8212, 8217, 8218, 8219, 8223, 8225, 8228, 8229 $1,720.00
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $1,403.00
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $225.40
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $431.25
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $60.95
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $431.25
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $60.95
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $6,683.80
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $313.91
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $5,929.40
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $313.91
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $2,939.40
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $121.90
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $2,424.20
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $225.40
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $2,999.20
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $313.91
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $862.50
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $121.90
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $1,499.60
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $225.40
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $749.80
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $67.85
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $2,999.20
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $313.91
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $2,999.20
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $313.91
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $913.10
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $121.90
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $701.50
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $60.95
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $1,725.00
74026 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 803, 814, 819, 835, 853, 860, 861, 867, 869, 872, 918, 919, 938, 941, 943, 961 $313.91
74025 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8338, 8346, 8368, 8377, 8382 $471.50
74025 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8338, 8346, 8368, 8377, 8382 $3,841.00
74025 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8338, 8346, 8368, 8377, 8382 $437.34
74025 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8338, 8346, 8368, 8377, 8382 $1,106.71
74025 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8338, 8346, 8368, 8377, 8382 $1,499.60
74025 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8338, 8346, 8368, 8377, 8382 $322.00
74025 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8338, 8346, 8368, 8377, 8382 $913.10
74025 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8338, 8346, 8368, 8377, 8382 $1,205.87
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $834.76
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $6,382.50
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,966.50
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,380.00
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $7,184.81
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,194.00
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,388.30
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $793.50
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $6,028.02
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $285.20
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $777.81
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $2,119.45
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,678.62
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $7,178.76
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $200.64
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,618.87
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,045.24
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $172.50
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $402.50
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $2,328.75
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $3,985.16
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,069.01
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,472.09
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,380.00
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,632.20
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $527.16
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $231.00
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $770.50
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $2,099.90
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $267.03
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $282.55
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,639.68
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $574.89
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $2,807.45
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $172.50
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $172.50
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,492.99
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $172.50
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,514.61
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $690.00
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $632.50
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,075.25
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,777.06
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $650.66
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $2,760.00
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $659.54
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,322.50
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $250.77
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $427.11
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $119.60
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $210.45
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,678.62
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $198.57
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,309.22
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $172.50
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,908.11
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $2,685.25
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $966.94
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $330.99
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,678.62
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $172.50
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $356.63
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $200.64
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $610.70
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,615.85
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $287.50
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $373.75
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,952.70
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $918.85
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $2,156.25
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $138.00
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,430.60
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $391.00
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $264.50
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $5,175.00
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $1,141.95
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $80.39
74024 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220233 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5233, B141844, B142161, 16261, 2119, 6898, 6928, 6929, 6930, 6933, 12000, 11999, 11996, 11994, 12003, 11 $44.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $74.75
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $448.50
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $2,503.55
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $115.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $161.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $448.50
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $111.55
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $438.15
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $736.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $3,887.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $287.50
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,725.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $448.50
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,581.25
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,725.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,199.99
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $287.50
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $839.50
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $839.50
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,280.14
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $460.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $3,481.59
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $874.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,575.50
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,006.25
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $85.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $535.95
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $839.50
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $839.50
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $839.50
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $809.44
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,040.75
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $660.32
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,633.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,725.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $747.50
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $166.75
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $3,998.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $2,328.75
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $2,084.95
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $902.19
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $2,330.37
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $494.50
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $514.74
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $3,795.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $173.65
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,328.25
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $79.01
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $368.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $3,887.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $6,792.27
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $839.50
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $88.46
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $4,508.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $779.70
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $914.25
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $184.43
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $138.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $2,300.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,744.78
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,492.24
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $695.45
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $73.15
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,576.10
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $793.50
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $5,469.40
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $2,029.75
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $88.73
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $110.40
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $3,220.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $552.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,830.79
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,109.75
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,955.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $4,245.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $2,767.39
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $166.75
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $839.50
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $2,875.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,675.68
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $149.50
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $920.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $100.00
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $729.10
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $74.75
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $1,230.50
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $684.07
74023 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220230 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 7356, 0562, 0565, 0591, 0602, 0606, 17425, 3359, 2275, 2865, 9188, 9236, 9422, 9449, 2130, 21 $2,499.28
74022 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220211 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 107813, 107344, 107580, 107812 $3,775.60
74022 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220211 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 107813, 107344, 107580, 107812 $3,755.12
74022 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220211 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 107813, 107344, 107580, 107812 $4,272.93
74022 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220211 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 107813, 107344, 107580, 107812 $4,919.83
74021 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 $79.30
74021 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 $3,073.43
74021 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 $452.46
74021 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 $7,392.20
74021 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 $478.64
74021 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 $7,961.54
74021 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 $131.86
74021 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 $1,394.15
74021 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 $1,206.35
74021 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 $62.27
74021 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 $1,605.97
74021 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22432, 22970, 22623, 22915, 22986, 23248, 21735, 23433, 23391, 23434, 22624, 23376 $6,586.59
74020 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 22007676 (1); PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MPAL PLAN BAM ILIMITADO 12, EN MAYO DE 2008; FACTURAS: 22701345-AB $1,766.40
74014 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007539 (1); SUMINISTRO DE 1895 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 545320 $8,887.55
74012 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007537 (1); SUMINISTRO DE 139 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 342526 $651.91
74011 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007536 (1); SUMINISTRO DE 278 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 545788 $1,303.82
73994 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22007507 (1); IMPRESION DE FOLLETOS DEL EVENTO SEMANA DEL ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 7241 $10,350.00
73993 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007475 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 13591, 13592, 13594 Y; FACTURAS: 13597 $59,535.50
73993 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007475 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 13591, 13592, 13594 Y; FACTURAS: 13597 $1,283.40
73993 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007475 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 13591, 13592, 13594 Y; FACTURAS: 13597 $10,602.31
73993 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007475 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 13591, 13592, 13594 Y; FACTURAS: 13597 $4,201.79
73992 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007473 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 05701, 05702, 05704 Y; FACTURAS: 05705 $34,873.19
73992 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007473 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 05701, 05702, 05704 Y; FACTURAS: 05705 $5,775.49
73992 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007473 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 05701, 05702, 05704 Y; FACTURAS: 05705 $65,507.34
73991 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 05551, 05553, 05564 Y; FACTURAS: 05565 $1,782.10
73991 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 05551, 05553, 05564 Y; FACTURAS: 05565 $10,841.50
73991 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22007472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 05551, 05553, 05564 Y; FACTURAS: 05565 $130,939.83
73990 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22007466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS.57537, 57684, 57869 Y; FACTURAS: 57930 $57,054.26
73990 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22007466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS.57537, 57684, 57869 Y; FACTURAS: 57930 $4,848.71
73990 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22007466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS.57537, 57684, 57869 Y; FACTURAS: 57930 $85,847.57
73989 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION TESORERIA MUNICIPAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22007456 (1); COMPRA DE CAMARA CANON MOD SD1100 PARA LA DIR. ADMINISTRATIVA Y DEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 166121 $3,470.00
73988 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 22007452 (1); ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE ADUIO; FACTURAS: 5482 $1,691.75
73987 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. INNOVACION Y CALIDAD RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 22007437 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 01946 $297.86
73986 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 22007435 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 01945 $491.45
73985 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 22007434 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 01944 $1,489.26
73984 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22007433 (1); COMPRA DE PAPEL PARA COPIADORA, DIR. DE CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 09110 $816.50
73983 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22007432 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, PARA TORRES BODET.; FACTURAS: 09107 $1,955.00
73982 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22007431 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 09106 $733.13
73981 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 $2,483.00
73981 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 $73.00
73981 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 $57.00
73981 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 $43.00
73981 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 $2,675.00
73981 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 $57.00
73981 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 $600.00
73981 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 $57.00
73981 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 $57.00
73981 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 $37.00
73981 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 $510.00
73981 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 $73.00
73981 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 $10.00
73981 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 $14.00
73981 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22007429 (1); VIATICOS DE SANDRO GARCIA Y ALEJANDRO MORALES A SAN JUAN DEL RIO QRO. A LA 6TA. REUNION D/LA "ARSPO"; FACTURAS: 797008, 315656, 417172, 367269, 366382, 402404, 219556, 1150601, S/N, 527971, 599077, 43498, 808 $37.00
73980 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22007427 (1); COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1875, 1861 $1,333.08
73980 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22007427 (1); COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1875, 1861 $317.75
73979 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 22007408 (1); COMPRA DE RADIOS PORTATIL PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 16291 $234,416.46
73977 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007396 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317, BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 34410 $454,284.51
73976 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22007393 (1); COMPRA DE 10 FRASCOS DE COFFEE MATE PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 27364 $250.00
73975 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. TURISMO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22007392 (1); COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 27363 $1,150.00
73974 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22007391 (1); COMPRA DE PINOL PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 27362 $1,897.50
73973 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22007390 (1); COMPRA DE DESECHABLES PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 27360 $517.50
73972 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22007389 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 27302 $3,286.70
73971 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22007382 (1); COMPRA DE FOLDER EN TAMAÑO OFICIO PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 029320 $460.00
73970 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007381 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS JAVIER VILLASEÑOR P/ASISTIR A LA V CONFERENCIA NAC.D/INST. MPAL. D/CULTURA; FACTURAS: 35633, R12ZIO $1,845.34
73970 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007381 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS JAVIER VILLASEÑOR P/ASISTIR A LA V CONFERENCIA NAC.D/INST. MPAL. D/CULTURA; FACTURAS: 35633, R12ZIO $115.00
73969 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007379 (1); BOLETO DE AVION P/MARTIN MALDONADO P/ASISTIR A UNA VISTA A SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN MEXICO; FACTURAS: 35514, 139 5729611412 $2,534.29
73969 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007379 (1); BOLETO DE AVION P/MARTIN MALDONADO P/ASISTIR A UNA VISTA A SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN MEXICO; FACTURAS: 35514, 139 5729611412 $115.00
73968 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007377 (1); BOLETO DE AVION P/JAIME VAZQUEZ QUIEN PART. EN LA V CONFERENCIA NAC. DEL INST.MPAL. DE CULTURA; FACTURAS: 35609, 139 5729676609 $3,902.79
73968 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007377 (1); BOLETO DE AVION P/JAIME VAZQUEZ QUIEN PART. EN LA V CONFERENCIA NAC. DEL INST.MPAL. DE CULTURA; FACTURAS: 35609, 139 5729676609 $115.00
73967 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007375 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE FCO. ORNELAS M. P/ASISTIR A UNA VISITA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 35513, 139 5729611411 $115.00
73967 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007375 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE FCO. ORNELAS M. P/ASISTIR A UNA VISITA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 35513, 139 5729611411 $2,534.29
73966 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007374 (1); BOLETO DE AVION P/TERESA CORREA GLEZ. P/ASISTIR AL PROG. INTENSIVO E/ADMIN. PROFESIOINAL D/PROYECTOS; FACTURAS: 40358, S1KBIO, 139 4769467377 $1,729.49
73966 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007374 (1); BOLETO DE AVION P/TERESA CORREA GLEZ. P/ASISTIR AL PROG. INTENSIVO E/ADMIN. PROFESIOINAL D/PROYECTOS; FACTURAS: 40358, S1KBIO, 139 4769467377 $115.00
73966 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007374 (1); BOLETO DE AVION P/TERESA CORREA GLEZ. P/ASISTIR AL PROG. INTENSIVO E/ADMIN. PROFESIOINAL D/PROYECTOS; FACTURAS: 40358, S1KBIO, 139 4769467377 $1,653.72
73965 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22007367 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 21001 $1,039.49
73964 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE VIVIENDA IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 22007324 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE 30 PANCARTAS PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 0795 $7,590.00
73963 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22007322 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12245 $4,485.00
73962 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22007321 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12244 $20,470.00
73961 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22007320 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12243 $506.00
73960 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22007304 (1); COMPRA DE 192 PARES DE BOTA TIPO BORCEGUI CON CASQUILLO, PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 25000 $42,393.60
73959 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007269 (1); BOLETO DE AVION A MARIE PAULE N. DE LA COMISION DE LA UNION EUROPEA QUE VIENE NTRA. CD. 21AL 22 MAY; FACTURAS: 40375, 490929 $3,197.84
73959 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007269 (1); BOLETO DE AVION A MARIE PAULE N. DE LA COMISION DE LA UNION EUROPEA QUE VIENE NTRA. CD. 21AL 22 MAY; FACTURAS: 40375, 490929 $115.00
73958 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 22007162 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN NO.1941 POR LA COMPRA DE 1 COMPACTADOR NEUMATICO.; FACTURAS: 28932 $465,405.00
73957 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22007067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: Z 8269 $2,185.00
73956 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22006983 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 14327 $866.88
73955 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22006982 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 14325 $2,668.58
73954 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22006981 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 14244 $937.49
73953 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 22006977 (1); COMPRA DE 1 RELOJ CHECADOR PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 5305 $4,784.00
73952 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V. DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V..- CR 22006976 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. ADMINISTRATIVA DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1632 $4,485.00
73951 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V. DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V..- CR 22006975 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. DE CONTABILIDAD- TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1630 $1,380.00
73950 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V. DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V..- CR 22006974 (1); COMPRA DE 1 LIBRERO PARA DIR. DE GLOSA-TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1629 $1,725.00
73949 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V. DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V..- CR 22006973 (1); COMPRA DE 1 LIBRERO PARA DIR. DE CONTABILIDAD- TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1628 $1,840.00
73948 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA.- CR 22006963 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2008 DE FINCA UBICADA EN VIDRIO 1870; FACTURAS: 2707 $25,280.45
73947 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22006961 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1767.; FACTURAS: 18648 $62,577.25
73946 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22006960 (1); COMPRA DE 400 BASTONES PARA ANCLA DE 1.00 MTS. DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1767; FACTURAS: 18640 $22,540.00
73945 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22006958 (1); COMPRA DE PINTURA, SELLADOR Y RODILLOS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 01 471420 $27,646.92
73944 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22006957 (1); COMPRA DE PINTURA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 01 471466 $148,358.54
73943 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 22006956 (1); COMPRA DE 250 CUCHILLOS TRAMONTINA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 14082 $20,001.38
73942 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22006955 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 20788 $8,842.17
73941 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CATASTRO ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006945 (1); COMPRA DE LLAVEROS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL; FACTURAS: 06109 $3,312.00
73940 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 22006926 (1); COMPRA DE 200 LITROS DE AGUARRAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 2535 $2,987.70
73939 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 22006925 (1); COMPRA DE CINTA MASKIN TAPE 3/4 PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 2514 $5,715.50
73938 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 22006924 (1); COMPRA DE 20 LOCK TITE ECO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 2509 $2,834.98
73937 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. INNOVACION Y CALIDAD ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22006917 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 432004 $350.75
73936 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22006916 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 431807 $676.78
73935 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22006895 (1); COMPRA DE 3 ARCHIVEROS VERTICALES 4 GAVETAS PARA DIR. DE CONTABILIDAD-TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 0071 $5,106.00
73934 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22006805 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: LC 27637 $1,546.18
73933 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22006804 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: LC 27636 $2,387.63
73932 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22006798 (1); COMPRA DE FIBRAS VERDE Y CAFE PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 3068 $4,422.33
73931 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22006797 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2996 $2,178.56
73930 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006796 (1); COMPRA DE VASOS DE PLASTICO PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 303 $120.29
73929 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006795 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 301 $2,519.42
73928 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006794 (1); COMPRA DE 100 PIEZAS. DE JABON NEUTRO, REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 300 $277.15
73927 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION OPERADORA DE ROPA, S.A. OPERADORA DE ROPA, S.A..- CR 22006769 (1); COMPRA DE 132 PANTALONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 3043 $15,164.82
73926 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22006715 (1); SERVICIO DE REEMPLAZAR LLANTAS PARA VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: L 2082 $2,714.00
73925 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22005813 (1); COMPRA DE VIDEOCAMARA PARA ASUNTOS INTERNOS; FACTURAS: 92024 $24,297.20
73924 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22005811 (1); COMPRA DE VIDEOCAMARA PARA ASUNTO INTERNOS; FACTURAS: 92054 $15,479.00
73923 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22005778 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 187308 $9,637.00
73922 Detalle Factura de click aquí 10/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22005314 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 1828 $1,658.30
177000 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 $36.00
177000 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 $123.00
177000 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 $249.00
177000 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 $154.00
177000 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 $198.00
177000 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 $204.00
177000 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 $129.00
177000 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 $1,552.50
177000 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 $150.00
177000 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 $142.00
177000 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010008 (1); COMPRAS HECHAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: NO. 3073, NO. 1605, NO. 1363, NO. 1173, NO. 1604, NO. 43161, 2625, NO. 43285, NO. 43335, NO. 3287, NO. 1656 $197.80
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $663.50
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $140.00
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $391.00
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $611.00
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $164.00
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $134.15
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $50.61
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $209.00
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $53.00
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $54.50
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $126.00
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $1,087.32
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $20.70
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $11.50
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $598.00
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $55.54
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $227.62
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $130.00
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $48.00
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $155.33
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $1,099.00
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $51.95
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $125.58
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $1,816.36
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $57.80
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $72.00
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $135.00
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $80.98
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $148.72
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $650.21
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $45.35
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $480.00
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $215.50
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $62.98
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $176.00
176999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIR GRAL DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 1181, 2337, 2286, 058565, 17426, 17474, 9815, 196230, 3149, 1111, 5637, 11162, 5649, 42991, 68 $354.00
176998 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 $1,528.58
176998 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 $144.00
176998 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 $50.00
176998 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 $80.00
176998 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 $20.00
176998 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 $18.00
176998 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 $154.00
176998 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 $146.00
176998 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 $150.01
176998 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 $240.50
176998 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 $99.70
176998 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 $40.60
176998 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 $167.00
176998 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 $112.00
176998 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 $225.11
176998 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 $201.00
176998 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010013 (1); REPÓSICIÓN DEL FONDO REVOVENTE NÚM. 02 DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: P 145819, 5H 0005695, 5H 0005701, S 18930, D 32139, 150502, XHB0111035, C 72226, 3332, 18096, AB 7298, S 19679, 26338, AD 1 $180.00
176997 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V..- CR 22007459 (1); COMPRA DE MULTIFUNCIONAL SHARP CON FAX PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 46323 $11,069.90
176996 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLEGAS OROZCO CARLOS DAVID VILLEGAS OROZCO CARLOS DAVID.- CR 22007449 (1); PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL EVENTO FERIA MPAL. DEL LIBRO DEL 3, 10 Y 17 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0004 $5,175.00
176995 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C..- CR 22007447 (1); PRESNETACION DEL MARIACHI NVO. DE TECALITLAN DENTRO DEL PROG. MIERCOLES TAPATIOS DEL 7 DE MAYO 2008; FACTURAS: 535 $3,000.00
176994 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DESARROLLO DE EMPRENDEDORES FERNANDEZ ALZAGA ADRIANA YOLANDA FERNANDEZ ALZAGA ADRIANA YOLANDA.- CR 22007445 (1); RECONOCIMIENTOS, JUEGOS "SOLICITUD EMPRENDE" IMPRESOS; FACTURAS: 08032 $8,038.50
176993 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 22007444 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0189 $25,500.00
176992 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 22007443 (1); CONSUMO DE PERSONAL QUE APOYO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 025, 026, 027, 030 $862.50
176992 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 22007443 (1); CONSUMO DE PERSONAL QUE APOYO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 025, 026, 027, 030 $4,830.00
176992 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 22007443 (1); CONSUMO DE PERSONAL QUE APOYO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 025, 026, 027, 030 $6,037.50
176992 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 22007443 (1); CONSUMO DE PERSONAL QUE APOYO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 025, 026, 027, 030 $1,610.00
176991 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DIAZ HERNANDEZ FERNANDO DIAZ HERNANDEZ FERNANDO.- CR 22007442 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 432/08 OFICIO 623/08; FACTURAS: RECIBO $803.88
176990 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22007440 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 6542, 6564 $3,795.00
176990 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22007440 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 6542, 6564 $287.50
176989 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3405 COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS TESORERIA MUNICIPAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 22007438 (1); COMISION POR EL SERVICIO DE RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, ZONA MINERVA; FACTURAS: 3637 $717.36
176988 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3405 COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS TESORERIA MUNICIPAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 22007436 (1); SERVICIO DE RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL , ZONA MINERVA; FACTURAS: 3877 $918.46
176987 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 22007428 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
176986 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ MORALES JOSE LUIS MARTINEZ MORALES JOSE LUIS.- CR 22007411 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 433/08 OFICIO 622/08; FACTURAS: OFICIO $730.92
176985 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES MUÑOZ EUGENIA TORRES MUÑOZ EUGENIA.- CR 22007410 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 430/08 OFICIO 625/08; FACTURAS: OFICIO $685.80
176984 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22006959 (1); COMPRA DE TORNILLOS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 30147 $202.40
176983 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 22006690 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 029214 $10,580.00
176982 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22006893 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL CUENTO ES QUE SOMOS MUY POBRES; FACTURAS: 18193 $897.00
176981 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: XHB0105751, XHB0107150, XHB0108796, XHB0109789, 1581 B, XHB0114251, XHB0114255, 84 008675, C 20450 $1,673.98
176981 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: XHB0105751, XHB0107150, XHB0108796, XHB0109789, 1581 B, XHB0114251, XHB0114255, 84 008675, C 20450 $118.25
176981 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: XHB0105751, XHB0107150, XHB0108796, XHB0109789, 1581 B, XHB0114251, XHB0114255, 84 008675, C 20450 $156.00
176981 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: XHB0105751, XHB0107150, XHB0108796, XHB0109789, 1581 B, XHB0114251, XHB0114255, 84 008675, C 20450 $156.00
176981 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: XHB0105751, XHB0107150, XHB0108796, XHB0109789, 1581 B, XHB0114251, XHB0114255, 84 008675, C 20450 $117.00
176981 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: XHB0105751, XHB0107150, XHB0108796, XHB0109789, 1581 B, XHB0114251, XHB0114255, 84 008675, C 20450 $130.00
176981 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: XHB0105751, XHB0107150, XHB0108796, XHB0109789, 1581 B, XHB0114251, XHB0114255, 84 008675, C 20450 $169.00
176981 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: XHB0105751, XHB0107150, XHB0108796, XHB0109789, 1581 B, XHB0114251, XHB0114255, 84 008675, C 20450 $78.00
176981 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: XHB0105751, XHB0107150, XHB0108796, XHB0109789, 1581 B, XHB0114251, XHB0114255, 84 008675, C 20450 $1,804.00
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $560.00
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $15.00
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $741.00
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $330.00
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $263.73
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $189.29
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $924.01
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $480.00
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $102.85
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $288.01
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $1,160.00
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $25.00
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $1,554.80
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $72.00
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $240.00
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $101.70
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $123.42
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $357.60
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $117.45
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $1,200.00
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $32.00
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $40.00
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $168.00
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $1,497.30
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $54.16
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $113.97
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $780.00
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $160.00
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $1,625.00
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $780.00
176980 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000018 (1); REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 30123, 49643, 106019, 813, 106992, 184, 438, 5447, 238603, 411411, 240324, 187, 329, 242042, 7193, 2309, 133919, 197, 18768, 80 $375.00
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $38.46
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $257.50
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $138.00
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $207.00
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $810.00
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $239.00
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $57.50
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $194.00
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $31.80
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $16.20
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $84.00
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $69.00
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $57.50
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $23.00
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $175.20
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $39.80
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $257.50
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $104.00
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $45.10
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $70.00
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $300.00
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $13.51
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $339.00
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $32.00
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $190.20
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $5.80
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $442.75
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $433.83
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $50.00
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $26.00
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $142.20
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $259.50
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $134.00
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $450.00
176979 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 7936, 4609, B0324-001420, 16228, 8194, 3107, A 67016, 16245, 185519, 9847 A, 13977, 8330, 245906, 1, 254782, 218470, 2 $96.30
176978 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE DEL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 38089, 44379, A 66680, A 67153, 16924, 39510, 18587, 6660 $196.00
176978 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE DEL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 38089, 44379, A 66680, A 67153, 16924, 39510, 18587, 6660 $216.00
176978 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE DEL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 38089, 44379, A 66680, A 67153, 16924, 39510, 18587, 6660 $275.00
176978 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE DEL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 38089, 44379, A 66680, A 67153, 16924, 39510, 18587, 6660 $149.00
176978 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE DEL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 38089, 44379, A 66680, A 67153, 16924, 39510, 18587, 6660 $187.00
176978 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE DEL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 38089, 44379, A 66680, A 67153, 16924, 39510, 18587, 6660 $203.00
176978 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE DEL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 38089, 44379, A 66680, A 67153, 16924, 39510, 18587, 6660 $166.00
176978 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVE DEL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 38089, 44379, A 66680, A 67153, 16924, 39510, 18587, 6660 $32.00
176977 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5586, 5587, 615, 5144, 0573, 0556 $74.75
176977 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5586, 5587, 615, 5144, 0573, 0556 $2,875.00
176977 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5586, 5587, 615, 5144, 0573, 0556 $112.70
176977 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5586, 5587, 615, 5144, 0573, 0556 $100.05
176977 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5586, 5587, 615, 5144, 0573, 0556 $57.50
176977 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5586, 5587, 615, 5144, 0573, 0556 $63.25
176976 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22007681 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 4 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 66016, 64080, CONFIRMACION $300.00
176976 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22007681 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 4 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 66016, 64080, CONFIRMACION $9,956.14
176976 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22007681 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 4 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 66016, 64080, CONFIRMACION $300.00
176975 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 22007641 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
176972 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V..- CR 22007494 (1); PAGO DE SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DE 2008 CORRESPONDIENTE A EXP 215/2004, DJM/DJCT/FA-2/614/2008; FACTURAS: 3112, 3114, 3116 $2,358,102.74
176972 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V..- CR 22007494 (1); PAGO DE SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DE 2008 CORRESPONDIENTE A EXP 215/2004, DJM/DJCT/FA-2/614/2008; FACTURAS: 3112, 3114, 3116 $8,986,596.92
176972 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V..- CR 22007494 (1); PAGO DE SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DE 2008 CORRESPONDIENTE A EXP 215/2004, DJM/DJCT/FA-2/614/2008; FACTURAS: 3112, 3114, 3116 $273,072.87
176971 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO KUBLI DE CAPACITACION, S.A. DE C.V. INSTITUTO KUBLI DE CAPACITACION, S.A. DE C.V..- CR 22007426 (1); COMPRA DE LIBROS DE DESARROLLO HUMANO, DEPTO. DE CAPACITACION OFICIO JC/105/08; FACTURAS: 1405 $139,050.00
176970 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ VILLANUEVA RAMIRO RAMIREZ VILLANUEVA RAMIRO.- CR 22007398 (1); SUSTITUCION DE CHEQ. 176155 DEV. PAGO INDEBIDO DE LA MULTA NO. R/2007/66703 ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $7,102.00
176969 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CAMARENA RAMIREZ GRISELDA LETICIA CAMARENA RAMIREZ GRISELDA LETICIA.- CR 22007385 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 416/08 OFICIO 555/08; FACTURAS: RECIBO $1,090.50
176968 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MEDICAL ENGINEERING & RADIATION, S.A. DE C.V. MEDICAL ENGINEERING & RADIATION, S.A. DE C.V..- CR 22007384 (1); COMPRA DE REFACCION PARA EL EQUIPO DE RAYOS X GE SILOUTH SOLENOIDE, UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 0149 $2,000.00
176967 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPO DE MEDICION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22007372 (1); COMPRA DE CRONOMETRO PARA LA DIRECCION; FACTURAS: ZBC7868 $699.00
176966 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO ARAMBULA ALVAREZ SAUL ARAMBULA ALVAREZ SAUL.- CR 22007368 (1); STAND DE PARTICIPACION EVENTO RALLY PACIFIC 800 DEL 10 AL 12 DE JUL. 2008; FACTURAS: 377 $10,000.00
176965 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LLAMAS IÑIGUEZ MARIA EUGENIA LLAMAS IÑIGUEZ MARIA EUGENIA.- CR 22007362 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 434/08 OFICIO 621/08; FACTURAS: RECIBO $676.32
176964 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ESPINOZA SOLIS MARIA JULIETA ESPINOZA SOLIS MARIA JULIETA.- CR 22007359 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 472/08 OFICIO 653/2008; FACTURAS: RECIBO $619.50
176963 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RIVERA DE LOS SANTOS SALVADOR RIVERA DE LOS SANTOS SALVADOR.- CR 22007357 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 004/2008; FACTURAS: OFICIO $1,650.00
176962 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BARRIOS ZAMORA PEDRO BARRIOS ZAMORA PEDRO.- CR 22007356 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DE LA LICENCIA EXPRESS, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $1,279.20
176961 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MUÑOZ GARIBAY JOSE MUÑOZ GARIBAY JOSE.- CR 22007355 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $432.50
176960 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ MEJIA J. JESUS TORIBIO GUTIERREZ MEJIA J. JESUS TORIBIO.- CR 22007354 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE FOLIOS DE ESTACIONOMETROS, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $240.00
176959 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RASTRO MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 22007019 (1); MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE PASAJEROS, SERVICIO 3 DE 11, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES. ORDEN NO.609; FACTURAS: 0400 $2,875.00
176958 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RASTRO MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 22007018 (1); MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE PASAJEROS, SERVICIO 3 DE 11, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES. ORDEN NO.608; FACTURAS: 0399 $2,875.00
176957 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO.- CR 22007000 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDO DE 6X6MTS LOS DIAS DEL 03 AL 08 DE MAYO DE 2008, FERIA MPAL DEL LIBRO; FACTURAS: 1910 $4,600.00
176955 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 22006692 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.1242.; FACTURAS: 029234 $135,700.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $110.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $114.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $45.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $203.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $1,989.96
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $179.99
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $404.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $649.83
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $230.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $190.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $359.44
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $29.40
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $90.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $266.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $160.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $99.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $88.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $401.42
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $150.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $175.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $350.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $160.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $274.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $155.20
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $75.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $194.40
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $55.50
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $150.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $155.20
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $169.00
176954 Detalle Factura de click aquí 09/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2710, 4321, 0894, 5529, 1146, 32702, 11321, 5111, 33675, 05794, 268102703, 0015377, 4579, 22880, 4437, 0015418, 289995, 5545, 2302, 1553965, 186630, 1 $184.00
176953 Detalle Factura de click aquí 06/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22007672 (1); ANTICIPO DE JUNIO DE 2008 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES MPIO DE TONALA; FACTURAS: 05725 $2,500,000.00
176948 Detalle Factura de click aquí 06/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SCHMIDT SANDOVAL CELIA OLGA SCHMIDT SANDOVAL CELIA OLGA.- CR 22007514 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $9,013.35
176946 Detalle Factura de click aquí 05/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22007517 (1); REPARACIÓN DE DOS COMPRESORES INSTALADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 1991YSG, 1992YSG $19,310.87
176946 Detalle Factura de click aquí 05/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22007517 (1); REPARACIÓN DE DOS COMPRESORES INSTALADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 1991YSG, 1992YSG $38,081.17
176945 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS DIAZ REYNOSO LUIS FERNANDO DIAZ REYNOSO LUIS FERNANDO.- CR 22006902 (1); SERVICIO DE TOMA DE FOTOGRFIAS DIGITALES DE PIEZAS DE COLECCION DEL ACERVO; FACTURAS: 2135 $10,699.60
176944 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ LARIOS ENRIQUE IGNACIO RODRIGUEZ LARIOS ENRIQUE IGNACIO.- CR 22007462 (1); CONVNEIO EN VIRTUD DE QUE EL PROCESO PENAL INCOADO EN SU CONTRA MED. OFICIO 7551/2008; FACTURAS: OFICIO $14,697.47
176943 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MIJARES GONZALEZ LUIS ENRIQUE MIJARES GONZALEZ LUIS ENRIQUE.- CR 22007425 (1); CONCENIO EN VIRTUD DE QUE EL PROCESO PENAL INCOADO EN SU CONTRA MED. OFICIO NUM 7551/2008; FACTURAS: OFICIO $14,697.47
176942 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 22006946 (1); SERVICIO DE RENTA DE UN GENERADOR DE LUZ Y ESCENARIO PARA EL DIA DE LAS MADRES DEL 9 DE MAYO 2008; FACTURAS: 584 $8,625.00
176940 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS COM PLANEACION URBANA COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0514 (1); 30% ANT. OPG-OD-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 2792 $256,041.60
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $50.51
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $286.00
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $184.00
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $529.00
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $216.00
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $977.50
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $920.00
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $150.00
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $1,138.50
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $338.00
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $154.00
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $585.00
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $453.33
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $1,017.17
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $90.40
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $578.00
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $76.92
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $748.42
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $47.00
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $517.50
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $38.46
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $38.46
176937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77934, A1451405, 175905, D72577, D72578, 2043, 3959, 76575, 1831, 867, A49723, A49720, 3234, 3052, A50614, A1465589, A1465444, 41519, 1060, A1465542, 82403, 9900, 9897 $212.00
176936 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117, 70, 73, 83, 86 $9,970.50
176936 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117, 70, 73, 83, 86 $2,990.00
176936 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117, 70, 73, 83, 86 $9,981.95
176936 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117, 70, 73, 83, 86 $949.90
176936 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117, 70, 73, 83, 86 $9,942.90
176934 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22007430 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMISIONES DE JUSTICIA MPAL, 15 AL 30 MAYO/08; FACTURAS: 0033 $9,200.00
176933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007416 (1); VARIOS; FACTURAS: 079933, 235354, 467356, 329 $600.00
176933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007416 (1); VARIOS; FACTURAS: 079933, 235354, 467356, 329 $138.00
176933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007416 (1); VARIOS; FACTURAS: 079933, 235354, 467356, 329 $19.30
176933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007416 (1); VARIOS; FACTURAS: 079933, 235354, 467356, 329 $95.00
176933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007416 (1); VARIOS; FACTURAS: 079933, 235354, 467356, 329 $303.00
176930 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS.- CR 22007366 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
176929 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 22007364 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
176928 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 22007358 (1); APOYO A LAS PERSONA AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
176926 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 22007343 (1); ANTICIPO DE FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2008; FACTURAS: DX 04083 $8,000,000.00
176925 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MUÑOZ PADILLA GUADALUPE MUÑOZ PADILLA GUADALUPE.- CR 22007339 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 349/08 OFICIO 482/08; FACTURAS: RECIBO $821.00
176924 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V. IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22007334 (1); COMPRA DE BANDERAS DE LOS PAISES DE AMERICA PARA SU IZAMIENTO SOBRE AV. AMERICAS; FACTURAS: 241 $29,152.50
176923 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 22007325 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, ORDEN NO.54 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 107180 $300,840.00
176922 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22007309 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA, PARA MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 31923 $388.28
176921 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22007298 (1); REPUESTO NAVAJA GRANDE PARA CUTTER, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 91071 $138.00
176920 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MICHEL RANGEL IRMA YOLANDA MICHEL RANGEL IRMA YOLANDA.- CR 22007157 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 423/08 OFICIO 564/2008; FACTURAS: RECIBO $421.50
176919 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ VEGA JORGE GUADALUPE MARTINEZ VEGA JORGE GUADALUPE.- CR 22007134 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 406/08 OFICIO 547.08; FACTURAS: RECIBO $747.50
176918 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 22007132 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 20 CASCOS DE PROTECCION PARA USUARIOS DE BICICLETA; FACTURAS: 4540 $2,872.24
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $133.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $1,195.70
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $276.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $84.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $325.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $35.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $160.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $52.90
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $45.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $177.50
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $140.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $195.50
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $160.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $90.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $823.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $1,296.81
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $169.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $226.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $828.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $404.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $490.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $321.08
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $559.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $171.80
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $434.60
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $84.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $575.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $416.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $140.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $552.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $67.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $1,923.95
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $111.55
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $149.50
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $1,953.24
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $298.50
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $1,265.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $77.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $267.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $52.90
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $522.00
176917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22007131 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5559, 1307, 13170, 203038, 2823, 83227, 0345, 44055, 9789, 2842, 16551, 268-102634, 44832, 16578, 8275, 1724, 7200, 6799, 5343, 96095, $102.35
176916 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22007036 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6466, 6474, 6492, 6504, 6515 $4,025.00
176916 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22007036 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6466, 6474, 6492, 6504, 6515 $8,625.00
176916 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22007036 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6466, 6474, 6492, 6504, 6515 $2,300.00
176916 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22007036 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6466, 6474, 6492, 6504, 6515 $718.75
176916 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22007036 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6466, 6474, 6492, 6504, 6515 $6,785.00
176915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. RECURSOS HUMANOS PERSIANAS Y PERSIANAS, S.A. DE C.V. PERSIANAS Y PERSIANAS, S.A. DE C.V..- CR 22007021 (1); COMPRA Y SERVICIO DE INSTALACION DE PERSIANAS; FACTURAS: 5204 $6,730.05
176914 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 22006988 (1); SERVICIO DE RENTA DE UNA TARIMA DE 6.10X8.54 MTS LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0179 $8,050.00
176913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22006944 (1); COMPRA DE UN PIZARRON BLANCO; FACTURAS: 19865 $321.37
176912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 22006935 (1); CURSO PRESERVACION Y RESTAURACION D/ORDEN PUB. E/EVENTOS MASIVOS, ENVIADOS P/LA ACADEMIA DE MORELIA; FACTURAS: 996 $6,313.50
176911 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 22006896 (1); SERVICIO DE RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ PARA LOS STANDS DEL 2 AL 5 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0129 $2,760.00
176909 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 22006691 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 029215 $12,893.80
176908 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO.- CR 22006678 (1); RENTA DE TOLDOS ORDEN DE COMPRA 1502; FACTURAS: 1909 $41,170.00
176907 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006662 (1); COMPRA DE 67 LAMPARAS FRONTAL PELICAN PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN NO.1336.; FACTURAS: 3635 $27,306.52
176906 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 22006636 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
176905 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 22006573 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VALLA DE POPOTE, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 3332 $14,950.00
176904 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y REPARACIONES PARA AUTOS CAMIONES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y REPARACIONES PARA AUTOS CAMIONES, S.A. DE C.V..- CR 22006563 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 4512 $2,235.60
176903 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y REPARACIONES PARA AUTOS CAMIONES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y REPARACIONES PARA AUTOS CAMIONES, S.A. DE C.V..- CR 22006561 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 4481 $4,657.50
176902 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006543 (1); COMPRA DE 67 CASCOS DE RESCATE BULLARD PARA DIR. DE BOMBEROS,ORDEN NO.1336.; FACTURAS: 3629 $133,065.35
176901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VAZQUEZ MARTINEZ ALFREDO VAZQUEZ MARTINEZ ALFREDO.- CR 22006493 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI SHOW DEL 30 DE ABR. 2008 DENTRO DEL PROG. MIERCOLES TAPATIOS; FACTURAS: 0053 $3,000.00
73919 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0503 (1); 50% DE ANT OPG-OD-PAV-AD-026/08; FACTURAS: 0102 $788,364.39
73917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12882, 12879, 12883, 12884, 12885, 12886, 12900, 12901 $930.35
73917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12882, 12879, 12883, 12884, 12885, 12886, 12900, 12901 $356.64
73917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12882, 12879, 12883, 12884, 12885, 12886, 12900, 12901 $1,162.13
73917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12882, 12879, 12883, 12884, 12885, 12886, 12900, 12901 $807.30
73917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12882, 12879, 12883, 12884, 12885, 12886, 12900, 12901 $912.77
73917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12882, 12879, 12883, 12884, 12885, 12886, 12900, 12901 $1,517.85
73917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12882, 12879, 12883, 12884, 12885, 12886, 12900, 12901 $5,226.30
73917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12882, 12879, 12883, 12884, 12885, 12886, 12900, 12901 $356.93
73916 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10168, 10177 $264.50
73916 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10168, 10177 $9,834.22
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $4,025.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $1,863.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $138.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $115.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $287.50
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $349.77
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $4,314.98
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $4,314.98
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $51.75
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $2,863.50
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $1,586.05
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $324.39
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $487.70
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $101.32
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $2,057.58
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $609.50
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $63.25
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $805.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $257.60
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $97.30
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $3,275.49
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $3,169.55
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $4,689.24
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $1,506.50
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $2,731.25
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $1,289.15
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $287.50
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $1,150.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $269.10
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $655.50
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $69.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $750.32
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $2,875.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $2,300.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $1,230.27
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $3,299.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $207.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $2,596.01
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $1,669.16
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $891.25
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $11,040.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $1,092.50
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $530.72
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $1,424.99
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $230.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $6,670.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $43.70
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $289.80
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $247.25
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $368.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $4,758.52
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $5,117.50
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $1,138.50
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $320.16
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $1,380.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $1,196.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $917.13
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $686.46
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $1,610.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $180.02
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $6,104.66
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $1,782.50
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $1,140.80
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $519.39
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $161.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $874.00
73915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220232 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1319, 26521A, U96491, R195457, 45003, 44986, 5854, 128115, 128114, 0638, 0637, 55108, 4359, 1574, 033963, $235.00
73914 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 665, 664, 661, 659, 676, 675 $1,512.25
73914 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 665, 664, 661, 659, 676, 675 $5,960.45
73914 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 665, 664, 661, 659, 676, 675 $3,795.00
73914 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 665, 664, 661, 659, 676, 675 $8,516.90
73914 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 665, 664, 661, 659, 676, 675 $2,811.75
73914 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 665, 664, 661, 659, 676, 675 $3,680.00
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $2,088.72
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $1,573.01
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $878.45
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $172.50
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $2,233.15
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $933.29
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $1,167.42
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $983.72
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $1,273.67
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $1,167.30
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $0.01
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $9,545.00
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $480.04
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $523.38
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $3,191.38
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $2,041.67
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $2,021.76
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $4,150.58
73913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1012, 1017, 1005, 1004, 979, 1008, 1013, 1006, 1010, 1014, 1007, 984, 985, 998, 1002, 1021, 1022, 1018, 1024 $1,725.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $287.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $24.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $32.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $953.33
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $82.71
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $215.11
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $195.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $885.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $32.20
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $764.36
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $4,719.60
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $60.83
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $32.07
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $56.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $153.42
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,495.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $287.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $787.75
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $2,242.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $187.10
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $868.11
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,265.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,495.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,495.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $7.13
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $200.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $948.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $649.75
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $2,185.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $3,105.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $59.83
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,552.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $402.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $132.25
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $920.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $581.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,179.92
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $402.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,380.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $78.34
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $885.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,380.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $437.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $402.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $370.28
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $86.25
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $575.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $356.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $71.21
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $546.25
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $351.58
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $59.98
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,486.41
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $205.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $40.94
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $5,290.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $69.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $141.92
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $808.80
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $246.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,690.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $503.70
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $488.75
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $99.59
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,092.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,322.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $598.41
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $897.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $228.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $115.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $231.05
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,037.11
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $80.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,495.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $650.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $3,105.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,150.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $18.80
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $47.18
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $575.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $103.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $407.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $120.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $100.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $383.83
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,092.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,207.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $575.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $92.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $709.27
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,978.58
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,806.10
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $569.25
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $258.75
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,150.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $273.70
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,495.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $1,495.00
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $7,852.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $9,934.62
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $887.34
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $66.54
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $392.08
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $214.25
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $287.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $103.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $287.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $747.50
73912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220189 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, BIRUTA, MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10018, 25855, GG17460, 1021, 1022, 1019, B47862, 10589, 404153, 30079, 125731B, 1020, 27698, 387, GG17469, R76876, 223, 240, 404006 $3,967.50
73910 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22007422 (1); CUENTA MAESTRA OQ03344 POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 01300805283 $25,179.25
73909 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 22007412 (1); DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES DE LOS MESES DE ENERO-MAYO DE 2008; FACTURAS: 4303 $24,032,706.25
73908 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007405 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO ORDEN NO.45 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 35560 $374,999.96
73907 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22007402 (1); COMPRA DE VALES DE OMBUSTIBLES; FACTURAS: 150037 $28,138.40
73906 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 22007401 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0059 $100,000.00
73905 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 22007400 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 109 $362,081.66
73904 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 22007388 (1); APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 1412 $244,043.00
73903 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 22007387 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0077 $900,000.00
73902 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 22007383 (1); SUMINISTRO DE DIESEL BAJO AZUFRE 0.05% PARA RASTRO MPAL. ORDEN NO.422.; FACTURAS: 22225 $42,350.00
73901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22007380 (1); GASOLINA MAGNA Y DIESEL,FACT.36151,36152,36167,36192,36193,36208,36211,36253,36254,36255,36230,36231; FACTURAS: 36292,36293,36294 $179,650.47
73901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22007380 (1); GASOLINA MAGNA Y DIESEL,FACT.36151,36152,36167,36192,36193,36208,36211,36253,36254,36255,36230,36231; FACTURAS: 36292,36293,36294 $2,384.30
73901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22007380 (1); GASOLINA MAGNA Y DIESEL,FACT.36151,36152,36167,36192,36193,36208,36211,36253,36254,36255,36230,36231; FACTURAS: 36292,36293,36294 $84,387.71
73900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007376 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN NO.47 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 21684 $57,479.99
73899 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007370 (1); SUMINISTRO DE 2924 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 319401, 319402, 319405, 319404, 319403, 319481 $939.30
73899 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007370 (1); SUMINISTRO DE 2924 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 319401, 319402, 319405, 319404, 319403, 319481 $1,678.65
73899 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007370 (1); SUMINISTRO DE 2924 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 319401, 319402, 319405, 319404, 319403, 319481 $2,957.40
73899 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007370 (1); SUMINISTRO DE 2924 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 319401, 319402, 319405, 319404, 319403, 319481 $1,120.65
73899 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007370 (1); SUMINISTRO DE 2924 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 319401, 319402, 319405, 319404, 319403, 319481 $1,139.25
73899 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007370 (1); SUMINISTRO DE 2924 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 319401, 319402, 319405, 319404, 319403, 319481 $5,761.35
73898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 22007352 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PLANETA 2686 COL. JARDINES DEL BOSQUE; FACTURAS: 0305 $61,873.45
73894 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 22007341 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0429 $37,315.20
73892 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES.- CR 22007337 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA E INSERCIONES DE PUBLICIDAD, ORDEN NO.216; FACTURAS: 409 / 411 $11,675.96
73891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22007335 (1); ADECUACION PARA LA OFICINA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DEL TALLER PATRIA; FACTURAS: 301 $11,010.00
73890 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V..- CR 22007333 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, ORDEN NO.48 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 4373 $399,999.90
73889 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GRUPO RADIODIGITAL SIGLO XXI, S.A. DE C.V. GRUPO RADIODIGITAL SIGLO XXI, S.A. DE C.V..- CR 22007329 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN NO.116 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 0113 $51,719.99
73888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 22007327 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN NO.35 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 3721 $599,930.05
73887 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007326 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN NO.49 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 7305 $299,575.00
73886 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V. METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V..- CR 22007303 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO ORDEN NO.37 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 4710 $141,479.96
73885 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. ASOCIACION RADIOFONICA, S.A..- CR 22007301 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN NO.50 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 11816 $249,960.06
73884 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007300 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN NO.36 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 3038 $99,959.98
73883 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79099, 79104 Y; FACTURAS: 79159 $1,176.45
73883 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79099, 79104 Y; FACTURAS: 79159 $9,461.36
73883 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22007296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79099, 79104 Y; FACTURAS: 79159 $153,682.00
73882 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS, S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS, S.C..- CR 22007295 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, ORDEN NO.8581.; FACTURAS: 513 $210,000.01
73881 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22007294 (1); COMPRA DE GASOINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 145411 $248.15
73881 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22007294 (1); COMPRA DE GASOINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 145411 $992.60
73881 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22007294 (1); COMPRA DE GASOINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 145411 $3,060.23
73880 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22007293 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 146858 $249.55
73880 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22007293 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 146858 $1,960.75
73880 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22007293 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 146858 $15,490.47
73879 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007288 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 44322 / 44474 $75,963.02
73879 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007288 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 44322 / 44474 $9,454.38
73879 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007288 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 44322 / 44474 $11,115.67
73879 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22007288 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 44322 / 44474 $1,749.05
73878 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22007286 (1); REEMBOLSO DE GASTO GENERADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO LOS DIAS 06,17 Y 21 DE MAYO/2008; FACTURAS: 5054, 61443, 5097, 290328, 290327, 5106, 61573 $250.00
73878 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22007286 (1); REEMBOLSO DE GASTO GENERADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO LOS DIAS 06,17 Y 21 DE MAYO/2008; FACTURAS: 5054, 61443, 5097, 290328, 290327, 5106, 61573 $275.00
73878 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22007286 (1); REEMBOLSO DE GASTO GENERADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO LOS DIAS 06,17 Y 21 DE MAYO/2008; FACTURAS: 5054, 61443, 5097, 290328, 290327, 5106, 61573 $2,122.30
73878 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22007286 (1); REEMBOLSO DE GASTO GENERADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO LOS DIAS 06,17 Y 21 DE MAYO/2008; FACTURAS: 5054, 61443, 5097, 290328, 290327, 5106, 61573 $101.00
73878 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22007286 (1); REEMBOLSO DE GASTO GENERADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO LOS DIAS 06,17 Y 21 DE MAYO/2008; FACTURAS: 5054, 61443, 5097, 290328, 290327, 5106, 61573 $264.50
73878 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22007286 (1); REEMBOLSO DE GASTO GENERADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO LOS DIAS 06,17 Y 21 DE MAYO/2008; FACTURAS: 5054, 61443, 5097, 290328, 290327, 5106, 61573 $199.00
73878 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22007286 (1); REEMBOLSO DE GASTO GENERADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO LOS DIAS 06,17 Y 21 DE MAYO/2008; FACTURAS: 5054, 61443, 5097, 290328, 290327, 5106, 61573 $93.60
73877 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 22007285 (1); COMPRA DE MAMPARAS DIVISORIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 45221 $11,250.45
73876 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22007284 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 14014 $3,166.53
73875 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V..- CR 22007283 (1); COMPRA DE CATETER VENOSO CENTRAL, UNIDAD DR DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 97516 $3,063.77
73874 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007281 (1); BOLETO DE AVION P/MACEDONIO TAMEZ G. A CD. DE MEXICO DEL 11 AL 13 MAY. A LA SRIA. DE SEG. PUB.; FACTURAS: J35512, 611410 $115.00
73874 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22007281 (1); BOLETO DE AVION P/MACEDONIO TAMEZ G. A CD. DE MEXICO DEL 11 AL 13 MAY. A LA SRIA. DE SEG. PUB.; FACTURAS: J35512, 611410 $3,669.34
73873 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22007280 (1); SERVICIO A PLANTA DE EMERGENCIA DEL TUNEL VEHICULAR DE LOPEZ MATEOS; FACTURAS: 9711 $10,756.76
73872 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22007278 (1); REPARACION DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 9483 $2,415.00
73871 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22007276 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 9484 $3,092.82
73870 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22007274 (1); IMPRESION DE 2,800 TARJETAS DE PRESENTACION PARA 14 FUNCIONARIOS DE LA DIR GRAL DE CULTURA; FACTURAS: 4611 $966.00
73869 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGIDURIA 06 PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 22007273 (1); COMPRA DE 1 ARCHIVERO CON TRES CAJONES, UNA CUBIERTA DE 2.28X60 Y CORRECCION DE CUBIERTAS; FACTURAS: 5304 $1,840.00
73868 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22007272 (1); BOLETO DE AVION P/L.FELIPE NUÑO R. Y WENDY GREY O. VIAJE CANCUN 30 A 4 MAY XXXCONGRESO NAL.FESORMEX; FACTURAS: 51325, VB3MQA $345.00
73868 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22007272 (1); BOLETO DE AVION P/L.FELIPE NUÑO R. Y WENDY GREY O. VIAJE CANCUN 30 A 4 MAY XXXCONGRESO NAL.FESORMEX; FACTURAS: 51325, VB3MQA $11,403.68
73867 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007268 (1); BOLETO DE AVION P/ALFREDO ACEVES F. VIAJE 9 DE MAY. A CD. MEXICO REUNION CON GUSTAVO MELENDEZ; FACTURAS: 40248, 514506 $115.00
73867 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007268 (1); BOLETO DE AVION P/ALFREDO ACEVES F. VIAJE 9 DE MAY. A CD. MEXICO REUNION CON GUSTAVO MELENDEZ; FACTURAS: 40248, 514506 $3,669.34
73866 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22007267 (1); 15 LONAS DE 1.45X1.11 PARA SEÑALIZACION DE ZONAS DE RIESGO EN PANTEONES MUNICIPALES; FACTURAS: 8881 $2,001.00
73865 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007265 (1); BOLETO DE AVION A RODOLFO ROSALES M. VIAJE 20 AL 25 MAY. A CHIH. FORO NAL.MED. DE DESEMPEÑO; FACTURAS: 40340, 67369 $5,131.08
73865 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007265 (1); BOLETO DE AVION A RODOLFO ROSALES M. VIAJE 20 AL 25 MAY. A CHIH. FORO NAL.MED. DE DESEMPEÑO; FACTURAS: 40340, 67369 $115.00
73864 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22007264 (1); IMPRESION DE 2 LONAS DE 6X6 METROS, DIA DEL NIÑO Y GRADUACION DEL CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL; FACTURAS: 8880 $4,462.00
73863 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007263 (1); BOLETO DE AVION A VICTOR MARTINEZ DE CASTRO VIAJE 21 Y 22 MAY A CHIH. FORO NAL. DE MED. DESEMPEÑO; FACTURAS: 40339, 67368 $5,246.08
73863 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22007263 (1); BOLETO DE AVION A VICTOR MARTINEZ DE CASTRO VIAJE 21 Y 22 MAY A CHIH. FORO NAL. DE MED. DESEMPEÑO; FACTURAS: 40339, 67368 $115.00
73862 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22007181 (1); DIVISION DE MURO TABLAROCA CONSTRUCCION DE CUBICULO Y PUERTAS DE MADERA EN OFICINAS PEDRO MORENO; FACTURAS: 309 $11,011.25
73861 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS, INSUMOS, VINOS Y ALIMENTOS S.A DE C.V. VIANDAS, INSUMOS, VINOS Y ALIMENTOS S.A DE C.V..- CR 22007179 (1); SERVICIO DE COMIDA EL 19 DE MAYO DE 2008 POR MOTIVO DE REUNION INFORMATIVA DE JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 8395 $12,650.00
73860 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007171 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 49382 $1,889.45
73860 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007171 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 49382 $2,388.55
73860 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007171 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 49382 $6,181.71
73860 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007171 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 49382 $178.80
73859 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22007170 (1); IMPRESION DE 3,000 POSTALES EN SELECCION A COLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO 21X9 CMS; FACTURAS: 1163 $5,520.00
73858 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22007148 (1); COMPRA DE HOJAS DE FOMI PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 1883 $103.50
73857 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22007147 (1); COMPRA 100 DVD-R 120 MIN. RELACIONES ECONOMICA.; FACTURAS: 1881 $661.25
73856 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22007146 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE RELACIONES INT. Y CIUDADES HERMANAS.; FACTURAS: 1880 $4,721.06
73855 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22007145 (1); COMPRA DE 4 PELICULAS PARA FAX, PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1885 $1,610.00
73854 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 22007135 (1); CENA DE GALA EL JUEVES 22 DE MAYO 2008 PARA 200 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8252 $82,800.00
73853 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 $379.50
73853 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 $379.50
73853 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 $379.50
73853 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 $379.50
73853 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 $379.50
73853 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 $379.50
73853 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 $379.50
73853 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 $379.50
73853 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 $379.50
73853 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 $379.50
73853 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 $379.50
73853 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22007066 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8153, 8146, 8148, 8149, 8163, 8164, 8165, 8171, 8181, 8177, 8182, 8160 $379.50
73852 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22007037 (1); COMPRA DE SONY CYBERSHOT CAMARA DIGITAL PARA INGRESOS; FACTURAS: 31817 $3,240.01
73851 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22007025 (1); SERVICIO DE REPARACION PALA DE CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0181 $13,800.00
73850 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22007023 (1); SERVICIO DE REPARACION CORTINA DE COMPACTADOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0180 $17,250.00
73849 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22007007 (1); IMPRESION DE 100 INVITACIONES PARA EXPOSICION COLECTIVA DE ESCULTURA Y PINTURA AL OLEO "ENTRE EL BIE; FACTURAS: 26842 $371.50
73848 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 22006998 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1772.; FACTURAS: 390681 $378,212.00
73847 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIR. SEGURIDAD PUBLICA RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 22006978 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS, ORDEN NO.1557. D.G.S.P.G.; FACTURAS: 16292 $67,410.70
73846 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 22006972 (1); MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MES DE ABRIL/2008, TALLER MPAL. ORDEN NO.229.; FACTURAS: 0532 $805.00
73845 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006952 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 83430 $245,505.09
73844 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 22006949 (1); SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, 9 DE MAYO 2008; FACTURAS: 1532 $8,625.00
73843 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006940 (1); SERVICIO D/MANTENIMIENTO A EQUIPOS D/AIRE ACONDICIONADO VARIAS CAPACIDADES, EN CALZADA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 224 $6,900.00
73842 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22006932 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR GRABACION DE SPOT DE RADIO DE PLAZA GDL. POR EL DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 8059 $1,888.88
73841 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 22006928 (1); FORMATOS DE REQUERIMIENTO DE PAGO PARA EL AREA DE APREMIOS DE OFICINAS REC. DE INGRESOS; FACTURAS: 2348 $4,830.00
73840 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 22006912 (1); COMPRA DE FOLDER OFICIO AMARILLO Y PARA REGISTRO, OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 16732 $20,165.25
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $37.00
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $51.00
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $98.00
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $37.00
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $51.00
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $73.00
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $98.00
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $51.00
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $147.50
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $174.20
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $37.00
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $73.00
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $73.00
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $51.00
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $73.00
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $174.20
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $98.00
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $37.00
73839 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006824 (1); VIATICOS D/VARIOS DIRECTORES Y SERVIDORES PUBLICOS A MORELIA MICH. REUNION DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 128059, 128058, 82379, 316596, 308678, 261441, 249170, 309565, 184627, 233125, 282696, 308679, 249169, $98.00
73838 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL URVET MEXICO, S.A. DE C.V. URVET MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006747 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 29009 $10,650.00
73837 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006740 (1); COMPRA DE REFRESCOS PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 307 $14,972.20
73836 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006738 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 5001 $2,040.30
73835 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006737 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 5024 $283.65
73834 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006736 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 5023 $92.00
73833 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006735 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 5020 $2,539.22
73832 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22006734 (1); COMPRA DE 2 TONER PARA DIR. DE PROMOCION SOCIAL..; FACTURAS: 19571 $3,703.00
73831 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. MANEJO DE RESIUDOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22006733 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 19570 $616.40
73830 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VINCULACION POLITICA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22006732 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 19192 $3,030.26
73829 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006728 (1); COMPRA DE 30 KG. DE RESINA PREPARADA PARA FIBRA DE VIDRIO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18075 $1,357.92
73828 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 22006725 (1); COMPRA DE PILAS "AA" Y "AAA" DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 3992 $6,141.00
73827 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006723 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA ORDEN NO.6317 PARA BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 34599 $91,549.20
73826 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22006717 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 426373 $948.75
73825 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 22006709 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0790 $39,962.50
73824 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 22006706 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. INGRESOS ZONA MINERVA.; FACTURAS: 5306 $4,485.00
73823 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006698 (1); COMPRA DE 10 PAQUETES DE CONOS DE PAPEL PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 304 $159.85
73822 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006697 (1); COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y TRAPEADORES PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 302 $518.42
73821 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 22006696 (1); COMPRA DE 6 ESCRITORIOS PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 18397 $13,455.00
73820 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 22006695 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 9099 $5,330.25
73819 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22006693 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA PARA RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8394 $17,480.00
73818 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22006686 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 19023 $212.75
73817 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006681 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y PRODUCTO ASFALTACO NO. DE ORDEN 6317; FACTURAS: 34181, 34411 $21,700.50
73817 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006681 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y PRODUCTO ASFALTACO NO. DE ORDEN 6317; FACTURAS: 34181, 34411 $84,030.50
73816 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGIDURIA 06 PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 22006665 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 5301 $14,306.00
73815 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22006629 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PANTEON MEZQUITAN.; FACTURAS: 13707 $171.35
73814 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22006612 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS PARA 250 PERSONAS, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 8368 $38,812.50
73813 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 22006610 (1); COMPRA DE 1 LIBRERO PARA DIR. DE INGRESOS ZONA OLIMPICA.; FACTURAS: 3879 $1,794.00
73812 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22006609 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 2843 $1,380.00
73811 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006566 (1); COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2513 $25,364.40
73810 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006553 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 5004 $8,836.60
73809 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006552 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 5003 $2,883.05
73808 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006550 (1); COMPRA DE ARTICULKOS DE PAPELERIA, PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 4998 $1,132.18
73807 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006549 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 4997 $6,303.73
73806 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006546 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 5010 $399.05
73805 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22006541 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 429941 $4,190.60
73804 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22006540 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 429926 $584.20
73803 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22006499 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 427551 $1,581.25
73802 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22006481 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: B 88097 $7,854.57
73801 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22006480 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: B 88085 $845.48
73800 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22006478 (1); COMPRA DE FOLDER EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: B 88082 $456.67
73799 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22006477 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: B 88083 $2,490.10
73798 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22006476 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: B 88084 $4,339.59
73797 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22006475 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: B 88079 $3,248.61
73796 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. PANTEONES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 22006142 (1); COMPRA DE PINTURA PLASTICA PARA ALBERCA, PANTEON MEZQUITAN.; FACTURAS: 51741 $4,833.45
73795 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22005979 (1); ADECUACIONES PARA REUBICACION DE ENLACE CASA MARSELLA; FACTURAS: 5607 $8,366.25
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $223.92
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $44.99
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $21.80
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $805.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $1,950.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $8,096.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $3,220.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $149.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $5,520.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $4,224.36
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $43.60
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $191.60
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $575.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $579.21
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $261.64
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $423.44
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $187.22
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $4,255.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $1,667.48
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $43.60
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $1,473.99
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $38.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $2,164.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $6,670.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $2,587.50
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $1,000.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $6,440.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $240.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $45.70
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $130.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $1,000.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $1,346.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $468.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $10.90
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $2,382.66
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $104.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $224.99
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $66.50
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $2,875.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $5,000.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $3,220.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $143.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $2,195.89
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $6,686.85
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $19.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $57.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $9,085.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $2,500.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $329.98
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $285.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $1,885.00
73794 Detalle Factura de click aquí 04/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400049 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 5870, 2762, 118, 119, 0410, 409, 141814, 4834, 2250, 1611, 06144, 4425, 33838, 251385, 106492, 251 $410.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $320.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $1,681.30
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $35.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $30.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $175.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $35.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $30.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $32.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $300.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $228.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $40.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $30.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $108.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $43.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $20.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $1,200.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $212.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $30.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $217.90
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $658.60
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $328.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $40.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $35.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $30.00
176899 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 6935, 203-B-000161621, 007496F, 203-D-000175375, 017639, 0509, 569, ZYZ0001448, 1064, 24191, 48294, ZYZ0001626, SN, SN, SN, SN $30.00
176898 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SAO PAULO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. SAO PAULO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 22007395 (1); DEVOLUCION POR LA REDUCCION DEL 60% RELATIVO AL IMPUESTO PREDIAL TRANSMISIONES MPALES Y DERECHOS; FACTURAS: 1290/2008 $4,498,442.20
176897 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SAO PAULO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. SAO PAULO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 22007394 (1); DEVOLUCION POR LA REDUCCION DEL 60% RELATIVO AL IMPUESTO PREDIAL, TRANSMISIONES MPALES Y DERECHOS; FACTURAS: 1290/2008 $1,317,128.00
176896 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION INGRESOS PENILLA BERMUDEZ OSCAR PENILLA BERMUCEZ OSCAR.- CR 22007310 (1); PAGO FINAL DEL 25% DEL PROYECTO "ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS" ORDEN NO.680.; FACTURAS: 0852 $26,220.00
176893 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9815, 9898 $920.00
176893 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES JURIDICO CONTENCIOSO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9815, 9898 $575.00
176891 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 18 NR CONSULTORES SC NR CONSULTORES SC.- CR 22007153 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN EL MES DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0187 $18,333.33
176890 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22007065 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A TIJUANA, B.C. PARA PARTICIPACION E/EL EVENTO DE PROM. JAL. ES MEXICO; FACTURAS: 25236, 15161, RECIBO, 4835, RECIBO, 2141, RECIBO $170.00
176890 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22007065 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A TIJUANA, B.C. PARA PARTICIPACION E/EL EVENTO DE PROM. JAL. ES MEXICO; FACTURAS: 25236, 15161, RECIBO, 4835, RECIBO, 2141, RECIBO $210.00
176890 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22007065 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A TIJUANA, B.C. PARA PARTICIPACION E/EL EVENTO DE PROM. JAL. ES MEXICO; FACTURAS: 25236, 15161, RECIBO, 4835, RECIBO, 2141, RECIBO $1,173.00
176890 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22007065 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A TIJUANA, B.C. PARA PARTICIPACION E/EL EVENTO DE PROM. JAL. ES MEXICO; FACTURAS: 25236, 15161, RECIBO, 4835, RECIBO, 2141, RECIBO $150.00
176890 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22007065 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A TIJUANA, B.C. PARA PARTICIPACION E/EL EVENTO DE PROM. JAL. ES MEXICO; FACTURAS: 25236, 15161, RECIBO, 4835, RECIBO, 2141, RECIBO $106.00
176890 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22007065 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A TIJUANA, B.C. PARA PARTICIPACION E/EL EVENTO DE PROM. JAL. ES MEXICO; FACTURAS: 25236, 15161, RECIBO, 4835, RECIBO, 2141, RECIBO $210.00
176890 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22007065 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A TIJUANA, B.C. PARA PARTICIPACION E/EL EVENTO DE PROM. JAL. ES MEXICO; FACTURAS: 25236, 15161, RECIBO, 4835, RECIBO, 2141, RECIBO $100.00
176889 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 22007038 (1); COMPRA DE TRES GABINETES PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REFORMA; FACTURAS: 18428 $2,763.45
176888 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 22007010 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA EN PEDRO MORENO NO. 1521; FACTURAS: 308 $5,509.65
176887 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 22006964 (1); SERVICIO DE IMPRESION Y EDICION DE LIBROS PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 1372 $48,875.00
176886 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP..- CR 22006840 (1); SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE VIDRIO NO. 1870 ENTRE PROGRESO Y COLONIAS; FACTURAS: 100885458 $1,341.00
176885 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI.- CR 22006576 (1); ANALISIS DE RESULTADOS NUMERARIOS Y ESTADISTICOS DEL 16/04/2008 AL 15/05/2008, ORDEN NO.1658; FACTURAS: 003 $11,155.00
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $94.16
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $112.00
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $104.00
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $120.00
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $120.00
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $184.00
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $128.00
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $104.00
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $128.00
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $115.20
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $104.00
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $20.00
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $88.00
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $120.00
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $3,200.00
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $480.00
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $232.00
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $1,050.64
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $112.00
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $104.00
176884 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 22006488 (1); VIATICOS D/VIAJE D/COMISION AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES.EDUCADORAS (AICE) E/SAN PAULO, BRASIL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $14,497.28
73793 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0500 (1); ESTIMACION 2 DSM-MPAV-RM-AD-008/08; FACTURAS: 11 $752,705.80
73793 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0500 (1); ESTIMACION 2 DSM-MPAV-RM-AD-008/08; FACTURAS: 11 $-225,811.82
73792 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR OPB0498 (1); EST.2FIN OPG-OD-CON-AD-015/08; FACTURAS: 510 $105,580.29
73789 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO S.A. DE C.V. OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0490 (1); ESTIMACION 1 OPG-OD-IHS-AD-006/08; FACTURAS: 726 $206,027.63
73787 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0488 (1); EST.2 OPG-OD-MER-AD-009/08; FACTURAS: 0305 $798,551.42
73787 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0488 (1); EST.2 OPG-OD-MER-AD-009/08; FACTURAS: 0305 $-399,275.71
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $169.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $104.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $1,840.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $6,899.98
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $429.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $966.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $1,900.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $1,449.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $575.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $1,080.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $1,900.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $1,900.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $52.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $1,900.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $1,178.75
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $9,812.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $1,900.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $972.90
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $1,000.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $91.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $1,900.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $1,900.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $50.40
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $78.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $234.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $1,001.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $4,500.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $1,900.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $1,265.00
73783 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2847, 6163, 168330, 66834, 84510, 84828, 7394, 32543, 83668, 7914, 7891, 7892, 1226, 1210, 1220, 1253, 1256, 1215, 12 $1,050.00
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $236.00
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $1,395.00
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $384.00
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $138.00
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $87.62
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $99.00
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $90.00
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $59.00
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $488.75
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $2,310.00
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $209.20
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $45.16
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $18.00
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $91.90
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $1,635.00
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $253.00
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $747.50
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $713.00
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $92.00
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $402.50
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $24.00
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $205.85
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $680.02
73782 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 03/03 AL 22/05/08; FACTURAS: 258107, 3034, 245667, 3022, 3026, 303, 126146, 7868, 25833, 35812, 8071, 100132, 99632, 100654, 8150, 3136, 52199, 4584, 4619, $3,575.35
73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $960.25
73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $1,782.51
73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $15.00
73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $921.15
73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $15.00
73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $0.01
73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $3,528.20
73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $3,528.20
73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $362.15
73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $960.25
73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $1,782.51
73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $960.25
73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $362.15
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73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $3,528.20
73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $0.01
73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $1,782.51
73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $3,202.76
73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $2,414.70
73781 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120793, 120792, 5007, 5410, 5428, 5446, 5447, 120694, 120504, 5426, 5437, 120501, 120502, 120503, 120505, 12 $1,258.10
73780 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 $1,041.45
73780 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 $1,462.50
73780 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 $5,637.88
73780 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 $644.00
73780 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 $932.41
73780 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 $1,394.45
73780 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 $1,624.57
73780 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 $1,428.56
73780 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 $126.93
73780 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 $527.85
73780 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 $936.96
73780 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 $196.16
73780 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 $346.00
73780 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 $1,823.46
73780 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 $2,458.19
73780 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 806, 828, 835, 841, 861, 909, 915, 916, 927, 1493, 1558, 1563, 1761, 55988, 56356 $196.14
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $6,399.70
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $869.40
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $287.50
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $1,598.50
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $511.75
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $149.50
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $2,637.53
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $3,375.22
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $713.00
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $1,419.24
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $402.50
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $1,081.00
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $1,569.46
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $1,485.13
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $1,127.00
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $2,954.18
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $8,964.25
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $839.50
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $1,426.00
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $586.50
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $2,202.25
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $977.50
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $678.50
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $3,838.70
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $1,081.00
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $1,253.50
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $5,359.10
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $1,414.50
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $517.50
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $322.00
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $2,202.25
73779 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1813, 1801, 1798, 1787, 1790, 1786, 1782, 1775, 1763, 1758, 1745, 1816, 1812, 1809, 1807, 1802, 1794, 1 $1,391.50
73778 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 1030, 1031, 1032, 1034 $115.00
73778 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 1030, 1031, 1032, 1034 $1,033.70
73778 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 1030, 1031, 1032, 1034 $2,002.96
73778 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 1030, 1031, 1032, 1034 $1,218.91
73778 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 1030, 1031, 1032, 1034 $5,867.27
73777 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5305, 5386, 5391, 5377, 5234, 5358, 5361 $655.50
73777 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5305, 5386, 5391, 5377, 5234, 5358, 5361 $3,053.25
73777 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5305, 5386, 5391, 5377, 5234, 5358, 5361 $4,302.38
73777 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5305, 5386, 5391, 5377, 5234, 5358, 5361 $2,685.25
73777 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5305, 5386, 5391, 5377, 5234, 5358, 5361 $230.00
73777 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5305, 5386, 5391, 5377, 5234, 5358, 5361 $1,086.75
73777 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5305, 5386, 5391, 5377, 5234, 5358, 5361 $4,461.08
73776 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 742, 743 $4,140.00
73776 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 742, 743 $4,140.00
73776 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 742, 743 $4,140.00
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $1,541.00
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $3,956.00
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $312.86
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $651.27
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $1,472.00
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $69.00
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $1,008.55
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $757.85
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $971.75
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $3,956.00
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $460.00
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $124.72
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $948.75
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $776.25
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $397.90
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $4,043.40
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $2,150.50
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $710.50
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $26.24
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $280.77
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $1,854.03
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $289.69
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $206.38
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $2,150.50
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $493.40
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $815.88
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $160.69
73775 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4631, 4644, 4638, 4660, 4662, 4673, 4654, 4596, 4434, 4759, 4766, 4767, 4582, 4589, 4613, 4615, 4630, 4627, 468 $2,150.50
73774 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 $1,623.09
73774 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 $1,174.15
73774 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 $577.36
73774 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 $2,400.46
73774 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 $954.93
73774 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 $940.70
73774 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 $983.74
73774 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 $1,622.42
73774 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 $1,721.96
73774 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 $956.72
73774 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 $1,614.42
73774 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 $1,639.90
73774 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 $710.88
73774 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 $713.69
73774 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16201, 16194, 16202, 16203, 16210, 16232, 16306, 16303, 16294, 16295, 16287, 16285, 16286, 16274, 16273 $2,846.95
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $592.59
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $981.95
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $426.13
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $426.13
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $356.92
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $1,492.00
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $1,142.76
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $356.63
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $782.13
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $391.00
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $172.50
73773 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2839, 2840, 2843, 2845, 2846, 2847, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, 2868, 2874, 2880, 2881, 2882, $2,826.70
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $1,201.75
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $2,071.75
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $726.98
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $5,315.30
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $5,838.55
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $2,969.30
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $1,224.93
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $2,702.50
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $449.14
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $172.50
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $3,442.28
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $634.98
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $350.75
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $115.00
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $741.01
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $4,726.50
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $2,702.50
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $5,114.69
73772 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8001, 7977, 7969, 7970, 7976, 8000, 7994, 7965, 7962, 7961, 8003, 7995, 7985, 7984, 8011, 8012, 8008, 8007, 7975 $239.38
73771 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 655, 651, 650, 660, 637, 643 $4,220.50
73771 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 655, 651, 650, 660, 637, 643 $1,923.95
73771 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 655, 651, 650, 660, 637, 643 $2,915.25
73771 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 655, 651, 650, 660, 637, 643 $9,879.65
73771 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 655, 651, 650, 660, 637, 643 $7,319.75
73771 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 655, 651, 650, 660, 637, 643 $5,791.40
73770 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 $392.98
73770 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 $426.13
73770 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 $644.63
73770 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 $172.50
73770 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 $172.50
73770 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 $602.59
73770 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 $356.93
73770 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 $1,726.32
73770 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 $400.03
73770 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 $6,413.93
73770 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12662, 12665, 12670, 12710, 12534, 12711, 12712, 12713, 12756, 12757, 12663 $598.43
73769 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 $155.43
73769 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 $200.94
73769 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 $814.66
73769 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 $1,005.00
73769 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 $1,000.50
73769 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 $2,672.50
73769 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 $280.60
73769 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 $1,069.50
73769 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 $1,577.80
73769 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 $648.60
73769 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 $752.63
73769 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 $902.13
73769 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4557, 4530, 4519, 4555, 4701, 4688, 4518, 4581, 4575, 4481, 4567, 4574, 4568 $494.50
73768 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 680, 703, 594, 580, 602 $1,635.30
73768 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 680, 703, 594, 580, 602 $225.40
73768 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 680, 703, 594, 580, 602 $6,683.80
73768 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 680, 703, 594, 580, 602 $243.80
73768 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 680, 703, 594, 580, 602 $701.50
73768 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 680, 703, 594, 580, 602 $60.95
73768 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 680, 703, 594, 580, 602 $1,725.00
73768 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 680, 703, 594, 580, 602 $313.91
73768 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 680, 703, 594, 580, 602 $1,725.00
73768 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 680, 703, 594, 580, 602 $313.91
73768 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 680, 703, 594, 580, 602 $2,424.20
73768 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 680, 703, 594, 580, 602 $225.40
73767 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220141 (1); COMPRA DE CADENA, PROBADOR DE CHISPA EN LINEA, INFLADOR DE AIRE, GATO HDC. DE BOTELLA; FACTURAS: 36141 $1,766.41
73766 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V. GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V..- CR 22007287 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO. 148.; FACTURAS: 4309 $69,003.45
73765 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22007271 (1); ELABORACION DE 18,000 FORMATOS DE CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION; FACTURAS: 7233 $8,901.00
73764 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22007270 (1); IMPRESION DE 2,000 VOLANTES EN SELECCION A COLOR EN PAPEL COUCHE DE 135 GRAMOS; FACTURAS: 7212 $3,220.00
73760 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22007160 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 48921, 48926 Y; FACTURAS: 48927 $28,498.61
73760 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22007160 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 48921, 48926 Y; FACTURAS: 48927 $7,272.60
73760 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22007160 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 48921, 48926 Y; FACTURAS: 48927 $9,112.14
73760 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22007160 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 48921, 48926 Y; FACTURAS: 48927 $536.40
73759 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22007159 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52430 / 52456 $178.25
73759 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22007159 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52430 / 52456 $926.90
73759 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22007159 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52430 / 52456 $7,415.20
73758 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22007155 (1); SUMINISTRO DE 130 LTS. DE GAAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 544644 $656.50
73757 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007154 (1); SUMINISTRO DE 712 LTS. DE GAS LP PARA LAS DEPENDENCIAS BOMBEROS Y PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 318608, 319424 $2,245.95
73757 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007154 (1); SUMINISTRO DE 712 LTS. DE GAS LP PARA LAS DEPENDENCIAS BOMBEROS Y PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 318608, 319424 $1,064.85
73756 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22007149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 102340, 102503 Y; FACTURAS: 102504 $1,105.15
73756 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22007149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 102340, 102503 Y; FACTURAS: 102504 $8,727.12
73756 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22007149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 102340, 102503 Y; FACTURAS: 102504 $33,033.29
73756 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22007149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 102340, 102503 Y; FACTURAS: 102504 $3,949.49
73755 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22007144 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68113 $19,067.40
73755 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22007144 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68113 $5,939.29
73755 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22007144 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68113 $13,261.80
73755 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22007144 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68113 $1,534.60
73754 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 38916 $2,694.19
73754 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 38916 $9,185.84
73753 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007138 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39552 $1,283.40
73753 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007138 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39552 $2,067.73
73753 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007138 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39552 $16,298.66
73753 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22007138 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: A 39552 $392.70
73752 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 13421, 13422, 13423, 13424, 13425, 41481, 41482, 41483, 41484; FACTURAS: 41485 $204,737.95
73752 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 13421, 13422, 13423, 13424, 13425, 41481, 41482, 41483, 41484; FACTURAS: 41485 $8,677.21
73752 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 13421, 13422, 13423, 13424, 13425, 41481, 41482, 41483, 41484; FACTURAS: 41485 $18,324.10
73752 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22007136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 13421, 13422, 13423, 13424, 13425, 41481, 41482, 41483, 41484; FACTURAS: 41485 $570.40
73751 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22007133 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 56341, 56541, 56824, 56910, 57023, 57127, 57309; FACTURAS: 57389 $149,024.13
73751 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22007133 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 56341, 56541, 56824, 56910, 57023, 57127, 57309; FACTURAS: 57389 $9,020.18
73751 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22007133 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 56341, 56541, 56824, 56910, 57023, 57127, 57309; FACTURAS: 57389 $216,374.79
73749 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 22007061 (1); SUBSIDIO POR EL MES DE JUN. 2008 PARA LA INSTITUCION; FACTURAS: 4305 $16,592,722.25
73748 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 48377 $744.45
73748 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 48377 $1,488.92
73748 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22007034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 48377 $178.00
73747 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22007033 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS MES MAYO, ORDEN NO.795, PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 149695 B $2,271.06
73746 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22007032 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS MES MAYO, ORDEN NO.174 DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 149696 B $99,036.63
73745 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22007031 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS MES MAYO, ORDEN NO.1544 DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 149694 B $719,062.61
73744 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22007030 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS MES DE ABRIL, ORDEN NO.1544, DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 149693 B $719,062.61
73743 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22007028 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS MES MARZO, ORDEN NO.1544, DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 149658 B $719,062.61
73742 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007004 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 357640, 357848, 358278, 359776, 359999, 360188, 360402, 360643, 360842 Y; FACTURAS: 360942 $9,709.91
73742 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007004 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 357640, 357848, 358278, 359776, 359999, 360188, 360402, 360643, 360842 Y; FACTURAS: 360942 $501.60
73741 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007003 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 438696, 438850, 438851, 439000, 439180, 440359, 440458, 440513, 440654 Y; FACTURAS: 440798 $6,605.27
73740 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007002 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 361043, 361273, 361472, 361656, 361888, 362516 Y; FACTURAS: 362752 $8,553.59
73739 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22007001 (1); COMPRA DE GAS LP FACT.441291,441391,441442,441536,441595,441746,441898 Y; FACTURAS: 442514 $5,063.52
73738 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006999 (1); SUMINISTRO DE 362LTS. DE GS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 544370, 544323 $892.80
73738 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006999 (1); SUMINISTRO DE 362LTS. DE GS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 544370, 544323 $790.50
73737 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006997 (1); SUMINISTRO DE 460 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 445387, 543146 $1,613.55
73737 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006997 (1); SUMINISTRO DE 460 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 445387, 543146 $570.65
73736 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006996 (1); SUMINISTRO DE 1691 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 544340 $7,863.15
73735 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006995 (1); SUMINISTRO DE 523 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 544306 $2,431.95
73734 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22006989 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18904 $1,958.45
73733 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL.- CR 22006986 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO.118; FACTURAS: 379 $8,211.16
73732 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22006985 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA,DIR. DE COMUNICACION SOCIAL ORDEN NO.158.; FACTURAS: 312 $10,350.00
73731 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL MEDI CUR, S.A. DE C.V. MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 22006948 (1); COMPRA DE MATERIAL DE MEDICO DE CURACION PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 10552 $678.50
73730 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22006942 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE VENTANA EN EL EDIFICIO DE LA CALZADA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 0338 $747.50
73729 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006922 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN NO.1939 POR LA COMPRA DE 1 PETROLIZADORA, BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 5101 $551,287.00
73728 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 22006900 (1); SERVICIO DE RENTA DE TABLONES SILLAS Y TODOS PARA LOS TALLERES CULTURALES DEL 6, 13, 20 Y 27 DE MAYO; FACTURAS: 1524 $5,520.00
73727 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 22006899 (1); SERVICIO DE RENTA DE TABLONES SILLAS Y TODOS P/LOS TALLERES CULTURALES DEL 4, 11, 18 Y 25 DE MAYO; FACTURAS: 1526 $5,520.00
73726 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22006894 (1); IMPRESION DE UNA LONA BANNER PARA LA EXPOSICION DE GRBADO TIEMPOS QUE SE FUERON DEL 16 DE MAYO 2008; FACTURAS: 26701 $436.43
73725 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 22006883 (1); COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO; FACTURAS: 3300 $3,910.00
73724 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22006880 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16298 $2,151.01
73723 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22006879 (1); CUENTA MAESTRA OV33503 POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 0130080529420 $26,176.30
73722 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22006876 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS DE SEGURIDAD; FACTURAS: 0130080529421 $73,558.04
73721 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22006874 (1); CUENTA MAESTRA OV03118 DEL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 0130080528789 $405,190.68
73720 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22006857 (1); COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DGSP; FACTURAS: 30034 $6,239.90
73719 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006779 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 1871 $2,410.40
73718 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006778 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1823 $23,862.50
73717 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006777 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 1822 $2,474.58
73716 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006775 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 1870 $389.39
73715 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 1872 $1,426.00
73714 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22006772 (1); COMPRA DE CLORO PARA ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: 27301 $828.00
73713 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA INVEDUC, S.A. DE C.V. INVEDUC, S.A. DE C.V..- CR 22006535 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO; FACTURAS: 0315,0329 $11,419.43
73712 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006534 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 292 $952.59
73711 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006533 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 287 $8,187.82
73710 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. INNOVACION Y CALIDAD COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006532 (1); COMPRA DE TRAPEADORES; FACTURAS: 290 $180.55
73709 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006531 (1); COMPRA DE ESCOBAS; FACTURAS: 289 $716.11
73708 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22006525 (1); COMPRA DE LAMPARA; FACTURAS: 18628 $869,275.80
73707 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASPHALTEC DE MEXICO, S.A. DE C.V. ASPHALTEC DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006518 (1); COMPRA DE KILOS DE MEZCLA; FACTURAS: 0600 $99,360.00
73706 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006513 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 252507 $9,729.00
73705 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006512 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 253893 $8,038.50
73704 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006511 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 253972 $552.00
73703 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA PARTICULAR OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006510 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 253844 $9,418.50
73702 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 22006509 (1); SERVICIO DE CENA DE GALA; FACTURAS: 0912 $13,110.00
73701 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22006472 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 23940 $1,421.40
73700 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 22006423 (1); COMPRA DE 80 PIEZAS DE DISCO ESMERIL 24 PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 72591 $828.00
73699 Detalle Factura de click aquí 03/06/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22006162 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: B 87437 $18,962.35
176883 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Lexus Proyecto y Construcción S.A. de C.V. LEXUS PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB0487 (1); EST.1 OPG-OD-IHS-CI-003/08; FACTURAS: 0704 $2,493,867.33
176883 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Lexus Proyecto y Construcción S.A. de C.V. LEXUS PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB0487 (1); EST.1 OPG-OD-IHS-CI-003/08; FACTURAS: 0704 $-748,160.20
176882 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1031, 807, 9901 $460.00
176882 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1031, 807, 9901 $230.00
176882 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1031, 807, 9901 $341.55
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $201.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $1,172.57
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $301.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $473.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $627.99
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $129.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION COM PLANEACION URBANA MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $1,434.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $179.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $161.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $1,173.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $148.70
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $69.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $647.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $167.50
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $742.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $65.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $84.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $618.72
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $2,915.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $490.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $200.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $1,670.38
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $81.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $227.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $116.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $16.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $69.30
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $45.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $110.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $1,446.45
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $554.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $133.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $238.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $161.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $193.70
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $1,060.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $154.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $27.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $91.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $117.00
176881 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); GASTOS GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÒN Y PLANEACIÒN MUNICIPAL; FACTURAS: 38804, 39910, 22580, PG213, 41219, 42001, 140429, 5241, 1619, 180769, 82543, 9056, 16390, 1 $78.00
176880 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 339874, 4707, 4711, 18097, 4726, 7470, 5441, GMUSB 85000 $161.00
176880 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 339874, 4707, 4711, 18097, 4726, 7470, 5441, GMUSB 85000 $97.75
176880 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMINISTRACION PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 339874, 4707, 4711, 18097, 4726, 7470, 5441, GMUSB 85000 $255.04
176880 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 339874, 4707, 4711, 18097, 4726, 7470, 5441, GMUSB 85000 $86.02
176880 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 339874, 4707, 4711, 18097, 4726, 7470, 5441, GMUSB 85000 $51.00
176880 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 339874, 4707, 4711, 18097, 4726, 7470, 5441, GMUSB 85000 $68.52
176880 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 339874, 4707, 4711, 18097, 4726, 7470, 5441, GMUSB 85000 $47.00
176880 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 339874, 4707, 4711, 18097, 4726, 7470, 5441, GMUSB 85000 $286.00
176880 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 339874, 4707, 4711, 18097, 4726, 7470, 5441, GMUSB 85000 $38.01
176879 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 $391.50
176879 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 $163.00
176879 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 $77.05
176879 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 $600.00
176879 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 $94.00
176879 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 $15.00
176879 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 $620.00
176879 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 $483.00
176879 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 $267.00
176879 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 $94.00
176879 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 $67.55
176879 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22007332 (1); VARIOS; FACTURAS: 12405, 451659, 217278, 1101, 5023, 187515, 27869, 1857, 234497, 10124, 46328, 219406 $300.00
176878 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22007180 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 97214, F 33674 $230.00
176878 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22007180 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 97214, F 33674 $2,077.85
176877 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OROZCO GONZALEZ ESMERALDA OROZCO GONZALEZ ESMERALDA.- CR 22007049 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 247/08 OFICIO 384/08; FACTURAS: RECIBO $2,069.41
176876 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA.- CR 22007026 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
176875 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OROZCO GARCIA JORGE ARTURO OROZCO GARCIA JORGE ARTURO.- CR 22007024 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 516710 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $125.00
176874 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RUIZ VELASCO JOSE DE JESUS RUIZ VELASCO JOSE DE JESUS.- CR 22007022 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 31294 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $131.00
176872 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RAMIREZ HERRERA ARACELI RAMIREZ HERRERA ARACELI.- CR 22006979 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO/2008 ORDEN NO.219 SINDICATURA.; FACTURAS: 0005 $12,000.00
176871 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BLUM VELASCO RAUL BLUM VELASCO RAUL.- CR 22006954 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASÍA MEDIANTE FOLIO 160/08 OFICIO 592/08; FACTURAS: RECIBO $462.34
176870 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006938 (1); SERVICIO DE RENTA POR EL MES DE 13 ABR A 12 MAY 08 SERVICIO NEXTEL PARA EL PRESIDENTE Y TESORERO; FACTURAS: 4284239 $3,407.38
176869 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BECERRA LORETO JOSE EMILIO BECERRA LORETO JOSE EMILIO.- CR 22006923 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 023 2007; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
176868 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUSTIN ZAMNA ZAMBRANO BRAMBILA AGUSTIN ZAMNA ZAMBRANO BRAMBILA.- CR 22006921 (1); CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE AMPARO NUMERO 69/2007; FACTURAS: OFICIO $1,582.00
176867 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN.- CR 22006910 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ GUERRERO MARIA DE JESUS CON FECHA 12 DE FEBRERO/08; FACTURAS: 0298/2008 $1,619.44
176867 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN.- CR 22006910 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ GUERRERO MARIA DE JESUS CON FECHA 12 DE FEBRERO/08; FACTURAS: 0298/2008 $92.00
176867 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN.- CR 22006910 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ GUERRERO MARIA DE JESUS CON FECHA 12 DE FEBRERO/08; FACTURAS: 0298/2008 $72.00
176867 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN.- CR 22006910 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ GUERRERO MARIA DE JESUS CON FECHA 12 DE FEBRERO/08; FACTURAS: 0298/2008 $61.15
176867 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN.- CR 22006910 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ GUERRERO MARIA DE JESUS CON FECHA 12 DE FEBRERO/08; FACTURAS: 0298/2008 $787.22
176867 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN.- CR 22006910 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ GUERRERO MARIA DE JESUS CON FECHA 12 DE FEBRERO/08; FACTURAS: 0298/2008 $314.44
176867 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN.- CR 22006910 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ GUERRERO MARIA DE JESUS CON FECHA 12 DE FEBRERO/08; FACTURAS: 0298/2008 $78.27
176866 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES FONDO DE CULTURA ECONOMICA FONDO DE CULTURA ECONOMICA.- CR 22006884 (1); COMPRA DE LIBROS DE DIFERENTES PRESENTACIONES; FACTURAS: 001967 $11,158.55
176865 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARELLANO REYES J. ARTURO ARELLANO REYES J. ARTURO.- CR 22006882 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN RECIBO Z4075396, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
176863 Detalle Factura de click aquí 02/06/2008 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA DOMINGUEZ MARIO TERESO GARCIA DOMINGUEZ MARIO TERESO.- CR 22006847 (1); FINIQUITO EN BASE A LO ESTABLECIDO E/ELCONTRATO COLECTIVO ENTRE AYTO.Y SINDICTO DE GDL. DE LA CROC; FACTURAS: OFICIO $54,400.00
Total Mensual Junio 2008 acumulado
a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:50 hrs.
$255,969,511.29
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