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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2022 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
32076 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | SULO MEXICO SA DE CV | 21/000016513.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRÁULICAS DEL MES DE OCTUBRE 2021 | $6,663,329.21 |
32074 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | XEROLOGIX S.A. DE C.V. | 21/000015592.- Pago de la orden de compra 975 del suministro e instalación de puerta de metal | $25,752.00 |
32073 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000016375.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $310,903.20 |
32072 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000016365.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $288,526.80 |
32071 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | 21/000015620.- PRODUCCION INTEGRAL DEL EVENTO MEXICO EN EL CORAZON | $61,909.20 |
32070 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000015598.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $144,675.20 |
32069 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000015552.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $44,694.80 |
32068 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REOCSA S.A. DE C.V. | 21/000015184.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES | $71,316.80 |
32067 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REOCSA S.A. DE C.V. | 21/000015182.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES | $194,735.19 |
32066 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REOCSA S.A. DE C.V. | 21/000015181.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES | $67,656.77 |
32065 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | 21/000014922.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS INTEGRAL PARA LA CELEBRACION DE LA 52 FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA CULTURA DE GUADALAJARA EN HOMENAJE A ÁNGEL ORTUÑO | $174,870.00 |
32064 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000014425.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $165,856.80 |
32063 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000014420.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $173,239.04 |
32062 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. | 21/000013445.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS INTEGRAL PARA EL EVENTO DE LA DEVALACION DE IMAGEN DE LA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO 2022 | $398,700.00 |
Total Mensual Mayo 2022 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:13 hrs. |
$22,641,289.27 |