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Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2010


Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2010

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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2010
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $277.81
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $338.40
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $14.00
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $200.00
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $835.20
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $1,212.24
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $552.16
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $58.00
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $672.80
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $580.00
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $239.00
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $96.00
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $77.22
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $212.25
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $366.25
195812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 1726, 7265, 389, AAK 0007279, 6651, 430534, 6662, GVAN 29558, 89, 119403 B, 431958, 194050, 28130 $179.38
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $83.46
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $90.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $100.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $114.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $68.80
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $468.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $32.60
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $210.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $53.87
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $66.98
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $200.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $564.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $36.70
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $238.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $72.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $146.16
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $111.36
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $2,900.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $120.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $148.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $219.72
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $62.50
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $440.80
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $33.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $140.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $800.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $28.07
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $468.00
195811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010006 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA ESTA DIRECCION GRAL. PERIODO 08*ABRIL AL 18 *MAYO 2010; FACTURAS: 2304, 004974, 150967, 2788, 0005611, 2805, 0005627, 40491, 12082, 12085, 2857, 127, 2103, 2437, 70 018381, 2906, B $468.00
195810 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ZAVALA CAZAREZ ARCELIA ZAVALA CAZAREZ ARCELIA.- CR 220006353 (1); DEVOLUCION P/DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO SEGUNDO DISTRITO EN MATERIA ADMINIS; FACTURAS: OFICIO $13,274.00
195809 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES ABASEGUROS, S.A. DE C.V. ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220006302 (1); POLIZA DEL PARQUE VEHICULAR, 2DO. PAGO TRIMESTRAL O.C. 702; FACTURAS: 119026 $3,990,750.86
195808 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C. CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C..- CR 220006260 (1); SERVICIO DE AUDITORIA; FACTURAS: 2609 $92,800.00
195807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 $13,943.13
195807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 $15,402.13
195807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 $20,046.33
195807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 $238.80
195807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 $11,195.43
195807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 $17,827.50
195807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 $20,098.54
195807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 $201.00
195807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006257 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM; FACTURAS: 173494, 173496, 172898,3718, 173923,4081 $442.20
195805 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. RASTRO ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C..- CR 220006243 (1); TALLER DE LAS NORMAS; FACTURAS: 43945 $59,914.00
195804 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VE GALAB, S.A. DE C.V. VE GALAB, S.A. DE C.V..- CR 220006242 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 46155 $13,920.00
195803 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS MAGAÑA RAMIREZ CARLOS GUILLERMO MAGAÑA RAMIREZ CARLOS GUILLERMO.- CR 220006068 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS, RENTA DE MOBILIARIO, CRISTALERIA Y MESEROS; FACTURAS: 1676 $70,000.00
195802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 $442.00
195802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 $1,948.80
195802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 $1,032.41
195802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 $39.00
195802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 $460.00
195802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 $23.20
195802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 $116.00
195802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400005 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6798, 6544, 393, 184207, 692, 698, 604, 544 $1,948.80
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $90.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $1,740.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $1,160.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $68.80
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $309.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $2,784.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $8,120.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $3,379.96
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $285.01
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $50.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $182.80
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $61.20
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $36.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $100.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $3,132.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $100.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $580.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $945.45
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $6,182.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $392.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $89.30
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $673.30
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $160.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $120.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $4,176.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $11,368.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $400.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $5,800.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $496.50
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $812.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $136.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $3,665.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $1,145.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $860.74
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $530.50
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $1,320.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $68.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $2,913.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $470.96
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $66.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $264.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $45.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $553.85
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $225.50
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $494.58
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $1,972.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $8,120.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $180.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $3,132.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $4,756.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $7,115.11
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $133.28
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $1,180.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $360.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $430.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $10,022.40
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $1,082.04
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $1,520.06
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $389.76
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $45.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $138.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $1,104.50
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $92.80
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $240.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $8,526.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $50.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $2,553.00
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $11,321.60
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $35.80
195801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 1 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2010.; FACTURAS: 5045, 0582, 0048, 0054, 3875, 3877, 0216, 0061, 0011416, 0011401, 6917, 0064, 2831, 0003653, 5341, 0011726, 0 $136.00
195800 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TRIGUEROS CARRILLO GUADALUPE TRIGUEROS CARRILLO GUADALUPE.- CR 220006003 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $3,101.23
195798 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220006287 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 13159 $2,571,068.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $494.96
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $96.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $224.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $192.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $322.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $481.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $92.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $406.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $191.35
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $244.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $233.73
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $30.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $864.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $462.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $429.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $479.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $562.60
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $313.20
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $214.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $308.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $96.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $49.99
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $35.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $166.02
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $18.08
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $1,972.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $106.99
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $320.25
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $388.50
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $286.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $169.90
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $476.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $568.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $1,080.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $162.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $674.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $474.07
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $55.02
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $88.40
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $3.07
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $108.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $479.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $499.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $520.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $484.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $167.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $164.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $315.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $374.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $60.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $433.50
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $144.50
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $1,612.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $280.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $182.93
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $90.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $222.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $92.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $624.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $940.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $208.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $3,689.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $48.00
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $58.46
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $71.92
195797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220006026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 22 ENERO AL 24 DE MAYO DE 2010, X $ 27,438.44; FACTURAS: 3751, 9507, 787872, 787871, 0942, 123889, 0947, 0104, 0106, 152691, 153, 0107, 148696, 25175, 812008, 2517 $232.00
195796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 $425.00
195796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 $175.00
195796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 $305.00
195796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 $335.00
195796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 $900.01
195796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 $335.00
195796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 $335.00
195796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005787 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A LA 36TA. SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO; FACTURAS: RECIBO, 287135, 287136, 31935, 1128, 21501, 465035, 465036 $335.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $28.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $533.60
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $160.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $224.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $174.50
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $1,113.60
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $92.80
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $70.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $70.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $126.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $28.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $195.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $84.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $92.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $112.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $144.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $500.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $750.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $1,200.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $60.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $108.01
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $98.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $168.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $382.80
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $84.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $168.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $210.00
195795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300001 (1); COMPRA DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA, LLANTERA, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ETC.; FACTURAS: 149869, S/N, 7288, 15031, 150596, 150594, 150595, 150722, 14453, 13010, 151085, 2058C, 891, 2730 $68.00
195794 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220006056 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 059 $850.00
195793 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220006054 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 563 $850.00
195792 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220006053 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 306 $850.00
195791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220006052 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 359 $1,275.00
195790 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RIOS FIERROS ERNESTO RIOS FIERROS ERNESTO.- CR 220006048 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0104 $1,275.00
195789 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL BEAS Y CASTELLANOS, S.A. DE C.V. BEAS Y CASTELLANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006042 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO; FACTURAS: 3148 $23,664.00
195788 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220006039 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 2297 $417.29
195787 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ORNELAS AVALOS MA. CARMEN ORNELAS AVALOS MA. CARMEN.- CR 220006035 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $4,688.02
195786 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220006032 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 6492 $2,452.71
195785 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ SOLORIO ANTONIO IÑIGUEZ SOLORIO ANTONIO.- CR 220006031 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $3,090.57
195784 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS RAMIREZ BEDOY MARIA BERNARDA RAMIREZ BEDOY MARIA BERNARDA.- CR 220006025 (1); RENTA DE 4 CAMARAS DE VIDEO DEL 21 AL 23 DE ABR. 2010; FACTURAS: 1628 $75,400.00
195783 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220006021 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 243 $850.00
195782 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220006020 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 113 $850.00
195781 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220006013 (1); COMPRA DE CANDADOS; FACTURAS: 1050 $2,504.21
195780 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO.- CR 220006005 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $3,709.01
195780 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO.- CR 220006005 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,482.12
195779 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GARZA JOSE FIDEL DE JESUS ALVAREZ GARZA JOSE FIDEL DE JESUS.- CR 220006004 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,931.23
195778 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA GODINEZ MA. DE JESUS MEZA GODINEZ MA. DE JESUS.- CR 220006002 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $3,598.16
195777 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS OLIVA PEREZ MA. ELENA OLIVA PEREZ MA. ELENA.- CR 220006000 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $5,036.91
195776 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 33654, 9252, 0262 $710.00
195776 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 33654, 9252, 0262 $8,200.00
195776 Detalle Factura de click aquí 31/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010010 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 33654, 9252, 0262 $718.00
195773 Detalle Factura de click aquí 28/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220006263 (1); ANTICIPO DEL MES DE MAYO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6388 $2,500,000.00
195771 Detalle Factura de click aquí 28/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220006247 (1); APORTACION PARA PAT. DEL CENTRO HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. LIQ. DEL 50 % MAYO 2010; FACTURAS: 1501 $123,909.28
195770 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220006058 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/LA CD DE PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 3808625941, 72403 $232.00
195770 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220006058 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/LA CD DE PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 3808625941, 72403 $8,726.68
195769 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL ASESORES PUBLICITARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ASESORES PUBLICITARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006027 (1); SERV. DE 3 RENTAS DE EQUIPOS DE SONIDO P/EVENTOS DE VIERNES SOCIAL EL 30/ABRIL, 07 Y 14 DE MAYO/2010; FACTURAS: 2953 $8,700.00
195768 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220006019 (1); REVISION Y REPARACION DE LINEAS HIDRAULICAS Y BAJANTES EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 000598 $9,628.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $216.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $20.10
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $1,773.64
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $417.60
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $258.68
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $25.72
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $180.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $750.05
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $58.50
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $112.44
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $138.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $79.92
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $644.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $197.49
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $1,935.11
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $1,690.70
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $103.40
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $57.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $252.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $550.72
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $72.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $1,935.11
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $180.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $44.90
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $17.96
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $174.00
195763 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0011414, AAY0011678, 153089, BBD29774, AAY0010768, 60808, 2669, 215, 60911, 945, 60945, AAY0011910, 153090, AAY0011633, AAY0011989, 2453, A48632, 2946, 2776, 2666, RECIBO, RE $168.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $303.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $240.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $56.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $25.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $84.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $198.64
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $19.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $100.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $17.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $106.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $135.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $120.64
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $695.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $134.68
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $140.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $159.20
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $209.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $365.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $294.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $19.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $243.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $313.50
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $250.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $318.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $2,784.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $702.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $300.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $397.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $450.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $265.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $143.76
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $26.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $30.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $35.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $25.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $19.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $30.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $28.54
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $183.49
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $91.54
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $459.00
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $380.99
195762 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 36959, 89768, BADAB-10239, 14505, 39417, D 0088, 8846, 28842, 18688, 29843, 6516, 28066, 38812, 37865, 156104, 14550, 238262, $286.54
195761 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220005963 (1); APORTACION DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2010; FACTURAS: 5118 $1,000,000.00
195760 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220005961 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: A 1679 $94,652.84
195759 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V..- CR 220005935 (1); REPARACION DE RISOGRAFO DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 65907 $7,520.74
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $130.00
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $902.99
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $449.00
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $2,063.00
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $42.66
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $138.36
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $1,740.00
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $196.00
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $130.00
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $213.80
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $1,297.00
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $194.00
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $172.82
195758 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210011 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13320D, 13318D, GMUSB154478, 8602, EVFC1557426, H40226, 708851, 4830, Y960399, 4154, 91322, EVFC1558688, EVFC1559088, EVFC1559097 $62.99
195757 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 $1,135.00
195757 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 $4,949.00
195757 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 $117.36
195757 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 $140.00
195757 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 $248.00
195757 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 $1,068.00
195757 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010012 (1); FONDO REOVOLVENTE NO. 9 SINDICATURA; FACTURAS: 153336, 83743, 47665, 137154, 33667, 68582, 154565 $280.00
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $173.94
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $350.97
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $1,185.00
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $123.00
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $789.00
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $58.00
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $29.00
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $344.67
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $216.00
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $1,260.00
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $117.00
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $127.89
195756 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE 3ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6463, BADBE-7074, BADCB-22205, 49572, HTD 11564, HTD 12027, 2713, 21826 A, 32852, G 66345, D 41018, 3897 $1,914.00
195737 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220006012 (1); SERVICIO DE PINTURA EN LA CASA DE LA SALUD MIRAVALLE; FACTURAS: 511 $5,800.00
195736 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220006011 (1); REPARACION DE PISO DE DUELA EN SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 000601 $2,088.00
195734 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION FIGUEROA SAHAGUN JOSE ANTONIO FIGUEROA SAHAGUN JOSE ANTONIO.- CR 220006009 (1); COMPRA DE UN LECTOR DE MICROCHIP; FACTURAS: 4472 $5,800.00
195733 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CABRERA ROBLES JORGE CABRERA ROBLES JORGE.- CR 220006001 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 122/2010 OFICIO 424/2010; FACTURAS: RECIBO $3,671.72
195732 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ VALLARTA ANGEL PEREZ VALLARTA ANGEL.- CR 220005995 (1); REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL EN EL DEPTO DE AUDITORIA DE CONTRALORIA; FACTURAS: 0824 $3,364.00
195731 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ VALLARTA ANGEL PEREZ VALLARTA ANGEL.- CR 220005994 (1); REPARACION DE SOLDADURA DE PUERTA DE HERRERIA EN CUARTO DE TABLEROS DEL NODO COLON; FACTURAS: 0820 $4,234.00
195730 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V. PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V..- CR 220005989 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 7810, 7956 $535.95
195730 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V. PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V..- CR 220005989 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 7810, 7956 $386.40
195729 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005986 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33660 $700.40
195728 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ ANDRES GONZALEZ GUTIERREZ ANDRES.- CR 220005982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,928.57
195727 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA BASCOS MIGUEL ALCANTARA BASCOS MIGUEL.- CR 220005980 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,923.45
195727 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA BASCOS MIGUEL ALCANTARA BASCOS MIGUEL.- CR 220005980 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,168.21
195726 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS OROPEZA VIRUETT LOURDES OROPEZA VIRUETT LOURDES.- CR 220005979 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,754.01
195725 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA DELGADO MARIO GARCIA DELGADO MARIO.- CR 220005975 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,746.72
195724 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005974 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 376, 377, 378, 382 $2,200.75
195724 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005974 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 376, 377, 378, 382 $358.85
195724 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005974 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 376, 377, 378, 382 $186.59
195724 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005974 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 376, 377, 378, 382 $354.07
195723 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PALAFOX ALVAREZ ANDREA PALAFOX ALVAREZ ANDREA.- CR 220005973 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,930.94
195722 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GURROLA DIAZ SABINA GURROLA DIAZ SABINA.- CR 220005972 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,900.46
195721 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA PAZARIN GAVINO FIGUEROA PAZARIN GAVINO.- CR 220005967 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,844.13
195721 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA PAZARIN GAVINO FIGUEROA PAZARIN GAVINO.- CR 220005967 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,335.31
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195719 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005957 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 4614, 4642, 4643, 4644, 4651, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661 $420.21
195718 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS HEURISTICA COMUNICACION, S.C. HEURISTICA COMUNICACION, S.C..- CR 220005882 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIAS DEL 3 DE MZO. AL 30 DE JUN. 2010; FACTURAS: 0407 $870,000.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $94.20
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $74.90
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $266.14
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $20.50
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $169.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $1,392.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $180.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $32.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $174.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $106.75
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $379.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $861.30
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $200.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $145.43
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $235.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $900.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $105.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $556.80
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $81.20
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $100.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $900.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $522.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $1,044.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $50.39
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $-139.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $320.25
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $69.00
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $99.02
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $740.49
195717 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220005792 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 5880, 31855, 21862, 30090, 115, 664748, 3026, 7294, 18, 23653, 23609, 13375, 28987, 406, 403, 265736, 12410, 12411, 70 $390.00
195716 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOMELI MARTINEZ JOSE EDUARDO LOMELI MARTINEZ JOSE EDUARDO.- CR 220005791 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,882.09
195715 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS ANDUJO BITAR EFREN ARTURO ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220005730 (1); PARES DE CALZADO INDUSTRIAL; FACTURAS: 0324 $3,248.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $33.60
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $72.52
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $20.37
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $28.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $151.48
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $546.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $186.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $176.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $44.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $194.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $32.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES RELACIONES PUBLICAS PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $99.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $161.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $201.35
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $30.50
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $68.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $169.00
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $190.50
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $264.71
195714 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2290, 0067, 0592, 60869, 3830, AEZFA188, 0011352, 0011403, 5111, 05085, 13565, 25043, 6069, 2744B, 956, 151466, 005133, 39530, 39553, 39603 $99.47
102508 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220496 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14251 $1,150.00
102507 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11023 $1,392.00
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $4,326.80
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $3,190.00
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $10,321.56
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $4,280.40
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $1,856.00
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $6,008.80
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $1,751.60
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $3,474.20
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $2,842.00
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $1,160.00
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $3,294.40
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $916.40
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $3,642.40
102506 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10957, 10999, 11001, 11002, 11003, 11007, 11009, 11011, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11029 $2,873.32
102505 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 $97.44
102505 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 $97.44
102505 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 $97.44
102505 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 $97.44
102505 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 $503.44
102505 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 $1,946.00
102505 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 $97.44
102505 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 $97.44
102505 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4120, 4126, 4132, 4133, 4152, 4153, 4156, 4168, 4170 $97.44
102504 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13264, 13265, 16434, 16501 $995.28
102504 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13264, 13265, 16434, 16501 $1,001.06
102504 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13264, 13265, 16434, 16501 $995.28
102504 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13264, 13265, 16434, 16501 $3,410.40
102503 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7026, 7030, 7031 $8,217.44
102503 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7026, 7030, 7031 $1,438.40
102503 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7026, 7030, 7031 $6,801.89
102430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220006133 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220006132 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220006131 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220006130 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220006129 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220006128 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220006127 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220006126 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220006125 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220006124 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220006123 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220006122 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220006121 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220006120 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220006119 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220006118 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220006117 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220006116 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220006115 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220006114 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220006113 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220006112 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220006111 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220006110 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220006109 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220006108 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220006107 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220006106 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220006105 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220006104 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220006103 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220006102 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220006101 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220006100 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220006099 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102395 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220006098 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102394 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220006097 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102393 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220006096 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220006095 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220006094 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220006093 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220006092 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220006091 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220006090 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220006089 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220006088 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220006087 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220006086 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220006085 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220006084 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220006083 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220006082 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220006081 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220006080 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220006079 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220006078 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220006077 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220006076 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220006075 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220006074 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220006073 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102369 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220006072 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220006071 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 $4,170.24
102365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 $442.20
102365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 $5,298.78
102365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 $64,715.02
102365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 $2,927.62
102365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 $5,916.72
102365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 $73,197.98
102365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 $1,900.32
102365 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005999 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 73277,73278, 71584, 72938,72939 $6,541.47
102364 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220005997 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: B-08497872 $171,863.54
102363 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005996 (1); SUMINISTRO DE 2333 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 653977 $10,801.79
102362 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220005993 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE MAYO/2010 CUENTA MAESTRA 0Q03344; FACTURAS: EST0514314 $23,395.37
102361 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005991 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD P/AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 1003 $5,747,752.11
102360 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005990 (1); SUMINISTRO DE 180 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 653439 $833.40
102359 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005976 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 11815,834,875 $70,780.25
102359 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005976 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 11815,834,875 $11,722.03
102359 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005976 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 11815,834,875 $36,996.75
102358 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220005956 (1); SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F; FACTURAS: 4728 $8,972,257.66
102357 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005920 (1); SUMINISTRO DE 441 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 653770 $2,041.83
102356 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220005908 (1); 2,000 JUEGOS DE APERCIBIMIENTOS T/CARTA Y 2,000 JUEGOS DE ACTAS DE INFRACCION; FACTURAS: 8738 $11,948.00
102355 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220005906 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA LOS REGIDORES; FACTURAS: 1674 $5,580.00
102337 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 $92,668.53
102337 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 $5,810.43
102337 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 $9,692.28
102337 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 $35,789.55
102337 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 $1,745.80
102337 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005872 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 69922,71128,67889,71124,71126,68255; FACTURAS: 71123,1125, 68256,68381 $4,482.24
102336 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005863 (1); SUMINISTRO DE 120 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 423240 $633.60
102335 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005859 (1); SUMINISTRO DE 933 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 653181 $4,319.79
102334 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 $74.99
102334 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 $4,068.67
102334 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 $270.91
102334 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 $1,434.65
102334 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 26824, 26870, 26892, 26923, 26962 $371.21
102333 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220005854 (1); RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 01 DE MAYO DE 2010 EN EVENTO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: E 2737 $3,016.00
102332 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220005851 (1); COMPRA DE FAJAS DE VAQUETA COLOR NATURAL Y GUANTES DE CARNAZA P/PERSONAL QUE LABORA EN LOGISTICA; FACTURAS: 27955 $2,396.56
102326 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220005804 (1); SERVIOCIO DE SONORIZACION E ILUMINACION, INSTALACION Y SERVICIOS DE CIRCUITO CERRADO DE TV.; FACTURAS: 7849, 7850, 7852 $26,680.00
102326 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220005804 (1); SERVIOCIO DE SONORIZACION E ILUMINACION, INSTALACION Y SERVICIOS DE CIRCUITO CERRADO DE TV.; FACTURAS: 7849, 7850, 7852 $30,160.00
102326 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220005804 (1); SERVIOCIO DE SONORIZACION E ILUMINACION, INSTALACION Y SERVICIOS DE CIRCUITO CERRADO DE TV.; FACTURAS: 7849, 7850, 7852 $36,540.00
102325 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005790 (1); SERVICIO DE MANTENIMIEINTO PREVENTIVO A SCANNER; FACTURAS: 35035 $7,076.00
102324 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ADMINISTRACION DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220005789 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 14536 $18,957.00
102323 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220005788 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5221, 5220 $14,964.00
102323 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220005788 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5221, 5220 $14,964.00
102322 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220005786 (1); ADECUACION DE MURO DE TABLA ROCA Y FABRICACION DE PUERTA DE MADERA EN BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 736 $4,959.00
102321 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220005785 (1); ADECUACION DE OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 735 $6,802.24
102320 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220005784 (1); DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE TABLA ROCA EN EDUCACION; FACTURAS: 731 $5,945.00
102319 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220005774 (1); FORMATOS DE DICTAMEN TRAZO, USO Y DESTINO ESPECIFICOS; FACTURAS: 029 $4,767.60
102318 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005773 (1); COMPRA DE USB PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 4766 $2,367.32
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005758 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 165999, 166603, 166006, 166015, 166018, 166022, 166039, 166040, 166051, 166069, 166070, 166073, 166075, 166080, 166083, 166086, 16609 $330.00
102315 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005757 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 26773, 26830, 26837, 26929 $1,370.70
102315 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005757 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 26773, 26830, 26837, 26929 $870.00
102315 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005757 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 26773, 26830, 26837, 26929 $1,305.00
102315 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005757 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 26773, 26830, 26837, 26929 $2,803.07
102315 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005757 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 26773, 26830, 26837, 26929 $50.00
102314 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220005689 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS.; FACTURAS: BF29890,BF29891 $40,089.60
102313 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005673 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11742 $32,137.09
102313 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005673 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11742 $9,115.35
102313 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005673 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11742 $25,812.67
102312 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005647 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 115375,115971, $49,160.32
102312 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005647 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 115375,115971, $8,660.39
102312 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005647 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 115375,115971, $261,184.36
102311 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS OCSAA, S.A. DE C.V. OCSAA, S.A. DE C.V..- CR 220005644 (1); CAMBAS GORRAS Y OPTIMA PLAYERAS PARA DAMA Y CABALLERO; FACTURAS: 4361 $11,219.52
102310 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005627 (1); SERVICIOS DE REAPARACIONES; FACTURAS: 1324, 1326 $11,960.04
102310 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005627 (1); SERVICIOS DE REAPARACIONES; FACTURAS: 1324, 1326 $30,247.28
102309 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220005621 (1); OPERATIVO DEL 9 Y 10 DE MAYO 2010, DESAYUNOS Y COMIDAS; FACTURAS: 1135 $24,332.16
102308 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220005584 (1); SERVICIOS DE REPARACION; FACTURAS: 1407, 1408 $35,751.20
102308 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220005584 (1); SERVICIOS DE REPARACION; FACTURAS: 1407, 1408 $48,604.00
102307 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220005537 (1); COMPRA DE BATERIAS TIPO 75-575 TORNILLO LATERAL STRATUS, ORDEN 639.; FACTURAS: 18442 $19,111.00
102306 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005530 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 17328, 17345, 17467, 17468 $2,180.80
102306 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005530 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 17328, 17345, 17467, 17468 $4,368.56
102306 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005530 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 17328, 17345, 17467, 17468 $52,606.00
102306 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005530 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 17328, 17345, 17467, 17468 $207.64
102305 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005529 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3370, 3373, 3375 $21,174.64
102305 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005529 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3370, 3373, 3375 $4,227.50
102305 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005529 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3370, 3373, 3375 $1,038.78
102304 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220005525 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA; FACTURAS: 7999 $152.19
102303 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220005520 (1); COMPRA DE FOCOS, MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20271 $145.00
102302 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005350 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3375, 3422, 3446 $2,800.01
102302 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005350 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3375, 3422, 3446 $75.25
102302 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005350 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3375, 3422, 3446 $765.60
102301 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220005349 (1); COMPRA DE ALIMENTOS DE ABARROTES.; FACTURAS: B577087 $316.50
102300 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220005329 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1090, 1098, 1100, 1104 $328.45
102300 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220005329 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1090, 1098, 1100, 1104 $755.62
102300 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220005329 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1090, 1098, 1100, 1104 $487.47
102300 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220005329 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1090, 1098, 1100, 1104 $584.99
102299 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RASTRO CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220005327 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MEMORANDUM.; FACTURAS: 0430 $1,432.60
102298 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220005319 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTO; FACTURAS: 44482 $6,310.40
102297 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220005310 (1); COMPRA DE LAMINAS FRANCESA ONDULINE COLOR ROJO.; FACTURAS: 0533 $36,018.00
102296 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005267 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 3423 $229.68
102295 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220005233 (1); COMPRA DE CHALECOS DE TELA; FACTURAS: 1361 $4,698.00
102294 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR DE MERCADOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220005135 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 35322, 35412 $6,270.96
102294 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220005135 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 35322, 35412 $7,356.72
102293 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220004784 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 17596, 17597 $1,670.40
102293 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220004784 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 17596, 17597 $34,800.00
102292 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 220004776 (1); ACCESORIOS VARIOS; FACTURAS: 59377 $3,248.00
102291 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220004744 (1); GABINETES INDUSTRIALDES; FACTURAS: 64581 $1,934.88
102290 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220004742 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PISTOLETE.; FACTURAS: 17766 $10,237.00
102289 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220004725 (1); OXIGENO MEDICINAL FACT. 182789,3317,3441,3858,3985,3906,3918,2710,3242,3252,3301,3432,3413,5919,8901; FACTURAS: 183664,2782, 179505, 183414,176255 $28,055.84
102289 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220004725 (1); OXIGENO MEDICINAL FACT. 182789,3317,3441,3858,3985,3906,3918,2710,3242,3252,3301,3432,3413,5919,8901; FACTURAS: 183664,2782, 179505, 183414,176255 $2,409.30
102289 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220004725 (1); OXIGENO MEDICINAL FACT. 182789,3317,3441,3858,3985,3906,3918,2710,3242,3252,3301,3432,3413,5919,8901; FACTURAS: 183664,2782, 179505, 183414,176255 $213.05
102288 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220004699 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1355.; FACTURAS: 42404, 42460 $17,371.00
102288 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220004699 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1355.; FACTURAS: 42404, 42460 $23,226.68
102287 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V..- CR 220004568 (1); GUANTE LATEX NATURAL; FACTURAS: 6782 $396.72
102286 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220004565 (1); COMPRA DE CATALIZADOR UNIVERSAL, ORDEN 1435.; FACTURAS: 59786 $27,805.20
102285 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004559 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 1224 Y 593.; FACTURAS: 32491, 31948 $11,414.40
102285 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004559 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 1224 Y 593.; FACTURAS: 32491, 31948 $8,352.00
102284 Detalle Factura de click aquí 27/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220004538 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42188 $15,921.00
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $3,460.00
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $29.46
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $1,095.84
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $3,204.60
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $396.00
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $1,037.00
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $1,472.50
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $1,982.70
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $2,572.68
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $2,687.34
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $3,570.70
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $3,174.00
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $875.50
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $190.50
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $1,902.80
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $2,889.18
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $2,076.30
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195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $198.00
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $1,852.50
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $2,976.53
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $2,821.35
195712 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO; FACTURAS: A319567, A319564, A319563, A319562, A319565, A319566, 61663B, FGD319110, FGD320391, FGD321086, FGD322249, FGD324351, FGD325425, FGD326 $3,196.50
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $472.60
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $180.00
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $150.00
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $260.00
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $250.00
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $419.00
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $419.00
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $29.71
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $21.21
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $50.00
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $472.60
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $1,152.78
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $187.50
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $121.75
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $4.35
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $200.00
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $50.88
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $29.93
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $180.00
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $180.00
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $150.00
195711 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 3882, 1611, 11184, 88879, 11263, 89393, AIJ0008966, 5227, 11300, 11313, 1742B, 20584, C3300, M9856, M9923, 89950, PO $116.00
195710 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220005934 (1); RENTA DE ENTARIMADO DE 6X12MTS P/EVENTO DE VOCALES QUE APOYAN AL PROGRAMA OPORTUNIDADES; FACTURAS: 253 $8,120.00
195709 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220005932 (1); RENTA DE EQUIPO DE DIVERSOS PARA SANTD EN LA EXPO GDL., MOBILIARIO, EQUIPO DE ILUMINACION; FACTURAS: 2915, 2919 $78,416.00
195709 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220005932 (1); RENTA DE EQUIPO DE DIVERSOS PARA SANTD EN LA EXPO GDL., MOBILIARIO, EQUIPO DE ILUMINACION; FACTURAS: 2915, 2919 $39,811.20
195708 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220005929 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 30356 $18,693.40
195707 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS VALENCIA ARREOLA VICTOR ANTONIO VALENCIA ARREOLA VICTOR ANTONIO.- CR 220005927 (1); COMPRA DE BLASTRO ELECTRONICO; FACTURAS: 650 $3,306.00
195706 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005926 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 6664, 6510, 6489 $1,643.37
195706 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005926 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 6664, 6510, 6489 $93,347.52
195706 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005926 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 6664, 6510, 6489 $1,341.63
195705 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220005922 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS; FACTURAS: 43429 $5,150.40
195704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C..- CR 220005917 (1); SERVICIO DE VALUACION; FACTURAS: 4241 $2,088.00
195703 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220005916 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE JUNIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
195702 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220005915 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE JUNIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
195701 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220005914 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE JUNIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
195700 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220005912 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE JUNIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
195699 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220005911 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE JUNIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
195698 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220005910 (1); SERV. PRESTADOS POR DESMONTAJE DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE ESTABAN INSTALADOS EN PLANETA; FACTURAS: 0963 $4,060.00
195697 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES.- CR 220005909 (1); IMPRESION DE 2,260 JUEGOS DE APERCIBIMIENTOS TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 3740 $6,291.84
195690 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL ANDUJO BITAR EFREN ARTURO ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220005890 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA P/PERSONAL, COLCHONETAS P/CONTINGENCIAS Y MANTELES P/TABLONES; FACTURAS: 0321, 0323, 0322 $2,436.00
195690 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL ANDUJO BITAR EFREN ARTURO ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220005890 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA P/PERSONAL, COLCHONETAS P/CONTINGENCIAS Y MANTELES P/TABLONES; FACTURAS: 0321, 0323, 0322 $5,359.20
195690 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL ANDUJO BITAR EFREN ARTURO ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220005890 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA P/PERSONAL, COLCHONETAS P/CONTINGENCIAS Y MANTELES P/TABLONES; FACTURAS: 0321, 0323, 0322 $8,410.00
195689 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220005877 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 43440, 43441 $13,092.26
195689 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220005877 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 43440, 43441 $4,589.52
195688 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 220005800 (1); GRABACION DE DOS VIDEOS Y UNA LONA; FACTURAS: 0186, 750 $1,856.00
195688 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 220005800 (1); GRABACION DE DOS VIDEOS Y UNA LONA; FACTURAS: 0186, 750 $185.00
195687 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220005737 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO, RENTA MENSUAL ABRIL 2010.; FACTURAS: 3044 GDL $169,048.50
195686 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 573 $2,088.00
195685 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220422 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 329, 330, 334, 335, 338 $6,016.92
195685 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220422 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 329, 330, 334, 335, 338 $7,330.04
195685 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220422 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 329, 330, 334, 335, 338 $5,120.24
195685 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220422 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 329, 330, 334, 335, 338 $4,547.20
195685 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220422 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 329, 330, 334, 335, 338 $4,477.60
195685 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220422 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 329, 330, 334, 335, 338 $870.00
195684 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14577 $11,862.16
195683 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 893, 894, 896, 899, 908, 909 $754.00
195683 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 893, 894, 896, 899, 908, 909 $1,856.00
195683 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 893, 894, 896, 899, 908, 909 $774.88
195683 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 893, 894, 896, 899, 908, 909 $3,712.00
195683 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 893, 894, 896, 899, 908, 909 $3,596.00
195683 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 893, 894, 896, 899, 908, 909 $1,160.00
195683 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 893, 894, 896, 899, 908, 909 $9,117.60
195683 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 893, 894, 896, 899, 908, 909 $603.20
195682 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA HERRERA ARGUELLES SUSANA.- CR 220005874 (1); IMPARTICION DE TALLERES DE CHOCOLATE DENTRO DE LA FERIA MPAL. DEL LIBRO; FACTURAS: 0054 $13,132.08
195681 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 220005873 (1); IMPRESION DE INVITACIONES EVENTO DE VOCALES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES; FACTURAS: 14122 $2,668.00
195680 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220005871 (1); IMPARTICION DE TALLER ARMANDO JUGUETES TRADICIONALES EL 30 ABRIL EN PLAZA LIBERACION; FACTURAS: 02 $11,600.00
195679 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA PEREZ OTAIZ ASESORES, S.C. PEREZ OTAIZ ASESORES, S.C..- CR 220005870 (1); SERVICIO DE AUDITORIA; FACTURAS: 528 $104,400.00
195677 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ALIMENTOS LEDEZMA, S. DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA, S. DE R.L..- CR 220005865 (1); PAQUETES DE ALIMENTOS CURSO CALEA; FACTURAS: 2884 $4,830.00
195676 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220005864 (1); RENTA DE VARIAS STAND DE SERVICIO; FACTURAS: 48298, 48299, 48300, 48301 $30,160.00
195676 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220005864 (1); RENTA DE VARIAS STAND DE SERVICIO; FACTURAS: 48298, 48299, 48300, 48301 $16,327.00
195676 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220005864 (1); RENTA DE VARIAS STAND DE SERVICIO; FACTURAS: 48298, 48299, 48300, 48301 $114,329.60
195676 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220005864 (1); RENTA DE VARIAS STAND DE SERVICIO; FACTURAS: 48298, 48299, 48300, 48301 $30,160.00
195675 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR OCEGUEDA CORNEJO LUIS CARLOS OCEGUEDA CORNEJO LUIS CARLOS.- CR 220005862 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR TIPO ROTATIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 124 $5,510.00
195674 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005860 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 10018,10071 $44,660.00
195673 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A..- CR 220005858 (1); APORTCION PARA LA ORGANIZACION DE UNA CHARREADA DEL 24 DE ABR. 2010; FACTURAS: 0928 $27,000.00
195672 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PERIFERICO DIESEL, S.A. DE C.V. PERIFERICO DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220005855 (1); SERVICIOS AUTOMOTRICES; FACTURAS: 37417 $45,784.04
195671 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROGRAMAS COMPENSATORIOS IMACOPRIM, S.A. DE C.V. IMACOPRIM, S.A. DE C.V..- CR 220005850 (1); TARJETAS DE PRESENTACION DE JUAN FDO. ROBLES RAMOS Y HORTENCIA NOROÑA QUEZADA; FACTURAS: 370, 348 $237.80
195671 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL IMACOPRIM, S.A. DE C.V. IMACOPRIM, S.A. DE C.V..- CR 220005850 (1); TARJETAS DE PRESENTACION DE JUAN FDO. ROBLES RAMOS Y HORTENCIA NOROÑA QUEZADA; FACTURAS: 370, 348 $237.80
195670 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CASA SOMMER, S.A. DE C.V. CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220005848 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14351 $13,302.88
195669 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220005847 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 9410, 9412 $1,042.84
195669 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220005847 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 9410, 9412 $2,401.20
195664 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220005830 (1); COMPRA DE TIERRA DE CAMPO Y FLORES; FACTURAS: 0341, 0345 $5,600.00
195664 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220005830 (1); COMPRA DE TIERRA DE CAMPO Y FLORES; FACTURAS: 0341, 0345 $12,180.00
195663 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO ASCANIO ROMERO GONZALO ASCANIO ROMERO GONZALO.- CR 220005803 (1); COMPRA DE FOCOS; FACTURAS: 001 $304.50
195662 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C.- CR 220005801 (1); SERVICIO DE AUDITORIA; FACTURAS: 0035 $116,000.00
195661 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005796 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 58753 $13,766.88
195660 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220005795 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 63445 $4,710.00
195659 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220005794 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 43427 $1,216.68
195658 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V..- CR 220005782 (1); COMPRA DE PLAYERAS; FACTURAS: 11811 $7,804.48
195657 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V..- CR 220005769 (1); PUBLICIDAD EN EL TREN LIGERO CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL 19 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 20214 $325,000.10
195656 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220005767 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70699, 70702, 70703, 70705, 70704, 70326 $1,141.13
195656 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220005767 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70699, 70702, 70703, 70705, 70704, 70326 $500.54
195656 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220005767 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70699, 70702, 70703, 70705, 70704, 70326 $301.60
195656 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220005767 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70699, 70702, 70703, 70705, 70704, 70326 $776.04
195656 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220005767 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70699, 70702, 70703, 70705, 70704, 70326 $328.51
195656 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220005767 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70699, 70702, 70703, 70705, 70704, 70326 $343.01
195655 Detalle Factura de click aquí 26/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR OROZCO LARIOS BERNARDO OROZCO LARIOS BERNARDO.- CR 220005764 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15327 $68,999.98
195654 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 $702.00
195654 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 $614.80
195654 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 $1,619.60
195654 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 $1,263.51
195654 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 $420.00
195654 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 $247.80
195654 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 $92.80
195654 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 $760.00
195654 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 $50.00
195654 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 $406.00
195654 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 $171.52
195654 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 $420.00
195654 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 151722, 151846, A71126, 5207, POSA9,032,990, 6684, 9705, DX123863, DX123864, 7506, 6693, 180069, 433427 $1,488.05
195653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 $280.14
195653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 $125.00
195653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 $190.01
195653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 $69.60
195653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 $340.00
195653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 $798.08
195653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 $113.97
195653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 $210.45
195653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 $800.40
195653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 $189.36
195653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 $101.87
195653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 $168.00
195653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 $700.00
195653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 $36.00
195653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 $49.20
195653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 49099, 219, 31281, 31864, 12001, 2763, 31328, 20603, 32610, 16374, 514326, 265811, 6644, 11172, 569 $200.00
195652 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIOENS A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14559, 14558, 14556 $8,006.30
195652 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIOENS A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14559, 14558, 14556 $8,848.02
195652 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIOENS A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14559, 14558, 14556 $1,373.44
195651 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA.- CR 220005928 (1); EXPO PROVEEDORES ESTANDS RENTA; FACTURAS: 109541 $71,409.60
195650 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA MACIAS VALLE VICTOR HUGO MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220005857 (1); IMPRESION DE VINILES PARA LOS STANDS EN LA FERIA MPAL. DEL LIBRO; FACTURAS: 0641 $4,772.24
195649 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GARCIA MARIN FERNANDO GARCIA MARIN FERNANDO.- CR 220005836 (1); PRESENTACION DEL TEATRO DE TITERES EL 18 DE ABRIL DE 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0438 $4,060.00
195647 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220005833 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI SAN FCO. EN EL EVENTO DEL MIERCOLES TAPATIOS DEL 12 DE MAYO 2010; FACTURAS: 0339 $5,033.96
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $212.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $420.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $479.25
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $218.08
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $389.76
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $59.51
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $580.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $392.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $3,104.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $207.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $38.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $1,448.99
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $300.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $2,853.60
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $144.80
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $1,505.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $558.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $550.24
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $795.19
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $700.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $2,584.68
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $870.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $7,308.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $275.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $272.60
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $14.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $505.76
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $352.50
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $156.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $1,838.60
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $4,176.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $260.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $127.02
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $190.01
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $6,786.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $50.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $450.71
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $3.07
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $270.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $14.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $80.01
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $580.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $779.52
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $115.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $4,060.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $2,927.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $420.15
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $5,389.50
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $3.07
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $599.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $371.40
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $2,985.84
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $1,102.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $2,436.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $4,176.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $190.01
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $8,043.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $1,943.99
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $332.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $50.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $205.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $852.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $720.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $50.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $106.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $1,045.02
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $835.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $50.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $5,124.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $2,876.80
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $231.00
195641 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 4996, 11870, 0206, 0528, 4807, 3868, 2813, 3871, 3872, 1681, 2347, 38208, CABY118601, 36138, 41152, 607 $580.00
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $1,129.00
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $280.90
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $498.80
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3806 GASTOS MENORES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $340.00
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $736.00
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $424.20
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $222.00
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $450.03
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $300.00
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $453.00
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $51.50
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $600.00
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $227.36
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $600.00
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $36.30
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $149.20
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $502.00
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $616.00
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $132.78
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $348.00
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $176.00
195640 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 929517, 314, 6046, 3309, 0735, 3992, 6063, 4012, 13548, 14619, 39438, 3087, 0391, 151467, 28806, 13598, 6098, 0012104, 6745, 1746 $176.00
102283 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14177 $1,980.00
102282 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220424 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1044 $812.00
102281 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 377, 880, 2526, 2529 $475.60
102281 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 377, 880, 2526, 2529 $324.80
102281 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 377, 880, 2526, 2529 $324.80
102281 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 377, 880, 2526, 2529 $150.80
102280 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10191, 10203 $696.00
102280 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10191, 10203 $2,400.01
102279 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220005875 (1); FACTURACION DEL ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 13415 $5,449,891.03
102261 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005739 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES (ALIMENTOS).; FACTURAS: B 35599, B 35600 $3,965.00
102261 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005739 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES (ALIMENTOS).; FACTURAS: B 35599, B 35600 $5,412.73
102260 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220005736 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 44620 A, 44621 A $2,427.88
102260 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220005736 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 44620 A, 44621 A $890.88
102259 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005729 (1); SUMINISTRO DE 210 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 423196 $972.30
102258 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005728 (1); COMPRA DE JUEGOS DE PASTAS, TORRE DVD-R Y CD-R; FACTURAS: 2808, 2809 $568.40
102258 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005728 (1); COMPRA DE JUEGOS DE PASTAS, TORRE DVD-R Y CD-R; FACTURAS: 2808, 2809 $774.30
102257 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3605 INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES DIRECCION DE CULTURA EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220005712 (1); INSERCION DE FINESTA DE LA MUSICA DEL 20 DE MZO. 2010 EN AV. CHAPULTEPEC; FACTURAS: 17467 $8,623.44
102256 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220005711 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE LAS LICENCIA NO. 344210 Y 344211; FACTURAS: RECIBO $7,615.48
102255 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220005703 (1); IMPRESION DE 500 INVITACIONES C/SOBRE CELOFAN P/LA INAUGURACION DE LA 42 EDICION DE LA FERIA MPAL DE; FACTURAS: 18815 $3,688.80
102254 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005702 (1); BATERIA LI - ION 6 CEL. THINKPAD; FACTURAS: 34992 $2,111.20
102253 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005699 (1); HOJAS IMPRESAS CARTA Y OFICIO, TARJETAS Y SELLO FECHADOR Y DE GOMA; FACTURAS: 3863. $1,580.32
102253 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005699 (1); HOJAS IMPRESAS CARTA Y OFICIO, TARJETAS Y SELLO FECHADOR Y DE GOMA; FACTURAS: 3863. $312.80
102249 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220005692 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN ALDAMA NO.624 DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2010; FACTURAS: 311, 312, 313, 314 $24,018.96
102249 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220005692 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN ALDAMA NO.624 DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2010; FACTURAS: 311, 312, 313, 314 $24,018.96
102249 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220005692 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN ALDAMA NO.624 DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2010; FACTURAS: 311, 312, 313, 314 $24,018.96
102249 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220005692 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN ALDAMA NO.624 DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2010; FACTURAS: 311, 312, 313, 314 $24,018.96
102248 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220005690 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.113 DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 0533 $42,337.68
102247 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005688 (1); SUMINISTRO DE 2367 LTS . DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 652791 $10,959.21
102246 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220005687 (1); SERVICIO DE BANQUETES, COMIDA BUFFETE.; FACTURAS: 9265 $72,801.60
102245 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 $41,868.99
102245 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 $15,375.80
102245 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 $39,560.56
102245 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 $8,850.80
102245 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 $4,572.62
102245 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 $6,574.93
102245 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 $7,919.40
102245 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 $241.20
102245 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 $3,967.26
102245 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 $12,101.56
102245 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 $4,590.89
102245 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005681 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 132282,132997, 132907,132569, 133141,132995, 132993,133382 $14,697.12
102244 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005674 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO PARA PROMOCION ECONOMICA, OC. 4234; FACTURAS: 11889 $1,150.00
102243 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220005628 (1); SERV. DE RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 24 DE ABRIL DE 2010 EN "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: E 2627 $3,016.00
102242 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220005594 (1); SERV. DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO "PASEO SAN JACINTO" EL 25 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 2854 $3,480.00
102241 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220005591 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2010 (SEGUNDA QUINCENA), INSTITUTO DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0006 $200,001.00
102240 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220005589 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY; FACTURAS: 450 $129,088.44
102239 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO.- CR 220005524 (1); ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 1755 $110,794.50
102238 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS VERIFICACION VEHICULAR CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220005219 (1); COMPRA DE BOTAS; FACTURAS: 11235 $35,322.00
236 Detalle Factura de click aquí 25/05/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB0008 (17); COMPLEMENTO DEL 1% DEL IVA DE LA FACTURA 302103 DE FECHA 31 DE DIC. DE 2009; FACTURAS: 302600 $243.36
195639 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL NAVA MARIA DEL ROSIO GUILLERMINA NAVA MARIA DEL ROSIO GUILLERMINA.- CR 220005955 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO.; FACTURAS: OFICIO DA910/2010 $10,000.00
195638 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BARRIOS ALVARADO ANTONIO BARRIOS ALVARADO ANTONIO.- CR 220005954 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
195636 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL OVIEDO NUÑEZ JOSE DE JESUS OVIEDO NUÑEZ JOSE DE JESUS.- CR 220005952 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
195635 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CASTELLANOS RAMIREZ ROGELIO CASTELLANOS RAMIREZ ROGELIO.- CR 220005951 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: RECIBO $10,000.00
195634 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FIGUEROA PAZARIN GAVINO FIGUEROA PAZARIN GAVINO.- CR 220005950 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
195633 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ CERVANTES TEOFILO RAMIREZ CERVANTES TEOFILO.- CR 220005949 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: RECIBO $10,000.00
195632 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ VICENTE NUÑO RAMIREZ VICENTE.- CR 220005948 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: RECIBO $10,000.00
195631 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL VALLE SANDOVAL JOSE LUIS VALLE SANDOVAL JOSE LUIS.- CR 220005947 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
195630 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SANDOVAL SANCHEZ NASARIO SANDOVAL SANCHEZ NASARIO.- CR 220005946 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
195629 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA DELGADO MARIO GARCIA DELGADO MARIO.- CR 220005945 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
195628 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL HERRERA GONZALEZ JOSE MANUEL HERRERA GONZALEZ JOSE MANUEL.- CR 220005943 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: RECIBO $10,000.00
195627 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ SANTOS ANGELINA LOPEZ SANTOS ANGELINA.- CR 220005942 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
195626 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE.- CR 220005941 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: RECIBO $10,000.00
195625 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO.- CR 220005940 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
195624 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL LEPE BARRAGAN ABELARDO LEPE BARRAGAN ABELARDO.- CR 220005939 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: RECIBO $10,000.00
195623 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BERNAL CANELA JUAN MANUEL BERNAL CANELA JUAN MANUEL.- CR 220005938 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
195622 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ BARRAGAN LUCILA MARTINEZ BARRAGAN LUCILA.- CR 220005937 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
195621 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GARNICA SEVERO GARNICA SEVERO.- CR 220005936 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
195620 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220005676 (1); PELOTAS IMPRESAS CON LOGOTIPO DE ESTANCIAS INFANTILES POR EL DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 1323 $4,698.00
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $127.20
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $13.00
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $42.00
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $121.80
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $1,002.85
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $188.42
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $30.60
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $378.00
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $57.20
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $332.46
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $55.69
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $130.00
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $992.83
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $96.00
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $405.00
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $219.96
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $417.60
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $217.16
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $182.00
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $92.80
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $159.29
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $111.97
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $111.98
195618 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400005 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO; FACTURAS: 0893, 129374, 129376, 129571, 129581, 41007, POSA 8078243, POSA 8091193, 41808, 41841, 41990, 15029, G 60867, AAD 0021960, POSA 86 $57.26
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $17.00
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $65.02
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $88.88
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $117.50
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $208.80
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $45.00
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $17.00
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $19.00
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $19.00
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $614.92
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $794.31
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $209.96
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $20.48
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $109.00
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $56.02
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $116.97
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $68.45
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $16.00
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $17.00
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $73.00
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $16.00
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $19.00
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $588.00
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $16.00
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $365.04
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $754.00
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $390.00
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $195.00
195617 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300007 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL DEL 2010/ OF. Nº PM/0145/2010; FACTURAS: DISP379064, DISP378801, 56322, DISP383531, DISP383696, DISP380536, 60631, 60592, 60483, GMUSB148540, 408282, 1982, D1 $97.48
195616 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 $224.00
195616 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 $134.99
195616 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 $149.00
195616 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 $3,999.68
195616 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 $1,693.60
195616 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 $2,088.00
195616 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 $735.44
195616 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 $956.00
195616 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 $56.00
195616 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 $210.00
195616 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 $56.40
195616 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 $63.80
195616 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 $3,306.00
195616 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 $234.00
195616 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 $308.91
195616 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 $252.00
195616 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 $267.46
195616 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-9558, 507, 509, H40247, GMUSB152743, B160742, 0528, BADDA-9599, 1474399, AAY0012296, 67039, 31559, 0226, GMUSI21415, 6670, 038, 15001, 510 $450.00
195615 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ PAREDES JOSE LUIS GUTIERREZ PAREDES JOSE LUIS.- CR 220005783 (1); REPARACION DE PORTON DE HERRERIA EN INSPECCION A MERCADOS; FACTURAS: 0432 $4,616.80
195614 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220005780 (1); SERV. DE REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA DE LA DIRECCION JURIDICA UBICADA EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 000595 $11,252.00
195613 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS CONTACTO CIUDADANO IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005779 (1); COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS CON BORDADO DE LOGO PROGRAMA LUNES CONTIGO; FACTURAS: 11223 $5,220.00
195612 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220005771 (1); REPARACION DE PUERTA DE HERRERIA EN UNIDAD PRISCILANO SANCHEZ; FACTURAS: 591 $3,712.00
195611 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005747 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 5971 $3,378.53
195610 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDORA DE AISLANTES TERMO ACUSTICOS, S.A. DE C.V PROVEEDORA DE AISLANTES TERMO ACUSTICOS, S.A. DE C.V.- CR 220005742 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 15977 $9,744.00
195609 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005740 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 173430, 173429, 172956, 173431; FACTURAS: 173428 $20,194.60
195609 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005740 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 173430, 173429, 172956, 173431; FACTURAS: 173428 $33,403.81
195609 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005740 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 173430, 173429, 172956, 173431; FACTURAS: 173428 $41,021.67
195608 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005738 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 5974, 6144 $1,551.24
195608 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005738 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 5974, 6144 $3,387.78
195608 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005738 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 5974, 6144 $333.40
195607 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005735 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33535, 33516, 33550, 33549 $1,305.00
195607 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005735 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33535, 33516, 33550, 33549 $1,679.22
195607 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005735 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33535, 33516, 33550, 33549 $1,063.07
195607 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005735 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33535, 33516, 33550, 33549 $105.33
195606 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GARCIA MARQUEZ GLORIA GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220005733 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA; FACTURAS: 816, 818, 834 $9,099.04
195606 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GARCIA MARQUEZ GLORIA GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220005733 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA; FACTURAS: 816, 818, 834 $16,269.00
195606 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GARCIA MARQUEZ GLORIA GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220005733 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA; FACTURAS: 816, 818, 834 $12,649.80
195605 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220005731 (1); ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 304 $7,650.00
195604 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CORONA ORTIZ ALMA ROCIO CORONA ORTIZ ALMA ROCIO.- CR 220005726 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI LAS PERLITAS EN EVENTO "LUNES CONTIGO" PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0348-A $7,000.00
195603 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA FERNANDEZ MARIA TERESA DE JESUS GARCIA FERNANDEZ MARIA TERESA DE JESUS.- CR 220005723 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 582/09 OFICIO 28/2010; FACTURAS: RECIBO $3,478.00
195602 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220005720 (1); REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE GAS NESCESARIO PARA REGADERAS Y COCINA DEL ALMACEN TABASCO; FACTURAS: 336600 $305.08
195601 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220005718 (1); COMPRA DE BOTAS SANITARIA CON PANTALONERA; FACTURAS: 4607 $7,656.00
195600 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS GARCIA VELAZQUEZ ROSA GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 220005717 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 0258 $7,225.00
195599 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ROBERTO RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 220005716 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 0251 $7,225.00
195598 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ADRIAN RIVERA RIOS ADRIAN.- CR 220005715 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 252 $7,650.00
195597 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220005714 (1); PRESENTACION DE 4 TALLERES DEL 4, 11, 18 Y 25 DE ABR. 2010 PARA VIA RECREACTIVA; FACTURAS: 4 $8,056.00
195595 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE.- CR 220005707 (1); UNA PLANA EN LA CONTRAPORTADA DE LA REVISTA ROSTROS Y PERFILES; FACTURAS: 001 $11,600.00
195594 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA.- CR 220005705 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 09083 $6,706.41
195593 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220005704 (1); GRUPOS DE ENFOQUE REALIZADOS DURANTE DE LA PIRMERA QNCA. DE ABR. 2010; FACTURAS: 3798 $69,600.00
195592 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220005701 (1); SERV. DE RENTA DE BACKLINE E ILUMINACION EL 22/ABRIL/2010 EN LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 111 $5,800.00
195591 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS JIMENEZ CAMACHO AGUSTIN JIMENEZ CAMACHO AGUSTIN.- CR 220005700 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE LA FOSA NO. 33 SECCION 5 LINEA 12 CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: RECIBO $841.88
195588 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA MACIAS VALLE VICTOR HUGO MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220005693 (1); IMPRESION DE 18 VINILES ADHERIBLES P/LOS STANDS DE LAS INSTITUCIONES CULTURALES DE LA FERIA MPAL DEL; FACTURAS: 0640 $8,853.21
195586 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220005655 (1); REEMBOLSO POR PRESENTACION DE OBRA "COMIDA PARA GATOS" EL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 0003 $12,000.20
195585 Detalle Factura de click aquí 24/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220005809 (1); INSERCIONES DEL SEMANARIO CRITICA DE FEBRERO 2010; FACTURAS: 411 $117,624.00
195584 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005741 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS EN REVISTA PARALELO 20.; FACTURAS: 0089 $116,000.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $89.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $219.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $2,320.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $292.32
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $928.15
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $53.60
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $250.56
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $1,450.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $51.20
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $428.38
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $190.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $116.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $545.20
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $1,334.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $100.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $1,276.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $51.86
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $40.59
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $626.40
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $1,276.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $305.50
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $55.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $30.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $1,579.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $319.70
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $52.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $350.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $428.38
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $420.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $1,800.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $200.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $71.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $151.83
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $3,132.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $133.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $568.40
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $1,994.04
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $100.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $50.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $137.70
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $250.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $706.77
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $123.28
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $311.01
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $360.50
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $974.40
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $417.60
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $631.95
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $24.05
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $782.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $720.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $145.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $1,080.77
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $533.60
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $1,392.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $118.90
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $210.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $350.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $210.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $800.40
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $162.40
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $545.20
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $20.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $754.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $140.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $1,173.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $160.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $122.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $269.95
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $163.70
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $237.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $224.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $3,268.00
195583 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1574, 1647, 3498, 0941, 0073, 3720, 8171, 1325, s/n, s/n, s/n, 245, 26907, 152742, 082, 71554, 6296, 4565, 14912, 3 $1,392.00
195582 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL COSIO GAONA IDOLINA COSIO GAONA IDOLINA.- CR 220005838 (1); HOSPEDAJE DE SERGIO ARREDONDO OLIVERA Y JORGE LARA, DE LA FENAMM INVITADOS, POR EL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 33113, 33114 $5,307.64
195582 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL COSIO GAONA IDOLINA COSIO GAONA IDOLINA.- CR 220005838 (1); HOSPEDAJE DE SERGIO ARREDONDO OLIVERA Y JORGE LARA, DE LA FENAMM INVITADOS, POR EL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 33113, 33114 $250.00
195581 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220005638 (1); RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR ENE. 2010; FACTURAS: 13000 $241,121.85
195580 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 220005551 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1222, 1223, 524 $301.60
195580 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 220005551 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1222, 1223, 524 $2,320.00
195580 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 220005551 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1222, 1223, 524 $522.00
102237 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005829 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM POR ABRIL 2010, DE SEGURIDAD PUBLICA Y COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 05528923 $2,026.00
102236 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220005766 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,039,797.00
102235 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220005670 (1); SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAVADORAS DE AIRE, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA ANT; FACTURAS: 2130 $5,069.20
102234 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220005668 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO PARA EVENTO DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 3245, 3248, 3250, 3253, 3237 $3,802.41
102234 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220005668 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO PARA EVENTO DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 3245, 3248, 3250, 3253, 3237 $11,905.08
102234 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220005668 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO PARA EVENTO DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 3245, 3248, 3250, 3253, 3237 $11,943.36
102234 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220005668 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO PARA EVENTO DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 3245, 3248, 3250, 3253, 3237 $3,340.80
102234 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220005668 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO PARA EVENTO DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 3245, 3248, 3250, 3253, 3237 $4,041.67
102233 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220005666 (1); SERV. DE LIMPIEZA PROFUNDA, AJUSTES A ESTRUCTURAS EN LOS MODULOS DE PRESTAMO DE BICICLETAS; FACTURAS: 0171 $6,380.00
102232 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005660 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS,REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 26747, 26788, 26847, 26758 $3,825.00
102232 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005660 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS,REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 26747, 26788, 26847, 26758 $249.99
102232 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005660 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS,REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 26747, 26788, 26847, 26758 $1,299.99
102232 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005660 (1); REPARACION DE NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS,REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 26747, 26788, 26847, 26758 $240.31
102230 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005651 (1); SUMINISTRO DE 1860 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 384300 $8,611.80
102229 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005650 (1); SUMINISTRO DE 257 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 652810 $1,189.91
102228 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220005641 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE PERSIANAS VERTICAL; FACTURAS: 3205, 3209, 3233 $1,263.41
102228 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220005641 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE PERSIANAS VERTICAL; FACTURAS: 3205, 3209, 3233 $5,600.71
102228 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220005641 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE PERSIANAS VERTICAL; FACTURAS: 3205, 3209, 3233 $1,808.90
102227 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005636 (1); POR UNA POLICIA DE PROXIMIDAD DE DGSPG FELICITA A EL SOL DE GDL. POR SU 62 ANVIERSARIO; FACTURAS: 302305 $4,060.00
102226 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005635 (1); SUMINISTRO DE 1766 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55652, 55651, 55649, 55648, 55650 $912.78
102226 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005635 (1); SUMINISTRO DE 1766 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55652, 55651, 55649, 55648, 55650 $3,605.02
102226 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005635 (1); SUMINISTRO DE 1766 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55652, 55651, 55649, 55648, 55650 $852.85
102226 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005635 (1); SUMINISTRO DE 1766 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55652, 55651, 55649, 55648, 55650 $1,539.74
102226 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005635 (1); SUMINISTRO DE 1766 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55652, 55651, 55649, 55648, 55650 $1,230.87
102225 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005633 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. PABLO UGALDE GUEVARA P/ASISTIR A LA CD DE HERMOSILLO DE 05 AL08 DE MAYO/10; FACTURAS: J50547, 139 2098780837 $7,547.45
102225 Detalle Factura de click aquí 21/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005633 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. PABLO UGALDE GUEVARA P/ASISTIR A LA CD DE HERMOSILLO DE 05 AL08 DE MAYO/10; FACTURAS: J50547, 139 2098780837 $116.00
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $304.51
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $684.91
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $19.00
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $1,875.00
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $266.00
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $70.00
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $56.00
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $249.40
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $100.00
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $394.40
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $42.00
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $84.00
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $116.00
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $280.00
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $200.00
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $1,500.00
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $196.00
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $84.00
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $560.00
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $1,796.32
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $835.20
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $3,139.15
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $638.00
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $667.94
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $1,466.24
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $19.90
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $242.00
195576 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 1930, 284, 15307, 56992, 653, 238005, 14520, 151777, 151778, 151828, 15306, 152946, 152947, 40996, 151215, 21674, 42018, 7055, 722, 860, 1336, 8390, 40457, 2918, 191742, 234 $324.80
195575 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EN PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS.; FACTURAS: POSA8,373,248, 3879, 6674, 4528, 149739, 150240, 148541, 430481 $112.00
195575 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EN PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS.; FACTURAS: POSA8,373,248, 3879, 6674, 4528, 149739, 150240, 148541, 430481 $58.00
195575 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EN PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS.; FACTURAS: POSA8,373,248, 3879, 6674, 4528, 149739, 150240, 148541, 430481 $513.20
195575 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EN PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS.; FACTURAS: POSA8,373,248, 3879, 6674, 4528, 149739, 150240, 148541, 430481 $60.00
195575 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EN PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS.; FACTURAS: POSA8,373,248, 3879, 6674, 4528, 149739, 150240, 148541, 430481 $70.00
195575 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EN PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS.; FACTURAS: POSA8,373,248, 3879, 6674, 4528, 149739, 150240, 148541, 430481 $1,332.84
195575 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EN PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS.; FACTURAS: POSA8,373,248, 3879, 6674, 4528, 149739, 150240, 148541, 430481 $140.00
195575 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EN PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS.; FACTURAS: POSA8,373,248, 3879, 6674, 4528, 149739, 150240, 148541, 430481 $569.30
195572 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA MATSURA MAEDA KINUKO MATSURA MAEDA KINUKO.- CR 220005662 (1); CINCO DISEÑOS CICLO PUERTO; FACTURAS: 0338 $6,960.00
195571 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO.- CR 220005659 (1); REPARACION DEL MODULO DE PROYECCION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LECTOR DE MICROFILM DUKANE; FACTURAS: 0420 $2,157.60
195570 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA HEDED MALDONADO MIGUEL HEDED MALDONADO MIGUEL.- CR 220005646 (1); PODER GENERAL ESCRITURA 14099 Y 240 COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 9031, 9032 $1,283.50
195570 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA HEDED MALDONADO MIGUEL HEDED MALDONADO MIGUEL.- CR 220005646 (1); PODER GENERAL ESCRITURA 14099 Y 240 COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 9031, 9032 $7,879.24
195569 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO.- CR 220005645 (1); EXPEDICION D/LAS ESCRITURAS PUBLICAS 19642,19643,19644 Y 19645, EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 3722, 2027, 2028 $4,640.00
195569 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO.- CR 220005645 (1); EXPEDICION D/LAS ESCRITURAS PUBLICAS 19642,19643,19644 Y 19645, EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 3722, 2027, 2028 $1,044.00
195569 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO.- CR 220005645 (1); EXPEDICION D/LAS ESCRITURAS PUBLICAS 19642,19643,19644 Y 19645, EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 3722, 2027, 2028 $8,384.91
195568 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ SALAZAR DAVID ULISES JIMENEZ SALAZAR DAVID ULISES.- CR 220005643 (1); TRANSMISION DE 100 SPOTS EN RADIO DEL 26 DE ABR. AL 25 DE MAYO 2010; FACTURAS: 0080 $11,440.00
195567 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CISNEROS GUERRERO MA. MAGDALENA CISNEROS GUERRERO MA. MAGDALENA.- CR 220005642 (1); UN PAQUETE DE 47 IMPACTOS RADIOFONICOS DE 20 SEGUNDOS CADA UNO EN RADIO POR ABRIL 2010; FACTURAS: 0036 $9,813.60
195566 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION MORA GONZALEZ RAFAEL MORA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220005640 (1); DISEÑO E IMPRESION SOBRE MOSAICOS DE TROBICEL, LONA BANNER, ALTA CALIDAD EN ROLL UPS; FACTURAS: 0602 $6,004.62
195565 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL ANGUIANO CORNEJO JOSE FRANCISCO ANGUIANO CORNEJO JOSE FRANCISCO.- CR 220005639 (1); PLAYERAS TIPO POLO CON BORDADOS Y CARPETAS DE CONGRESO IMPRESAS; FACTURAS: 2432 $3,062.40
195565 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ANGUIANO CORNEJO JOSE FRANCISCO ANGUIANO CORNEJO JOSE FRANCISCO.- CR 220005639 (1); PLAYERAS TIPO POLO CON BORDADOS Y CARPETAS DE CONGRESO IMPRESAS; FACTURAS: 2432 $6,479.76
195564 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220005637 (1); PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA CON CODIGO PATRIMONIAL 153475 DE JUZGADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 9399 $6,066.80
195563 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OLIVARES CAMAÑO TERESA DE JESUS OLIVARES CAMAÑO TERESA DE JESUS.- CR 220005634 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 201/2010 OFICIO 372/2010; FACTURAS: RECIBO $513.77
195562 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO.- CR 220005631 (1); PRESENTACION MUSICAL DE "PERCUSIONES Y DANZA AFRICANA" EL 18 DE ABRIL DE 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 382 $3,480.00
195561 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220005629 (1); SERVICIO DE PINTURA EN CASA DE SALUD EN RANCHO NUEVO Y VILLAS DE SAN JUAN; FACTURAS: 505, 506 $3,190.00
195561 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220005629 (1); SERVICIO DE PINTURA EN CASA DE SALUD EN RANCHO NUEVO Y VILLAS DE SAN JUAN; FACTURAS: 505, 506 $3,886.00
195560 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO.- CR 220005626 (1); EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 2036, 2038 $1,740.00
195560 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO.- CR 220005626 (1); EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 2036, 2038 $1,740.00
195559 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE.- CR 220005625 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORTINA METALICA ENROLLABLE CON SISTEMA DE OPERACION; FACTURAS: 1851 $3,340.80
195558 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL.- CR 220005622 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "GOLDEN GANGA" EL 20 DE ABRIL/2010 EN LA PLAZA DEL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 0146 $5,500.00
195557 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALFARO FLORES MARTIN ALFARO FLORES MARTIN.- CR 220005619 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI HUENTITAN EN EL MIERCOLES TAPATIO EL 28 DE ABR. 2010; FACTURAS: 072 $3,499.72
195556 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220005617 (1); RENTA DE BACKLINE DEL 20 DE ABR. 2010 EN EL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 001 $4,060.00
195555 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA MENDEZ GARCIA JOSE ENRIQUE MENDEZ GARCIA JOSE ENRIQUE.- CR 220005612 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA INFORMACION PARA LUNES CONTIGO Y VIERNES SOCIAL CON ELLAS; FACTURAS: 7685 $8,700.00
195554 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220005610 (1); CONSUMO DE TAQUIZA PARA 300 PERSONAS PROGRAMA OPORTUNIDADES; FACTURAS: 759 $11,484.00
195553 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO.- CR 220005608 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA VIERNES SOCIAL CON ELLAS; FACTURAS: 0640 $2,875.00
195552 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LUJAN TORRES RUBEN LUJAN TORRES RUBEN.- CR 220005605 (1); ESMALTE BERALKID ROJO BERMELLON Y VINILICA BERELINTE ROJO SULTANA; FACTURAS: 2866 $5,696.18
195551 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO OPERADORA DE HOTELES GARDET RESIDENCE, S.A. DE C.V. OPERADORA DE HOTELES GARDET RESIDENCE, S.A. DE C.V..- CR 220005604 (1); RENTA DE 3 HABITACIONES, MENSAJE DEL AGUA, DR. MASARU EMOTO; FACTURAS: 1781 $9,000.00
195550 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220005601 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL ENCUENTRO VISION ECONOMICA DE JALISCO, CONSTRUYENDO JUNTOS EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 20340, 1393876129811, 40874, 24561 $3,386.42
195550 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220005601 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL ENCUENTRO VISION ECONOMICA DE JALISCO, CONSTRUYENDO JUNTOS EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 20340, 1393876129811, 40874, 24561 $3,370.00
195550 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220005601 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL ENCUENTRO VISION ECONOMICA DE JALISCO, CONSTRUYENDO JUNTOS EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 20340, 1393876129811, 40874, 24561 $160.00
195550 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220005601 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL ENCUENTRO VISION ECONOMICA DE JALISCO, CONSTRUYENDO JUNTOS EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 20340, 1393876129811, 40874, 24561 $348.00
195549 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OCHOA CAMARENA BEATRIZ OCHOA CAMARENA BEATRIZ.- CR 220005759 (1); DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHOS Y LA ACTUALIZACION DERIVADA DE LO MISMO, AMPARO 2271/2008; FACTURAS: OFICIO $60,169.04
195546 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CABRERA ORTINEZ HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ HUGO RAFAEL.- CR 220005686 (1); COMPRA DE CUBETRAS DE PUNTURA; FACTURAS: 1370 $54,710.59
195545 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220005679 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 561 $7,650.00
195544 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220005678 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 357 $7,650.00
195543 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220005671 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 242 $7,650.00
195542 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220005669 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 112 $7,650.00
195541 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220005661 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 158 $7,650.00
195540 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 220005656 (1); SERVICIO DE TOLDOS ARABES DE LUJO, PARA FERIA MPAL. DEL LIBRO.; FACTURAS: 1095 $58,990.64
195539 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220005652 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0206 $7,650.00
195538 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA.- CR 220005618 (1); RENTA DE SILLAS PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO DEL 19 DE ABR. AL 17 DE MAYO 2010; FACTURAS: 020 $11,600.00
195537 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS PUBLICAS IBEROAMERICANAS, S.C. CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS PUBLICAS IBEROAMERICANAS, S.C..- CR 220005606 (1); CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION PARA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0011 $10,000.00
195536 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA REX FARMA, S.A. DE C.V. REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220005592 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 14660, 14888,14889, 14747 $2,436.13
195536 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL REX FARMA, S.A. DE C.V. REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220005592 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 14660, 14888,14889, 14747 $1,862.40
195536 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO REX FARMA, S.A. DE C.V. REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220005592 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 14660, 14888,14889, 14747 $1,812.75
195535 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220005587 (1); ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 257 $7,650.00
195534 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220005586 (1); ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 0059 $7,650.00
195533 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220005578 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REPARACIONES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: D62453 $4,188.02
102223 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220005325 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO.; FACTURAS: 1402, 1403 $71,838.80
102222 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8255 $661.20
102221 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1206, 1215, 1229, 1254, 1283, 1284 $3,514.80
102221 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1206, 1215, 1229, 1254, 1283, 1284 $1,647.20
102221 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1206, 1215, 1229, 1254, 1283, 1284 $6,693.20
102221 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1206, 1215, 1229, 1254, 1283, 1284 $837.52
102221 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1206, 1215, 1229, 1254, 1283, 1284 $2,992.00
102221 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1206, 1215, 1229, 1254, 1283, 1284 $6,049.40
102220 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220483 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3260 $1,386.26
102219 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2556 $2,308.40
102218 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2418 $4,606.64
102218 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2418 $535.60
102217 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3549, 3599 $4,176.00
102217 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3549, 3599 $580.00
102216 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 $324.80
102216 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 $475.60
102216 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 $324.80
102216 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 $324.80
102216 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 $324.80
102216 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 $324.80
102216 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 $2,168.04
102216 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 $568.40
102216 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 $475.60
102216 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 $243.60
102216 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 $475.60
102216 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58530, 58504, 58503, 8596, 8615, 8668, 58509, 58525, 8807, 58528, 8808 $139.20
102215 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220451 (1); PAGO DE MAO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11772, 11782 $580.00
102215 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220451 (1); PAGO DE MAO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11772, 11782 $8,891.40
102214 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220433 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6612 $4,756.00
102213 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2495, 2497, 2498, 2499, 2511, 2561, 2584 $3,868.60
102213 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2495, 2497, 2498, 2499, 2511, 2561, 2584 $1,786.40
102213 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2495, 2497, 2498, 2499, 2511, 2561, 2584 $716.88
102213 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2495, 2497, 2498, 2499, 2511, 2561, 2584 $1,996.36
102213 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2495, 2497, 2498, 2499, 2511, 2561, 2584 $8,637.36
102213 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2495, 2497, 2498, 2499, 2511, 2561, 2584 $10,746.24
102213 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2495, 2497, 2498, 2499, 2511, 2561, 2584 $6,809.20
102213 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2495, 2497, 2498, 2499, 2511, 2561, 2584 $744.72
102212 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10986, 10987, 10989 $1,972.00
102212 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10986, 10987, 10989 $1,218.00
102212 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10986, 10987, 10989 $4,292.00
102212 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10986, 10987, 10989 $6,832.40
102212 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10986, 10987, 10989 $3,398.80
102212 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10986, 10987, 10989 $6,681.60
102212 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10986, 10987, 10989 $1,392.00
102212 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10986, 10987, 10989 $9,500.40
102211 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56, 60, 64, 70 $11,582.60
102211 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56, 60, 64, 70 $11,948.00
102211 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56, 60, 64, 70 $4,993.80
102211 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56, 60, 64, 70 $11,994.40
102210 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6860, 6911, 7033 $3,009.01
102210 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6860, 6911, 7033 $1,800.00
102210 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6860, 6911, 7033 $5,923.00
102209 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16306, 16353 $1,088.87
102209 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16306, 16353 $104.40
102209 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16306, 16353 $661.20
102208 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220394 (1); PAGO DE MANO DE BORA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4877 $1,527.02
102207 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8509, 8492 $743.32
102207 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8509, 8492 $75.40
102206 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220392 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1040 $1,160.00
102205 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805 $315.00
102204 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220389 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11718 $2,099.60
102203 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 799 $2,262.00
102202 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7017 $3,344.00
102201 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220386 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2497 $4,330.00
102200 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220385 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11120 $632.20
102199 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220381 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3834, 3836, 3838 $3,178.40
102199 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220381 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3834, 3836, 3838 $2,030.00
102199 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220381 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3834, 3836, 3838 $2,888.40
102198 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6717, 6720, 6721, 6723, 6724, 6725, 6726 $2,000.00
102198 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6717, 6720, 6721, 6723, 6724, 6725, 6726 $1,800.00
102198 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6717, 6720, 6721, 6723, 6724, 6725, 6726 $3,665.60
102198 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6717, 6720, 6721, 6723, 6724, 6725, 6726 $2,476.60
102198 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6717, 6720, 6721, 6723, 6724, 6725, 6726 $1,189.00
102198 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6717, 6720, 6721, 6723, 6724, 6725, 6726 $1,997.52
102198 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6717, 6720, 6721, 6723, 6724, 6725, 6726 $1,832.80
102197 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220378 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6965 $1,711.00
102196 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10992 $3,619.20
102195 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220372 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2934 $6,936.80
102194 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220371 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15234 $457.18
102193 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4196 $1,322.40
102192 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220368 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3545 $1,160.00
102191 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 826, 834, 839 $550.00
102191 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 826, 834, 839 $2,633.20
102191 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 826, 834, 839 $9,900.00
102191 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 826, 834, 839 $4,881.78
102190 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4668, 4669 $4,409.90
102190 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4668, 4669 $266.80
102189 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 $444.00
102189 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 $443.00
102189 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 $443.00
102189 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 $443.00
102189 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 $443.00
102189 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 $443.00
102189 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 $443.00
102189 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 $453.00
102189 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 $564.00
102189 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 $443.00
102189 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 $443.00
102189 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 $453.00
102189 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 $443.00
102189 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 $443.00
102189 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 $443.00
102189 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220005691 (1); SERVICIO DE BAM DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2010; FACTURAS: 5542502, 5542503, 5542499, 5542484, 5542476, 5542477, 5542478, 5542486, 5542482, 5542487, 5542495, 5542496, 5542497, 5542498, 5542501, 5542 $443.00
102188 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005620 (1); BOLETO DE AVION P/GERMAN ROBERTO FIGUEROA XXXV TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO; FACTURAS: 50091, 2098524569, 2098524570 $3,426.60
102188 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005620 (1); BOLETO DE AVION P/GERMAN ROBERTO FIGUEROA XXXV TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO; FACTURAS: 50091, 2098524569, 2098524570 $2,453.17
102188 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005620 (1); BOLETO DE AVION P/GERMAN ROBERTO FIGUEROA XXXV TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO; FACTURAS: 50091, 2098524569, 2098524570 $116.00
102187 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005616 (1); SUMINISTRO DE 555 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 652701 $2,569.65
102186 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005596 (1); SUMINISTRO DE 152 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 652394, 538712 $212.98
102186 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005596 (1); SUMINISTRO DE 152 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 652394, 538712 $559.68
102185 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220005593 (1); SERV. DE RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ, ILUMINACION, PANTALLA, VALLA DE POPOTE Y BASES EL 24/ABRIL/2010; FACTURAS: 2853 $9,860.00
102184 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220005582 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1517 $15,776.00
102183 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220005581 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 223 $23,490.00
102182 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220005579 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2010 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA NO.280,286,290 Y 292; FACTURAS: 375 $36,691.96
102181 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220005576 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2010 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 357 $19,810.48
102180 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220005574 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: NVO 118606 $165,000.57
102179 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220005573 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2010, DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0529 $42,337.68
102178 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220005570 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ NO.113 DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 2199 $11,739.20
102177 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220005558 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 44158 A $5,607.44
102176 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220005546 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 35871 $52,374.00
102174 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME.- CR 220005531 (1); EVENTOS TAURINOS LOS DIAS 07,08,13 Y 14 DE FEBRERO Y 07 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 2633 $79,275.86
102173 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005519 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 35477 $1,821.52
102172 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005178 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3343, 3410 $267.03
102172 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005178 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3343, 3410 $296.03
102171 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220005161 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7989 $2,975.40
102170 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220005119 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38661 $581.16
102169 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005104 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS.; FACTURAS: 684437 $9,697.60
102168 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 121405 B, 123401 B, 123414 B $27,642.10
102168 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 121405 B, 123401 B, 123414 B $3,323.40
102168 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 121405 B, 123401 B, 123414 B $307.61
102167 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PANTEONES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004740 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y GORRAS, ORDEN 1117 Y 1116.; FACTURAS: 29261, 29262 $8,411.62
102167 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PANTEONES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004740 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y GORRAS, ORDEN 1117 Y 1116.; FACTURAS: 29261, 29262 $12,905.79
102166 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004520 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 32086, 32490, 32324, 32354, 32325, 32374 $3,949.80
102166 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004520 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 32086, 32490, 32324, 32354, 32325, 32374 $6,304.60
102166 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004520 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 32086, 32490, 32324, 32354, 32325, 32374 $10,231.20
102166 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004520 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 32086, 32490, 32324, 32354, 32325, 32374 $54,714.88
102166 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004520 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 32086, 32490, 32324, 32354, 32325, 32374 $13,340.00
102166 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO D. SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004520 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 32086, 32490, 32324, 32354, 32325, 32374 $2,923.20
102165 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004432 (1); SERVICIO DE RECOLECCION POR MARZO 2010; FACTURAS: 6675 $52,305.79
102164 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004420 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION, ORDEN 721, 1334, 1387.; FACTURAS: 88564, 88970, 88971 $72.00
102164 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004420 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION, ORDEN 721, 1334, 1387.; FACTURAS: 88564, 88970, 88971 $81.20
102164 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004420 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION, ORDEN 721, 1334, 1387.; FACTURAS: 88564, 88970, 88971 $46,200.00
102163 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 220004415 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, ORDEN 252.; FACTURAS: 16386 Y 16327 $43,320.20
102162 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220004402 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 1427.; FACTURAS: 17562 $2,784.00
102161 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220004392 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 259 Y 804.; FACTURAS: 78722, 83415 $34,290.30
102161 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220004392 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 259 Y 804.; FACTURAS: 78722, 83415 $19,372.00
102160 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004391 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 263563 $137.46
102159 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220004386 (1); SERVICIO DE FUMINGACION EN BODEGAS DE ALUB. PUB. POR MZO. 2010 Y RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 10272, 10288 $1,566.00
102159 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220004386 (1); SERVICIO DE FUMINGACION EN BODEGAS DE ALUB. PUB. POR MZO. 2010 Y RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 10272, 10288 $406.00
102158 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. RASTRO ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220004364 (1); COMPRA DE VENDAS Y GASAS; FACTURAS: 10271 $286.11
102157 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220004357 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR ABR. 2010; FACTURAS: 17433 $1,496.40
102156 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SURDY, S.A. DE C.V. SURDY, S.A. DE C.V..- CR 220004347 (1); COMPRA DE LLAVE COMBINADA; FACTURAS: 50339 $615.87
102155 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 220004340 (1); REPARACION ES LAS UNIDADES; FACTURAS: 7142,143,144 $16,019.60
231 Detalle Factura de click aquí 20/05/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR OPB0001 (17); PAGO POR LA PUBLICACION REFERENTE A OBRAS Y ACCIONES DEL FISM , ART. 33,1 LEY DE COORD. FISCAL; FACTURAS: 24004, 24147 $315.09
195532 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL OGAZON BAUTISTA ANA MARIA OGAZON BAUTISTA ANA MARIA.- CR 220005756 (1); PREMIO Y RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL DR. JOSE VASCONCELOS; FACTURAS: OFICIO $30,000.00
195531 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ MEZA JOSE REFUGIO MARTINEZ MEZA JOSE REFUGIO.- CR 220005755 (1); PREMIO Y RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL DR. JOSE VASCONCELOS; FACTURAS: OFICIO $30,000.00
195530 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MERCADO DURAN MARIA ISABEL MERCADO DURAN MARIA ISABEL.- CR 220005754 (1); PREMIO Y RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL DR. JOSE VASCONCELOS; FACTURAS: OFICIO $30,000.00
195529 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL HUERTA LOPEZ LUZ ELENA HUERTA LOPEZ LUZ ELENA.- CR 220005753 (1); PREMIO Y RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL DR. JOSE VASCONCELOS; FACTURAS: OFICIO $30,000.00
195528 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL REYES SANCHEZ JORGE LUIS REYES SANCHEZ JORGE LUIS.- CR 220005752 (1); PREMIO Y RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL DR. JOSE VASCONCELOS; FACTURAS: OFICIO $30,000.00
195522 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FERNANDEZ SANCHEZ MARIA ELVA FERNANDEZ SANCHEZ MARIA ELVA.- CR 220005751 (1); PREMIO Y RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL DR. JOSE VASCONCELOS; FACTURAS: OFICIO $30,000.00
195521 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN.- CR 220005732 (1); IMPRESION DE LONAS; FACTURAS: 0039 $45,379.20
195520 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA RAMIREZ EULALIA RIVERA RAMIREZ EULALIA.- CR 220005315 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EVERARDO TORRES DUEÑAS CON FECHA 08 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,600.00
195520 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA RAMIREZ EULALIA RIVERA RAMIREZ EULALIA.- CR 220005315 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EVERARDO TORRES DUEÑAS CON FECHA 08 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $138.66
195520 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA RAMIREZ EULALIA RIVERA RAMIREZ EULALIA.- CR 220005315 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EVERARDO TORRES DUEÑAS CON FECHA 08 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $105.33
195520 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA RAMIREZ EULALIA RIVERA RAMIREZ EULALIA.- CR 220005315 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EVERARDO TORRES DUEÑAS CON FECHA 08 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,277.77
195518 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MIRON MURADAS ISOLINA MIRON MURADAS ISOLINA.- CR 220005553 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 6884 $220,799.99
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $352.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $147.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $118.74
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $238.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $619.40
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $195.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $436.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $126.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $315.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $122.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $143.60
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $1,991.30
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $525.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $760.90
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $165.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $1,972.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $178.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $49.48
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $412.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $305.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $252.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $206.50
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $238.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $417.40
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $332.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $722.68
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $391.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $378.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $50.10
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $402.80
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $213.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $150.50
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $220.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $1,754.16
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $44.77
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $108.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $623.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $64.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $425.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $178.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $373.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $423.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $519.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $252.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $331.70
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $85.00
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $277.40
195517 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 5 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 3810, 50607, 37624, 148058, 6014, 18385, POSA 185 466, POSA8 455 623, 14589, 9791, 236834, POSA8 518 158, 30877, 6281, 640 $85.00
195516 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6, 7, 8, 10, 12, 33, 37, 53 $1,682.00
195516 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6, 7, 8, 10, 12, 33, 37, 53 $1,902.40
195516 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6, 7, 8, 10, 12, 33, 37, 53 $2,213.28
195516 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6, 7, 8, 10, 12, 33, 37, 53 $765.60
195516 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6, 7, 8, 10, 12, 33, 37, 53 $1,879.20
195516 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6, 7, 8, 10, 12, 33, 37, 53 $904.80
195516 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6, 7, 8, 10, 12, 33, 37, 53 $1,972.00
195516 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6, 7, 8, 10, 12, 33, 37, 53 $1,856.00
195515 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220005709 (1); ANTICIPO DEL MES DE MAYO DE 2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6386 $2,500,000.00
195514 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005665 (1); REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES SERVICIOS; FACTURAS: 4162 $8,557.90
195513 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220005649 (1); GASTOS EFECTUADOS EL 23/ABRIL/2010 POR VIAJE A LA DIR. GRAL DE AUDITORIA FORENSE DE LA AUDITORIA SUP; FACTURAS: 6328, 7214, 08203, 33764 $250.00
195513 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220005649 (1); GASTOS EFECTUADOS EL 23/ABRIL/2010 POR VIAJE A LA DIR. GRAL DE AUDITORIA FORENSE DE LA AUDITORIA SUP; FACTURAS: 6328, 7214, 08203, 33764 $200.00
195513 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220005649 (1); GASTOS EFECTUADOS EL 23/ABRIL/2010 POR VIAJE A LA DIR. GRAL DE AUDITORIA FORENSE DE LA AUDITORIA SUP; FACTURAS: 6328, 7214, 08203, 33764 $200.00
195513 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220005649 (1); GASTOS EFECTUADOS EL 23/ABRIL/2010 POR VIAJE A LA DIR. GRAL DE AUDITORIA FORENSE DE LA AUDITORIA SUP; FACTURAS: 6328, 7214, 08203, 33764 $140.00
195512 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220005613 (1); REEMBOLSO DE PAGO POR PLANA EN EL PERIODICO AQUI JALISCO EN EL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 562 $11,600.00
195511 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 220005607 (1); PLANA EN LA REVISTA CONTIENDA DE JALISCO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 353 $11,600.00
195510 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL REX FARMA, S.A. DE C.V. REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220005603 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, DIR. DE BOMBEROS; FACTURAS: 14617 A $2,797.85
195509 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220005590 (1); DONATIVO PARA FUNDACION TELETON DE MEXICO, A.C.; FACTURAS: 5289 $1,250,000.00
195508 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220005575 (1); TARJETAS MEDIA CARTA Y HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA; FACTURAS: 0801 $2,436.00
195507 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV. PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV..- CR 220005562 (1); BRAZO PARA POSTE DE CONCRETO; FACTURAS: 0521 $19,293.12
195506 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ANGELUS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. ANGELUS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220005557 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN T.V.; FACTURAS: 1784 $29,000.00
195505 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220005554 (1); COMPRA DE CABO DE MADERA DE ENCINO PARA ESCOBAS POPOTONAS.; FACTURAS: 43360 $500.08
195504 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220005544 (1); REEMBOLSO DE COMPRA DE PAPELERIA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 973 $1,579.70
195503 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS VERIFICACION VEHICULAR ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V..- CR 220005308 (1); COMPRA DE CAMISAS.; FACTURAS: 11800 $17,052.00
195502 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V..- CR 220005255 (1); DICTAMEN FORESTAL, FOLIO DEL 0601 AL 1600; FACTURAS: 1788 $1,260.92
195501 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 $127.60
195501 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 $236.00
195501 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 $112.70
195501 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 $140.00
195501 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 $354.84
195501 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 $56.00
195501 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 $122.70
195501 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 $33.40
195501 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 $67.48
195501 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 $62.64
195501 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 $103.30
195501 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 15238, BAGA1476, 237112, 39321, D133921, POSA7399054, 235000, 15531, D135241, 0373, 15028 $399.00
195500 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL VIDALES RODEA EDUWIGES MANUELA VIDALES RODEA EDUWIGES MANUELA.- CR 220005572 (1); MANTENIMIENTO,REPARACION GENERAL Y CAMBIO DE REFACCIONES PARA EXTINOR DE POLVO; FACTURAS: 866 $6,496.00
195499 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220005571 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA SONORIZAR EL 20 DE ABR. EN JARDIN DE SAN SEBASTIAN; FACTURAS: 520 $4,060.00
195498 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220005569 (1); SUBSIDIO OTORGADO DE LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR MAYO 2010; FACTURAS: RECIBO $8,893.89
195497 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO CABRERA ORTINEZ HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ HUGO RAFAEL.- CR 220005568 (1); SERVICIO DE BALIZAMIENTO; FACTURAS: 1369 $22,376.11
195496 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL.- CR 220005564 (1); PIEZAS DE BROCHAS Y CUBETAS DE THINER; FACTURAS: 0154 $1,683.77
195493 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1270, 1273, 1276, 1329, 1359, 1361, 1374 $2,064.80
195493 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1270, 1273, 1276, 1329, 1359, 1361, 1374 $1,067.20
195493 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1270, 1273, 1276, 1329, 1359, 1361, 1374 $1,930.00
195493 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1270, 1273, 1276, 1329, 1359, 1361, 1374 $5,510.00
195493 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1270, 1273, 1276, 1329, 1359, 1361, 1374 $1,856.00
195493 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1270, 1273, 1276, 1329, 1359, 1361, 1374 $1,682.00
195493 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1270, 1273, 1276, 1329, 1359, 1361, 1374 $951.20
195492 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 872, 873, 876, 877, 878 $6,917.08
195492 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 872, 873, 876, 877, 878 $4,176.00
195492 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 872, 873, 876, 877, 878 $2,320.00
195492 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 872, 873, 876, 877, 878 $3,364.00
195492 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 872, 873, 876, 877, 878 $609.00
195491 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220367 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1345 $614.80
195490 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1342, 1339, 1341, 1346, 1347 $1,624.00
195490 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1342, 1339, 1341, 1346, 1347 $2,668.00
195490 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1342, 1339, 1341, 1346, 1347 $928.00
195490 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1342, 1339, 1341, 1346, 1347 $1,102.00
195490 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1342, 1339, 1341, 1346, 1347 $1,624.00
195489 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 $132.00
195489 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 $313.20
195489 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 $562.60
195489 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 $160.00
195489 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 $28.01
195489 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 $76.91
195489 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 $280.00
195489 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 $179.80
195489 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 $209.80
195489 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. JUZGADOS MUNICIPALES PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 220005002 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 4 DE ENE. AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 24925, 2420, 3775, 6711364, 6955158, 6392, 7159005, 49059 $153.12
195488 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220004995 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 4913 $1,288.54
102154 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220002721 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO/2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICA; FACTURAS: 104 $1,997,341.66
102153 Detalle Factura de click aquí 19/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220002719 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010 SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO; FACTURAS: 103 $3,994,683.33
195486 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220523 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: C153191, 3164, C153189, 6155, 4247, 2201, 6902 $69.90
195486 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220523 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: C153191, 3164, C153189, 6155, 4247, 2201, 6902 $464.00
195486 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220523 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: C153191, 3164, C153189, 6155, 4247, 2201, 6902 $2,260.85
195486 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220523 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: C153191, 3164, C153189, 6155, 4247, 2201, 6902 $110.20
195486 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220523 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: C153191, 3164, C153189, 6155, 4247, 2201, 6902 $924.61
195486 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220523 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: C153191, 3164, C153189, 6155, 4247, 2201, 6902 $69.60
195486 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220523 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: C153191, 3164, C153189, 6155, 4247, 2201, 6902 $180.00
195485 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220442 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4210, 1371, 5040, 3026, 6921, B33927, B34007, 33848 $812.00
195485 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220442 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4210, 1371, 5040, 3026, 6921, B33927, B34007, 33848 $1,999.84
195485 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220442 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4210, 1371, 5040, 3026, 6921, B33927, B34007, 33848 $85.14
195485 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220442 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4210, 1371, 5040, 3026, 6921, B33927, B34007, 33848 $580.00
195485 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220442 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4210, 1371, 5040, 3026, 6921, B33927, B34007, 33848 $6,310.40
195485 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220442 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4210, 1371, 5040, 3026, 6921, B33927, B34007, 33848 $732.54
195485 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220442 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4210, 1371, 5040, 3026, 6921, B33927, B34007, 33848 $591.60
195485 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220442 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4210, 1371, 5040, 3026, 6921, B33927, B34007, 33848 $1,160.00
195484 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2171, 2189 $3,514.00
195484 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2171, 2189 $1,900.00
195483 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220005528 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA; FACTURAS: 43361, 43359 $142.51
195483 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220005528 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA; FACTURAS: 43361, 43359 $1,719.12
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $79.04
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $358.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $130.98
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $82.18
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $82.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $82.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $82.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $98.40
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $97.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $108.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $337.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $120.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $364.50
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $79.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $770.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $126.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $198.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $95.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $90.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $556.80
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $556.80
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $208.80
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $256.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $84.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $371.50
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $73.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $1,014.22
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES REGISTRO CIVIL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $904.80
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES REGISTRO CIVIL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $1,434.92
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $174.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $348.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $116.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $101.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $2,075.92
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $42.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $520.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $898.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $92.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $151.76
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES REGISTRO CIVIL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $1,276.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $193.89
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $79.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $165.60
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $162.14
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $294.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $98.40
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $1,147.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $293.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $80.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $140.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $1,856.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $162.14
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES REGISTRO CIVIL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $1,160.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES REGISTRO CIVIL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $1,508.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $208.80
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $99.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $105.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $106.00
195478 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010007 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27586, AILF21910, D135685, 14440, POSA8674320, D135262, D135263, AILF22166, 150157, AAY0011599, AAY0012125, AAY0011358, AAY0011903, 148543, 147631, AAY0011227, 026371, AAY0011687, $784.00
102152 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1391 $10,000.00
102151 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220005677 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUAD. CORRESP. A LA 1A QNA. DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,597,223.27
102151 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220005677 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUAD. CORRESP. A LA 1A QNA. DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $3,194,444.31
102150 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220005314 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OCHO COLUMNAS DEL 20/ABRIL/2010 AL 20/ABRIL/2011; FACTURAS: 32099 $1,500.00
102149 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220461 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1392 $9,976.00
102148 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3904, 3924 $9,396.00
102148 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3904, 3924 $8,328.80
102147 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4121, 4124, 4125, 4129, 4137, 4157, 4177, 4179 $97.44
102147 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4121, 4124, 4125, 4129, 4137, 4157, 4177, 4179 $97.44
102147 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4121, 4124, 4125, 4129, 4137, 4157, 4177, 4179 $97.44
102147 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4121, 4124, 4125, 4129, 4137, 4157, 4177, 4179 $1,508.00
102147 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4121, 4124, 4125, 4129, 4137, 4157, 4177, 4179 $681.48
102147 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4121, 4124, 4125, 4129, 4137, 4157, 4177, 4179 $97.44
102147 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4121, 4124, 4125, 4129, 4137, 4157, 4177, 4179 $812.00
102147 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4121, 4124, 4125, 4129, 4137, 4157, 4177, 4179 $97.44
102146 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220448 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2744 $7,366.00
102145 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220447 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73 $11,020.00
102144 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 $1,828.00
102144 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 $1,355.40
102144 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 $2,349.84
102144 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 $1,914.00
102144 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 $1,355.40
102144 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 $5,507.98
102144 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 $1,220.00
102144 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 $2,099.97
102144 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 $475.60
102144 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 $3,839.97
102144 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 $1,096.20
102144 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 $475.60
102144 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 $1,355.40
102144 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 6937, 6938, 6941, 6942, 6944, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963 $1,355.40
102143 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20809, 20812, 20813, 20814, 20815 $9,013.20
102143 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20809, 20812, 20813, 20814, 20815 $2,745.60
102143 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20809, 20812, 20813, 20814, 20815 $116.00
102143 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20809, 20812, 20813, 20814, 20815 $9,532.02
102143 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20809, 20812, 20813, 20814, 20815 $116.00
102143 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20809, 20812, 20813, 20814, 20815 $2,745.60
102143 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20809, 20812, 20813, 20814, 20815 $3,178.40
102142 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 $672.80
102142 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 $7,424.00
102142 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 $1,856.00
102142 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 $2,200.00
102142 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 $3,132.00
102142 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 $5,475.20
102142 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 $1,950.00
102142 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 $4,002.00
102142 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 $3,074.00
102142 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 $1,700.00
102142 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 $5,637.60
102142 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 $4,756.00
102142 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 $2,842.00
102142 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 $1,856.00
102142 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14164, 14165, 14167, 14169, 14170, 14175, 14178, 14198, 14194, 14195, 14205, 14226, 14253, 14254 $213.44
102141 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 847 $6,382.23
102141 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 847 $2,340.00
102140 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9141, 9142, 9143 $3,985.76
102140 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9141, 9142, 9143 $2,919.72
102140 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9141, 9142, 9143 $2,018.40
102139 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220005577 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR ABR. 2010; FACTURAS: 473555 $360,391.07
102138 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005560 (1); SUMINISTRO DE 1954 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 385121, 385117, 384463, 385118, 385120 $1,004.71
102138 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005560 (1); SUMINISTRO DE 1954 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 385121, 385117, 384463, 385118, 385120 $1,051.01
102138 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005560 (1); SUMINISTRO DE 1954 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 385121, 385117, 384463, 385118, 385120 $1,810.33
102138 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005560 (1); SUMINISTRO DE 1954 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 385121, 385117, 384463, 385118, 385120 $990.82
102138 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005560 (1); SUMINISTRO DE 1954 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 385121, 385117, 384463, 385118, 385120 $4,190.15
102137 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005548 (1); SUMINISTRO DE 772 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 652140 $3,574.36
102136 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005539 (1); SUMINISTRO DE 1501 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 651744, 651145, 651751 $2,088.13
102136 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005539 (1); SUMINISTRO DE 1501 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 651744, 651145, 651751 $4,481.84
102136 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005539 (1); SUMINISTRO DE 1501 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 651744, 651145, 651751 $432.96
102135 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220005513 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23450 $209.55
102134 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220005347 (1); COMPRA DE BALASTRO ELECTRONICO; FACTURAS: 5085 $9,048.00
102133 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005336 (1); SUMINISTRO DE 2019 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 651732 $9,347.97
102131 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005316 (1); BOLETO DE AVION P/EL DR. JAVIER HURTADO DIR. GRAL DE EDUCACION P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 27/ABR; FACTURAS: J 50403, 139 2098687465 $4,886.80
102131 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005316 (1); BOLETO DE AVION P/EL DR. JAVIER HURTADO DIR. GRAL DE EDUCACION P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 27/ABR; FACTURAS: J 50403, 139 2098687465 $116.00
102129 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005300 (1); BOLETO D/AVION P/RICARDO YAÑEZ A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED.D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50522, 1392098745874 $116.00
102129 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005300 (1); BOLETO D/AVION P/RICARDO YAÑEZ A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED.D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50522, 1392098745874 $3,284.84
102128 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005298 (1); BOLETO D/AVION P/LEONARDO D/JANDRA A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED.D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50526, 1322098745885 $6,508.80
102128 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005298 (1); BOLETO D/AVION P/LEONARDO D/JANDRA A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED.D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50526, 1322098745885 $116.00
102127 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005297 (1); BOLETO D/AVION P/KAREN CHACEK A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED.D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50516, 1392098745865 $116.00
102127 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005297 (1); BOLETO D/AVION P/KAREN CHACEK A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED.D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50516, 1392098745865 $4,403.08
102126 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005296 (1); BOLETO D/AVION P/VICENTE QUINTERO A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED.D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50499, 1392098745833 $116.00
102126 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005296 (1); BOLETO D/AVION P/VICENTE QUINTERO A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED.D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50499, 1392098745833 $2,970.19
102125 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005294 (1); BOLETO D/AVION P/BERNARDO FDEZ. A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED. D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50517, 1392098745866 $116.00
102125 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005294 (1); BOLETO D/AVION P/BERNARDO FDEZ. A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED. D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50517, 1392098745866 $2,044.21
102124 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005291 (1); BOLETO D/AVION P/PALOMA SAINZ A GDL.CUADRAGESIMA 2DA. ED. D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50520, 1392098745871 $116.00
102124 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005291 (1); BOLETO D/AVION P/PALOMA SAINZ A GDL.CUADRAGESIMA 2DA. ED. D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50520, 1392098745871 $3,352.12
102123 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005289 (1); BOLETO D/AVION P/PHILLEPE OLLE L. A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED. D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50521, 1392098745873 $3,697.80
102123 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005289 (1); BOLETO D/AVION P/PHILLEPE OLLE L. A GDL.CUADRAGESIMA 2DA.ED. D/LA FERIA MPAL.D/LIB.Y LA CULTURA 2010; FACTURAS: 50521, 1392098745873 $116.00
102122 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005281 (1); BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE ABRIL/2010 P/ENTREGAR INVITACIONES AL XI CONGRESO; FACTURAS: J50108, 139 2098524582 $116.00
102122 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005281 (1); BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE ABRIL/2010 P/ENTREGAR INVITACIONES AL XI CONGRESO; FACTURAS: J50108, 139 2098524582 $3,811.48
102121 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. ASOCIACION RADIOFONICA, S.A..- CR 220005277 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 918.; FACTURAS: 14016 A $150,000.00
102120 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005276 (1); REPARACION DE TRIPP LITE Y COMPRA DE BATERIAS DE 12V; FACTURAS: 26694 $5,205.00
102120 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005276 (1); REPARACION DE TRIPP LITE Y COMPRA DE BATERIAS DE 12V; FACTURAS: 26694 $3,240.00
102119 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005275 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 917.; FACTURAS: 38141 $237,500.00
102118 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALVAREZ MARTINEZ TANIA ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220005271 (1); COMPRA DE INMOVILIZADORES DE CRANEO Y TIPO ARAÑA, MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 5731 $12,990.14
102117 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220005254 (1); INSERCION DE MEDIA PLANA DEL 16, 18 Y 20 DE ABR. 2010, XI CONGRESO DE CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 09465 $103,916.85
102115 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220005214 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 42844 $295.80
102114 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220005182 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 16 DE MZO. AL 15 DE ABR. 2010; FACTURAS: 5180, 5182 $14,964.00
102114 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220005182 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 16 DE MZO. AL 15 DE ABR. 2010; FACTURAS: 5180, 5182 $14,964.00
102113 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE VIVIENDA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005141 (1); COMPRA DE BOTAS DOBLE BULLON.; FACTURAS: 29324 $4,003.16
102112 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005098 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 12275, 12284, 12285 $2,146.00
102112 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005098 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 12275, 12284, 12285 $1,484.80
102112 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005098 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 12275, 12284, 12285 $7,632.80
102111 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS HERRERA PEREZ CARLOS.- CR 220005088 (1); PRESENTACION DE ARTISTAS CHARLY GUMI Y COSQUILLITA; FACTURAS: 1663 $37,700.00
102110 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220005056 (1); COMPRA DE FOLDER MAPASA; FACTURAS: 44170 $1,356.91
102109 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220005022 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2254 $33,371.17
102108 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005008 (1); COMPRA DE ARANDELA LIMITADORA Y ARANDELA CON PESTAÑA.; FACTURAS: 3354 $3,978.80
102107 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220005004 (1); COMPRA DE 395 PLAYERA IMPRESA.; FACTURAS: 5285 $9,154.84
102106 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220004998 (1); CD-RW 700 MB REGRABABLE; FACTURAS: 32015 $143.84
102105 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220004983 (1); COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 28312 $154.05
102105 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220004983 (1); COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 28312 $577.42
102104 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220004974 (1); DISCOS COMPACTO Y DVD`S; FACTURAS: 31996 $1,607.76
102103 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004968 (1); SUMINISTRO DE 2,360 LTS. DE EMULSION Y 104.750 TONS. DE MEZCLA ASF. BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39598, 39662 $121,510.00
102103 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004968 (1); SUMINISTRO DE 2,360 LTS. DE EMULSION Y 104.750 TONS. DE MEZCLA ASF. BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39598, 39662 $17,794.40
102102 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004967 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5530, 5531 $454.72
102102 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004967 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5530, 5531 $631.91
102101 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004961 (1); SUMINISTRO DE 422.29 TONS MEZCLA ASF. Y 2,420 LTS. DE EMULSION RAPIDA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39597, 39589, 39587, 39593, 39590, 39591, 39594 $103,530.00
102101 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004961 (1); SUMINISTRO DE 422.29 TONS MEZCLA ASF. Y 2,420 LTS. DE EMULSION RAPIDA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39597, 39589, 39587, 39593, 39590, 39591, 39594 $12,818.00
102101 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004961 (1); SUMINISTRO DE 422.29 TONS MEZCLA ASF. Y 2,420 LTS. DE EMULSION RAPIDA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39597, 39589, 39587, 39593, 39590, 39591, 39594 $74,831.60
102101 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004961 (1); SUMINISTRO DE 422.29 TONS MEZCLA ASF. Y 2,420 LTS. DE EMULSION RAPIDA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39597, 39589, 39587, 39593, 39590, 39591, 39594 $5,428.80
102101 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004961 (1); SUMINISTRO DE 422.29 TONS MEZCLA ASF. Y 2,420 LTS. DE EMULSION RAPIDA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39597, 39589, 39587, 39593, 39590, 39591, 39594 $103,692.40
102101 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004961 (1); SUMINISTRO DE 422.29 TONS MEZCLA ASF. Y 2,420 LTS. DE EMULSION RAPIDA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39597, 39589, 39587, 39593, 39590, 39591, 39594 $104,295.60
102101 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004961 (1); SUMINISTRO DE 422.29 TONS MEZCLA ASF. Y 2,420 LTS. DE EMULSION RAPIDA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39597, 39589, 39587, 39593, 39590, 39591, 39594 $103,506.80
102100 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220004746 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 90264,90265 $2,536.28
102099 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220004723 (1); CINTA DE RESPALDO; FACTURAS: 35163 $4,976.40
102098 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220004539 (1); COMPRA DE AUDIOCASETTE Y VIDEOCASETTE, ORDEN 402.; FACTURAS: 1315794 $8,482.15
102097 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004303 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31986, 31992, 32055, 32056, 32175, 32176, 32186 $6,774.40
102097 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004303 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31986, 31992, 32055, 32056, 32175, 32176, 32186 $13,220.52
102097 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004303 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31986, 31992, 32055, 32056, 32175, 32176, 32186 $187,979.16
102097 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004303 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31986, 31992, 32055, 32056, 32175, 32176, 32186 $21,025.00
102097 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004303 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31986, 31992, 32055, 32056, 32175, 32176, 32186 $2,668.00
102097 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. CONTRALORIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004303 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31986, 31992, 32055, 32056, 32175, 32176, 32186 $2,088.00
102097 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004303 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31986, 31992, 32055, 32056, 32175, 32176, 32186 $1,287.60
102096 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004283 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, O.C. 1030 Y 839; FACTURAS: 90330, 90451 $720.08
102096 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004283 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, O.C. 1030 Y 839; FACTURAS: 90330, 90451 $2,407.29
102095 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220004281 (1); COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA; FACTURAS: 17501 $2,784.00
102094 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220004256 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIAL; FACTURAS: 16643, 16644 $440.80
102094 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220004256 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIAL; FACTURAS: 16643, 16644 $440.80
102093 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220004249 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y FOLDERS, O.C. 56, 809, 1015 Y 1087; FACTURAS: 29671, 30652, 30742, 30782 $603.20
102093 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220004249 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y FOLDERS, O.C. 56, 809, 1015 Y 1087; FACTURAS: 29671, 30652, 30742, 30782 $9,410.50
102093 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220004249 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y FOLDERS, O.C. 56, 809, 1015 Y 1087; FACTURAS: 29671, 30652, 30742, 30782 $5,133.58
102093 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220004249 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y FOLDERS, O.C. 56, 809, 1015 Y 1087; FACTURAS: 29671, 30652, 30742, 30782 $2,909.28
102092 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220004238 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, ENTREGA PARCIAL O.C. 572; FACTURAS: 41267 $15,921.00
102091 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DEGASA, S.A. DE C.V. DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220004192 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 12251,12313 $2,285.20
102090 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220004181 (1); COMPRA DE; FACTURAS: 482951,3059, 482113 $37,113.04
102090 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220004181 (1); COMPRA DE; FACTURAS: 482951,3059, 482113 $1,421.00
102089 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220004158 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 17013, 17014 $1,534.91
102089 Detalle Factura de click aquí 18/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220004158 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 17013, 17014 $270.40
195477 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 961844, 3436, 07542, 26657, 6545, 66507 $55.00
195477 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 961844, 3436, 07542, 26657, 6545, 66507 $322.93
195477 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 961844, 3436, 07542, 26657, 6545, 66507 $95.00
195477 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 961844, 3436, 07542, 26657, 6545, 66507 $503.50
195477 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 961844, 3436, 07542, 26657, 6545, 66507 $215.42
195477 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 961844, 3436, 07542, 26657, 6545, 66507 $1,740.00
195476 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 52548 $324.95
195475 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 $398.50
195475 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 $126.00
195475 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 $301.81
195475 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 $81.20
195475 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 $70.31
195475 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 $10.00
195475 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 $13.00
195475 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 $394.00
195475 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 $122.84
195475 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE 5; FACTURAS: 79489, 916253, 79408, 14508, 237471, 39432, 27689, 15002, 25537, 3668 $10.00
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $2,550.40
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $913.78
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $3,954.64
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $3,376.25
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $1,370.00
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $3,595.80
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $374.00
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $2,576.48
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $4,047.98
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $3,688.00
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $1,633.28
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $1,982.70
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $3,120.00
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $1,147.50
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $1,757.50
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $4,260.00
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $1,562.00
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $420.00
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $1,377.60
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $3,325.50
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $3,529.10
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $3,055.93
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $1,467.40
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $4,436.30
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $3,962.00
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $3,680.00
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $3,486.70
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $2,338.20
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $4,915.00
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $595.96
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $1,364.00
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $264.00
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $3,468.00
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $518.82
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $2,800.00
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $1,377.50
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $1,330.00
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $2,450.90
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $4,223.73
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $3,252.69
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $3,181.65
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $3,073.25
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $2,756.18
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $2,476.48
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $1,366.02
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $2,776.35
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $2,883.61
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $2,864.20
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $2,642.10
195474 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A302676, A316433, A316436, A316434, A316435, A316437, 60586B, FGD307910, FGD308731, FGD309789, FGD311800, FGD312918, FGD313977 $3,877.10
195473 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES; FACTURAS: 008, F01720079, 8256, 6195A, B 59314, 0368 $672.80
195473 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES; FACTURAS: 008, F01720079, 8256, 6195A, B 59314, 0368 $1,276.00
195473 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES; FACTURAS: 008, F01720079, 8256, 6195A, B 59314, 0368 $503.50
195473 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES; FACTURAS: 008, F01720079, 8256, 6195A, B 59314, 0368 $1,046.00
195473 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES; FACTURAS: 008, F01720079, 8256, 6195A, B 59314, 0368 $60.00
195473 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES; FACTURAS: 008, F01720079, 8256, 6195A, B 59314, 0368 $664.10
195472 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER; FACTURAS: 24366, 3247, 148506, 149521 $132.00
195472 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER; FACTURAS: 24366, 3247, 148506, 149521 $150.80
195472 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER; FACTURAS: 24366, 3247, 148506, 149521 $140.00
195472 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER; FACTURAS: 24366, 3247, 148506, 149521 $112.00
195470 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMOS MANZO SALVADOR HOMOBONO RAMOS MANZO SALVADOR HOMOBONO.- CR 220005556 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 120/2010 OFICIO 425/2010; FACTURAS: RECIBO $372.20
195469 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA.- CR 220005540 (1); RENTA DE SALON PARA EVENTO REALIZADO EL 16/04/2010.; FACTURAS: CN 01930 $18,720.00
195468 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005538 (1); UN BANNER PUBLICITARIO EN LA PAGINA DE INTERNET; FACTURAS: 0102 $40,000.00
195467 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005535 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 33519 $179.57
195466 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL LUGO SERRANO FRANCISCO LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 220005534 (1); EVENTOS TAURINOS LOS DIAS 07,08,13 Y 14 DE FEBRERO Y 07 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 312 $16,172.41
195465 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 220005533 (1); EVENTOS TAURINOS LOS DIAS 07,08,13 Y 14 DE FEBRERO Y 07 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 210 $16,172.41
195464 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005532 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 0101, 0111 $830.33
195464 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005532 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 0101, 0111 $756.90
195463 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220005523 (1); COMPRA DE BAMBU PLUMOSO.; FACTURAS: 0338 $19,305.00
195462 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE VIVIENDA CHIMAL MORA JOEL CHIMAL MORA JOEL.- CR 220005522 (1); SERVICIO EN CONTROL DE PLAGAS.; FACTURAS: 0819 $1,624.00
195461 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL UCIN MEDICA, S.A. DE C.V. UCIN MEDICA, S.A. DE C.V..- CR 220005518 (1); COMPRA DE CANULA OROFARINGEA, MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 8340 $1,858.32
195460 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES KS VIVEROS, S.A. DE C.V. KS VIVEROS, S.A. DE C.V..- CR 220005514 (1); COMPRA DE CLAVELLINAS, AZALIAS Y CUNA DE MOISES; FACTURAS: 2736, 2737 $35,000.00
195460 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES KS VIVEROS, S.A. DE C.V. KS VIVEROS, S.A. DE C.V..- CR 220005514 (1); COMPRA DE CLAVELLINAS, AZALIAS Y CUNA DE MOISES; FACTURAS: 2736, 2737 $15,750.00
195459 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220005256 (1); IMPRESION DE 6000 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA GENERAL; FACTURAS: 1310 $4,060.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $51.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $3,828.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $94.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $40.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $162.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $85.50
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $89.98
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $39.90
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $500.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $96.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $24.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $145.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $184.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $47.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $48.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $1,316.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $133.21
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $126.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $18.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $1,900.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $124.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $36.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $34.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $1,500.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $500.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $200.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $500.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $300.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $48.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $18.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $25.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $25.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $42.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $42.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $110.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $47.97
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $1,050.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $86.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $26.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $33.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $33.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $59.54
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $96.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $40.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $33.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $126.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $915.89
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $870.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $350.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $350.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $80.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $42.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $577.70
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $180.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $92.00
195458 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO,; FACTURAS: 190495, 2856, 71769, 6666, 6664, 124, C6378126, 37314, 124873, RECIBO, 13022, 171, 6687, 6688, RECIBO, 6700, 2 $464.00
195457 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 $661.20
195457 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 $34.00
195457 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 $94.73
195457 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 $295.09
195457 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 $229.00
195457 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 $203.90
195457 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 $42.14
195457 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 $1,925.60
195457 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 $69.90
195457 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 $19.00
195457 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 $193.01
195457 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 $382.99
195457 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 1016, POSA7,774,448, POSA7,774,719, 55384, BADDB-16112, BADBI-8488, 29173, 6794, 60709, 0841, BABJI-10059 $33.00
195456 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220005566 (1); 44,646.48 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN EL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 6370 $9,591,598.85
195455 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220005565 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $6,433,430.62
195454 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH.- CR 220005313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,018.61
195454 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH.- CR 220005313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $111.68
195454 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH.- CR 220005313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $260.00
195454 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH.- CR 220005313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $197.50
195454 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1309 APOYO PARA GUARDERIA DIR. RECURSOS HUMANOS CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH.- CR 220005313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $125.00
195454 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH.- CR 220005313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $697.02
195454 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH.- CR 220005313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $277.69
195454 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH.- CR 220005313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $66.91
195454 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH CORTES TORRES ARACELI ELIZABETH.- CR 220005313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $35,130.27
195453 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220005274 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO CH.0184926 DE FECHA 31/03/2009 QUE FUE CANCELADO; FACTURAS: OFICIO $734.50
195453 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220005274 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO CH.0184926 DE FECHA 31/03/2009 QUE FUE CANCELADO; FACTURAS: OFICIO $45.00
195453 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220005274 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO CH.0184926 DE FECHA 31/03/2009 QUE FUE CANCELADO; FACTURAS: OFICIO $36.66
195453 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220005274 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO CH.0184926 DE FECHA 31/03/2009 QUE FUE CANCELADO; FACTURAS: OFICIO $17.75
195453 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220005274 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO CH.0184926 DE FECHA 31/03/2009 QUE FUE CANCELADO; FACTURAS: OFICIO $612.08
195453 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220005274 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO CH.0184926 DE FECHA 31/03/2009 QUE FUE CANCELADO; FACTURAS: OFICIO $243.85
195453 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220005274 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO CH.0184926 DE FECHA 31/03/2009 QUE FUE CANCELADO; FACTURAS: OFICIO $60.22
195452 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MONTES SALAS IRMA RAQUEL MONTES SALAS IRMA RAQUEL.- CR 220005266 (1); FINIQUITO DE CERVANTES ALEXANDER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $4,944.42
195452 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MONTES SALAS IRMA RAQUEL MONTES SALAS IRMA RAQUEL.- CR 220005266 (1); FINIQUITO DE CERVANTES ALEXANDER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $8,165.50
195452 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS MONTES SALAS IRMA RAQUEL MONTES SALAS IRMA RAQUEL.- CR 220005266 (1); FINIQUITO DE CERVANTES ALEXANDER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $260.00
195452 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS MONTES SALAS IRMA RAQUEL MONTES SALAS IRMA RAQUEL.- CR 220005266 (1); FINIQUITO DE CERVANTES ALEXANDER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $197.50
195452 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MONTES SALAS IRMA RAQUEL MONTES SALAS IRMA RAQUEL.- CR 220005266 (1); FINIQUITO DE CERVANTES ALEXANDER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $12,745.75
195451 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES MACIAS CARLOS TORRES MACIAS CARLOS.- CR 220004772 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA DEL 01 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO $3,866.86
195451 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES MACIAS CARLOS TORRES MACIAS CARLOS.- CR 220004772 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA DEL 01 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO $27,841.44
195450 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600007 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: HGGBE67047, 4065, 28, 215 $451.47
195450 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600007 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: HGGBE67047, 4065, 28, 215 $1,305.00
195450 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600007 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: HGGBE67047, 4065, 28, 215 $1,345.60
195450 Detalle Factura de click aquí 17/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600007 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: HGGBE67047, 4065, 28, 215 $68.00
195449 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ ZEPEDA CLAUDIA CATALINA SANCHEZ ZEPEDA CLAUDIA CATALINA.- CR 220005545 (1); DEVOLUCION POR IMPORTE CUBIERTO INDEBIDAMENTE EN BASE AL AMPARO CONCEDIDO 1114/2009; FACTURAS: OFICIO $967,820.00
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $315.63
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $1,050.00
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $176.85
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $560.03
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $124.90
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $149.29
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $55.85
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $288.80
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $194.29
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $42.55
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $129.14
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $1,050.00
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $1,361.00
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $87.99
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $385.71
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $275.00
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $511.50
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $1,744.00
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $445.67
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $338.22
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $22.75
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $86.08
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $1,508.00
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $232.00
195448 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8119, 33952, D274539, D273222, HTD10880, D274538, 1452, 14445, ALD69191, 6323, BAHM11328, BAHM11115, BAHM11978, 5054, 5082, D278241, CIN 5454, 9729, 89053, 0394, 0395 $150.00
195447 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7305, 0109, 043, 7913, 1211 $270.00
195447 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7305, 0109, 043, 7913, 1211 $1,415.20
195447 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7305, 0109, 043, 7913, 1211 $1,146.54
195447 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7305, 0109, 043, 7913, 1211 $812.00
195447 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7305, 0109, 043, 7913, 1211 $556.80
195446 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220005352 (1); PAGO DEL TALLER DE REDACCION BASICA IMPARTIDO DEL 19 AL 23 DE ABRIL 2010, ORDEN 996.; FACTURAS: 0856 $13,340.00
195445 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 $260.00
195445 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 $190.00
195445 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 $3,634.40
195445 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 $190.00
195445 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 $95.00
195445 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 $216.00
195445 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 $300.00
195445 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 $260.00
195445 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 $216.00
195445 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 $250.00
195445 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220005324 (1); VIATICOS D/DOS PERSONAS P/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES DEL 25 Y 26 DE MZO.; FACTURAS: RECIBO, 934412, 934411, 28646, 28645, 1922, 1293, 1303, 1304, 1305, 1306 $205.00
195444 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES GONZALEZ LUIS TORRES GONZALEZ LUIS.- CR 220005322 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 275/2010 OFICIO 397/2010; FACTURAS: RECIBO $7,153.50
195443 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES BAEZA RAMON TORRES BAEZA RAMON.- CR 220005321 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 277/2010 OFICIO 398/2010; FACTURAS: RECIBO $2,067.00
195442 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES FLORAPLANT, S.A. DE C.V. FLORAPLANT, S.A. DE C.V..- CR 220005318 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 30184,200,201 $1,083,700.00
195441 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR.- CR 220005317 (1); REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE SOTANO Y PLANTA ALTA DE LA DIR.GRAL DE PROMO; FACTURAS: 0185, 0192 $4,756.00
195441 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR.- CR 220005317 (1); REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE SOTANO Y PLANTA ALTA DE LA DIR.GRAL DE PROMO; FACTURAS: 0185, 0192 $754.00
195440 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VITASANITAS S.A.DE C.V. VITASANITAS S.A.DE C.V..- CR 220005311 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 8408 $199.36
195439 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220005309 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE CAFETERA PARA LA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA TESORERIA; FACTURAS: 401291 $1,630.00
195438 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANDOVAL AGUSTIN FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220005306 (1); COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA.; FACTURAS: A 0279 $480.24
195437 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALVAREZ MAGAÑA GUADALUPE ALVAREZ MAGAÑA GUADALUPE.- CR 220005304 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 115/2010 OFICIO 176/2010; FACTURAS: RECIBO $523.50
195435 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220005293 (1); COMPRA DE MANGUERA LONA DE 3 Y PIOLA DE PLASTICO.; FACTURAS: 1016 $4,121.94
195432 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220005273 (1); PAGO DE VALES DE DESPENSA Y COMISION SOBRE COMPRA DE VALES.; FACTURAS: A 28816, A 28854 $744,620.61
195432 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220005273 (1); PAGO DE VALES DE DESPENSA Y COMISION SOBRE COMPRA DE VALES.; FACTURAS: A 28816, A 28854 $196,193.52
195431 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005272 (1); COMPRA PAPELERIA; FACTURAS: 5660, 5975, 5973 $5,208.98
195431 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005272 (1); COMPRA PAPELERIA; FACTURAS: 5660, 5975, 5973 $3,691.12
195431 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005272 (1); COMPRA PAPELERIA; FACTURAS: 5660, 5975, 5973 $3,441.05
195430 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005270 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE OFICINAS DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 349 $489.92
195429 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220005268 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 43363 $31,413.27
195428 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V. COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V..- CR 220005259 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTA PROCESO.; FACTURAS: 27133 $116,000.00
195427 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 220004359 (1); REEMBOLSO POR SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL, PERIODO DEL 17/ENERO/2010 AL 16/ENERO/2011; FACTURAS: 446026 $1,900.00
195426 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600006 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 11771, 26, 11781 $1,044.00
195426 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600006 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 11771, 26, 11781 $893.00
195426 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600006 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 11771, 26, 11781 $1,200.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $39.99
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $51.99
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $113.99
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $113.96
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $65.01
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $190.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $17.09
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $117.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $64.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $167.04
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $29.99
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $13.99
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $30.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $1,106.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $10.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $21.10
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $104.03
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $22.49
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $76.07
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $50.92
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $37.78
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $16.50
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $2,273.60
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $28.89
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $174.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $264.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $29.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $21.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $52.80
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $685.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $1,559.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $75.35
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $54.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $205.03
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $120.64
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $247.08
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $54.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $47.80
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $232.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $45.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $10.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $107.50
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $136.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $22.01
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $380.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $24.41
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $596.68
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $560.00
195425 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 25 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 16853, 5287, 3006, 5406, 3679436, 39054, 10499, 6371, 37121, 5020, 0011435, 0011452, 70018182, 01523, 70018205, 66906, 70018225, 17025, $181.25
195424 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 SINDICATURA; FACTURAS: 83415, 3101, 766, 6655, 401 $666.00
195424 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 SINDICATURA; FACTURAS: 83415, 3101, 766, 6655, 401 $2,541.56
195424 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 SINDICATURA; FACTURAS: 83415, 3101, 766, 6655, 401 $3,835.24
195424 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 SINDICATURA; FACTURAS: 83415, 3101, 766, 6655, 401 $352.00
195424 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 SINDICATURA; FACTURAS: 83415, 3101, 766, 6655, 401 $840.00
195423 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 $870.00
195423 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 $180.00
195423 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 $151.99
195423 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 $209.00
195423 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 $44.00
195423 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 $1,179.00
195423 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 $332.00
195423 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 $1,753.00
195423 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 $44.00
195423 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 $1,550.92
195423 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 $201.96
195423 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 $928.00
195423 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 $126.00
195423 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 324103, 324102, 52181, 2725, AAD0020631, 8671, 1371, 15939, 416187, 8490, 021, 13764, 8280, 154524 $928.00
195421 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO.- CR 220005536 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIAS DEL AJUSTE AVALUOS DERIV. AVISOS DE TRANSM PAT.JUICIO AMPARO 1717/2009; FACTURAS: OFICIO $5,168.50
195420 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220005288 (1); APOYO A LOS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
195419 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 220005287 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A LA CORRECCIONAL; FACTURAS: 2967 $4,640.00
195418 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220005286 (1); APOYO A LOS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
195413 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ACEVEDO GARCIA JULIO ACEVEDO GARCIA JULIO.- CR 220005260 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 276/2010 OFICIO 405/2010; FACTURAS: RECIBO $711.00
195412 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220005258 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y BACKLINE EL DIA 15 DE ABRIL DE 2010, "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 0086 $5,800.00
195411 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220005257 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y BACKLINE EL 08 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0085 $5,800.00
195410 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 $649.60
195410 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 $1,366.88
195410 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 $1,085.48
195410 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 $1,784.88
195410 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 $4,172.22
195410 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 $6,814.55
195410 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 $12,618.72
195410 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 $1,887.68
195410 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 $1,218.00
195410 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 $4,120.26
195410 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 $6,455.32
195410 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220005253 (1); MAGNA SIN FACT.172554,172553,172588,172899,172589,172530,172531,172533,172525,172524,172534,172534; FACTURAS: 172957, 172549,2550, 172590,2591, 172536,2547 $6,061.44
195409 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220005247 (1); COMPRA DE INSUMOS Y PLANTAS (CLIVIAS).; FACTURAS: 2190 $5,000.00
195408 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220005246 (1); COMPRA DE ROSALES Y PALMAS.; FACTURAS: 0336, 0337, 0339 $144,850.00
195408 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220005246 (1); COMPRA DE ROSALES Y PALMAS.; FACTURAS: 0336, 0337, 0339 $118,800.00
195407 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES KS VIVEROS, S.A. DE C.V. KS VIVEROS, S.A. DE C.V..- CR 220005243 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 2735,2718 $41,620.00
195406 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220005242 (1); SERVICIO DE ESTUDIOS DE ANTIDOPING.; FACTURAS: 1679 $253,750.00
195405 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220005180 (1); SGURO DE ROCAS Y MINERALES DEL ING. FEDERICO A. SOLORZANO BARRETO.; FACTURAS: YC 9714212 $112,894.91
195404 Detalle Factura de click aquí 14/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005179 (1); BASTON P/ANCLA; FACTURAS: 58644 $2,853.60
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $1,251.24
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $150.00
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $60.00
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $32.00
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $1,951.25
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $1,419.02
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $1,786.40
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $141.00
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $58.90
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $290.00
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $48.80
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $96.18
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $60.49
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $183.87
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $1,827.87
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $17.50
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $189.00
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $40.40
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $256.00
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $188.00
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $514.10
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $270.00
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $106.88
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $192.00
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $277.00
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $189.00
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $1,691.74
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $184.31
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $21.00
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $45.00
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $153.00
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $93.00
195402 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300003 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0498, 10302, 8417, CC08605231N4, 82790, 30044, 2760, 29024, 9826, GG32477, 1945, 2876, 0402, 1015, 34758, 3050, CCO9484678 $516.87
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $105.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $187.50
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $119.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $89.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $270.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $238.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $126.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $2,313.01
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $130.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $83.52
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $125.86
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $370.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $1,034.92
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $148.61
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $154.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $8,120.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $588.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $490.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $238.80
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $796.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $476.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $8,700.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $504.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $1,044.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $1,000.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $291.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $235.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $529.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $680.00
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $10.89
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $140.21
195401 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 10734, 49633, 121400, 10760, 16764, 5997, 16816, 6804, 34387, 0121, 140, 11823, 1403842, 0309, 07543, 3947, AIN 3961, 148380, 149321, 149322, $70.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $1,734.20
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $146.20
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $1,274.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $70.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $44.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $835.20
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $84.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $98.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $2,728.40
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $1,009.20
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $649.60
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $225.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $1,304.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $1,560.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $1,455.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $758.55
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $58.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $280.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $45.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $26.40
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $168.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $960.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $182.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $174.07
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $284.20
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $294.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $464.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $1,299.20
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $846.80
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $1,055.60
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $481.40
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $5,568.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $1,740.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $4,031.50
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $1,678.50
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $1,705.50
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $2,720.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $1,999.14
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $2,844.32
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $337.56
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $116.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $44.03
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $447.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $88.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $425.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $70.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $19.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $42.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $56.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $1,484.80
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $232.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $696.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $1,206.40
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $72.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $92.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $112.00
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $57.90
195400 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 40888, 38774, 14468, 6316, 6367, 92955, 6393, 94637, 14522, 333749, 55435, 56699, 150333, 14466, 151223, 151222, 3173, 5382, 5384, 3175, 5386, 1997, 14467, 2150, 14521, 1917 $236.91
195399 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220005238 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2010, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C; FACTURAS: 0259 $4,250.00
195398 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220005186 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DEL 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: 1678 $94,652.84
195397 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220005157 (1); PRESENTACION D/CUENTACUENTOS C/PARTE D/LAS ACTIVIDADES D/PASEO CHAPULTEPEC PEATONAL DEL 6/03/2010; FACTURAS: 0039 $319.00
195396 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220005069 (1); IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 083 $4,292.00
195395 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 $321.48
195395 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 $58.46
195395 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 $3,462.61
195395 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 $86.00
195395 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 $553.18
195395 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 $96.00
195395 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 $1,490.00
195395 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 $30.00
195395 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 $1,900.08
195395 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 $677.01
195395 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 $632.20
195395 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 $83.30
195395 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 $450.00
195395 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 $252.00
195395 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 $328.86
195395 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000563, 10254, 10534, 258579, A37950, 1311, 0479, 662050, 145, 66940, GMUSB151719, 3866, 1174, 0379, 13189D, H40234 $4,988.00
195394 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VERGARA OSCAR FERNANDO HERNANDEZ VERGARA OSCAR FERNANDO.- CR 220005328 (1); REPOSICION DE CH. 0194942 DEL 26 DE ABRIL/2010 EL CUAL FUE CANCELADO POR HABER SIDO DESCONTADO ISR; FACTURAS: OFICIO $24,408.00
195393 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V..- CR 220005216 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 6822 $2,536.34
195392 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005212 (1); COMPRA DE PACAS DE TIERRA; FACTURAS: 8139 $4,240.00
195391 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220005193 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 062 $28,050.00
195390 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V..- CR 220005145 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION.; FACTURAS: 1612, 1613 $464.00
195390 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V..- CR 220005145 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION.; FACTURAS: 1612, 1613 $232.00
195389 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220005131 (1); COMPRA DE TINACOS.; FACTURAS: 43250 $10,660.40
195388 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ NUÑEZ CARMEN SANCHEZ NUÑEZ CARMEN.- CR 220004757 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,198.73
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $4,640.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $6,496.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $8,700.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $493.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $62.50
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $168.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $600.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $8,120.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $2,322.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $50.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $196.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $1,534.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $300.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $133.40
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $190.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $389.70
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $525.01
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $6,478.60
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $788.80
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $3.07
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $170.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $4,698.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $3,964.88
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $11,252.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $2,815.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $280.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $73.27
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $75.65
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $2,885.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $50.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $812.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $644.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $168.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $60.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $1,021.01
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $50.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $67.60
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $5,761.50
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $169.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $1,160.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $1,680.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $190.01
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $3,124.05
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $322.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $812.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $182.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $2,557.80
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $237.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $6,913.60
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $311.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $11,832.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $649.60
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $3,944.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $8,120.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $2,820.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $693.68
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $960.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $2,580.00
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $1,249.78
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $179.61
195387 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 9 DE FEB. AL 28 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 32860, 6216, 0100, 4800, 7790, 0109, 5008, 2684, 0597, 0444, 0011388, 0108, 389, 150362, 104, 2828, 201, 3890 $2,853.60
102088 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V..- CR 220005526 (1); SERVICIOS DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2010; FACTURAS: 1561, 1562 $204,451.16
102086 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220005263 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23433, 23434, 23436, 23437 $305.00
102086 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220005263 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23433, 23434, 23436, 23437 $222.38
102086 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220005263 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23433, 23434, 23436, 23437 $354.04
102086 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220005263 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23433, 23434, 23436, 23437 $254.22
102085 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005262 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 83667 $241.20
102085 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005262 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 83667 $2,532.60
102085 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005262 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 83667 $36,021.36
102085 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005262 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 83667 $3,360.00
102084 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72220,72221,, 72219, 72218 $168,373.32
102084 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72220,72221,, 72219, 72218 $4,463.52
102084 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72220,72221,, 72219, 72218 $15,183.51
102084 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72220,72221,, 72219, 72218 $3,859.20
102084 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72220,72221,, 72219, 72218 $23,474.79
102084 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72220,72221,, 72219, 72218 $617.87
102084 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72220,72221,, 72219, 72218 $2,371.80
102084 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72220,72221,, 72219, 72218 $73,562.50
102084 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72220,72221,, 72219, 72218 $1,287.28
102083 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005252 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11664,11665, $88,687.45
102083 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005252 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11664,11665, $17,683.82
102083 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005252 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11664,11665, $56,494.58
102082 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220005251 (1); INSERCION PUBLICIDAD DEL 16 Y 20 DE ABR. 2010; FACTURAS: 118558 $24,360.00
102081 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005249 (1); MAGNA SIN FACT. 73709, 71130, 71131, 71132, 71133, 71134, 67885, 67886; FACTURAS: 71127,69912, 73712,73715, 67887,67888 $55,750.41
102081 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005249 (1); MAGNA SIN FACT. 73709, 71130, 71131, 71132, 71133, 71134, 67885, 67886; FACTURAS: 71127,69912, 73712,73715, 67887,67888 $1,567.80
102081 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005249 (1); MAGNA SIN FACT. 73709, 71130, 71131, 71132, 71133, 71134, 67885, 67886; FACTURAS: 71127,69912, 73712,73715, 67887,67888 $2,090.40
102081 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005249 (1); MAGNA SIN FACT. 73709, 71130, 71131, 71132, 71133, 71134, 67885, 67886; FACTURAS: 71127,69912, 73712,73715, 67887,67888 $31,072.03
102081 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005249 (1); MAGNA SIN FACT. 73709, 71130, 71131, 71132, 71133, 71134, 67885, 67886; FACTURAS: 71127,69912, 73712,73715, 67887,67888 $804.00
102081 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005249 (1); MAGNA SIN FACT. 73709, 71130, 71131, 71132, 71133, 71134, 67885, 67886; FACTURAS: 71127,69912, 73712,73715, 67887,67888 $402.00
102081 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005249 (1); MAGNA SIN FACT. 73709, 71130, 71131, 71132, 71133, 71134, 67885, 67886; FACTURAS: 71127,69912, 73712,73715, 67887,67888 $124,307.54
102081 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005249 (1); MAGNA SIN FACT. 73709, 71130, 71131, 71132, 71133, 71134, 67885, 67886; FACTURAS: 71127,69912, 73712,73715, 67887,67888 $8,825.22
102081 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005249 (1); MAGNA SIN FACT. 73709, 71130, 71131, 71132, 71133, 71134, 67885, 67886; FACTURAS: 71127,69912, 73712,73715, 67887,67888 $20,950.09
102080 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005245 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 115899,115901, $133,793.28
102080 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005245 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 115899,115901, $20,034.38
102080 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005245 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 115899,115901, $496,457.17
102007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220005424 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220005423 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220005422 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220005421 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220005420 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220005419 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
102001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220005418 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
102000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220005417 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220005416 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220005415 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220005414 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220005413 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220005412 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220005411 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220005410 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220005409 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220005408 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220005407 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220005406 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220005405 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220005404 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220005403 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220005402 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220005401 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220005400 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220005399 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220005398 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220005397 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220005396 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220005395 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220005394 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220005393 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220005392 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220005391 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220005390 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220005389 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220005388 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220005387 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220005386 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220005385 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220005384 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220005383 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220005382 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220005381 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220005380 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220005379 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220005378 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220005377 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220005376 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220005375 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220005374 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220005373 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220005372 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220005371 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220005370 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220005369 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220005368 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220005367 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220005366 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220005365 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220005364 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220005363 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $4,500.00
101945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220005362 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2010 $2,250.00
101943 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220005264 (1); INSERCION EN LA SECCION DE GENTE DEL PERIODICO MURAL,EVENTO "FIESTA DE LA MUSICA" EL DIA 20/03/2010.; FACTURAS: 17468 RR $5,748.96
101942 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220005248 (1); CUOTA MENSUAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA MAYO/2010; FACTURAS: 17732 $13,855.04
101941 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005244 (1); SUMINISTRO DE 1690 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 384464, 384461, 384465, 384466, 384462 $884.33
101941 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005244 (1); SUMINISTRO DE 1690 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 384464, 384461, 384465, 384466, 384462 $1,740.88
101941 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005244 (1); SUMINISTRO DE 1690 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 384464, 384461, 384465, 384466, 384462 $3,194.70
101941 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005244 (1); SUMINISTRO DE 1690 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 384464, 384461, 384465, 384466, 384462 $1,120.46
101941 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005244 (1); SUMINISTRO DE 1690 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 384464, 384461, 384465, 384466, 384462 $884.33
101940 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220005240 (1); SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 0448 $129,088.44
101939 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005232 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 35402, 35371 $1,747.50
101939 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005232 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 35402, 35371 $1,629.10
101938 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005231 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 11374 $30,093.32
101938 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005231 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 11374 $2,223.46
101938 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005231 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 11374 $5,435.52
101937 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005229 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 115302,5303,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5372,5373,5376,113753,4155,4161; FACTURAS: 115377,5378, 114767,5839, 115003,5004 $152,048.87
101937 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005229 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 115302,5303,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5372,5373,5376,113753,4155,4161; FACTURAS: 115377,5378, 114767,5839, 115003,5004 $18,980.34
101937 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005229 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 115302,5303,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5372,5373,5376,113753,4155,4161; FACTURAS: 115377,5378, 114767,5839, 115003,5004 $353,059.42
101937 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005229 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 115302,5303,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5372,5373,5376,113753,4155,4161; FACTURAS: 115377,5378, 114767,5839, 115003,5004 $111,552.75
101937 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005229 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 115302,5303,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5372,5373,5376,113753,4155,4161; FACTURAS: 115377,5378, 114767,5839, 115003,5004 $10,229.21
101937 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005229 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 115302,5303,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5372,5373,5376,113753,4155,4161; FACTURAS: 115377,5378, 114767,5839, 115003,5004 $301,653.49
101937 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005229 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 115302,5303,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5372,5373,5376,113753,4155,4161; FACTURAS: 115377,5378, 114767,5839, 115003,5004 $24,168.72
101937 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005229 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 115302,5303,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5372,5373,5376,113753,4155,4161; FACTURAS: 115377,5378, 114767,5839, 115003,5004 $2,693.48
101937 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005229 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 115302,5303,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5372,5373,5376,113753,4155,4161; FACTURAS: 115377,5378, 114767,5839, 115003,5004 $33,236.29
101936 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220005225 (1); XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS DEL 22 AL 25 DE AB. 2010; FACTURAS: 188178 $82,336.80
101935 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005191 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2779, 2780, 2778 $47.56
101935 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005191 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2779, 2780, 2778 $19.72
101935 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005191 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2779, 2780, 2778 $475.60
101934 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220005187 (1); SUBSIDIO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2010, INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0005 $200,001.00
101933 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220005122 (1); SERVICIO DE PULIDO MENSUAL; FACTURAS: 5122 $47,560.00
101932 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: B 35346, B 35348, B 35349 $262.97
101932 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: B 35346, B 35348, B 35349 $311.58
101932 Detalle Factura de click aquí 13/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: B 35346, B 35348, B 35349 $260.07
195364 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 $184.99
195364 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 $1,044.00
195364 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 $790.90
195364 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 $150.80
195364 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 $73.20
195364 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 $4,148.60
195364 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 $3,619.20
195364 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 $3,845.40
195364 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 $1,484.57
195364 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24085, 1246, 742, 0610, 265, 17396, 0626, 8543, POSA8,513,256, AIN 4496 $96.50
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $98.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $1,693.60
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $26.18
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $61.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $297.34
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $129.92
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $423.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $840.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $137.94
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $236.70
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $42.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $304.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $40.94
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $527.80
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $1,907.62
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $180.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $84.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $90.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $70.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $28.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $170.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $518.80
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $1,658.80
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $31.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $1,624.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $30.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $98.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $150.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $40.20
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $48.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $35.72
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $180.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $200.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $500.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $540.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $696.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $24.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $210.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $56.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $12.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $70.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $126.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $30.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $150.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $169.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $50.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $116.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $23.18
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $86.85
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $1,598.02
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $112.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $27.46
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $140.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $70.00
195363 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 3383, 146233, 3720677, 79983, 7647, 3391, POSA7,704,512, 53729, 0374, 385032, 123133, AAB 5982, 67112, 478, 5177, 3246, 24129, 13686, 147747, $57.00
195362 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 $104.00
195362 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 $406.00
195362 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 $58.00
195362 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 $100.00
195362 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 $324.80
195362 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 $319.00
195362 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 $100.00
195362 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 $105.00
195362 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 $791.00
195362 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1423593, 5751, Taxi, 0514, 12058, 12059, Taxi, 1437368, 1437370, 12079 $62.00
195361 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 $850.00
195361 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 $1,114.00
195361 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 $80.00
195361 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 $353.20
195361 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 $213.28
195361 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 $33.08
195361 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 $467.99
195361 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 $266.00
195361 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 $198.00
195361 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 $914.80
195361 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 $108.00
195361 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 $195.00
195361 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 $297.50
195361 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 $15.00
195361 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 $634.59
195361 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 $89.99
195361 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520008 (1); FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 9065, GMUSB146481, 35850, A 62355, B 09660, BADDC-17035, POSA8,126,065, A 62546, GMUSB148826, 191975, 83284, 9999, HGBGE84012, 423, 36201 $165.00
195343 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220005299 (1); ANTICIPO DEL MES DE MAYO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6380 $2,500,000.00
195342 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS BARAJAS ALBERTO RAMOS BARAJAS ALBERTO.- CR 220005160 (1); IMPARTICION DE TALLERES DE ASTRONOMIA 25 SESIONES EN LA LARVA; FACTURAS: 007 $9,794.40
195341 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220005159 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO DE LA CD. DEL 31 DE MZO. AL 4 DE ABR. 2010; FACTURAS: 934 $2,552.00
195340 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA DURAN ZAPATA ALEJANDRO DURAN ZAPATA ALEJANDRO.- CR 220005155 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3026 $3,432.42
195339 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005151 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 02941 $5,225.80
195338 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL.- CR 220005148 (1); METROS DE VITRO PISO Y MOSAICO PINOT; FACTURAS: 0269 $11,976.94
195337 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL MONTES SALAS JUAN CARLOS MONTES SALAS JUAN CARLOS.- CR 220005146 (1); GASTOS DE MARCHA DE CERVANTES ELENA ALEXANDER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ABR. 2010; FACTURAS: RECIBO $17,038.00
195336 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL DIVIROSA, S.A. DE C.V. DIVIROSA, S.A. DE C.V..- CR 220005144 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO; FACTURAS: 12454 $1,072.50
195335 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005140 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF5464, PF5481, PF5486, PF5199, PF5189, PF5202, PF5192 $172.55
195335 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005140 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF5464, PF5481, PF5486, PF5199, PF5189, PF5202, PF5192 $1,394.37
195335 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005140 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF5464, PF5481, PF5486, PF5199, PF5189, PF5202, PF5192 $1,184.36
195335 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005140 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF5464, PF5481, PF5486, PF5199, PF5189, PF5202, PF5192 $11,329.02
195335 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005140 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF5464, PF5481, PF5486, PF5199, PF5189, PF5202, PF5192 $1,329.10
195335 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005140 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF5464, PF5481, PF5486, PF5199, PF5189, PF5202, PF5192 $1,059.82
195335 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220005140 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF5464, PF5481, PF5486, PF5199, PF5189, PF5202, PF5192 $8,335.71
195334 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.- CR 220005137 (1); RENTA DEL PATIO DE LOS NARANJOS EN EL INSTITUTO CABAÑAS.; FACTURAS: 0222 $30,000.00
195333 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO FLORES SANDOVAL AGUSTIN FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220005134 (1); COMPRA DE RONDANA PLANA GALVANIZADA.; FACTURAS: A 0281 $218.08
195332 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005130 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 33351, 33374, 33399 $371.20
195332 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005130 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 33351, 33374, 33399 $1,508.00
195332 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005130 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 33351, 33374, 33399 $1,215.10
195331 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220005125 (1); DEXAMETAZONA AMP 8 MAG 2 ML; FACTURAS: 119743 $164.50
195330 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS BERENTSEN SALAZAR FERNANDA BERENTSEN SALAZAR FERNANDA.- CR 220005115 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA ORDEN 938.; FACTURAS: 0006 $75,000.01
195329 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C..- CR 220005112 (1); SERVICIO DE VALUACION.; FACTURAS: 4227 A $464.00
195328 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220005106 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 150 $2,760.80
195327 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER.- CR 220005100 (1); COMPRA DE TORNILLO CABEZA HEZAGONAL GALVANIZADO 1/2" X 3" CON TUERCA.; FACTURAS: 0264 $580.00
195326 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220005097 (1); COMPRA DE DESPENSAS; FACTURAS: 2902 $112,800.00
195325 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL MARQUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL.- CR 220005044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,326.58
195325 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL MARQUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL.- CR 220005044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $530.10
195325 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL MARQUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL.- CR 220005044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $132.12
195324 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES HERRERA J. REYES TORRES HERRERA J. REYES.- CR 220005042 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,502.83
195324 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES HERRERA J. REYES TORRES HERRERA J. REYES.- CR 220005042 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $600.51
195324 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES HERRERA J. REYES TORRES HERRERA J. REYES.- CR 220005042 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $149.68
195323 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO.- CR 220005041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $235.70
195323 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO.- CR 220005041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,922.06
195323 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO.- CR 220005041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,167.65
195322 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOZA CASTAÑEDA MA. GUADALUPE LOZA CASTAÑEDA MA. GUADALUPE.- CR 220005040 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,321.78
195322 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LOZA CASTAÑEDA MA. GUADALUPE LOZA CASTAÑEDA MA. GUADALUPE.- CR 220005040 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $528.18
195322 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOZA CASTAÑEDA MA. GUADALUPE LOZA CASTAÑEDA MA. GUADALUPE.- CR 220005040 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $131.65
195321 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CERVANTES TEOFILO RAMIREZ CERVANTES TEOFILO.- CR 220005039 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,921.92
195321 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CERVANTES TEOFILO RAMIREZ CERVANTES TEOFILO.- CR 220005039 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,167.60
195321 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CERVANTES TEOFILO RAMIREZ CERVANTES TEOFILO.- CR 220005039 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $235.69
195320 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO RAMIREZ VICENTE NUÑO RAMIREZ VICENTE.- CR 220005038 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,921.92
195320 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO RAMIREZ VICENTE NUÑO RAMIREZ VICENTE.- CR 220005038 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,167.60
195320 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO RAMIREZ VICENTE NUÑO RAMIREZ VICENTE.- CR 220005038 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $235.69
195318 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 $43.70
195318 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 $108.00
195318 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 $220.40
195318 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 $1,774.80
195318 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 $15.00
195318 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 $15.00
195318 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 $112.00
195318 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 $15.00
195318 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 $32.00
195318 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 $108.00
195318 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 $1,914.00
195318 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 3558, 7791, 0173, 0357, 006, 7900, 45342, 45411, 45410, 4835, 7960, 45563 $81.20
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $635.68
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $112.90
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $225.80
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $95.10
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $49.32
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $449.93
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $1,430.00
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $39.00
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $638.00
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $181.24
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $82.51
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $89.50
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $947.73
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $1,534.00
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $452.40
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $1,879.20
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $661.20
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $1,421.99
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $827.46
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $17.00
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $27.00
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $699.48
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $1,960.40
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $588.35
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $3,926.00
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $1,276.00
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $1,997.52
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $1,148.40
195317 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1041, 124252, 8639, 8472, 20070, 06156, 06100, 06413, 7294, 7271, 5153, 7274, 7313, BASIS12241, 11619, 148720, $2,394.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $2,383.80
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $1,392.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $152.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $1,078.80
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $260.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $582.32
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $64.90
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $161.10
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR DE MERCADOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $77.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $696.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $2,310.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $182.46
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $602.04
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $2,157.50
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $737.96
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $622.40
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $4,060.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $4,002.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $616.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $151.50
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $84.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $140.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $2,500.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $645.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $1,809.60
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $58.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $150.39
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $313.20
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $562.60
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $40.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $348.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $1,948.80
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $585.40
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $120.64
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $2,310.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $2,310.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $2,310.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $130.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $133.40
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $2,378.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $522.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $365.40
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $562.60
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $313.20
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $1,426.18
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR DE MERCADOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $24.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $338.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $336.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $252.50
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $130.00
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $582.32
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $582.32
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $602.04
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $313.20
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $562.60
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $162.40
195316 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PITA CUADROS JUAN CARLOS PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 25500005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PADRÓN Y LIC´S., ESTACIONAMIENTOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6472, 6528, 69879, 72486, 405035, 406224, 402041, 400587, 404762, 0044, 405034, 148243, 408398, 400784, MPK $1,658.80
195315 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 $319.24
195315 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 $647.64
195315 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 $19.00
195315 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 $18.00
195315 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 $2,366.25
195315 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 $580.00
195315 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 $580.00
195315 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 $1,740.00
195315 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 $1,000.00
195315 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 $18.00
195315 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220370 (1); COMPRA DE DIODOS; FACTURAS: 43686A, A3341300, 2860, 6720, DRA60605, 6706, C153190, 3024, 3023, 3025, 3017 $580.00
195314 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220005129 (1); RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL DECRETO D/79/06BIS/09; FACTURAS: RECIBO $4,300.96
101931 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220005305 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE MAYO DE 2010, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y Z; FACTURAS: 1492 $123,909.28
101930 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220005303 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG; FACTURAS: 4713 $8,972,257.66
101929 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220005278 (1); PAGO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2010, OTRAS TARIFAS; FACTURAS: 13158 $3,056,339.00
101927 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005177 (1); SUMINISTRO DE 62 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 651327 $287.06
101926 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005176 (1); SUMINISTRO DE 553 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 651642 $2,560.39
101925 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220005158 (1); SERVICIO DE BOCADILLOS Y MESEROS DEL 26 DE ABR. 2010; FACTURAS: 12725 $11,999.99
101924 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220005156 (1); ELABORACION DE VOLANTES TIPO POSTAL; FACTURAS: 8703 $2,784.00
101923 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005153 (1); REPARACION DE IMPRESORAS; FACTURAS: 23669 $8,120.00
101922 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005152 (1); REPARACION DE IMPRESORA; FACTURAS: 23510 $6,364.92
101921 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005150 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26727 $4,620.00
101920 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005149 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26670 $7,471.14
101919 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220005147 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO; FACTURAS: OFICIO $1,035,995.72
101918 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220005143 (1); COMPRA DE FORMATOS PARA LICENCIA OFICIO.; FACTURAS: 17420 $4,185.86
101917 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4204 BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES PROGRAMAS COMPENSATORIOS TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220005136 (1); COMPRA DE TRANSVALES Y COMISION SOBRE LA VENTA DE TRANSVALES.; FACTURAS: 16960, 16961 $4,500,000.00
101917 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4204 BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES PROGRAMAS COMPENSATORIOS TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220005136 (1); COMPRA DE TRANSVALES Y COMISION SOBRE LA VENTA DE TRANSVALES.; FACTURAS: 16960, 16961 $522,000.00
101916 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005133 (1); COMPRA DE LIBRETAS EMPASTADAS.; FACTURAS: 2788 $29,858.40
101915 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220005128 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 68668,68682 $281.40
101915 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220005128 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 68668,68682 $1,958.40
101914 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220005126 (1); SERVICIO DE AUDIO. ILUMINACION Y VIDEO PARA LA FIESTA DE LA MUSICA DEL 20 DE MZO. 2010; FACTURAS: 1888 $12,180.00
101913 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005120 (1); BOLETO DE AVION PARA LIC. VICTOR GARCIA RAMIREZ DIRECTOR DE AUDITORIA P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: J 50287, 139 2098616059 $4,043.48
101913 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005120 (1); BOLETO DE AVION PARA LIC. VICTOR GARCIA RAMIREZ DIRECTOR DE AUDITORIA P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: J 50287, 139 2098616059 $116.00
101912 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005117 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC HUGO ALBERTO MICHEL URIBE TESORERO MPAL P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 23 D; FACTURAS: J 50323, 139 2098655120 $4,707.00
101912 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005117 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC HUGO ALBERTO MICHEL URIBE TESORERO MPAL P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 23 D; FACTURAS: J 50323, 139 2098655120 $116.00
101911 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005116 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE AYALA NUNEZ P/ASISTIR A LA CD DE CHICAGO DEL 25 AL 28 DE ABRIL/2010; FACTURAS: FJ 50281, 132 2098616056 $116.00
101911 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005116 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE AYALA NUNEZ P/ASISTIR A LA CD DE CHICAGO DEL 25 AL 28 DE ABRIL/2010; FACTURAS: FJ 50281, 132 2098616056 $12,627.07
101910 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220005113 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA ORDEN 931.; FACTURAS: 25058 $375,000.32
101909 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220005108 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 274200 B $3,240.12
101909 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220005108 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 274200 B $2,170.80
101908 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005107 (1); BOLETO D/AVION P/ALBERTO LAMAS P/ASISITR A LA FIRMA D/CONVENIO CELEB.C/EL SUBSIDIO P/SEG.PUB.EN MEX.; FACTURAS: 48862, 1393872985819 $116.00
101908 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005107 (1); BOLETO D/AVION P/ALBERTO LAMAS P/ASISITR A LA FIRMA D/CONVENIO CELEB.C/EL SUBSIDIO P/SEG.PUB.EN MEX.; FACTURAS: 48862, 1393872985819 $4,258.20
101907 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005102 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,EVENTO D/COMITE ORGANIZADOR D/JUEGOS PANAMERICANOS GDL.2010, MEXICO; FACTURAS: 49979, 1392098472535, 50118, 20115113023, 1392098551404 $116.00
101907 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005102 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,EVENTO D/COMITE ORGANIZADOR D/JUEGOS PANAMERICANOS GDL.2010, MEXICO; FACTURAS: 49979, 1392098472535, 50118, 20115113023, 1392098551404 $3,469.28
101907 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005102 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,EVENTO D/COMITE ORGANIZADOR D/JUEGOS PANAMERICANOS GDL.2010, MEXICO; FACTURAS: 49979, 1392098472535, 50118, 20115113023, 1392098551404 $116.00
101907 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005102 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,EVENTO D/COMITE ORGANIZADOR D/JUEGOS PANAMERICANOS GDL.2010, MEXICO; FACTURAS: 49979, 1392098472535, 50118, 20115113023, 1392098551404 $696.00
101907 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005102 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,EVENTO D/COMITE ORGANIZADOR D/JUEGOS PANAMERICANOS GDL.2010, MEXICO; FACTURAS: 49979, 1392098472535, 50118, 20115113023, 1392098551404 $574.20
101906 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005101 (1); COMPLEMENTO DEL 1% EXPEDIDO CON EL FOLIO 11965; FACTURAS: 1055 $391.00
101905 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005099 (1); BOLETO DE AVION P/SILVIA ZARATE CARDENAS A LA ASAMBLEA ANUAL DEL FENAM EN TOLUCA; FACTURAS: 49682, V9QTRT $3,022.10
101905 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005099 (1); BOLETO DE AVION P/SILVIA ZARATE CARDENAS A LA ASAMBLEA ANUAL DEL FENAM EN TOLUCA; FACTURAS: 49682, V9QTRT $116.00
101900 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005079 (1); SUMINISTRO DE 39 LTS. DE GAS LP DEL CENTRO CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 421009 $179.79
101898 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220005073 (1); FUMINGACIONES POR ABR. 2010; FACTURAS: 5930, 5935, 5929 $1,682.00
101898 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220005073 (1); FUMINGACIONES POR ABR. 2010; FACTURAS: 5930, 5935, 5929 $9,860.00
101898 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220005073 (1); FUMINGACIONES POR ABR. 2010; FACTURAS: 5930, 5935, 5929 $3,248.00
101897 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS PRESIDENCIA MUNICIPAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220005071 (1); COMPRA DE CAMISAS PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR; FACTURAS: 5205 $6,890.40
101896 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220005065 (1); SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA, ORDEN 1257.; FACTURAS: 730 $35,954.20
101895 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005062 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO AL EVENTO DEL COMIT; FACTURAS: J 49179, 139 3873131327 $116.00
101895 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005062 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO AL EVENTO DEL COMIT; FACTURAS: J 49179, 139 3873131327 $3,260.84
101894 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220005055 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PERSONALIZADA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL; FACTURAS: 4953 $1,450.00
101893 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220005051 (1); PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.113; FACTURAS: 0513, 0521 $42,337.68
101893 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220005051 (1); PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.113; FACTURAS: 0513, 0521 $42,337.68
101892 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220005047 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 DE LOS LOCALES COMERCIALES 6 Y 7F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 344, 346 $19,810.48
101892 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220005047 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 DE LOS LOCALES COMERCIALES 6 Y 7F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 344, 346 $19,810.48
101891 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220005046 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2010 DE LOCALES COMERCIALES 6 Y 7F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 3610 $1,403.88
101890 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005019 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26643, 26651, 26683, 26701 $2,983.10
101890 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005019 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26643, 26651, 26683, 26701 $550.00
101890 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005019 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26643, 26651, 26683, 26701 $504.51
101890 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005019 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26643, 26651, 26683, 26701 $1,383.85
101889 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220004991 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 6835 $12,267.00
101888 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220004930 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, ORDEN 1512.; FACTURAS: 15689 $1,589.20
101887 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004929 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3349, 3357 $14,163.60
101887 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004929 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3349, 3357 $928.00
101886 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220004928 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1380 $38,512.00
101885 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220004910 (1); COMPRA DE BOTAS DE HULE CON SUELA REFORZADA.; FACTURAS: P 11222 $3,132.00
101884 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220004906 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1365.; FACTURAS: 23397 $5,097.04
101883 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004904 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1335.; FACTURAS: 4914 $749.35
101882 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220004770 (1); ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 156, 157 $850.00
101882 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220004770 (1); ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 156, 157 $1,700.00
101881 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004749 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3205, 3325 $624.78
101881 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004749 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3205, 3325 $1,646.45
101880 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220004738 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 380 $850.00
101879 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220004737 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 378 $1,700.00
101878 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220004708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23374 $78,021.60
101877 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220004613 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1348.; FACTURAS: 23393 $578.84
101876 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004598 (1); FIBRA LIMPIADORA VERDE; FACTURAS: 5485 $568.40
101875 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220004506 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 13008 $90,480.00
101874 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220004121 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 62664, 62665 $681.50
101874 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220004121 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 62664, 62665 $3,492.76
101873 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004111 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90034, 90144, 90193, 90329, 90448, 90449 $3,419.68
101873 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004111 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90034, 90144, 90193, 90329, 90448, 90449 $83,472.44
101873 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004111 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90034, 90144, 90193, 90329, 90448, 90449 $863.68
101873 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004111 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90034, 90144, 90193, 90329, 90448, 90449 $248.82
101873 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004111 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90034, 90144, 90193, 90329, 90448, 90449 $979.22
101873 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004111 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90034, 90144, 90193, 90329, 90448, 90449 $2,341.90
101872 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220004101 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE MARZO 2010; FACTURAS: 17380 $1,496.40
101871 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004096 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 262448 $2,737.60
101870 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL NECTRON, S.A. DE C.V. NECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220003896 (1); TONER HP Y BROTHER LASER FACT. 244253; FACTURAS: 244185,4768 $18,150.97
101869 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220003892 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 261765 $53,399.15
101868 Detalle Factura de click aquí 12/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220003890 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 84523 $23,203.94
195312 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA MARIA DEL ROCIO GUILLERMINA NAVA MARIA DEL ROCIO GUILLERMINA.- CR 220005037 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,922.06
195312 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA MARIA DEL ROCIO GUILLERMINA NAVA MARIA DEL ROCIO GUILLERMINA.- CR 220005037 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,167.65
195312 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA MARIA DEL ROCIO GUILLERMINA NAVA MARIA DEL ROCIO GUILLERMINA.- CR 220005037 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $235.70
195311 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO TINTA JUAN MANUEL DELGADO TINTA JUAN MANUEL.- CR 220005036 (1); FINIQUITO A QUEIN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,191.45
195311 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO TINTA JUAN MANUEL DELGADO TINTA JUAN MANUEL.- CR 220005036 (1); FINIQUITO A QUEIN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $876.58
195311 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO TINTA JUAN MANUEL DELGADO TINTA JUAN MANUEL.- CR 220005036 (1); FINIQUITO A QUEIN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $176.05
195310 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES FERNANDEZ EVER NOE ROSALES FERNANDEZ EVER NOE.- CR 220005031 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,921.92
195310 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES FERNANDEZ EVER NOE ROSALES FERNANDEZ EVER NOE.- CR 220005031 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,167.60
195310 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES FERNANDEZ EVER NOE ROSALES FERNANDEZ EVER NOE.- CR 220005031 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $235.69
195309 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BARRAGAN LUCILA MARTINEZ BARRAGAN LUCILA.- CR 220005030 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,291.23
195309 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BARRAGAN LUCILA MARTINEZ BARRAGAN LUCILA.- CR 220005030 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,315.17
195309 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BARRAGAN LUCILA MARTINEZ BARRAGAN LUCILA.- CR 220005030 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $235.70
195308 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DUEÑAS MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ DUEÑAS MA. DEL REFUGIO.- CR 220005029 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,256.93
195308 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DUEÑAS MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ DUEÑAS MA. DEL REFUGIO.- CR 220005029 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $901.87
195308 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DUEÑAS MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ DUEÑAS MA. DEL REFUGIO.- CR 220005029 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $224.79
195307 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 220004940 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $6,308.17
195307 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 220004940 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,520.74
195307 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 220004940 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $628.29
195307 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 220004940 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $68,128.32
195306 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CEJA TAMAYO ALFONSO SALVADOR CEJA TAMAYO ALFONSO SALVADOR.- CR 220004766 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE MARZO 2010.; FACTURAS: OFICIO $2,879.84
195306 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CEJA TAMAYO ALFONSO SALVADOR CEJA TAMAYO ALFONSO SALVADOR.- CR 220004766 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE MARZO 2010.; FACTURAS: OFICIO $1,150.45
195306 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CEJA TAMAYO ALFONSO SALVADOR CEJA TAMAYO ALFONSO SALVADOR.- CR 220004766 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE MARZO 2010.; FACTURAS: OFICIO $287.61
195306 Detalle Factura de click aquí 11/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CEJA TAMAYO ALFONSO SALVADOR CEJA TAMAYO ALFONSO SALVADOR.- CR 220004766 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE MARZO 2010.; FACTURAS: OFICIO $35,115.50
195275 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 19 RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS.- CR 220005190 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 792, 830615, 36887, A2157786, 50203, 92308902-698, 13940662333633 $230.00
195275 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 19 RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS.- CR 220005190 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 792, 830615, 36887, A2157786, 50203, 92308902-698, 13940662333633 $79.00
195275 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 19 RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS.- CR 220005190 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 792, 830615, 36887, A2157786, 50203, 92308902-698, 13940662333633 $165.00
195275 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 19 RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS.- CR 220005190 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 792, 830615, 36887, A2157786, 50203, 92308902-698, 13940662333633 $100.00
195275 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 19 RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS.- CR 220005190 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 792, 830615, 36887, A2157786, 50203, 92308902-698, 13940662333633 $2,262.00
195275 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 19 RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS.- CR 220005190 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 792, 830615, 36887, A2157786, 50203, 92308902-698, 13940662333633 $500.00
195275 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 19 RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS.- CR 220005190 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 792, 830615, 36887, A2157786, 50203, 92308902-698, 13940662333633 $696.00
195274 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL.- CR 220005154 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI MESTIZO EL 24 DE ABRIL DE 2010, CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES; FACTURAS: 0203 $7,000.00
195273 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AVENDAÑO RAMOS VICTOR ALEJANDRO BRIAN AVENDAÑO RAMOS VICTOR ALEJANDRO BRIAN.- CR 220005138 (1); RENTA DE 3 CAMIONETAS PARA LA TRANSPORTACION DE ARTISTAS DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 073 $10,092.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $208.15
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $510.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $279.90
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $626.27
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $239.99
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $153.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $850.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $439.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $103.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $982.76
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $100.40
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $239.99
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $386.28
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $1,276.06
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $386.28
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $624.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $243.10
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $82.72
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $90.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $319.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $2,000.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $135.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $280.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $840.20
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $74.12
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $3,248.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $260.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $468.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $297.80
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $637.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $146.01
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $585.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $455.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $71.70
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $38.45
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $299.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $261.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $928.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $741.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $728.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $319.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $82.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $23.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $446.90
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $76.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $239.80
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $3,500.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $113.80
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $120.76
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $51.05
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $2.55
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $682.01
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $663.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $89.94
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $239.99
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $510.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $390.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $239.99
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $348.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $1,500.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $293.20
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $767.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $380.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $185.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $159.30
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $69.80
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $377.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $953.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $754.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $850.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $202.30
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $37.25
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $442.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $241.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $567.90
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $1,350.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $122.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $145.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $828.02
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $215.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $103.50
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $345.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $3,000.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $468.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $572.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $523.10
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $325.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $423.16
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $370.84
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $113.00
195271 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: No. 10677, POSA7,429,491, POSA7,429,718, No. 8626, No. Y 08283, AHD 1260, POSA7,591,580, No. 6229, POSA7,783,936, No. 1518 A, $65.90
195270 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI.- CR 220005132 (1); SERVICIO DE 4 PRESENTACIONES DE CUENTACUENTOS CON MUSICA Y TALLER LUDICO EDUCATIVO PARA NIÑOS; FACTURAS: 0003 $6,960.00
195269 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA CAMARA 21, S.A. DE C.V. CAMARA 21, S.A. DE C.V..- CR 220005127 (1); REPARACION DE CAMARA DIGITAL CAMON; FACTURAS: 135095 $10,176.01
195268 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ MORAN JORGE GABRIEL HERNANDEZ MORAN JORGE GABRIEL.- CR 220005124 (1); PRESENTACION MUSICAL DJ JORGE HM DEL 20 DE MZO. 2010 FIESTA DE LA MUSICAL FORO 4; FACTURAS: 0104 $6,347.17
195267 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220005123 (1); RENTA DE ILUMINACION DE LEDS Y BACKLINE DEL 25 DE MZO. 2010 JUEVES DE GARAGE; FACTURAS: 0071 $5,800.00
195266 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 220005114 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES GALVANIZADOS; FACTURAS: 1736 $9,280.00
195265 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MAYER KLAUS MAYER KLAUS.- CR 220005111 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "KLAUS MAYER PROYECT" EL 17 DE ABRIL DE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 044 $4,060.00
195264 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220005092 (1); IMPRESION DE LONA Y BANNERS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GRAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 631, 665 $2,418.60
195264 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220005092 (1); IMPRESION DE LONA Y BANNERS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GRAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 631, 665 $1,044.00
195260 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOZA CONTRERAS MARTHA GABRIELA LOZA CONTRERAS MARTHA GABRIELA.- CR 220005082 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 332013 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $540.00
195259 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ TORRES JAIME GUILLERMO HERNANDEZ TORRES JAIME GUILLERMO.- CR 220005081 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 309637 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $540.00
195258 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALAS RODRIGUEZ CLAUDIA GABRIELA SALAS RODRIGUEZ CLAUDIA GABRIELA.- CR 220005080 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 252533 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $540.00
195257 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO.- CR 220005070 (1); SELLOS FECHADORES RECIBIDOS Y COMISION DE HONOR Y JUSTICIA; FACTURAS: 25513 $1,194.80
195256 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220005068 (1); IMPRESIONES DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA; FACTURAS: 635 $7,656.00
195255 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS ASSETEL, S.A.DE C.V. ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220005067 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE ABRIL 2010.; FACTURAS: 08297 $21,896.76
195254 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220005066 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 095, 097, 101 $10,788.00
195254 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220005066 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 095, 097, 101 $10,788.00
195254 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220005066 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 095, 097, 101 $10,788.00
195253 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220005064 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 094, 096, 100 $14,111.40
195253 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220005064 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 094, 096, 100 $14,111.40
195253 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220005064 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 094, 096, 100 $14,111.40
195252 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MUÑOZ GUZMAN CATARINO MUÑOZ GUZMAN CATARINO.- CR 220005063 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 53/2010 OFICIO 308/2010; FACTURAS: RECIBO $467.06
195251 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES.- CR 220005060 (1); DIVERSOS SERVICIOS DE CERRAJERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA; FACTURAS: 3774 $2,134.40
195250 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BERDICHEVSKY BRENER ANA BERDICHEVSKY BRENER ANA.- CR 220005059 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 576/2009; FACTURAS: RECIBO $1,194.25
195249 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220005058 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, ORDEN 1634.; FACTURAS: 0040 $116,000.00
195248 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220005054 (1); APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010 SEGUN DECRETO D 83/05/09; FACTURAS: RECIBO $23,441.61
195247 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220005049 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 108801 $82,750.01
195246 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL DELGADO RICO MARIA LUCIA DELGADO RICO MARIA LUCIA.- CR 220005020 (1); GASTOS DE MARCHA DE VAZQUEZ DOROTEO MOISES ISRAEL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $17,038.96
195245 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 $46.50
195245 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 $17.50
195245 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 $480.00
195245 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 $25.52
195245 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 $286.00
195245 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 $1,948.80
195245 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 $610.00
195245 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 $559.00
195245 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 $232.00
195245 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 $107.70
195245 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 $57.28
195245 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 $390.00
195245 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400004 (1); COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11014, 101992, 69584, 389, 589, 6266, 48686, 18523, CACE92654, CC09898277, 1261, 6446 $145.01
101867 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 $1,825.84
101867 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 $6,960.00
101867 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 $10,782.20
101867 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 $4,112.20
101867 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 $8,154.80
101867 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 $8,671.00
101867 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 $8,839.20
101867 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 $11,449.20
101867 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 $1,415.20
101867 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 $1,392.00
101867 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3870, 3887, 3894, 3899, 3916, 3917, 3920, 3926, 3929, 3934 $1,566.00
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $3,074.00
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $1,680.00
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $2,900.00
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $1,345.60
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $2,088.00
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $2,349.00
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $1,960.00
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $2,494.00
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $4,524.00
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $8,584.00
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $4,408.00
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $1,566.00
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $1,600.80
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $6,960.00
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $2,343.20
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $2,401.20
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $1,102.00
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $324.80
101866 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14117, 14150, 14151, 14152, 14156, 14158, 14162, 14163, 14166, 14174, 14191, 14197, 14202, 14204, 14203, $1,682.00
101865 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 $580.00
101865 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 $1,740.00
101865 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 $1,740.00
101865 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 $1,218.00
101865 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 $1,400.00
101865 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 $580.00
101865 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 $1,276.00
101865 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 $580.00
101865 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 $1,740.00
101865 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 $603.20
101865 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3555, 3557, 3563, 3574, 3577, 3578, 3587, 3582, 3590, 3591, 3598 $1,740.00
101863 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005162 (1); SUMINISTRO DE 405 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 651073 $1,875.15
101862 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005078 (1); SUMINISTRO DE 265 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 650242 $1,226.95
101861 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005077 (1); SUMINISTRO DE 2457 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 650903 $11,375.91
101860 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005076 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3352, 3333, 3318, 3320, 3319, 3353 $2,861.72
101860 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005076 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3352, 3333, 3318, 3320, 3319, 3353 $435.46
101860 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005076 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3352, 3333, 3318, 3320, 3319, 3353 $139.20
101860 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005076 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3352, 3333, 3318, 3320, 3319, 3353 $355.52
101860 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005076 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3352, 3333, 3318, 3320, 3319, 3353 $1,024.16
101860 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005076 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3352, 3333, 3318, 3320, 3319, 3353 $234.65
101859 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005075 (1); XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 302548 $34,006.00
101858 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005061 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11414,11462,11487 $214,198.13
101858 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005061 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11414,11462,11487 $32,376.63
101858 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220005061 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 11414,11462,11487 $68,977.21
101857 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005050 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1687.; FACTURAS: A 69917 $8,535.66
101857 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005050 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1687.; FACTURAS: A 69917 $12,910.80
101857 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220005050 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1687.; FACTURAS: A 69917 $117,873.33
101856 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 131127, 131128,129095, 132347,132280, $8,548.69
101856 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 131127, 131128,129095, 132347,132280, $1,918.78
101856 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 131127, 131128,129095, 132347,132280, $14,250.42
101856 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 131127, 131128,129095, 132347,132280, $3,791.71
101856 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 131127, 131128,129095, 132347,132280, $233.10
101856 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 131127, 131128,129095, 132347,132280, $3,528.04
101856 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 131127, 131128,129095, 132347,132280, $30,947.84
101856 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 131127, 131128,129095, 132347,132280, $3,491.11
101856 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005045 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 131127, 131128,129095, 132347,132280, $22,161.02
101855 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220005043 (1); CENA DE GALA XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 9160 $107,880.00
101854 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005027 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. ORDEN 908.; FACTURAS: 2894 $3,500,000.00
101853 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS STEREOREY GUADALAJARA, S.A. STEREOREY GUADALAJARA, S.A..- CR 220005026 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO, ORDEN 921.; FACTURAS: 32882 $250,000.01
101852 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005024 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 922.; FACTURAS: 09226 $399,999.99
101851 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TINAJERO BARRERA ALFREDO TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220005017 (1); MONITOREO INFORMATIVO DE RADIO, TV. Y PRENSAQ POR ABR. 2010; FACTURAS: 1024 $52,200.00
101850 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005015 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/LA DRA ALICIA ZICCARDI PARA ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUD; FACTURAS: J 49940, 139 2098433075 $2,936.84
101850 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005015 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/LA DRA ALICIA ZICCARDI PARA ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUD; FACTURAS: J 49940, 139 2098433075 $116.00
101849 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005014 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/VICTOR LIPPI ALCALDE DE SOROCABA BRASIL, XI CONGRESO INTERNACIONAL DE; FACTURAS: J 49942, 139 2098433076 $116.00
101849 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005014 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/VICTOR LIPPI ALCALDE DE SOROCABA BRASIL, XI CONGRESO INTERNACIONAL DE; FACTURAS: J 49942, 139 2098433076 $51,467.69
101848 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. TURISMO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 $562.60
101848 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 $313.20
101848 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 $313.20
101848 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 $562.60
101848 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES FOMENTO A LA INVERSION ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 $562.60
101848 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 $313.20
101848 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 $562.60
101848 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 $313.20
101848 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 $562.60
101848 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220005001 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS DE GOMA; FACTURAS: 3754, 3758, 3750, 3773, 3753 $313.20
101847 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220004997 (1); COMPRA DE REVISTAS Y PERIODICOS PARA LA DIRECCION GENERAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 1661, 1662 $3,591.00
101847 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220004997 (1); COMPRA DE REVISTAS Y PERIODICOS PARA LA DIRECCION GENERAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 1661, 1662 $668.00
101846 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220004560 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 2363 $20,855.64
101845 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004544 (1); MANGUERA T-BOMBERO C/CONEXION; FACTURAS: 38321 $52,781.51
101844 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220004543 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES.; FACTURAS: B568641, B568645, B574912 $828.82
101844 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220004543 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES.; FACTURAS: B568641, B568645, B574912 $1,278.00
101844 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220004543 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES.; FACTURAS: B568641, B568645, B574912 $92.25
101843 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220004541 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38449, 38450, 38451, 38452, 38453 $897.14
101843 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220004541 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38449, 38450, 38451, 38452, 38453 $1,124.91
101843 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220004541 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38449, 38450, 38451, 38452, 38453 $156.60
101843 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220004541 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38449, 38450, 38451, 38452, 38453 $5,810.44
101843 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220004541 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38449, 38450, 38451, 38452, 38453 $739.96
101842 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220004537 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1377.; FACTURAS: 23394 $408.32
101841 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220004369 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 121763, 121821, 122060 $83.52
101841 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220004369 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 121763, 121821, 122060 $3,387.20
101841 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220004369 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 121763, 121821, 122060 $344.00
101840 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. CONTRALORIA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220004368 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 53762, 54001, 54126, 53761 $4,618.66
101840 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTACTO CIUDADANO IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220004368 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 53762, 54001, 54126, 53761 $14,081.13
101840 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220004368 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 53762, 54001, 54126, 53761 $12,383.24
101840 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220004368 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 53762, 54001, 54126, 53761 $13,885.20
101839 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220004355 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 35123, 35121 $1,330.52
101839 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. MUSEOS Y GALERIAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220004355 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 35123, 35121 $42,335.36
101838 Detalle Factura de click aquí 10/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V. EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220003903 (1); PUBLICIDAD EN ESPECTACULOS DE MZO. A DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 14217 $783,000.00
195243 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARCIA MARQUEZ GLORIA GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220005171 (1); SERVICIOS DE REPARACIONES; FACTURAS: 827,828 $50,849.55
195238 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 $1,245.00
195238 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 $195.00
195238 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 $1,610.00
195238 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 $1,140.00
195238 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 $409.00
195238 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 $189.00
195238 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 $1,140.00
195238 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 $1,503.36
195238 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 $245.92
195238 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 $47.30
195238 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 $4.60
195238 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 $51.00
195238 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 $201.89
195238 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300003 (1); REPOSICION DE 2° FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22504, 0037, 0044, HTD 10303, HTD 10601, HTD 11008, CIN 4768, CIN 6054, 29078, 3882, 3886 $342.74
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $962.01
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $675.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $116.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $454.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $80.52
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $419.31
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $195.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $684.40
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $286.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $50.43
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $263.26
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $193.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $690.20
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $120.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $19.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $40.60
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $34.80
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $249.60
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $299.98
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $155.20
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $61.70
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $213.37
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $1,550.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $200.07
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $85.64
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $324.80
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $580.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $870.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $580.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $812.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $551.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $459.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $488.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $808.50
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $10.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $112.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $294.50
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $290.25
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $1,612.98
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $499.99
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $51.60
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $182.85
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $132.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $310.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $156.11
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $363.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $493.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $132.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $507.75
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $85.05
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $340.34
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $54.59
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $210.05
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $88.16
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $91.64
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $163.07
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $185.60
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $498.37
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $1,960.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $13.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $260.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $68.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $23.78
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $47.56
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $47.56
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $13.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $476.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $539.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $185.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $484.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $129.92
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $49.50
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $19.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $163.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $111.30
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $58.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $169.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $138.04
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $105.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $1,276.00
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $360.01
195237 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 60103, 720, 38558, 38556, 0531, 90403, 0585, 27223, 90248, 38610, 3133, 914229, 8639, 27550, 003436, 725, 55889, 15993, 78841, 14465, AAD 0022188, 908481, 4028, 236884, 1320, 07351, $38.70
195236 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010010 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 263916, 2635, 60316, 55826 $54.00
195236 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010010 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 263916, 2635, 60316, 55826 $27.00
195236 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010010 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 263916, 2635, 60316, 55826 $27.00
195236 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010010 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 263916, 2635, 60316, 55826 $326.00
195236 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010010 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 263916, 2635, 60316, 55826 $97.00
195235 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA UCIN MEDICA, S.A. DE C.V. UCIN MEDICA, S.A. DE C.V..- CR 220005057 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION, ORDEN 729.; FACTURAS: 8125 $33,867.71
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $489.13
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $73.90
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $261.00
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $174.00
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $174.00
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $87.00
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $187.01
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $62.33
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $62.33
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $62.33
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $66.60
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $66.60
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $133.20
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $66.60
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $42.00
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $49.00
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $200.00
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $45.60
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $136.80
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $45.60
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $210.51
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $194.36
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $58.71
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $100.00
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $102.00
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $38.00
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $633.93
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $3.07
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $48.00
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $195.70
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $97.86
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $293.58
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $97.86
195234 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220005052 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32143, 0583, 4812, SN, SN, 58778, 0108, 0932, 58963, 754, 58539, 58239, 0943, 0946, 58647, 58538, 430613, 29486 $80.00
195233 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 220005048 (1); REEMPLAZAR Y SERVICIOS NOTA DE CREDITO 0001 Y 0002; FACTURAS: 0513, 0502,N/C 0002, 0501,N/C 0001 $8,571.80
195233 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 220005048 (1); REEMPLAZAR Y SERVICIOS NOTA DE CREDITO 0001 Y 0002; FACTURAS: 0513, 0502,N/C 0002, 0501,N/C 0001 $6,107.77
195233 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 220005048 (1); REEMPLAZAR Y SERVICIOS NOTA DE CREDITO 0001 Y 0002; FACTURAS: 0513, 0502,N/C 0002, 0501,N/C 0001 $6,002.40
195232 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ALSADI, S.A. DE C.V. ALSADI, S.A. DE C.V..- CR 220005028 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO Y TV, ORDEN 945.; FACTURAS: 788 A $356,600.00
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $537.00
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $350.00
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $170.00
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $176.00
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $54.00
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $185.28
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $230.00
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $80.00
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $47.60
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $350.00
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $148.00
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $255.00
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $630.00
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $144.00
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $187.10
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $64.00
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $311.73
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $646.12
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $146.00
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $172.00
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $257.99
195231 Detalle Factura de click aquí 07/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 145980, 03424, 0010162, 1399740, 0010272, 13496, 9808, 15930, 75119, 26085, 13494, 6019, 1419917, 2737, 003499, 0010821, 154519, 10533, 0010978, 13518, 9926, $102.50
195230 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220005105 (1); ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAY 2010; FACTURAS: 6377 $2,500,000.00
195229 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO.- CR 220005010 (1); COMPRA DE FORNITURA ALTA RESISTENCIA, ESPOSAS CON LLAVE, PORTA ESPOSAS, GAS PIMIENTA, TOLETE.; FACTURAS: 2501 $4,557.06
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $114.70
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $178.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $673.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $1,155.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $80.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $1,160.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $251.16
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $320.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $200.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $33.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $136.30
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $591.60
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $196.30
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $372.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $486.99
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $832.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $406.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $276.75
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $556.80
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $99.90
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $139.20
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $544.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $235.03
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $406.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $27.60
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $61.14
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $230.68
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $15.80
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $42.70
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $1,200.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $383.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $639.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $330.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $576.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $50.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $173.69
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $130.00
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $197.20
195228 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 711493, 5099, 89705, 020, 080846, 5188, 5449, 5489, 5448, 29802, 001, 0282, 134224, 3294, 28731, 28803, 134339, 66523, 66927, 66354, 66136, 2431, 5190, 5733, 581 $250.00
195227 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 $522.00
195227 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 $200.00
195227 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 $1,948.80
195227 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 $140.00
195227 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 $44.00
195227 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 $64.80
195227 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 $508.70
195227 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 $59.90
195227 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 $627.56
195227 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 $125.00
195227 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 $172.84
195227 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 $638.00
195227 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 $172.84
195227 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 $1,257.60
195227 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000003 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FONDO REV. GENERADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: POSA7,459,420, 37332, 3381, 1445, 02494, 02518, 5755, 154095, 000271, 2085, 147096, 5983, 10296, 8656 $156.60
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $10,161.60
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $99.20
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $208.00
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $2,575.20
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $541.40
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $457.35
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $390.00
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $80.00
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $733.00
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $580.44
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $2,755.00
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $238.00
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $150.00
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $2,900.00
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $168.00
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $54.95
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $1,250.00
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $45.00
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $451.00
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $51.52
195226 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010005 (1); COMPRAS DIRECTASPARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 26 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0087, 4065, 146937, RECIBO S/N, 2294, 126, 148381, RECIBO S/N, 008970, 190, 1746, 4755, 7615, 55928, 14459 $1,113.00
195225 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL RIVERA RAMIREZ EULALIA RIVERA RAMIREZ EULALIA.- CR 220005021 (1); GASTOS DE MARCHA DE TORRES DUEÑAS EVERARDO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 8 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $12,000.00
195224 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220005016 (1); REEMBOLSO DE DOS FACTURAS DE GAS; FACTURAS: 114488, 113696 $290.40
195224 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220005016 (1); REEMBOLSO DE DOS FACTURAS DE GAS; FACTURAS: 114488, 113696 $291.60
195223 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220005011 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1087, 1089 $40,867.21
195223 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220005011 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1087, 1089 $216.66
195222 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS FLORES SANDOVAL AGUSTIN FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220004999 (1); LAMPARA FLUORESCENTE; FACTURAS: 0278 $4,287.36
195221 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220004996 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE PUERTAS NECESARIAS P/LA REMODELACION REALIZADA EN LAS OFICINAS DE DIR. GRAL; FACTURAS: 0551 $6,391.60
195220 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220004986 (1); SERV. DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL 27/MAR EN PASEO CHAPULTEPEC Y 6 ELEMENTOS EL 28/MAR/10 EN VIA R; FACTURAS: 0120 $4,060.00
195219 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220004980 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE APOYA EN EL REGISTRO DE REINCORPORACION DE FAMILIAS AL PROG. OPO; FACTURAS: 748 $4,640.00
195218 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 $2,058.00
195218 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 $2,775.00
195218 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 $959.00
195218 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 $2,058.00
195218 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 $2,058.00
195218 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 $2,067.00
195218 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 $2,058.00
195218 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 $1,578.00
195218 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 $2,058.00
195218 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 $759.00
195218 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 $1,917.00
195218 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 $2,028.00
195218 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 $2,028.00
195218 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 $2,028.00
195218 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 $2,028.00
195218 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 $2,049.00
195218 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004960 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23028, 23038, 23037, 23035, 23036, 23029, 23033, 23113, 23112, 23114, 23115, 23116, 23118, 23119, 23120, 23121, 23111 $10,028.00
195217 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220004933 (1); REEMBOLSO DE GASROS EFECTUADOS DEL PERIODO 15 AL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2010; FACTURAS: 85097, RECIBO SIMPLE, BADDB17636 $392.08
195217 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220004933 (1); REEMBOLSO DE GASROS EFECTUADOS DEL PERIODO 15 AL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2010; FACTURAS: 85097, RECIBO SIMPLE, BADDB17636 $266.25
195217 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220004933 (1); REEMBOLSO DE GASROS EFECTUADOS DEL PERIODO 15 AL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2010; FACTURAS: 85097, RECIBO SIMPLE, BADDB17636 $313.75
195217 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220004933 (1); REEMBOLSO DE GASROS EFECTUADOS DEL PERIODO 15 AL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2010; FACTURAS: 85097, RECIBO SIMPLE, BADDB17636 $50.00
101836 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002379 (1); SERVICIO DE RECOLECCION TRANSP. Y TRANSF. FINAL DE RESIDUOS CARNICOS MEJORAM. URB.; FACTURAS: 6623 $53,012.00
101835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL URIBE GONZALEZ KARLA TARCILA URIBE GONZALEZ KARLA TARCILA.- CR 220005103 (1); COPRODUCCION EN LA REALIZACION DE LA PELICULA "FECHA DE CADUCIDAD" P/LA PROMOCION TURISTICA DE LA CD; FACTURAS: 010 $1,500,000.00
101834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005094 (1); SUMINISTRO DE 52 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 650305 $239.72
101833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005091 (1); SUMINISTRO DE 301 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 382872 $1,387.61
101832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005018 (1); SUMINISTRO DE 630 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 650608 $2,904.30
101831 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220004982 (1); COMPRA DE PRUEBAS DE GASOMETRIA PARA LABORATORIO DE UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: A27049 $3,792.04
101830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220004981 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 120711 $201.00
101830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220004981 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 120711 $1,809.00
101829 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004979 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OCCIDENTAL DEL 14 DE ABRIL DE 2010 AL 13 DE ABRIL DE 2011; FACTURAS: 140232 $1,600.00
101828 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220004977 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DIARIA AL MURAL DEL 31 DE MZO. 2010 AL 30 DE MZO. 2011; FACTURAS: 13193 $1,900.00
101827 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220004973 (1); COMPORA DE PINTURA; FACTURAS: 116252 $99,604.27
101826 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1588.; FACTURAS: 176145 $241.20
101826 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1588.; FACTURAS: 176145 $3,591.60
101826 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1588.; FACTURAS: 176145 $840.00
101824 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004962 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 930.; FACTURAS: A302550 $500,000.00
101823 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220004958 (1); RENTA DE CASETAS SANITARIOS EN CHAPULTEPEC Y VALLARTA EN EL EVENTO DEL 17 DE ABR. 2010; FACTURAS: 2530 $2,784.00
101822 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220004957 (1); PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 1% DE I.V.A. DE LAS FACTURAS 11939 Y 12014 DEL 2009.; FACTURAS: 040, 041 $229.50
101822 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220004957 (1); PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 1% DE I.V.A. DE LAS FACTURAS 11939 Y 12014 DEL 2009.; FACTURAS: 040, 041 $18.90
101821 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220004955 (1); SERVICIO DE RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 17 DE ABRIL/2010 "PASEO CHAPULTTEPEC"; FACTURAS: 2852 $9,570.00
101820 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS YA TE VIERON?, S.A. DE C.V. YA TE VIERON?, S.A. DE C.V..- CR 220004953 (1); SERVICIO DE TRANSMISION EN RADIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 937.; FACTURAS: 489 $100,000.01
101819 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220004952 (1); INVITACIONES IMPRESAS DE ORIGENES DE LA CHARRERIA Y DE SU NOMBRE; FACTURAS: 18805 $2,063.64
101818 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004951 (1); ELABORACION DE VOLANTAS TIPO POSTAL DE LA EXPOSICION EN MUNDO SEGUN MADALDA; FACTURAS: 8695 $2,088.00
101817 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS WEBPACK, S.A. DE C.V. WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220004947 (1); ENTREGA DE LICENCIAS MUNICIPALES, SERV. ACUSE FOLIO 81535; FACTURAS: 11743 $2,610.00
101815 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VERIFICACION VEHICULAR EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220004931 (1); SERVICIOS DE MAQUINAS LIMPIAPARTES; FACTURAS: 118621 $12,992.00
101814 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220004920 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LA FACTURA 8915 DEL 16 DE DIC. 2009; FACTURAS: 0105 $1,072.26
101813 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220004914 (1); TARJETAS PVC CR80 30 MLS C/500; FACTURAS: 78466 $6,658.40
101812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220004768 (1); PAGO COMPLEMENTARIO DEL 1% DE LA FACTURA 67413 Y 67437.; FACTURAS: 67413, 67437 $550.00
101812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220004768 (1); PAGO COMPLEMENTARIO DEL 1% DE LA FACTURA 67413 Y 67437.; FACTURAS: 67413, 67437 $10,609.76
101811 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220004762 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 43256 A $16,529.48
101810 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004748 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS; FACTURAS: 78561 $2,567.08
101809 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220004516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2970 $34,104.00
101808 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004505 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3342 $1,873.63
101807 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004490 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5482, 5484 $106.72
101807 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004490 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5482, 5484 $158.63
101806 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220004472 (1); PUNTA HOMOCINETICA INTERIOR; FACTURAS: 14258 $6,704.80
101805 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220004462 (1); CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO; FACTURAS: 1351 $23,803.20
101804 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004440 (1); COMPRA DE CUCHILLO; FACTURAS: 3346 $9,944.68
101803 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220004439 (1); COMPRA DE GUANTES; FACTURAS: 0639 $174.00
101802 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004437 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3219, 3221, 3229 $1,245.57
101802 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004437 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3219, 3221, 3229 $5,452.76
101802 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004437 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3219, 3221, 3229 $1,229.60
101801 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004411 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 433, 882 Y 1078.; FACTURAS: 3339, 3340, 3351 $835.78
101801 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004411 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 433, 882 Y 1078.; FACTURAS: 3339, 3340, 3351 $2,749.20
101801 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004411 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 433, 882 Y 1078.; FACTURAS: 3339, 3340, 3351 $908.86
101800 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220004404 (1); SERVICIO DE REPARAR Y REFORZAR VEHICULO, ORDEN 951.; FACTURAS: 3362 $14,500.00
101799 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220004397 (1); COMPRA DE FLEXOMETRO TRADICIONAL, ORDEN 1132.; FACTURAS: 81333 $2,575.20
101798 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1299,1298, 1301, 1302 $42,112.37
101798 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1299,1298, 1301, 1302 $30,243.13
101798 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1299,1298, 1301, 1302 $37,367.02
101797 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004370 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÌEZA; FACTURAS: 5397, 5333 $229.68
101797 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004370 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÌEZA; FACTURAS: 5397, 5333 $1,741.74
101796 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220004312 (1); COMPRA DE PAPELRIA; FACTURAS: 121205 B $6,920.56
101795 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220004310 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 121219 $9,560.48
101793 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220003876 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112819 $93,124.80
101792 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220003869 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 17027 $957.60
101791 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003864 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230779, 231486, 231488, 1494,1493 $6,785.74
101791 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003864 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230779, 231486, 231488, 1494,1493 $10,773.21
101791 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003864 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230779, 231486, 231488, 1494,1493 $837.71
101791 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003864 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230779, 231486, 231488, 1494,1493 $1,226.11
101790 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220003861 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2030 $56,115.00
101789 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003856 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 38379, 40544, 39859, 39701, 38380 $25,404.00
101789 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003856 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 38379, 40544, 39859, 39701, 38380 $23,830.52
101789 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003856 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 38379, 40544, 39859, 39701, 38380 $38,451.33
101789 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003856 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 38379, 40544, 39859, 39701, 38380 $11,499.08
101789 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003856 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 38379, 40544, 39859, 39701, 38380 $11,038.56
101788 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 88384 $2,163.40
101787 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220003842 (1); COMPRA DE BOLSA CAM. REC.; FACTURAS: 17371 $9,280.00
101786 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003807 (1); HIDROCORTIZONA EN AMPULAS; FACTURAS: 88123 $720.00
101785 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220003724 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA; FACTURAS: 17364 $4,176.00
101784 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003723 (1); COMPRA MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 88019,88020 $115,663.37
101783 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003706 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 231474, 231475, 231277 $125.63
101783 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003706 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 231474, 231475, 231277 $11,373.04
101783 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003706 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 231474, 231475, 231277 $507.73
101782 Detalle Factura de click aquí 06/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220003295 (1); POLIZA DE MENTENIMIENTO BIMESTRAL DE ENERO Y FEBRERO 2010; FACTURAS: 11569 $232,782.23
195213 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400005 (1); PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3843, 24926, 401, HTD10304, 49136, 49071, 12446, POSA8203924, POSA8203924 $179.80
195213 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400005 (1); PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3843, 24926, 401, HTD10304, 49136, 49071, 12446, POSA8203924, POSA8203924 $74.70
195213 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400005 (1); PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3843, 24926, 401, HTD10304, 49136, 49071, 12446, POSA8203924, POSA8203924 $823.60
195213 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400005 (1); PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3843, 24926, 401, HTD10304, 49136, 49071, 12446, POSA8203924, POSA8203924 $93.00
195213 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400005 (1); PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3843, 24926, 401, HTD10304, 49136, 49071, 12446, POSA8203924, POSA8203924 $420.00
195213 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400005 (1); PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3843, 24926, 401, HTD10304, 49136, 49071, 12446, POSA8203924, POSA8203924 $166.24
195213 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400005 (1); PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3843, 24926, 401, HTD10304, 49136, 49071, 12446, POSA8203924, POSA8203924 $62.93
195213 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400005 (1); PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3843, 24926, 401, HTD10304, 49136, 49071, 12446, POSA8203924, POSA8203924 $665.00
195213 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400005 (1); PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3843, 24926, 401, HTD10304, 49136, 49071, 12446, POSA8203924, POSA8203924 $320.00
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $108.75
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $150.00
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $83.52
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $123.01
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $148.90
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $291.00
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $560.99
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $414.20
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $35.90
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $84.00
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $945.40
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $1,990.56
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $238.00
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $2.65
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $432.60
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $97.02
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $294.00
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $60.00
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $98.50
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $22.00
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $84.00
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $70.00
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $111.90
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $375.00
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $400.00
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $34.49
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $490.00
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $980.00
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $1,171.60
195212 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 2684, 0226262, 2537, 0226263, BADCA-14832, 263377, 84618, 0229077, 144861, 1313158, POSA7,405,110, AILF $379.47
195211 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 $832.00
195211 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 $218.01
195211 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 $232.00
195211 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 $480.00
195211 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 $45.00
195211 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 $307.50
195211 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 $267.90
195211 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 $594.00
195211 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 $363.00
195211 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 $480.00
195211 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 $916.40
195211 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 $416.00
195211 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 $391.00
195211 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 $605.00
195211 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100005 (1); FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE MAYORES A 45 DIAS DE EXPEDIDAS OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 529290, 498548, 150898, 2313, 2303, 2660, 2459, 65370, 65554, 65757, 0205, 65978, 22914, 22769, 1839 $1,519.60
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $435.75
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $27.00
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $38.00
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $112.00
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $173.40
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $870.00
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $208.80
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $375.10
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ADM B PATRIMONIALES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $562.60
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $313.20
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $182.00
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $160.78
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $62.60
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $17.90
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $73.80
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $45.00
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $206.00
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $89.90
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $19.00
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $204.75
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $154.00
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $176.90
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $52.00
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $553.46
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $99.00
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $280.00
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $110.00
195210 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ABRIL POR COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 3791, 29688 A, 32213, 177868, POSA7934185, 55528, 1331589, 3475, GMUSJ 15206, POSA8059473, 2080 A, POSA8360336, GMUSJ 15982, M 3 $60.01
195207 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220004990 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 056, 058 $1,700.00
195207 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220004990 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 056, 058 $850.00
195206 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220004987 (1); SOLERA 2X3/16 Y ANGULO 3/4 X 1/8; FACTURAS: 43243 $43,074.40
195205 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220004985 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 303 $850.00
195204 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V. PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V..- CR 220004984 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 7691 B, 7692 B,7693 B $324.80
195204 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V. PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V..- CR 220004984 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 7691 B, 7692 B,7693 B $700.80
195203 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220004976 (1); PRESENTACION DE TALLERES DEL 7, 14, 21 Y 28 DE MZO. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 01 $8,816.00
195202 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220004972 (1); JABON DE TOCADOR; FACTURAS: 8372 $241.28
195200 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V..- CR 220004959 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. FINIQUITO DE LA ORDEN 941.; FACTURAS: ADS1190 $500,000.00
195199 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA.- CR 220004950 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 946.; FACTURAS: 000560 $58,000.00
195197 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MEDINA ROJO ENRIQUE MEDINA ROJO ENRIQUE.- CR 220004943 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI PERLA DE JALISCO EL 21 DE ABRIL/2010, PROGRAMA "MIERCOLES TAPATIOS"; FACTURAS: 0594 $3,830.19
195195 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LEPEZ BARRAGAN ABELARDO LEPEZ BARRAGAN ABELARDO.- CR 220004773 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,549.56
195194 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS FELIPE RODRIGUEZ MACIAS FELIPE.- CR 220004625 (1); PAGO COMPLEMENTO FINIQUITO VACACIONES A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16-FEB 2010; FACTURAS: OFICIO $18,638.87
195193 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220004471 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL DEL 24 Y 25 DE FEB. 2010; FACTURAS: 40070, 40071 $3,600.00
195193 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220004471 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL DEL 24 Y 25 DE FEB. 2010; FACTURAS: 40070, 40071 $3,600.00
195192 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600005 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 205, 262931, 27, 211 $1,113.60
195192 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600005 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 205, 262931, 27, 211 $1,113.60
195192 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600005 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 205, 262931, 27, 211 $72.50
195192 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600005 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 205, 262931, 27, 211 $1,114.01
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $62.08
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $361.92
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $888.80
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $345.68
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $1,508.00
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $5,261.76
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $706.44
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $536.50
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $163.21
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $820.07
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $477.69
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $230.26
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $3,333.84
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $3,735.20
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $1,124.04
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $1,616.34
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $500.77
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $491.38
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $354.32
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $501.12
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $366.26
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $524.32
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $69.60
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $372.36
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $69.60
101781 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14187, 14036, 13872, 13867, 13985, 14030, 14039, 13808, 13818, 13866, 13826, 13972, 13895, 14027, 13813, 13898, 13899, 13832, 13875, 13807, 14028, 1 $503.25
101780 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220004988 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL/2010; FACTURAS: OFICIO $3,182,602.76
101780 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220004988 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL/2010; FACTURAS: OFICIO $1,591,302.40
101779 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004970 (1); SUMINISTRO DE 139 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 648890 $640.79
101776 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004919 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 45007,45008, $35,255.88
101776 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004919 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 45007,45008, $3,095.40
101776 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004919 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 45007,45008, $14,295.04
101775 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220004916 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 4998, 5043, 5044 $90,480.00
101775 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220004916 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 4998, 5043, 5044 $5,776.80
101775 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220004916 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 4998, 5043, 5044 $110,171.00
101774 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004911 (1); SUMINISTRO DE 1251 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 649139, 649072 $470.22
101774 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004911 (1); SUMINISTRO DE 1251 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 649139, 649072 $5,296.89
101773 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004909 (1); SUMINISTRO DE 208 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 382187 $1,094.08
101772 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220004908 (1); SERV. TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD; FACTURAS: EST0474063 $82,505.57
101771 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004898 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 112871 A, 113755,756. $67,169.38
101771 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004898 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 112871 A, 113755,756. $4,806.71
101771 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004898 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 112871 A, 113755,756. $117,769.49
101771 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004898 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 112871 A, 113755,756. $7,975.68
101771 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004898 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 112871 A, 113755,756. $2,854.20
101771 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004898 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 112871 A, 113755,756. $95,604.12
101771 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004898 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 112871 A, 113755,756. $9,912.00
101770 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004896 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 55346 $603.00
101770 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004896 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 55346 $402.00
101770 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004896 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 55346 $3,015.00
101769 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004895 (1); MAGNA SIN FCT. 53400, 53407, 53408; FACTURAS: 53409 $5,636.04
101769 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004895 (1); MAGNA SIN FCT. 53400, 53407, 53408; FACTURAS: 53409 $5,507.40
101769 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004895 (1); MAGNA SIN FCT. 53400, 53407, 53408; FACTURAS: 53409 $2,894.40
101768 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220004889 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23564, 23642 $4,280.40
101768 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220004889 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23564, 23642 $5,150.40
101767 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004795 (1); FACTURA DEL MES DE ABRIL/2010; FACTURAS: 07786925 $249,669.05
101766 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004793 (1); SUMINISTRO DE 719 LTS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 649968 $3,314.59
101765 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004775 (1); SUMINISTRO 2487 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 649560 $11,465.07
101764 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004774 (1); SUMINISTRO DE 345 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 649588 $1,590.45
101763 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220004736 (1); IMPRESION DE ARTE PARABUS EUMEX; FACTURAS: 1748 $41,759.48
101762 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004735 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 10104 $643.20
101762 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004735 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 10104 $46,194.60
101762 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004735 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 10104 $2,604.00
101761 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V. GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V..- CR 220004734 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 20853 $29,337.96
101761 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V. GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V..- CR 220004734 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 20853 $2,090.40
101759 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004622 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR ABR. 2010 DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 13601 $11,550.00
101758 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004619 (1); IMPRESION DE APERCIBIMIENTOS, ASIGNACION DE RADIO Y EQUIPO, REPORTE TELEFONICO O PERSONAL; FACTURAS: 8689 $11,252.00
101757 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004610 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 79689 $1,206.00
101757 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004610 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 79689 $5,636.04
101757 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004610 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 79689 $3,264.24
101756 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220004601 (1); SERV. DE LIMPIEZA DE DOMO FABRICADO EN VITRAL ASI COMO LIMPIEZA GRAL DE LA CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 0170 $12,200.00
101755 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, $330.00
101755 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, $330.00
101755 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, $330.00
101755 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, $330.00
101755 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, $330.00
101755 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, $330.00
101755 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, $330.00
101755 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, $330.00
101755 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, $330.00
101755 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, $330.00
101755 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, $330.00
101755 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, $330.00
101755 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, $330.00
101755 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, $330.00
101755 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, $330.00
101755 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, $330.00
101755 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, $330.00
101755 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ABR. 2010; FACTURAS: 165261, 165265, 165268, 165277, 165281, 165285, 165299, 165300, 165310, 165329, 165330, 165333, 165335, 165340, 165343, 165346, $330.00
101754 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004596 (1); AGENDAS, GUIAS ROJI Y PAPELERIA; FACTURAS: 2747, 2748, 2773, 2775 $489.06
101754 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004596 (1); AGENDAS, GUIAS ROJI Y PAPELERIA; FACTURAS: 2747, 2748, 2773, 2775 $182.00
101754 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004596 (1); AGENDAS, GUIAS ROJI Y PAPELERIA; FACTURAS: 2747, 2748, 2773, 2775 $1,229.60
101754 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004596 (1); AGENDAS, GUIAS ROJI Y PAPELERIA; FACTURAS: 2747, 2748, 2773, 2775 $1,303.70
101753 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 132023,132024,, 132165 $9,230.08
101753 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 132023,132024,, 132165 $1,846.39
101753 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 132023,132024,, 132165 $8,209.16
101753 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 132023,132024,, 132165 $1,567.80
101753 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 132023,132024,, 132165 $1,969.80
101753 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 132023,132024,, 132165 $6,190.80
101752 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72217, 72216, 71283 $26,682.24
101752 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72217, 72216, 71283 $442.20
101752 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72217, 72216, 71283 $4,373.08
101752 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72217, 72216, 71283 $119,285.38
101752 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72217, 72216, 71283 $482.48
101752 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72217, 72216, 71283 $118,398.89
101751 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220004592 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LA FACTURA 34754 DEL 15 DE DIC. 2009; FACTURAS: 35759 $6,423.90
101750 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004591 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1577.; FACTURAS: 11340 $844.20
101750 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004591 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1577.; FACTURAS: 11340 $2,412.00
101750 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004591 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1577.; FACTURAS: 11340 $9,237.96
101749 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004589 (1); COMPORA DE MAGNA SIN FACT. 73878,73880,72441,73716,74447; FACTURAS: 73877,71373, 74448,74413 $105,302.21
101749 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004589 (1); COMPORA DE MAGNA SIN FACT. 73878,73880,72441,73716,74447; FACTURAS: 73877,71373, 74448,74413 $3,027.46
101749 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004589 (1); COMPORA DE MAGNA SIN FACT. 73878,73880,72441,73716,74447; FACTURAS: 73877,71373, 74448,74413 $7,477.36
101749 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004589 (1); COMPORA DE MAGNA SIN FACT. 73878,73880,72441,73716,74447; FACTURAS: 73877,71373, 74448,74413 $5,346.60
101749 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004589 (1); COMPORA DE MAGNA SIN FACT. 73878,73880,72441,73716,74447; FACTURAS: 73877,71373, 74448,74413 $442.20
101749 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004589 (1); COMPORA DE MAGNA SIN FACT. 73878,73880,72441,73716,74447; FACTURAS: 73877,71373, 74448,74413 $1,608.00
101748 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220004587 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1594.; FACTURAS: A 51785 $1,045.20
101748 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220004587 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1594.; FACTURAS: A 51785 $6,234.84
101747 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004586 (1); REPARACION DE PLOTTER; FACTURAS: 23581 $8,120.00
101746 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004585 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS,REFACCIONES Y ACCESARIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 4705 $2,184.51
101745 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220004584 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA REGIDORES POR EL MES DE MZO. 2010; FACTURAS: 1666 $7,217.00
101744 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004581 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LA FACT. 139 DEL 12 DE DIC. 2009; FACTURAS: 883 $2,404.50
101741 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220004575 (1); SERVICIO DE 3 INSERCIONES EN SEMANARIO "CLITICA" POR EL MES DE ENERO 2010, ORDEN 1359.; FACTURAS: 410 $117,624.00
101740 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220004574 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO,SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA ORDEN 928.; FACTURAS: BF29625 $525,000.00
101739 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V. METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V..- CR 220004572 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA ORDEN 925.; FACTURAS: 5829 $74,999.99
101738 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR OBRAS PUBLICAS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220004570 (1); DIPTICOS IMPRESOS A COLOR FRENTE Y VUELTA; FACTURAS: 3888 $4,408.00
101737 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR OBRAS PUBLICAS JUAREZ NAJERA RICARDO JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220004569 (1); IMPRESIONES EN VINIL PARA SEÑALETICA INCLUYE CON INSTALACION; FACTURAS: 7727 $4,628.40
101736 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004550 (1); PINTURAS P/LOS MURALES P/LA INAUGURACION D/PARQUE EXT. EN CIRCURVALACION Y CRUCE C/NORMALISTAS; FACTURAS: 572945 $10,566.28
101735 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004549 (1); COMPRA DE REFRESCOS, ORDEN 1380.; FACTURAS: 1991 $298.54
101734 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220004546 (1); SERVICIO DE RENTA DE 164MTS DE VALLA DE POPOTE EL 20 DE MARZO DE 2010 EVENTO "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 4462 $3,804.80
101733 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004540 (1); SERVICIO DE 10,000 KM NUMERO ECONOMICO 50-929 PAATRIMONIAL 4775; FACTURAS: 38112 $1,399.52
101732 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220004307 (1); PZA. PROTECTOR DE HOJA T/OFICIO; FACTURAS: 7769 $234.32
101731 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220004298 (1); PIEZA CONTENEDOR DE EXPEDIENTE, CARPETA GUARDA, BLOCK RECETARIO, SOLICITUD DE LAB. ETC.; FACTURAS: 12228,12175 $39,092.00
101730 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2703 ARTICULOS DEPORTIVOS DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V..- CR 220004284 (1); COMPRA DE BALONES PARA VOLEIBOL; FACTURAS: 140 $2,004.48
101729 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004272 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 4660,4668,4788,4834, $163,168.80
101728 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220004128 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 89611,613, 89324, 89321, 89326 $1,249.32
101728 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220004128 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 89611,613, 89324, 89321, 89326 $1,057.89
101728 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220004128 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 89611,613, 89324, 89321, 89326 $34,782.19
101728 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220004128 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 89611,613, 89324, 89321, 89326 $226.90
101727 Detalle Factura de click aquí 04/05/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA CAPITAL BG, S.A. DE C.V. CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220003838 (1); EXPEDIENTES CLINICOS IMPRESION EN OFFSET; FACTURAS: 543 $11,049.00
195186 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220004941 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
195185 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO DE SERVICIOS GRAFICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. GRUPO DE SERVICIOS GRAFICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004937 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 18615, 18616 $6,635.20
195185 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION GRUPO DE SERVICIOS GRAFICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. GRUPO DE SERVICIOS GRAFICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004937 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 18615, 18616 $1,115.92
195184 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220004927 (1); SERVICIO DE RENTA DE BACKLINE Y LUCES PARA ESCENARIO EN LARVA DEL 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: 110 $5,800.00
195183 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220004926 (1); SERVICIO DE RENTA DE BACKLINE Y LUCES PARA ESCENARIO EN LA LARVA DEL 4 DE MZO. 2010; FACTURAS: 109 $5,800.00
195182 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AVILA BARAY JULIO CESAR AVILA BARAY JULIO CESAR.- CR 220004925 (1); PRESENTACION TEATRO INFANTIL IMPERIO PRINCESAS DEL 27 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0058 $4,640.00
195181 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALMAGUER RAMIREZ JACK SINUHE ALMAGUER RAMIREZ JACK SINUHE.- CR 220004924 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MISUCAL SALSA Y KANDELA DEL 17 DE ABR. 2010; FACTURAS: 0537 $4,640.00
195180 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DELGADO SANDOVAL GRASIELA DELGADO SANDOVAL GRASIELA.- CR 220004923 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL PREDIAL MEDIANTE FOLIO 162/2010, OFICIO 331/2010; FACTURAS: RECIBO $867.75
195179 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220004921 (1); MANTENIMIENTO AL EQUIPO COMPRESOR MAKO; FACTURAS: 4279 $1,137.96
195178 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ITESO, A.C. ITESO, A.C..- CR 220004917 (1); PUBLICACION EN LA PAGINA DE INTERNET; FACTURAS: 67229 $58,000.00
195177 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEGA SERVICIOS FERRETEROS, S.A. DE C.V. MEGA SERVICIOS FERRETEROS, S.A. DE C.V..- CR 220004907 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 20964, 20963 $238.42
195177 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEGA SERVICIOS FERRETEROS, S.A. DE C.V. MEGA SERVICIOS FERRETEROS, S.A. DE C.V..- CR 220004907 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 20964, 20963 $720.06
195176 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MEDINA BERUMEN ISAAC MEDINA BERUMEN ISAAC.- CR 220004903 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 49/10 OFICIO 292/2010; FACTURAS: RECIBO $891.31
195175 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220004899 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1388, FACTURAS 38976, 38975, 38974, 38973, 38972, 38971,; FACTURAS: 38980,38979,, 39193,39195, $598,253.72
195175 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220004899 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1388, FACTURAS 38976, 38975, 38974, 38973, 38972, 38971,; FACTURAS: 38980,38979,, 39193,39195, $24,170.82
195174 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C..- CR 220004892 (1); SERVICIO DE AVALUO; FACTURAS: 4226 $580.00
195173 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220004891 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
195172 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V..- CR 220004890 (1); INVITACIONES PARA EL EVENTO 468 ANIVERSARIO DE GDL.; FACTURAS: 0787 $62,640.00
195171 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220004769 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 256 $850.00
195170 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MORA GONZALEZ RAFAEL MORA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220004754 (1); IMPRESION DE VOLANTES Y LONA PARA LUNES CONTIGO; FACTURAS: 0577 $2,552.00
195169 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL VE GALAB, S.A. DE C.V. VE GALAB, S.A. DE C.V..- CR 220004752 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LA FACTURA 43739 DEL 31 DE DIC. 2009; FACTURAS: 44038 $144.65
195168 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARNICA SEVERO GARNICA SEVERO.- CR 220004792 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO $4,383.09
195167 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VALLE SANDOVAL JOSE LUIS VALLE SANDOVAL JOSE LUIS.- CR 220004791 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $8,675.50
195166 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS RAMIREZ ROGELIO CASTELLANOS RAMIREZ ROGELIO.- CR 220004790 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO $11,714.08
195165 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BERNAL CANELA JUAN MANUEL BERNAL CANELA JUAN MANUEL.- CR 220004789 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $4,285.69
195164 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BARRIOS ALVARADO ANTONIO BARRIOS ALVARADO ANTONIO.- CR 220004788 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO $4,382.91
195163 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERRERA GONZALEZ JOSE MANUEL HERRERA GONZALEZ JOSE MANUEL.- CR 220004786 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $4,764.15
195162 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARRANIAGA MENDOZA ARTURO BRUNO ARRANIAGA MENDOZA ARTURO BRUNO.- CR 220004785 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO $2,194.36
195161 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CASTILLO GARCIA JUAN CASTILLO GARCIA JUAN.- CR 220004783 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO $2,681.43
195160 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TORIZ RUANO FERNANDO TORIZ RUANO FERNANDO.- CR 220004782 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO $2,196.43
195159 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ GAMA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA MARIA DE LA LUZ.- CR 220004781 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO $1,366.01
195158 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA GONZALEZ SANTIAGO SILVA GONZALEZ SANTIAGO.- CR 220004779 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: OFICIO $4,540.70
195157 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ SANTOS ANGELINA LOPEZ SANTOS ANGELINA.- CR 220004765 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $4,382.89
195156 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO CASTILLO RAQUEL ASCENCIO CASTILLO RAQUEL.- CR 220004764 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,198.73
195155 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA LOMELI ANTONIO GARCIA LOMELI ANTONIO.- CR 220004759 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,238.73
195154 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MOSQUEDA HINOJOSA MARTHA LETICIA MOSQUEDA HINOJOSA MARTHA LETICIA.- CR 220004758 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,777.90
195153 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS QUIRARTE NAVARRO MARIA QUIRARTE NAVARRO MARIA.- CR 220004755 (1); FINIQUITO DE GLEZ. DAMIAN JOSE LUIS QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,626.99
195153 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS QUIRARTE NAVARRO MARIA QUIRARTE NAVARRO MARIA.- CR 220004755 (1); FINIQUITO DE GLEZ. DAMIAN JOSE LUIS QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $44.67
195153 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS QUIRARTE NAVARRO MARIA QUIRARTE NAVARRO MARIA.- CR 220004755 (1); FINIQUITO DE GLEZ. DAMIAN JOSE LUIS QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $104.00
195153 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS QUIRARTE NAVARRO MARIA QUIRARTE NAVARRO MARIA.- CR 220004755 (1); FINIQUITO DE GLEZ. DAMIAN JOSE LUIS QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $79.00
195153 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS QUIRARTE NAVARRO MARIA QUIRARTE NAVARRO MARIA.- CR 220004755 (1); FINIQUITO DE GLEZ. DAMIAN JOSE LUIS QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,615.53
195150 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 11237, 0715, 0693, 0734, 007, 69694, 8658 $850.00
195150 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 11237, 0715, 0693, 0734, 007, 69694, 8658 $1,177.40
195150 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 11237, 0715, 0693, 0734, 007, 69694, 8658 $66.00
195150 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 11237, 0715, 0693, 0734, 007, 69694, 8658 $627.00
195150 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 11237, 0715, 0693, 0734, 007, 69694, 8658 $870.00
195150 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 11237, 0715, 0693, 0734, 007, 69694, 8658 $1,057.95
195150 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 11237, 0715, 0693, 0734, 007, 69694, 8658 $897.46
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $363.00
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $2,111.94
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $4,053.16
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $2,473.45
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $363.00
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $2,858.96
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $2,626.11
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $1,882.60
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $3,578.54
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $2,975.90
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $3,388.26
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $4,264.90
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195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $4,611.20
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195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $359.60
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195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $781.55
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195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $2,497.20
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $2,307.00
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $3,862.50
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $2,175.74
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $460.04
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $211.12
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $364.84
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $110.71
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $1,257.76
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $2,079.00
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $1,190.00
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $1,662.50
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $4,135.02
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $262.70
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $1,968.00
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $3,625.28
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $3,434.30
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $2,821.10
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $1,791.90
195149 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2010; FACTURAS: A311731, A313255, A313258, A313257, A313256, A315251, A315250, 59934B, 59981B, FGD291881, FGD294176, FGD296427, FGD297120, FGD29 $2,182.00
195148 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220355 (1); COMPRA DE VINIL PARA ROTULOS, MASCARRILLAS; FACTURAS: B9518, 2160, 97584C, 4281, 30997 $1,948.80
195148 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220355 (1); COMPRA DE VINIL PARA ROTULOS, MASCARRILLAS; FACTURAS: B9518, 2160, 97584C, 4281, 30997 $40.00
195148 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220355 (1); COMPRA DE VINIL PARA ROTULOS, MASCARRILLAS; FACTURAS: B9518, 2160, 97584C, 4281, 30997 $89.69
195148 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220355 (1); COMPRA DE VINIL PARA ROTULOS, MASCARRILLAS; FACTURAS: B9518, 2160, 97584C, 4281, 30997 $649.14
195148 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220355 (1); COMPRA DE VINIL PARA ROTULOS, MASCARRILLAS; FACTURAS: B9518, 2160, 97584C, 4281, 30997 $78.88
195147 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220238 (1); COMPRA DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN, REFACCIONES; FACTURAS: 174, B33502, B33163, B33523, A365918, 77001, 10569, HXB235926, 10621 $2,934.80
195147 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220238 (1); COMPRA DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN, REFACCIONES; FACTURAS: 174, B33502, B33163, B33523, A365918, 77001, 10569, HXB235926, 10621 $1,160.00
195147 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220238 (1); COMPRA DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN, REFACCIONES; FACTURAS: 174, B33502, B33163, B33523, A365918, 77001, 10569, HXB235926, 10621 $341.33
195147 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220238 (1); COMPRA DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN, REFACCIONES; FACTURAS: 174, B33502, B33163, B33523, A365918, 77001, 10569, HXB235926, 10621 $288.26
195147 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220238 (1); COMPRA DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN, REFACCIONES; FACTURAS: 174, B33502, B33163, B33523, A365918, 77001, 10569, HXB235926, 10621 $420.00
195147 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220238 (1); COMPRA DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN, REFACCIONES; FACTURAS: 174, B33502, B33163, B33523, A365918, 77001, 10569, HXB235926, 10621 $64.00
195147 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220238 (1); COMPRA DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN, REFACCIONES; FACTURAS: 174, B33502, B33163, B33523, A365918, 77001, 10569, HXB235926, 10621 $72.00
195147 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220238 (1); COMPRA DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN, REFACCIONES; FACTURAS: 174, B33502, B33163, B33523, A365918, 77001, 10569, HXB235926, 10621 $1,774.80
195147 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220238 (1); COMPRA DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN, REFACCIONES; FACTURAS: 174, B33502, B33163, B33523, A365918, 77001, 10569, HXB235926, 10621 $2,479.50
195146 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 $800.00
195146 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 $178.01
195146 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 $336.00
195146 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 $1,900.00
195146 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 $747.50
195146 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 $754.00
195146 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 $80.01
195146 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 $103.54
195146 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 $143.93
195146 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 $69.60
195146 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 $59.99
195146 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 $325.01
195146 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 $103.93
195146 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 $986.00
195146 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 $19.00
195146 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3095, 3204, 584, 2129, 9467, a1549155, 13023d, 13021d, 43352b, 55884, 150708, 66832, 3891, 37463, 40905 $12,000.01
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $363.75
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $474.25
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $44.98
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $146.76
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $90.00
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $36.90
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $156.45
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $16.01
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $52.00
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $104.64
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $88.00
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $80.00
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $45.10
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $176.88
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $104.00
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $562.60
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $313.20
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $91.00
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $36.30
195145 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA GASTOS DEL 22 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 3767, 144958, 5012, 7521, 35982, 5021, 5039, 13192, G106625, 4665, 149, 31075-A, 31170-A, G106801, 14 $74.28
195144 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: MT 1680, ADW 476, 9281, S/FOLIO, TCA 16150, 18673, 34831 $349.00
195144 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: MT 1680, ADW 476, 9281, S/FOLIO, TCA 16150, 18673, 34831 $698.00
195144 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: MT 1680, ADW 476, 9281, S/FOLIO, TCA 16150, 18673, 34831 $24.00
195144 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: MT 1680, ADW 476, 9281, S/FOLIO, TCA 16150, 18673, 34831 $235.48
195144 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: MT 1680, ADW 476, 9281, S/FOLIO, TCA 16150, 18673, 34831 $150.80
195144 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: MT 1680, ADW 476, 9281, S/FOLIO, TCA 16150, 18673, 34831 $187.00
195144 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: MT 1680, ADW 476, 9281, S/FOLIO, TCA 16150, 18673, 34831 $92.99
195142 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MUSARTETI, S.C. MUSARTETI, S.C..- CR 220004780 (1); PRESENTACION DEL GRUPO "MUSARTETI" EL 12 DE FEBRERO DE 2010 EN LA PLAZA LIBERACION; FACTURAS: 0380 $15,080.00
195141 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220004778 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 4619, 4941, 4923 $17,803.68
195141 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220004778 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 4619, 4941, 4923 $22,153.68
195141 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220004778 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 4619, 4941, 4923 $3,737.78
195140 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220004777 (1); IMPRESION DE VOLANTES DE INFORMACION Y TARJETAS DE PRESENTACION P/LA DIRECTORA GENERAL; FACTURAS: 1311 $707.60
195140 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220004777 (1); IMPRESION DE VOLANTES DE INFORMACION Y TARJETAS DE PRESENTACION P/LA DIRECTORA GENERAL; FACTURAS: 1311 $7,574.80
195139 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220004771 (1); ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 0054, 0058 $1,700.00
195139 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220004771 (1); ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 0054, 0058 $850.00
195138 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220004767 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 255 $1,700.00
195137 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004763 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33241, 33238, 33240, 33237 $180.09
195137 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004763 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33241, 33238, 33240, 33237 $410.64
195137 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004763 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33241, 33238, 33240, 33237 $215.47
195137 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004763 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33241, 33238, 33240, 33237 $19,924.16
195136 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. RASTRO LOMEDIC, S.A. DE C.V. LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220004761 (1); VENDA ELASTICA 15 CM X 5 MT; FACTURAS: 118294 $63.20
195135 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220004753 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 353, 354 $850.00
195135 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220004753 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 353, 354 $1,700.00
195134 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220004751 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 156, 157 $850.00
195134 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220004751 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 156, 157 $1,700.00
195132 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C.- CR 220004747 (1); SERVICIO DE AUDITORIA, ORDEN 1404 Y 1405.; FACTURAS: 0023, 0028 $69,600.00
195132 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C.- CR 220004747 (1); SERVICIO DE AUDITORIA, ORDEN 1404 Y 1405.; FACTURAS: 0023, 0028 $81,200.00
195131 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220004745 (1); CARTUCHOS DE TINTA EPSON; FACTURAS: 5215 $1,972.00
195130 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PARADA RIVERO PEDRO PARADA RIVERO PEDRO.- CR 220004743 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEDRO PARADA MONTERO CON FECHA 29/OCT/2009; FACTURAS: OFICIO $2,228.66
195130 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS PARADA RIVERO PEDRO PARADA RIVERO PEDRO.- CR 220004743 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEDRO PARADA MONTERO CON FECHA 29/OCT/2009; FACTURAS: OFICIO $148.40
195130 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PARADA RIVERO PEDRO PARADA RIVERO PEDRO.- CR 220004743 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEDRO PARADA MONTERO CON FECHA 29/OCT/2009; FACTURAS: OFICIO $219.33
195130 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS PARADA RIVERO PEDRO PARADA RIVERO PEDRO.- CR 220004743 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEDRO PARADA MONTERO CON FECHA 29/OCT/2009; FACTURAS: OFICIO $149.33
195130 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PARADA RIVERO PEDRO PARADA RIVERO PEDRO.- CR 220004743 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEDRO PARADA MONTERO CON FECHA 29/OCT/2009; FACTURAS: OFICIO $6,610.80
195130 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PARADA RIVERO PEDRO PARADA RIVERO PEDRO.- CR 220004743 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEDRO PARADA MONTERO CON FECHA 29/OCT/2009; FACTURAS: OFICIO $1,052.24
195130 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PARADA RIVERO PEDRO PARADA RIVERO PEDRO.- CR 220004743 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEDRO PARADA MONTERO CON FECHA 29/OCT/2009; FACTURAS: OFICIO $262.66
195129 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CABRERA VILLA VICTOR MANUEL CABRERA VILLA VICTOR MANUEL.- CR 220004741 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $4,834.56
195129 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CABRERA VILLA VICTOR MANUEL CABRERA VILLA VICTOR MANUEL.- CR 220004741 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $46,411.84
195128 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARACELI CHAVEZ CHAVEZ ARACELI CHAVEZ CHAVEZ.- CR 220004739 (1); REPOSICION DE CHEQUE POR FINIQUITO QUE FUE CANCELADO POR QUE NO FUE RECOGIDO EN TIEMPO; FACTURAS: OFICIO $11,796.38
195127 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220004733 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 240 $850.00
195126 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220004732 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 110 $850.00
195125 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220004731 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 241 $1,700.00
195124 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220004730 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 111 $1,700.00
195123 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220004727 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0205 $1,700.00
195120 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES ALLERA MALO JUAN DIEGO ALLERA MALO JUAN DIEGO.- CR 220004721 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 1092, 1093 $7,400.00
195120 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES ALLERA MALO JUAN DIEGO ALLERA MALO JUAN DIEGO.- CR 220004721 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 1092, 1093 $49,000.00
195118 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES KS VIVEROS, S.A. DE C.V. KS VIVEROS, S.A. DE C.V..- CR 220004719 (1); COMPRA DE PLANTES Y FLORES; FACTURAS: 2711, 2714, 2712 $56,000.00
195118 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES KS VIVEROS, S.A. DE C.V. KS VIVEROS, S.A. DE C.V..- CR 220004719 (1); COMPRA DE PLANTES Y FLORES; FACTURAS: 2711, 2714, 2712 $42,500.00
195118 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES KS VIVEROS, S.A. DE C.V. KS VIVEROS, S.A. DE C.V..- CR 220004719 (1); COMPRA DE PLANTES Y FLORES; FACTURAS: 2711, 2714, 2712 $15,000.00
195116 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 220004717 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION.; FACTURAS: 2727 $3,596.00
195115 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220004716 (1); COMPRA DE INSUMOS Y PLANTAS, ORDEN 1167 Y PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1159.; FACTURAS: 2175, 2183 $5,810.00
195115 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220004716 (1); COMPRA DE INSUMOS Y PLANTAS, ORDEN 1167 Y PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1159.; FACTURAS: 2175, 2183 $73,000.00
195114 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220004715 (1); COMPRA DE ARBOLES, TIERRA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1169, 1154.; FACTURAS: 0311, 0320, 0321 $35,000.00
195114 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220004715 (1); COMPRA DE ARBOLES, TIERRA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1169, 1154.; FACTURAS: 0311, 0320, 0321 $9,753.00
195114 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220004715 (1); COMPRA DE ARBOLES, TIERRA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1169, 1154.; FACTURAS: 0311, 0320, 0321 $163,350.00
195113 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS URIBE FLORES ALBERTO URIBE FLORES ALBERTO.- CR 220004714 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 189/2010 OFICIO 349/2010; FACTURAS: RECIBO $7,497.77
195111 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NAVARRO MEZA JORGE NICOLAS NAVARRO MEZA JORGE NICOLAS.- CR 220004712 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO QUE NO SE REALIZO EL TRABAJO DE INSTALACION DE DESCARGA; FACTURAS: RECIBO $974.50
195110 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ LARRAÑAGA FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ LARRAÑAGA FRANCISCO JAVIER.- CR 220004711 (1); DEVOLUCION DE SOBRANTE A FAVOR POR LA LICENCIA MPAL.; FACTURAS: RECIBO $561.00
195108 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL ASESORES PUBLICITARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ASESORES PUBLICITARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004709 (1); RENTAS DE EQUIPO DE SONIDO DEL 12, 16 Y 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: 2936 $8,700.00
195107 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004706 (1); MATERIAL ELECTRICO, SAFETY WALK; FACTURAS: 0252 $4,845.32
195107 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004706 (1); MATERIAL ELECTRICO, SAFETY WALK; FACTURAS: 0252 $3,517.12
195106 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004705 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS; FACTURAS: 0259 $836.36
195106 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004705 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS; FACTURAS: 0259 $3,130.84
195106 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004705 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS; FACTURAS: 0259 $6,032.00
195105 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR.- CR 220004702 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL NO SON DE CUBA DEL 28 DE MZO. 2010; FACTURAS: 1319 $4,640.00
195103 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 220004700 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CONCERTINA; FACTURAS: 1742 $10,220.15
195101 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ GONZALEZ CANDELARIA RAMIREZ GONZALEZ CANDELARIA.- CR 220004628 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE RAYOS X; FACTURAS: RECIBO $186.00
195100 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO.- CR 220004627 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO DE PERCUSION Y DANZA AFRICANA MAKEMBA DEL 10 DE ABR. 2010; FACTURAS: 381 $3,480.00
195099 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220004620 (1); HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO A DOS TINTAS; FACTURAS: 210 $11,414.40
195098 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220004618 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIR. DE EDUCACION Y JUZGADOS, ORDEN 289 Y 288.; FACTURAS: 2955, 2957 $1,670.40
195098 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220004618 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIR. DE EDUCACION Y JUZGADOS, ORDEN 289 Y 288.; FACTURAS: 2955, 2957 $2,387.28
195097 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004616 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1250 Y 1244.; FACTURAS: 69362, 69378 $2,624.27
195097 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004616 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1250 Y 1244.; FACTURAS: 69362, 69378 $25,950.42
195096 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 $28.00
195096 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 $42.00
195096 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 $110.00
195096 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 $196.00
195096 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 $387.00
195096 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 $42.00
195096 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 $140.00
195096 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 $1,252.80
195096 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 $92.00
195096 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 $84.00
195096 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 $28.00
195096 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 $84.00
195096 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 $70.00
195096 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220004614 (1); AGUA PURIFICADORA, CERRAJERIA, CONSUMOS Y CAFE; FACTURAS: 143268, 143392, 7222, 60611, 145127, 145125, 146346, 146347, 146349, 147213, 147212, 147211, 1413795, 26576 $42.00
195095 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VALENTIN COVARRUBIAS GABRIEL EDUARDO VALENTIN COVARRUBIAS GABRIEL EDUARDO.- CR 220004612 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO 329002; FACTURAS: RECIBO $540.00
195094 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RANGEL GUZMAN ROSALBA RANGEL GUZMAN ROSALBA.- CR 220004609 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 332561 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $540.00
195093 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BARBA GARCIA YESICA BARBA GARCIA YESICA.- CR 220004608 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 374759 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $280.00
195092 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CALDERA MONTES ROSA MARIA CALDERA MONTES ROSA MARIA.- CR 220004607 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 382596 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $280.00
195091 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CASTAÑEDA VERDIN J. ALFREDO CASTAÑEDA VERDIN J. ALFREDO.- CR 220004606 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 397607; FACTURAS: RECIBO $540.00
195090 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ RIVERA JULIO GONZALEZ RIVERA JULIO.- CR 220004605 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 332191 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $540.00
195089 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220004600 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 148, 144, 151, 146 $423.40
195089 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220004600 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 148, 144, 151, 146 $730.80
195089 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220004600 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 148, 144, 151, 146 $1,073.29
195089 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220004600 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 148, 144, 151, 146 $4,368.33
195088 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, S.A. DE C.V. OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, S.A. DE C.V..- CR 220004583 (1); PAGO DE VALES DE DESPENSA, PARA CONSUMO EN COMERCIOS DE SERVICIO AFILIADOS, ORDEN 746.; FACTURAS: B-1274 $196,193.52
195087 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 $45.00
195087 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 $51.00
195087 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 $45.00
195087 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 $296.96
195087 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 $520.00
195087 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 $676.00
195087 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 $3,139.00
195087 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 $1,334.00
195087 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 $39.00
195087 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 $417.01
195087 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 $324.00
195087 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 $220.00
195087 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 $254.04
195087 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 $120.00
195087 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 $40.00
195087 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 $320.25
195087 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 $1,740.00
195087 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220004533 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2010.; FACTURAS: 489133, 927, 931, 55651, 2805, 11744, 3323706, 37462, 55851, 55872, 257, 29334, 430472, 265105, 124739, 6 $177.06
195086 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220004475 (1); ELABORACION DE PIEZA METALICA Y COLOCACION PARA LA EXPOSICION MOVILIDAD NO MOTORIZADA; FACTURAS: 5260 $11,600.00
195084 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 $59.60
195084 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 $176.00
195084 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 $169.00
195084 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 $176.00
195084 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 $82.00
195084 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 $333.50
195084 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 $240.28
195084 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 $171.00
195084 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 $1,258.77
195084 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 $211.60
195084 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 $22.89
195084 Detalle Factura de click aquí 03/05/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 13286, 1056, 1399738, 26006, 5981, 14525, 39221, 1418206, 03682, 26662, 13505 $73.00
Total Mensual Mayo 2010 acumulado
a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:03 hrs.
$128,326,886.15
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