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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2009 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
186742 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE | REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220009023 (1); COMPRA DE 2250 SACOS DE MORTERO ASFALTICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2815.; FACTURAS: 4149 | $773,437.50 |
186741 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OLIVARES GUZMAN ARMANDO | OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220008962 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENSIOSA; FACTURAS: 0015 | $12,075.00 |
186740 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008850 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA ORDEN 2923.; FACTURAS: 0880 | $1,585.29 |
186739 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220008843 (1); 8 SUSTRATO SUNSHINE MIX 3 PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 0067 | $3,358.00 |
186738 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | NOTMUSA, S.A. DE C.V. | NOTMUSA, S.A. DE C.V..- CR 220008841 (1); RECORD GUADALAJARA INSERCIONES VARIAS DEL 27 Y 29 DE ABR. 2009; FACTURAS: 69989 | $29,717.15 |
186737 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008798 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA , ORDEN 3118.; FACTURAS: 14741 | $15,108.70 |
186736 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. TURISMO | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220008690 (1); CURSO DE INGLES AVANZADO PARA 7PERSONAS E INGLES INTERMEDIO PARA 10 PERSONAS; FACTURAS: 14905 | $4,250.00 |
186735 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | BECERRA HERNANDEZ MARIANO | BECERRA HERNANDEZ MARIANO.- CR 220008689 (1); LETREROS EN ACRILICO ROTULADOS C/NOMBRES DE DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS D/TURISMO Y PROM. ECONOMICA; FACTURAS: 2521 | $3,300.50 |
186734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $442.66 |
186734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $57.60 |
186734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $160.80 |
186734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $19.66 |
186734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $17.33 |
186734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $6.79 |
186734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1309 | APOYO PARA GUARDERIA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $33.33 |
186734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES | AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $7,437.00 |
186733 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PRADO PAZ MA. EUGENIA | PRADO PAZ MA. EUGENIA.- CR 220008567 (1); FINIQUITO DE MERCADO PEÑA ALEJANDRO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,456.88 |
186733 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PRADO PAZ MA. EUGENIA | PRADO PAZ MA. EUGENIA.- CR 220008567 (1); FINIQUITO DE MERCADO PEÑA ALEJANDRO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,038.41 |
186733 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PRADO PAZ MA. EUGENIA | PRADO PAZ MA. EUGENIA.- CR 220008567 (1); FINIQUITO DE MERCADO PEÑA ALEJANDRO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $391.87 |
186732 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $575.16 |
186732 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $37.28 |
186732 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $31.50 |
186732 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $25.66 |
186732 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $593.42 |
186732 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $236.64 |
186732 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE | REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $59.16 |
186731 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA CESAR NOE | REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $575.16 |
186731 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA CESAR NOE | REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $37.28 |
186731 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA CESAR NOE | REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $31.50 |
186731 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA CESAR NOE | REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $25.66 |
186731 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA CESAR NOE | REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $593.42 |
186731 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA CESAR NOE | REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $236.64 |
186731 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REA VALDERRAMA CESAR NOE | REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $59.16 |
186730 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. PARQUES Y JARDINES | DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO | DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO.- CR 220008561 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,947.50 |
186730 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO | DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO.- CR 220008561 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $779.00 |
186730 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO | DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO.- CR 220008561 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $194.75 |
186729 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE | VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE.- CR 220008552 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,820.40 |
186729 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE | VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE.- CR 220008552 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,127.03 |
186729 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE | VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE.- CR 220008552 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $225.57 |
186728 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BRAVO PEREZ ALBERTO | BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,717.82 |
186728 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BRAVO PEREZ ALBERTO | BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $666.66 |
186728 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BRAVO PEREZ ALBERTO | BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $98.33 |
186728 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BRAVO PEREZ ALBERTO | BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $86.66 |
186728 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BRAVO PEREZ ALBERTO | BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $35.50 |
186728 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BRAVO PEREZ ALBERTO | BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,175.16 |
186728 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BRAVO PEREZ ALBERTO | BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $467.06 |
186728 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BRAVO PEREZ ALBERTO | BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $92.40 |
186726 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | GARCIA BARRANCO JAIME ALFONSO | GARCIA BARRANCO JAIME ALFONSO.- CR 220008867 (1); CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2008 DENTRO DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 1235/2008-C2; FACTURAS: OFICIO | $28,969.88 |
186725 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | CARDENAS SIORDIA JAIME | CARDENAS SIORDIA JAIME.- CR 220008865 (1); CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2008 DENTRO DEL JUICIO DE TRABAJO EXP. 1235/2008-C2; FACTURAS: OFICIO | $28,000.00 |
186724 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | MOYA GONZALEZ JOSE MANUEL | MOYA GONZALEZ JOSE MANUEL.- CR 220008835 (1); CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2008 DENTRO DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 1235/2008-C2; FACTURAS: OFICIO | $37,240.00 |
186723 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | CARDENAS PLASCENCIA DANIEL | CARDENAS PLASCENCIA DANIEL.- CR 220008833 (1); CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2008, DENTRO DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 1235/2008-C2; FACTURAS: OFICIO | $54,822.18 |
186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $9,343.75 |
186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $966.00 |
186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $172.50 |
186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $506.00 |
186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $9,997.79 |
186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $10,307.45 |
186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $3,055.76 |
186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $3,546.60 |
186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $966.00 |
186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $966.00 |
186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $966.00 |
186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $5,655.70 |
186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $966.00 |
186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $966.00 |
186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $968.30 |
186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $9,850.35 |
186616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 | $2,990.00 |
186615 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220008875 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0058 | $9,200.00 |
186614 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220008836 (1); COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3274.; FACTURAS: 20501 | $45,080.00 |
186613 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220008834 (1); COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 3192.; FACTURAS: 20504 | $1,978.00 |
186612 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008750 (1); COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PERSONAL Y PACIENTES HOSPITALIZADOS, ORDEN 857.; FACTURAS: 423,428,0362 | $266,598.75 |
186611 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220008683 (1); REEMPLAZO DE PLAFONES DE TABLA TEXTURIZADA Y REPOSICION DE TABLA ROCA EN BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 0314 | $4,980.65 |
186610 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220008677 (1); INSCRIPCION D/VICTOR MTEZ. EVENTO EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO:THE REAL ESTATE SHOW 2009 EN MEXICO; FACTURAS: 2325 | $9,775.00 |
186609 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220008670 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE BODEGA UBICADA EN CALLE ALDAMA NO.624; FACTURAS: 100440528 | $223.00 |
186608 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE | PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE.- CR 220008661 (1); SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE LAS ADJUDICACIONES EFECTUADAS POR REQUISICION, ORDEN 2325.; FACTURAS: 0011 | $9,430.00 |
186606 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. PARQUES Y JARDINES | CHEMLAB, S.A. DE C.V. | CHEMLAB, S.A. DE C.V..- CR 220008626 (1); MATERIAL DE LABORATORIO PARA PARQUES Y JAARDINES; FACTURAS: 37824 | $10,144.15 |
186605 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220008616 (1); SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2009, RASTRO MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1171.; FACTURAS: 15969 | $6,900.00 |
186604 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | CASA SOMMER, S.A. DE C.V. | CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220008613 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2934.; FACTURAS: AF 0329 | $2,725.50 |
186603 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | GALVAN QUESADA EVERARDO | GALVAN QUESADA EVERARDO.- CR 220008550 (1); COMPRA DE BLOCK DE HOJA DE REGISTRO DE CONSULTAS, ORDEN 2652.; FACTURAS: 0014008 | $3,891.60 |
186602 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO | FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO.- CR 220008408 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE "JUEVES DE GARAGE" EN EL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 251 | $11,500.00 |
186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. GRAL EDUCACION | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $179.13 |
186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $1,023.50 |
186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $90.00 |
186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $266.00 |
186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $92.00 |
186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $495.00 |
186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $980.00 |
186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. GRAL EDUCACION | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $39.40 |
186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $70.00 |
186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $50.70 |
186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $600.00 |
186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $68.00 |
186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $200.00 |
186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $73.00 |
186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $772.80 |
186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $6,888.50 |
186600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 | $387.30 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $283.40 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $196.00 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $370.00 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $237.30 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $1,800.32 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $160.00 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $282.00 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $1,805.50 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $558.53 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $828.20 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $1,932.00 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $38.00 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $210.01 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $805.00 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $143.53 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $336.00 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $110.00 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $544.82 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $182.00 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $494.50 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $1,924.41 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $282.00 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $532.15 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $174.96 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $168.00 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $828.00 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $90.38 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $552.00 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $186.30 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $45.26 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $1,156.62 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $88.00 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $338.40 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $1,041.78 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $187.99 |
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186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $102.01 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $787.23 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $253.00 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $1,150.00 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $1,450.61 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $207.00 |
186599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 | $112.00 |
186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $64.01 |
186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $651.90 |
186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $120.00 |
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186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $222.09 |
186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $552.00 |
186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $145.00 |
186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $372.00 |
186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $102.00 |
186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $79.00 |
186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $337.05 |
186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $230.00 |
186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $256.00 |
186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $125.00 |
186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $310.50 |
186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $56.00 |
186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $690.00 |
186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $1,408.64 |
186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $280.00 |
186598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 | $496.00 |
186541 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TALLER DE LAS IDEAS, S.C. | TALLER DE LAS IDEAS, S.C..- CR 220008868 (1); ASESORIA P/PROPUESTA DE OFERTA DE SERVICIOS DE LA VIA RECREATIVA, ORDEN 3463.; FACTURAS: 0350 | $98,900.00 |
186540 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | DE LA PEÑA ANGUIANO FRANCISCO JAVIER | DE LA PEÑA ANGUIANO FRANCISCO JAVIER.- CR 220008863 (1); ASESORIA P/PERSPECTIVA MAS AMPLIA DE LOS BENEFICIOS DE LAS OBRAS DEL CTRO. HISTORICO, ORDEN 3452.; FACTURAS: 0402 | $88,895.00 |
186539 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO.- CR 220008605 (1); SERVICIO DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, ORDEN 3247.; FACTURAS: 0230 | $15,280.05 |
186538 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | ALCARAZ ROBLES SALVADOR | ALCARAZ ROBLES SALVADOR.- CR 220008540 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,140.77 |
89669 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0678 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 204 | $108,268.37 |
89669 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0678 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 204 | $-32,480.51 |
89668 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0672 (1); PAGO DE LA EST 2 OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 598 | $420,671.09 |
89668 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0672 (1); PAGO DE LA EST 2 OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 598 | $-126,201.33 |
89667 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUJAL S.A. DE C.V. | CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0670 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4522 | $445,433.59 |
89667 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUJAL S.A. DE C.V. | CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0670 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4522 | $-222,716.80 |
89666 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0645 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1293 | $1,689,870.48 |
89666 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0645 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1293 | $-844,935.24 |
89665 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0495 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-DEP-EQP-AD-228/08; FACTURAS: 413 | $174,645.20 |
89665 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0495 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-DEP-EQP-AD-228/08; FACTURAS: 413 | $-87,341.50 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $776.25 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $49.50 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $124.90 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $77.30 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $56.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $168.70 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $160.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $100.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $115.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $2,558.75 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $161.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $546.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $22.80 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $276.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $1,035.00 |
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89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $1,380.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $104.65 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $2,960.10 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $402.50 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $114.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $100.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $100.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $112.20 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $260.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $24.90 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $637.10 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $1,075.74 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $3,097.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $368.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $468.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $221.15 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $1,920.50 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $2,070.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $149.50 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $44.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $975.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $97.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $273.55 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $718.75 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $811.19 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $108.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $57.50 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $200.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $297.70 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $316.34 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $258.70 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $637.00 |
89664 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, | $178.00 |
89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $2,199.39 |
89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $1,492.58 |
89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $80.76 |
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89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $2,873.30 |
89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $3,179.00 |
89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $3,491.60 |
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89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $1,646.10 |
89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $1,646.10 |
89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $2,700.00 |
89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $1,949.86 |
89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $2,782.40 |
89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $227.73 |
89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $2,782.40 |
89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $1,969.60 |
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89663 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, | $345.00 |
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89661 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5869, 5877, 5901, 5904, 5906, 5908, 5909 | $630.38 |
89661 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5869, 5877, 5901, 5904, 5906, 5908, 5909 | $403.70 |
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89659 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5127, 5130, 5134, 5136, 5137, 5149, 5152 | $5,080.03 |
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89658 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 | $4,931.77 |
89658 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 | $2,894.55 |
89657 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 | $3,565.00 |
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89657 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 | $1,725.00 |
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89657 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 | $3,565.00 |
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89656 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 274, 275, 276, 278, 279 | $2,645.00 |
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89655 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 | $113.48 |
89655 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 | $293.62 |
89655 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 | $3,325.22 |
89655 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 | $86.25 |
89655 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 | $471.50 |
89655 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 | $472.14 |
89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $8,911.30 |
89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $10,982.50 |
89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $2,288.50 |
89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $1,877.34 |
89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $6,204.48 |
89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $2,157.53 |
89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $2,844.31 |
89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $4,191.61 |
89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $1,577.80 |
89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $2,246.32 |
89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $6,817.66 |
89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $1,980.63 |
89654 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 | $2,967.00 |
89622 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008831 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3065.; FACTURAS: 213246 BB | $482.35 |
89621 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008830 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3202.; FACTURAS: 213044 BB | $2,417.75 |
89620 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3279.; FACTURAS: 213042 BB | $2,751.54 |
89620 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3279.; FACTURAS: 213042 BB | $2,093.00 |
89619 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3199.; FACTURAS: 213041 BB | $1,572.24 |
89618 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008827 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3200.; FACTURAS: 213040 BB | $2,509.57 |
89617 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008826 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3201.; FACTURAS: 213039 BB | $8,676.73 |
89616 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008825 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3073.; FACTURAS: 212766 BB | $4,062.97 |
89615 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008824 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3043.; FACTURAS: 212749 BB | $489.43 |
89614 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220008774 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA POLICIA, MES DE MAYO 2009, ORDEN 860.; FACTURAS: BE 11253 | $777,444.75 |
89613 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. | GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V..- CR 220008772 (1); COMPRA DE DISTANCIOMETRO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 3138.; FACTURAS: 46846 | $42,137.73 |
89612 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220008769 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 2190.; FACTURAS: 32501 | $4,337.34 |
89611 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220008756 (1); COMPRA DE 2 MAMPARA DE 1.50 ALTO X .80 FRENTE, ORDEN 1885.; FACTURAS: 9237 | $2,587.50 |
89610 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008746 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3109.; FACTURAS: B 31260 | $2,501.00 |
89609 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008740 (1); COMPRA DE CAMISAS MANGA CORTA Y CORTE DE MUJER, ORDEN 953.; FACTURAS: 27294 | $20,027.25 |
89608 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5201 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220008733 (1); COMPRA DE PLACAS VIBRATORIAS PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 3428.; FACTURAS: 11713 | $63,466.20 |
89608 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220008733 (1); COMPRA DE PLACAS VIBRATORIAS PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 3428.; FACTURAS: 11713 | $63,466.20 |
89607 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008679 (1); VARIOS SERVIOS D/CARPINTERIA EN SALA DE JUNTAS DE REGIDORES SECRETARIA PART. Y SALON D/EXPRESIDENTES; FACTURAS: 1801 | $5,175.00 |
89606 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008676 (1); REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL BAÑO DEL PRIVADO DEL REG. ALVARO CORDOBA; FACTURAS: 1803 | $8,912.50 |
89605 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008673 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE GABINETE DE CONTROL ELECTRICO CON ALARMA EN EL INGRESO AL ALMACEN; FACTURAS: 11287 | $9,581.80 |
89604 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008666 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3508, FACTURAS 43502, 43503, 43504, 43505 Y; FACTURAS: 43506 | $810.60 |
89604 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008666 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3508, FACTURAS 43502, 43503, 43504, 43505 Y; FACTURAS: 43506 | $5,164.68 |
89604 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008666 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3508, FACTURAS 43502, 43503, 43504, 43505 Y; FACTURAS: 43506 | $91,752.20 |
89603 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008664 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3572, FACTURAS 43513, 43514, 43515, 43516 Y; FACTURAS: 43517 | $4,107.04 |
89603 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008664 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3572, FACTURAS 43513, 43514, 43515, 43516 Y; FACTURAS: 43517 | $15,061.72 |
89603 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008664 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3572, FACTURAS 43513, 43514, 43515, 43516 Y; FACTURAS: 43517 | $102,274.56 |
89602 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220008662 (1); SUMINISTRO DE 60 KILO DE GAS LP PARA BASE 3 GAMA Y BASE UNO ALFA; FACTURAS: 47223, 27234 | $282.44 |
89602 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220008662 (1); SUMINISTRO DE 60 KILO DE GAS LP PARA BASE 3 GAMA Y BASE UNO ALFA; FACTURAS: 47223, 27234 | $282.44 |
89601 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008656 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2549.; FACTURAS: 11993 A | $28,165.80 |
89600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008654 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR CREMA, ORDEN 3111.; FACTURAS: 35664 | $1,627.66 |
89599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008653 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR CREMA, ORDEN 2863.; FACTURAS: 35551 | $813.83 |
89598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008648 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520933 | $15,762.60 |
89597 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 521780 | $14,631.20 |
89596 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008646 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 521146 | $20,211.25 |
89595 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008645 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520934 | $25,868.22 |
89594 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008644 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520935 | $20,211.25 |
89593 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008641 (1); COMPRA DE 30 CATETER DE NO.16, ORDEN 3096.; FACTURAS: 76906 | $169.05 |
89592 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008640 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3016.; FACTURAS: 76905 | $2,290.00 |
89591 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008639 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, D.G.S.P.G. ORDEN 3030.; FACTURAS: 76904 | $2,600.00 |
89590 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008638 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, D.G.S.P.G. ORDEN 3017.; FACTURAS: 76903 | $176.00 |
89589 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTACTO CIUDADANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008636 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3165.; FACTURAS: 27346 | $4,594.25 |
89588 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR DE MERCADOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008635 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3158.; FACTURAS: 27345 | $4,954.20 |
89587 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008634 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3159.; FACTURAS: 27344 | $4,755.25 |
89586 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008633 (1); COMPRA DE 7 CARTUCHOS DE TONER ORDEN 3164.; FACTURAS: 27343 | $6,431.95 |
89585 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008632 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER, ORDEN 2995.; FACTURAS: 27272 | $18,876.10 |
89584 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008631 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1875.; FACTURAS: 2367 | $224.25 |
89583 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008630 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3074.; FACTURAS: 2427 | $455.40 |
89582 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO URBANO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008629 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2776.; FACTURAS: 2411 | $350.18 |
89581 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008627 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3194.; FACTURAS: 2432 | $146.05 |
89580 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3533.; FACTURAS: 53467 A | $8,793.08 |
89580 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3533.; FACTURAS: 53467 A | $5,714.12 |
89580 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3533.; FACTURAS: 53467 A | $16,505.36 |
89579 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008624 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3530.; FACTURAS: 51941 A | $270.20 |
89578 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3500.; FACTURAS: 53622 A | $617.60 |
89578 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3500.; FACTURAS: 53622 A | $2,161.60 |
89578 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3500.; FACTURAS: 53622 A | $18,636.08 |
89577 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008622 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3291.; FACTURAS: 53175 A | $7,025.20 |
89577 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008622 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3291.; FACTURAS: 53175 A | $5,944.40 |
89577 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008622 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3291.; FACTURAS: 53175 A | $19,994.80 |
89576 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3299.; FACTURAS: AA 18268 | $463.20 |
89576 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3299.; FACTURAS: AA 18268 | $3,003.08 |
89576 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3299.; FACTURAS: AA 18268 | $231.60 |
89575 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008620 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3130.; FACTURAS: AA 18130 | $463.20 |
89575 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008620 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3130.; FACTURAS: AA 18130 | $1,852.80 |
89574 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220008619 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 3161.; FACTURAS: 112217 | $4,600.54 |
89573 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220008618 (1); COMPRA DE 4 PINZAS DE ELECTRICISTA 9" ORDEN 3336.; FACTURAS: 112201 | $224.99 |
89572 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIR. ADMINISTRACION | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220008555 (1); COMPRA DE 2 MICROFONOS, 1 REGULADOR Y 1 REPRODUCTOR DE CD, ORDEN 2950.; FACTURAS: 4648 | $7,274.90 |
89571 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008528 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ORDEN 2958.; FACTURAS: A 71718 | $41,463.25 |
89570 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008520 (1); COMPRA DE 1 SCANNER HP, ORDEN 2599.; FACTURAS: 51656 | $1,959.22 |
89569 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220008504 (1); COMPRA DE 7 CAMARAS DIGITAL, ORDEN 3157.; FACTURAS: 1301827 | $8,855.00 |
89568 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220008406 (1); SERVICIO PROFUNDO DE LIMPIEZA EN TEATRO DR. JAIME TORRES BODET POR CONTINGENCIA DEL VIRUS A H1N1; FACTURAS: 3644 | $7,475.00 |
1457 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora Cobian S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA COBIAN S.A. DE C.V..- CR OPB0517 (5); PAGO DE LA EST.2 FIN OPG-R33-REP-AD-161/08; FACTURAS: 0260 | $277,509.52 |
149 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PLASCENCIA PEREZ DAVID | PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB0687 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CMG-EQP-AD-070/09; FACTURAS: 0162 | $631,800.00 |
148 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0665 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4391 | $660,437.17 |
148 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0665 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4391 | $-198,131.15 |
17 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0703 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-122/09; FACTURAS: 0970 | $218,247.59 |
16 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0694 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0825 | $1,347,341.44 |
15 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0686 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1600 | $3,599,557.87 |
14 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB0681 (17); PAGO DEL. 30% ANT. OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3693 | $4,651,761.78 |
186537 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220008857 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO CORRESP. AL 2A QNA. DE MAYO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
186536 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220008856 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO CORRESP. AL 2A QNA. DE MAYO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
186535 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEDINA SERVIN MARISOL | MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220008855 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO CORRESP. AL 2A QNA. DE MAYO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
186534 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008748 (1); COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DIETAS PARA UNIDADES MEDICAS, ORDEN 858, FACT.422,429,0375 Y; FACTURAS: 0399,0397,403 | $126,052.65 |
186533 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220008672 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADA DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
186532 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220008667 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $30.00 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $357.37 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $104.73 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $311.98 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $257.50 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $24.00 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $9.00 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $369.15 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $192.10 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $66.61 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $238.00 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $50.00 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $350.00 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $78.20 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $340.00 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $897.00 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $133.00 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $275.00 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $125.00 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $50.00 |
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186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $230.00 |
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186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $238.98 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $1,600.80 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $165.00 |
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186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $1,760.19 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $557.75 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $93.80 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $90.00 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $411.50 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $905.55 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $222.60 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $88.55 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $392.00 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $34.50 |
186531 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 | $179.70 |
186530 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0664 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EPP-AD-024/09; FACTURAS: 063 | $85,500.00 |
186529 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122164 | $3,573.34 |
186528 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220008797 (1); SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA TECNICA, PARA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 011 | $21,131.52 |
186527 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220008776 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2213.; FACTURAS: 0274 | $805.00 |
186526 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008773 (1); COMPRA DE PANEL W POLIURETANO 3" ORDEN 2761.; FACTURAS: A 8518 | $10,752.50 |
186525 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220008749 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2009, ORDEN 1738.; FACTURAS: 104 | $24,150.31 |
186524 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220008747 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y ROJO OXIDO, PARA DIR. DE PANTEONES, ORDEN 2930.; FACTURAS: 3523 | $5,244.00 |
186523 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220008742 (1); COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, ORDEN 3141.; FACTURAS: 3519 | $5,451.00 |
186522 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220008741 (1); COMPRA DE BROCHAS Y PINTURA ESMALTE, ORDEN 3011.; FACTURAS: 3518 | $4,162.37 |
186521 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220008735 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2009, ORDEN 1739.; FACTURAS: 0031 | $13,282.64 |
186520 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 220008734 (1); SERVICIO DE REPARACION GRAL. DE MOTOR, ORDEN 1656.; FACTURAS: 0008 | $51,750.00 |
186519 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008729 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA D.G.S.P.G. ORDEN 3019.; FACTURAS: 0680 | $9,074.40 |
186518 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TREJO GONZALEZ RICARDO | TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220008693 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE ABRIL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 517.; FACTURAS: 003 | $10,036.36 |
186517 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220008678 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
186516 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220008669 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
186515 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220008668 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
186514 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220008663 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
186513 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0649 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-003/08; FACTURAS: 1233 | $510,772.66 |
186513 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0649 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-003/08; FACTURAS: 1233 | $-255,386.33 |
186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $65.00 |
186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $55.00 |
186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $131.99 |
186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $173.95 |
186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $318.00 |
186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $55.00 |
186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $69.00 |
186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $150.00 |
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186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $50.00 |
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186512 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 | $58.00 |
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186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $13.00 |
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186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $265.00 |
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186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $79.50 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $11.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $417.90 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $420.18 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $11.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $22.50 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $13.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $13.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $108.90 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $104.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $192.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $100.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $88.30 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $154.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $11.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $219.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $13.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $320.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $204.70 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $505.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $1,150.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $11.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $47.50 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $11.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $11.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $133.20 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $299.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $11.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $986.70 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $16.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $13.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $25.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $254.70 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $13.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $501.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $30.00 |
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186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $32.60 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $64.98 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $111.00 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $47.70 |
186511 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 | $11.00 |
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186510 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 | $381.00 |
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186510 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 | $191.20 |
186510 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 | $23.50 |
186510 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 | $70.00 |
186510 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 | $101.64 |
186510 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 | $58.20 |
186510 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 | $333.00 |
186508 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3401 | ALMACENAJE, EMBALJE Y ENVASE | DIRECCION DE CULTURA | SALAME ZAPAN SALOMON | SALAME ZAPAN SALOMON.- CR 220008615 (1); TRASLADO D/LA ESCULTURA LLAMARADA DE PETATE O DE LAS COSAS QUE DESAPARECEN D/ARTISTA SANTINO ESCATEL; FACTURAS: 0403 | $10,000.00 |
186507 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | FREIRE SIMON OLIVIA GUADALUPE | FREIRE SIMON OLIVIA GUADALUPE.- CR 220008588 (1); INSTALACION DE CORTINAS ENROLLABLES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 845 | $8,772.93 |
186506 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER | HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220008571 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 019 | $3,162.50 |
186505 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | YAÑEZ ARELLANO JOSE SANTOS | YAÑEZ ARELLANO JOSE SANTOS.- CR 220008569 (1); GASTOS DE MARCHA DE YAÑEZ PASTRO LUIS BERNARDO QUIEN FALLECIERA CON FECHA 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,882.96 |
186504 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220008562 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBELA DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 18927, 8018, 2203 | $1,990.00 |
186504 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220008562 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBELA DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 18927, 8018, 2203 | $5,085.01 |
186504 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220008562 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBELA DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 18927, 8018, 2203 | $4,005.27 |
186503 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220008557 (1); SERVICIO DE RECORTE Y ADECUACION EN OFICINA DE MURO DE TABLAROCA Y PINTURA; FACTURAS: 0052 | $5,051.95 |
186502 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PEREZ CORTES LOURDES LISBETTE | PEREZ CORTES LOURDES LISBETTE.- CR 220008480 (1); DEVOLUCION MEDIANTE PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 107/09 OFICIO 356/09; FACTURAS: RECIBO | $819.66 |
186501 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | PEÑA LOPEZ RICARDO | PEÑA LOPEZ RICARDO.- CR 220008451 (1); DESAYUNO PARA 40 PERSONAS DEL 31 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0026 | $4,600.00 |
186500 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220008450 (1); 35 SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO DEL 28 DE ABR. 2009; FACTURAS: 1261 | $5,554.50 |
186499 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008431 (1); COMPRA DE UN CONTACTO HEMBRA A PRUEBA DE AGUA; FACTURAS: 55181 | $4,703.90 |
186498 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220008426 (1); CURSO INTERVENCION EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, ORDEN 2258, OFICIO D.A./999/2009.; FACTURAS: 1036 | $27,999.92 |
186497 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA | OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA.- CR 220008425 (1); GASTOS P/ASISTIR AL SEM.IBEROAMERICANO SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL U AYUDAS TEC.P/TODOS EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6593 | $210.00 |
186497 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA | OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA.- CR 220008425 (1); GASTOS P/ASISTIR AL SEM.IBEROAMERICANO SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL U AYUDAS TEC.P/TODOS EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6593 | $405.00 |
186496 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220008421 (1); CURSO USO LEGITIMO DE LA FUERZA, ORDEN 2253, OFICIO D.A./999/2009.; FACTURAS: 1111A | $48,000.00 |
186495 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220008355 (1); COMPRA DE GUANTES Y GAFAS, ORDEN 2943.; FACTURAS: 2947 | $5,649.38 |
186494 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MARTIN VAZQUEZ CARLOS GERARDO | MARTIN VAZQUEZ CARLOS GERARDO.- CR 220008168 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 EQUIPOS DE CARDIO LIFE FITNESS EN EL GIMNASIO DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4200 | $3,852.50 |
186493 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 | $3,000.00 |
186493 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 | $110.50 |
186493 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 | $2,196.50 |
186493 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 | $1,260.00 |
186493 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 | $9,000.00 |
186493 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 | $149.00 |
186493 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 | $3,244.00 |
186493 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 | $5,750.00 |
186493 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 | $920.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $345.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $210.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $352.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $103.50 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $57.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $703.23 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $347.99 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $50.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $176.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $115.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $140.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $314.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $398.99 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $473.80 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $165.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $356.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $250.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $212.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $125.30 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $133.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $206.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $226.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $105.70 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $398.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $391.00 |
186492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 | $143.42 |
89567 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0668 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 098 | $445,962.78 |
89567 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0668 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 098 | $-133,788.83 |
89566 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0667 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-008/09; FACTURAS: 0341 | $536,929.64 |
89566 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0667 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-008/09; FACTURAS: 0341 | $-161,078.89 |
89565 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB0663 (1); PAGO DE LA EST 4 OPG-CPU-EYP-AD-138/08; FACTURAS: 0331 | $70,788.25 |
89565 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB0663 (1); PAGO DE LA EST 4 OPG-CPU-EYP-AD-138/08; FACTURAS: 0331 | $-21,236.48 |
89564 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB0661 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-CPU-EYP-AD-138/08; FACTURAS: 0321 | $280,628.75 |
89564 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB0661 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-CPU-EYP-AD-138/08; FACTURAS: 0321 | $-84,188.62 |
89563 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0625 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0478 | $405,597.55 |
89563 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0625 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0478 | $-121,679.27 |
89562 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VIAS TERRESTRES S.A. DE C.V..- CR OPB0568 (1); PAGO DE LA EST. 2 FIN OPG-OD-PAC-AD-144/08; FACTURAS: 1102 | $44,293.23 |
89562 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VIAS TERRESTRES S.A. DE C.V..- CR OPB0568 (1); PAGO DE LA EST. 2 FIN OPG-OD-PAC-AD-144/08; FACTURAS: 1102 | $-17,805.80 |
89561 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0543 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0473 | $590,497.69 |
89561 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0543 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0473 | $-177,149.31 |
89560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220008957 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220008956 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220008955 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220008954 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220008953 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220008952 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220008951 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220008950 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220008949 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220008948 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220008947 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220008946 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220008945 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220008943 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220008942 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220008941 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220008940 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220008939 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220008938 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220008937 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR | MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220008936 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220008935 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220008934 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220008933 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220008932 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220008931 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220008930 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO | HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO.- CR 220008929 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220008928 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220008927 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220008926 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220008925 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220008924 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220008923 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220008922 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220008921 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220008920 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GOMEZ GARCIA ALEJANDRA | GOMEZ GARCIA ALEJANDRA.- CR 220008919 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220008918 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220008917 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220008916 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220008915 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220008914 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220008913 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220008912 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220008911 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
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89512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220008909 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220008908 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR | CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220008907 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220008906 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220008905 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO | CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220008904 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220008903 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220008902 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220008901 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220008900 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220008899 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220008898 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
89500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220008897 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $9,000.00 |
89499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220008896 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
89498 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 659 | $184.14 |
89497 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 | $481.85 |
89497 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 | $1,886.11 |
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89497 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 | $1,276.50 |
89497 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 | $5,616.60 |
89497 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 | $327.46 |
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89497 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 | $2,797.24 |
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89497 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1588, 1591, 1577, 1574, 1570, 1571, 1566, 1563, 1562, 1560, 1559, 1553 | $471.50 |
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89495 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8702, 8728, 8720, 8711, 8707, 8706 | $4,334.35 |
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89495 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8702, 8728, 8720, 8711, 8707, 8706 | $2,428.80 |
89495 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8702, 8728, 8720, 8711, 8707, 8706 | $2,288.68 |
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89494 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 | $461.22 |
89494 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 | $196.13 |
89494 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 | $2,319.80 |
89494 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 | $685.39 |
89494 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 | $1,794.07 |
89494 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13669, 10830, 10778, 13911, 14012, 14011, 14010, 14009, 13818, 13801, 10871, 13743, 13730 | $315.79 |
89493 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220686 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7841 | $5,911.00 |
89492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220684 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4325, 4326 | $1,217.16 |
89492 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220684 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4325, 4326 | $2,290.80 |
89491 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220683 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21435, 21436, 21439, 21437 | $1,380.00 |
89491 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220683 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21435, 21436, 21439, 21437 | $8,239.75 |
89491 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220683 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21435, 21436, 21439, 21437 | $4,680.50 |
89491 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220683 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21435, 21436, 21439, 21437 | $4,772.50 |
89490 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220682 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 5902, 5905, 5903 | $3,105.00 |
89490 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220682 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 5902, 5905, 5903 | $2,541.50 |
89490 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220682 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 5902, 5905, 5903 | $7,638.30 |
89489 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220681 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2157, 2156, 2155, 2154 | $1,035.00 |
89489 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220681 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2157, 2156, 2155, 2154 | $1,345.50 |
89489 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220681 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2157, 2156, 2155, 2154 | $1,380.00 |
89489 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220681 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2157, 2156, 2155, 2154 | $2,691.00 |
89488 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008823 (1); SUMINISTRO DE 2448 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 353505, 353503, 353502, 353500, 353501, 353504 | $877.93 |
89488 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008823 (1); SUMINISTRO DE 2448 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 353505, 353503, 353502, 353500, 353501, 353504 | $634.06 |
89488 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008823 (1); SUMINISTRO DE 2448 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 353505, 353503, 353502, 353500, 353501, 353504 | $1,880.02 |
89488 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008823 (1); SUMINISTRO DE 2448 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 353505, 353503, 353502, 353500, 353501, 353504 | $1,467.65 |
89488 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008823 (1); SUMINISTRO DE 2448 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 353505, 353503, 353502, 353500, 353501, 353504 | $4,753.25 |
89488 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008823 (1); SUMINISTRO DE 2448 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 353505, 353503, 353502, 353500, 353501, 353504 | $1,241.52 |
89487 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008822 (1); SUMINISTRO DE 467 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA U. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 599844 | $2,070.68 |
89486 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 220008799 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS LOS DIAS 15 Y 28 DE FEBRERO/09, 01 Y 22 DE MARZO/09; FACTURAS: 0361 | $10,514.27 |
89485 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220008775 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 862.; FACTURAS: BE 11252 | $97,648.27 |
89484 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220008771 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 2587.; FACTURAS: 32611 | $765.00 |
89483 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220008770 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 2590.; FACTURAS: 32515 | $7,377.50 |
89482 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220008768 (1); COMPRA DE 100 CINTAS DE ACORDONAMIENTO IMPRESA LEYENDA PROTECCION CIVIL, ORDEN 2897.; FACTURAS: 1290 | $6,612.50 |
89481 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220008767 (1); COMPRA DE 40 LAMPARA SLIM, ORDEN 3054.; FACTURAS: G 55676 | $451.26 |
89480 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPTO. TIANGUIS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220008766 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO, ORDEN 3007.; FACTURAS: E 109473 | $90,131.25 |
89479 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008765 (1); SERVICIO DE LA GACETA MPAL. ORDINARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 92.; FACTURAS: 96865 | $5,067.19 |
89478 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220008764 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3180.; FACTURAS: 17616 | $34,749.32 |
89477 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220008763 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3119.; FACTURAS: 17614 | $1,300.08 |
89476 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220008762 (1); COMPRA DE 120 PAQUETES DE TOALLA INTERDOBLADA, ORDEN 3027.; FACTURAS: 17540 | $814.20 |
89475 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220008761 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2736.; FACTURAS: 17493 | $5,107.44 |
89474 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220008760 (1); COMPRA DE 300 LITROS DE CLORO, ORDEN 2473.; FACTURAS: 17332 | $2,104.50 |
89473 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220008759 (1); COMPRA DE 1 TRAMO DE TUBO GALVANIZADO DE 6" X 6.40 MTS. ORDEN 2148.; FACTURAS: 9986 | $4,021.55 |
89472 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008758 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3571.; FACTURAS: 52601 | $4,863.60 |
89472 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008758 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3571.; FACTURAS: 52601 | $1,930.00 |
89472 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008758 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3571.; FACTURAS: 52601 | $6,176.00 |
89471 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008757 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES, ORDEN 3070.; FACTURAS: B 31189 | $15,843.00 |
89470 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008755 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3378.; FACTURAS: 31266 | $1,393.80 |
89469 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008754 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 3181.; FACTURAS: 31218 | $1,700.16 |
89468 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008753 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2991.; FACTURAS: 31185 | $3,623.95 |
89467 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008752 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2992.; FACTURAS: 31184 | $2,037.69 |
89466 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPTO. TIANGUIS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008751 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2989.; FACTURAS: 31175 | $4,532.15 |
89465 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008745 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3507.; FACTURAS: 118021,118022 | $3,682.44 |
89465 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008745 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3507.; FACTURAS: 118021,118022 | $27,577.16 |
89465 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008745 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3507.; FACTURAS: 118021,118022 | $2,895.00 |
89464 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008744 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3536.; FACTURAS: 58406 | $386.00 |
89464 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008744 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3536.; FACTURAS: 58406 | $5,249.60 |
89464 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008744 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3536.; FACTURAS: 58406 | $52,952.87 |
89463 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008743 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3132.; FACTURAS: 57782 | $1,544.00 |
89463 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008743 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3132.; FACTURAS: 57782 | $51,422.92 |
89462 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220008739 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3246.; FACTURAS: 8434 | $2,803.70 |
89461 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220008738 (1); COMPRA DE 16 TRAMOS DE ANGULO 1/4 X 4" ORDEN 3480.; FACTURAS: 8417 | $16,035.60 |
89460 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220008732 (1); COMPRA DE 2,500 CONTENEDOR DE EXPEDIENTE CLINICO, ORDEN 2653.; FACTURAS: 1025 | $4,312.50 |
89459 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220008731 (1); COMPRA DE NESCAFE CLASICO PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO, ORDEN 3080.; FACTURAS: B505105 | $1,986.80 |
89458 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220008730 (1); COMPRA DE REFRESCO, AZUCAR Y SERVILLETAS, PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL. ORDEN 3108.; FACTURAS: C636063 | $2,101.45 |
89457 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220008727 (1); COMPRA DE 15 PALAS CARBONERA, ORDEN 3086.; FACTURAS: A 2517 | $1,952.87 |
89456 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220008726 (1); COMPRA DE 80 RUEDAS PARA DIABLO 8" REFORZADA CON TORNILLOS, ORDEN 3107.; FACTURAS: A 2516 | $4,516.28 |
89455 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008691 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3576.; FACTURAS: 45816, 45818 | $965.00 |
89455 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008691 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3576.; FACTURAS: 45816, 45818 | $11,245.72 |
89455 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008691 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3576.; FACTURAS: 45816, 45818 | $21,353.52 |
89454 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220008687 (1); CONSTRUCCION D/REPISAS D/TABLAROCA Y FABRICACION E INSTALACION D/PUERTA CORREDIZA E/SECRETARIA GEN.; FACTURAS: 507 | $10,861.75 |
89453 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220008684 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS EN PUERTAS DE INGRESO Y PUERTA DE ALUMINIO DAÑADA EN EDUCACION; FACTURAS: 510 | $4,278.00 |
89452 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220008658 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0444, 0445 | $63,845.70 |
89452 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220008658 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0444, 0445 | $63,845.70 |
89451 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008657 (1); BOLETO DE AVION P/FELIX RAMIREZ P/ASISITR A LA CD. GRAND PRAIRIE, TEX. A UN CURSO DE CAPACITACION; FACTURAS: 42807, 1323594241190 | $115.00 |
89451 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008657 (1); BOLETO DE AVION P/FELIX RAMIREZ P/ASISITR A LA CD. GRAND PRAIRIE, TEX. A UN CURSO DE CAPACITACION; FACTURAS: 42807, 1323594241190 | $4,545.92 |
89450 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008524 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES, ORDEN 3082.; FACTURAS: B 31186 | $4,886.60 |
89449 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0652 (1); PAGO DE LA EST.5FIN. DSM-MPAV-RM-AD-049/08; FACTURAS: 396 | $398,792.08 |
89449 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0652 (1); PAGO DE LA EST.5FIN. DSM-MPAV-RM-AD-049/08; FACTURAS: 396 | $-199,401.56 |
89448 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0651 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-012/09; FACTURAS: 2071 | $467,674.17 |
89448 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0651 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-012/09; FACTURAS: 2071 | $-140,302.25 |
89447 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0650 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 202 | $169,629.26 |
89447 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0650 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 202 | $-50,888.78 |
89446 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB0643 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-010/09; FACTURAS: 0635 | $738,594.61 |
89446 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB0643 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-010/09; FACTURAS: 0635 | $-221,578.38 |
89445 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0642 (1); PAGO DE LA EST 3 OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 203 | $-39,681.90 |
89445 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0642 (1); PAGO DE LA EST 3 OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 203 | $132,273.00 |
89444 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V..- CR OPB0627 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-334/08; FACTURAS: 1261 | $345,549.32 |
89444 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V..- CR OPB0627 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-334/08; FACTURAS: 1261 | $-103,664.80 |
89443 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0619 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1471 | $623,737.89 |
89443 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0619 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1471 | $-187,121.37 |
89442 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0561 (1); PAGO DE LA EST. 3 FIN OPG-OD-EQP-AD-122/08; FACTURAS: 0928 | $223,111.13 |
89442 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0561 (1); PAGO DE LA EST. 3 FIN OPG-OD-EQP-AD-122/08; FACTURAS: 0928 | $-111,561.48 |
89441 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29443 | $1,403.00 |
89440 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10172, 10163, 10152, 10154, 10151, 10156 | $579.60 |
89440 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10172, 10163, 10152, 10154, 10151, 10156 | $593.40 |
89440 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10172, 10163, 10152, 10154, 10151, 10156 | $368.00 |
89440 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10172, 10163, 10152, 10154, 10151, 10156 | $570.40 |
89440 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10172, 10163, 10152, 10154, 10151, 10156 | $615.25 |
89440 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10172, 10163, 10152, 10154, 10151, 10156 | $921.15 |
89439 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQIE VEHICULAR.; FACTURAS: 136, 138, 137 | $3,657.00 |
89439 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQIE VEHICULAR.; FACTURAS: 136, 138, 137 | $3,001.50 |
89439 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQIE VEHICULAR.; FACTURAS: 136, 138, 137 | $8,424.90 |
89438 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2338, 2332, 2345, 2314, 2340 | $10,958.89 |
89438 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2338, 2332, 2345, 2314, 2340 | $11,200.00 |
89438 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2338, 2332, 2345, 2314, 2340 | $10,958.89 |
89438 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2338, 2332, 2345, 2314, 2340 | $11,200.00 |
89438 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2338, 2332, 2345, 2314, 2340 | $11,200.00 |
89437 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58872, 35843, 58980 | $306.97 |
89437 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58872, 35843, 58980 | $566.92 |
89437 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58872, 35843, 58980 | $471.50 |
89436 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220700 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3035, 3071, 3072, 3073 | $9,177.00 |
89436 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220700 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3035, 3071, 3072, 3073 | $1,794.13 |
89436 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220700 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3035, 3071, 3072, 3073 | $4,847.25 |
89436 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220700 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3035, 3071, 3072, 3073 | $9,177.00 |
89436 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220700 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3035, 3071, 3072, 3073 | $4,364.25 |
89435 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14929, 15856, 6494 | $156.58 |
89435 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14929, 15856, 6494 | $299.00 |
89435 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14929, 15856, 6494 | $1,472.11 |
89434 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220008655 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MPIO DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: EST0026428 | $338,164.56 |
89433 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220008652 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE LAVADO DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 0722 | $4,427.50 |
89431 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008609 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11277, 11279 Y; FACTURAS: 11287 | $289.80 |
89430 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008608 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11269, 11271 Y; FACTURAS: 11275 | $289.80 |
89429 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008597 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11242 | $96.60 |
89428 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008596 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11160, 11161 Y; FACTURAS: 11162 | $289.80 |
89427 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008595 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11137, 11138 Y; FACTURAS: 11152 | $289.80 |
89426 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008594 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11154, 11155 Y; FACTURAS: 11156 | $289.80 |
89425 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008593 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11131, 11132 Y; FACTURAS: 11133 | $289.80 |
89424 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008592 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11134, 11135 Y; FACTURAS: 11136 | $289.80 |
89423 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008591 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11128, 11129 Y; FACTURAS: 11130 | $289.80 |
89422 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008590 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11125, 11126 Y; FACTURAS: 11127 | $289.80 |
89421 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008589 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMAS, ORDEN 2307 FACTURAS 11122, 11123 Y; FACTURAS: 11124 | $289.80 |
89420 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008583 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11218, 11216 Y; FACTURAS: 11217 | $289.80 |
89419 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220008564 (1); DEVOLCUION POR DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: OFICIO | $2,641.92 |
89418 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220008560 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE AIRE LAVADO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN CATASTRO; FACTURAS: 1947 | $2,415.00 |
89417 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220008556 (1); REPARACION DE DOS NO-BREAK; FACTURAS: 3442, 3443 | $1,058.00 |
89417 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220008556 (1); REPARACION DE DOS NO-BREAK; FACTURAS: 3442, 3443 | $667.00 |
89416 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220008539 (1); PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE LA DIRECCION GRAL DE SEGURI; FACTURAS: 0130090527346 | $77,973.40 |
89415 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008538 (1); SUMINISTRO DE 2879 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 309389, 310437, 593996, 307666 | $3,858.76 |
89415 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008538 (1); SUMINISTRO DE 2879 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 309389, 310437, 593996, 307666 | $3,830.33 |
89415 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008538 (1); SUMINISTRO DE 2879 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 309389, 310437, 593996, 307666 | $3,279.30 |
89415 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008538 (1); SUMINISTRO DE 2879 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 309389, 310437, 593996, 307666 | $3,672.84 |
89414 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008537 (1); SUMINISTRO DE 818 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 598209 | $3,627.01 |
89413 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008534 (1); SUMINISTRO DE 110 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 598525 | $559.24 |
89412 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008532 (1); SUMINISTRO DE 2251 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352890, 352891, 352888, 352893, 352892, 352889 | $2,004.17 |
89412 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008532 (1); SUMINISTRO DE 2251 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352890, 352891, 352888, 352893, 352892, 352889 | $1,010.95 |
89412 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008532 (1); SUMINISTRO DE 2251 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352890, 352891, 352888, 352893, 352892, 352889 | $682.84 |
89412 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008532 (1); SUMINISTRO DE 2251 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352890, 352891, 352888, 352893, 352892, 352889 | $3,343.24 |
89412 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008532 (1); SUMINISTRO DE 2251 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352890, 352891, 352888, 352893, 352892, 352889 | $1,778.03 |
89412 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008532 (1); SUMINISTRO DE 2251 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352890, 352891, 352888, 352893, 352892, 352889 | $1,161.71 |
89411 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008525 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES, ORDEN 3081.; FACTURAS: B 31188 | $9,720.00 |
89410 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008488 (1); SERVICIO DE FONTANERIA DE DETECCION Y REPARACION DE 4 FUGAS EN EL EDIFICIO DE MARSELLA; FACTURAS: 0065 | $2,070.00 |
89409 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008486 (1); SUMINSITRO DE SUPRESOR DE TRANSITORES DE 120 KV. 220V EN EL EDIFICIO DE PROVEEDURIA; FACTURAS: 11244 | $10,580.00 |
89408 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008485 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ EN EL EDIFICIO DE MERCADOS; FACTURAS: 11281 | $9,085.00 |
89407 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008484 (1); SUMINISTRO DE SISTEMA DE TIERRA TG-400K PARA SU COLOCACION EN PROVEEDURIA; FACTURAS: 11245 | $10,925.00 |
89406 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220008483 (1); LIMPIEZA PROFUNDA EN MUSEO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3645 | $8,625.00 |
89405 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220008482 (1); LIMPIEZA PROFUNDA EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 3642 | $7,130.00 |
89404 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220008481 (1); LIMPIEZA PROFUNDA EN EL CENTRO CULTURAL OBLATOS; FACTURAS: 3647 | $7,015.00 |
89403 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220008479 (1); LIMPIEZA PROFUNDA EN CENTRO CULTURAL LUIS PAEZ BROTCHIE; FACTURAS: 3648 | $2,875.00 |
89402 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220008464 (1); COMPRA DE 2 VENTILADOR DE TORRE, ORDEN 2954.; FACTURAS: 9221 | $3,332.70 |
89401 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008459 (1); COMPRA DE 60 TRAJES TIVEK Y 30 MONOGOGLE, ORDEN 2944.; FACTURAS: 276999 | $6,727.50 |
89400 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008452 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN DE LA TORRE P/ASISTIR AL 25 ANIVER.D/LAS FESTIVIDADES DEL 5 D/MAYO E/PORTLAND; FACTURAS: 42640, 0373594173725 | $115.00 |
89400 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008452 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN DE LA TORRE P/ASISTIR AL 25 ANIVER.D/LAS FESTIVIDADES DEL 5 D/MAYO E/PORTLAND; FACTURAS: 42640, 0373594173725 | $7,669.45 |
1456 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0621 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-AD-209/08; FACTURAS: 012 | $149,557.49 |
1456 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0621 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-AD-209/08; FACTURAS: 012 | $-44,867.25 |
1455 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0615 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1774 | $774,719.65 |
1455 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0615 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1774 | $-232,415.90 |
1454 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB0522 (5); PAGO DE LA EST.3FIN OPG-R33-EQP-AD-211/08; FACTURAS: 0299 | $24,756.14 |
147 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V..- CR OPB0567 (16); PAGO DE LA EST. 2FIN OPG-OD-CMG-AD-220/08; FACTURAS: 833 | $106,132.50 |
147 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V..- CR OPB0567 (16); PAGO DE LA EST. 2FIN OPG-OD-CMG-AD-220/08; FACTURAS: 833 | $-31,839.76 |
146 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V. | TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB0655 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CMG-EQP-AD-093/09; FACTURAS: .5555 | $655,800.00 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB0639 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-314/08; FACTURAS: 580 | $197,054.65 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB0639 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-314/08; FACTURAS: 580 | $-59,116.40 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0626 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-316/08; FACTURAS: 019 | $457,189.54 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0626 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-316/08; FACTURAS: 019 | $-137,156.86 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Urbapav S.A. de C.V. | URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0618 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-LP-278/08; FACTURAS: 0263 | $779,876.72 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Urbapav S.A. de C.V. | URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0618 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-LP-278/08; FACTURAS: 0263 | $-233,963.02 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0612 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1779 | $1,844,172.64 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0612 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1779 | $-553,251.79 |
141 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V..- CR OPB0609 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-307/08; FACTURAS: 0042 | $143,543.72 |
141 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V..- CR OPB0609 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-307/08; FACTURAS: 0042 | $-43,063.12 |
26 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V.- CR OPB0630 (15); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CNC-LP-279/08; FACTURAS: 2103 | $830,016.94 |
26 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V.- CR OPB0630 (15); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CNC-LP-279/08; FACTURAS: 2103 | $-249,005.08 |
13 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB0684 (17); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-BAN-AD-042/09; FACTURAS: 0009 | $433,523.60 |
13 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB0684 (17); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-BAN-AD-042/09; FACTURAS: 0009 | $-130,057.08 |
12 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB0683 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-IHS-AD-026/09; FACTURAS: 3688 | $441,300.00 |
11 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO | ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB0682 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-123/09; FACTURAS: 0009 | $86,878.18 |
10 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0638 (17); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES RAMO 33; FACTURAS: 2a MAYO | $5,345.50 |
9 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0637 (17); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES RAMO 33; FACTURAS: 2a MAYO | $5,345.50 |
8 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0634 (17); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES RAMO 33; FACTURAS: 2a MAYO | $5,345.50 |
7 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0633 (17); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES RAMO 33; FACTURAS: 2a MAYO | $5,345.50 |
6 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0632 (17); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES RAMO 33; FACTURAS: 2a MAYO | $5,345.50 |
5 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACONT S.A. DE C.V. | ACONT S.A. DE C.V..- CR OPB0622 (17); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-009/09; FACTURAS: 1815 | $231,768.19 |
5 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACONT S.A. DE C.V. | ACONT S.A. DE C.V..- CR OPB0622 (17); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-009/09; FACTURAS: 1815 | $-69,530.46 |
186490 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220008637 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUSCRIPCION A PERIODICOS PARA REGIDORES; FACTURAS: 398076, BC48542 | $945.00 |
186490 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220008637 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUSCRIPCION A PERIODICOS PARA REGIDORES; FACTURAS: 398076, BC48542 | $550.00 |
186489 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220008599 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 911741, 2209, 28181, 225, 17479, 28391, 77206 | $15.00 |
186489 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220008599 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 911741, 2209, 28181, 225, 17479, 28391, 77206 | $114.00 |
186489 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220008599 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 911741, 2209, 28181, 225, 17479, 28391, 77206 | $220.00 |
186489 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220008599 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 911741, 2209, 28181, 225, 17479, 28391, 77206 | $191.82 |
186489 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220008599 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 911741, 2209, 28181, 225, 17479, 28391, 77206 | $125.98 |
186489 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220008599 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 911741, 2209, 28181, 225, 17479, 28391, 77206 | $202.00 |
186489 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220008599 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 911741, 2209, 28181, 225, 17479, 28391, 77206 | $224.00 |
186489 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220008599 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 911741, 2209, 28181, 225, 17479, 28391, 77206 | $184.00 |
186488 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 18 | AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C. | AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C..- CR 220008577 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN EL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 246 | $40,000.00 |
186487 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008543 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3058.; FACTURAS: 13063 | $727.83 |
186486 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008542 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2908.; FACTURAS: 13019 | $1,023.50 |
186485 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008541 (1); COMPRA DE 150 SOQUET DE BAQUELITA, ORDEN 2227.; FACTURAS: 12606 | $276.00 |
186484 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008536 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3499.; FACTURAS: A 34408 | $270.20 |
186484 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008536 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3499.; FACTURAS: A 34408 | $772.00 |
186484 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008536 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3499.; FACTURAS: A 34408 | $30,679.28 |
186483 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008535 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3532.; FACTURAS: A 34407 | $77.20 |
186483 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008535 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3532.; FACTURAS: A 34407 | $386.00 |
186482 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3290.; FACTURAS: A 34202 | $540.40 |
186482 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3290.; FACTURAS: A 34202 | $3,242.40 |
186482 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3290.; FACTURAS: A 34202 | $45,524.84 |
186481 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220008531 (1); SERVICIO PROFESIONAL EN ELAB. Y REVISION DE EXPEDIENTES QUE INGRESAN A SINDICATURA, ORDEN 2406.; FACTURAS: 0107 | $11,500.00 |
186480 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220008522 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3031.; FACTURAS: 20333 | $1,017.75 |
186479 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220008521 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3113.; FACTURAS: 20334 | $5,060.00 |
186478 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ VERA ENRIQUE | RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 220008517 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, ORDEN 2575.; FACTURAS: 0113 | $6,578.00 |
186477 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0624 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0225 | $828,937.45 |
186477 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0624 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0225 | $-248,681.24 |
186476 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0620 (1); PAGO DE LA EST. 3 OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0213 | $466,693.92 |
186476 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0620 (1); PAGO DE LA EST. 3 OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0213 | $-140,008.18 |
186475 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | FLOSSIER S.A. DE C.V. | FLOSSIER S.A. DE C.V..- CR OPB0610 (1); PAGO DE LA EST. 3 OPG-CPU-EYP-AD-270/08; FACTURAS: 230 | $209,070.00 |
186474 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB0608 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-022/09; FACTURAS: 0003 | $600,000.00 |
186473 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | FLOSSIER S.A. DE C.V. | FLOSSIER S.A. DE C.V..- CR OPB0602 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-270/08; FACTURAS: 229 | $89,240.00 |
186472 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220008725 (1); ANTICIPO DE MAYO/2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN MPIO DE TON; FACTURAS: 6002 | $2,500,000.00 |
89399 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EDCO TURISMO, S.A. DE C.V. | EDCO TURISMO, S.A. DE C.V..- CR 220008780 (1); RESOLUCION EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL EXPEDIENTE III-102/2008; FACTURAS: OFICIO | $2,101,286.07 |
89398 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | EDCO TURISMO, S.A. DE C.V. | EDCO TURISMO, S.A. DE C.V..- CR 220008779 (1); DEVOLUCION DEL 25% DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN RESOLUCION 0524/AGC/09; FACTURAS: OFICIO | $2,670,610.86 |
89397 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008607 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11244, 11245 Y; FACTURAS: 11246 | $289.80 |
89396 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008606 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11213, 11214 Y; FACTURAS: 11215 | $289.80 |
89395 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008604 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11257.11240 | $193.20 |
89394 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008602 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11166, 11178 Y; FACTURAS: 11180 | $289.80 |
89393 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008601 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11119, 11120 Y; FACTURAS: 11121 | $289.80 |
89392 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008600 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11116, 11117 Y; FACTURAS: 11118 | $289.80 |
89391 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008598 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11114, 11115 | $193.20 |
89390 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008587 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11225, 11226 Y; FACTURAS: 11228 | $289.80 |
89389 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008586 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11222, 11223 Y; FACTURAS: 11224 | $289.80 |
89388 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008585 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11219, 11220 Y; FACTURAS: 11221 | $289.80 |
89387 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220008582 (1); COMPRA DE 6 CUERDA ESTATICA, PARA D.G.S.P.G. ORDEN 2798.; FACTURAS: 0560 | $14,145.00 |
89386 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008581 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11198, 11199 Y; FACTURAS: 11200 | $289.80 |
89385 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008580 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11201, 11206 Y; FACTURAS: 11212 | $289.80 |
89384 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008579 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11181, 11182 Y; FACTURAS: 11183 | $289.80 |
89383 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008578 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11184, 11195 Y; FACTURAS: 11197 | $289.80 |
89382 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008576 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11163, 11164 Y; FACTURAS: 11165 | $289.80 |
89381 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008575 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11157, 11158 Y; FACTURAS: 11159 | $289.80 |
89380 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008574 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307, FACTURAS 11247, 11255 Y; FACTURAS: 11258 | $289.80 |
89379 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008573 (1); SERVICIOS DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11241, 11243 | $193.20 |
89378 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008572 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307, FACTURAS 11281, 11283 Y; FACTURAS: 11285 | $289.80 |
89377 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008570 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307, FACTURAS 11260, 11261 Y; FACTURAS: 11262 | $289.80 |
89376 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008554 (1); COMPRA DE CABLE, ORDEN 2199.; FACTURAS: 12322 | $439.30 |
89375 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220008553 (1); CUENTA MAESTRA OV33503 POR MAYO 2009; FACTURAS: 01383350223350309057 | $46,075.90 |
89374 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008551 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE AL RASTRO MPAL., RASTRO MPAL. ORDEN 5.; FACTURAS: 6309 | $113,850.00 |
89373 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220008548 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR MAYO 2009; FACTURAS: 01383350170334409053 | $25,647.30 |
89372 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTACTO CIUDADANO | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220008547 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS EQUIPO MULTIFUNCIONAL, ORDEN 3166.; FACTURAS: 33615 | $529.00 |
89371 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220008546 (1); COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2998.; FACTURAS: 33533 | $1,600.80 |
89370 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220008530 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. POR EL MES DE MARZO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1454.; FACTURAS: 8861 | $1,265.00 |
89369 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008529 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ORDEN 2810.; FACTURAS: 71755, 71703 | $125,936.50 |
89368 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2165.; FACTURAS: A 71705 | $7,314.00 |
89367 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008526 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES, ORDEN 3083.; FACTURAS: B 31191 | $9,117.20 |
89366 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220008519 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 317.; FACTURAS: 3131 | $9,306.80 |
89365 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008491 (1); INSTALACION D/COLOCACION D/VIRTOPISO, MUEBLES DE BAÑO 1 TARJA, 3 REGADERAS EN EL EDIF.DEL SINDICATO; FACTURAS: 0056 | $5,531.50 |
89364 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0641 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1782 | $331,275.87 |
89364 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0641 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1782 | $-99,382.76 |
89363 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0628 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-166/08; FACTURAS: 0425 | $80,227.23 |
89363 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0628 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-166/08; FACTURAS: 0425 | $-24,068.17 |
89362 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Urbapav S.A. de C.V. | URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0623 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-LP-250/08; FACTURAS: 0272 | $1,446,253.17 |
89362 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Urbapav S.A. de C.V. | URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0623 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-LP-250/08; FACTURAS: 0272 | $-433,875.95 |
89361 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0613 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-028/09; FACTURAS: 420 | $111,094.96 |
89361 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0613 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-028/09; FACTURAS: 420 | $-33,328.49 |
89360 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB0606 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-020/09; FACTURAS: 070 | $600,000.00 |
89359 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CANALES DAROCA ALEJANDRO.- CR OPB0603 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-336/08; FACTURAS: 0220 | $35,362.50 |
89359 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CANALES DAROCA ALEJANDRO.- CR OPB0603 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-336/08; FACTURAS: 0220 | $-10,608.75 |
89358 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0601 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 086 | $579,851.80 |
89358 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0601 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 086 | $-173,955.54 |
89357 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0595 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-056/09; FACTURAS: 0451 | $809,216.59 |
89357 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0595 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-056/09; FACTURAS: 0451 | $-242,764.98 |
89356 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 271, 270, 269 | $2,645.00 |
89356 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 271, 270, 269 | $2,645.00 |
89356 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 271, 270, 269 | $2,645.00 |
89355 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1999, 1985, 1982, 1979, 1970, 1973, 1964 | $983.25 |
89355 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1999, 1985, 1982, 1979, 1970, 1973, 1964 | $747.50 |
89355 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1999, 1985, 1982, 1979, 1970, 1973, 1964 | $1,265.00 |
89355 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1999, 1985, 1982, 1979, 1970, 1973, 1964 | $954.50 |
89355 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1999, 1985, 1982, 1979, 1970, 1973, 1964 | $1,115.50 |
89355 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1999, 1985, 1982, 1979, 1970, 1973, 1964 | $2,569.75 |
89355 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1999, 1985, 1982, 1979, 1970, 1973, 1964 | $1,350.00 |
89354 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3897, 3900, 3901, 3899, 3896, 3892, 3893, 3883, 3888 | $1,081.00 |
89354 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3897, 3900, 3901, 3899, 3896, 3892, 3893, 3883, 3888 | $1,161.50 |
89354 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3897, 3900, 3901, 3899, 3896, 3892, 3893, 3883, 3888 | $3,565.00 |
89354 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3897, 3900, 3901, 3899, 3896, 3892, 3893, 3883, 3888 | $3,565.00 |
89354 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3897, 3900, 3901, 3899, 3896, 3892, 3893, 3883, 3888 | $885.50 |
89354 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3897, 3900, 3901, 3899, 3896, 3892, 3893, 3883, 3888 | $1,242.00 |
89354 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3897, 3900, 3901, 3899, 3896, 3892, 3893, 3883, 3888 | $3,565.00 |
89354 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3897, 3900, 3901, 3899, 3896, 3892, 3893, 3883, 3888 | $943.00 |
89354 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3897, 3900, 3901, 3899, 3896, 3892, 3893, 3883, 3888 | $3,565.00 |
89353 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3002, 2999, 2997, 3013, 2985 | $1,380.00 |
89353 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3002, 2999, 2997, 3013, 2985 | $460.00 |
89353 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3002, 2999, 2997, 3013, 2985 | $3,680.00 |
89353 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3002, 2999, 2997, 3013, 2985 | $1,380.00 |
89353 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3002, 2999, 2997, 3013, 2985 | $920.00 |
89352 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220713 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11075, 11079, 11082 | $5,089.90 |
89352 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220713 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11075, 11079, 11082 | $1,725.00 |
89352 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220713 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11075, 11079, 11082 | $9,257.73 |
89351 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10035 | $4,122.75 |
89350 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 | $5,025.50 |
89350 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 | $609.50 |
89350 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 | $310.50 |
89350 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 | $5,520.00 |
89350 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 | $4,784.00 |
89350 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 | $10,304.00 |
89350 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 | $724.50 |
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89350 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 | $9,683.00 |
89350 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1385, 1386, 1376, 1389, 1390, 1388, 1375, 1387, 1379, 1395, 1378, 1377 | $509.78 |
89349 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 295, 297, 299 | $1,610.00 |
89349 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 295, 297, 299 | $632.50 |
89349 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 295, 297, 299 | $1,529.50 |
89349 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 295, 297, 299 | $809.45 |
89348 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220695 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34410 | $1,625.76 |
89347 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 | $1,552.50 |
89347 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 | $2,817.50 |
89347 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 | $1,023.50 |
89347 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 | $822.25 |
89347 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 | $1,035.00 |
89347 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 | $2,070.00 |
89347 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 | $1,483.50 |
89347 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 | $1,955.00 |
89347 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 | $517.50 |
89347 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 | $1,794.00 |
89347 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 | $948.75 |
89347 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 | $1,207.50 |
89347 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 | $678.50 |
89347 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 | $517.50 |
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89347 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3062, 3093, 3092, 3088, 3089, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3076, 3075, 3068, 3066 | $287.50 |
89346 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 | $1,769.06 |
89346 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 | $845.68 |
89346 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 | $1,769.06 |
89346 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 | $1,931.86 |
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89346 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 | $2,117.08 |
89346 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 | $1,121.11 |
89346 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 | $948.09 |
89346 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 | $1,230.36 |
89346 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 | $1,769.06 |
89346 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 | $1,517.86 |
89346 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 | $1,570.61 |
89346 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18258, 18322, 18321, 18284, 18275, 18265, 18309, 18308, 18305, 18302, 18340, 18326, 18371, 18338, 18337, 18335, 182 | $845.68 |
89345 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220690 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55662, 4821, 55403 | $1,769.88 |
89345 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220690 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55662, 4821, 55403 | $852.38 |
89345 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220690 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55662, 4821, 55403 | $1,380.54 |
89345 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220690 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55662, 4821, 55403 | $589.43 |
89344 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 | $1,633.00 |
89344 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 | $1,725.00 |
89344 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 | $1,334.00 |
89344 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 | $2,645.00 |
89344 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 | $1,081.00 |
89344 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 | $1,955.00 |
89344 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 | $2,357.50 |
89344 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 | $1,035.00 |
89344 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 | $103.50 |
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89344 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 | $3,565.00 |
89344 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 | $1,207.50 |
89344 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 | $1,196.00 |
89344 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 | $1,955.00 |
89344 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 | $3,565.00 |
89344 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3824, 3825, 3826, 3828, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3849, 385 | $563.50 |
89343 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220662 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3031, 3034, 3035 | $862.50 |
89343 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220662 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3031, 3034, 3035 | $1,167.25 |
89343 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220662 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3031, 3034, 3035 | $603.75 |
89342 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220616 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10144, 10145, 10143 | $1,685.90 |
89342 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220616 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10144, 10145, 10143 | $2,957.80 |
89342 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220616 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10144, 10145, 10143 | $782.00 |
89341 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220008516 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3004.; FACTURAS: 4154 | $4,959.61 |
89340 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220008515 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2579.; FACTURAS: 4121 | $1,292.37 |
89339 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220008514 (1); COMPRA DE ESCOBAS DE PLASTICO, ORDEN 2640.; FACTURAS: 4120 | $333.27 |
89338 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3502.; FACTURAS: 81763 | $231.60 |
89338 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3502.; FACTURAS: 81763 | $10,322.42 |
89337 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008508 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3570 FACTURAS 81764, 81768 Y; FACTURAS: 81791 | $6,909.40 |
89337 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008508 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3570 FACTURAS 81764, 81768 Y; FACTURAS: 81791 | $128,008.50 |
89337 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008508 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3570 FACTURAS 81764, 81768 Y; FACTURAS: 81791 | $16,104.60 |
89337 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008508 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3570 FACTURAS 81764, 81768 Y; FACTURAS: 81791 | $810.60 |
89336 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VINCULACION POLITICA | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008502 (1); COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TONER, ORDEN 3000.; FACTURAS: B 26198 | $447.35 |
89335 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220008500 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3060.; FACTURAS: 213198 | $4,260.06 |
89334 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220008499 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE PEDRO MORENO NO.1521 1ER PISO; FACTURAS: 5987 | $74,570.60 |
89333 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220008496 (1); COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE, ORDEN 3121.; FACTURAS: 043807 | $4,958.64 |
89332 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220008495 (1); COMPRA DE 1 CUATRIMOTO, ORDEN 2792.; FACTURAS: GM 7502 | $135,000.00 |
89331 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220008493 (1); 300 PLAYERAS CUELLO REDONDO; FACTURAS: 0266 | $11,040.00 |
89330 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3529.; FACTURAS: 45450, 45451 | $1,389.60 |
89330 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3529.; FACTURAS: 45450, 45451 | $14,505.88 |
89330 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3529.; FACTURAS: 45450, 45451 | $2,611.20 |
89330 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3529.; FACTURAS: 45450, 45451 | $39,163.56 |
89329 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220008490 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3506.; FACTURAS: 54061, 54068 | $1,544.00 |
89329 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220008490 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3506.; FACTURAS: 54061, 54068 | $10,591.84 |
89329 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220008490 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3506.; FACTURAS: 54061, 54068 | $849.20 |
89328 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008489 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3505, FACTURAS, 52547, 52548, 52555, 52556, 52557, 52558, 52559,; FACTURAS: 52564, 52568 | $22,542.40 |
89328 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008489 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3505, FACTURAS, 52547, 52548, 52555, 52556, 52557, 52558, 52559,; FACTURAS: 52564, 52568 | $18,991.20 |
89328 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008489 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3505, FACTURAS, 52547, 52548, 52555, 52556, 52557, 52558, 52559,; FACTURAS: 52564, 52568 | $65,951.96 |
89327 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220008476 (1); IMPRESION E/IMAGENES DIGITALES E/PASEO CHAPULTEPEC HOMENAJE POSTUMO D/PEDRO INFANTE EL 23 DE MZO.09.; FACTURAS: 936759 | $3,354.74 |
89326 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008474 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA CON PRODUCTOS DESINFECTANTES Y ANTIBACTERIALES EN EL MUSEO RAUL ANGUANO; FACTURAS: 0053 | $9,315.00 |
89325 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008473 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA C/PRODUCTOS DESINFECTANTES Y ANTIBACTERIALES EN EL CENTRO CULTRAL ALTAS; FACTURAS: 0060 | $7,130.00 |
89324 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008472 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA CON PROD. DESFINFECTANTES Y ANTIBACTERIALES EN EL CENTRO CULTURAL SAN DIEGO; FACTURAS: 0051 | $5,865.00 |
89323 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008471 (1); SERVICIO PROFUNDO DE LIMPIEZA DEL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS; FACTURAS: 0050 | $8,050.00 |
89322 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220008466 (1); PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: B-00000983 | $217,728.27 |
89321 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220008465 (1); COMPRA DE 25 VENTILADOR 3 EN 1, ORDEN 2748.; FACTURAS: 9222 | $8,337.50 |
89320 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220008462 (1); COMPRA DE 400 PILAS TIPO C, ORDEN 3123.; FACTURAS: B 66081 | $4,797.80 |
89319 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220008461 (1); PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: B-00000979 | $201,404.66 |
89318 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220008460 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3402.; FACTURAS: 40086 B | $348,450.00 |
89316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220008456 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO GUEMEZ P/ASISTIR A PORTLAND, OREGON AL FESTIVAL DEL 5 DE MAYO; FACTURAS: 43437, 0372548144416 | $6,300.41 |
89316 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220008456 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO GUEMEZ P/ASISTIR A PORTLAND, OREGON AL FESTIVAL DEL 5 DE MAYO; FACTURAS: 43437, 0372548144416 | $115.00 |
89315 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008455 (1); BOLETO DE AVION P/CYNTHIA YEE A GDL A LA PRESENTACION DEL DISCO DEL GRUPO ANTOINE REVERD; FACTURAS: 42556, 0953594142826 | $115.00 |
89315 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008455 (1); BOLETO DE AVION P/CYNTHIA YEE A GDL A LA PRESENTACION DEL DISCO DEL GRUPO ANTOINE REVERD; FACTURAS: 42556, 0953594142826 | $1,547.23 |
89314 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008454 (1); BOELTO DE AVION P/SANDRO GARCIA P/ASISITIR A LA CALEA SPRING CONFERENCE EN RALEIGH,CAROLINA DEL NTE.; FACTURAS: 41711, 0063593742728 | $115.00 |
89314 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008454 (1); BOELTO DE AVION P/SANDRO GARCIA P/ASISITIR A LA CALEA SPRING CONFERENCE EN RALEIGH,CAROLINA DEL NTE.; FACTURAS: 41711, 0063593742728 | $6,972.09 |
89313 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220008447 (1); COMPRA DE CAMARAS Y LLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1033.; FACTURAS: U 122932 | $105,628.65 |
89312 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008443 (1); PESION A 31 UNIDADES OFICIALES EN ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR MAYO 2009; FACTURAS: 11602 | $10,230.00 |
89311 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008439 (1); COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTE, ORDEN 6981 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 12492 | $11,868.00 |
89310 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008438 (1); VENTILADORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26129, 26156, 26157 | $1,656.00 |
89310 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008438 (1); VENTILADORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26129, 26156, 26157 | $1,207.50 |
89310 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008438 (1); VENTILADORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 26129, 26156, 26157 | $1,978.00 |
89309 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220008437 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA Y DE COLORES PARA RASTRO MPAL. ORDEN 3176.; FACTURAS: 14046 | $5,232.50 |
89308 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220008435 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, PARA MDO. LIBERTAD SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 3175.; FACTURAS: 14044 | $21,562.50 |
89307 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220008430 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ENCUESTAS DE OPINION DE LOS COMERCIANTES DE STA. TERE, ORDEN 2699.; FACTURAS: 1376 | $96,600.00 |
89306 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220008429 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 22636, 22732 | $410.00 |
89306 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220008429 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 22636, 22732 | $2,609.99 |
89305 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008424 (1); SERVICIO PROFUNDO DE LIMPIEZA DEL CENTRO CULTURAL CASA COLOMOS; FACTURAS: 0057 | $6,095.00 |
89304 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220008419 (1); SUMINISTRO DE PERIODICOS PARA LOS REGIDORES; FACTURAS: 1587 | $4,011.00 |
89303 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220008418 (1); COMPRA DE 4 FAROLAS AMBAR GRANDE TIPO KLJ-80, PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1655.; FACTURAS: 29588 | $4,508.00 |
89302 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220008417 (1); COMPRA DE 25 PAQUETES DE PAPEL BOND ECOBOND BLANCO TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 90935 A | $2,091.28 |
89301 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008414 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 3304.; FACTURAS: 491836 | $1,549.40 |
89300 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220008413 (1); IMPRESION DIGITAL URGENTE DE 500 CARTELES P/DIFUSION DE PREVENCION POR EL BROTE DE INFLUENZA A, H1N1; FACTURAS: 3633 | $5,405.00 |
89299 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220008412 (1); COMPRA DE 1 MOTOR ADICIONAL ELECT. PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2901.; FACTURAS: 32412 | $22,623.95 |
89298 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008410 (1); COMPRA DE GAS LP,ORDEN 2977 FACTURAS 490568, 490708, 490853, 490988 Y; FACTURAS: 490989 | $3,007.36 |
89297 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 3302, FACTURAS 42481, 42494 Y; FACTURAS: 42495 | $1,582.60 |
89297 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 3302, FACTURAS 42481, 42494 Y; FACTURAS: 42495 | $38,843.38 |
89297 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 3302, FACTURAS 42481, 42494 Y; FACTURAS: 42495 | $386.50 |
89297 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 3302, FACTURAS 42481, 42494 Y; FACTURAS: 42495 | $31,438.76 |
89296 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008405 (1); COMPRA DE GASOLINA MGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3510.; FACTURAS: 42535, 42623 | $193.00 |
89296 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008405 (1); COMPRA DE GASOLINA MGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3510.; FACTURAS: 42535, 42623 | $6,224.72 |
89296 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008405 (1); COMPRA DE GASOLINA MGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3510.; FACTURAS: 42535, 42623 | $13,170.32 |
89295 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008404 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3135.; FACTURAS: 42394, 42422 | $965.00 |
89295 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008404 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3135.; FACTURAS: 42394, 42422 | $7,534.72 |
89295 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008404 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3135.; FACTURAS: 42394, 42422 | $28,780.16 |
89294 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220008403 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA EN EL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: B-00000984 | $118,329.09 |
89293 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008402 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2885 FACTURAS 488443, 488596, 488597, 488869, 488916, 489199 Y; FACTURAS: 489854 | $4,805.68 |
89292 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008400 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 3303 FACTURAS 423897, 424066, 424236 Y; FACTURAS: 424435 | $3,108.96 |
89292 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008400 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 3303 FACTURAS 423897, 424066, 424236 Y; FACTURAS: 424435 | $609.60 |
89291 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220008399 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DEL MES DE MAYO/2009; FACTURAS: B-00000982 | $6,989.92 |
89290 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008398 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2976, FACTURAS 422831, 422991, 423178, 423328 Y; FACTURAS: 423528 | $5,288.28 |
89289 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008395 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2884, FACTURAS 420182, 420346, 422456, 420539, 421266, 421412, 421736 Y; FACTURAS: 421915, 422270 | $3,957.32 |
89289 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008395 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2884, FACTURAS 420182, 420346, 422456, 420539, 421266, 421412, 421736 Y; FACTURAS: 421915, 422270 | $487.68 |
89288 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220008394 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE MAYO/2009; FACTURAS: B-00000980 | $9,716.42 |
89287 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220008392 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A DIVERSAS DEPENDENCIAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: AA-00043733 | $51,332.55 |
89286 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008391 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3298.; FACTURAS: 162089 | $4,053.00 |
89286 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008391 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3298.; FACTURAS: 162089 | $48,018.41 |
89286 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008391 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3298.; FACTURAS: 162089 | $773.00 |
89286 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008391 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3298.; FACTURAS: 162089 | $926.40 |
89285 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V..- CR 220008380 (1); SERVICIOS DE ESTUDIOS DE GABINETE CARTOGRAFICOS PARA CATASTRO MPAL. ORDEN 6934 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 0607 | $187,979.92 |
89284 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220008378 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1904.; FACTURAS: 76226 | $931.96 |
89283 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220008376 (1); IMPRESION DIGITAL URGENTE DE 200 CARTELES P/DIFUSION COMO PREVENCION POR EL BROTE DE LA INFLUENZA A,; FACTURAS: 3632 | $2,300.00 |
89282 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220008375 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0706 | $4,427.50 |
89281 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220008374 (1); SERVICIO DE MEDIA REPARACION NAVISTAR, ORDEN 2808.; FACTURAS: 142002 | $13,107.71 |
89280 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220008373 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3056.; FACTURAS: 19478 | $4,469.70 |
89279 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008372 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3295.; FACTURAS: 52514, 52515 | $13,996.36 |
89279 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008372 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3295.; FACTURAS: 52514, 52515 | $11,927.40 |
89279 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008372 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3295.; FACTURAS: 52514, 52515 | $386.00 |
89279 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008372 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3295.; FACTURAS: 52514, 52515 | $25,174.92 |
89278 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220008371 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3178.; FACTURAS: 53562 | $11,847.30 |
89277 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220008370 (1); COMPRA DE JABON EN POLVO PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS, ORDEN 2835.; FACTURAS: 53283 | $3,547.75 |
89276 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008366 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3067.; FACTURAS: 2426 | $533.60 |
89275 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008365 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3051.; FACTURAS: 2424 | $3,489.10 |
89274 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008364 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3115.; FACTURAS: 2423 | $1,226.48 |
89273 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008362 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2481.; FACTURAS: 2386 | $633.65 |
89272 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 220008348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 935.; FACTURAS: G 368 | $58,650.00 |
89271 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | RELACIONES PUBLICAS | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008338 (1); COMPRA DE EXPRIMIDOR DE ACERO, ORDEN 2807.; FACTURAS: B 26218 | $5,201.45 |
89270 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008337 (1); COMPRA DE 2 PIZARRON VERDE, ORDEN 2755.; FACTURAS: B 26209 | $1,413.93 |
89269 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220008276 (1); COMPRA DE ACTIVOS DE SERVICIOS MUNICIPALES; FACTURAS: 0083 | $342.30 |
140 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0614 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0452 | $2,446,037.55 |
140 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0614 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0452 | $-733,811.26 |
139 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0611 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-203/08A; FACTURAS: 2809 | $262,644.28 |
139 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0611 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-203/08A; FACTURAS: 2809 | $-78,793.28 |
138 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0605 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-311/08; FACTURAS: 0969 | $150,573.93 |
138 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0605 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-311/08; FACTURAS: 0969 | $-45,172.18 |
137 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0599 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4384 | $511,015.85 |
137 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0599 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4384 | $-153,304.75 |
136 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0598 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4382 | $510,093.85 |
136 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0598 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4382 | $-153,028.16 |
186470 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, | $90.00 |
186470 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, | $73.40 |
186470 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, | $51.76 |
186470 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, | $1,072.00 |
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186470 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, | $280.00 |
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186470 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, | $168.00 |
186470 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, | $252.50 |
186470 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, | $18.29 |
186470 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010005 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 61585, 1420, 44088M, AFW275903, JOM0001213, 12712, AJH97407, H166297, H166298, 8945, 117, OBL0001310, JOM0001238, GCTH15410, | $73.96 |
186469 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS; FACTURAS: AK8243105, 9059, 7F007868, 478, 163519, 25536 | $116.80 |
186469 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS; FACTURAS: AK8243105, 9059, 7F007868, 478, 163519, 25536 | $167.50 |
186469 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS; FACTURAS: AK8243105, 9059, 7F007868, 478, 163519, 25536 | $483.00 |
186469 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS; FACTURAS: AK8243105, 9059, 7F007868, 478, 163519, 25536 | $900.00 |
186469 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS; FACTURAS: AK8243105, 9059, 7F007868, 478, 163519, 25536 | $185.00 |
186469 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS; FACTURAS: AK8243105, 9059, 7F007868, 478, 163519, 25536 | $1,170.00 |
186468 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220008507 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2378.; FACTURAS: 3524 | $23,439.30 |
186467 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220008506 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2378.; FACTURAS: 3525 | $109,020.00 |
186466 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220008503 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 2370.; FACTURAS: 1779 | $27,370.00 |
186465 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI | GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI.- CR 220008487 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 2516.; FACTURAS: 014 | $10,810.00 |
186464 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA DE MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008470 (1); IMPRESION DE LONAS UTILIZADAS PARA CAJAS DE LUZ CON MOTIVO DE EVENTOS DE CAMPAÑA "ORGUYO TAPATIO"; FACTURAS: 25392 | $9,527.75 |
186463 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | PROVEEDURIA MUNICIPAL | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220008453 (1); COMPRA DE 2 CAMARAS DIGITAL, ORDEN 2978.; FACTURAS: 0145 | $3,083.75 |
186462 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES | GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES.- CR 220008436 (1); PUBLICACION EN MEDIO DE COMUNICACION "SOLO EMPLEOS" EDICION 816, DEL 15 AL 21 DE MAYO/2009; FACTURAS: 7921 | $10,920.00 |
186461 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008434 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MANSUAL POR MAYO 2009, DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1262, 1263, 1264, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287 | $402.50 |
186461 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008434 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MANSUAL POR MAYO 2009, DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1262, 1263, 1264, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287 | $402.50 |
186461 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008434 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MANSUAL POR MAYO 2009, DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1262, 1263, 1264, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287 | $402.50 |
186461 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008434 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MANSUAL POR MAYO 2009, DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1262, 1263, 1264, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287 | $402.50 |
186461 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008434 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MANSUAL POR MAYO 2009, DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1262, 1263, 1264, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287 | $402.50 |
186461 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008434 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MANSUAL POR MAYO 2009, DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1262, 1263, 1264, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287 | $402.50 |
186461 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008434 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MANSUAL POR MAYO 2009, DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1262, 1263, 1264, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287 | $402.50 |
186461 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008434 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MANSUAL POR MAYO 2009, DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1262, 1263, 1264, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287 | $402.50 |
186461 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008434 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MANSUAL POR MAYO 2009, DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1262, 1263, 1264, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287 | $402.50 |
186460 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | BASCULAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V. | BASCULAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220008433 (1); COMPRA DE BASCULA ESNOVA P/LA ATENCION EN NUTRICION DE CIUDADANOS EN LOS EVENTOS VIERNES DE PROMOCIO; FACTURAS: 12014 | $2,849.70 |
186459 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220008432 (1); HONORARIOS DE CONSULTORIA EN ADMINSITRACION POR MAYO 2009; FACTURAS: 0015 | $9,200.00 |
186458 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220008428 (1); REEMBOLSO POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 2012 | $5,508.50 |
186458 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220008428 (1); REEMBOLSO POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 2012 | $2,978.50 |
186457 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220008411 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE CAFETERA PARA EL MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 207218 | $419.00 |
186456 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PANTEONES | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220008330 (1); COMPRA DE 30 PANTALONES TIPO OTTAN, ORDEN 2114.; FACTURAS: A 286 | $4,657.50 |
186455 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V..- CR 220008323 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA , ORDEN 2806.; FACTURAS: 75045 G | $8,447.67 |
186454 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SANCHEZ MEJIA LUCIO | SANCHEZ MEJIA LUCIO.- CR 220001442 (1); MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO, ORDEN DE COMPRA 3287; FACTURAS: 3287 | $187,911.62 |
186453 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220008477 (1); PRESENTACION MUSICAL D/LOS GRUPOS SONIDOS RIULTA,PERFORMANCEL Y CLONDEMENTO DEL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0641 | $9,775.00 |
186452 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220008475 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE VINO BLANCO Y VINO TINTO PARA EVENTO DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 51701 | $2,148.91 |
186451 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA MORALES BERNARDO ALBERTO | IBARRA MORALES BERNARDO ALBERTO.- CR 220008469 (1); PRESENTACION DEL GRUPO BALANZ BALLET CLASICO DEL 29 DE ABR. 2009 EN PLAZA FUNDADORES; FACTURAS: 0701 | $11,500.00 |
186450 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATINO GUERRA JOSE LUIS | PATINO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220008463 (1); CARTELES D/FAMALE SECCIONES, FESTIVAL NIÑOS,INVITACION CASA D/LOS COLOMOS,SEPARADOR, ETERNO RETORNO; FACTURAS: 149 | $11,270.00 |
186449 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220008449 (1); COMPRA DE BROCHAS, CEPILLOS, CUCHARRA P/ALBAÑIL Y LLANA DE ACERO, ORDEN 3160.; FACTURAS: A 51065 | $979.02 |
186448 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | ABA CONFORT, S.A. DE C.V. | ABA CONFORT, S.A. DE C.V..- CR 220008445 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2523.; FACTURAS: 014549 | $2,969.99 |
186447 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008444 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION, ORDEN 1160.; FACTURAS: 3771, 4099 | $12,365.26 |
186446 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. RASTRO | DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008442 (1); COMPRA DE 1 CONGELADOR HORIZONTAL Y 2 REFRIGERADORES DE 11 PIESPARA LABORATORIOS, ORDEN 2717.; FACTURAS: 4208 | $28,704.00 |
186445 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220008427 (1); PAPELERIA PERSONALIZADA PARA LOS REGIDORES; FACTURAS: 0662 | $10,902.00 |
186444 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | LEDEZMA RUAN ARTURO | LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220008423 (1); COMPRA DE 8 KILOS DE CLAVO CON CABEZA 3" Y ALAMBRE RECOCIDO, ORDEN 3084.; FACTURAS: 13671 | $218.96 |
186443 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEDEZMA RUAN ARTURO | LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220008422 (1); COMPRA DE PEGA PISO, ORDEN 3169.; FACTURAS: 13672 | $1,720.40 |
186442 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | PRADO PAZ MA. EUGENIA | PRADO PAZ MA. EUGENIA.- CR 220008401 (1); GASTOS DE MARCHA DE MERCADO PEÑA ALEJANDRO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $17,037.96 |
186441 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220008396 (1); REPARACION DE VENTILADOR DE LA UND. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8589 | $9,200.00 |
186439 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220008377 (1); REEMBOLSO DE GASTO POR IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES Y SELLO AUTOENTINTABLE; FACTURAS: 086 | $11,017.00 |
186438 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220008368 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS DE ENERO A MARZO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4.; FACTURAS: 36141 | $134,366.00 |
186437 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V..- CR 220008360 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA ANIVERSARIO DE GDL. ORGUYO TAPATIO ORDEN DE COMPRA 264; FACTURAS: 2794 | $247,779.00 |
186435 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0583 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1316 | $1,900,478.66 |
186435 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0583 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1316 | $-570,143.60 |
186433 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220008342 (1); COMPRA DE MIGITORIO, ROLLOS DE TEFLON Y 2 SANITARIOS, ORDEN 3146.; FACTURAS: 0470 | $3,664.36 |
186432 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220008341 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 3206.; FACTURAS: GDL 0476 | $12,075.00 |
186431 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220008340 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 3204.; FACTURAS: GDL 0475 | $2,012.50 |
186430 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | CONTROL ANIMAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220008288 (1); COMPRA DE 4 BOTIQUIN MOCHILA TRAUMA II, ORDEN 2191.; FACTURAS: 215 | $14,697.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $1,210.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $240.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $220.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $512.10 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $12.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $168.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $1,218.50 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $6,783.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $54.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $1,176.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $50.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $4.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $961.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $717.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $12.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $207.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $269.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $29.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $33.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $36.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $78.10 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $32.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $70.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $24.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $26.88 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $594.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $188.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $340.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $205.74 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $6.00 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $48.58 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $133.70 |
186429 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008185 (1); FACTURAS DE FONDO DE ABRIAL A MAYO DE 2009; FACTURAS: 486, 31570, 10436, 284215, 3411, 7751, 3415, 347178, 347024, 347845, 416, 28453, 191, 13912, 24547, POSA374302, 27D00389348, 42E00149898, 109, 527-864, 14 | $56.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $1,900.56 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $191.70 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $74.75 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $555.62 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $117.99 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $496.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $319.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $377.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $120.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $1,250.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $120.75 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $552.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $149.70 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $765.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $449.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $512.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $635.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $1,100.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $508.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DESARROLLO URBANO | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $306.52 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $301.22 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $192.80 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $360.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | COM PLANEACION URBANA | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $4,348.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $331.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $270.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $690.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $16.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $104.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $96.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $150.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $104.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $495.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $870.10 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $1,031.10 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $249.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $58.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $618.86 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $504.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $1,250.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $435.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $93.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $108.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $80.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $86.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $187.50 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $150.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $103.50 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $360.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $323.40 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $774.53 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $120.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $1,158.19 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $118.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $65.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $68.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $206.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $945.30 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $266.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $278.30 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $415.00 |
186428 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 29675, 136872, 4884, 26972, 196, 34144, 4623, 76187, 47142, 3352, 3540, 6807, 113745, 9160, 2707, 67 | $900.00 |
186427 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SOTO RUIZ OLLOQUI MARIA LETICIA | SOTO RUIZ OLLOQUI MARIA LETICIA.- CR 220008559 (1); PAGO POR CONVENIO P/CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 06/06/08, DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 1191/2004-CI; FACTURAS: OFICIO | $104,500.82 |
186426 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | DELGADO GONZALEZ JUAN MANUEL | DELGADO GONZALEZ JUAN MANUEL.- CR 220008558 (1); PAGO POR CONVENIO P/CUMPLIMIENTO DE LAUDO CON FECHA 21/04/08, DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 441/2005-D; FACTURAS: OFICIO | $5,413.30 |
186423 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | FERRETRON, S.A. DE C.V. | FERRETRON, S.A. DE C.V..- CR 220008352 (1); COMPRA DE 2 ALICATAS 16 EN 1 DE ACERO INOXIDABLE, ORDEN 3087.; FACTURAS: 2905 | $337.48 |
186422 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008350 (1); COMPRA DE 516 PANTALONES DE MEZCLILLA PARA BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 1845.; FACTURAS: 0164 | $54,242.69 |
186421 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220008346 (1); COMPRA DE 50 PINZAS PARA ELECTRICISTA DE 9" ORDEN 2757.; FACTURAS: 0485 | $7,187.50 |
186420 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220008345 (1); COMPRA DE 5 ESCOBA METALICA Y 50 RUEDAS PARA DIABLO DE 7", ORDEN 3088.; FACTURAS: 0484 | $1,883.70 |
186419 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220008344 (1); COMPRA DE 1 TALADRO, ORDEN 3100.; FACTURAS: 0471 | $437.00 |
186415 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220008339 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3203.; FACTURAS: GDL 0474 | $2,838.55 |
186414 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN.- CR 220008331 (1); SERVICIO DE ELABORACION DE REPISA PARA RECEPCION EN EL EDIFICIO DE MERCADOS Y TIANGUIS; FACTURAS: 0594 | $7,820.00 |
186413 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROVEEDURIA MUNICIPAL | FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008329 (1); COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD, ORDEN 3005.; FACTURAS: 99829 | $2,553.00 |
186412 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008326 (1); COMPRA DE 24 BALASTRO, ORDEN 3059.; FACTURAS: 288419 | $2,677.20 |
186411 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008325 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2279.; FACTURAS: 287899 | $2,541.50 |
186410 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008324 (1); COMPRA DE 30 BALASTRO, ORDEN 1817.; FACTURAS: 285264 | $3,346.50 |
186409 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AGUILAR DEL TORO ALMA ROSA | AGUILAR DEL TORO ALMA ROSA.- CR 220008304 (1); COMPRA DE 1 REFRIGERADOR Y 1 CAFETERA, ORDEN 1886.; FACTURAS: 4718 | $2,687.99 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $115.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $2,018.25 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $672.75 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $59.90 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $1,817.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $155.80 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $158.80 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $218.50 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $402.50 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $1,897.50 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $1,870.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $115.60 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $357.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $65.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | RELACIONES PUBLICAS | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $138.69 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $972.50 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $52.44 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $300.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $16.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $299.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $298.95 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $1,996.40 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $862.50 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $425.18 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $931.50 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $4,300.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $507.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $563.50 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $69.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $276.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $23.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $199.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $119.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $164.36 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $1,388.51 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $350.06 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $300.20 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $159.60 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $187.89 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $112.70 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $160.60 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $103.50 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $876.30 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $1,870.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $931.50 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $378.86 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $291.40 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $51.74 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $36.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $1,990.02 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $1,996.40 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $1,996.40 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $135.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $3,951.40 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $1,699.90 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $1,945.80 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $1,990.65 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $28.00 |
89267 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0194, 013254, 5954, 119, 135624, 38272, 19442, 0010441, 0149505, 03100, 47608, 5648, 5042, 294388, 053, 10898, 1002292, 1013322, | $22.00 |
89266 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 | $1,092.51 |
89266 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 | $0.01 |
89266 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 140417, 140415, 140414, 140413, 140409, 140408, 140407, 140410, 140411, 140412, 141186, 141185, 141088, 1410 | $3,067.06 |
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186406 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | FLOSSIER S.A. DE C.V. | FLOSSIER S.A. DE C.V..- CR OPB0562 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-270/08; FACTURAS: 228 | $209,590.01 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $46.49 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $345.00 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $140.00 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $27.60 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $2,033.00 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $562.46 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $575.00 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $129.00 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $169.00 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $69.98 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $340.40 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $179.80 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $248.30 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $35.08 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $201.15 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $64.98 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $410.80 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $431.25 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $70.00 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $95.73 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $57.50 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $115.00 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $108.34 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $67.31 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $1,792.09 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $192.33 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $96.01 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $27.99 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $50.00 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $116.13 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $35.50 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $95.70 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $604.32 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $150.01 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $55.20 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $123.74 |
186405 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 129693, 130314, 113256, 77459, 8N0003399, 53068, 37057, 35058, 3488, 170213, 255196, 585, 345632, 345713 | $59.80 |
186401 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3405 | COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V..- CR 220008321 (1); COMISIONES POR COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 11034 | $1,304.10 |
186400 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220008290 (1); RENTA DE DOS SANITARIOS PARA EL EVENTO DEL 25 ABR. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 13901 | $1,840.00 |
186399 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008285 (1); COMPRA DE VARILLA LISA DE 3/8, ORDEN 2787.; FACTURAS: A 8491 | $2,130.72 |
186398 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220008283 (1); TEQUILA PARA LA CLAUSURA DEL EVENTO PORCELANA EUROPEA EN TRES SIGLOS DE ESPLENDOR; FACTURAS: 51432 | $2,570.16 |
186397 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220008280 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 124562 | $11,812.80 |
186396 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220008279 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DEL ALMACEN; FACTURAS: 6279 | $10,985.95 |
186395 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008213 (1); COMPRA DE 1 MOTOSIERRA PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 2533.; FACTURAS: 7115 | $28,952.81 |
186394 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008210 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2868.; FACTURAS: IND 121 | $189,620.07 |
186393 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220008186 (1); COMPRA DE 4 SILLONES EJECUTIVO PARA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ORDEN 2671.; FACTURAS: 1848 | $3,698.40 |
186392 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220008183 (1); COMPRA DE 10 VENTILADORES,PARA OBRAS PUBLICAS, ORDEN 2660.; FACTURAS: 1850 | $4,243.50 |
186391 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220008182 (1); COMPRA DE REFRIGERADOR, LICUADORA, HORNO, ESTUFA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 2584.; FACTURAS: 1849 | $7,358.85 |
186390 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL | DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL.- CR 220008161 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO HIDRONEUMATICO, ORDEN 2802.; FACTURAS: 2271 | $35,190.00 |
186389 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RVD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | RVD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0563 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-017/09; FACTURAS: 0024 | $600,000.00 |
186388 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 835, 7510, 20095 A, 7557, 30080, 22969, 36379 | $1,022.79 |
186388 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 835, 7510, 20095 A, 7557, 30080, 22969, 36379 | $1,748.00 |
186388 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 835, 7510, 20095 A, 7557, 30080, 22969, 36379 | $443.90 |
186388 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 835, 7510, 20095 A, 7557, 30080, 22969, 36379 | $227.70 |
186388 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 835, 7510, 20095 A, 7557, 30080, 22969, 36379 | $910.00 |
186388 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 835, 7510, 20095 A, 7557, 30080, 22969, 36379 | $1,799.99 |
186388 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 835, 7510, 20095 A, 7557, 30080, 22969, 36379 | $230.00 |
186387 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21012, 21022 | $11,200.99 |
186387 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21012, 21022 | $7,862.46 |
186386 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220733 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5741 | $1,277.65 |
186386 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220733 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5741 | $345.00 |
186385 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14151, 14159 | $3,450.00 |
186385 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14151, 14159 | $2,946.71 |
186384 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 850, 849, 847 | $1,437.50 |
186384 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 850, 849, 847 | $1,150.00 |
186384 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 850, 849, 847 | $575.00 |
186383 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220674 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3127, 3128 | $2,934.80 |
186383 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220674 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3127, 3128 | $945.30 |
186382 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14155, 14158 | $2,051.60 |
186382 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14155, 14158 | $1,606.55 |
186382 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14154, 14155, 14158 | $2,992.30 |
186381 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2130, 2138, 2141, 2148, 2157, 2162 | $347.30 |
186381 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2130, 2138, 2141, 2148, 2157, 2162 | $960.25 |
186381 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2130, 2138, 2141, 2148, 2157, 2162 | $466.72 |
186381 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2130, 2138, 2141, 2148, 2157, 2162 | $1,184.02 |
186381 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2130, 2138, 2141, 2148, 2157, 2162 | $5,274.30 |
186381 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2130, 2138, 2141, 2148, 2157, 2162 | $2,293.64 |
186380 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24220621 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7 | $2,415.00 |
186379 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 | $862.50 |
186379 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 | $2,709.29 |
186379 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 | $1,312.15 |
186379 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 | $609.09 |
186379 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 | $1,231.65 |
186379 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 | $8,715.85 |
186379 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 | $10,764.00 |
186379 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 | $7,505.48 |
186379 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 | $3,612.52 |
186379 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 | $1,347.80 |
186379 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 | $8,535.57 |
186379 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 | $4,123.41 |
186379 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343, 334, 363, 344, 332, 310, 349, 350, 352, 341, 353, 346, 355 | $6,599.28 |
186378 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24220433 (1); COMPRA DE PILAS Y FOCOS; FACTURAS: 50731 | $899.30 |
186378 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24220433 (1); COMPRA DE PILAS Y FOCOS; FACTURAS: 50731 | $90.00 |
186376 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220008446 (1); ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 6004 | $2,500,000.00 |
186374 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 220008260 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 1955.; FACTURAS: 1717 | $9,085.00 |
186372 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | GARCIA MERCADO CARLOS ALEJANDRO | GARCIA MERCADO CARLOS ALEJANDRO.- CR 220008219 (1); SERVICIO DE PODA Y PINTURA DE ARBOLES DE TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 001 | $3,933.00 |
186371 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SANCHEZ LARIOS MARIA GICELA | SANCHEZ LARIOS MARIA GICELA.- CR 220008218 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO EVA LUMBRE EL DIA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0227 | $11,500.00 |
186370 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220008217 (1); PRESENTACION MUSICAL DE LOS GRUPOS FIESTA DOGMAFIC, AFRODITA, SONIDO TRAVESURA Y PERFORMANCE; FACTURAS: 0642 | $9,775.00 |
186369 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO | FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO.- CR 220008216 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DEL "JUEVES DE GARAGE" DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, EN LARVA; FACTURAS: 252 | $11,500.00 |
186368 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008212 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2206.; FACTURAS: 6994 | $2,717.67 |
186366 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220008184 (1); COMPRA DE PLATOS, TAZAS, VASOS Y CUCHILLOS, PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 2583.; FACTURAS: 1843 | $2,244.80 |
186365 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220008178 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3075.; FACTURAS: 5108 | $6,969.36 |
186364 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220008173 (1); MANTENIMIENTO A 3 PECERAS POR EL MES DE MAYO 2009, PARA MUSEO DEL NIÑO, ORDEN 662.; FACTURAS: 0029 | $5,060.00 |
186361 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008166 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL MPIO. DE GUADALAJARA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1775.; FACTURAS: 1158 G | $107,672.27 |
186360 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220008165 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN MARSELLA 75; FACTURAS: 58698 | $5,869.00 |
186359 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220008160 (1); REEMBOLSO POR PAGO DEL RECIBO DE S.I.A.P.A. PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: RECIBO | $548.00 |
186358 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | TESORERIA MUNICIPAL | PANTALEON CASTILLO OSVALDO | PANTALEON CASTILLO OSVALDO.- CR 220008159 (1); REPARACION DE LOS BALCONES DE LA TESORERIA; FACTURAS: 1139 | $10,925.00 |
186357 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | CASAMARKETING, S.C. | CASAMARKETING, S.C..- CR 220008158 (1); PRODUCCION DE SPOT PARA RADIO DE 20" "OLIMPIADAS JUVENILES 2014"; FACTURAS: 2170 | $9,200.00 |
186356 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BRAMBILA MEDINA ELIZABETH | BRAMBILA MEDINA ELIZABETH.- CR 220008156 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 249/09 OFICIO 458/09; FACTURAS: RECIBO | $2,084.04 |
186355 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ FLORES MARIA DE LOURDES | HERNANDEZ FLORES MARIA DE LOURDES.- CR 220008153 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 031/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,010.00 |
186354 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008152 (1); COMPRA DE VIGA DE ACERO DE 4" PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 2764.; FACTURAS: A 154655 | $7,704.89 |
186353 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220008149 (1); COMPRA DE 1 CAFETERA, ORDEN 2527.; FACTURAS: 08861 | $287.50 |
186352 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL | DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL.- CR 220008148 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO CONTRA INCENDIO, ORDEN 2912.; FACTURAS: 2270 | $14,720.00 |
186351 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220008147 (1); COMPRA DE SOBRES EN TAMAÑO ESQUELA, ORDEN 2925.; FACTURAS: 0410 | $258.75 |
186350 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. RASTRO | CASA SOMMER, S.A. DE C.V. | CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220008141 (1); COMPRA DE 2 CHUMACERAS DE PISO, ORDEN 2184.; FACTURAS: F 318244 | $5,153.15 |
186349 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. | MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V..- CR 220008140 (1); COMPRA DE UNA IMPRESORA, ORDEN 2603.; FACTURAS: 43660 A | $1,951.55 |
186348 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CASASOLA PINEDA LUIS ALBERTO | CASASOLA PINEDA LUIS ALBERTO.- CR 220008119 (1); HONORARIOS DE ENSAYO DEL MARIACHI SAN FRANCISCO CON SOPRANO FLORENCIA TINOCO DEL 23 DE ABR. 2009; FACTURAS: 0280 | $11,500.00 |
186345 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220008098 (1); CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA FILAR LOS INEFABLE SUBSIDIO POR MAYO 2009; FACTURAS: 1004 | $34,500.00 |
186344 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220008097 (1); CENTRO SUPERIOR D/PRODUCCION CINEMATOGRAFICA FILMAR LO INEFABLE SUBSIDIO P/ENE. FEB. MZO.Y ABR. 2009; FACTURAS: 1003 | $138,000.00 |
186343 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMOS RUIZ RODOLFO EDUARDO | RAMOS RUIZ RODOLFO EDUARDO.- CR 220008096 (1); EN CUMPLIMENTO DE LA SENTANCIA DE MERITO EXP. V-15/2008; FACTURAS: OFICIO | $2,928.43 |
89265 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Lepe Fletes Efren | LEPE FLETES EFREN.- CR OPB0593 (1); PAGO DE LA EST.1 OPB-OD-EQP-CI-199/08; FACTURAS: 0336 | $852,733.45 |
89265 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Lepe Fletes Efren | LEPE FLETES EFREN.- CR OPB0593 (1); PAGO DE LA EST.1 OPB-OD-EQP-CI-199/08; FACTURAS: 0336 | $-426,366.72 |
89264 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0592 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1452 | $1,869,639.20 |
89264 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0592 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1452 | $-560,891.76 |
89263 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0591 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 128 | $575,533.44 |
89263 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0591 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 128 | $-172,660.03 |
89262 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB0587 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CON-AD-063/09; FACTURAS: 1550 | $265,800.00 |
89261 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0581 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-099/09; FACTURAS: 0131 | $129,291.62 |
89260 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ZAMORA MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | ZAMORA MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB0576 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-025/08; FACTURAS: 4442 | $941,157.25 |
89260 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ZAMORA MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | ZAMORA MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB0576 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-025/08; FACTURAS: 4442 | $-470,578.62 |
89259 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0572 (1); PAGO DE LA EST. 1 FIN. OPG-OD-CON-AD-141/08; FACTURAS: 0623 | $23,781.92 |
89258 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Lexus Proyecto y Construcción S.A. de C.V. | LEXUS PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB0571 (1); PAGO DE LA EST.1FIN OPG-OD-IHS-AD-294/08; FACTURAS: 0723 | $179,061.70 |
89258 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Lexus Proyecto y Construcción S.A. de C.V. | LEXUS PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB0571 (1); PAGO DE LA EST.1FIN OPG-OD-IHS-AD-294/08; FACTURAS: 0723 | $-53,826.46 |
89257 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0560 (1); PAGO DEL 30% ANT.OPG-CPU-EYP-AD-095/09; FACTURAS: 0333 | $85,376.05 |
89256 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0558 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-018/09; FACTURAS: 784 | $600,000.00 |
89255 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3574, FACTURAS 87507, 87579, 87580, 87777 Y; FACTURAS: 87778 | $2,238.80 |
89255 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3574, FACTURAS 87507, 87579, 87580, 87777 Y; FACTURAS: 87778 | $87,615.84 |
89255 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3574, FACTURAS 87507, 87579, 87580, 87777 Y; FACTURAS: 87778 | $3,656.60 |
89255 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3574, FACTURAS 87507, 87579, 87580, 87777 Y; FACTURAS: 87778 | $46,304.56 |
89254 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008510 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3509.; FACTURAS: 87506 A | $927.60 |
89254 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008510 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3509.; FACTURAS: 87506 A | $6,592.88 |
89253 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008358 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2163.; FACTURAS: 2380 | $2,829.00 |
89252 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008357 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2162.; FACTURAS: 2379 | $1,886.00 |
89251 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008353 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3297, FACTURAS 43393, 43394, 43395, 43466, 43467 Y; FACTURAS: 43470 | $8,615.52 |
89251 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008353 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3297, FACTURAS 43393, 43394, 43395, 43466, 43467 Y; FACTURAS: 43470 | $27,992.72 |
89251 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008353 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3297, FACTURAS 43393, 43394, 43395, 43466, 43467 Y; FACTURAS: 43470 | $135,455.12 |
89250 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220008351 (1); COMPRA DE 600 KILOS DE DETERGENTE, ORDEN 2053.; FACTURAS: 848 | $13,800.00 |
89249 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 220008347 (1); COMPRA DE 3 KIT EMPAQUE PARA MOTOR, ORDEN 1657.; FACTURAS: G 365 | $4,243.50 |
89248 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220008336 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, ORDEN 1653.; FACTURAS: 0335 | $32,430.00 |
89247 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008335 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 1231.; FACTURAS: 0070 | $10,315.50 |
89246 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008334 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1232.; FACTURAS: 0067 | $10,315.50 |
89245 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220008333 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2273.; FACTURAS: 41855 | $511.75 |
89244 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008332 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 3026.; FACTURAS: 31113 | $1,912.68 |
89243 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220008328 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, ORDEN 43.; FACTURAS: 6761 | $1,092.50 |
89242 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220008327 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO A VEHICULO, ORDEN 43.; FACTURAS: 6745 | $1,092.50 |
89241 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220008322 (1); COMPRA DE BROCHAS Y THINNER PARA MDO. LIBERTAD SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 3006.; FACTURAS: 043806 | $800.40 |
89240 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008320 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 2922.; FACTURAS: 25580 | $10,499.50 |
89239 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220008305 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687ADEFAS 2008.; FACTURAS: VARIAS | $67,045.00 |
89238 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008174 (1); COMPRA DE 25 GABARDINAS C/CAPUCHA IMPERMEABLE, ORDEN 2896.; FACTURAS: 276496 | $1,667.50 |
89235 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0545 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-020/09; FACTURAS: 1032 | $134,908.80 |
89235 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0545 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-020/09; FACTURAS: 1032 | $-69,218.80 |
89234 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PLASCENCIA PEREZ DAVID | PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB0266 (1); PAGO DE LA EST.3FIN OPG-OD-EQP-AD-140/08; FACTURAS: 153 | $34,224.58 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $310.50 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $442.13 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $998.20 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $310.67 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $698.57 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $402.50 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $638.25 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $777.40 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $1,552.50 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $615.25 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $517.50 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $1,155.75 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $977.50 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $450.80 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $2,472.50 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $864.80 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $747.50 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $563.50 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $615.25 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $782.00 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $949.90 |
89233 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7725, 7778, 7721, 7752, 7743, 7782, 7776, 7777, 7771, 7773, 7775, 7723, 7736, 7737, 7739, 7724, 7722, 7811, 780 | $2,875.00 |
89232 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220581 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56575, 56574, 56576 | $1,132.75 |
89232 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220581 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56575, 56574, 56576 | $886.83 |
89232 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220581 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56575, 56574, 56576 | $3,520.79 |
89231 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008440 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3301 FACTURAS 86724, 87018 Y; FACTURAS: 87505 | $6,260.92 |
89231 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008440 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3301 FACTURAS 86724, 87018 Y; FACTURAS: 87505 | $127,514.96 |
89231 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008440 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3301 FACTURAS 86724, 87018 Y; FACTURAS: 87505 | $7,722.27 |
89231 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008440 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3301 FACTURAS 86724, 87018 Y; FACTURAS: 87505 | $45,964.88 |
89230 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTIX S.A. DE C.V. | ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB0580 (1); PAGO DE LA EST. 9 FIN. DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0110 | $215,247.82 |
89230 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTIX S.A. DE C.V. | ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB0580 (1); PAGO DE LA EST. 9 FIN. DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0110 | $-107,623.94 |
89229 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0577 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 092 | $1,509,989.92 |
89229 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0577 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 092 | $-754,994.96 |
89228 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0541 (1); PAGO DE LA EST.2FIN DSM-MPAV-RM-AD-012/08; FACTURAS: 0512 | $211,586.58 |
89227 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V..- CR OPB0109 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-048/08; FACTURAS: 1946 | $544,089.15 |
89227 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V..- CR OPB0109 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-048/08; FACTURAS: 1946 | $-163,226.74 |
89226 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220620 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7639, 7572 | $701.50 |
89226 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220620 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7639, 7572 | $1,891.75 |
89225 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220008343 (1); PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,594.50 |
89224 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008319 (1); SUMINISTRO DE 2112 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 598824 | $9,364.61 |
89223 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008318 (1); SUMINISTRO DE 243 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 598841 | $1,077.46 |
89222 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008317 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE BLANCO, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520868 | $31,525.18 |
89221 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008316 (1); COMPRA DE ESMALTE BLANCO, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520673 | $2,828.48 |
89220 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008315 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520583 | $10,105.63 |
89219 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008314 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520582 | $25,868.22 |
89218 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008313 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520581 | $25,868.22 |
89217 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008312 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y ESMALTE, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520580 | $33,145.36 |
89216 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008311 (1); COMPRA DE ESMALTE BLANCO Y NEGRO, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520171 | $6,257.40 |
89215 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220008310 (1); COMPRA DE 570 LITROS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO, ORDEN 3137.; FACTURAS: 37813 | $9,930.83 |
89214 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220008309 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2480.; FACTURAS: 90526 A | $5,194.30 |
89213 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220008308 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2365.; FACTURAS: 90525 A | $36,489.16 |
89212 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220008307 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1924.; FACTURAS: 90194 A | $285.87 |
89211 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220008306 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1877.; FACTURAS: 90191 A | $345.12 |
89210 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008303 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, ORDEN 3217.; FACTURAS: 061 | $1,748,000.00 |
89209 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220008302 (1); COMPRA DE 30 KILOS DE DETERGENTE EN POLVO, ORDEN 2468.; FACTURAS: 3109 | $401.24 |
89208 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008301 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN; FACTURAS: 25440 | $69,714.15 |
89207 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008300 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2612.; FACTURAS: 25441 | $103,672.50 |
89206 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008299 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2029.; FACTURAS: 24893 | $9,631.25 |
89205 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008298 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2076.; FACTURAS: 24891 | $7,072.50 |
89204 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | D. SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008297 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2028.; FACTURAS: 24892 | $5,609.70 |
89203 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008296 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 2611.; FACTURAS: 25433 | $11,079.10 |
89202 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008295 (1); COMPRA DE TINTA, ORDEN 2623.; FACTURAS: 25442 | $14,799.35 |
89201 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008294 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2626.; FACTURAS: 25436 | $7,670.50 |
89200 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008293 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2625.; FACTURAS: 25434 | $14,582.00 |
89199 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008292 (1); COMPRA DE VENDA ELASTICA, PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 3093.; FACTURAS: 242795 | $224.02 |
89198 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008291 (1); COMPRA DE VENDA ELASTICA PARA D.G.S.P.G. ORDEN 3094.; FACTURAS: 242794 | $224.02 |
89197 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008287 (1); LIMPIEZA REALIZADA CON PRODUCTOS DESINFECTANTES Y ANTIBACTERIALES EN EL MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 0048 | $10,867.50 |
89196 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220008284 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2565.; FACTURAS: 3111 | $1,569.06 |
89195 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008282 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 3053.; FACTURAS: 32117 | $7,141.50 |
89194 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008275 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2918.; FACTURAS: 212294 BB | $5,684.82 |
89193 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008274 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3039.; FACTURAS: 212751 BB | $305.52 |
89192 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220008273 (1); INSTALACION DE UN SISTEMA DE EXTRACCION PARA EL AREA DE CUARTO DE ASEO DE LA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1923 | $3,967.50 |
89191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008272 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2861.; FACTURAS: 212295 BB | $878.60 |
89190 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008271 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2917.; FACTURAS: 212147 BB | $258.75 |
89189 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008270 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2683.; FACTURAS: 212064 BB | $9,056.11 |
89188 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2742.; FACTURAS: 212296 BB | $341.87 |
89187 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008268 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2916.; FACTURAS: 212299 BB | $6,603.83 |
89186 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3044.; FACTURAS: 212752 BB | $3,039.19 |
89185 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008265 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2685.; FACTURAS: 211838 BB | $2,660.57 |
89184 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008263 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2697.; FACTURAS: 211992 BB | $183.64 |
89183 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008262 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3110.; FACTURAS: 212753 BB | $2,676.94 |
89182 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220008261 (1); UN OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO DEL 1 AL 30 DE ABR. 2009 EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 3524 | $7,245.00 |
89181 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V. | ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220008222 (1); COMPRA DE TRES VENTILADORES DE TORRE PARA LA DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 0819 | $2,898.00 |
89180 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MANGO FILMS, S. DE R.L. DE C.V. | MANGO FILMS, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008203 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO TV PARA SU DIFUSION, ORDEN 3144.; FACTURAS: 2611 | $105,000.39 |
89179 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008202 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PROMOCIONAL INTERNA, ORDEN 3215.; FACTURAS: 059 | $1,127,000.00 |
89178 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220008200 (1); COMPRA DE 100 FAJAS LUMBAR CON TIRANTES, ORDEN 2984.; FACTURAS: P 5088 | $6,670.00 |
89177 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008199 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN DELEGACION REFORMA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1129.; FACTURAS: 4729 | $5,175.00 |
89176 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DESARROLLO URBANO | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220008175 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 2408.; FACTURAS: 4659 | $34,431.00 |
89175 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTACTO CIUDADANO | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR 220007078 (1); VOLTANTES Y FORMATOS PARA MIERCOLES CIUDADANO; FACTURAS: 3838, 3839 | $5,376.25 |
89175 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTACTO CIUDADANO | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR 220007078 (1); VOLTANTES Y FORMATOS PARA MIERCOLES CIUDADANO; FACTURAS: 3838, 3839 | $1,207.50 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $752.09 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $530.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $718.75 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $123.50 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $156.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $35.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $120.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $325.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $240.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $121.88 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $1,725.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $390.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $1,955.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $998.20 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $310.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $50.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $102.90 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $50.15 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $272.68 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $23.92 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $615.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $185.15 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $26.76 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $129.50 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $220.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $36.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $10.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $1,119.76 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $233.45 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $584.72 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $470.50 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $32.50 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $261.77 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $952.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $230.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $1,074.99 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $13.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $36.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $107.90 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $69.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $222.09 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $92.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $90.85 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $517.50 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $1,234.79 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $27.70 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $250.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $10.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $1,901.46 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $78.98 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $105.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $1,412.90 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $691.15 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $176.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $377.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $270.66 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $35.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $123.50 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $240.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $60.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $172.80 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $99.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $101.90 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $57.90 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $13.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $59.20 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $293.50 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $147.50 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $209.30 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $416.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $471.20 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $912.52 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $54.90 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $470.01 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $108.01 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $52.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $156.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $49.70 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $415.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $644.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $230.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $22.03 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $1,069.56 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $214.90 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $231.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $187.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $137.31 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $210.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $35.65 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $231.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $115.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $1,518.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $832.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $77.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $943.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $840.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $13.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $104.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $13.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $59.80 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $336.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $1,890.60 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $16.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $113.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $213.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $108.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $444.19 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $137.17 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $6,486.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $120.00 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $100.01 |
89174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 214932, 52279, 52631, 2489, 9756, 123858, 216330, 544, 216331, 31864, 124616, 53229, 31449, 31470, 12719, 9824, 68648, 1377, 2190, 482, 46685, 49778, 8633, 51351, 2328, 83 | $701.50 |
89173 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2190, 2192, 2195, 2193, 2189 | $7,072.50 |
89173 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2190, 2192, 2195, 2193, 2189 | $4,908.20 |
89173 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2190, 2192, 2195, 2193, 2189 | $4,140.00 |
89173 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2190, 2192, 2195, 2193, 2189 | $5,336.00 |
89173 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2190, 2192, 2195, 2193, 2189 | $3,183.20 |
89172 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 899, 901, 896 | $9,545.00 |
89172 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 899, 901, 896 | $3,680.00 |
89172 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 899, 901, 896 | $2,136.70 |
89171 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5046, 5042, 5104, 5101, 5100, 5085, 5033 | $99.20 |
89171 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5046, 5042, 5104, 5101, 5100, 5085, 5033 | $2,359.54 |
89171 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5046, 5042, 5104, 5101, 5100, 5085, 5033 | $10,918.14 |
89171 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5046, 5042, 5104, 5101, 5100, 5085, 5033 | $471.50 |
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89168 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 | $982.24 |
89168 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 | $1,062.81 |
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89168 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 | $453.19 |
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89168 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 | $2,051.51 |
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89168 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 | $453.24 |
89168 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 | $453.24 |
89168 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 | $453.24 |
89168 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 | $453.24 |
89168 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1585, 1582, 1581, 1572, 1570, 1566, 1565, 1564, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1468, 1505, 1467 | $453.24 |
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89167 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6589, 6586, 6613, 6612, 6610, 6585 | $2,610.50 |
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89166 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 461, 453 | $330.00 |
89165 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220711 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8346, 8372 | $1,725.00 |
89165 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220711 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8346, 8372 | $731.77 |
89164 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3014, 3070, 3068, 3067, 3066, 3071 | $638.25 |
89164 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3014, 3070, 3068, 3067, 3066, 3071 | $1,570.90 |
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89164 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3014, 3070, 3068, 3067, 3066, 3071 | $847.55 |
89164 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3014, 3070, 3068, 3067, 3066, 3071 | $1,052.25 |
89164 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3014, 3070, 3068, 3067, 3066, 3071 | $847.55 |
89163 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220708 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7413, 7412 | $1,330.55 |
89163 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220708 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7413, 7412 | $3,988.20 |
89162 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 | $1,785.49 |
89162 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 | $1,834.25 |
89162 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 | $580.75 |
89162 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 | $1,230.50 |
89162 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 | $1,785.49 |
89162 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 | $1,408.75 |
89162 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 | $1,809.09 |
89162 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 | $1,267.50 |
89162 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 | $1,915.90 |
89162 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 | $514.05 |
89162 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13329, 13330, 13332, 13333 | $184.14 |
89161 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1869, 1870 | $5,491.29 |
89161 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1869, 1870 | $254.19 |
89160 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2996, 2989, 2968, 2970, 2984 | $805.00 |
89160 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2996, 2989, 2968, 2970, 2984 | $460.00 |
89160 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2996, 2989, 2968, 2970, 2984 | $460.00 |
89160 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2996, 2989, 2968, 2970, 2984 | $1,380.00 |
89160 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2996, 2989, 2968, 2970, 2984 | $920.00 |
89159 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3054, 3057, 3058, 3060 | $2,300.00 |
89159 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3054, 3057, 3058, 3060 | $2,817.50 |
89159 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3054, 3057, 3058, 3060 | $1,834.25 |
89159 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3054, 3057, 3058, 3060 | $1,552.50 |
89158 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10561, 10560, 10622, 10623, 10624, 10626, 10628, 10632, 10638 | $460.00 |
89158 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10561, 10560, 10622, 10623, 10624, 10626, 10628, 10632, 10638 | $10,186.58 |
89158 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10561, 10560, 10622, 10623, 10624, 10626, 10628, 10632, 10638 | $10,971.34 |
89158 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10561, 10560, 10622, 10623, 10624, 10626, 10628, 10632, 10638 | $3,249.90 |
89158 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10561, 10560, 10622, 10623, 10624, 10626, 10628, 10632, 10638 | $11,097.50 |
89158 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10561, 10560, 10622, 10623, 10624, 10626, 10628, 10632, 10638 | $1,173.00 |
89158 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10561, 10560, 10622, 10623, 10624, 10626, 10628, 10632, 10638 | $10,971.34 |
89158 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10561, 10560, 10622, 10623, 10624, 10626, 10628, 10632, 10638 | $1,092.50 |
89158 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10561, 10560, 10622, 10623, 10624, 10626, 10628, 10632, 10638 | $10,971.34 |
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89157 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 279, 280, 283, 284, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 | $1,840.00 |
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89153 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3867, 3868, 3878, 3879, 3880, 3994, 3995, 4071, 4072, 4073, 4074 | $322.00 |
89152 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1741, 1742, 1743, 1738, 1740, 1737, 1736, 1735, 1732, 1731, 1719, 1716, 1718, 1717, 1715 | $402.50 |
89152 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1741, 1742, 1743, 1738, 1740, 1737, 1736, 1735, 1732, 1731, 1719, 1716, 1718, 1717, 1715 | $1,391.50 |
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89149 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 | $3,565.00 |
89149 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 | $724.50 |
89149 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 | $1,725.00 |
89149 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 | $736.00 |
89149 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 | $997.05 |
89149 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 | $115.00 |
89149 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 | $2,852.00 |
89149 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3048, 3046, 3044, 3038, 3037, 3036, 3034, 3033, 3032, 3029, 3026 | $2,668.00 |
89148 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 | $2,070.00 |
89148 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 | $690.00 |
89148 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 | $3,220.00 |
89148 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 | $1,437.50 |
89148 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 | $3,231.50 |
89148 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 | $6,011.74 |
89148 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 | $3,703.00 |
89148 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 | $1,610.00 |
89148 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 | $3,047.50 |
89148 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 | $655.50 |
89148 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 | $644.00 |
89148 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10921, 10922, 10880, 10894, 10891, 10889, 10886, 10885, 10884, 10878, 10876, 10874 | $4,830.00 |
89147 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220622 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56451, 56656 | $1,250.19 |
89147 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220622 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56451, 56656 | $9,644.13 |
89146 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V..- CR 24220619 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 67161 | $7,636.00 |
89145 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220618 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8352 | $10,925.00 |
89144 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220617 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 911 | $4,485.00 |
89143 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2976, 3043, 3065, 3051, 3056, 3055, 3050, 3049 | $3,575.03 |
89143 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2976, 3043, 3065, 3051, 3056, 3055, 3050, 3049 | $1,966.50 |
89143 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2976, 3043, 3065, 3051, 3056, 3055, 3050, 3049 | $920.00 |
89143 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2976, 3043, 3065, 3051, 3056, 3055, 3050, 3049 | $1,201.75 |
89143 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2976, 3043, 3065, 3051, 3056, 3055, 3050, 3049 | $2,242.50 |
89143 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2976, 3043, 3065, 3051, 3056, 3055, 3050, 3049 | $736.00 |
89143 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2976, 3043, 3065, 3051, 3056, 3055, 3050, 3049 | $1,121.25 |
89143 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2976, 3043, 3065, 3051, 3056, 3055, 3050, 3049 | $3,295.90 |
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89140 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220580 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 897A | $4,025.00 |
89139 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8665, 8673, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679, 8680, 8674, 8681 | $43.01 |
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89138 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220008385 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA MOVIL ANCHA) D.G.S.P.G. Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE ABRIL/; FACTURAS: 00345636 | $1,387.63 |
89137 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220008383 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 00300103 | $115,402.42 |
89136 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220008381 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A SECRETARIA PARTICULAR, DEL MES DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 00334076 | $1,071.39 |
89135 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008257 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3128.; FACTURAS: 161691 | $2,810.08 |
89135 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008257 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3128.; FACTURAS: 161691 | $31,545.86 |
89135 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008257 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3128.; FACTURAS: 161691 | $386.00 |
89134 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4204 | BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220008256 (1); COMISION DEL 10% SOBRE LA VENTA DE TRANSVALES, ORDEN 1731.; FACTURAS: 15392 | $359,375.00 |
89133 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008255 (1); IMPRESION URGENTE DE 60,000 DIPTICOS T/CARTA DOBLADOS "MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA INFLUENZA A, H1N1; FACTURAS: 1826 | $26,220.00 |
89132 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4204 | BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220008254 (1); COMPRA DE TRANSVALES PARA SER USADOS POR BECARIOS DEL PROGRAMA "BECA GUADALAJARA"; FACTURAS: 15391 | $3,125,000.00 |
89131 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220008224 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2729.; FACTURAS: 78039 | $13,092.75 |
89130 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220008223 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2836.; FACTURAS: 78038 | $1,673.26 |
89129 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008221 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3136.; FACTURAS: 117626 | $5,064.32 |
89129 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008221 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3136.; FACTURAS: 117626 | $20,666.44 |
89129 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008221 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3136.; FACTURAS: 117626 | $972.72 |
89128 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008215 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3127.; FACTURAS: 52495 | $6,523.40 |
89128 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008215 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3127.; FACTURAS: 52495 | $3,435.40 |
89128 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008215 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3127.; FACTURAS: 52495 | $6,392.16 |
89127 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220008214 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. ORDEN 3143.; FACTURAS: 54066 | $3,018.52 |
89127 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220008214 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. ORDEN 3143.; FACTURAS: 54066 | $8,152.32 |
89127 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220008214 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. ORDEN 3143.; FACTURAS: 54066 | $579.00 |
89126 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008209 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DISEL, ORDEN 3131.; FACTURAS: 86835 | $193.00 |
89126 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008209 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DISEL, ORDEN 3131.; FACTURAS: 86835 | $12,363.35 |
89126 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008209 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DISEL, ORDEN 3131.; FACTURAS: 86835 | $2,319.00 |
89126 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008209 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DISEL, ORDEN 3131.; FACTURAS: 86835 | $6,677.80 |
89125 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2973.; FACTURAS: 86493,86494 | $1,806.48 |
89125 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2973.; FACTURAS: 86493,86494 | $39,621.48 |
89125 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2973.; FACTURAS: 86493,86494 | $4,715.30 |
89125 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2973.; FACTURAS: 86493,86494 | $12,915.56 |
89124 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008198 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN LA DELEGACION REFORMA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1129.; FACTURAS: 4691 | $5,175.00 |
89123 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008197 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2672.; FACTURAS: 30852 | $3,440.80 |
89122 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220008196 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2012.; FACTURAS: 27546 | $1,495.00 |
89121 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220008195 (1); COMPRA DE FILTROS, ORDEN 1977.; FACTURAS: 27497 | $460.00 |
89120 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220008194 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2081.; FACTURAS: 27496 | $5,635.00 |
89119 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220008193 (1); SERVICIO DE MEDIA REPARACION A MOTOR, ORDEN 1643.; FACTURAS: 27384 | $18,589.75 |
89118 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220008192 (1); COMPRA DE 500 RECOGEDORES, ORDEN 2004.; FACTURAS: 922 | $5,290.00 |
89117 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220008191 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2834.; FACTURAS: 901 | $2,145.56 |
89116 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220008190 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2732.; FACTURAS: 900 | $7,940.90 |
89115 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VISITADURIA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220008189 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2733.; FACTURAS: 899 | $1,212.45 |
89114 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220008187 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2 HORNOS CREMATORIOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2009, ORDEN 436.; FACTURAS: 563 | $5,635.00 |
89113 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PIRETEX, S.A. DE C.V. | PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220008181 (1); COMPRA DE SOLVENTE (THINNER) ORDEN 3142.; FACTURAS: A 83910 | $575.00 |
89112 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220008180 (1); COMPRA DE 30,000 TRIPTICOS GUIA DE LA SEPARACION DE RESIDUOS, ORDEN 2387.; FACTURAS: 11295 | $15,870.00 |
89111 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220008164 (1); COMPRA DE 35 BALASTRO ELECTRONICO, ORDEN 2910.; FACTURAS: 212440 | $3,823.75 |
89110 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220008138 (1); COMPRA DE 2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS, ORDEN 2656.; FACTURAS: 0974 B | $4,025.00 |
89109 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220008114 (1); SERVICIO DE SONIDO PARA EL CONCIERTO DE MUERTOS PARA VIVOS DEL 20 AL 24 DE ABR. 2009; FACTURAS: 1719 | $11,500.00 |
89108 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220007985 (1); COMPRA DE 3,000 CUADERNILLOS ORIENTACION FAMILIAR, ORDEN 2744.; FACTURAS: 17103 | $35,535.00 |
89107 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220007956 (1); RENTA DE SILLAS Y COPAS PARA VINOS PARA EL EVENTO DEL 23 DE ABR. 2009; FACTURAS: 12498 | $2,105.50 |
1453 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB0374 (5); PAGO DE LA EST. 4 FIN OPG-R33-ESC-AD-111/08; FACTURAS: 1221 | $51,700.14 |
1453 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB0374 (5); PAGO DE LA EST. 4 FIN OPG-R33-ESC-AD-111/08; FACTURAS: 1221 | $-15,907.74 |
135 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0575 (16); PAGO DE LA EST. 2 OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 309 | $120,805.79 |
135 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0575 (16); PAGO DE LA EST. 2 OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 309 | $-36,241.74 |
134 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB0604 (16); PAGO DEL 30% ANT. DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2401 | $5,395,713.98 |
133 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0594 (16); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 1008 | $823,018.22 |
133 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0594 (16); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 1008 | $-246,905.47 |
132 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0590 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CMG-EQP-AD-092/09; FACTURAS: 0240 | $660,000.00 |
131 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0582 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-261/08; FACTURAS: 1317 | $462,649.63 |
131 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0582 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-261/08; FACTURAS: 1317 | $-138,794.89 |
130 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0578 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 310 | $428,431.33 |
130 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0578 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 310 | $-128,529.40 |
4 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0585 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-PAV-LP-066/09; FACTURAS: 1043 | $2,528,175.92 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0584 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1042 | $3,703,405.68 |
186339 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB0556 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2601 | $631,426.21 |
186338 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20830 | $3,522.49 |
186337 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220008145 (1); COMPRA DE 100 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 2741.; FACTURAS: 19836 | $4,071.00 |
186335 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ ACOSTA CLAUDIA PENELOPE | RODRIGUEZ ACOSTA CLAUDIA PENELOPE.- CR 220008126 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIO DE FOLIOS DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: OFICIO | $180.00 |
186334 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008125 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2009 DE LA CUENTA 26583-3; FACTURAS: OFICIO | $1,804.80 |
186333 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ZAVALETA LOPEZ FEDERICO | ZAVALETA LOPEZ FEDERICO.- CR 220008124 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 80889-2 DEL 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,191.78 |
186331 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROJO FELIX CARLOS ALBERTO | ROJO FELIX CARLOS ALBERTO.- CR 220008121 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, AMBULANCIA Y PROTECCION CIVIL; FACTURAS: OFICIO | $9,054.00 |
186330 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PLASTICOS JOFER, S.A. DE C.V. | PLASTICOS JOFER, S.A. DE C.V..- CR 220008120 (1); COMPRA DE TUVO PVC SANITARIO DE 4" ORDEN 2903.; FACTURAS: 29564 | $372.60 |
186329 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEDEZMA RUAN ARTURO | LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220008115 (1); COMPRA DE SOLDADURA Y ARENA DE RIO, ORDEN 2788.; FACTURAS: 13622 | $4,230.28 |
186328 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | LEDEZMA RUAN ARTURO | LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220008113 (1); COMPRA DE 3 VIGAS DE ACERO 5" ORDEN 2905.; FACTURAS: 13625 | $6,749.99 |
186326 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ESQUEDA INZUNZA CARLOS ALBERTO | ESQUEDA INZUNZA CARLOS ALBERTO.- CR 220008103 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS PRESENTACION DE DINA BUEN DIA; FACTURAS: OFICIO | $19,902.00 |
186325 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008093 (1); NIVELACION Y AJUSTE DE PUERTAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADOR MAROMA Y PERFIL JUNQUILLO; FACTURAS: 0046 | $2,185.00 |
186324 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V. | PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V..- CR 220008084 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 2539.; FACTURAS: 5295 B | $646.00 |
186323 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220008083 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 2860.; FACTURAS: 20003 | $3,519.00 |
186322 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008082 (1); COMPRA DE 5 PARES DE BOTA DIELECTRICA Y 64 PARES DE GUANTE DE ASEO DE ASBETO, ORDEN 1462.; FACTURAS: 0161 | $15,314.55 |
186320 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTRERAS TELLEZ RAUL | CONTRERAS TELLEZ RAUL.- CR 220007984 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DE ABRIL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2.; FACTURAS: 0013 | $61,985.00 |
186319 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220007983 (1); COMPRA DE 8 VENTILADORES DE TECHO DE 56" ORDEN 2933.; FACTURAS: 6053 | $7,130.00 |
186318 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | EDUVESA, S.A. DE C.V. | EDUVESA, S.A. DE C.V..- CR 220007981 (1); CURSO FENIX III PARA 10 PARTICIPANTES, ORDEN 3172.; FACTURAS: 0201 A | $50,000.00 |
186317 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | HEA CONFECCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HEA CONFECCION DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007801 (1); COMPRA DE 164 CASCADAS Y 26 BATAS EN GABARDINA, ORDEN 950.; FACTURAS: 1376 | $10,672.00 |
186316 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | GONZALEZ SOTO EDUARDO.- CR 220007674 (1); COMPRA DE 100 BLOCKS C/100 CERTIFICADOS MEDICOS, ORDEN 2418.; FACTURAS: 6713 | $2,403.50 |
186315 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FONSECA FRANCO JUAN FRANCISCO | FONSECA FRANCO JUAN FRANCISCO.- CR 220007650 (1); HONORARIOS DOCUMENTAL RUEGA POR NOSOTROS PARA EL EVENTO FEMALE SESSIONS EN LARVA; FACTURAS: 0024 | $10,952.38 |
186314 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RUIZ VELASCO NUÑO ALEJANDRO | RUIZ VELASCO NUÑO ALEJANDRO.- CR 220007601 (1); PRESENTACIONES DE TEATRO EN ESPACIOS ABIERTOS EN DIFERENTES COLONIAS DE GDL.; FACTURAS: 2206 | $11,500.00 |
186313 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | TRIANA CERVANTES JUAN JORGE.- CR 220007593 (1); TALLER DE CINE Y PROYECCION PARA NIÑOS EN LARVA POR FEB. Y MZO. 2009; FACTURAS: 0206 | $4,600.00 |
186312 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220007569 (1); COMPRA DE 63 GORRAS CASUAL, ORDEN 2205.; FACTURAS: A 270 | $2,535.75 |
186311 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. RASTRO | COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V..- CR 220007163 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y PLAYERAS, ORDEN 1101.; FACTURAS: 0425 | $85,522.05 |
89106 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. | MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0574 (1); PAGO DE LA EST.1FIN OPG-CPU-EYP-AD-299/08; FACTURAS: 0015 | $361,816.61 |
89106 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. | MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0574 (1); PAGO DE LA EST.1FIN OPG-CPU-EYP-AD-299/08; FACTURAS: 0015 | $-113,098.20 |
89105 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SEMEX S.A. | SEMEX S.A..- CR OPB0566 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-CON-AD-088/08; FACTURAS: FGDL005657 | $457,381.77 |
89105 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SEMEX S.A. | SEMEX S.A..- CR OPB0566 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-CON-AD-088/08; FACTURAS: FGDL005657 | $-144,776.88 |
89104 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0544 (1); PAGO DE LA EST.3FIN. OPG-CPU-EYP-AD-090/08; FACTURAS: 209 | $161,886.85 |
89104 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0544 (1); PAGO DE LA EST.3FIN. OPG-CPU-EYP-AD-090/08; FACTURAS: 209 | $-49,173.20 |
89103 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB0466 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN. OPG-OD-EQP-AD-226/08; FACTURAS: 0265 | $78,177.20 |
89103 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB0466 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN. OPG-OD-EQP-AD-226/08; FACTURAS: 0265 | $-24,776.87 |
89102 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, | $41.25 |
89102 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, | $1,402.50 |
89102 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, | $500.02 |
89102 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, | $675.00 |
89102 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, | $2,100.00 |
89102 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, | $119.00 |
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89102 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, | $55.50 |
89102 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, | $1,099.17 |
89102 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, | $69.00 |
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89102 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, | $150.20 |
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89102 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71373, 72038, 72475, 32904, 06844, 501547, 050, 77924, 14034, 2303, 501548, 21834, 1536, 989, 1203, 142407, 141923, 141556, 143514, 13912, 13911, 068, | $36.00 |
89101 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 | $3,289.79 |
89101 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 | $1,570.14 |
89101 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 | $162.29 |
89101 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 | $644.00 |
89101 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 | $162.29 |
89101 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 | $822.25 |
89101 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 | $248.22 |
89101 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 | $2,645.00 |
89101 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 | $2,778.22 |
89101 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220584 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49159, 49111, 49110, 49084, 49171, 48787, 48929, 48845, 48833, 48970 | $974.27 |
89100 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008188 (1); SUMINISTRO DE 500 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 597891 | $2,217.00 |
89099 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220008170 (1); COMPRA DE UNA BOMBRA PARA LA FUENTE DEL PANTEON MAZQUITAN; FACTURAS: 428859 | $2,299.95 |
89098 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION MEDICA | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220008157 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. HECTOR GARIBAY ROMAN; FACTURAS: OFICIO | $25,606.10 |
89097 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220008155 (1); REPARACION DE NO BREAK MARCA TRIPP LITE MODELO BC PERS 450, DE DEPTO DE TELECOMUNICACIONES; FACTURAS: 3441 | $667.00 |
89096 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220008146 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 2542.; FACTURAS: 7343 | $1,140.00 |
89095 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220008144 (1); ESCRITORIOS Y SILLAS PARA LA OFICINA DE INGRESOS METRO CENTRO; FACTURAS: 9179 | $10,630.60 |
89093 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0555 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-025/09; FACTURAS: 2558 | $484,590.00 |
89092 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0549 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-324/08; FACTURAS: 1245 | $220,673.44 |
89092 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0549 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-324/08; FACTURAS: 1245 | $-66,202.03 |
89091 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB0548 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-196/08; FACTURAS: 065 | $376,093.38 |
89091 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB0548 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-196/08; FACTURAS: 065 | $-188,046.69 |
89090 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0428 (1); PAGO DE LA EST.2 FIN. OPG-DEP-EQP-AD-235/08; FACTURAS: 1705 | $27,524.03 |
89090 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0428 (1); PAGO DE LA EST.2 FIN. OPG-DEP-EQP-AD-235/08; FACTURAS: 1705 | $-8,257.44 |
89089 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0427 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN. OPG-OD-PAV-AD-206/08; FACTURAS: 1531 | $143,645.44 |
89089 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0427 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN. OPG-OD-PAV-AD-206/08; FACTURAS: 1531 | $-44,062.59 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $224.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $322.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $249.25 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $140.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $310.20 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $3,130.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $1,866.45 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $3,036.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $297.25 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $156.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $112.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $450.80 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $122.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $287.50 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $84.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $168.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $267.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $3,762.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $10,625.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $20.10 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $149.50 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $840.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $1,466.25 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $224.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $1,371.50 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $1,999.85 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $94.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $168.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $1,012.50 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $920.75 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $506.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $1,936.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $130.39 |
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89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $977.50 |
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89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $84.00 |
89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $540.50 |
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89088 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 31181, 172, 205741, 18744, 18745, 18817, 18818, 18819, 18870, 18871, 18872, 18925, 18926, 18927, 18989, 18987, 18988, 103844, 3614, 31287, 31288, 28199, 36053, 2921, 19977, 11346 | $283.00 |
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89087 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 | $2,822.80 |
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89087 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009; FACTURAS: A238550, A238549, A238548, A238551, WW14195, WW14171, WW14196, WW14197, WW14198, AI64397, AI61398, AI61400, WW14199, AI61401, 14 | $2,088.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $371.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $250.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $487.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $100.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $262.50 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $624.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $69.98 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $520.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $650.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $468.97 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $19.96 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMINISTRACION | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $128.57 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $458.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $468.97 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $128.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $195.01 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $598.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $125.53 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $150.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $191.75 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $121.29 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $66.82 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $819.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $381.98 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $230.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $390.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $93.61 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $546.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $468.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $95.59 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $68.74 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $19.22 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $16.25 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $269.43 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $59.51 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $455.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $135.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $416.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $345.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $570.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $559.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $148.65 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $806.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $546.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $507.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $88.33 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $182.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $1,118.83 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $58.40 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $85.83 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $370.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $68.46 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $806.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMINISTRACION | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $1,471.29 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $858.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $648.14 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $1,614.60 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $48.30 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $624.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $767.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $767.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $1,610.00 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $324.30 |
89086 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 20998, 8324, 22416, 8377, 8385, 8395, 8735, GMUSK 7831, GMUSK 7832, 2053, GMUSK 7845, 8419, GMUSK 7873, 20956, 6977, 8430, G | $87.50 |
89085 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 | $11,155.00 |
89085 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 | $701.50 |
89085 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 | $983.82 |
89085 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 | $2,239.10 |
89085 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 | $7,723.14 |
89085 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 | $1,396.10 |
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89085 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 | $1,930.06 |
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89085 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 | $1,437.50 |
89085 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 | $7,829.72 |
89085 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 | $943.96 |
89085 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 | $9,677.25 |
89085 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 | $1,368.17 |
89085 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 | $5,520.00 |
89085 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 | $7,670.50 |
89085 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 | $2,151.02 |
89085 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2842, 2818, 2812, 2821, 2815, 2817, 2833, 2836, 2845, 2871, 2846, 2853, 2857, 2858, 2863, 2852, 2873, 2766 | $2,392.00 |
89084 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 | $460.00 |
89084 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 | $460.00 |
89084 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 | $207.00 |
89084 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 | $460.00 |
89084 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 | $460.00 |
89084 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 | $460.00 |
89084 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 | $460.00 |
89084 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 | $460.00 |
89084 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 | $460.00 |
89084 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 | $207.00 |
89084 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 | $460.00 |
89084 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10109, 10102, 10132, 10104, 10103, 10086, 10106, 10107, 10099, 10101, 10141, 10142 | $460.00 |
89083 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 | $862.50 |
89083 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 | $1,305.25 |
89083 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5031, 5032, 5030, 5028, 5018, 5017, 5012, 4991, 4724, 5024, 5029, 5019, 5062, 5061, 5055, 5049 | $1,582.24 |
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89080 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6552, 6559, 6568, 6573, 6581, 6588, 6567, 6546, 6544, 6543, 6541, 6540, 6530 | $281.75 |
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89078 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCION A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2183 | $6,037.50 |
89077 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 | $1,098.25 |
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89077 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 | $2,702.50 |
89077 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 | $3,104.49 |
89077 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 | $1,857.25 |
89077 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 | $1,099.77 |
89077 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 | $1,978.00 |
89077 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 | $1,828.50 |
89077 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 | $7,250.75 |
89077 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 264, 271, 275, 278, 277, 276, 273, 269, 268, 265, 263, 261, 248, 249, 257, 266, 267, 270, 259, 255, 2 | $7,866.00 |
89076 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11086 | $2,001.00 |
89076 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11086 | $3,623.65 |
89075 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220634 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3620 | $2,489.75 |
89074 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220633 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 515 | $9,890.00 |
89073 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220631 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120823, 77505 | $1,937.75 |
89073 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220631 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120823, 77505 | $72.45 |
89072 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 | $1,721.96 |
89072 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 | $1,177.42 |
89072 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 | $6,803.26 |
89072 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 | $505.86 |
89072 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 | $1,177.42 |
89072 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 | $1,242.00 |
89072 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 | $4,576.86 |
89072 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 | $2,881.11 |
89072 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 | $1,744.96 |
89072 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 | $1,769.06 |
89072 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 | $1,769.06 |
89072 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 | $1,467.11 |
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89072 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 | $4,504.69 |
89072 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 | $1,931.86 |
89072 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 | $4,458.41 |
89072 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18269, 18266, 18262, 18254, 18252, 18218, 18206, 18203, 18195, 18194, 18186, 18181, 18163, 18246, 18239, 18238, 182 | $1,177.42 |
89071 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 | $8,869.54 |
89071 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 | $3,060.79 |
89071 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 | $523.16 |
89071 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 | $3,084.39 |
89071 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 | $3,806.64 |
89071 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 | $9,870.04 |
89071 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 | $1,946.54 |
89071 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 | $842.38 |
89071 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 | $3,188.54 |
89071 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 | $4,442.63 |
89071 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 | $2,343.70 |
89071 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 | $1,434.46 |
89071 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13106, 13275, 13305, 13289, 13294, 13292, 13299, 13301, 13302, 13306, 13308, 13309, 13293 | $809.45 |
89070 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220623 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10442, 10763 | $149.50 |
89070 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220623 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10442, 10763 | $690.00 |
89069 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2178, 2176, 2177 | $2,162.00 |
89069 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2178, 2176, 2177 | $1,880.25 |
89069 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2178, 2176, 2177 | $1,470.85 |
89068 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 | $4,163.00 |
89068 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 | $1,463.15 |
89068 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 | $51.75 |
89068 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 | $3,485.65 |
89068 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 | $4,324.00 |
89068 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 | $678.50 |
89068 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 | $1,656.00 |
89068 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 | $771.44 |
89068 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 | $2,823.25 |
89068 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 | $226.44 |
89068 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 | $9,404.19 |
89068 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7622, 7658, 7659, 7649, 7648, 7688, 7689, 7673, 7670, 7615, 7668, 7690 | $310.50 |
89067 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5788, 5795, 5803 | $2,024.00 |
89067 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5788, 5795, 5803 | $809.45 |
89067 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5788, 5795, 5803 | $3,907.47 |
89066 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1804, 1956, 1952, 1953, 1954, 1955 | $2,558.00 |
89066 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1804, 1956, 1952, 1953, 1954, 1955 | $2,558.00 |
89066 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1804, 1956, 1952, 1953, 1954, 1955 | $2,558.00 |
89066 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1804, 1956, 1952, 1953, 1954, 1955 | $2,558.00 |
89066 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1804, 1956, 1952, 1953, 1954, 1955 | $747.50 |
89066 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1804, 1956, 1952, 1953, 1954, 1955 | $2,558.00 |
89065 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220611 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: U121203 | $2,714.00 |
89064 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220610 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7640 | $2,078.05 |
89063 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1536, 1527, 1526, 1555, 1567, 1554 | $253.00 |
89063 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1536, 1527, 1526, 1555, 1567, 1554 | $1,092.50 |
89063 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1536, 1527, 1526, 1555, 1567, 1554 | $9,804.90 |
89063 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1536, 1527, 1526, 1555, 1567, 1554 | $2,316.10 |
89063 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1536, 1527, 1526, 1555, 1567, 1554 | $912.80 |
89063 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1536, 1527, 1526, 1555, 1567, 1554 | $460.00 |
89062 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 | $118.50 |
89062 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 | $122.95 |
89062 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 | $939.31 |
89062 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 | $1,439.22 |
89062 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 | $132.25 |
89062 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 | $2,024.00 |
89062 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 | $867.99 |
89062 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 | $1,453.60 |
89062 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 | $73.15 |
89062 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55505, 35748, 55656, 55613, 55726, 46364, 46363, 60990, 60985, 55725 | $4,567.99 |
89061 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 24220606 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3717 | $6,783.71 |
89060 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2323, 2328, 2325, 2321 | $1,288.00 |
89060 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2323, 2328, 2325, 2321 | $10,958.89 |
89060 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2323, 2328, 2325, 2321 | $1,994.10 |
89060 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2323, 2328, 2325, 2321 | $10,958.89 |
89059 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 456, 455, 443, 442, 438 | $4,333.73 |
89059 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 456, 455, 443, 442, 438 | $5,669.28 |
89059 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 456, 455, 443, 442, 438 | $1,741.85 |
89059 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 456, 455, 443, 442, 438 | $230.00 |
89059 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 456, 455, 443, 442, 438 | $5,160.72 |
89058 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8288, 8298, 8299 | $5,906.77 |
89058 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8288, 8298, 8299 | $3,031.77 |
89058 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8288, 8298, 8299 | $5,849.27 |
89057 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10637, 10636, 10635, 10634, 10627, 10625, 10620, 10630 | $1,554.34 |
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89057 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10637, 10636, 10635, 10634, 10627, 10625, 10620, 10630 | $7,877.50 |
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89057 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10637, 10636, 10635, 10634, 10627, 10625, 10620, 10630 | $5,963.90 |
89057 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10637, 10636, 10635, 10634, 10627, 10625, 10620, 10630 | $6,049.00 |
89057 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10637, 10636, 10635, 10634, 10627, 10625, 10620, 10630 | $7,038.00 |
89056 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 266, 265, 264, 262, 263 | $2,645.00 |
89056 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 266, 265, 264, 262, 263 | $2,645.00 |
89056 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 266, 265, 264, 262, 263 | $2,645.00 |
89056 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 266, 265, 264, 262, 263 | $2,645.00 |
89056 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 266, 265, 264, 262, 263 | $2,645.00 |
89056 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 266, 265, 264, 262, 263 | $4,600.00 |
89055 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3016, 3027, 3028, 3033, 3012, 3013, 3032, 3029, 3026 | $603.75 |
89055 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3016, 3027, 3028, 3033, 3012, 3013, 3032, 3029, 3026 | $1,017.75 |
89055 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3016, 3027, 3028, 3033, 3012, 3013, 3032, 3029, 3026 | $1,806.65 |
89055 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3016, 3027, 3028, 3033, 3012, 3013, 3032, 3029, 3026 | $4,383.80 |
89055 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3016, 3027, 3028, 3033, 3012, 3013, 3032, 3029, 3026 | $1,207.50 |
89055 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3016, 3027, 3028, 3033, 3012, 3013, 3032, 3029, 3026 | $603.75 |
89055 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3016, 3027, 3028, 3033, 3012, 3013, 3032, 3029, 3026 | $1,146.55 |
89055 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3016, 3027, 3028, 3033, 3012, 3013, 3032, 3029, 3026 | $603.75 |
89055 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3016, 3027, 3028, 3033, 3012, 3013, 3032, 3029, 3026 | $603.75 |
89054 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220594 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2993 | $1,434.60 |
89053 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220593 (1); COMPRA DE RIMA PARA TORNO; FACTURAS: 8706 | $2,744.30 |
89052 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220592 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9888, 9881, 9920 | $1,023.50 |
89052 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220592 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9888, 9881, 9920 | $878.60 |
89052 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220592 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9888, 9881, 9920 | $1,299.50 |
89051 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 24220589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3718 | $4,485.00 |
89050 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8842, 8973, 8983 | $2,301.84 |
89050 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8842, 8973, 8983 | $2,184.51 |
89050 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8842, 8973, 8983 | $1,730.00 |
89049 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220587 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8243 | $5,290.00 |
89048 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220585 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12850, 12757, 12767, 12739, 12652, 12801, 12741 | $1,639.35 |
89048 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220585 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12850, 12757, 12767, 12739, 12652, 12801, 12741 | $321.41 |
89048 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220585 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12850, 12757, 12767, 12739, 12652, 12801, 12741 | $349.41 |
89048 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220585 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12850, 12757, 12767, 12739, 12652, 12801, 12741 | $427.95 |
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89041 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 | $3,064.75 |
89041 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 | $6,739.00 |
89041 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 | $7,578.50 |
89041 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 | $1,684.75 |
89041 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 | $1,661.75 |
89041 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 | $1,932.00 |
89041 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 | $2,155.45 |
89041 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 | $345.00 |
89041 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 | $885.50 |
89041 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 | $80.50 |
89041 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 | $1,311.00 |
89041 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 | $5,186.50 |
89041 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 | $2,300.01 |
89041 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 | $4,485.00 |
89041 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2995, 2999, 3006, 3007, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022, 2980, 3017, 3024, 3025, 3028 | $1,955.00 |
89040 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 | $851.00 |
89040 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 | $1,993.87 |
89040 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 | $3,190.56 |
89040 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 | $1,748.00 |
89040 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 | $5,287.88 |
89040 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 | $472.13 |
89040 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 | $279.63 |
89040 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 | $4,583.21 |
89040 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 | $1,529.50 |
89040 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5738, 5739, 5760, 5761, 5763, 5766, 5770, 5771, 5773, 5740 | $218.50 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $590.18 |
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89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $55.00 |
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89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $184.00 |
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89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $16.00 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $1,437.50 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $1,495.00 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $179.00 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $1,500.00 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $16.00 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $1,056.00 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $55.00 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $16.00 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $15.00 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $1,495.00 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $1,495.00 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $294.00 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $16.00 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $402.50 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $5,290.00 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $23.00 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $1,380.00 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $233.45 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $250.49 |
89039 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8564, 71688, 1103, 10470Z, 128956, 4609, 4598, 4707, 4729, DRA50987, DRA50701, DRA50919, DRA50785, DRA50960, DRA50720, DRA50827, DRA51025, HXB173401, 27592, 6708, 3198, 319 | $250.49 |
89038 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1659, 1708, 1709, 1710, 1711, 1713, 1712 | $2,817.50 |
89038 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1659, 1708, 1709, 1710, 1711, 1713, 1712 | $1,069.50 |
89038 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1659, 1708, 1709, 1710, 1711, 1713, 1712 | $1,391.50 |
89038 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1659, 1708, 1709, 1710, 1711, 1713, 1712 | $2,277.00 |
89038 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1659, 1708, 1709, 1710, 1711, 1713, 1712 | $10,925.00 |
89038 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1659, 1708, 1709, 1710, 1711, 1713, 1712 | $287.50 |
89038 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1659, 1708, 1709, 1710, 1711, 1713, 1712 | $4,255.00 |
89036 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220008143 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 2902.; FACTURAS: 10054 | $7,048.13 |
89035 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220008142 (1); COMPRA DE LADRILLO DE LAMA, SOLDADURA Y TRAMO DE VARILLA, ORDEN 2900.; FACTURAS: 10053 | $5,084.44 |
89034 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220008136 (1); EJEPLARES DE PERIODIOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 1584, 1585 | $472.00 |
89034 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220008136 (1); EJEPLARES DE PERIODIOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 1584, 1585 | $2,908.00 |
89033 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220008131 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3069.; FACTURAS: B505109 | $6,718.90 |
89032 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008130 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3129.; FACTURAS: 07414 | $880.08 |
89032 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008130 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3129.; FACTURAS: 07414 | $28,320.87 |
89032 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008130 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3129.; FACTURAS: 07414 | $4,328.80 |
89031 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220008129 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 HORNOS DEL COMPLEJO CREMATORIO MEZQUITAN, ORDEN 436.; FACTURAS: 562 | $5,635.00 |
89030 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220008128 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 672.; FACTURAS: 173138 | $6,416.54 |
89029 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V..- CR 220008123 (1); COMPRA DE 10 REVELADOR PARA TORRETA FA 3, ORDEN 1425.; FACTURAS: 18308 | $3,737.50 |
89028 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220008118 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2887.; FACTURAS: 19462 | $5,975.40 |
89027 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220008117 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2906.; FACTURAS: 19459 | $539.35 |
89026 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220008116 (1); SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EVENTO CULTURAL DEL 26 DE ABR. 2009; FACTURAS: 1718 | $9,775.00 |
89025 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220008109 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2445.; FACTURAS: 141371 | $10,234.79 |
89024 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220008108 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2079.; FACTURAS: 141316 | $10,520.55 |
89023 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220008102 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2927.; FACTURAS: 5816 | $110.98 |
89022 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220008101 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2928.; FACTURAS: 5815 | $1,095.72 |
89021 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220008100 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1879.; FACTURAS: 5770 | $19.32 |
89020 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220008094 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUE AGUA AZUL, ORDEN 1890.; FACTURAS: 25000 | $969.45 |
89019 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | JUAREZ NAJERA RICARDO | JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220008090 (1); FABRICACION DE SELLOS VARIOS AUTOENTINTABLES Y GRANDES EN MADERA; FACTURAS: 6884 | $7,578.50 |
89018 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220008089 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE ABRIL 2009, MERCADO DE ABASTOS PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1180; FACTURAS: 1466 | $9,763.50 |
89016 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PIRETEX, S.A. DE C.V. | PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220008080 (1); COMPRA DE BROCHAS PARA MDO. LIBERTAD SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 3010.; FACTURAS: A 83899 | $1,104.00 |
89015 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220008078 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2734.; FACTURAS: 906 | $4,324.00 |
89014 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220008077 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2566.; FACTURAS: 873 | $2,805.87 |
89013 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220008076 (1); COMPRA DE 10 TABLONES RECTANGULAR 70 X 2.40 CMS. ORDEN 2619.; FACTURAS: 009527 | $9,315.00 |
89012 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220008074 (1); SERVICIO DE REPARACION A SISTEMA HIDRAULICO, ORDEN 563, FACTURAS 67940, 67941, 67942, 67943 Y; FACTURAS: 67944 | $96,781.91 |
89011 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008070 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 2488.; FACTURAS: 11977 A | $4,875.25 |
89010 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008069 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 2550.; FACTURAS: 11973 A | $7,017.16 |
89009 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008068 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 2490.; FACTURAS: 11972 A | $1,056.07 |
89008 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220008067 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2731.; FACTURAS: 21536 | $3,711.05 |
89007 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220008066 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2730.; FACTURAS: 21520 | $2,593.25 |
89006 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220008064 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1404.; FACTURAS: 21223 | $297.85 |
89005 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220008002 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 105 | $19,106.10 |
89004 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220008001 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2770.; FACTURAS: 5809 | $5,549.90 |
89003 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220008000 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2768.; FACTURAS: 5808 | $709.56 |
89002 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO URBANO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220007999 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2767.; FACTURAS: 5806 | $2,287.35 |
89001 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220007998 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2023.; FACTURAS: 5804 | $1,478.90 |
89000 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220007997 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2695.; FACTURAS: 5803 | $514.41 |
88999 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 220007996 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0480 | $40,358.10 |
88998 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220007995 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1727.; FACTURAS: 5773 | $3,303.95 |
88997 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220007994 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292; FACTURAS: 361 | $36,375.65 |
88996 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007993 (1); COMPRA DE VIGAS DE ACERO DE 5" Y 6" ORDEN 2765.; FACTURAS: 20119 | $42,149.80 |
88995 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220007992 (1); IMPRESION URGENTE DE 10,000 DIPTICOS INFORMATIVOS ACUERDO DE CABILDO A84/S/N/09 DEL 07/05/09; FACTURAS: 3630 | $11,199.85 |
88994 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007991 (1); COMPRA DE 150 BATERIAS ALCALINA TIPO AA, ORDEN 2758.; FACTURAS: 20105 | $1,400.70 |
88993 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007990 (1); COMPRA DE ARENA DE RIO, ORDEN 2649.; FACTURAS: 20104 | $2,788.75 |
88992 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220007989 (1); COMPRA DE 2000 KILOS DE CAL EN SACOS DE 25 KILOS, ORDEN 2762.; FACTURAS: 10039 | $2,392.00 |
88991 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220007987 (1); COMPRA DE 300 MANDILES PARA RASTRO MPAL. ORDEN 2914.; FACTURAS: P 5019 | $10,695.00 |
88990 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | SISTEMAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220007978 (1); COMPRA DE 3 VIDEOPROYECTORES DIGITAL, ORDEN 2586.; FACTURAS: 1302437 | $61,560.01 |
88989 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220007977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3134.; FACTURAS: A 45686 | $3,860.00 |
88989 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220007977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3134.; FACTURAS: A 45686 | $9,202.24 |
88989 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220007977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3134.; FACTURAS: A 45686 | $25,707.60 |
88988 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007976 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3126.; FACTURAS: 81730, 81761 | $6,731.84 |
88988 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007976 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3126.; FACTURAS: 81730, 81761 | $98,276.12 |
88988 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007976 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3126.; FACTURAS: 81730, 81761 | $9,430.60 |
88988 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007976 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3126.; FACTURAS: 81730, 81761 | $2,161.60 |
88987 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220007973 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ 113; FACTURAS: 2113 | $34,914.00 |
88986 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220007972 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO P/LA PRIMERA QNCA. DE MAYO 2009, DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: RECIBO | $5,345.50 |
88985 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007967 (1); SUMINISTRO DE 410 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 596456, 597819, 597820 | $545.38 |
88985 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007967 (1); SUMINISTRO DE 410 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 596456, 597819, 597820 | $709.44 |
88985 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007967 (1); SUMINISTRO DE 410 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 596456, 597819, 597820 | $563.12 |
88984 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220007959 (1); SERVICIO DE SONIDO PARA EL CONCIERTO DE MUERTOS PARA VIVOS DEL 25 AL 28 DE ABR. 2009; FACTURAS: 1720 | $9,200.00 |
88983 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220007953 (1); IMPRESION DE 75 ESTIRENOS PARA PARABUS DE 1.21 X 1.77 METROS POR CAMPAÑA ORGUYO TAPATIO; FACTURAS: 10216 | $11,083.30 |
88982 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220007952 (1); PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE DATOS, ORDEN 6935 ADEFAS 2008.; FACTURAS: A5 | $2,513,845.54 |
88981 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220007950 (1); IMPRESION DE SOBRES BOLSA 23 X 30 CENTIMETROS A UNA TINTA EN BOND DE 60 GRAMOS; FACTURAS: 3631 | $1,900.95 |
88980 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 | $330.00 |
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88980 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 | $330.00 |
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88980 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 | $330.00 |
88980 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 | $330.00 |
88980 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 | $330.00 |
88980 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156986, 156990, 156993, 157000, 157003, 157006, 157018, 157019, 157026, 157044, 157046, 157049, 157052, 157055, 105059, 15706 | $330.00 |
88979 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007772 (1); SUMINISTRO DE 1000 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 1620673 | $4,434.00 |
88978 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007771 (1); SUMINISTRO DE 2187 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 597958 | $9,697.16 |
88977 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220007761 (1); GASTOS D/SANDRO GARCIA A MEXICO, REUNION D/TRAB.D/LOS VOCALES D/CONSEJO ACAD.CONSEJO CONSULTIVO; FACTURAS: 7745, 21962, RECIBO | $44.00 |
88977 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220007761 (1); GASTOS D/SANDRO GARCIA A MEXICO, REUNION D/TRAB.D/LOS VOCALES D/CONSEJO ACAD.CONSEJO CONSULTIVO; FACTURAS: 7745, 21962, RECIBO | $650.00 |
88977 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220007761 (1); GASTOS D/SANDRO GARCIA A MEXICO, REUNION D/TRAB.D/LOS VOCALES D/CONSEJO ACAD.CONSEJO CONSULTIVO; FACTURAS: 7745, 21962, RECIBO | $193.00 |
88976 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007700 (1); COMPRA DE 40 GORRAS, ORDEN 2075.; FACTURAS: 27360 | $1,835.40 |
88975 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220007683 (1); UN ARACHIVERO PARA EL DEPTO. DE OPORTUNIDADES; FACTURAS: 6340 | $2,288.50 |
88974 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220007677 (1); UN ENFRIADOR PARA EL CENTRO BARRIEL FEDERALISMO; FACTURAS: 25905 | $2,288.50 |
88973 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220007652 (1); PALOMERAS S/GABINETES COLGANTES PARA DIFERENTES AREAS DE RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 0972 | $6,697.60 |
88972 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. RASTRO | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220007642 (1); COMPRA DE 120 HUANTES ANTICORTE, ORDEN 2913.; FACTURAS: 1283 | $20,976.00 |
88971 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220007619 (1); COMPRA DE PAPELERIA HOJAS BLANCAS T/CARTA URGENTES (SOBRES, PLUMAS, FOLDERS, ARGOLLAS ETC); FACTURAS: A 72375 | $7,164.33 |
88970 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007487 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 1348.; FACTURAS: 75537, 76188 | $209,760.00 |
88968 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 | $206.00 |
88968 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 | $1,172.90 |
88968 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 17739966, 0027448, 0027449, 0027440, 0027476, 0456, 85745, 0027560, 0028060, 0028120, 8279, 002814 | $5,960.70 |
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1452 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0554 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-AD-206/08; FACTURAS: 011 | $-71,682.31 |
1451 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0552 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-CI-108/08; FACTURAS: 0294 | $827,685.28 |
1451 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0552 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-CI-108/08; FACTURAS: 0294 | $-248,305.58 |
1450 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0551 (5); PAGO DE LA EST 5 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0876 | $69,168.50 |
1450 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0551 (5); PAGO DE LA EST 5 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0876 | $-20,750.55 |
1449 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0550 (5); PAGO DE LA EST 6 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0877 | $115,362.62 |
1449 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0550 (5); PAGO DE LA EST 6 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0877 | $-34,608.79 |
1448 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V.- CR OPB0229 (5); PAGO DE LA EST. 3FIN OPG-R33-CDS-AD-159/08; FACTURAS: 2026 | $223,631.22 |
1448 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V.- CR OPB0229 (5); PAGO DE LA EST. 3FIN OPG-R33-CDS-AD-159/08; FACTURAS: 2026 | $-141,357.90 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0565 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-AD-087/09; FACTURAS: 0417 | $204,880.74 |
1 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB0564 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 581 | $499,552.17 |
186310 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 | $261.60 |
186310 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 | $105.04 |
186310 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 | $161.80 |
186310 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 | $574.20 |
186310 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 | $82.95 |
186310 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 | $49.50 |
186310 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 | $100.61 |
186310 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 | $99.90 |
186310 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 | $23.90 |
186310 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 | $253.00 |
186310 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 | $839.50 |
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186310 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 | $166.46 |
186310 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 | $94.73 |
186310 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 | $179.53 |
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186310 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 | $189.00 |
186310 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 | $16.60 |
186310 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 136276, 37040, 136440, 76286, 37104, 197762, 37302, 50620, 111098, 138539, 132455, 132454, 199546, 132953, 37462, 1304, 1305, 13686, 175089, 13685, 37649, 247782, 6114, 90370, 1311 | $61.50 |
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186309 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, | $117.00 |
186309 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, | $75.00 |
186309 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, | $434.00 |
186309 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, | $115.00 |
186309 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, | $1,035.00 |
186309 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, | $60.00 |
186309 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, | $92.77 |
186309 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, | $117.00 |
186309 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, | $65.00 |
186309 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, | $60.00 |
186309 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, | $135.00 |
186309 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, | $108.00 |
186309 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 5007, S/N, S/N, 138160, S/N, S/N, 111918, 4280, 113253, 210015, 7639, 114033, 4344, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 7979, S/N, S/N, S/N, | $2,932.50 |
186308 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES MURILLO CARLOS | TORRES MURILLO CARLOS.- CR 220008267 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 0004 | $704.70 |
186307 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GRUPO CUDI, S.C. | GRUPO CUDI, S.C..- CR 220008112 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN DE COMPRA 2866 POR EL ESTUDIO DE CARTOGRAFIA.; FACTURAS: 1518 | $1,932,000.00 |
186305 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3958, 6788, 135646, 135647, 8723, 6604, 117331 | $60.00 |
186305 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3958, 6788, 135646, 135647, 8723, 6604, 117331 | $1,837.20 |
186305 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3958, 6788, 135646, 135647, 8723, 6604, 117331 | $575.00 |
186305 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3958, 6788, 135646, 135647, 8723, 6604, 117331 | $130.00 |
186305 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3958, 6788, 135646, 135647, 8723, 6604, 117331 | $1,710.85 |
186305 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3958, 6788, 135646, 135647, 8723, 6604, 117331 | $1,748.00 |
186305 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3958, 6788, 135646, 135647, 8723, 6604, 117331 | $345.00 |
186304 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, | $75.00 |
186304 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, | $393.80 |
186304 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, | $1,569.15 |
186304 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, | $423.28 |
186304 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | GOBIERNO ELECTRONICO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, | $420.00 |
186304 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, | $267.50 |
186304 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, | $617.00 |
186304 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORA REGULATORIA | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, | $884.00 |
186304 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, | $345.00 |
186304 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, | $92.50 |
186304 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, | $139.00 |
186304 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | GOBIERNO ELECTRONICO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, | $92.80 |
186304 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, | $16.00 |
186304 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, | $1,150.00 |
186304 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010002 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 1795, 203316, 31167, ADB-110798, ADB-110799, S/N, 11536, 31829, 533, 247017, 247018, 0023, GMUSB116463, | $3,250.00 |
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186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $306.00 |
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186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $204.00 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $169.93 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $88.55 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $32.00 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $16.00 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $493.35 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $321.02 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $35.00 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $204.00 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $23.00 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $47.00 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $195.56 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $13.00 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $642.80 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $32.00 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $793.50 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $195.00 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $1,610.00 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $20.50 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $126.00 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $72.00 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $655.50 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $180.00 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $16.00 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $47.00 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $234.94 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $120.00 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $834.00 |
186303 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300006 (1); GASTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009; FACTURAS: 44825, 59474, 67717, B0312030080, 252499, 2234, 3029, 45193, 20100, 202C000169005, B 0315011063, 7713, 822317, 49489, 1922, 20680, 4419, 4420, 442 | $204.00 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $287.97 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $130.50 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $99.00 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $130.50 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $129.00 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $12.00 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $243.77 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $84.90 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $212.91 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $126.50 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $1,955.00 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $99.00 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $66.00 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $66.00 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $66.00 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $105.59 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $1,713.50 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $210.00 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $60.98 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $1,771.00 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $1,978.00 |
186302 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5329, 5338, 64344, 0307, 16005, 026, 4586, 0520, 30988, 4695, 8566, 65028, 30110, 31657, 65159, 930 | $155.87 |
186301 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220632 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2114 | $8,240.30 |
186300 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 131, 134 | $2,415.00 |
186300 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 131, 134 | $2,081.50 |
186299 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20914, 20900 | $4,589.98 |
186299 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20914, 20900 | $322.00 |
186298 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 843 | $920.00 |
186298 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 844, 843 | $920.00 |
186297 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220591 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 296 | $4,600.00 |
186296 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220570 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22079 | $534.00 |
186294 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIRECCION DE CULTURA | JIMENEZ HARO ANGELICA PATRICIA | JIMENEZ HARO ANGELICA PATRICIA.- CR 220007963 (1); SERVICIO DE CINCO TRASLADOS DE VEHICULOS AL DEPOSITO NO. 5 DE IJAS; FACTURAS: 15091 | $2,012.50 |
186293 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VERGARA MORA MARIA BLANCA | VERGARA MORA MARIA BLANCA.- CR 220007961 (1); TOLDOS PARA PLAZA FUNDADORES, VIA RECREACTIVA Y GLOBO MUSEO DEL NIÑO EVENTOS DEL 26 DE ABR. 2009; FACTURAS: 0386 | $7,187.50 |
186292 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220007960 (1); SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CONCIERTO DE MUERTOS PARA VIVOS DEL 25 AL 29 DE ABR. 2009; FACTURAS: 843 | $3,450.00 |
186291 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA | GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA.- CR 220007957 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EN AV.CHAPULTEPEC PARA EL EVENTO DEL 21 DE ABR. 2009; FACTURAS: 0926 | $4,025.00 |
186290 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES | GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES.- CR 220007955 (1); PERIODICO SOLO OFERTAS EVENTO DEL DIF GDL. EL 30/03/2009 EN PLAZA LIBERACION; FACTURAS: 6927 | $10,920.00 |
186289 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | RECURSOS HUMANOS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | RECURSOS HUMANOS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007954 (1); PRODUCCION DE SPOT PARA RADIO 20" TRANSFORMACION DEL CENTRO HISTORICO; FACTURAS: 1576 | $11,155.00 |
186288 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | EL FINANCIERO, S.A. DE C.V. | EL FINANCIERO, S.A. DE C.V..- CR 220007951 (1); PUBLICACION EL EN PERIODICO EL FINANCIERO, ORGUYO TAPATIO DEL 27 DE ABR. 2009; FACTURAS: 10572 | $9,200.00 |
186287 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220007948 (1); CAMARA DIGITAL Y TARJETA DE MEMORIA PARA EL AREA DE CAPACITACION EN INFORMATICA; FACTURAS: 4381 | $108.10 |
186287 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220007948 (1); CAMARA DIGITAL Y TARJETA DE MEMORIA PARA EL AREA DE CAPACITACION EN INFORMATICA; FACTURAS: 4381 | $1,325.03 |
186286 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO.- CR 220007947 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS EN GENERAL; FACTURAS: 545 | $7,930.00 |
186285 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA | MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA.- CR 220007930 (1); HONORARIOS DE ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA EN LA SINDICATURA POR ABR. 2009; FACTURAS: 052 | $9,200.00 |
186284 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MEJIA CEJA ANTONIO | MEJIA CEJA ANTONIO.- CR 220007928 (1); HONORARIOS DE ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA EN DIRECCION DE INGRESOS, POR ABR. 2009; FACTURAS: 001 | $10,177.50 |
186282 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION INGRESOS | ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA | ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA.- CR 220007754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,872.91 |
186281 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION INGRESOS | ASTORGA CERVANTES RITA SARELA | ASTORGA CERVANTES RITA SARELA.- CR 220007751 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,872.91 |
186280 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION INGRESOS | PARRA HERRADA ALICIA | PARRA HERRADA ALICIA.- CR 220007748 (1); FINQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO Q | $1,872.91 |
186278 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE | GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE.- CR 220007746 (1); FINIQUITO A QUEIN CAUDA BAJA POR TERMINA DE CNTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,872.91 |
186277 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION INGRESOS | IBARRA OROCIO MARIA ISABEL | IBARRA OROCIO MARIA ISABEL.- CR 220007745 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,248.61 |
186276 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ OROZCO REYNA ANGELICA | RODRIGUEZ OROZCO REYNA ANGELICA.- CR 220007744 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,872.91 |
186272 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION INGRESOS | CONTRERAS CAMPOS ANA ISABEL | CONTRERAS CAMPOS ANA ISABEL.- CR 220007738 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,872.91 |
186271 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON.- CR 220007721 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,872.91 |
186270 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION INGRESOS | GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH | GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH.- CR 220007692 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,872.91 |
186269 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION INGRESOS | LEDEZMA RAMIREZ LETICIA | LEDEZMA RAMIREZ LETICIA.- CR 220007689 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,872.91 |
186268 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220007660 (1); COMPRA DE ACTIVOS PARA LA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 6015, 17814284 | $1,994.10 |
186268 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220007660 (1); COMPRA DE ACTIVOS PARA LA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 6015, 17814284 | $789.00 |
186267 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220007656 (1); UNA MICROGRABADORA PARA GRABAR Y TOMAR NOTA DE LOS ACUERDOS Y PENDIENTES DE LAS REUNIONES; FACTURAS: 62153 | $1,199.01 |
186266 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ MORA MA. DOLORES | PEREZ MORA MA. DOLORES.- CR 220007632 (1); PERSIANAS VERTICLAES E INSTALACION PARA LA UND. IGNACIO ALLENDE; FACTURAS: 11246 | $3,247.14 |
186266 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ MORA MA. DOLORES | PEREZ MORA MA. DOLORES.- CR 220007632 (1); PERSIANAS VERTICLAES E INSTALACION PARA LA UND. IGNACIO ALLENDE; FACTURAS: 11246 | $552.00 |
186265 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DESARROLLO URBANO | ERGOMANIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | ERGOMANIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220007626 (1); TRES LOCKERS PARA GUARDAR HERRAMIENTA DEL DEPTO. DE SOPORTE TECNICO; FACTURAS: 1736 | $6,896.55 |
186264 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION CONSRUCCION | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220007603 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA DAMA Y CABALLERO, ORDEN 2690.; FACTURAS: 4689 | $40,679.64 |
128 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0553 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-261/08; FACTURAS: 1311 | $216,712.45 |
128 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0553 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-261/08; FACTURAS: 1311 | $-65,013.73 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $417.33 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $546.25 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $30.00 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $325.00 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $347.14 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $40.00 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $16.00 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $118.00 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $485.31 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $133.55 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $109.40 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $99.73 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $550.28 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $60.00 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $903.90 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $119.85 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $116.00 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $16.00 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $194.00 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $115.00 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $53.50 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $885.50 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $247.00 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $107.20 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $15.00 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $169.00 |
186263 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL 2009; FACTURAS: 342659, 341792, 24154, 2372, 28901, 341800, 51222, 51313, 111976, 1671, 169012, D105924, 14040, 32378, 35726, 337962, 50802, 1119, 1249, 13954 | $53.70 |
186261 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVAREZ SERRANO ABRAHAM GAMALIEL | ALVAREZ SERRANO ABRAHAM GAMALIEL.- CR 220008211 (1); CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2009 POR DAÑO PRODUCIDO A SU PERSONA; FACTURAS: RESOLUCION | $18,270.00 |
186259 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUTIERREZ BAÑUELOS ARCELIA | GUTIERREZ BAÑUELOS ARCELIA.- CR 220007802 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 159/09 OFICIO 211/09; FACTURAS: RECIBO | $713.93 |
186258 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERRERA BARTOLO JOSE DE JESUS | HERRERA BARTOLO JOSE DE JESUS.- CR 220007750 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 244885 DE ESTACIONOMETROS MPALES; FACTURAS: OFICIO | $280.00 |
186257 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA VEGA MANUEL | GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220007713 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 052 | $510.45 |
186256 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | PELAYO JONES JORGE CARLOS | PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 220007675 (1); SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN TODO EL EDIFICIO; FACTURAS: 6790 | $1,840.00 |
186255 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220007668 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL EN DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 436, 412 | $4,025.00 |
186255 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220007668 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL EN DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 436, 412 | $3,018.75 |
186254 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220007662 (1); SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL DEL 4 DE ABR. AL 3 DE OCT. 2009 PARA LUIS ALBERTO REYES; FACTURAS: 391809 | $1,000.00 |
186253 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ROMERO CYNTHIA | MEDINA ROMERO CYNTHIA.- CR 220007661 (1); GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 1918 | $2,127.50 |
186252 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220007659 (1); RENTA DE TOLDO PARA EL 24 DE ABR. 2009 EN LA EXPLANADA DEL DIF GUADAJALARA; FACTURAS: 0420 | $2,587.50 |
186251 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | DOMINGUEZ LOPEZ MIGUEL | DOMINGUEZ LOPEZ MIGUEL.- CR 220007658 (1); CONSUMO D/ALIMENTOS P/4TA.GRAD.CAPAC.A MUJERES E/SITUACION D/VULNERABILIDAD E/SERVS. HOTELEROS,REST.; FACTURAS: 747 | $5,925.37 |
186250 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE | VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE.- CR 220007655 (1); FOLLETOS TIPO TRIPTICOS; FACTURAS: 0111 | $9,286.25 |
186249 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220007653 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE VENTANAS PARA LA OFICINA ADMVA. DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 0045 | $6,900.00 |
186248 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220007605 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE COL. COL. MONUMENTAL POR MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
186247 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220007597 (1); RENTA DE EQUIUPO DE AUDIO DEL 21 DE ABR. 2009; FACTURAS: 377 | $10,925.00 |
186246 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220007595 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 23 DE ABR. 2009; FACTURAS: 378 | $11,500.00 |
186245 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER | HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220007573 (1); ASESORIA JURIDICA EN PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 017 | $3,162.50 |
186244 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220007563 (1); DOS PORTAFOLIOS CON HERRAMIENTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 8219 | $2,200.02 |
186243 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TORIBIO PELAYO SHARON ALEJANDRINA | TORIBIO PELAYO SHARON ALEJANDRINA.- CR 220007484 (1); HONORARIOS DE PRODUCCIOIN DEL CORTOMETRAJE TIEMPOS DEL SUEÑO EVENTO FEMALE SESSIONS; FACTURAS: 0314 | $10,952.38 |
186242 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | CAMACHO OROZCO JOSE TRINIDAD | CAMACHO OROZCO JOSE TRINIDAD.- CR 220007481 (1); DISEÑO DE IMAGEN PARA LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS MOVILIDAD NO MOTORIZADA Y CIUDAD VERDE; FACTURAS: 0390 | $11,500.00 |
186241 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIÓDO DEL 28 DE ABR. AL 07 DE MAY; FACTURAS: 0766, 211994, 13471, 4647 | $731.40 |
186241 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIÓDO DEL 28 DE ABR. AL 07 DE MAY; FACTURAS: 0766, 211994, 13471, 4647 | $1,907.33 |
186241 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIÓDO DEL 28 DE ABR. AL 07 DE MAY; FACTURAS: 0766, 211994, 13471, 4647 | $210.00 |
186241 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIÓDO DEL 28 DE ABR. AL 07 DE MAY; FACTURAS: 0766, 211994, 13471, 4647 | $596.27 |
186240 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010007 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69923, 0266, 14337, 86201, 86034, 3540, 535-75541 | $312.00 |
186240 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010007 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69923, 0266, 14337, 86201, 86034, 3540, 535-75541 | $153.86 |
186240 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010007 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69923, 0266, 14337, 86201, 86034, 3540, 535-75541 | $676.00 |
186240 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010007 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69923, 0266, 14337, 86201, 86034, 3540, 535-75541 | $520.00 |
186240 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010007 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69923, 0266, 14337, 86201, 86034, 3540, 535-75541 | $415.05 |
186240 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010007 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69923, 0266, 14337, 86201, 86034, 3540, 535-75541 | $207.00 |
186240 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010007 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69923, 0266, 14337, 86201, 86034, 3540, 535-75541 | $1,219.00 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $253.46 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $145.02 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $90.00 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $92.63 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $34.50 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $1,610.00 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $1,897.50 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $1,380.00 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $230.00 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $195.50 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $830.00 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $185.00 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $201.83 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $171.39 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $72.10 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $63.25 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $1,380.00 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $920.00 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $35.98 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $621.00 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $199.80 |
186239 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 46953, 45190, 1315, 2691, 13788, 2707, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 70012609, 70012617, 32991, 33013, 2736, 13971, 09180, RECIBO S/N, 108168 | $1,999.10 |
186238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ZUNIGA AVILA NICARAGUA | ZUNIGA AVILA NICARAGUA.- CR 220008253 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | SUAREZ RAMIREZ URIEL | SUAREZ RAMIREZ URIEL.- CR 220008252 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | RUIZ CASTANEDA ERIKA ANABEL | RUIZ CASTANEDA ERIKA ANABEL.- CR 220008251 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ LARA JOSE DE JESUS | RODRIGUEZ LARA JOSE DE JESUS.- CR 220008250 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REYNOSO GODINA ALEX ERNESTO | REYNOSO GODINA ALEX ERNESTO.- CR 220008249 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | NAVARRO VITAL GABRIEL | NAVARRO VITAL GABRIEL.- CR 220008248 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI | NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI.- CR 220008247 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MORALES MARQUEZ LUIS FERNANDO | MORALES MARQUEZ LUIS FERNANDO.- CR 220008246 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ VARGAS JESUS ALBERTO | MARTINEZ VARGAS JESUS ALBERTO.- CR 220008245 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO | MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO.- CR 220008244 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ ACOSTA MARIO EDUARDO | MARTINEZ ACOSTA MARIO EDUARDO.- CR 220008243 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MANCILLAS GARCIA OMAR | MANCILLAS GARCIA OMAR.- CR 220008242 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MACIEL MARTINEZ JORGE ALBERTO | MACIEL MARTINEZ JORGE ALBERTO.- CR 220008241 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MACIAS GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO | MACIAS GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO.- CR 220008240 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ FAJARDO JAIME ISRAEL | LOPEZ FAJARDO JAIME ISRAEL.- CR 220008239 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ MURILLO OSVALDO GUADALUPE | HERNANDEZ MURILLO OSVALDO GUADALUPE.- CR 220008238 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ FLORES JUAN PABLO | HERNANDEZ FLORES JUAN PABLO.- CR 220008237 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GUZMAN OROZCO VIETNAM DAVID | GUZMAN OROZCO VIETNAM DAVID.- CR 220008236 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GURRIA REYNOSO NESTOR HUMBERTO | GURRIA REYNOSO NESTOR HUMBERTO.- CR 220008235 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ VAZQUEZ JORGE | GONZALEZ VAZQUEZ JORGE.- CR 220008234 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GEORGE DAVALOS NIMO DAVID | GEORGE DAVALOS NIMO DAVID.- CR 220008233 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | FREGOSO ADAME JONATHAN IGNACIO | FREGOSO ADAME JONATHAN IGNACIO.- CR 220008232 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | FERNANDEZ PULIDO JUAN | FERNANDEZ PULIDO JUAN.- CR 220008231 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | DIAZ ESQUEDA MARIA GUADALUPE | DIAZ ESQUEDA MARIA GUADALUPE.- CR 220008230 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | CASILLAS GOMEZ ORLANDO SALVADOR | CASILLAS GOMEZ ORLANDO SALVADOR.- CR 220008229 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | CANTOLAN BANUELOS ALVARO ENRIQUE | CANTOLAN BANUELOS ALVARO ENRIQUE.- CR 220008228 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO | ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO.- CR 220008227 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ALVAREZ MACIAS COLUMBA | ALVAREZ MACIAS COLUMBA.- CR 220008226 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ADAME SERRANO MIGUEL | ADAME SERRANO MIGUEL.- CR 220008225 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 1A. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,360.00 |
186206 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220007792 (1); COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA, ORDEN 2817.; FACTURAS: 08881 | $11,955.40 |
186205 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220007791 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, ORDEN 2440.; FACTURAS: 08437 | $8,967.70 |
186204 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220007778 (1); CREDENZA EJECUTIVA PARA DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES; FACTURAS: 6048 | $2,058.50 |
186203 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220007777 (1); ESCRITORIO SECRETARIAL PARA CONTRALORIA; FACTURAS: 6047 | $3,197.00 |
186202 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | REGISTRO CIVIL | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220007776 (1); EQUIPO DE COMPUTO PARA EL REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 21450 | $243,979.90 |
186201 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220007758 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL 2009; FACTURAS: 1555 | $176,723.00 |
186200 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO | MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220007646 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 012 | $244.65 |
186199 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI | RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220007645 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 0018 | $395.25 |
186198 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. TURISMO | DISEÑOS VADI, S.A. DE C.V. | DISEÑOS VADI, S.A. DE C.V..- CR 220007261 (1); COMPRA DE 40 UNIFORMES EJECUTIVO PARA DAMA DE 3 PIEZAS, ORDEN 485.; FACTURAS: 310 | $48,300.00 |
88967 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0547 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-IHS-AD-003/09; FACTURAS: 010 | $64,735.80 |
88967 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0547 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-IHS-AD-003/09; FACTURAS: 010 | $-19,420.74 |
88966 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB0546 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1444 | $696,954.33 |
88966 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB0546 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1444 | $-209,086.30 |
88965 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0542 (1); PAGO DE LA EST. 3 DSM-MPAV-RM-AD-026/08; FACTURAS: 0433 | $292,097.87 |
88965 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0542 (1); PAGO DE LA EST. 3 DSM-MPAV-RM-AD-026/08; FACTURAS: 0433 | $-146,048.94 |
88964 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0540 (1); PAGO DEL 30% ANT DSM-MPAV-RM-AD-019/09; FACTURAS: 611 | $600,000.00 |
88963 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V. | URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V..- CR OPB0538 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-037/08; FACTURAS: 035 | $625,522.18 |
88963 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V. | URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V..- CR OPB0538 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-037/08; FACTURAS: 035 | $-312,761.09 |
88962 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0537 (1); PAGO DE LA EST.3FIN OPG-CPU-EYP-AD-089/08; FACTURAS: 208 | $60,546.43 |
88962 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0537 (1); PAGO DE LA EST.3FIN OPG-CPU-EYP-AD-089/08; FACTURAS: 208 | $-19,602.90 |
88961 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0534 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-024/08; FACTURAS: 0217 | $297,338.33 |
88961 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0534 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-024/08; FACTURAS: 0217 | $-148,669.16 |
88960 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. | MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0528 (1); PAGO DE LA EST.4FIN OPG-CPU-EYP-AD-049/08; FACTURAS: 0019 | $128,998.92 |
88960 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. | MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0528 (1); PAGO DE LA EST.4FIN OPG-CPU-EYP-AD-049/08; FACTURAS: 0019 | $-39,179.15 |
88959 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN.- CR OPB0496 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-EQP-AD-131/08; FACTURAS: 0582 | $28,229.60 |
88959 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN.- CR OPB0496 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-EQP-AD-131/08; FACTURAS: 0582 | $-24,174.62 |
88958 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0474 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-EQP-AD-130/08; FACTURAS: 0109 | $384,927.14 |
88958 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0474 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-EQP-AD-130/08; FACTURAS: 0109 | $-311,183.76 |
88957 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1499, 1520 | $1,232.73 |
88957 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1499, 1520 | $5,292.81 |
88956 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220567 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 639 | $8,544.50 |
88953 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220008132 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO/09 DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $1,017,757.29 |
88951 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220007943 (1); COMPRA DE TELEFONOS UNILINEA, IP Y DIGITALES PARA DIR. DE SISTEMAS, ORDEN 2793.; FACTURAS: 10819, 10821 | $208,127.00 |
88948 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | COMUNICACION SOCIAL | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220007919 (1); AUDIFONOS DE ORJERA PARA COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 97953 | $2,817.50 |
88947 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220007917 (1); GRABADORA REP DIG PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 97955 | $3,898.50 |
88946 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007895 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 517842 | $40,422.50 |
88945 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220007800 (1); COMPRA DE 10 VENTILADORES DE PEDESTAL Y 3 DESPACHADOR DE AGUA, ORDEN 2413.; FACTURAS: 9223 | $11,362.00 |
88944 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220007796 (1); VENTILADOR DE PISO PARA SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 04960 | $1,564.00 |
88943 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220007795 (1); FABRICACION ESPECIAL DE JUEGO DE MESA DE TRABAJO TIPO ISLA, ORDEN 2439.; FACTURAS: 1408 | $69,460.00 |
88942 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220007773 (1); COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL. 2011 POR MAYO 2009; FACTURAS: 021 | $3,729,166.66 |
88941 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220007741 (1); COMPRA DE 3 CAMARAS DIGITAL, ORDEN 2898; FACTURAS: B 66024 | $4,770.00 |
88940 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007737 (1); COMPRA DE ODOMETROS PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 2718.; FACTURAS: 44949 | $11,379.25 |
88939 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DESARROLLO URBANO | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220007732 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 2630.; FACTURAS: 6350 | $34,178.00 |
88938 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220007731 (1); COMPRA DE 2 LIBREROS DE PISO, ORDEN 2670.; FACTURAS: 6336 | $3,162.50 |
88937 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO URBANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007730 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2773, FACTURAS 212066BB, 212067BB Y; FACTURAS: 212068 BB | $10,328.02 |
88936 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220007727 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1583 | $1,608.00 |
88935 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220007717 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA PRENSA, P/LA REALIZACION DE LA SINTESIS DIARIA; FACTURAS: 1588 | $4,470.00 |
88934 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220007687 (1); COMPRA DE 140 SILLAS SECRETARIAL, ORDEN 2837.; FACTURAS: 48660 | $114,269.75 |
88933 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220007685 (1); SIST. P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA, SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 4519 | $17,096,860.00 |
88932 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220007684 (1); CONSEJO MPAL DEL DEPORTE GUADALAJARA, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2009; FACTURAS: 022462 | $6,302,057.58 |
88931 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007680 (1); PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION A CIUDADANOS DE COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 208946, 211274, 211784 | $5,242.74 |
88931 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007680 (1); PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION A CIUDADANOS DE COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 208946, 211274, 211784 | $305.90 |
88931 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007680 (1); PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION A CIUDADANOS DE COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 208946, 211274, 211784 | $1,041.90 |
88931 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007680 (1); PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION A CIUDADANOS DE COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 208946, 211274, 211784 | $543.09 |
88930 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220007663 (1); PAPEL BOND PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS; FACTURAS: 33272 | $1,593.28 |
88929 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220007654 (1); COMPRA DE CADENA DIAMANTADA PARA MOTOSIERRA, ORDEN 2867.; FACTURAS: 25592 | $5,942.04 |
88928 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220007648 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VIDEO EVENTO DEL 23 DE ABR. 2009 EN RAMBLA CATALUÑA; FACTURAS: 3946 | $2,875.00 |
88927 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220007644 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 180 | $1,016.40 |
88926 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 220007643 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 674 | $1,174.65 |
88925 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007618 (1); BOLETO DE AVION P/EDGAR CERVANTES P/ASISTIR A SANTIAGO DE CHILE A CAPACITACION PROTECCION D/PERSONAL; FACTURAS: 42652, 2303594173745 | $20,479.08 |
88925 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007618 (1); BOLETO DE AVION P/EDGAR CERVANTES P/ASISTIR A SANTIAGO DE CHILE A CAPACITACION PROTECCION D/PERSONAL; FACTURAS: 42652, 2303594173745 | $115.00 |
88924 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220007439 (1); COMPRA DE 1,100 LAMPARAS DE DESCARGA V.S.A.P. 150 WATTS, ORDEN 1936.; FACTURAS: 19431 | $154,330.00 |
127 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0539 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 756 | $431,925.14 |
127 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0539 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 756 | $-129,577.54 |
186195 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MOETTI, S.A. DE C.V. | MOETTI, S.A. DE C.V..- CR 220007688 (1); COMPRA DE 100 SILLAS DE VISITA ECONOMICA, ORDEN 2858.; FACTURAS: 632 | $68,034.00 |
88923 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | COMUNICACION SOCIAL | ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C. | ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C..- CR 220008201 (1); APORTACION DEL MUNICIPIO POR EL AÑO 2009; FACTURAS: OFICIO | $17,167,540.00 |
186190 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007939 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, ORDEN 2371.; FACTURAS: 0533 | $76,000.00 |
186189 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220007931 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS Y COMIDAS PARA OPERATIVOS, ORDEN 2891.; FACTURAS: 442 | $35,420.00 |
186187 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007923 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2140.; FACTURAS: 0638 | $3,713.82 |
186186 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220007910 (1); PAPELERIA PARA CONTRALORIA; FACTURAS: 20004 | $9,016.00 |
186185 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO URBANO | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220007905 (1); PAPELERIA PARA DESARROLLO URBANO; FACTURAS: 20005 | $494.50 |
186184 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220007799 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2843.; FACTURAS: 229 | $850.00 |
186183 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220007798 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2842.; FACTURAS: 101 | $850.00 |
186182 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VELAZQUEZ RIOS JESUS | VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220007793 (1); COMPRA DE 21 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2959.; FACTURAS: 040 | $8,925.00 |
186181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220007790 (1); COMPRA DE TUBOS A/CARBON, NIPLE, ORDEN 2823.; FACTURAS: 26403 | $2,443.96 |
186180 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007785 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO A L A IMVERSION; FACTURAS: 14424 | $4,571.25 |
186179 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007784 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCIONI DE CULTURA; FACTURAS: 14403 | $1,017.75 |
186178 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007783 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 14295 | $251.51 |
186177 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007782 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 14294 | $891.25 |
186176 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007781 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BACHEO Y PAVIMIENTOS; FACTURAS: 14141 | $3,657.00 |
186175 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007780 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 14006 | $4,973.75 |
186174 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007779 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS; FACTURAS: 13864 | $7,084.00 |
186173 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220007722 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1182.; FACTURAS: 16634 | $1,495.00 |
186172 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO | ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO.- CR 220007690 (1); COMPRA DE BOTAS, ORDEN 2176.; FACTURAS: 9924 | $12,506.25 |
186171 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007607 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS, FACTURAS 0369,0367,0373,0378,0287,0299 Y; FACTURAS: 0336 | $104,793.75 |
186170 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007606 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS, PARA UNIDADES MEDICAS, ORDEN 857 FACTURAS 0368,0366,0288,0298,0337,0370 Y; FACTURAS: 0372,0322 | $266,189.35 |
186169 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220007490 (1); SERVICIO DE TOLDO PARA EVENTOS EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DEL 12, 14 Y 16 DE ABR. 2009; FACTURAS: 837 | $4,312.50 |
186168 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220007486 (1); SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA P/EVENTO CONCIERTO DE MUERTOS PARA VIVOS DEL 21 AL 23 DE ABR. 2009; FACTURAS: 840 | $2,070.00 |
186165 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007743 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2692.; FACTURAS: 0745 | $1,801.02 |
186163 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220007735 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2849.; FACTURAS: 213 | $850.00 |
186162 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220007734 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2851.; FACTURAS: 425 | $850.00 |
186161 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220007723 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1182.; FACTURAS: 16635 | $6,900.00 |
186160 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220007720 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE ABRIL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1245.; FACTURAS: 16639 | $1,917.05 |
186159 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220007719 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PERIODO DE ABRIL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1245.; FACTURAS: 16638 | $1,917.05 |
186158 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220007718 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1245.; FACTURAS: 16637 | $1,917.05 |
186157 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220007699 (1); CURSO DE PRESERVACION Y RESTAURACION DEL ORDEN PUBLICO DEL 23 AL 27 DE FEB. 2009, ORDEN 1663.; FACTURAS: 1073 A | $48,000.00 |
186156 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220007698 (1); CURSO NEGOCIACION EN SITUACIONES DE CRISIS, DEL 23 AL 27 DE MARZO 2009, ORDEN 2270.; FACTURAS: 1120 A | $27,999.92 |
186155 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220007697 (1); CURSO POLICIA PROCESAL DEL 17 AL 20 DE MARZO 2009, ORDEN 2266.; FACTURAS: 1099 A | $27,999.92 |
186154 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220007695 (1); CURSO DE PREVENCION Y RESTAURACION DEL ORDEN PUBLICO DEL 16 AL 20 DE FEB./2009, ORDEN 1662.; FACTURAS: 1041 A | $48,000.00 |
186153 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220007694 (1); CURSO TRASLADO DE DETENIDOS DE ALTO RIESGO DEL 23 AL 27 DE FEBRERO 2009, ORDEN 1365.; FACTURAS: 1054 A | $31,499.91 |
186152 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220007691 (1); CURSO DE PREVENCION Y RESTAURACION DEL ORDEN PUB. DEL 02 AL 06 DE FEBRERO 2009, ORDEN 1116.; FACTURAS: 1000 A | $47,999.16 |
186151 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220007588 (1); COMPRA DE 5 ENFRIADORES DE AGUA PARA OFICINAS DE LA DIRECCION GRAL DE CULTURA; FACTURAS: 2006 | $11,500.00 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $198.00 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $53.94 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $172.50 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $1,085.00 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $700.00 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $167.99 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $237.00 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $57.99 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $100.01 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $315.00 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $296.41 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $44.00 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $170.00 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $65.00 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $379.50 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $179.00 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $57.49 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $24.00 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $78.00 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $46.00 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $103.50 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $690.00 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $782.81 |
186150 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7287, 5577, 1659, 5629, 5569, 8890, 3049, 0302, 22377, 5727, 116612, 7431, 10986, 34742, 2948 | $185.72 |
186149 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CHEMICAL COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CHEMICAL COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007982 (1); COMPRA DE GEL SANITIZANTE Y BOMBAS DOSIFICADORAS P/DESINFECTAR LAS MANOS DE PERSONAL (OPERATIVO INFL; FACTURAS: 19743 | $10,925.00 |
186148 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | VITASANITAS, S.A. DE C.V. | VITASANITAS, S.A. DE C.V..- CR 220007980 (1); COMPRA DE CUBRE BOCA (N95) P/PERSONAL DE ATENCION MEDICA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS (O.I.); FACTURAS: 4711 | $8,625.00 |
186147 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LARA GAYTAN J. JESUS | LARA GAYTAN J. JESUS.- CR 220007979 (1); COMPRA DE CUBRE BOCAS DESECHABLES P/PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS EN EL OPERATIVO INFLUENZA; FACTURAS: 0226, 0227 | $87,285.00 |
186147 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LARA GAYTAN J. JESUS | LARA GAYTAN J. JESUS.- CR 220007979 (1); COMPRA DE CUBRE BOCAS DESECHABLES P/PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS EN EL OPERATIVO INFLUENZA; FACTURAS: 0226, 0227 | $25,679.50 |
186146 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220007693 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO DOBLE-CARTA, ORDEN 2766.; FACTURAS: GDL 0388 | $860.89 |
186145 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO.- CR 220007681 (1); COMPRA DE 200 FORNITURAS DE NYLON, ORDEN 2615.; FACTURAS: 2102 | $55,200.00 |
186143 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220007612 (1); SERVICIO PROFUNDO DE LIMPIEZA EN LARVA DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL EN EVENTOS CULTURALES; FACTURAS: 0036 | $9,775.00 |
186142 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220007609 (1); COMPRA DE 1 INCUBADORA AUTOMATICA DE 42 HUEVOS, CON NACEDORA P/CUALQUIER TIPO DE HUEVO, ORDEN 2639.; FACTURAS: 8646 | $6,468.75 |
186141 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RUIZ VELASCO NUÑO ALEJANDRO | RUIZ VELASCO NUÑO ALEJANDRO.- CR 220007602 (1); CINCO PRESENTACIONES DE TEATRO EN ESPACIOS ABIERTOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 2205 | $11,500.00 |
186140 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220007600 (1); RENTA DE DOS TOLDOS P/EVENTO DENOMINADO "VACACIONES PARA NIÑOS" LOS DIAS 15 Y 17 DE ABRIL/09; FACTURAS: 713 | $5,290.00 |
186139 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220007586 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION POR ENE. ARB. 2009; FACTURAS: 10048518, 10048521 | $710.00 |
186139 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220007586 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION POR ENE. ARB. 2009; FACTURAS: 10048518, 10048521 | $1,669.00 |
186138 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220007560 (1); CAJONERA PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION; FACTURAS: 4573 | $632.50 |
186137 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DELEGACION JALISCO | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DELEGACION JALISCO.- CR 220007330 (1); PARTICIPACION EN EL TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO, EN LA MUESTRA GASTRONOMICA, ORDEN 2648.; FACTURAS: 1871 | $25,000.00 |
186136 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220007297 (1); COMPRA DE 835 GORRAS BORDADAS, ORDEN 2386.; FACTURAS: 4675 | $22,661.90 |
186135 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220006841 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBLEA DE LA ASOC. INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 146662, 179428, 34634, 20023, 12631, RECIBO, 11648 | $1,700.00 |
186135 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220006841 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBLEA DE LA ASOC. INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 146662, 179428, 34634, 20023, 12631, RECIBO, 11648 | $364.50 |
186135 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220006841 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBLEA DE LA ASOC. INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 146662, 179428, 34634, 20023, 12631, RECIBO, 11648 | $57.00 |
186135 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220006841 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBLEA DE LA ASOC. INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 146662, 179428, 34634, 20023, 12631, RECIBO, 11648 | $1,730.00 |
186135 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220006841 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBLEA DE LA ASOC. INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 146662, 179428, 34634, 20023, 12631, RECIBO, 11648 | $330.00 |
186135 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220006841 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBLEA DE LA ASOC. INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 146662, 179428, 34634, 20023, 12631, RECIBO, 11648 | $1,481.20 |
186135 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220006841 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBLEA DE LA ASOC. INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 146662, 179428, 34634, 20023, 12631, RECIBO, 11648 | $38.00 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $245.10 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $294.33 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $1,276.50 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $138.00 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $1,104.00 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $315.95 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $281.91 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $552.00 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $666.50 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $218.50 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $245.64 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $238.00 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $552.00 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $155.20 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $68.58 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $34.00 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $403.64 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $542.40 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $238.00 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $143.00 |
186134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010006 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14336, 14331, 41642, 201-D-000133090, 16835, 8369, D106021, D107906, D108058, CABY1702, 357, 358, 359, 5376, 114247, 114250, 112635, 86214, 5 | $572.00 |
186133 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 | $10.00 |
186133 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 | $97.00 |
186133 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 | $755.00 |
186133 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 | $12.50 |
186133 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 | $16.00 |
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186133 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 | $65.00 |
186133 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 | $41.00 |
186133 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 | $42.50 |
186133 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 | $16.00 |
186133 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 | $10.00 |
186133 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 | $16.00 |
186133 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 | $166.45 |
186133 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 | $138.00 |
186133 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 | $391.00 |
186133 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300004 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO COM. SOCIAL 2009; FACTURAS: 1373, 18261, 1714, 4538, 25825, 4612, 4713, 112024, 200005, 200007, 17802, 76448, 46115, 835145, 46385, 46447, 4654 | $400.00 |
88921 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220008071 (1); TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL, PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 32158853-AB | $2,809.41 |
88920 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007937 (1); COMPRA DE 5 RESPIRADORES Y 10CARTUCHOS 3M VAP. ORGANICOS, GAS, ORDEN 2654.; FACTURAS: 275717 | $1,484.36 |
88919 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220007936 (1); SERVICIO DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, ORDEN 6899 ADEFAS 2008, OFICIO DGSM/BP 352.04.2009.; FACTURAS: 5529 C | $378,478.80 |
88918 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220007933 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2972.; FACTURAS: AA 18087 | $231.60 |
88918 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220007933 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2972.; FACTURAS: AA 18087 | $3,088.00 |
88917 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2964.; FACTURAS: 53121 A | $9,094.16 |
88917 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2964.; FACTURAS: 53121 A | $12,274.80 |
88917 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2964.; FACTURAS: 53121 A | $24,016.92 |
88916 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220007921 (1); COMPRA DE BATERIA PANASONIC AAA, ORDEN 1567.; FACTURAS: B 65918 | $1,500.75 |
88915 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007920 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2826.; FACTURAS: 20117 | $1,203.26 |
88914 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220007918 (1); COMPRA DE FAJAS ELASTICA, ORDEN 2571.; FACTURAS: 8158 | $5,238.25 |
88913 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007916 (1); COMPRA DE SELLADOR Y KITOX PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2313.; FACTURAS: 01 516697 | $2,679.03 |
88912 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007915 (1); COMPRA DE ESMALTE PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDE 2379.; FACTURAS: 01 519982 | $11,313.93 |
88911 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007913 (1); COMPRA DE VINILICA Y ESMALTE PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519981 | $22,633.33 |
88910 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007912 (1); COMPRA DE ESMALTE Y VINILICA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519980 | $14,877.67 |
88909 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007911 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519616 | $20,211.25 |
88908 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007908 (1); COMPRA DE ESMALTE Y VINILICA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519596 | $15,320.13 |
88907 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007907 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379; FACTURAS: 01 519555 | $40,422.50 |
88906 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007904 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519983 | $50,528.13 |
88905 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007903 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519984 | $8,485.45 |
88904 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007902 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519985 | $40,422.50 |
88903 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007901 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519288 | $30,316.88 |
88902 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007900 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519554 | $30,316.88 |
88901 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007899 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519986 | $56,569.65 |
88900 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007898 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 516686 | $40,422.50 |
88899 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007897 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 516753 | $20,211.25 |
88898 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007896 (1); COMPRA DE ESMALTE BLANCO Y NEGRO PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 517524 | $18,471.99 |
88897 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007894 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 517843 | $40,422.50 |
88896 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007893 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 518572 | $20,211.25 |
88895 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007891 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 518571 | $40,422.50 |
88894 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007890 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 518563 | $40,422.50 |
88893 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2975, FACTURAS 42337,42338,42342,42343,42366 Y; FACTURAS: 42367,42368, | $2,238.80 |
88893 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2975, FACTURAS 42337,42338,42342,42343,42366 Y; FACTURAS: 42367,42368, | $51,087.55 |
88893 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2975, FACTURAS 42337,42338,42342,42343,42366 Y; FACTURAS: 42367,42368, | $695.70 |
88893 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2975, FACTURAS 42337,42338,42342,42343,42366 Y; FACTURAS: 42367,42368, | $104,254.60 |
88892 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL | RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR 220007797 (1); SERVICIO DE 1080 COMIDAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2117.; FACTURAS: A 016831 | $34,776.00 |
88891 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220007789 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2567.; FACTURAS: 77371 | $714.95 |
88890 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220007788 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2617.; FACTURAS: 77368 | $1,342.70 |
88889 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220007787 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 688.; FACTURAS: 76790 | $1,043.63 |
88888 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220007786 (1); COMPRA DE AROMATIZANTE EN AEROSOL, ORDEN 2471.; FACTURAS: 76704 | $1,743.00 |
88887 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220007775 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 211356 | $2,893.40 |
88886 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220007774 (1); ERFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 2005 | $12,075.00 |
88885 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007770 (1); PAPELERIA PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 297758 | $7,559.64 |
88884 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007762 (1); COMPRA DE ESMALTE BLANCO Y NEGRO, DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 518016 | $10,429.01 |
88883 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007760 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519047 | $40,422.50 |
88882 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007759 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519046 | $10,105.63 |
88881 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007757 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 519045 | $30,316.88 |
88880 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007756 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 518015 | $60,633.75 |
88879 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220007753 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2706.; FACTURAS: 59036 A | $965.00 |
88879 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220007753 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2706.; FACTURAS: 59036 A | $2,316.00 |
88879 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220007753 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2706.; FACTURAS: 59036 A | $154.40 |
88878 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220007752 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , ORDEN 2873.; FACTURAS: 59411 A | $656.20 |
88878 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220007752 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , ORDEN 2873.; FACTURAS: 59411 A | $2,933.60 |
88878 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220007752 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , ORDEN 2873.; FACTURAS: 59411 A | $501.80 |
88877 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007733 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1540.; FACTURAS: B 30440 | $340.98 |
88876 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007729 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2364, FACTURAS 212059BB, 212060BB, 212061BB Y; FACTURAS: 212062BB | $67,166.76 |
88875 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007728 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2684.; FACTURAS: 212065 BB | $3,618.63 |
88874 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007726 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2482.; FACTURAS: 212063 BB | $12,990.50 |
88873 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220007725 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2474.; FACTURAS: 3112 | $20,869.28 |
88872 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220007724 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2150.; FACTURAS: 3107 | $3,501.98 |
88871 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220007716 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1675.; FACTURAS: 3094 | $1,780.86 |
88870 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220007715 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2870.; FACTURAS: 73974 | $5,010.28 |
88870 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220007715 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2870.; FACTURAS: 73974 | $3,504.88 |
88870 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220007715 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2870.; FACTURAS: 73974 | $16,096.20 |
88869 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220007714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2965.; FACTURAS: 74091 | $11,016.44 |
88869 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220007714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2965.; FACTURAS: 74091 | $15,532.64 |
88869 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220007714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2965.; FACTURAS: 74091 | $11,055.04 |
88868 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007712 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 490.; FACTURAS: 8015 | $10,500.00 |
88867 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V..- CR 220007711 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT, ORDEN 816.; FACTURAS: A 7427 | $683,435.29 |
88866 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220007710 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS, ORDEN 2855.; FACTURAS: 6472 | $86,480.00 |
88865 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220007709 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2881.; FACTURAS: 57556 | $10,151.80 |
88865 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220007709 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2881.; FACTURAS: 57556 | $107,493.40 |
88864 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220007708 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 810.; FACTURAS: B 7198 | $711,703.10 |
88863 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL | ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL.- CR 220007707 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2700.; FACTURAS: 573 | $16,046.33 |
88862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220007703 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 754.; FACTURAS: 3066 | $2,176.95 |
88861 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2971.; FACTURAS: 07408 | $2,624.80 |
88861 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2971.; FACTURAS: 07408 | $69,779.72 |
88861 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2971.; FACTURAS: 07408 | $9,044.10 |
88861 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2971.; FACTURAS: 07408 | $270.20 |
88860 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007679 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2966.; FACTURAS: 81695,81708 | $5,018.00 |
88860 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007679 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2966.; FACTURAS: 81695,81708 | $106,463.45 |
88860 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007679 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2966.; FACTURAS: 81695,81708 | $8,657.60 |
88860 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007679 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2966.; FACTURAS: 81695,81708 | $1,466.80 |
88859 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. PROMOCION SOCIAL | DV SOLUCIONES, S.C. | DV SOLUCIONES, S.C..- CR 220007678 (1); UN CONTROLADOR PARA EL INGRESO A ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO; FACTURAS: 2585 | $10,197.17 |
88858 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220007673 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2974.; FACTURAS: A 45552 | $1,659.80 |
88858 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220007673 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2974.; FACTURAS: A 45552 | $9,628.04 |
88858 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220007673 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2974.; FACTURAS: A 45552 | $22,364.84 |
88857 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007672 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2876.; FACTURAS: 117085,117086 | $2,123.00 |
88857 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007672 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2876.; FACTURAS: 117085,117086 | $22,976.04 |
88857 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007672 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2876.; FACTURAS: 117085,117086 | $2,509.00 |
88856 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007670 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2969.; FACTURAS: 117365,117366 | $4,747.80 |
88856 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007670 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2969.; FACTURAS: 117365,117366 | $31,552.96 |
88856 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007670 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2969.; FACTURAS: 117365,117366 | $1,891.40 |
88855 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220007666 (1); COMPRA DE TONER PARA UNIDADES MEDICAS, ORDEN 2664.; FACTURAS: 27092 | $15,985.00 |
88854 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220007665 (1); COMPRA DE ACEROS, ORDEN 1705.; FACTURAS: B 14928 | $10,354.04 |
88853 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRIMALDO CONTRERAS ALICIA | GRIMALDO CONTRERAS ALICIA.- CR 220007664 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE AREAS VERDES DEL CAMELLON D/LA CALZ. GLEZ. GALLO, ORDEN 7217 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 216 | $66,632.73 |
88852 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220007657 (1); SERVICIO DE PULIDO MENSUAL DE PISOS POR ABR. 2009 ORDEN DE COMPRA 5857 DEL 2008; FACTURAS: 974 | $15,525.00 |
88851 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220007613 (1); IMPRESION DE 5,000 VOLANTES INFORMATIVOS P/DIFUSION DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 18482 | $7,475.00 |
88850 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220007608 (1); COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON P/USO EN EVENTOS DE DIR. DE BIBLIOTECAS Y TEATRO DR. JAIM; FACTURAS: 6726 | $1,950.00 |
88849 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220007594 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2723.; FACTURAS: 0508 | $82,915.00 |
88848 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007592 (1); COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL, ORDEN 1626.; FACTURAS: 32114 | $93,436.35 |
88847 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220007585 (1); FOLLETOS IMPRESOS DEL PROGRAMA PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 11205 | $10,999.75 |
88846 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220007516 (1); CAMARA DIGITAL FOTOGRFICA PARA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 932865 | $899.00 |
88845 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007489 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO, ORDEN 526.; FACTURAS: 27236 | $3,701.85 |
88844 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220007171 (1); COMPRA DE 25,000 PIEZAS DE TRIPTICOS, ORDEN 2262.; FACTURAS: 11264 | $11,212.50 |
88843 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006852 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1981.; FACTURAS: 90195 A | $591.13 |
126 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0532 (16); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 00058 | $43,198.01 |
126 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0532 (16); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 00058 | $-12,959.40 |
125 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0531 (16); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 00057 | $104,114.33 |
125 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0531 (16); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 00057 | $-31,234.30 |
124 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0472 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2803 | $188,989.44 |
124 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0472 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2803 | $-56,696.83 |
123 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0456 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 755 | $180,463.81 |
123 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0456 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 755 | $-54,139.14 |
186132 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0530 (1); PAGO DE4 LA EST.2 OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1314 | $496,792.00 |
186132 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0530 (1); PAGO DE4 LA EST.2 OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1314 | $-149,037.60 |
186131 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 37501, 28584, 37377, 13120, 13124, POSA168,862 | $115.00 |
186131 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 37501, 28584, 37377, 13120, 13124, POSA168,862 | $509.49 |
186131 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 37501, 28584, 37377, 13120, 13124, POSA168,862 | $106.83 |
186131 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 37501, 28584, 37377, 13120, 13124, POSA168,862 | $477.60 |
186131 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 37501, 28584, 37377, 13120, 13124, POSA168,862 | $115.00 |
186131 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 37501, 28584, 37377, 13120, 13124, POSA168,862 | $298.00 |
186130 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEDINA SERVIN MARISOL | MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220007971 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO P/LA PRIMERA QNCA. DE MAYO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
186129 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220007970 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO P/LA PRIMERA QNCA. DE MAYO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROSESOS; FACTURAS: RECIBO Q | $2,780.00 |
186128 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ FLORES RAQUEL | JIMENEZ FLORES RAQUEL.- CR 220007969 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO P/LA PRIMERA QNCA. DE MAYO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
186127 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220007968 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO P/LA PIRMERA QNCA. DE MAYO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
186125 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007649 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO 02 DE ABRIL 09 ENTREGA EXTRAORD. DOCTS. AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION; FACTURAS: 1078, 8662, 12714, RECIBO, RECIBO, CONF., CONF., RECIBO | $150.00 |
186125 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007649 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO 02 DE ABRIL 09 ENTREGA EXTRAORD. DOCTS. AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION; FACTURAS: 1078, 8662, 12714, RECIBO, RECIBO, CONF., CONF., RECIBO | $300.00 |
186125 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007649 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO 02 DE ABRIL 09 ENTREGA EXTRAORD. DOCTS. AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION; FACTURAS: 1078, 8662, 12714, RECIBO, RECIBO, CONF., CONF., RECIBO | $1,867.79 |
186125 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007649 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO 02 DE ABRIL 09 ENTREGA EXTRAORD. DOCTS. AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION; FACTURAS: 1078, 8662, 12714, RECIBO, RECIBO, CONF., CONF., RECIBO | $150.00 |
186125 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007649 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO 02 DE ABRIL 09 ENTREGA EXTRAORD. DOCTS. AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION; FACTURAS: 1078, 8662, 12714, RECIBO, RECIBO, CONF., CONF., RECIBO | $230.00 |
186125 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007649 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO 02 DE ABRIL 09 ENTREGA EXTRAORD. DOCTS. AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION; FACTURAS: 1078, 8662, 12714, RECIBO, RECIBO, CONF., CONF., RECIBO | $1,625.99 |
186125 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007649 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO 02 DE ABRIL 09 ENTREGA EXTRAORD. DOCTS. AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION; FACTURAS: 1078, 8662, 12714, RECIBO, RECIBO, CONF., CONF., RECIBO | $190.00 |
186125 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007649 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO 02 DE ABRIL 09 ENTREGA EXTRAORD. DOCTS. AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION; FACTURAS: 1078, 8662, 12714, RECIBO, RECIBO, CONF., CONF., RECIBO | $626.00 |
186124 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | RELACIONES PUBLICAS | COMERCIAL SAN-SON, S.A. DE C.V. | COMERCIAL SAN-SON, S.A. DE C.V..- CR 220007550 (1); COMPRA DE CAFETERAS Y THERMOS, ORDEN 2769.; FACTURAS: 8575 | $10,720.30 |
186123 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220007475 (1); COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES, ORDEN 2520.; FACTURAS: 4166 | $922.30 |
186122 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIRECCION INGRESOS | BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V. | BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220007347 (1); COMPRA DE VEHICULO COMPACTO NUEVO, ORDEN 2401.; FACTURAS: FU 14682 | $143,086.00 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $191.20 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $300.00 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $222.80 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $293.25 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $532.00 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $12.00 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $2,070.00 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $105.00 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $931.00 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $165.81 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $310.00 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $12.00 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $391.50 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $336.90 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $931.00 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $575.00 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $229.90 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $200.00 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $191.20 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $258.00 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $1,150.00 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $114.00 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $18.00 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $12.00 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $805.00 |
186121 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 14609, 11180, 293558, 884, BBD 137, 8146, 37855, 37871, 255089, 37889, 3541, 37900, 32990, 19543, 5867, 15361, 6922, 9 | $108.49 |
186119 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220007942 (1); PAGO POR ASESORIA Y CONSULTORIA PARA TESORERIA MPAL. DEL 01 AL 15 DE MAYO 2009, ORDEN 1739.; FACTURAS: 0030 | $13,282.89 |
186118 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220007941 (1); SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA TECNICA ADMVA., PARA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 010 | $21,131.42 |
186117 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220007940 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1738.; FACTURAS: 103 | $24,150.19 |
186115 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ GUADALUPE | RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ GUADALUPE.- CR 220007922 (1); SUBSIDIO APROBADO EN SESION ORDINARIA DEL 03 DE ABRIL 2009 DECRETO D 82/07/09; FACTURAS: RECIBO | $2,000.00 |
186114 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE | REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220007914 (1); ANT. DEL 50% DE MEZCLAS ASFALTICAS LA ORDEN DE COMPRA NO. 2815; FACTURAS: 4119 | $773,437.50 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 01 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $4,695.30 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 02 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $6,723.72 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 03 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $3,940.19 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 04 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $5,071.33 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 05 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $6,133.06 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 06 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $3,320.89 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 07 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $6,451.50 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 08 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $6,671.49 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 09 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $5,245.20 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 10 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $5,626.11 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 11 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $7,319.90 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 12 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $7,785.02 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 13 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $5,720.86 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 14 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $5,808.92 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 15 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $4,812.73 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 16 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $3,936.45 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 17 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $5,789.81 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 18 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $5,768.19 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 19 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $6,823.70 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $35,247.05 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $29,739.11 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ARCHIVO MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $19,003.87 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGISTRO CIVIL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $106,210.91 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $6,282.02 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $14,079.38 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $16,668.84 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | COMUNICACION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $28,853.89 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | RELACIONES PUBLICAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $28,469.02 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | VINCULACION POLITICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $8,957.95 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CONTACTO CIUDADANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $18,382.26 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $250,266.24 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $3,127.91 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $26,599.76 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION INGRESOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $149,987.35 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $19,629.10 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE GLOSA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $10,297.74 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE CONTABILIDAD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $8,646.57 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE CATASTRO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $58,343.66 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $12,132.28 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $20,093.23 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $33,685.24 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $12,258.01 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ADM Y EVALUACION SALARIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $5,636.90 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. ADMINISTRACION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $46,406.07 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR ADM B PATRIMONIALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $36,801.02 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $54,018.43 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | VERIFICACION VEHICULAR | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $53,238.12 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PROVEEDURIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $24,812.67 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | SISTEMAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $55,555.44 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $12,235.11 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | FOMENTO A LA INVERSION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $14,040.95 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. TURISMO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $24,062.04 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $21,373.35 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR PADRON Y LICENCIAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $43,076.36 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $53,190.32 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR DE MERCADOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $167,640.44 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPTO. TIANGUIS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $44,367.55 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $9,388.36 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $25,297.81 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $12,366.78 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $144,026.92 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $1,811,380.10 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $58,703.46 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $12,479.62 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $2,359.68 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BOMBEROS Y PROTECCION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $10,781.73 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $231,851.36 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. TECNICA INSPECCION BOMBEROS Y PROT CIVIL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $7,130.90 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR OBRAS PUBLICAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $40,990.64 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION CONSRUCCION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $48,930.68 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $16,097.21 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $40,269.53 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $24,927.02 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $16,984.42 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $15,793.13 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $73,856.42 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $51,514.04 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PANTEONES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $62,989.62 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $4,810.65 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $12,728.26 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $216,786.15 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $28,285.78 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | MEJORAMIENTO URBANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $95,827.74 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PARQUES Y JARDINES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $472,151.37 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CONTROL ANIMAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $17,916.27 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. SALUD MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $14,170.09 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $18,405.53 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION MEDICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $491,734.47 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PROMOCION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $73,507.15 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $33,868.36 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $18,791.08 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $13,916.60 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ACCION COMUNITARIA PAC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $19,043.30 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $20,028.98 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. GRAL EDUCACION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $17,484.16 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $134,919.17 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $7,299.76 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $11,661.52 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE CULTURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $13,736.04 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIFUSION CULTURAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $78,291.11 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $44,261.09 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $77,426.75 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | TALLERES CULTURALES MUNICIPALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $14,683.81 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $28,977.38 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $3,440.88 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | COM PLANEACION URBANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $61,701.12 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $6,045.84 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $4,089.23 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | MEJORA REGULATORIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $3,483.82 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | GOBIERNO ELECTRONICO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $6,223.19 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $9,392.74 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. CONTRALORIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $14,516.19 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | AUDITORIA A DEPENDENCIAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $13,387.43 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ATENCION A QUEJAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $5,433.59 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $26,797.51 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | AUDITORIA OBRA PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $9,596.84 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $9,551.52 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PREVENCION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $47,826.27 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $87,682.74 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $11,187.35 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | VISITADURIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $5,958.62 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | D. SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $15,670.09 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $25,387.09 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | JURIDICO CONTENCIOSO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $21,561.44 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR JURIDICO CONSULTIVO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $12,142.79 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR CONTROL DE PROCESOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $4,637.61 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $44,941.58 |
186113 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220007906 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2009 DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $24,670.23 |
186112 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220007705 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0057 | $9,200.00 |
186111 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220007641 (1); SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE ILUMINACION, ORDEN 7395 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 0035 | $14,950.00 |
186110 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007629 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2553.; FACTURAS: 0726 | $994.81 |
186109 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2555.; FACTURAS: 0724 | $1,143.51 |
186108 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007625 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2554.; FACTURAS: 0723 | $813.03 |
186107 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007623 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1671.; FACTURAS: 0699 | $3,138.13 |
186106 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007622 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1728.; FACTURAS: 0658 | $13,147.01 |
186105 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007621 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1730.; FACTURAS: 0426 | $777.40 |
186104 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EVIA RAMIREZ JAVIER | EVIA RAMIREZ JAVIER.- CR 220007614 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES CAMELLON CRUZ DEL SUR ABRIL 2009, ORDEN 6955 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 403 | $52,555.00 |
186103 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RIVERA RIOS ADRIAN | RIVERA RIOS ADRIAN.- CR 220007590 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2852.; FACTURAS: 204 | $850.00 |
186102 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | GARCIA VELAZQUEZ ROSA | GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 220007589 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2854.; FACTURAS: 0116 | $850.00 |
186101 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220007582 (1); FACT. DE ENERGIA ELECT. MZO. 09 SERVS. ALUMB.CONVENIDOS A PORTEO DE ENERGIA SEGUN ENEL SUC.VENEZUELA; FACTURAS: 10914 | $5,813,688.65 |
186100 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220007578 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2840.; FACTURAS: 1684 | $850.00 |
186099 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | MEXCAST, S.A. DE C.V. | MEXCAST, S.A. DE C.V..- CR 220007577 (1); SERVICIO DE INTERNET DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, ORDEN 2814, OFICIO 502/2009.; FACTURAS: 0036 | $195,500.00 |
186098 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CORRAL OLVERA MARIA DEL SOCORRO | CORRAL OLVERA MARIA DEL SOCORRO.- CR 220007570 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 241547, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $280.00 |
186096 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FLORES RODRIGUEZ JUAN CARLOS | FLORES RODRIGUEZ JUAN CARLOS.- CR 220007508 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 88988-2; FACTURAS: OFICIO | $554.32 |
186095 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AGUAYO GONZALEZ GUILLERMO | AGUAYO GONZALEZ GUILLERMO.- CR 220007507 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 2009; FACTURAS: OFICIO | $774.50 |
186094 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DE SANTIAGO AVILA JUANA | DE SANTIAGO AVILA JUANA.- CR 220007505 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DE MANTENIMIENTO POR AÑO 2004-2008; FACTURAS: OFICIO | $1,354.90 |
186093 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ USCANGA JUAN CARLOS | GONZALEZ USCANGA JUAN CARLOS.- CR 220007503 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: OFICIO | $431.50 |
186092 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220007488 (1); PERIFONEO, DIST. DE VOLANTES Y PEGA DE CARTELES DEL 13 AL 17 DE ABR. 2009 DE EVENTOS CULTURALES; FACTURAS: 839 | $11,500.00 |
186091 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220007477 (1); SERVICIO D/SEGURIDAD D/52 ELEMENTOS Q/CUBIERON TURNOS P/EVENTO CONCIERTO D/LOS MUERTOS P/L VIVOS; FACTURAS: 680 | $11,500.00 |
186090 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220007417 (1); DONATIVO EN EFECTIVO PARA LA FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.; FACTURAS: 4546 | $5,000,000.00 |
186089 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION DE CATASTRO | JIMENEZ SILVA BERTHA | JIMENEZ SILVA BERTHA.- CR 220007154 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE LAMBAREN LEDEZMA ENRIQUE CON FECHA 19 DE FEBRERO/2009; FACTURAS: OFICIO | $658.53 |
186089 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIRECCION DE CATASTRO | JIMENEZ SILVA BERTHA | JIMENEZ SILVA BERTHA.- CR 220007154 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE LAMBAREN LEDEZMA ENRIQUE CON FECHA 19 DE FEBRERO/2009; FACTURAS: OFICIO | $28.40 |
186089 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIRECCION DE CATASTRO | JIMENEZ SILVA BERTHA | JIMENEZ SILVA BERTHA.- CR 220007154 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE LAMBAREN LEDEZMA ENRIQUE CON FECHA 19 DE FEBRERO/2009; FACTURAS: OFICIO | $36.00 |
186089 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIRECCION DE CATASTRO | JIMENEZ SILVA BERTHA | JIMENEZ SILVA BERTHA.- CR 220007154 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE LAMBAREN LEDEZMA ENRIQUE CON FECHA 19 DE FEBRERO/2009; FACTURAS: OFICIO | $29.33 |
186089 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION DE CATASTRO | JIMENEZ SILVA BERTHA | JIMENEZ SILVA BERTHA.- CR 220007154 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE LAMBAREN LEDEZMA ENRIQUE CON FECHA 19 DE FEBRERO/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,120.42 |
186089 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION DE CATASTRO | JIMENEZ SILVA BERTHA | JIMENEZ SILVA BERTHA.- CR 220007154 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE LAMBAREN LEDEZMA ENRIQUE CON FECHA 19 DE FEBRERO/2009; FACTURAS: OFICIO | $447.80 |
186089 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIRECCION DE CATASTRO | JIMENEZ SILVA BERTHA | JIMENEZ SILVA BERTHA.- CR 220007154 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE LAMBAREN LEDEZMA ENRIQUE CON FECHA 19 DE FEBRERO/2009; FACTURAS: OFICIO | $111.95 |
186088 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220005974 (1); RENTA DE TOLDO DE 6 X 6 MTS. P/RUEDA DE PRENSA EL DIA 15/FEB Y P/EVENTO "ARIA CULTURAL" EL 22/FEB/09; FACTURAS: 826 | $2,875.00 |
186083 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220007576 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 124310 | $11,812.80 |
186082 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220007574 (1); COMPRA DE 20 CARRETILLAS, ORDEN 2722.; FACTURAS: 26384 | $11,888.70 |
186081 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220007572 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2845.; FACTURAS: 071 | $850.00 |
186080 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220007571 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE ESCOBAS, ORDEN 2844.; FACTURAS: 719 | $850.00 |
186079 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LEON CONTRERAS JOSE RAFAEL | LEON CONTRERAS JOSE RAFAEL.- CR 220007567 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 617161 DEL 2007, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $518.00 |
186078 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 220007566 (1); SERVICIO DE TRES CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR MAYO 2009; FACTURAS: 11723 | $1,950.00 |
186077 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | SISTEMAS | FLORES RAMIREZ VICENTE ANTONIO | FLORES RAMIREZ VICENTE ANTONIO.- CR 220007565 (1); LIBROS PARA LA ACTUALIZACION DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SOPORTE TECNICO; FACTURAS: 0044 | $9,976.25 |
186076 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO.- CR 220007551 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DEL SITE DE ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0213 | $4,558.60 |
186075 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220007545 (1); PARTICIPACION DE SERGIO GARCIA, LUIS BEUTELSPACHER E/EVENTO TALLER SINDES 2009 D/12 Y 13 DE MZO. 09.; FACTURAS: 19885, 19883 | $600.00 |
186075 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220007545 (1); PARTICIPACION DE SERGIO GARCIA, LUIS BEUTELSPACHER E/EVENTO TALLER SINDES 2009 D/12 Y 13 DE MZO. 09.; FACTURAS: 19885, 19883 | $600.00 |
186074 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220007524 (1); COMPRA DE ACEITES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 84771 | $15,787.20 |
186073 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220007523 (1); COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 84611 | $15,787.20 |
186071 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SISTEMAS | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220007514 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMATICA, ABRIL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 279, OFICIO 488/2009.; FACTURAS: 306 | $14,807.62 |
186070 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | INMOBILIARIA PISA, S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA PISA, S.A. DE C.V..- CR 220007513 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTRO PREDIAL DE LA CUENTA 18804-4; FACTURAS: OFICIO | $626.40 |
186069 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BOLSOS EN PIEL,S.A. DE C.V. | BOLSOS EN PIEL,S.A. DE C.V..- CR 220007512 (1); DEVOLCUION POR EL PAGO INDEBIDO DE LA LICENCIA MPAL. 306231; FACTURAS: OFICIO | $289.00 |
186068 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PATROCINIO | GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PATROCINIO.- CR 220007510 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTRO PREDIAL DE LA CUENTA 40183-4; FACTURAS: OFICIO | $3,013.56 |
186067 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220007509 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2850.; FACTURAS: 329 | $850.00 |
186066 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220007502 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2848.; FACTURAS: 120 | $850.00 |
186065 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ CASTILLO JULIA | MARTINEZ CASTILLO JULIA.- CR 220007501 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DE CARTA DE RESIDENCIA; FACTURAS: OFICIO | $224.00 |
186064 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220007469 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2846.; FACTURAS: 570 | $850.00 |
186063 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220007468 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2841.; FACTURAS: 267 | $850.00 |
186062 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GALINDO VAZQUEZ JORGE | GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220007465 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 012 | $289.65 |
186061 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM | ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220007464 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 018 | $133.20 |
186060 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220007462 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 022 | $352.65 |
186059 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220007460 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 016 | $283.65 |
186058 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LARIOS DE LA TORRE JESUS | LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220007458 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 017 | $502.20 |
186057 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO | MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220007457 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 020 | $537.45 |
186056 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LUBTRAC, S.A. DE C.V. | LUBTRAC, S.A. DE C.V..- CR 220007455 (1); COMPRA DE ACEITES PARA TALLER MPAL. ORDEN 6019 ADEFAS 2008, OFICIO UDVYCVA/619/09.; FACTURAS: 21060,21470 | $13,547.00 |
186055 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220007454 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 018 | $280.65 |
186054 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220007453 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 017 | $485.55 |
186053 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220007452 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 037 | $379.95 |
186052 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220007451 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 137 | $579.15 |
186051 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220007443 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2610.; FACTURAS: 5029 | $1,637.12 |
186050 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220007442 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 019 | $1,037.70 |
186049 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | FOMENTO A LA INVERSION | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220007441 (1); COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2621.; FACTURAS: 5028 | $4,844.81 |
186048 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPTO. TIANGUIS | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220007440 (1); COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2622.; FACTURAS: 5022 | $3,774.61 |
186047 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RUIZ GONZALEZ EDUARDO | RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220007438 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 005 | $363.30 |
186046 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA VEGA MANUEL | GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220007435 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 013 | $328.95 |
186045 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA TREJO MARISELA | SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220007433 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 012 | $106.35 |
186044 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220007430 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 016 | $1,099.05 |
186043 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220007429 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 013 | $1,169.85 |
186042 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220007425 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 018 | $902.10 |
186041 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220007422 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 017 | $892.80 |
186040 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RUIZ GONZALEZ EDUARDO | RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220007399 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR FEB. 2009; FACTURAS: 006 | $167.70 |
186039 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220007345 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 PECERAS DEL MUSEO DEL NIÑO, MES DE ABRIL 2009 ORDEN 662.; FACTURAS: 0028 | $5,060.00 |
186038 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220007342 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2838.; FACTURAS: 204 | $1,275.00 |
186037 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220007340 (1); SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, ORDEN 1060.; FACTURAS: 3754 | $8,165.00 |
186036 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | JOHNSON CONTROLS MEXICO BE, S.A. DE C.V. | JOHNSON CONTROLS MEXICO BE S.A. DE C.V..- CR 220007335 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS DE REFRIGERACION, ORDEN 7126 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 559 GDSE | $150,084.89 |
186035 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | JOHNSON CONTROLS MEXICO BE, S.A. DE C.V. | JOHNSON CONTROLS MEXICO BE S.A. DE C.V..- CR 220007334 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL, ORDEN 7123 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 558 GDSE | $367,594.00 |
186034 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220007333 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 2682.; FACTURAS: 19743 | $10,120.00 |
186033 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V. | STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220007331 (1); COMPRA DE PANTALONES VAQUERO, ORDEN 951.; FACTURAS: 0988 | $176,825.15 |
186032 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220007323 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 2541.; FACTURAS: 177 | $1,078.25 |
186031 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220007322 (1); COMPRA DE 20 FRESA ALTA VELOCIDAD CARBURO ESFERA, ORDEN 2487.; FACTURAS: 176 | $345.00 |
186030 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220007318 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2847.; FACTURAS: 167 | $850.00 |
186029 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220007313 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A JUZGADOS MPLES., ABRIL 2009 ORDEN 1179.; FACTURAS: 15970 | $2,242.50 |
186028 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | DIAZ MAGALLANES GUADALUPE | DIAZ MAGALLANES GUADALUPE.- CR 220007295 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1920.; FACTURAS: 0006 | $10,952.38 |
186027 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE | REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220007035 (1); COMPRA DE 1500 SACOS DE MORTERO ASFALTICO MODIFICADO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2304.; FACTURAS: 4091 | $515,625.00 |
186026 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. | EL ARTE DE LOS TITERES, A.C..- CR 220006867 (1); UNA FUNCION DE TITERES EN LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 004 | $11,500.00 |
186025 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER.- CR 220006865 (1); MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL 1ER. FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DEL 28 DE FEB. Y 1 DE MZO. 2009; FACTURAS: 707 | $11,500.00 |
88842 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB0536 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-007/09; FACTURAS: 206 | $799,228.02 |
88842 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB0536 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-007/09; FACTURAS: 206 | $-239,768.41 |
88841 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB0535 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-007/09; FACTURAS: 205 | $736,494.42 |
88841 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB0535 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-007/09; FACTURAS: 205 | $-220,948.33 |
88840 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0529 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 123 | $284,062.75 |
88840 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0529 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 123 | $-85,218.82 |
88839 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0527 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-317/08; FACTURAS: 595 | $162,285.03 |
88839 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0527 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-317/08; FACTURAS: 595 | $-81,142.52 |
88838 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB0526 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1293 | $432,352.72 |
88838 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB0526 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1293 | $-129,705.82 |
88837 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0525 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0518 | $451,724.90 |
88837 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0525 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0518 | $-135,517.47 |
88836 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY | HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY.- CR OPB0520 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-346/08; FACTURAS: 0532 | $114,031.27 |
88835 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V..- CR OPB0429 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN OPG-OD-PAC-AD-124/08; FACTURAS: 455 | $269,439.95 |
88835 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V..- CR OPB0429 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN OPG-OD-PAC-AD-124/08; FACTURAS: 455 | $-83,905.17 |
88834 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0373 (1); PAGO DE LA EST. 4 FIN. OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0856 | $165,218.98 |
88834 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0373 (1); PAGO DE LA EST. 4 FIN. OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0856 | $-49,571.20 |
88833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220008063 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220008062 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220008061 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220008060 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220008059 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220008058 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220008057 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220008056 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220008055 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220008054 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220008053 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220008052 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO.- CR 220008051 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220008050 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220008049 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220008048 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220008047 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220008046 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220008045 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220008044 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR | MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220008043 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220008042 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220008041 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220008040 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220008039 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220008038 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220008037 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO | HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO.- CR 220008036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220008035 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220008034 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220008033 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220008032 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220008031 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220008030 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220008029 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220008028 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220008027 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GOMEZ GARCIA ALEJANDRA | GOMEZ GARCIA ALEJANDRA.- CR 220008026 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220008025 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220008024 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220008023 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220008022 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FLORES CARRILLO ARTURO | FLORES CARRILLO ARTURO.- CR 220008021 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220008020 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220008019 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220008018 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220008017 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220008016 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220008015 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220008014 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR | CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220008013 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220008012 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220008011 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO | CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220008010 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220008009 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220008008 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220008007 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220008006 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220008005 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220008004 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $4,500.00 |
88773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220008003 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2009 | $2,250.00 |
88771 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220007682 (1); PATRONATO DEL CTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE GDL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A MAYO/09; FACTURAS: 1465 | $231,346.66 |
88770 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 220007575 (1); COMPRA DE 5 ARCHIVEROS METALICOS, ORDEN 2522.; FACTURAS: 5478 | $10,062.50 |
88769 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220007500 (1); COMPRA DE 18 SILLAS OPERATIVA, ORDEN 2618.; FACTURAS: 1406 | $27,510.30 |
88768 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIR. CONTRALORIA | OROZCO ABELAR MA. IRMA | OROZCO ABELAR MA. IRMA.- CR 220007346 (1); COMPRA DE ODOMETROS Y FLEXOMETROS, ORDEN 1688.; FACTURAS: 1204 | $11,201.00 |
88767 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220007332 (1); COMPRA DE 4 ARCHIVEROS DE MELAMINA Y 2 BANCAS DE ESPERA, ORDEN 2414.; FACTURAS: 4648 | $6,826.40 |
88766 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DESARROLLO URBANO | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220007304 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS DE MELAMINA, ORDEN 2632.; FACTURAS: 6344 | $35,535.00 |
88765 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220007291 (1); COMPRA DE 10 SILLAS DE VISITA, CON DESCANSA BRAZOS NEGRA, ORDEN 2657.; FACTURAS: 6339 | $3,530.50 |
88764 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220007126 (1); UN CABALLETE TRIPIE, BASCULA, ESTADIMETRO Y DOS HIELEREAS P/LA CONSERVACION DE VACUNA ANTIRRABICA; FACTURAS: 12478 | $651.00 |
88763 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220007927 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION ADMIN DEL AÑO 2009, ORDEN 2813.; FACTURAS: 2205 | $2,158,518.38 |
88761 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220007909 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,621,922.28 |
88761 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220007909 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,573,153.37 |
88760 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VISITADURIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007639 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 2725.; FACTURAS: 30934 | $563.50 |
88759 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007638 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2726.; FACTURAS: 30933 | $20,242.88 |
88758 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA ORDEN 2832.; FACTURAS: 30932 | $86.60 |
88757 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007636 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2833.; FACTURAS: 30931 | $4,002.00 |
88756 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007635 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2724.; FACTURAS: 30876 | $4,244.42 |
88755 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007634 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2464.; FACTURAS: 30553 | $944.15 |
88754 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007633 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2463.; FACTURAS: 30552 | $829.73 |
88753 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO | BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 220007631 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, FINIQUITO DE LA ORDEN 1922.; FACTURAS: 015 | $11,500.00 |
88752 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007616 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 2235.; FACTURAS: B 31068 | $515.00 |
88751 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007611 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2676.; FACTURAS: A 71395 | $1,495.30 |
88750 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007610 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2677.; FACTURAS: A 71371 | $2,078.63 |
88749 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220007599 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2970 FACTURAS 43336, 43337, 43378, 43379 Y; FACTURAS: 43380 | $109,052.72 |
88749 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220007599 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2970 FACTURAS 43336, 43337, 43378, 43379 Y; FACTURAS: 43380 | $7,210.48 |
88749 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220007599 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2970 FACTURAS 43336, 43337, 43378, 43379 Y; FACTURAS: 43380 | $20,033.40 |
88748 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220007598 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2781.; FACTURAS: 0514 | $18,342.50 |
88747 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220007596 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 936.; FACTURAS: 0513 | $95,484.50 |
88746 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220007583 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2475.; FACTURAS: 872 | $1,540.43 |
88745 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220007581 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2674.; FACTURAS: 871 | $1,377.93 |
88744 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220007580 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2005.; FACTURAS: 804 | $1,856.35 |
88743 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220007561 (1); SUMINISTRO DE 118 LTS. DE GAS LP PARA BASE UNO; FACTURAS: 02071484 | $522.74 |
88742 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007521 (1); SUMINISTRO DE 310 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 382436 | $1,374.54 |
88741 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007520 (1); SUMINISTRO DE 188 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 351462 | $833.59 |
88740 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007519 (1); SUMINISTRO DE 2243 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352265, 352266, 352268, 352267, 352269, 352270 | $1,831.24 |
88740 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007519 (1); SUMINISTRO DE 2243 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352265, 352266, 352268, 352267, 352269, 352270 | $1,352.37 |
88740 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007519 (1); SUMINISTRO DE 2243 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352265, 352266, 352268, 352267, 352269, 352270 | $3,884.18 |
88740 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007519 (1); SUMINISTRO DE 2243 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352265, 352266, 352268, 352267, 352269, 352270 | $819.55 |
88740 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007519 (1); SUMINISTRO DE 2243 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352265, 352266, 352268, 352267, 352269, 352270 | $1,245.95 |
88740 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007519 (1); SUMINISTRO DE 2243 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 352265, 352266, 352268, 352267, 352269, 352270 | $811.42 |
88739 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007518 (1); SUMINISTRO DE 521 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 597814 | $2,310.11 |
88738 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220007478 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 25 DE ABR. 2009 EN VARVA; FACTURAS: 3947 | $11,500.00 |
88737 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0515 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-086/09; FACTURAS: 421 | $661,798.80 |
88736 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0513 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-008/09; FACTURAS: 0337 | $660,308.93 |
88736 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0513 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-008/09; FACTURAS: 0337 | $-198,092.68 |
88735 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0512 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-008/09; FACTURAS: 0338 | $774,373.81 |
88735 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0512 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-008/09; FACTURAS: 0338 | $-232,312.14 |
88734 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V..- CR OPB0511 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-036/08; FACTURAS: 0053 | $545,083.19 |
88734 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V..- CR OPB0511 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-036/08; FACTURAS: 0053 | $-272,541.59 |
88733 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB0510 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-010/08; FACTURAS: 2409 | $409,788.39 |
88733 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB0510 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-010/08; FACTURAS: 2409 | $-204,894.20 |
88732 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0508 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-028/08; FACTURAS: 2557 | $732,862.28 |
88732 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0508 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-028/08; FACTURAS: 2557 | $-366,431.14 |
88731 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0504 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-003/09; FACTURAS: 009 | $627,755.94 |
88731 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0504 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-003/09; FACTURAS: 009 | $-188,326.78 |
88730 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0503 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-012/09; FACTURAS: 2062 | $467,674.17 |
88730 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0503 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-012/09; FACTURAS: 2062 | $-140,302.25 |
88729 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Urbapav S.A. de C.V. | URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0502 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-LP-250/09; FACTURAS: 0268 | $887,379.96 |
88729 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Urbapav S.A. de C.V. | URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0502 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-LP-250/09; FACTURAS: 0268 | $-266,213.99 |
88728 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Urbapav S.A. de C.V. | URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0500 (1); OPG-OD-CEG-LP-250/08; FACTURAS: 0267 | $203,932.90 |
88728 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Urbapav S.A. de C.V. | URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0500 (1); OPG-OD-CEG-LP-250/08; FACTURAS: 0267 | $-61,179.87 |
88727 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO.- CR OPB0457 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-274/08; FACTURAS: 0232 | $534,783.81 |
88727 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO.- CR OPB0457 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-274/08; FACTURAS: 0232 | $-178,332.56 |
88726 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); REPARACION DE VEHICUOS; FACTURAS: GD18006500, GD18006552, GD18006573 | $6,200.21 |
88726 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); REPARACION DE VEHICUOS; FACTURAS: GD18006500, GD18006552, GD18006573 | $9,163.72 |
88726 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); REPARACION DE VEHICUOS; FACTURAS: GD18006500, GD18006552, GD18006573 | $5,858.17 |
88725 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 | $915.40 |
88725 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 | $0.01 |
88725 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 | $460.00 |
88725 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 | $0.01 |
88725 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 | $10,858.28 |
88725 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 | $3,646.65 |
88725 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 | $6,155.95 |
88725 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 | $0.01 |
88725 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 | $1,334.00 |
88725 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220574 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10115, 10119, 10120, 10122, 10112, 10123, 10129, 10130, 10127, 10128 | $10,952.60 |
88724 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11016, 11062 | $1,035.00 |
88724 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11016, 11062 | $11,133.15 |
88723 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1839, 1841, 1842 | $10,999.99 |
88723 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1839, 1841, 1842 | $2,359.80 |
88723 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1839, 1841, 1842 | $8,740.00 |
88722 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220559 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29050, 29038, 29306 | $2,348.30 |
88722 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220559 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29050, 29038, 29306 | $8,736.55 |
88722 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220559 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29050, 29038, 29306 | $690.00 |
88721 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 | $328.92 |
88721 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 | $3,125.70 |
88721 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 | $46.00 |
88721 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 | $192.05 |
88721 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 | $186.30 |
88721 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 | $4,397.60 |
88721 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 | $65.55 |
88721 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 | $994.75 |
88721 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 | $328.92 |
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88721 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120681, 77467, 4430, 4464, 4451, 4452, 4471, 4472, 120734, 77478, 77544, 120997 | $2,571.40 |
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88720 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3691, 3745, 3746, 3783, 3784, 3810, 3814, 3815 | $471.50 |
88720 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3691, 3745, 3746, 3783, 3784, 3810, 3814, 3815 | $322.00 |
88720 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3691, 3745, 3746, 3783, 3784, 3810, 3814, 3815 | $5,614.55 |
88720 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3691, 3745, 3746, 3783, 3784, 3810, 3814, 3815 | $2,280.74 |
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88720 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3691, 3745, 3746, 3783, 3784, 3810, 3814, 3815 | $471.50 |
88720 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3691, 3745, 3746, 3783, 3784, 3810, 3814, 3815 | $1,623.39 |
88720 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3691, 3745, 3746, 3783, 3784, 3810, 3814, 3815 | $345.00 |
88719 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1494, 1498, 1519 | $1,679.69 |
88719 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1494, 1498, 1519 | $1,447.85 |
88719 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1494, 1498, 1519 | $4,292.39 |
88718 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220550 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2757, 2795 | $3,343.44 |
88718 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220550 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2757, 2795 | $2,545.41 |
88717 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2960, 2961, 2966, 2972 | $460.00 |
88717 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2960, 2961, 2966, 2972 | $287.50 |
88717 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2960, 2961, 2966, 2972 | $598.00 |
88717 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2960, 2961, 2966, 2972 | $460.00 |
88716 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14090, 14092, 14100 | $3,335.00 |
88716 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14090, 14092, 14100 | $9,842.40 |
88716 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14090, 14092, 14100 | $3,454.35 |
88715 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1905, 1914 | $4,314.16 |
88715 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1905, 1914 | $5,714.90 |
88714 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18138, 18139 | $1,937.67 |
88714 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18138, 18139 | $218.50 |
88713 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2968, 2970, 2969, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2966, 3031, 3032, 3033 | $2,274.10 |
88713 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2968, 2970, 2969, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2966, 3031, 3032, 3033 | $4,716.38 |
88713 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2968, 2970, 2969, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2966, 3031, 3032, 3033 | $2,834.75 |
88713 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2968, 2970, 2969, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2966, 3031, 3032, 3033 | $0.01 |
88713 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2968, 2970, 2969, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2966, 3031, 3032, 3033 | $8,924.63 |
88713 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2968, 2970, 2969, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2966, 3031, 3032, 3033 | $2,729.12 |
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88709 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797, 3800, 3802, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3818, 3819, 3820 | $3,565.00 |
88708 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220536 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10611, 10618, 10612 | $5,117.50 |
88708 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220536 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10611, 10618, 10612 | $10,971.34 |
88708 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220536 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10611, 10618, 10612 | $10,198.08 |
88707 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 | $3,070.50 |
88707 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 | $6,612.50 |
88707 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 | $3,595.15 |
88707 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 | $866.95 |
88707 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 | $6,900.00 |
88707 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 | $1,069.50 |
88707 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 | $5,175.00 |
88707 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 | $1,161.50 |
88707 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 | $2,572.55 |
88707 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 | $368.00 |
88707 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 | $5,777.60 |
88707 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 | $5,324.50 |
88707 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13229, 13231, 13239, 13127, 13216, 13218, 13240, 13261, 13265, 13266, 13269, 13276, 13277 | $5,123.25 |
88706 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220534 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250, 258, 259, 260, 261 | $2,645.00 |
88706 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220534 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250, 258, 259, 260, 261 | $2,875.00 |
88706 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220534 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250, 258, 259, 260, 261 | $2,645.00 |
88706 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220534 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250, 258, 259, 260, 261 | $2,645.00 |
88706 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220534 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250, 258, 259, 260, 261 | $2,645.00 |
88705 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220517 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7506, 7507, 7565, 7568, 7476, 7486 | $1,173.00 |
88705 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220517 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7506, 7507, 7565, 7568, 7476, 7486 | $2,300.00 |
88705 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220517 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7506, 7507, 7565, 7568, 7476, 7486 | $1,271.90 |
88705 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220517 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7506, 7507, 7565, 7568, 7476, 7486 | $1,334.00 |
88705 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220517 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7506, 7507, 7565, 7568, 7476, 7486 | $2,760.00 |
88705 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220517 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7506, 7507, 7565, 7568, 7476, 7486 | $1,288.00 |
88704 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220511 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56446, 56388, 56474, 56475, 56204 | $1,117.96 |
88704 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220511 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56446, 56388, 56474, 56475, 56204 | $0.01 |
88704 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220511 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56446, 56388, 56474, 56475, 56204 | $3,041.70 |
88704 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220511 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56446, 56388, 56474, 56475, 56204 | $315.35 |
88704 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220511 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56446, 56388, 56474, 56475, 56204 | $8,211.80 |
88703 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8670, 8674 | $3,276.48 |
88703 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8670, 8674 | $4,485.00 |
88702 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 | $1,452.13 |
88702 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 | $575.00 |
88702 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 | $4,638.41 |
88702 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 | $2,761.41 |
88702 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 | $471.50 |
88702 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 | $1,750.76 |
88702 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 | $397.53 |
88702 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 | $5,186.29 |
88702 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 | $1,725.00 |
88702 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 | $636.95 |
88702 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3678, 3679, 3680, 3681, 3721, 3722, 3723, 3738, 3739, 3740, 3741 | $276.00 |
88675 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007604 (1); SUMINISTRO DE 102 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 597152 | $452.27 |
88674 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220007564 (1); MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN NO-BREAK; FACTURAS: 3438 | $667.00 |
88673 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220007557 (1); COMPRA DE 100 CEPILLOS DE PLASTICO CON CABO DE MADERA, ORDEN 2719.; FACTURAS: 25515 | $1,742.25 |
88672 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220007556 (1); COMPRA DE DESARMADORES, ORDEN 2756.; FACTURAS: A 26150 | $1,311.00 |
88671 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220007554 (1); SERVICIOS DE TARJETAS BAM PARA VARIAS DEPENDENCIAS POR FEB. 2009; FACTURAS: 41183 | $68,031.15 |
88670 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220007553 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2738.; FACTURAS: 17395 | $2,044.70 |
88669 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220007552 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2564.; FACTURAS: 17333 | $916.44 |
88667 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V..- CR 220007547 (1); SERVICIO , REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEOPROYECTOR; FACTURAS: 2039 | $2,434.55 |
88666 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007543 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2967, FACTURAS 52483, 52484, 52486, 52493 Y; FACTURAS: 52494 | $14,204.80 |
88666 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007543 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2967, FACTURAS 52483, 52484, 52486, 52493 Y; FACTURAS: 52494 | $12,707.12 |
88666 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007543 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2967, FACTURAS 52483, 52484, 52486, 52493 Y; FACTURAS: 52494 | $37,920.64 |
88665 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220007541 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2968.; FACTURAS: 53997 | $2,871.84 |
88665 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220007541 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2968.; FACTURAS: 53997 | $7,750.88 |
88665 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220007541 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2968.; FACTURAS: 53997 | $386.00 |
88664 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220007539 (1); COMPRA DE 8 SILLAS DE RUEDAS PARA SER UTILIZADAS EN OPERATIVOS DE LA DIR. DE PANTEONES; FACTURAS: 129879 | $10,000.03 |
88663 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007538 (1); COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y SOLVENTES, ORDEN 2399.; FACTURAS: 01 517273 | $37,376.38 |
88662 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220007536 (1); COMPRA DE 125 HULES PARA DEPILADOR DE CERDOS DE 8 CAPAS, ORDEN 2791.; FACTURAS: 15772 | $84,812.50 |
88661 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | GARCIA ZERMEÑO EVA | GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220007535 (1); REPARACION DEL EQUIPO DE RAYOS X EN LA UND. MED. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 4349 | $2,875.00 |
88660 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | GARCIA ZERMEÑO EVA | GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220007534 (1); REPARACION DEL EQUIPO DE RAYOS X EN AL UND. MED. DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 4350 | $3,450.00 |
88659 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION MEDICA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220007533 (1); COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2663.; FACTURAS: 26999 | $7,992.50 |
88658 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220007532 (1); COMPRA DE 7 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2666.; FACTURAS: 26995 | $5,594.75 |
88657 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220007530 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 65.; FACTURAS: 98800 | $1,628.98 |
88656 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220007529 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1679.; FACTURAS: 98879 | $233.15 |
88655 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007527 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008, OFICIO DGSM/BP 343.04.2009.; FACTURAS: 38277 | $67,402.65 |
88654 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220007525 (1); COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA Y COMISION DE LA COMPRA DE VALES, ORDEN 2696.; FACTURAS: BE 10288 | $37,862.70 |
88653 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007511 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1061.; FACTURAS: 11263 | $20,029.55 |
88652 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220007506 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2261.; FACTURAS: 2402 | $8,907.57 |
88651 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220007504 (1); COMPRA DE 40 FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, ORDEN 2778.; FACTURAS: 2410 | $4,048.00 |
88650 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220007499 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, ORDEN 2681.; FACTURAS: 13050 | $1,437.50 |
88649 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007498 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008, OFICIO DGSM/BP 352.04.2009.; FACTURAS: 38313 | $13,110.00 |
88648 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007497 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1974NOTA DE ABONO FGD/50002459; FACTURAS: GD05/18006921 | $66,891.05 |
88647 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220007496 (1); COMPRA DE 50 RASTRILLOS DE ASFALTO DE 14 DIENTES, ORDEN 2721.; FACTURAS: 8383 | $4,485.00 |
88646 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007495 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2701.; FACTURAS: 6461 | $2,431.80 |
88646 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007495 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2701.; FACTURAS: 6461 | $3,026.24 |
88645 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007494 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2963.; FACTURAS: 6666 | $5,288.20 |
88645 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007494 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2963.; FACTURAS: 6666 | $4,400.40 |
88645 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007494 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2963.; FACTURAS: 6666 | $231.60 |
88644 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220007492 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. POR EL MES DE ABRIL 2009, ORDEN 5799 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 8721 | $977.50 |
88643 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 220007491 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 2514.; FACTURAS: 10166 | $9,379.40 |
88642 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220007485 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA REGISTROS CIVIL ORDEN 6428 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 1643 | $3,703.00 |
88641 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220007483 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN UNIDADES MEDICAS, ORDEN 2508 .; FACTURAS: VARIAS | $6,382.50 |
88640 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220007479 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2772.; FACTURAS: B 26143 | $3,050.38 |
88639 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220007476 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1686 ADEFAS 2008, OFICIOUDVYCVA/730/09.; FACTURAS: 10606,10650, | $11,385.00 |
88638 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007472 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2774.; FACTURAS: 211993 BB | $2,357.20 |
88637 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007471 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2775.; FACTURAS: 211840 BB | $4,398.53 |
88636 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007470 (1); COMPRA DE 2 MAPAS GUIA ROJI, ORDEN 2686.; FACTURAS: 211839 BB | $966.00 |
88635 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO | UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO.- CR 220007466 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 002 | $215.70 |
88634 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO | RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220007459 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 013 | $496.05 |
88633 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN | DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220007456 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 018 | $338.40 |
88632 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ CEJA MANUEL | ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220007449 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 425 | $1,505.55 |
88631 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GAMINO RICARDO | JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220007448 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 153 | $1,038.90 |
88630 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | QUILES RUELAS J.REYES | QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220007447 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 231 | $1,884.75 |
88629 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220007445 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 555 | $1,073.55 |
88628 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220007444 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 409 | $305.40 |
88627 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MACEDO NARES RENE SAUL | MACEDO NARES RENE SAUL.- CR 220007437 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 007 | $458.40 |
88626 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220007436 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53988 | $1,698.40 |
88626 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220007436 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53988 | $6,616.04 |
88625 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007434 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52442, 52446 Y; FACTURAS: 52447 | $7,913.00 |
88625 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007434 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52442, 52446 Y; FACTURAS: 52447 | $6,253.20 |
88625 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007434 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52442, 52446 Y; FACTURAS: 52447 | $38,862.48 |
88624 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007432 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2874, FACTURAS 52449, 52454 Y; FACTURAS: 52457 | $17,601.60 |
88624 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007432 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2874, FACTURAS 52449, 52454 Y; FACTURAS: 52457 | $16,358.68 |
88624 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007432 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2874, FACTURAS 52449, 52454 Y; FACTURAS: 52457 | $43,201.12 |
88623 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CAMPOS PATIÑO GABRIEL | CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220007431 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 014 | $563.25 |
88622 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEL RIO DAVALOS EDUARDO | DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220007426 (1); COMPRA DE PLANTAS PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES, ORDEN 2339, FACTURAS 5820, 5822, 5824 Y; FACTURAS: 5825 | $162,016.20 |
88621 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007424 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2880, FACTURAS 86178, 86181, 86231 Y; FACTURAS: 86412 | $2,663.40 |
88621 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007424 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2880, FACTURAS 86178, 86181, 86231 Y; FACTURAS: 86412 | $92,693.45 |
88621 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007424 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2880, FACTURAS 86178, 86181, 86231 Y; FACTURAS: 86412 | $5,488.30 |
88621 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007424 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2880, FACTURAS 86178, 86181, 86231 Y; FACTURAS: 86412 | $30,972.64 |
88620 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220007423 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 020 | $867.45 |
88619 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220007419 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 019 | $922.80 |
88618 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220007418 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBALTOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 028 | $803.10 |
88617 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220007416 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATO POR ABR. 2009; FACTURAS: 105 | $922.20 |
88616 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220007415 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 121 | $1,094.85 |
88615 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NUNEZ CORTEZ ARMANDO | NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220007414 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 108 | $1,277.25 |
88614 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ GUTIERREZ LETICIA | PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220007412 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 302 | $1,816.95 |
88613 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220007411 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 108 | $1,545.15 |
88612 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BECERRA TIRADO HORACIO | BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220007410 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 137 | $357.15 |
88611 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220007409 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 211 | $1,314.45 |
88610 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220007408 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 215 | $1,567.80 |
88609 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220007407 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 352 | $1,529.25 |
88608 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220007406 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 205 | $387.30 |
88607 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220007404 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 167 | $1,340.25 |
88606 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220007403 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 128 | $669.15 |
88605 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220007402 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 307 | $51.00 |
88604 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220007400 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 454 | $1,057.65 |
88603 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO | TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220007395 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 016 | $805.35 |
88602 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO | TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220007394 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 032 | $618.60 |
88601 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220007393 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 30 | $682.80 |
88600 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OROZCO FLORES RICARDO | OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220007391 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 110 | $583.50 |
88599 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA | ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA.- CR 220007388 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 026 | $143.55 |
88598 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220007385 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 057 | $2,178.30 |
88597 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220007384 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 141 | $1,149.90 |
88596 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220007383 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 079 | $56.25 |
88595 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220007382 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 123 | $1,550.70 |
88594 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL | MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220007381 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 134 | $1,057.80 |
88593 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220007380 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 223 | $1,412.85 |
88592 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAZO DURAN AMERICA | RAZO DURAN AMERICA.- CR 220007379 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 323 | $2,074.05 |
88591 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220007378 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 551 | $1,236.00 |
88590 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220007377 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 142 | $214.50 |
88589 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ACEVES DELGADILLO EDUARDO | ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220007376 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 173 | $1,268.10 |
88588 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220007375 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 511 | $980.25 |
88587 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220007374 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 325 | $657.60 |
88586 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220007373 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 226 | $956.10 |
88585 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO | HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 220007372 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 240 | $156.00 |
88584 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220007371 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 589 | $1,171.05 |
88583 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220007370 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 583 | $911.55 |
88582 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES ROCHA JOSE LUIS | TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220007369 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 440 | $903.00 |
88581 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220007368 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 0392 | $1,930.80 |
88580 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO | MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220007364 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 020 | $667.35 |
88579 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALAMANCA AYALA ELISA | SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220007363 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POT ABR. 2009; FACTURAS: 024 | $804.60 |
88578 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO | GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220007362 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 263 | $370.35 |
88577 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO | AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO.- CR 220007359 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0014 | $566.55 |
88576 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO | SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220007356 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 012 | $329.40 |
88575 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | COTA RUBIO JESUS OMAR | COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220007354 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 013 | $482.85 |
88574 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN | RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220007353 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0019 | $475.95 |
88573 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220007351 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0015 | $765.75 |
88572 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. | VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007350 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 257.; FACTURAS: 8048 | $156,975.01 |
88571 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | TINAJERO BARRERA ALFREDO | TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220007349 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 82.; FACTURAS: 838 | $6,900.00 |
88570 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220007348 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 266.; FACTURAS: 7197 | $128,942.60 |
88569 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220007344 (1); COMPRA DE 30 SUEROS ANTIARAÑA, ORDEN 2698.; FACTURAS: 7286 | $23,700.00 |
88568 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007343 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 863.; FACTURAS: B 30896 | $17,323.20 |
88567 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220007341 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2839.; FACTURAS: 118 | $850.00 |
88566 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220007339 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1685 ADEFAS 2008, OFICIO UDVYCVA/730/09 FACT,10647,10646; FACTURAS: 10645, 10644 | $28,888.00 |
88565 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220007337 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1687 ADEFAS 2008, OFICIO UDVYCVA/731/09 FACT. 18097 Y; FACTURAS: 18093,18091, | $15,927.50 |
88564 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220007329 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0020 | $388.05 |
88563 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220007328 (1); COMPRA DE 3 CALCULADORAS, ORDEN 2771.; FACTURAS: B 26140 | $2,373.60 |
88562 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220007327 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2679.; FACTURAS: B 26107 | $31,154.08 |
88561 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220007326 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2678.; FACTURAS: B 26106 | $885.04 |
88560 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALGADO GOMEZ MARIA TERESA | SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220007325 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 017 | $707.10 |
88559 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OROZCO FLORES RICARDO | OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220007321 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0107 | $189.90 |
88558 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASTILLO VALLE LUIS MANUEL | CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220007320 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ POR ABR. 2009; FACTURAS: 0024 | $940.20 |
88557 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220007319 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 144 | $338.40 |
88556 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220007317 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0021 | $1,248.30 |
88555 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220007315 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 140 | $1,301.40 |
88554 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MEDINA ALDAZ ROBERTO | MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220007314 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0219 | $1,289.40 |
88553 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MAGANA MACIAS MEDARDO | MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220007312 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0120 | $1,085.25 |
88552 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220007311 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 407 | $719.25 |
88551 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220007309 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0367 | $1,188.60 |
88550 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BERNAL RUIZ LAURO | BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220007307 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0611 | $995.40 |
88549 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220007306 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 529 | $1,606.50 |
88548 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 220007305 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0668 | $249.15 |
88547 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220007303 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0314 | $848.25 |
88546 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220007302 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 208 | $586.20 |
88545 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220007301 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR AUBR. 2009; FACTURAS: 312 | $1,091.70 |
88544 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220007300 (1); COMPRA DE 100 LIJAS GRANO 36 DE ESMERIL, ORDEN 1088.; FACTURAS: 4790 | $495.65 |
88543 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220007299 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 515 | $1,020.75 |
88542 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220007298 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0502 | $970.20 |
88541 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES URIBE LUIS MARIANO | TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220007296 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0032 | $1,748.85 |
88540 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220007294 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 325 | $1,583.85 |
88539 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007290 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2745.; FACTURAS: 52891 A | $1,814.20 |
88539 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007290 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2745.; FACTURAS: 52891 A | $5,844.04 |
88539 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007290 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2745.; FACTURAS: 52891 A | $27,544.96 |
88538 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007289 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2869.; FACTURAS: 53037 A | $3,242.40 |
88538 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007289 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2869.; FACTURAS: 53037 A | $5,295.92 |
88538 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007289 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2869.; FACTURAS: 53037 A | $28,988.60 |
88537 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220006875 (1); COMPRA DE 1 CAMARA DIGITAL, ORDEN 2485.; FACTURAS: AN 236347 | $12,420.00 |
88536 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220006692 (1); COMPRA DE GAS LP PARA BASE 3 GAMA; FACTURAS: 46686 | $282.24 |
88535 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220006575 (1); COMPRA DE 30 IMPERMEABLES, ORDEN 2391.; FACTURAS: 1272 | $4,209.00 |
1447 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0521 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-CDS-AD-158/08; FACTURAS: 0837 | $378,593.93 |
1447 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0521 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-CDS-AD-158/08; FACTURAS: 0837 | $-113,578.18 |
1446 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0519 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-BAN-AD-046/09; FACTURAS: 0241 | $195,000.00 |
1445 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0505 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0872 | $107,984.88 |
1445 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0505 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0872 | $-32,395.46 |
1444 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACONT S.A. DE C.V. | ACONT S.A. DE C.V..- CR OPB0498 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-009/09; FACTURAS: 1734 | $230,947.39 |
1443 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V..- CR OPB0493 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-BAN-AD-041/09; FACTURAS: 0995 | $210,000.00 |
1442 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0491 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-CI-060/09; FACTURAS: 0309 | $494,874.99 |
1441 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0488 (5); PAGO DE 1A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES R33; FACTURAS: 1a MAYO | $5,345.50 |
1440 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0487 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES R33; FACTURAS: 1a MAYO | $5,345.50 |
1439 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0486 (5); PAGO DE 1A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES R33 2009; FACTURAS: 1a MAYO | $5,345.50 |
1438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0485 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES R33; FACTURAS: 1a MAYO | $5,345.50 |
1437 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0484 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE MAYO PROMOTORES R33 2009; FACTURAS: 1a MAYO | $5,345.50 |
1436 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6120 | CONSTRUCCION DE PLAZAS Y JARDINES | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB0463 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-BAN-AD-045/09; FACTURAS: 1202 | $240,000.00 |
185962 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2086, 2094, 2099, 2067, 2069, 2074 | $610.05 |
185962 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2086, 2094, 2099, 2067, 2069, 2074 | $3,091.20 |
185962 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2086, 2094, 2099, 2067, 2069, 2074 | $6,908.56 |
185962 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2086, 2094, 2099, 2067, 2069, 2074 | $630.00 |
185962 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2086, 2094, 2099, 2067, 2069, 2074 | $5,830.50 |
185962 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2086, 2094, 2099, 2067, 2069, 2074 | $2,502.29 |
185961 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2091, 2098, 2120, 2124 | $5,482.56 |
185961 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2091, 2098, 2120, 2124 | $2,760.00 |
185961 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2091, 2098, 2120, 2124 | $1,641.35 |
185961 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2091, 2098, 2120, 2124 | $6,555.00 |
185960 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 331, 342, 347, 348, 350, 351, 352, 379, 380 | $284.82 |
185960 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 331, 342, 347, 348, 350, 351, 352, 379, 380 | $284.82 |
185960 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 331, 342, 347, 348, 350, 351, 352, 379, 380 | $284.82 |
185960 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 331, 342, 347, 348, 350, 351, 352, 379, 380 | $284.82 |
185960 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 331, 342, 347, 348, 350, 351, 352, 379, 380 | $284.82 |
185960 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 331, 342, 347, 348, 350, 351, 352, 379, 380 | $284.82 |
185960 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 331, 342, 347, 348, 350, 351, 352, 379, 380 | $284.82 |
185960 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 331, 342, 347, 348, 350, 351, 352, 379, 380 | $284.82 |
185960 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 331, 342, 347, 348, 350, 351, 352, 379, 380 | $284.82 |
185959 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220547 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2170, 2172, 2173 | $4,996.75 |
185959 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220547 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2170, 2172, 2173 | $4,044.55 |
185959 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220547 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2170, 2172, 2173 | $2,012.50 |
185959 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220547 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2170, 2172, 2173 | $6,379.05 |
185959 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220547 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2170, 2172, 2173 | $4,106.65 |
185958 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 13 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: C82310, C83281, DRB46075, DRB46164, 112761 | $968.99 |
185958 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 13 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: C82310, C83281, DRB46075, DRB46164, 112761 | $16.00 |
185958 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 13 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: C82310, C83281, DRB46075, DRB46164, 112761 | $36.00 |
185958 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 13 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: C82310, C83281, DRB46075, DRB46164, 112761 | $104.00 |
185958 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 13 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: C82310, C83281, DRB46075, DRB46164, 112761 | $212.66 |
185957 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO | CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO.- CR 220007398 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 003 | $127.50 |
185955 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220007390 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 033 | $1,850.10 |
185954 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220007389 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 322 | $367.05 |
185953 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220007387 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 034 | $35.85 |
185952 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220007386 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 043 | $1,433.85 |
185951 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO | CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO.- CR 220007366 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 004 | $62.40 |
185950 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES MURILLO CARLOS | TORRES MURILLO CARLOS.- CR 220007365 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 006 | $176.10 |
185949 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO | GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220007361 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0020 | $767.55 |
185948 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CORONA GIL NARCISO | CORONA GIL NARCISO.- CR 220007360 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0011 | $920.70 |
185947 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220007358 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0014 | $574.35 |
185946 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220007357 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR ABR. 2009; FACTURAS: 0012 | $378.60 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $1,742.25 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $195.00 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $10.00 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $16.00 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $16.00 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $23.00 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $749.41 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $47.50 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $16.00 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $16.00 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $59.96 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $90.00 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $105.00 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $120.00 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $172.50 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $40.80 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $16.00 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $48.76 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $93.70 |
185945 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 30 ABRIL; FACTURAS: 49776, 11028, 17227, 61890, 62287, 2112251, 377060, 292053, 297270, 299790, 62982, 63295, 298689, 299099 | $60.00 |
127 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE.- CR 220007070 (13); COMPRA DE 20 OVEROL COMANDO (SUBSEMUN) ORDEN 7412 ADEFAS 2008, OFICIO D.A. 885/09.; FACTURAS: 3125 | $76,291.00 |
122 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB0514 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1296 | $458,101.46 |
122 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB0514 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1296 | $-137,430.44 |
121 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB0507 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3118 | $266,795.53 |
121 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB0507 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3118 | $-80,038.66 |
120 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB0506 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 113 | $101,131.78 |
120 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB0506 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 113 | $-30,339.53 |
185944 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR PADRON Y LICENCIAS | LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE | LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE.- CR 220007671 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,837.33 |
185944 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR PADRON Y LICENCIAS | LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE | LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE.- CR 220007671 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $18.00 |
185944 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR PADRON Y LICENCIAS | LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE | LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE.- CR 220007671 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14.66 |
185944 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR PADRON Y LICENCIAS | LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE | LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE.- CR 220007671 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,738.51 |
185944 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR PADRON Y LICENCIAS | LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE | LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE.- CR 220007671 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,694.38 |
185944 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE | LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE.- CR 220007671 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,166.70 |
185943 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION INGRESOS | CANO SUAREZ SAUL | CANO SUAREZ SAUL.- CR 220007667 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LABORAL EL 15/MAR/2009; FACTURAS: OFICIO | $3,487.84 |
185943 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION INGRESOS | CANO SUAREZ SAUL | CANO SUAREZ SAUL.- CR 220007667 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LABORAL EL 15/MAR/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,339.33 |
185943 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION INGRESOS | CANO SUAREZ SAUL | CANO SUAREZ SAUL.- CR 220007667 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LABORAL EL 15/MAR/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,392.90 |
185943 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIRECCION INGRESOS | CANO SUAREZ SAUL | CANO SUAREZ SAUL.- CR 220007667 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LABORAL EL 15/MAR/2009; FACTURAS: OFICIO | $348.22 |
185943 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION INGRESOS | CANO SUAREZ SAUL | CANO SUAREZ SAUL.- CR 220007667 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LABORAL EL 15/MAR/2009; FACTURAS: OFICIO | $15,067.50 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $73.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $238.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $194.35 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $11,040.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $622.20 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $195.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $514.18 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $129.50 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $240.50 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $174.50 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $217.35 |
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185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $70.00 |
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185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $349.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $248.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $46.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $243.98 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $88.70 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $98.00 |
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185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $546.00 |
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185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $473.59 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $144.90 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $120.00 |
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185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $1,121.25 |
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185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $189.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $1,350.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $77.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $147.50 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $70.00 |
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185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $500.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $219.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $170.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $46.00 |
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185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $920.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $224.25 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $102.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $160.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $554.19 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $230.00 |
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185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $132.00 |
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185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $106.80 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $61.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $89.98 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $495.00 |
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185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $494.00 |
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185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $218.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $905.99 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $468.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $143.60 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $70.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $271.50 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $1,230.50 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $56.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $13.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $40.02 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $188.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $213.00 |
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185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $270.00 |
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185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $246.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $39.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $130.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $429.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $78.78 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $342.30 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $88.50 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $80.50 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $74.50 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $333.34 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $690.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $120.00 |
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185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $383.00 |
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185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $520.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $91.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $116.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $184.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $495.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $200.51 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $120.06 |
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185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $195.00 |
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185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $236.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $85.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $125.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $650.00 |
185942 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6632, 0337, 10814, 8882, 24305, 1657, 13380, 5324, B 46082, 29740, 40532, 2445, 09174, 7014, 12324, 3659, 842826, 12338, 9894, 837763, 841587 | $126.00 |
185941 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220007702 (1); SALDO PENDIENTE POR LA DISPOSICION FINAL DE 48,192.20 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS; FACTURAS: 5990 | $10,242,531.21 |
185940 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 330, 331, 335, 337, 338, 340, 342 | $6,410.10 |
185940 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 330, 331, 335, 337, 338, 340, 342 | $3,372.95 |
185940 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 330, 331, 335, 337, 338, 340, 342 | $3,622.50 |
185940 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 330, 331, 335, 337, 338, 340, 342 | $6,434.25 |
185940 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 330, 331, 335, 337, 338, 340, 342 | $1,722.70 |
185940 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 330, 331, 335, 337, 338, 340, 342 | $3,779.18 |
185940 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 330, 331, 335, 337, 338, 340, 342 | $11,076.80 |
185940 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 328, 330, 331, 335, 337, 338, 340, 342 | $311.30 |
185939 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 | $575.00 |
185939 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 | $862.50 |
185939 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 | $460.00 |
185939 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 | $1,265.00 |
185939 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 | $0.01 |
185939 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 | $517.50 |
185939 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 | $3,162.49 |
185939 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 | $805.00 |
185939 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 | $920.00 |
185939 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 834, 838, 840 | $575.00 |
185936 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220007267 (1); BAFLES Y MICROFONOS PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DE DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 2469 | $6,209.98 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $81.00 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $402.50 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $135.00 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $57.19 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $210.45 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $58.49 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $665.85 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $44.20 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $103.50 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $765.45 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $805.00 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $102.00 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $139.48 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $151.31 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $138.00 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $37.10 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $59.20 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $63.16 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $81.00 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $1,414.00 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $81.00 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $149.01 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $207.00 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $81.00 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $77.27 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $227.65 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $408.25 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $241.50 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $108.00 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $67.21 |
185935 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: B0330-011976, 14212, 771, 5988, 032766, B0330-012588, 106012, 20788, 42961, 389990, 144508, B0330-0 | $144.53 |
185934 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220007579 (1); FACTURACION POR EL MES DE MZO. 2009 SUC. PARADERO; FACTURAS: 11268 | $2,200,210.00 |
185934 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220007579 (1); FACTURACION POR EL MES DE MZO. 2009 SUC. PARADERO; FACTURAS: 11268 | $2,645,443.00 |
185933 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA | MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA.- CR 220007526 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESTE RECIBO SUSTITUYE AL NO. 35; FACTURAS: 051 | $9,200.00 |
185932 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LABASTIDA MARTIN DEL CAMPO YOLANDA ALICIA | LABASTIDA MARTIN DEL CAMPO YOLANDA ALICIA.- CR 220007288 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 153/09 OFICIO 400/09; FACTURAS: RECIBO | $2,145.72 |
185931 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220007272 (1); VIATICOS D/PERSONAL DE EMPRENDEDORES A MEXICO AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA BURO DE CREDITO; FACTURAS: RECIBO, 0096, 159239, 0047, 80353, RECIBO, 9864, 11655 | $210.00 |
185931 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220007272 (1); VIATICOS D/PERSONAL DE EMPRENDEDORES A MEXICO AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA BURO DE CREDITO; FACTURAS: RECIBO, 0096, 159239, 0047, 80353, RECIBO, 9864, 11655 | $190.00 |
185931 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220007272 (1); VIATICOS D/PERSONAL DE EMPRENDEDORES A MEXICO AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA BURO DE CREDITO; FACTURAS: RECIBO, 0096, 159239, 0047, 80353, RECIBO, 9864, 11655 | $190.00 |
185931 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220007272 (1); VIATICOS D/PERSONAL DE EMPRENDEDORES A MEXICO AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA BURO DE CREDITO; FACTURAS: RECIBO, 0096, 159239, 0047, 80353, RECIBO, 9864, 11655 | $180.00 |
185931 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220007272 (1); VIATICOS D/PERSONAL DE EMPRENDEDORES A MEXICO AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA BURO DE CREDITO; FACTURAS: RECIBO, 0096, 159239, 0047, 80353, RECIBO, 9864, 11655 | $843.00 |
185931 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220007272 (1); VIATICOS D/PERSONAL DE EMPRENDEDORES A MEXICO AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA BURO DE CREDITO; FACTURAS: RECIBO, 0096, 159239, 0047, 80353, RECIBO, 9864, 11655 | $190.00 |
185931 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220007272 (1); VIATICOS D/PERSONAL DE EMPRENDEDORES A MEXICO AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA BURO DE CREDITO; FACTURAS: RECIBO, 0096, 159239, 0047, 80353, RECIBO, 9864, 11655 | $200.00 |
185931 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220007272 (1); VIATICOS D/PERSONAL DE EMPRENDEDORES A MEXICO AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA BURO DE CREDITO; FACTURAS: RECIBO, 0096, 159239, 0047, 80353, RECIBO, 9864, 11655 | $170.00 |
185930 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | SIGN SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | SIGN SOLUTIONS, S.A. DE C.V..- CR 220006918 (1); IMPRESION DE 1,350 CARTELES P/LA DIFUSION DEL EVENTO FESTIVAL ANALCO 2009; FACTURAS: 0045 | $10,867.50 |
185929 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AYALA PADILLA JOSE DE JESUS | AYALA PADILLA JOSE DE JESUS.- CR 220006876 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION MUSCIAL LA PICOSITA DEL 26 DE MZO. 2009; FACTURAS: 521 | $10,952.38 |
88534 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0490 (1); PAGO DEL 30% DE ANT. OPG-OD-EQP-AD-029/09; FACTURAS: 1462 | $491,165.03 |
88533 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0478 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 0304 | $474,056.73 |
88533 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0478 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 0304 | $-237,028.36 |
88532 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220007474 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, ORDEN 2170.; FACTURAS: 0344 | $14,950.00 |
88531 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220007473 (1); SERVICIO DE REPARACION A CORTINA COMPACTADORA, ORDEN 2172.; FACTURAS: 0341 | $34,500.00 |
88530 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220007179 (1); BOLETO DE AVION P/CRISTINA PRADO A GDL. COMO JURADO EN EL CURSO DE FEMALE SISSIONS; FACTURAS: 043277, 1392548100364 | $115.00 |
88530 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220007179 (1); BOLETO DE AVION P/CRISTINA PRADO A GDL. COMO JURADO EN EL CURSO DE FEMALE SISSIONS; FACTURAS: 043277, 1392548100364 | $3,087.47 |
88529 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0482 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1400 | $341,483.20 |
88529 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0482 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1400 | $-102,444.96 |
88528 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0481 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-189/08; FACTURAS: 0402 | $154,947.07 |
88528 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0481 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-189/08; FACTURAS: 0402 | $-46,484.12 |
88527 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB0475 (1); PAGO DE LA EST.1. OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0156 | $269,872.42 |
88527 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB0475 (1); PAGO DE LA EST.1. OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0156 | $-80,961.73 |
88526 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0470 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-EQP-AD-229/08; FACTURAS: 0860 | $107,567.95 |
88526 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0470 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-EQP-AD-229/08; FACTURAS: 0860 | $-6,506.60 |
88525 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0465 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-EQP-AD-340/08; FACTURAS: 011 | $789,908.26 |
88525 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0465 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-EQP-AD-340/08; FACTURAS: 011 | $-394,954.13 |
88524 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Apsa Construcciones S.A. de C.V. | APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0464 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-C-239/0; FACTURAS: 535 | $211,603.81 |
88524 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Apsa Construcciones S.A. de C.V. | APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0464 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-C-239/0; FACTURAS: 535 | $-63,481.14 |
88523 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0461 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0471 | $461,423.77 |
88523 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0461 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0471 | $-138,427.13 |
88522 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0460 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0470 | $399,953.98 |
88522 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0460 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0470 | $-119,986.19 |
88521 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS; FACTURAS: 129631, 129630 | $1,986.00 |
88521 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS; FACTURAS: 129631, 129630 | $1,986.00 |
88520 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5716, 5717, 5727, 5734, 5735, 5737 | $488.98 |
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88520 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5716, 5717, 5727, 5734, 5735, 5737 | $164.54 |
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88519 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220553 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1351, 1350 | $994.75 |
88518 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220552 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 218 | $3,829.50 |
88517 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7384, 7376 | $1,133.92 |
88517 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7384, 7376 | $1,506.50 |
88516 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220541 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1475, 1482, 1483, 1490, 1494, 1489, 1500 | $2,640.40 |
88516 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220541 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1475, 1482, 1483, 1490, 1494, 1489, 1500 | $8,654.58 |
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88515 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8689, 8696, 8697, 8699, 8660, 8683 | $3,660.95 |
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88514 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220532 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8135, 8138, 8140, 8191, 8194, 8193, 8204 | $2,147.68 |
88514 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220532 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8135, 8138, 8140, 8191, 8194, 8193, 8204 | $5,849.27 |
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88514 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220532 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8135, 8138, 8140, 8191, 8194, 8193, 8204 | $5,906.77 |
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88513 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 879, 882, 883, 884, 885, 886, 888 | $2,754.25 |
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88513 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 879, 882, 883, 884, 885, 886, 888 | $7,302.50 |
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88512 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 | $1,002.80 |
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88512 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 | $4,094.00 |
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88512 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 | $3,251.45 |
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88512 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 | $833.75 |
88512 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 | $1,150.00 |
88512 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 | $723.35 |
88512 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 | $761.46 |
88512 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7550, 7552, 7464, 7472, 7531, 7532, 7535, 7560, 7561, 7567, 7566, 7573, 7574, 7576, 7578, 7592, 7596, 7597 | $4,094.00 |
88511 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 | $1,512.25 |
88511 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 | $862.50 |
88511 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 | $1,006.25 |
88511 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 | $552.00 |
88511 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 | $552.00 |
88511 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 | $619.85 |
88511 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 | $603.75 |
88511 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 | $603.75 |
88511 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 | $552.00 |
88511 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 | $603.75 |
88511 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 | $603.75 |
88511 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2943, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2983, 2942, 3011, 3015, 3017, 3018 | $1,723.85 |
88510 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 415, 420, 421, 424, 433, 430 | $1,550.02 |
88510 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 415, 420, 421, 424, 433, 430 | $7,449.00 |
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88510 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 415, 420, 421, 424, 433, 430 | $6,442.33 |
88509 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 | $1,675.43 |
88509 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 | $184.14 |
88509 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 | $107.04 |
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88509 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 | $1,279.67 |
88509 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 | $471.50 |
88509 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 | $121.31 |
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88509 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 | $2,258.33 |
88509 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 | $2,573.05 |
88509 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 | $253.64 |
88509 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 | $184.43 |
88509 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6513, 6522, 15527, 15529, 15550, 15552, 15553, 15558, 15568, 15572, 15626, 6479, 6535 | $1,839.77 |
88508 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220519 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2120, 2139, 2138, 2136, 2137 | $276.00 |
88508 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220519 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2120, 2139, 2138, 2136, 2137 | $632.50 |
88508 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220519 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2120, 2139, 2138, 2136, 2137 | $2,265.50 |
88508 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220519 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2120, 2139, 2138, 2136, 2137 | $862.50 |
88508 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220519 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2120, 2139, 2138, 2136, 2137 | $4,232.00 |
88507 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220518 (1); REPARACION DE VEHICULAR; FACTURAS: 5765, 5769, 5709 | $2,070.00 |
88507 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220518 (1); REPARACION DE VEHICULAR; FACTURAS: 5765, 5769, 5709 | $675.05 |
88507 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220518 (1); REPARACION DE VEHICULAR; FACTURAS: 5765, 5769, 5709 | $1,451.30 |
88506 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220516 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A10614 | $4,082.50 |
88505 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1850, 1852, 1837, 1849, 1835 | $4,692.00 |
88505 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1850, 1852, 1837, 1849, 1835 | $402.50 |
88505 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1850, 1852, 1837, 1849, 1835 | $1,518.00 |
88505 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1850, 1852, 1837, 1849, 1835 | $4,291.80 |
88505 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1850, 1852, 1837, 1849, 1835 | $1,713.50 |
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88504 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220513 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12607, 12637, 12579, 12555, 12554, 12467, 12468 | $1,296.05 |
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88504 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220513 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12607, 12637, 12579, 12555, 12554, 12467, 12468 | $1,241.90 |
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88499 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6360, 6449, 6482, 6493, 6507, 15098, 15111, 15146, 15173, 15377, 15427 | $3,834.73 |
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88497 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220496 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10606, 10607, 10610, 10615, 10616, 10617 | $5,683.30 |
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88496 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1354, 1355, 1360, 1364, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 | $809.45 |
88496 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1354, 1355, 1360, 1364, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 | $322.00 |
88496 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1354, 1355, 1360, 1364, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 | $3,864.00 |
88496 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1354, 1355, 1360, 1364, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 | $948.73 |
88496 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1354, 1355, 1360, 1364, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 | $7,855.67 |
88495 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3779, 3786, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 | $368.00 |
88495 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3779, 3786, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 | $5,951.25 |
88495 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3779, 3786, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 | $442.75 |
88495 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3779, 3786, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 | $977.50 |
88495 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3779, 3786, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 | $1,725.00 |
88495 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3779, 3786, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 | $2,185.00 |
88495 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3779, 3786, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 | $1,897.50 |
88495 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3779, 3786, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 | $322.00 |
88495 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3779, 3786, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 | $1,265.00 |
88494 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13232, 13233, 13235, 13236, 13241, 13242, 13243 | $2,346.00 |
88494 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13232, 13233, 13235, 13236, 13241, 13242, 13243 | $402.50 |
88494 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13232, 13233, 13235, 13236, 13241, 13242, 13243 | $609.50 |
88494 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13232, 13233, 13235, 13236, 13241, 13242, 13243 | $201.25 |
88494 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13232, 13233, 13235, 13236, 13241, 13242, 13243 | $201.25 |
88494 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13232, 13233, 13235, 13236, 13241, 13242, 13243 | $1,299.50 |
88494 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13232, 13233, 13235, 13236, 13241, 13242, 13243 | $172.50 |
88493 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 | $5,027.80 |
88493 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 | $736.00 |
88493 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 | $992.45 |
88493 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 | $943.17 |
88493 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 | $994.75 |
88493 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 | $378.35 |
88493 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 | $737.15 |
88493 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 | $949.90 |
88493 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 | $737.15 |
88493 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 | $2,443.75 |
88493 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 | $1,380.00 |
88493 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7431, 7461, 7462, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 7475, 7500 | $241.50 |
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88492 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4435, 4519, 4623, 35577, 55274, 55299, 55304, 55350, 55405, 55423, 55442 | $27.99 |
88492 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4435, 4519, 4623, 35577, 55274, 55299, 55304, 55350, 55405, 55423, 55442 | $912.78 |
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88492 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4435, 4519, 4623, 35577, 55274, 55299, 55304, 55350, 55405, 55423, 55442 | $589.43 |
88492 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4435, 4519, 4623, 35577, 55274, 55299, 55304, 55350, 55405, 55423, 55442 | $299.00 |
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88491 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 | $2,608.56 |
88491 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 | $3,327.31 |
88491 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 | $10,917.85 |
88491 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 | $3,185.87 |
88491 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 | $1,495.00 |
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88491 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 | $2,196.82 |
88491 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2700, 2723, 2724, 2727, 2729, 2736, 2737, 2755, 2756, 2775, 2776, 2782, 2792, 2800, 2801, 2803, 2806, 2809 | $3,974.22 |
88490 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5670, 5685, 5687, 5688, 5694, 5695, 5696, 5707, 5708 | $2,425.35 |
88490 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5670, 5685, 5687, 5688, 5694, 5695, 5696, 5707, 5708 | $1,915.90 |
88490 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5670, 5685, 5687, 5688, 5694, 5695, 5696, 5707, 5708 | $5,198.00 |
88490 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5670, 5685, 5687, 5688, 5694, 5695, 5696, 5707, 5708 | $3,195.16 |
88490 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5670, 5685, 5687, 5688, 5694, 5695, 5696, 5707, 5708 | $915.33 |
88490 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5670, 5685, 5687, 5688, 5694, 5695, 5696, 5707, 5708 | $2,723.49 |
88490 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5670, 5685, 5687, 5688, 5694, 5695, 5696, 5707, 5708 | $967.48 |
88490 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5670, 5685, 5687, 5688, 5694, 5695, 5696, 5707, 5708 | $736.00 |
88490 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5670, 5685, 5687, 5688, 5694, 5695, 5696, 5707, 5708 | $6,469.67 |
88489 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220465 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8620 | $1,104.00 |
88488 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220464 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 877, 878 | $5,283.10 |
88488 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220464 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 877, 878 | $5,143.95 |
88488 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220464 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 877, 878 | $1,328.25 |
88488 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220464 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 874, 875, 877, 878 | $9,995.80 |
88487 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14036, 14040, 14041, 14060 | $701.50 |
88487 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14036, 14040, 14041, 14060 | $218.42 |
88487 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14036, 14040, 14041, 14060 | $2,341.40 |
88487 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14036, 14040, 14041, 14060 | $1,624.67 |
88486 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2913, 2926, 2930 | $345.00 |
88486 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2913, 2926, 2930 | $345.00 |
88486 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2913, 2926, 2930 | $3,565.00 |
88485 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220461 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33956, 33957 | $2,491.33 |
88485 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220461 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33956, 33957 | $556.20 |
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88484 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160128, 160129 | $1,098.32 |
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88483 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, | $400.00 |
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88482 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220392 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 52453, 50307, 51875, 51558 | $260.59 |
88481 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007531 (1); SUMINISTRO DE ELECT. PARA AUTOBASTECIMIENTO EN ALUM. PUBLICO DEL 1 AL 31 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0720 | $5,701,364.20 |
88480 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220007427 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE ALDAMA NO.624; FACTURAS: 303 | $23,812.36 |
88479 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220007421 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 0783 | $53,820.00 |
88478 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220007405 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0021, 0022, 0023, 0024 | $6,818.35 |
88478 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220007405 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0021, 0022, 0023, 0024 | $6,818.35 |
88478 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220007405 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0021, 0022, 0023, 0024 | $6,818.35 |
88478 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220007405 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0021, 0022, 0023, 0024 | $6,818.35 |
88477 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220007401 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1467 | $14,940.40 |
88476 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007284 (1); COMPRA DE 1 IMPRESORA, ORDEN 2602.; FACTURAS: 32087 | $6,151.35 |
88475 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007283 (1); COMPRA DE 1 IMPRESORA Y 1 COMPUTADORA, ORDEN 2600.; FACTURAS: 32083 | $22,917.20 |
88474 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007282 (1); COMPRA DE 1 IMPRESORA DIR. DE SISTEMAS, ORDEN 2601.; FACTURAS: 32082 | $6,151.35 |
88473 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220007279 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2878.; FACTURAS: 161474 | $1,042.20 |
88473 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220007279 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2878.; FACTURAS: 161474 | $25,076.35 |
88473 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220007279 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2878.; FACTURAS: 161474 | $2,319.00 |
88472 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220007278 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 161211 | $856.92 |
88472 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220007278 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 161211 | $24,417.60 |
88472 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220007278 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 161211 | $773.00 |
88472 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220007278 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 161211 | $231.60 |
88471 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220007277 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2883.; FACTURAS: 45474, 45452 | $579.00 |
88471 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220007277 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2883.; FACTURAS: 45474, 45452 | $9,759.28 |
88471 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220007277 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2883.; FACTURAS: 45474, 45452 | $37,658.16 |
88470 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220007275 (1); COMPRA DE FOLDER EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR CREMA, ORDEN 2634.; FACTURAS: 35412 | $556.38 |
88469 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220007274 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO EN COLOR CREMA, ORDEN 2240; FACTURAS: 35386 | $3,936.13 |
88468 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220007271 (1); CUBREBOCAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 6499 | $7,400.25 |
88467 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220007268 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2882.; FACTURAS: 227002 B | $810.60 |
88467 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220007268 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2882.; FACTURAS: 227002 B | $1,273.80 |
88466 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220007266 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 225188 B | $2,084.40 |
88466 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220007266 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 225188 B | $2,624.80 |
88465 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220007265 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA LA CAMAPAÑA DE DESCUENTO DE RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: 2857 | $6,095.00 |
88464 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220007264 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 43300, 43301, 43302, 43309, 43322, 43323, 43324, 43325 Y; FACTURAS: 43326 | $2,354.60 |
88464 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220007264 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 43300, 43301, 43302, 43309, 43322, 43323, 43324, 43325 Y; FACTURAS: 43326 | $20,187.80 |
88464 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220007264 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 43300, 43301, 43302, 43309, 43322, 43323, 43324, 43325 Y; FACTURAS: 43326 | $186,584.68 |
88463 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220007263 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2750, FACTURAS 43297, 43298 Y; FACTURAS: 43299 | $1,158.00 |
88463 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220007263 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2750, FACTURAS 43297, 43298 Y; FACTURAS: 43299 | $4,060.72 |
88463 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220007263 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2750, FACTURAS 43297, 43298 Y; FACTURAS: 43299 | $66,353.40 |
88462 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007258 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1628, FACTURAS 98286,98747,98909,100129,101360,103929,104817 Y; FACTURAS: 105314,105778 | $8,606.60 |
88461 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220007257 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 1939.; FACTURAS: 297684 | $1,217,850.00 |
88460 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007255 (1); SUMINISTRO DE 2318 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 596941 | $10,278.01 |
88459 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007254 (1); SUMINISTRO DE 280 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 596375 | $1,241.52 |
88458 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007252 (1); SUMINISTRO DE 51 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 596115 | $225.93 |
88457 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220007249 (1); SUMINSITRO Y INSTALACION KIT Y COMPLEMENTO CARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO EN PROVEEDURIA; FACTURAS: 1918 | $1,035.00 |
88456 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220007245 (1); MOTOR PARA UND. EVAPORADORA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR EN MARSILLA 49 7O. PISO; FACTURAS: 1917 | $3,737.50 |
88455 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007243 (1); SUMINISTRO DE 485 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 351619 | $2,148.55 |
88454 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007241 (1); SUMINISTRO DE 110 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 595410 | $487.30 |
88453 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007240 (1); SUMINISTRO DE 505 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 595824 | $2,239.22 |
88452 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007236 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2886, FACTURAS 42289, 42290, 42299, 42307 Y; FACTURAS: 42308 | $656.20 |
88452 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007236 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2886, FACTURAS 42289, 42290, 42299, 42307 Y; FACTURAS: 42308 | $20,111.52 |
88452 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007236 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2886, FACTURAS 42289, 42290, 42299, 42307 Y; FACTURAS: 42308 | $61,532.92 |
88451 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2871.; FACTURAS: 81690 | $2,354.60 |
88451 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2871.; FACTURAS: 81690 | $74,564.54 |
88451 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2871.; FACTURAS: 81690 | $7,730.00 |
88451 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2871.; FACTURAS: 81690 | $1,003.60 |
88450 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007234 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2746, FACTURAS 81629, 81633 Y; FACTURAS: 81650 | $4,161.08 |
88450 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007234 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2746, FACTURAS 81629, 81633 Y; FACTURAS: 81650 | $160,293.88 |
88450 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007234 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2746, FACTURAS 81629, 81633 Y; FACTURAS: 81650 | $22,030.00 |
88450 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007234 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2746, FACTURAS 81629, 81633 Y; FACTURAS: 81650 | $1,621.20 |
88449 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | VERIFICACION VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220007233 (1); COMPRA DE CARGADOR DE BATERIAS, ORDEN 2052.; FACTURAS: 35202 | $2,624.30 |
88448 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007232 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2595.; FACTURAS: 30732 | $1,390.47 |
88447 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007231 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2563.; FACTURAS: 30731 | $1,215.55 |
88446 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007230 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN, 2616.; FACTURAS: 30717 | $2,666.31 |
88445 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3202 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220007229 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA; FACTURAS: 16988 | $13,735.60 |
88444 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007226 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2752.; FACTURAS: 07275 | $517.24 |
88444 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007226 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2752.; FACTURAS: 07275 | $32,371.73 |
88444 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007226 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2752.; FACTURAS: 07275 | $3,246.60 |
88443 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007225 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2879.; FACTURAS: 07283 | $285.64 |
88443 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007225 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2879.; FACTURAS: 07283 | $30,734.31 |
88443 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007225 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2879.; FACTURAS: 07283 | $3,942.30 |
88442 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220007224 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, TALLER PATRIA, ORDEN 43.; FACTURAS: 6741 | $1,092.50 |
88441 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220007223 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, TALLER PATRIA, ORDEN 43.; FACTURAS: 6739 | $1,092.50 |
88440 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220007222 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, TALLER PATRIA, ORDEN 43.; FACTURAS: 6738 | $1,092.50 |
88439 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220007221 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULOS, TALLER PATRIA, ORDEN 43.; FACTURAS: 6729 | $1,092.50 |
88438 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220007220 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULOS, TALLER PATRIA, ORDEN 43.; FACTURAS: 6728 | $1,092.50 |
88437 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220007219 (1); ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE POR MAYO 2009; FACTURAS: 0266 | $151,853.00 |
88436 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007218 (1); BOLETO D/AVION P/ALFONSO PETERSEN A MEXICO, A LA SESION DE INST. DEL CONSEJO ESTATAL D/SEG. PUBLICA; FACTURAS: 42309, AM3593977596, 1808574964 0, 42267, 1393593977596 | $862.50 |
88436 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007218 (1); BOLETO D/AVION P/ALFONSO PETERSEN A MEXICO, A LA SESION DE INST. DEL CONSEJO ESTATAL D/SEG. PUBLICA; FACTURAS: 42309, AM3593977596, 1808574964 0, 42267, 1393593977596 | $115.00 |
88436 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007218 (1); BOLETO D/AVION P/ALFONSO PETERSEN A MEXICO, A LA SESION DE INST. DEL CONSEJO ESTATAL D/SEG. PUBLICA; FACTURAS: 42309, AM3593977596, 1808574964 0, 42267, 1393593977596 | $1,190.25 |
88436 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007218 (1); BOLETO D/AVION P/ALFONSO PETERSEN A MEXICO, A LA SESION DE INST. DEL CONSEJO ESTATAL D/SEG. PUBLICA; FACTURAS: 42309, AM3593977596, 1808574964 0, 42267, 1393593977596 | $115.00 |
88436 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007218 (1); BOLETO D/AVION P/ALFONSO PETERSEN A MEXICO, A LA SESION DE INST. DEL CONSEJO ESTATAL D/SEG. PUBLICA; FACTURAS: 42309, AM3593977596, 1808574964 0, 42267, 1393593977596 | $2,706.03 |
88435 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220007188 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2158.; FACTURAS: 26888 | $5,278.50 |
88434 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220007187 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, ORDEN 2189.; FACTURAS: B 65919 | $1,320.01 |
88433 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | REGISTRO CIVIL | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220007186 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA, ORDEN 2510.; FACTURAS: 2514 | $3,105.00 |
88432 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220007185 (1); SERVICIO DE RETAPIZADO DE MOBILIARIO, ORDEN 2594.; FACTURAS: 2513 | $3,910.00 |
88431 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220007184 (1); SERVICIO DE REPARACION DE SILLAS DE AUDITORIO, ORDEN 2593.; FACTURAS: 2512 | $17,181.00 |
88430 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220007183 (1); COMPRA DE 116 ESCRITORIO SECRETARIAL, ORDEN 1859.; FACTURAS: 009517 | $328,697.60 |
88429 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007182 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2749.; FACTURAS: 116817,116818 | $1,389.60 |
88429 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007182 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2749.; FACTURAS: 116817,116818 | $24,797.96 |
88429 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007182 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2749.; FACTURAS: 116817,116818 | $3,026.24 |
88428 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220007180 (1); COMPRA DE 100 FOCOS ESTROBO, ORDEN 1170.; FACTURAS: 29257 | $33,925.00 |
88427 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007178 (1); BOELTO D/AVION P/RAYMUNDO HDEZ. P/ASISTIR A GRAND PRAIRIE,TEX. A LA CAPACITACION P/PILOTO Y MECANICO; FACTURAS: 42145, 0013593910454 | $115.00 |
88427 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007178 (1); BOELTO D/AVION P/RAYMUNDO HDEZ. P/ASISTIR A GRAND PRAIRIE,TEX. A LA CAPACITACION P/PILOTO Y MECANICO; FACTURAS: 42145, 0013593910454 | $7,291.83 |
88426 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007177 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO A LA REUNION D/LA COM.D/ REDACCION D/LA CONFEDERACION NAC.D/SEG.PUB.; FACTURAS: 42523, 1393594109582 | $2,893.88 |
88426 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007177 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO A LA REUNION D/LA COM.D/ REDACCION D/LA CONFEDERACION NAC.D/SEG.PUB.; FACTURAS: 42523, 1393594109582 | $115.00 |
88425 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007175 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2753, FACTURAS 85651, 85646, 85647, 85652, 85779 Y; FACTURAS: 85894, 85968, | $3,628.40 |
88425 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007175 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2753, FACTURAS 85651, 85646, 85647, 85652, 85779 Y; FACTURAS: 85894, 85968, | $133,291.67 |
88425 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007175 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2753, FACTURAS 85651, 85646, 85647, 85652, 85779 Y; FACTURAS: 85894, 85968, | $11,401.75 |
88425 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007175 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2753, FACTURAS 85651, 85646, 85647, 85652, 85779 Y; FACTURAS: 85894, 85968, | $75,972.52 |
88424 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007173 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 2552.; FACTURAS: A000297657 | $2,324.84 |
88423 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007170 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO, D.F.; FACTURAS: 42050, 42078, 139359368868, 1393593910406, 1808567040 0 | $1,190.25 |
88423 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007170 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO, D.F.; FACTURAS: 42050, 42078, 139359368868, 1393593910406, 1808567040 0 | $1,685.62 |
88423 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007170 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO, D.F.; FACTURAS: 42050, 42078, 139359368868, 1393593910406, 1808567040 0 | $862.50 |
88423 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007170 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO, D.F.; FACTURAS: 42050, 42078, 139359368868, 1393593910406, 1808567040 0 | $115.00 |
88423 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007170 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO, D.F.; FACTURAS: 42050, 42078, 139359368868, 1393593910406, 1808567040 0 | $115.00 |
88422 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007169 (1); BOLETO D/AVION P/JAZMIN SERRANO P/ASISTIR A IXTAPA, ZIHUATANEJO A LA XXV JORNADA NAC. DE ORTOPEDIA; FACTURAS: 42560, 1393594142848 | $115.00 |
88422 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007169 (1); BOLETO D/AVION P/JAZMIN SERRANO P/ASISTIR A IXTAPA, ZIHUATANEJO A LA XXV JORNADA NAC. DE ORTOPEDIA; FACTURAS: 42560, 1393594142848 | $6,282.12 |
88421 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007168 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO A MEX. A SESION D/LA INSTALACION D/CONG.EST.DE SEG. D/EDO. DE JAL.; FACTURAS: 42311, 1393594007891, 1393594007846, 42280 | $2,931.43 |
88421 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007168 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO A MEX. A SESION D/LA INSTALACION D/CONG.EST.DE SEG. D/EDO. DE JAL.; FACTURAS: 42311, 1393594007891, 1393594007846, 42280 | $1,827.35 |
88421 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007168 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO A MEX. A SESION D/LA INSTALACION D/CONG.EST.DE SEG. D/EDO. DE JAL.; FACTURAS: 42311, 1393594007891, 1393594007846, 42280 | $115.00 |
88421 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007168 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO A MEX. A SESION D/LA INSTALACION D/CONG.EST.DE SEG. D/EDO. DE JAL.; FACTURAS: 42311, 1393594007891, 1393594007846, 42280 | $115.00 |
88420 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220007167 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 1693.; FACTURAS: 209864 | $4,439.00 |
88419 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220007166 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 1934 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 208261 | $696,290.50 |
88418 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220007165 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2274.; FACTURAS: 210559 | $8,642.25 |
88417 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220007164 (1); TRAJES SASTRES COMO UNIFORME PARA MARCELA SALAZAR GUIZAR; FACTURAS: 48222 | $3,624.23 |
88416 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220007161 (1); PENSION DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE PADRON Y LICENCIAS POR MAYO A SEPT. 2009; FACTURAS: 11551 | $9,900.00 |
88415 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007160 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, FINIQUITO DE LA ORDEN 1628, FACT. 99498,99991,100252,100434,100867 Y; FACTURAS: 100969,101323, | $44,863.44 |
88414 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. ADMINISTRACION | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220007159 (1); COMPRA DE 3 FRIGOBAR Y 2 HORNOS DE MICROONDAS, ORDEN 2517.; FACTURAS: 04942 | $10,373.00 |
88413 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007158 (1); SUMINISTRO DE 2284 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351681, 351678, 351679, 351677, 351680, 351682 | $1,488.48 |
88413 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007158 (1); SUMINISTRO DE 2284 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351681, 351678, 351679, 351677, 351680, 351682 | $1,678.97 |
88413 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007158 (1); SUMINISTRO DE 2284 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351681, 351678, 351679, 351677, 351680, 351682 | $1,594.80 |
88413 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007158 (1); SUMINISTRO DE 2284 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351681, 351678, 351679, 351677, 351680, 351682 | $4,004.72 |
88413 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007158 (1); SUMINISTRO DE 2284 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351681, 351678, 351679, 351677, 351680, 351682 | $704.37 |
88413 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007158 (1); SUMINISTRO DE 2284 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351681, 351678, 351679, 351677, 351680, 351682 | $646.78 |
88412 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007155 (1); SUMINISTRO DE 799 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 595704 | $3,539.57 |
88411 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007153 (1); SUMINISTRO DE 2420 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 595689 | $10,720.60 |
88410 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220007129 (1); DOS ARCHIVEROS HORIZONTAL PARA DEPTO. DEL PROGRAMA HABITAT; FACTURAS: 6321 | $4,577.00 |
88409 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220007120 (1); FORMAS DE PERMISO PROVESIONAL FOLIOS DEL 373,001 AL 392,000, DEPTO. DE COMERICO EN ESP. ABIERTOS; FACTURAS: 4907 | $10,378.75 |
88408 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | COMUNICACION SOCIAL | OPERADORA DE ROPA, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE ROPA, S.A. DE C.V..- CR 220007111 (1); PLAYERAS TIPO POLO Y BORDADOS PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE INFORMACION; FACTURAS: 3397 | $2,034.12 |
88407 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | VALENCIA LOMELI JAVIER | VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220007088 (1); COMPRA DE 2,500 CARPETAS GUARDA EXPEDIENTE CLINICO, ORDEN 2416.; FACTURAS: 1377 | $3,306.25 |
88406 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007082 (1); COMPRA DE 1 SCANNER, ORDEN 2327.; FACTURAS: 33344 | $33,387.95 |
88405 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007075 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEOPROYECTOR, CAMARA FOTOGRAFICA, TARJETA FUENTE BALASTRO; FACTURAS: 2044 | $3,552.35 |
88404 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220007071 (1); IMPRESION DE ARTE PARABUS DE 1.21 X 1.77 METROS POR EVENTO 2DO. CONGRESO NACIONAL DE CICLISMO URBANO; FACTURAS: 1237 | $10,350.00 |
88403 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220007061 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES Y 2 GUILLOTINAS P/DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 71156, 18818 | $3,082.00 |
88403 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220007061 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES Y 2 GUILLOTINAS P/DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 71156, 18818 | $786.60 |
88403 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220007061 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES Y 2 GUILLOTINAS P/DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 71156, 18818 | $526.53 |
88402 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220007048 (1); COMPRA DE 300 CHALECOS COLOR NARANJA, ORDEN 2570.; FACTURAS: 4833 P | $9,280.50 |
88401 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220007046 (1); COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS, ORDEN 2689.; FACTURAS: 6335 | $24,442.10 |
88400 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220007032 (1); FOLLETOS PARA LA DIFUSION DE LA AGANDA CULTURAL DURANTE EL MES DE ABR. 2009; FACTURAS: 32313 | $8,618.66 |
88399 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220007030 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2194.; FACTURAS: 1454 | $19,957.10 |
88398 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220007027 (1); IMPRESION DE 5000 VOLANTES INFORMATIVOS PARA DIFUSION DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 18480 | $7,475.00 |
88397 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220007026 (1); COMPRA DE 1 MESA DE TRABAJO, ORDEN 1518.; FACTURAS: 4633 | $8,935.50 |
88396 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220007025 (1); COMPRA DE 1 LIBRERO Y 1 SILLA SECRETARIAL, ORDEN 1026.; FACTURAS: 4620 | $2,241.35 |
88395 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006917 (1); COMPRA DE BATAS DE MECANICO, ORDEN 1468.; FACTURAS: 27285 | $1,345.50 |
88394 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220006914 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION DEL 31 DE MZO. 2009; FACTURAS: 3912 | $3,795.00 |
88393 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220006894 (1); BANCAS Y SILLAS SECRETARIAL REPARACION EN GENERAL; FACTURAS: 6286 | $6,302.00 |
88392 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | JUAREZ NAJERA RICARDO | JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220006891 (1); IMPRESION DE REPORTES DIARIOS DE INSPECCION; FACTURAS: 6881 | $6,900.00 |
88391 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. ADMINISTRACION | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220006885 (1); SUSCRIPCION NORMAL SEMESTRAL PROMOCION AL IMFORMADOR DEL 10 DE ABR. AL 9 DE OCT. 2009; FACTURAS: 45732 | $945.00 |
88390 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220006854 (1); COMPRA DE KIT LAVALIER INALAMBRICO PARA CAMARA DE VIDEO, ORDEN 1258.; FACTURAS: MP 6818 | $25,208.00 |
88389 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DESARROLLO URBANO | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220006846 (1); COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL Y OPERATIVA, ORDEN 2631.; FACTURAS: 6331 | $26,593.75 |
88388 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MENDEZ PEREDO JORGE DE JESUS | MENDEZ PEREDO JORGE DE JESUS.- CR 220006830 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA RADIO PORTATIL, ORDEN 1887.; FACTURAS: 5049 | $91,712.50 |
119 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0497 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 625 | $236,050.49 |
119 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0497 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 625 | $-70,815.15 |
118 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0494 (16); PAGO DEL 50% DE ANT. OPG-OD-CMG-AD-080/09; FACTURAS: 188 | $793,163.00 |
117 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CARJAU S.A. DE C.V | CARJAU S.A. DE C.V.- CR OPB0492 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-034/09; FACTURAS: 2333 | $657,616.01 |
116 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0476 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0442 | $571,028.74 |
116 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0476 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0442 | $-171,308.62 |
115 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0471 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-O-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0441 | $866,842.37 |
115 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0471 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-O-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0441 | $-260,052.71 |
114 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0489 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1783 | $2,728,976.28 |
113 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB0483 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0421 | $691,553.74 |
113 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB0483 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0421 | $-207,466.12 |
112 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0469 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 624 | $132,289.31 |
112 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0469 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 624 | $-39,686.79 |
111 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0468 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 618 | $94,416.56 |
111 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0468 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 618 | $-28,324.97 |
185928 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RADIO SISTEMAS EN COMUNICACIÓN, S.A. | RADIO SISTEMAS EN COMUNICACIÓN, S.A..- CR 220007228 (1); SERVICIO DE RADIO MOVIL VHF, ORDEN 2643.; FACTURAS: 13936 | $47,495.00 |
185927 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RADIO SISTEMAS EN COMUNICACIÓN, S.A. | RADIO SISTEMAS EN COMUNICACIÓN, S.A..- CR 220007227 (1); SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION VHF, ORDEN 2606.; FACTURAS: 13935 | $47,725.00 |
185926 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006906 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 1850.; FACTURAS: 6817 | $18,301.10 |
185925 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220578 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1319 | $4,220.50 |
185925 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220578 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1319 | $2,962.40 |
185924 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1266, 1267, 1268 | $1,610.00 |
185924 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1266, 1267, 1268 | $690.00 |
185924 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1266, 1267, 1268 | $1,610.00 |
185923 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14133, 14143 | $2,525.16 |
185923 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14133, 14143 | $1,797.59 |
185922 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14130, 14132, 14136, 14138 | $3,992.80 |
185922 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14130, 14132, 14136, 14138 | $2,731.25 |
185922 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14130, 14132, 14136, 14138 | $4,465.45 |
185922 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14130, 14132, 14136, 14138 | $3,364.90 |
185921 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1263, 1264 | $2,783.00 |
185921 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1263, 1264 | $805.00 |
185920 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 | $405.00 |
185920 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 | $100.00 |
185920 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 | $558.00 |
185920 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 | $172.00 |
185920 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 | $79.35 |
185920 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 | $65.00 |
185920 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 | $89.40 |
185920 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 | $195.00 |
185920 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 | $184.00 |
185920 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220007280 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 05 DE MAYO 2009; FACTURAS: 305076, 6914, 28027, 15265, 390, 24468, 39, 28289, 103719 | $223.67 |
185919 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB114353, GMUSB115147, GMUSB116110, 20101 A, 3624 | $403.00 |
185919 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB114353, GMUSB115147, GMUSB116110, 20101 A, 3624 | $1,194.85 |
185919 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB114353, GMUSB115147, GMUSB116110, 20101 A, 3624 | $442.00 |
185919 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB114353, GMUSB115147, GMUSB116110, 20101 A, 3624 | $884.00 |
185919 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB114353, GMUSB115147, GMUSB116110, 20101 A, 3624 | $207.00 |
185918 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 | $1,648.80 |
185918 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 | $300.00 |
185918 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 | $1,518.00 |
185918 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 | $1,023.00 |
185918 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 | $300.00 |
185918 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 | $1,725.00 |
185918 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 | $1,109.08 |
185918 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 | $1,610.00 |
185918 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 | $300.00 |
185918 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICO; FACTURAS: 95134, 95504, 95782, 2828, 3314, 15964, 16069, 6653, 22888, 3469 | $345.00 |
185917 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 293, 301, 309 | $6,252.55 |
185917 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 293, 301, 309 | $10,455.80 |
185917 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220438 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 293, 301, 309 | $1,592.75 |
185916 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 DO. FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2009; FACTURAS: 8302, 6727, 8443, 8639, L04-F61228 | $48.00 |
185916 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 DO. FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2009; FACTURAS: 8302, 6727, 8443, 8639, L04-F61228 | $80.00 |
185916 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 DO. FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2009; FACTURAS: 8302, 6727, 8443, 8639, L04-F61228 | $171.82 |
185916 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 DO. FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2009; FACTURAS: 8302, 6727, 8443, 8639, L04-F61228 | $199.95 |
185916 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 DO. FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2009; FACTURAS: 8302, 6727, 8443, 8639, L04-F61228 | $80.00 |
185915 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA MEXICANA ROCA, S. DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA MEXICANA ROCA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007446 (1); SERVICIO DE SISTEMA DE INDICADORES MONTARIOS PARA AMBIENTE WEB Y MOVIL, FINIQUITO DE LA ORDEN 315.; FACTURAS: 0138 | $44,850.00 |
185914 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ PULIDO PEDRO ALEJANDRO | RODRIGUEZ PULIDO PEDRO ALEJANDRO.- CR 220007285 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1918.; FACTURAS: 0007 | $11,040.00 |
185913 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220007281 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA A SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1921.; FACTURAS: 009 | $11,500.00 |
185912 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220007276 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS CON TABLAROCA Y CARPINTERIA, ORDEN 2502.; FACTURAS: 0044 | $8,372.00 |
185911 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220007260 (1); COMPRA DE VALVULAS MACHO DE BRONCE, ORDEN 2613.; FACTURAS: 26369 | $38,304.20 |
185910 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220007259 (1); COMPRA DE CODO GALVANIZADO ROSCADO Y TEE GALVANIZADA, ORDEN 1703.; FACTURAS: 26154 | $247.71 |
185907 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220007157 (1); COMPRA DE CINTA AISLANTE NEGRA, ORDEN 2720.; FACTURAS: A 51063 | $150.77 |
185906 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220007156 (1); COMPRA DE 4 DISCOS DE DIAMANTE DENTADO, ORDEN 2716.; FACTURAS: A 51061 | $10,823.80 |
185905 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007151 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2367.; FACTURAS: 0701 | $7,812.40 |
185904 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007150 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1987.; FACTURAS: 0654 | $4,809.63 |
185903 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007149 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1672.; FACTURAS: 0641 | $1,541.93 |
185902 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007148 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2142.; FACTURAS: 0640 | $1,963.05 |
185901 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007147 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2141.; FACTURAS: 0639 | $1,540.57 |
185900 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ RUIZ JOSE LUIS | LOPEZ RUIZ JOSE LUIS.- CR 220007135 (1); REPARACION DE BOCINAS UTILIZADAS EN EVENTOS EN COLONIASDE PARTICIPACION CIUDADANA; FACTURAS: 5561 | $2,415.00 |
185899 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO | SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220007118 (1); GASTOS DE MARCHA DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA QUIEN FALLECIERA CON FECHA 06 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,939.92 |
185898 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220007116 (1); COMPRA DE 200 SILLAS PLEGABLES TAPIZADAS, ORDEN 2087.; FACTURAS: 2001 | $60,835.00 |
185897 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220007113 (1); RANTA DE ILUMINACION EN CASA LIBERTAD DEL 26 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0636 | $2,530.00 |
185895 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ARTEGA PAZ ANTONIO | ARTEGA PAZ ANTONIO.- CR 220007074 (1); PERIODICO VOZ DEL NORTE DE CAMPAÑA PUBLICITARIA TRANSFORMACION DEL CENTRO HISTORICO; FACTURAS: 2481 | $10,925.00 |
185894 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | NOTMUSA, S.A. DE C.V. | NOTMUSA, S.A. DE C.V..- CR 220007072 (1); PUBLICACION EN EL PERIODICO RECORD DEL 29 DE MZO. 2009 EN LA PLAZA LIBERACION DEL DIF GDL.; FACTURAS: 68602 | $5,943.20 |
185893 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESCATEL FLORES CARLO SANTINO | ESCATEL FLORES CARLO SANTINO.- CR 220007068 (1); EXPOSICION DE LA OBRA LLAMARA DE PETATE O DE LAS COSAS Q/DESAPARENCEN DEL 25 AL 28 DE FEB. 2009; FACTURAS: 023 | $10,000.00 |
185892 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220007065 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE BODEGA UBICADA EN CALLE ALDAMA NO.624; FACTURAS: 100440528 | $244.00 |
185891 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS FIGUEROA FERNANDO | RAMOS FIGUEROA FERNANDO.- CR 220007056 (1); IMPRESION DE 80 PARABUS EN INYECCION DE TINTA DE LA 41 FERIA MPAL DEL LIBRO Y LA CULTURA GUADALAJARA; FACTURAS: 2734 | $11,684.00 |
185890 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | SIGN SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | SIGN SOLUTIONS, S.A. DE C.V..- CR 220007053 (1); IMPRESION DE 700 INVITACIONES, 350 CARTELES "JUEVES DE GARAGE" Y 300 CARTELES P/CICLO DE CINE LARVA; FACTURAS: 0049 | $10,033.75 |
185889 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SANTILLAN MURILLO VERONICA | SANTILLAN MURILLO VERONICA.- CR 220007052 (1); PRESENTACIONES DEL GRUPO PAYAL EN EL ARRANQUE DE OBRA EN LA CICLO VIA; FACTURAS: 712 | $10,350.00 |
185888 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ LOAIZA MAURICIO RICARDO | GUTIERREZ LOAIZA MAURICIO RICARDO.- CR 220007045 (1); IMPRESION DE 500 INVITACIONES, 1500 VOLANTES Y 150 CARTELES; FACTURAS: 141 | $10,925.00 |
185887 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220007038 (1); PRESENTACION MUSCIAL DE LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES EN MUESO DEL NIÑO DEL 14 DE ABR. 2009; FACTURAS: 183 | $8,400.00 |
185886 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FLORES CASTILLO RAUL | FLORES CASTILLO RAUL.- CR 220007021 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 126/09 OFICIO 277/09; FACTURAS: RECIBO | $162.42 |
185885 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MUÑOZ HERNANDEZ VERONICA | MUÑOZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220006930 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 213/09 OFICIO 302/09; FACTURAS: RECIBO | $687.78 |
185884 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | VALENCIA GONZALEZ INGRID ADRIANA | VALENCIA GONZALEZ INGRID ADRIANA.- CR 220006923 (1); INSERCION D/UNA PLANA,TABLOIDO E/EL PERIODICO LA MANZANA EVENTO 41 FERIA MPAL. DE LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 0115 | $5,750.00 |
185883 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RABAGO GONZALEZ LUNA DANIELA | RABAGO GONZALEZ LUNA DANIELA.- CR 220006919 (1); SERVICIO DE RENTA DE CAÑON Y EQUIPO DE PROYECCION PARA LARVA DEL 1 Y 2 DE ABR. 2009; FACTURAS: 0493 | $4,600.00 |
185882 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220006889 (1); IMPRESION DE JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION; FACTURAS: 0651 | $10,925.00 |
185881 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220006888 (1); SELLOS DE CLAUSURA, JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION, ORDEN DE VISITA Y REPORTE TELEFONICO O PERSONAL; FACTURAS: 026 | $4,370.00 |
185880 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES | RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES.- CR 220006869 (1); PRESENTACIONES DEL GRUPO PAYASIARTE EVENTO VACACIONES PARA NIÑOS DEL 8 AL 17 DE ABR. 2009; FACTURAS: 488 | $10,120.00 |
185879 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220006864 (1); RENTA DE VALLA DE POPOTE, UN TOLDO PANORAMICO PARA EL 29 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0637 | $6,670.00 |
185878 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CORNEJO VAZQUEZ JULIO CESAR | CORNEJO VAZQUEZ JULIO CESAR.- CR 220006863 (1); SERVICIOS PARA DISEÑO Y CONFIGURACION DE RED DE VOZ Y DATOS P/LA RECAUDADORA DE METRO PLAZA; FACTURAS: 796 | $11,303.35 |
185877 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VEGA HERNANDEZ MA. GUADALUPE | VEGA HERNANDEZ MA. GUADALUPE.- CR 220006701 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION JPOR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $766.00 |
185876 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | TOVAR HERNANDEZ JOSE LUIS | TOVAR HERNANDEZ JOSE LUIS.- CR 220006699 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 27 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,670.00 |
185875 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR DE MERCADOS | RAMIREZ GONZALEZ MARCOS | RAMIREZ GONZALEZ MARCOS.- CR 220006697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 25 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,321.80 |
185875 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR DE MERCADOS | RAMIREZ GONZALEZ MARCOS | RAMIREZ GONZALEZ MARCOS.- CR 220006697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 25 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $31.95 |
185875 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR DE MERCADOS | RAMIREZ GONZALEZ MARCOS | RAMIREZ GONZALEZ MARCOS.- CR 220006697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 25 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $81.00 |
185875 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR DE MERCADOS | RAMIREZ GONZALEZ MARCOS | RAMIREZ GONZALEZ MARCOS.- CR 220006697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 25 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $66.00 |
185875 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR DE MERCADOS | RAMIREZ GONZALEZ MARCOS | RAMIREZ GONZALEZ MARCOS.- CR 220006697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 25 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,101.50 |
185875 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR DE MERCADOS | RAMIREZ GONZALEZ MARCOS | RAMIREZ GONZALEZ MARCOS.- CR 220006697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 25 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $440.60 |
185875 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR DE MERCADOS | RAMIREZ GONZALEZ MARCOS | RAMIREZ GONZALEZ MARCOS.- CR 220006697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 25 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO | $110.15 |
185874 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | REYNOSO PEÑA NELLY DEL SOCORRO | REYNOSO PEÑA NELLY DEL SOCORRO.- CR 220006257 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO D/RELOJ CHECADOR E/MUSEO D/PERIODISMO,CTO.CULTURAL ALTAS Y FOMENTO CULT.; FACTURAS: 4371 | $3,243.00 |
185873 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220007461 (1); ANTICIPO DEL MES DE MAYO DE 2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES; FACTURAS: 5998 | $2,500,000.00 |
185872 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V..- CR OPB0462 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-AP-RM-AD-011/09; FACTURAS: 0258 | $556,215.57 |
185871 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | KUBLI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | KUBLI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220007239 (1); COMPRA DE LIBROS DE DESARROLLO HUMANO, ORDEN 2369.; FACTURAS: 15356 | $154,060.90 |
185870 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ SERRATOS JORGE ALEJANDRO | RODRIGUEZ SERRATOS JORGE ALEJANDRO.- CR 220007119 (1); COMPRA DE LIBROS, ORDEN 2658.; FACTURAS: 569 | $35,001.00 |
185869 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220007081 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 123833 | $19,688.00 |
185868 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220007080 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 123659 | $4,095.10 |
185867 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220007073 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2735 ADEFAS 2008, OFICIO D.A. 872/09.; FACTURAS: 9037 | $28,888.00 |
185866 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220007023 (1); COMPRA DE PTR VERDE, ORDEN 2146.; FACTURAS: E 79810 | $3,913.91 |
185865 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RUIZ VARGAS JOSE REFUGIO | RUIZ VARGAS JOSE REFUGIO.- CR 220006882 (1); PRODUCCION D/LA COMPAÑIA DE DANZA, PRESENTACION LA FABRIKA E/LARVA DEL 20 DE MZO. AL 3 DE ABR. 2009; FACTURAS: 465 | $6,900.00 |
185864 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220006811 (1); COMPRA DE 40 CHAMARRAS DE TELA GABARDINA, ORDEN 954.; FACTURAS: A 255 | $10,580.00 |
185863 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V. | STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220006691 (1); COMPRA DE UNIFORMES PARA CONTROL AMBIENTAL, ORDEN 958.; FACTURAS: 0985 | $19,234.44 |
185862 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V. | STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220006690 (1); COMPRA DE UNIFORMES PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL, ORDEN 525; FACTURAS: 0982 | $16,552.18 |
185861 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006323 (1); COMPRA DE PLAYERAS, ORDEN 948.; FACTURAS: 25231 | $85,070.10 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $845.25 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $364.40 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $869.40 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $279.20 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $396.07 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $422.14 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $53.99 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $43.46 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $15.00 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $20.51 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $340.00 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $658.00 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $714.00 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $700.00 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $700.00 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $468.10 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $730.25 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $68.53 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $25.10 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $460.00 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $309.00 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $230.99 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $700.00 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | ACCION COMUNITARIA PAC | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $810.00 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $22.00 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $156.77 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $728.00 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $35.20 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $45.51 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $446.09 |
185859 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8055, 3659, 3665, 1742, 8133, 8054, 4223652, 4541, 36099, 47705, 426, 16808, 47337, 4043, 46760, 223066, 46378, 425, 4228384, 45907, 131771, 131770, 45780, | $20.00 |
185858 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 | $460.00 |
185858 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 | $152.60 |
185858 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 | $45.20 |
185858 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 | $62.60 |
185858 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 | $212.40 |
185858 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 | $350.00 |
185858 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 | $283.44 |
185858 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 | $33.56 |
185858 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 | $260.00 |
185858 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 | $1,522.75 |
185858 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 | $242.19 |
185858 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 | $600.00 |
185858 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 197757, L-04-F59802, 82835, 201583, 0291, 9036, 112605, 5272, 205809, 0759 | $663.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $1,337.68 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $1,978.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $94.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $108.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $50.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $331.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $51.75 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $583.05 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $838.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $205.40 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $158.06 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $120.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $931.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $591.66 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $747.50 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $257.50 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $217.60 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $260.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $207.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $381.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $793.50 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $36.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $70.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $189.70 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $322.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $44.56 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $496.64 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $91.97 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $537.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $169.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $46.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $70.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $419.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $862.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $1,955.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $1,665.00 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $29.48 |
185854 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220007084 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21/01 AL 28/04/09 POR $18,475.30; FACTURAS: 6818, 112770, 172309, 5507, 172735, 000181696, 216183, 2867, 6372, 113868, RECIBO, 391757, 12616, 0751, 000232124, 3624, 61682, 41849, 5 | $455.00 |
185853 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220007055 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALDERAS, ORDEN 1062.; FACTURAS: 3750 | $92,322.00 |
185852 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220007054 (1); SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, ORDEN 1060.; FACTURAS: 3749 | $8,165.00 |
185851 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI | GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI.- CR 220007029 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2516.; FACTURAS: 013 | $10,810.00 |
185850 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007028 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2702.; FACTURAS: A 32301 | $32,910.36 |
185850 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007028 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2702.; FACTURAS: A 32301 | $386.00 |
185850 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007028 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2702.; FACTURAS: A 32301 | $2,470.40 |
185849 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220007024 (1); COMPRA DE ANGULO, ORDEN 2144.; FACTURAS: E 79811 | $928.63 |
185848 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220007022 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 2310.; FACTURAS: 153783, 79678 | $10,035.59 |
185847 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER ESPECIALIZADO BRILLANTE, S.A. DE C.V. | TALLER ESPECIALIZADO BRILLANTE, S.A. DE C.V..- CR 220006916 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 1427.; FACTURAS: 2040 | $18,057.30 |
185846 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. GRAL EDUCACION | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220006900 (1); ASESORIA LOGISTICA Y COORDINACION EN PROYECTO NO SEAS NIÑO DEL 25 Y 26 DE ARB. Y 2,3,9 Y 10 DE MAYO; FACTURAS: 0155 | $46,000.00 |
185845 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ GONZALEZ MARTIN | GONZALEZ GONZALEZ MARTIN.- CR 220006698 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSE BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 02 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,457.41 |
185843 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CLUB DE ESOFAGOS NUEVA VIDA A.C. | CLUB DE ESOFAGOS NUEVA VIDA A.C..- CR 220004184 (1); TERCER LUGAR DEL "PREMIO AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2009"; FACTURAS: OFICIO | $52,248.06 |
185842 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROTECCION AL INFANTE CON LEUCEMIA A.C. | PROTECCION AL INFANTE CON LEUCEMIA A.C..- CR 220004182 (1); SEGUNDO LUGAR DEL "PREMIO AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2009"; FACTURAS: OFICIO | $78,398.72 |
185841 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASA HOGAR DE GUADALAJARA A.C. | CASA HOGAR DE GUADALAJARA A.C..- CR 220004179 (1); PRIMER LUGAR DEL "PREMIO AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2009"; FACTURAS: OFICIO | $104,549.38 |
88387 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ALI MODAD ABUALI JALED | ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB0473 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 2053 | $32,762.96 |
88387 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ALI MODAD ABUALI JALED | ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB0473 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 2053 | $-9,828.89 |
88386 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V..- CR OPB0453 (1); PAGO DEL 30% DE ANT. DSM-AP-RM-AD-001/09; FACTURAS: 0242 | $648,026.01 |
88385 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0436 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-023/08; FACTURAS: 0521 | $776,674.97 |
88385 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0436 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-023/08; FACTURAS: 0521 | $-388,337.48 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $344.24 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $10,925.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $197.32 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $224.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $1,236.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $56.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $420.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $232.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $686.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $260.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $66.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $480.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $162.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $448.50 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $240.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $379.50 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $230.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $350.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $610.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $229.80 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $356.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $120.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $805.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $306.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $2,311.50 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $352.45 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $3,036.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $1,170.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $7,198.50 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $32.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $521.36 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $746.40 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $179.40 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $58.00 |
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88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $265.00 |
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88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $920.00 |
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88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $60.00 |
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88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $1,104.00 |
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88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $182.10 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $94.30 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $360.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $693.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $370.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $156.10 |
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88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $413.94 |
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88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $1,083.75 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $402.50 |
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88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $165.60 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $150.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $67.60 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $66.00 |
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88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $123.99 |
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88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $58.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $286.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $42.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $70.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $100.00 |
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88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $117.00 |
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88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $1,445.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $420.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $464.05 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $100.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $595.10 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $274.60 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $58.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $30.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $10.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $2,416.73 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $90.00 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $117.99 |
88384 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 33429, 33210, 311, 326, 23331, 32977, 32976, 33034, 33035, 33033, s/n, s/n, 130, 48127, 8455, 338573, 5722, 2143 | $126.70 |
88383 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4902, 4906, 4908, 4931, 4935 | $2,414.47 |
88383 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4902, 4906, 4908, 4931, 4935 | $471.50 |
88383 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4902, 4906, 4908, 4931, 4935 | $437.00 |
88383 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4902, 4906, 4908, 4931, 4935 | $4,048.00 |
88383 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4902, 4906, 4908, 4931, 4935 | $505.85 |
88383 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4902, 4906, 4908, 4931, 4935 | $2,875.00 |
88383 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4902, 4906, 4908, 4931, 4935 | $1,599.72 |
88382 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220437 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3614 | $10,000.00 |
88381 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220007247 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1035.; FACTURAS: 105330 | $204,884.00 |
88380 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007246 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2705.; FACTURAS: 81628 | $2,007.20 |
88380 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007246 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2705.; FACTURAS: 81628 | $51,525.68 |
88380 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007246 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2705.; FACTURAS: 81628 | $4,915.20 |
88380 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007246 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2705.; FACTURAS: 81628 | $270.20 |
88379 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220007244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1685 ADEFAS 2008, FACT. 10793, 10797, 10796, 10795, 10794,; FACTURAS: 10798, 10799, | $23,851.00 |
88378 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220007242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1686 ADEFAS 2008, FACT.10827, 10830 Y; FACTURAS: 10849, 10825 | $3,450.00 |
88377 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION MEDICA | S.G. DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | S.G. DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V..- CR 220007238 (1); COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA DE SANGRE, ORDEN 1234.; FACTURAS: 39649, 39460 | $193,200.00 |
88376 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007237 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2754, FACTURAS 42223, 42246, 42266, 42269, 42270, 42150; FACTURAS: 42151, 42201, | $926.40 |
88376 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007237 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2754, FACTURAS 42223, 42246, 42266, 42269, 42270, 42150; FACTURAS: 42151, 42201, | $66,900.19 |
88376 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007237 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2754, FACTURAS 42223, 42246, 42266, 42269, 42270, 42150; FACTURAS: 42151, 42201, | $129,411.96 |
88375 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007145 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL ORDEN 1628, FACTURAS 91617,91648,91798,92590,92874,92901,93192, 93476 Y; FACTURAS: 93925, 94193, | $22,687.83 |
88374 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007142 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1628, FACTURAS 95515,96083,96709,92241,93624,94104,96288,95266 Y; FACTURAS: 94074,93070, | $21,349.36 |
88373 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007140 (1); SERVICIO DE REPARACION A ASTILLADORA, ORDEN 2577.; FACTURAS: G0985 | $8,523.25 |
88372 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007139 (1); SERVICIO DE REPARACION A ASTILLADORA, ORDEN 2578.; FACTURAS: G0984 | $11,300.43 |
88371 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007138 (1); SERVICIO DE REPARACION A ASTILLADORA, ORDEN 2331.; FACTURAS: G0983 | $24,199.13 |
88370 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007136 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL ORDEN 1628, FACTURAS 88723,90108,91331,91401,91504,94287,95361,96143 Y; FACTURAS: 94178,94672, | $57,516.36 |
88369 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007134 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1628 FACTURAS 94132, 93126, 96079 Y; FACTURAS: 96079 | $1,129.65 |
88368 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220007133 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2558.; FACTURAS: 2388 | $457.70 |
88367 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220007132 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2557.; FACTURAS: 2387 | $623.30 |
88366 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220007131 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2559.; FACTURAS: 2385 | $1,163.23 |
88365 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220007130 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2143.; FACTURAS: 2377 | $2,412.89 |
88364 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220007128 (1); COMPRA DE ACEROS, ORDEN 1770.; FACTURAS: B 14949 | $12,863.33 |
88363 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007127 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1628 FACT.101657,102200,103365,103886,104465,96956,97028,97863 Y; FACTURAS: 99967, 93105, | $10,925.15 |
88362 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007125 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2231.; FACTURAS: 12354 | $560.63 |
88361 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007124 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 1628 FACTURAS 100676, 101195,101491,102074,102577,103497,104603 Y; FACTURAS: 104890,100853, | $23,807.12 |
88360 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220007122 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2393.; FACTURAS: 8326 | $1,024.65 |
88359 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007121 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1628, FACTURAS 103347, 103414, 104456, 97583 Y; FACTURAS: 98373, 99082, | $30,406.80 |
88358 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220007117 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ORDEN 348.; FACTURAS: 687 | $17,399.50 |
88357 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007112 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1897.; FACTURAS: 11215 | $18,998.00 |
88356 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V..- CR 220007110 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV DENTRO DEL PROGRAMA "GUADALAJARA Y SU GENTE" ORDEN 52.; FACTURAS: 4613, 4614 | $69,000.00 |
88355 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 220007109 (1); SERVICIO DE REPARACION A CARGADOR, TALLER PATRIA, ORDEN 1652.; FACTURAS: 10131 | $16,824.50 |
88354 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220007108 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 2328.; FACTURAS: 463047, 463438 | $18,630.00 |
88353 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220007107 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2328.; FACTURAS: 462715 | $20,205.50 |
88352 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220007106 (1); CONTACTO DUPLEX P/TIERRA, ORDEN 2225.; FACTURAS: 19404 | $477.25 |
88351 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220007105 (1); COMPRA DE 11 FAROLAS AMBAR GRANDE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1655; FACTURAS: 29474 | $12,397.00 |
88350 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220007104 (1); COMPRA DE 12 PLAFON TIPO 81BZ COLOR ROJO, ORDEN 2073.; FACTURAS: 29444 | $9,660.00 |
88349 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220007103 (1); COMPRA DE 4 FUENTE P/ESTROBO, ORDEN 1623.; FACTURAS: 29254 | $14,260.00 |
88348 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007101 (1); COMPRA DE 150 LITROS DE FABULOSO, ORDEN 1438.; FACTURAS: 1255 | $1,674.98 |
88347 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220007100 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1982.; FACTURAS: 101295 | $931.50 |
88346 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220007097 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 101293 | $1,192.06 |
88345 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220007096 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2139.; FACTURAS: 101292 | $2,191.07 |
88344 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220007095 (1); COMPRA DE 20 LAMPARAS P/ESTUDIO, ORDEN 2226.; FACTURAS: 41530 | $6,380.20 |
88343 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007094 (1); PAPELERIA PARA BIENES PATRIMONIALES NOTA DE CREDITO 28033; FACTURAS: 88488 | $33,777.70 |
88342 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007093 (1); PAPELERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 88386 | $2,932.50 |
88341 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007092 (1); PAPELERIA PARA PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 90196 | $938.31 |
88340 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007091 (1); PAPELERIA PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 90187 | $480.70 |
88339 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007090 (1); PAPELERIA PARA EDUCACION; FACTURAS: 90192 | $2,314.32 |
88338 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007089 (1); COMPRA DE LLANTAS, TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1034.; FACTURAS: 135546 | $105,052.50 |
88337 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220007086 (1); SERVICIO DE 2 MANTTOS. PREVENTIVOS MENSUAL A 2 ELEVADORES DE PASAJEROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1059; FACTURAS: 0561 | $6,037.50 |
88336 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220007085 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2212.; FACTURAS: 8921 | $7,786.66 |
88335 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007079 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2712, FACTURAS 85648, 85649 Y; FACTURAS: 85650 | $2,045.80 |
88335 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007079 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2712, FACTURAS 85648, 85649 Y; FACTURAS: 85650 | $54,426.36 |
88335 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007079 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2712, FACTURAS 85648, 85649 Y; FACTURAS: 85650 | $4,608.00 |
88335 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007079 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2712, FACTURAS 85648, 85649 Y; FACTURAS: 85650 | $20,195.52 |
88334 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220007077 (1); COMPRA DE PERSIANA VERTICAL DE PVC, ORDEN 2501.; FACTURAS: 2852 | $2,363.25 |
88333 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V..- CR 220007041 (1); ESTUDIOS DE GABINETE CARTOGRAFICOS PARA CATASTRO MPAL.; FACTURAS: 0595 | $187,979.92 |
88332 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006925 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 2544.; FACTURAS: 76216 | $2,438.00 |
88331 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220006490 (1); CHAMARRAS EN TELA DE MEZCLILLA PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 8641 | $10,659.35 |
88330 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0455 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 121 | $334,078.53 |
88330 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0455 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 121 | $-100,223.56 |
88329 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB0452 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1754 | $161,467.36 |
88329 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB0452 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1754 | $-48,440.21 |
88328 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0451 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-IHS-CI-213/08; FACTURAS: 1257 | $980,094.92 |
88328 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0451 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-IHS-CI-213/08; FACTURAS: 1257 | $-294,028.48 |
88327 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0449 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-230/08; FACTURAS: 276 | $167,351.70 |
88327 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0449 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-230/08; FACTURAS: 276 | $-50,205.51 |
88326 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0447 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-014/09; FACTURAS: 505 | $448,330.92 |
88326 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0447 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-014/09; FACTURAS: 505 | $-134,499.28 |
88325 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0444 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-229/08; FACTURAS: 0858 | $812,186.79 |
88325 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0444 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-229/08; FACTURAS: 0858 | $-406,093.40 |
88324 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V..- CR OPB0443 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-334/08; FACTURAS: 1258 | $368,654.58 |
88324 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V..- CR OPB0443 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-334/08; FACTURAS: 1258 | $-110,596.37 |
88323 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MIRELES NAVARRO SAUL | MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB0405 (1); PAGO DE LA EST. 1 FIN. OPG-OD-EQ`-AD-035/08; FACTURAS: 0403 | $64,927.79 |
88322 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007123 (1); SERVICIO DE PENSION EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR ABR. 2009; FACTURAS: 11511 | $10,230.00 |
88321 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220007064 (1); MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, ORDEN 6899 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 5505 C | $60,803.66 |
88320 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220007063 (1); MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, ORDEN 6899 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 5484 C | $620,606.70 |
88319 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007062 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38276 | $4,312.50 |
88318 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007059 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38184 | $75,425.63 |
88317 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220007058 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS, ORDEN 2642.; FACTURAS: 6420 | $88,791.50 |
88316 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CIEN, S.A. DE C.V. | CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220007057 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT, FINIQUITO DE LA ORDEN 8.; FACTURAS: 0521 | $47,500.00 |
88315 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220007051 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2446.; FACTURAS: 8919 | $7,227.75 |
88314 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220007050 (1); COMPRA DE FILTROS, ORDEN 2072.; FACTURAS: 8705 | $3,170.41 |
88313 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220007049 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1773.; FACTURAS: 8704 | $1,010.16 |
88312 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220007044 (1); COMPRA DE 100 METROS DE CABLE NO.8 TALLER PATRIA, ORDEN 911.; FACTURAS: 6327 | $665.85 |
88311 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 220007043 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER MPAL. ORDEN 1308.; FACTURAS: 10812 Z | $5,325.94 |
88310 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1925.; FACTURAS: 211610 | $14,069.76 |
88309 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007039 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1872.; FACTURAS: 210917,210918 | $33,784.28 |
88308 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220007037 (1); COMPRA DE 60 CANDADOS DE HIERRO CORAZA ALTA SEGURIDAD, ORDEN 2223.; FACTURAS: A 25773 | $4,140.00 |
88307 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220007036 (1); COMPRA DE PANEL W POLIURETANO 3" ORDEN 1831.; FACTURAS: A 25272 | $5,294.37 |
88306 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V..- CR 220007034 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, ORDEN 1146, FACTURAS 51693, 51809 Y; FACTURAS: 51810 | $23,345.00 |
88305 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220007033 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2536.; FACTURAS: 0556 | $11,189.50 |
88304 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220007031 (1); COMPRA DE 400 METROS DE MANGUERA 3/8 CON 2 MALLAS, ORDEN 2538.; FACTURAS: 0555 | $42,780.00 |
88303 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006934 (1); COMPRA DE PINTURA, SELLADOR Y RODILLO, ORDEN 1613.; FACTURAS: 01-516073 | $16,345.08 |
88302 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220006933 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2704.; FACTURAS: 73827, 73869 | $10,174.96 |
88302 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220006933 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2704.; FACTURAS: 73827, 73869 | $17,773.08 |
88302 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220006933 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2704.; FACTURAS: 73827, 73869 | $26,031.20 |
88301 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006932 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, ORDEN 2661.; FACTURAS: 26998 | $7,779.75 |
88300 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006931 (1); COMPRA DEE CARTUCHOS Y KIT DE TRANSFERENCIA, ORDEN 2665.; FACTURAS: 26996 | $4,130.80 |
88299 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006929 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS, ORDEN 3.; FACTURAS: 6259 | $60,315.20 |
88298 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006928 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2703.; FACTURAS: 52801, 52879 | $8,221.80 |
88298 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006928 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2703.; FACTURAS: 52801, 52879 | $6,932.56 |
88298 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006928 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2703.; FACTURAS: 52801, 52879 | $39,850.64 |
88297 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006927 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2453.; FACTURAS: 52704 A | $5,056.60 |
88297 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006927 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2453.; FACTURAS: 52704 A | $7,581.04 |
88297 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006927 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2453.; FACTURAS: 52704 A | $11,456.48 |
88296 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220006926 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2494.; FACTURAS: AA17841 | $571.28 |
88296 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220006926 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2494.; FACTURAS: AA17841 | $2,277.40 |
88295 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. RECURSOS HUMANOS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006922 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2160.; FACTURAS: A 71139 | $9,190.80 |
88294 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220006920 (1); COMPRA DE CINTA CANELA, ORDEN 2131.; FACTURAS: 31467 | $180.78 |
88293 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006915 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2711.; FACTURAS: 07262 | $1,080.80 |
88293 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006915 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2711.; FACTURAS: 07262 | $24,378.24 |
88293 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006915 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2711.; FACTURAS: 07262 | $5,529.60 |
88292 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006912 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2470.; FACTURAS: 857 | $2,775.20 |
88291 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006911 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2469.; FACTURAS: 856 | $6,259.37 |
88290 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006910 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2450.; FACTURAS: 851 | $613.02 |
88289 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006909 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1525.; FACTURAS: 791 | $1,105.15 |
88288 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006908 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1397.; FACTURAS: 786 | $288.57 |
88287 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006907 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1685.; FACTURAS: 763 | $3,669.79 |
88286 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006905 (1); MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ POR ABR. 2009; FACTURAS: 11212 | $3,115.35 |
88285 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006904 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1529.; FACTURAS: 76077, 76892 | $2,780.70 |
88284 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006903 (1); MANTENIMIENTO INDUSTRIAL; FACTURAS: 11224 | $190,037.50 |
88283 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006902 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1902.; FACTURAS: 76139, 76893 | $3,059.93 |
88282 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006901 (1); MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ POR ABR. 2009; FACTURAS: 11211 | $4,462.00 |
88281 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006898 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 0105 | $1,208.43 |
88280 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220006895 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 21 DE MZO. AL 20 DE ABR. 2009; FACTURAS: 3558 | $15,525.00 |
88279 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006884 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38234 | $16,387.50 |
88278 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006881 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2560.; FACTURAS: 5798 | $5,101.64 |
88277 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006880 (1); COMPRA DE CINTAS Y CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 1343.; FACTURAS: 5774 | $25,651.90 |
88276 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006879 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2561.; FACTURAS: 5795 | $148.24 |
88275 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006877 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2484.; FACTURAS: 5797 | $1,086.75 |
185838 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE | MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE.- CR 220006666 (1); REPARACION DE LA CORTINA METALICA DEL CUARTO DE BASURA DEL MERCADO IGNACIO ALDAMA; FACTURAS: 1487 | $3,910.00 |
185836 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SUELOS Y CONTROL S.A DE C.V. | SUELOS Y CONTROL S.A DE C.V..- CR OPB0395 (1); PAGO DE LA EST.1FIN. OPG-CPU-EYP-AD-137/08; FACTURAS: 8711 | $41,400.00 |
185836 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SUELOS Y CONTROL S.A DE C.V. | SUELOS Y CONTROL S.A DE C.V..- CR OPB0395 (1); PAGO DE LA EST.1FIN. OPG-CPU-EYP-AD-137/08; FACTURAS: 8711 | $-12,420.00 |
185835 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 | $1,686.30 |
185835 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 | $275.08 |
185835 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 | $678.50 |
185835 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 | $1,921.20 |
185835 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 | $280.00 |
185835 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 | $154.00 |
185835 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 | $91.00 |
185835 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 | $44.50 |
185835 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 | $117.00 |
185835 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 | $117.00 |
185835 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 | $1,863.00 |
185835 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3197, 111917, 112379, 113817, 114034, 60571, 114996, 344896, 344895, 8685, 37795, 3446 | $1,970.79 |
185834 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 | $570.00 |
185834 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 | $400.00 |
185834 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 | $507.00 |
185834 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 | $92.00 |
185834 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 | $189.03 |
185834 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 | $855.00 |
185834 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 | $424.35 |
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185834 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 | $196.50 |
185834 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 | $143.98 |
185834 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 | $99.76 |
185834 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 | $950.00 |
185834 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 | $62.00 |
185834 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 | $285.00 |
185834 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 | $512.00 |
185834 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. DE EDUCACION; FACTURAS: 14630, 2693, SNP0001742, 373595, 7062, 11135, 2741, L 06 - F31683, 751235, 5411, 134376, 1412, 10892, 4396, 332 | $181.00 |
185833 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24220515 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6, 5 | $1,725.00 |
185833 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24220515 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6, 5 | $4,347.00 |
185832 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220006807 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 7073 | $5,980.00 |
185829 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | COLEGIO DE PERIODISTAS DE JALISCO, A.C. | COLEGIO DE PERIODISTAS DE JALISCO, A.C..- CR 220006788 (1); PUBLICACION EN REVISTA "INTERPRENSA" EDICION 7 DEL 15 DE ABRIL DE 2009, "ACCIONES QUE TRANSFORMAN"; FACTURAS: 0013 | $10,925.00 |
185828 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220006784 (1); CUROS Q/TOMO PERSONAL OPERATIVO D/ESTA DEPENDENCIA E/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEG. PUB. DE OCCIDENTE; FACTURAS: 1045, 1046 | $12,000.00 |
185828 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220006784 (1); CUROS Q/TOMO PERSONAL OPERATIVO D/ESTA DEPENDENCIA E/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEG. PUB. DE OCCIDENTE; FACTURAS: 1045, 1046 | $3,850.00 |
185827 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220006780 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
185826 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220006779 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
185825 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220006777 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
185824 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SOLANO MEJIA GUSTAVO ADOLFO | SOLANO MEJIA GUSTAVO ADOLFO.- CR 220006772 (1); JUEGOS INTERACTIVOS EN LONA PARA LOS PROGRAMAS QUE SE REALIZAON EN LAS DIFERENTES ZONAS; FACTURAS: 0127 | $7,500.00 |
185823 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESFERA CREATIVA, S.C. | ESFERA CREATIVA, S.C..- CR 220006706 (1); ENMARCADO DE 46 RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL ANTIREFLEJANTEP/EVENTO "FIESTA DE MUSICA 2009"; FACTURAS: 0049 | $10,315.50 |
185822 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V. | XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V..- CR 220006705 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1930 | $977.50 |
185821 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | ARCHIVO MUNICIPAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220006693 (1); SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO PARA EL DIA DEL ARCHIVISTA DEL 27 DE MZO. 2009; FACTURAS: 1250 | $6,000.00 |
185820 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BUSTOS SANTANA MARIA LORENA | BUSTOS SANTANA MARIA LORENA.- CR 220006689 (1); VIAT.P/ASISTIR AL 7O.CONGRESO EDUCATIVO INTERNAC. LA LECTURA UNA HERRAMIENTA D/EMPODERAMIENTO SOCIAL; FACTURAS: 2275, 11041, 73614, 43074, 3893, 2075, 93022, 1315510 | $150.00 |
185820 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BUSTOS SANTANA MARIA LORENA | BUSTOS SANTANA MARIA LORENA.- CR 220006689 (1); VIAT.P/ASISTIR AL 7O.CONGRESO EDUCATIVO INTERNAC. LA LECTURA UNA HERRAMIENTA D/EMPODERAMIENTO SOCIAL; FACTURAS: 2275, 11041, 73614, 43074, 3893, 2075, 93022, 1315510 | $892.50 |
185820 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BUSTOS SANTANA MARIA LORENA | BUSTOS SANTANA MARIA LORENA.- CR 220006689 (1); VIAT.P/ASISTIR AL 7O.CONGRESO EDUCATIVO INTERNAC. LA LECTURA UNA HERRAMIENTA D/EMPODERAMIENTO SOCIAL; FACTURAS: 2275, 11041, 73614, 43074, 3893, 2075, 93022, 1315510 | $80.00 |
185820 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BUSTOS SANTANA MARIA LORENA | BUSTOS SANTANA MARIA LORENA.- CR 220006689 (1); VIAT.P/ASISTIR AL 7O.CONGRESO EDUCATIVO INTERNAC. LA LECTURA UNA HERRAMIENTA D/EMPODERAMIENTO SOCIAL; FACTURAS: 2275, 11041, 73614, 43074, 3893, 2075, 93022, 1315510 | $150.00 |
185820 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BUSTOS SANTANA MARIA LORENA | BUSTOS SANTANA MARIA LORENA.- CR 220006689 (1); VIAT.P/ASISTIR AL 7O.CONGRESO EDUCATIVO INTERNAC. LA LECTURA UNA HERRAMIENTA D/EMPODERAMIENTO SOCIAL; FACTURAS: 2275, 11041, 73614, 43074, 3893, 2075, 93022, 1315510 | $1,029.90 |
185820 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BUSTOS SANTANA MARIA LORENA | BUSTOS SANTANA MARIA LORENA.- CR 220006689 (1); VIAT.P/ASISTIR AL 7O.CONGRESO EDUCATIVO INTERNAC. LA LECTURA UNA HERRAMIENTA D/EMPODERAMIENTO SOCIAL; FACTURAS: 2275, 11041, 73614, 43074, 3893, 2075, 93022, 1315510 | $203.00 |
185820 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BUSTOS SANTANA MARIA LORENA | BUSTOS SANTANA MARIA LORENA.- CR 220006689 (1); VIAT.P/ASISTIR AL 7O.CONGRESO EDUCATIVO INTERNAC. LA LECTURA UNA HERRAMIENTA D/EMPODERAMIENTO SOCIAL; FACTURAS: 2275, 11041, 73614, 43074, 3893, 2075, 93022, 1315510 | $1,955.00 |
185820 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BUSTOS SANTANA MARIA LORENA | BUSTOS SANTANA MARIA LORENA.- CR 220006689 (1); VIAT.P/ASISTIR AL 7O.CONGRESO EDUCATIVO INTERNAC. LA LECTURA UNA HERRAMIENTA D/EMPODERAMIENTO SOCIAL; FACTURAS: 2275, 11041, 73614, 43074, 3893, 2075, 93022, 1315510 | $80.00 |
185819 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CATASTRO | LARIOS DE ALBA NANCY EDITH | LARIOS DE ALBA NANCY EDITH.- CR 220006684 (1); ELABORACION DE FORMATOS PARA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: 083 | $2,645.00 |
185818 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA | SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA.- CR 220006665 (1); UNIFORME PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 0666 | $4,590.80 |
185817 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220006256 (1); VIATICOS DE ROGELIO FLORES MANRIQUEZ AL EVENTO DENOMINADO MEXICO CAMPING EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: RECIBO, 40810, 40838 | $1,945.00 |
185817 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220006256 (1); VIATICOS DE ROGELIO FLORES MANRIQUEZ AL EVENTO DENOMINADO MEXICO CAMPING EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: RECIBO, 40810, 40838 | $65.00 |
185817 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220006256 (1); VIATICOS DE ROGELIO FLORES MANRIQUEZ AL EVENTO DENOMINADO MEXICO CAMPING EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: RECIBO, 40810, 40838 | $130.00 |
185816 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 | $1,299.99 |
185816 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 | $137.60 |
185816 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 | $400.00 |
185816 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 | $272.00 |
185816 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 | $40.00 |
185816 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 | $110.00 |
185816 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 | $84.28 |
185816 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 | $174.00 |
185816 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 | $284.00 |
185816 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 | $210.00 |
185816 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 | $211.00 |
185816 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 | $127.00 |
185816 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 | $280.00 |
185816 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 | $211.00 |
185816 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27286, 0495, 5402, 016, 017, 0649, 0245, 2596, 10485, 9403, 21320, 23865, 51000, 2046122, 014 | $160.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $362.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $669.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $676.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $188.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $16.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $936.45 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $193.20 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $362.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $244.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $69.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $57.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $438.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $222.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $139.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $612.38 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $179.40 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $99.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $194.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $58.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $179.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $36.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $15.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $375.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $674.82 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $194.00 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $361.50 |
185815 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000007 (1); GASTOS URGENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2792, 2246, 201402, 2273, 2285, 33646, 29799, 205547, 4893, 477, 159506, 45209, 160023, 59263, 2307, 11 | $1,817.00 |
185814 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220006804 (1); CONSULTORIA EN ADMINISTRACION; FACTURAS: 0013 | $9,200.00 |
185813 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220006597 (1); AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JAL. POR MAYO 2009; FACTURAS: 0213 | $4,250.00 |
88274 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0448 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-002/09; FACTURAS: 009 | $469,708.81 |
88274 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0448 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-002/09; FACTURAS: 009 | $-140,912.64 |
88273 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0442 (1); PAGO DE LA EST.8 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1240 | $127,239.01 |
88273 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0442 (1); PAGO DE LA EST.8 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1240 | $-63,619.50 |
88272 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0441 (1); PAGO DE LA EST.7 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1239 | $266,185.91 |
88272 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0441 (1); PAGO DE LA EST.7 DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1239 | $-133,092.96 |
88271 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0437 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-042/08; FACTURAS: 1534 | $676,819.34 |
88271 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0437 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-042/08; FACTURAS: 1534 | $-338,409.67 |
88270 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18112, 18116, 18123, 18131, 18137 | $963.70 |
88270 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18112, 18116, 18123, 18131, 18137 | $1,848.46 |
88270 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18112, 18116, 18123, 18131, 18137 | $1,608.68 |
88270 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18112, 18116, 18123, 18131, 18137 | $735.86 |
88270 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18112, 18116, 18123, 18131, 18137 | $2,155.80 |
88269 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160508, 160790, 160791, 160792 | $1,170.92 |
88269 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160508, 160790, 160791, 160792 | $1,051.78 |
88269 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160508, 160790, 160791, 160792 | $1,051.78 |
88269 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160508, 160790, 160791, 160792 | $3,351.19 |
88268 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220483 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 217, 244, 245 | $0.01 |
88268 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220483 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 217, 244, 245 | $6,908.78 |
88268 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220483 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 217, 244, 245 | $4,361.80 |
88267 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1501 | $8,484.14 |
88267 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1493, 1501 | $3,127.99 |
88266 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 411, 414 | $361.25 |
88266 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 411, 414 | $2,462.50 |
88265 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11019, 11030 | $10,083.20 |
88265 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11019, 11030 | $4,590.67 |
88264 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220477 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1836 | $1,499.99 |
88263 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220476 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 880 | $1,316.75 |
88262 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220475 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1441 | $9,511.79 |
88261 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220474 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1903, 1907 | $1,879.84 |
88261 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220474 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1903, 1907 | $1,431.75 |
88260 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2920 | $1,594.80 |
88259 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220471 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2944 | $506.00 |
88258 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6497 | $414.00 |
88257 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1843 | $2,448.37 |
88256 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220455 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1423 | $2,480.55 |
88255 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220454 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1483 | $1,368.55 |
88254 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2946, 2947, 2949, 2950, 2952 | $793.50 |
88254 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2946, 2947, 2949, 2950, 2952 | $460.00 |
88254 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2946, 2947, 2949, 2950, 2952 | $2,472.50 |
88254 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2946, 2947, 2949, 2950, 2952 | $3,220.00 |
88254 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2946, 2947, 2949, 2950, 2952 | $2,472.50 |
88253 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 | $414.00 |
88253 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 | $3,047.50 |
88253 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 | $1,092.50 |
88253 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 | $1,150.00 |
88253 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 | $2,645.00 |
88253 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 | $3,154.99 |
88253 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 | $4,887.50 |
88252 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220445 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3768, 3772, 3780, 3781, 3782 | $1,403.00 |
88252 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220445 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3768, 3772, 3780, 3781, 3782 | $4,531.00 |
88252 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220445 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3768, 3772, 3780, 3781, 3782 | $1,667.50 |
88252 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220445 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3768, 3772, 3780, 3781, 3782 | $977.50 |
88252 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220445 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3768, 3772, 3780, 3781, 3782 | $1,138.50 |
88251 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220439 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7430, 7432, 7433, 7434 | $1,462.80 |
88251 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220439 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7430, 7432, 7433, 7434 | $718.75 |
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88249 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138962, 138961, 138942, 138940, 138939, 138938, 138937, 138820, 138819, 138818, 138817, 138760, 138761, 1387 | $1,092.50 |
88248 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220007172 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/09 DE EMPLEADOS DEL MPIO; FACTURAS: OFICIO | $1,018,656.52 |
88247 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220007143 (1); COMPRA DE RADIOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1746.; FACTURAS: 17007 | $1,463,138.38 |
88245 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220006924 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2009 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521; FACTURAS: 5980 | $74,570.60 |
88244 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220006868 (1); RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA EVENTOS DEL 20 DE MZO. Y 3 DE ABR. 2009; FACTURAS: 3913 | $6,900.00 |
88243 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006859 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 819.; FACTURAS: 23286 | $200,000.00 |
88242 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220006858 (1); SERVICIO PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 2301.; FACTURAS: 380 | $115,000.00 |
88241 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1878.; FACTURAS: 90193 A | $3,257.95 |
88240 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006850 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1668.; FACTURAS: 90190 A | $1,061.45 |
88239 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006849 (1); COMPRA DE GUIA DE CIUDAD DE GUADALAJARA, ORDEN 2256.; FACTURAS: 90189 A | $4,944.20 |
88238 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006848 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2255.; FACTURAS: 90188 A | $4,755.48 |
88237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006847 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2137.; FACTURAS: 90186 A | $552.00 |
88236 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006845 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2710 FACTURAS 43287, 43288, 43289, 43290, 43292, 43294 Y; FACTURAS: 43295 | $6,245.48 |
88236 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006845 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2710 FACTURAS 43287, 43288, 43289, 43290, 43292, 43294 Y; FACTURAS: 43295 | $16,860.48 |
88236 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006845 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2710 FACTURAS 43287, 43288, 43289, 43290, 43292, 43294 Y; FACTURAS: 43295 | $386.00 |
88236 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006845 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2710 FACTURAS 43287, 43288, 43289, 43290, 43292, 43294 Y; FACTURAS: 43295 | $137,122.64 |
88235 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220006844 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, ORDEN 2562.; FACTURAS: 13024 | $287.50 |
88234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V..- CR 220006837 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 256.; FACTURAS: 161283, 161449 | $31,190.00 |
88233 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220006836 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1684.; FACTURAS: 4054 | $1,505.12 |
88232 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220006835 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1115.; FACTURAS: 3983 | $43,264.84 |
88231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220006834 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 687.; FACTURAS: 3927 | $3,191.48 |
88230 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | WEBPACK, S.A. DE C.V. | WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220006833 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES.; FACTURAS: 9203 | $2,245.95 |
88229 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220006832 (1); COMPRA DE JABON EL POLVO SALVO ORDEN 2237.; FACTURAS: 52366 | $2,794.50 |
88228 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2713, FACTURAS 42142, 42143, 42144, 42145, 42178 Y; FACTURAS: 42235 | $810.60 |
88228 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2713, FACTURAS 42142, 42143, 42144, 42145, 42178 Y; FACTURAS: 42235 | $34,211.04 |
88228 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2713, FACTURAS 42142, 42143, 42144, 42145, 42178 Y; FACTURAS: 42235 | $82,199.36 |
88227 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006827 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2707, FACTURAS 52433, 52437, 52439, 52440 Y; FACTURAS: 52441 | $18,080.24 |
88227 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006827 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2707, FACTURAS 52433, 52437, 52439, 52440 Y; FACTURAS: 52441 | $15,926.36 |
88227 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006827 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2707, FACTURAS 52433, 52437, 52439, 52440 Y; FACTURAS: 52441 | $55,970.00 |
88226 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220006826 (1); REPARACION DE DOS NO-BREAK; FACTURAS: 3434, 3436 | $1,058.00 |
88226 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220006826 (1); REPARACION DE DOS NO-BREAK; FACTURAS: 3434, 3436 | $1,058.00 |
88225 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006825 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2708.; FACTURAS: 53942, 53965 | $1,930.00 |
88225 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006825 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2708.; FACTURAS: 53942, 53965 | $14,135.32 |
88225 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006825 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2708.; FACTURAS: 53942, 53965 | $463.20 |
88224 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220006822 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2491.; FACTURAS: 57045 | $1,312.40 |
88224 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220006822 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2491.; FACTURAS: 57045 | $32,045.72 |
88223 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2458.; FACTURAS: 116428, 116427 | $10,908.36 |
88223 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2458.; FACTURAS: 116428, 116427 | $42,956.72 |
88223 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2458.; FACTURAS: 116428, 116427 | $1,544.00 |
88222 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2709.; FACTURAS: 116635 | $2,161.60 |
88222 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2709.; FACTURAS: 116635 | $18,365.88 |
88222 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2709.; FACTURAS: 116635 | $579.00 |
88221 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA | RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA.- CR 220006816 (1); COMPRA DE 2 GABINETES UNIVERSAL, ORDEN 2094.; FACTURAS: 5455 | $2,530.00 |
88220 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006814 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2080.; FACTURAS: 236162 | $22,241.00 |
88219 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006813 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2011.; FACTURAS: 236161 | $2,350.60 |
88218 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220006812 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2130.; FACTURAS: 35076 | $1,466.14 |
88217 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220006800 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 860.; FACTURAS: BE 9976 | $777,444.75 |
88216 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220006799 (1); CAMISAS PARA EL PERSONAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 8622 | $4,095.01 |
88215 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. ADMINISTRACION | ALMACEN DIRECTO DE FABRICA, S.A. DE C.V. | ALMACEN DIRECTO DE FABRICA, S.A. DE C.V..- CR 220006792 (1); COMPRA DE REFRIGERADOR, ORDEN 2518.; FACTURAS: 43504 | $4,991.00 |
88214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006790 (1); COMPRA DE IMPRESORA, ORDEN 1387.; FACTURAS: 32053 | $3,905.06 |
88213 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006789 (1); COMPRA DE 3 IMPRESORAS, ORDEN 2337.; FACTURAS: 32045 | $20,524.05 |
88212 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006787 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2152.; FACTURAS: 849 | $1,811.25 |
88211 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006786 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1910.; FACTURAS: 801 | $1,717.30 |
88210 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006785 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1641.; FACTURAS: 794 | $642.85 |
88209 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006783 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1536.; FACTURAS: 793 | $772.93 |
88208 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006782 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1433.; FACTURAS: 789 | $664.02 |
88207 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220006781 (1); ARRENTAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2009, DE FINCA MARCADA EN CALLE PINO SUAREZ NO. 254; FACTURAS: 103 | $19,106.10 |
88206 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006778 (1); IMPRESION DE 13 LONAS FRONT EN GRAN FORMATO P/SEÑALIZACION DE RUTAS ALTERNAS POR LAS OBRAS DEL CENTR; FACTURAS: 1793 | $11,131.77 |
88205 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220006776 (1); IMPRESION DE 06 LONAS FRONT EN GRAN FORMATO EN VARIAS MEDIDAS, EVENTO "PEDAGOGIA URBANA"; FACTURAS: 10294 | $885.96 |
88204 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220006775 (1); COMPRA DE 125 PIEZAS DE BATERIAS ALCALINA 9V. ORDEN 2407.; FACTURAS: A 2418 | $2,908.06 |
88203 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006774 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2500.; FACTURAS: A 488104 | $902.70 |
88202 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006773 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2499.; FACTURAS: 419708, 419914 | $2,738.70 |
88201 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220006708 (1); IMPRESION DE 2,000 HOJAS A COLOR EN COUCHE P/DIFUSION DE FUTURA OBRA DE RESTAURACION DE DE BANQUETAS; FACTURAS: 3626 | $3,997.40 |
88200 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006704 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 22446, 22375 | $2,320.00 |
88200 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006704 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 22446, 22375 | $580.00 |
88199 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220006703 (1); SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD, TALLER PATRIA, ORDEN 347.; FACTURAS: 671 | $15,099.50 |
88198 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | REGISTRO CIVIL | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220006702 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ANAQUELES DE MADERA, ORDEN 2024.; FACTURAS: 2506 | $8,970.00 |
88197 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220006696 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 2608.; FACTURAS: 2437 | $3,105.00 |
88196 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220006695 (1); COMPRA DE PINTURA, PLASTE Y SOLVENTES, TALLER PATRIA, ORDEN 2174.; FACTURAS: 043054 | $54,255.62 |
88195 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006688 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1753.; FACTURAS: G0971 | $31,136.38 |
88194 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220006687 (1); USO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS D/CURSO DE SUPERACION PERSONAL DEL 24 AL 26 DE MZO. 2009; FACTURAS: 3050 | $39,008.00 |
88193 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220006679 (1); IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION, TARJETAS C/PANEL DE ATENTO SALUDO, SOBRES Y HOJAS T/MONARCH; FACTURAS: 3629 | $3,719.10 |
88192 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220006635 (1); COMPRA DE 382 PARES DE BOTA TIPO MILITAR, ORDEN 2035.; FACTURAS: 4713 P | $87,420.70 |
88190 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220006154 (1); FERRETERIA PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 25026 | $891.60 |
88189 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V..- CR 220005953 (1); COMPRA DE CITATORIOS Y REQUIRIMIENTOS DE PAGO, ORDEN 1247.; FACTURAS: 51617, 51673 | $71,840.50 |
88188 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V. | PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005858 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO, ORDEN 1335.; FACTURAS: 1896 | $20,907.00 |
88187 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V. | PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005857 (1); COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO, ORDEN 955.; FACTURAS: 1894 | $21,751.10 |
88186 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 | $1,020.00 |
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88186 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 | $120.00 |
88186 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 | $11,155.00 |
88186 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 | $9,775.00 |
88186 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 | $252.00 |
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88186 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 | $116.40 |
88186 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 | $658.09 |
88186 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 | $1,100.00 |
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88186 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 | $1,515.00 |
88186 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 | $25.00 |
88186 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 | $1,100.00 |
88186 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 | $380.00 |
88186 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 | $11,500.00 |
88186 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 | $550.00 |
88186 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400009 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE ENERO AL 27 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 73829, 0024720, 0025032, 0025226, 119, 0025849, 5670, 1699, 59316, 338679, 0026519, 11535, 002678 | $11,155.00 |
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110 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB0454 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0416 | $-364,774.00 |
109 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V..- CR OPB0446 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-312/08; FACTURAS: 0421 | $54,811.63 |
109 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V..- CR OPB0446 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-312/08; FACTURAS: 0421 | $-16,443.49 |
185812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0025667, 0631, 0629, 0628, 5295, 0121, 0120, 27382 | $900.00 |
185812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0025667, 0631, 0629, 0628, 5295, 0121, 0120, 27382 | $99.05 |
185812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0025667, 0631, 0629, 0628, 5295, 0121, 0120, 27382 | $404.00 |
185812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | TESORERIA MUNICIPAL | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0025667, 0631, 0629, 0628, 5295, 0121, 0120, 27382 | $86.25 |
185812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | TESORERIA MUNICIPAL | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0025667, 0631, 0629, 0628, 5295, 0121, 0120, 27382 | $86.25 |
185812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0025667, 0631, 0629, 0628, 5295, 0121, 0120, 27382 | $69.00 |
185812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0025667, 0631, 0629, 0628, 5295, 0121, 0120, 27382 | $442.00 |
185812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0025667, 0631, 0629, 0628, 5295, 0121, 0120, 27382 | $758.00 |
185811 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. TURISMO | GRUPO COVARRUBIAS CONSULTORES, S.C. | GRUPO COVARRUBIAS CONSULTORES, S.C..- CR 220006839 (1); CURSO DE ACTUALIZACION PROGRAMA CALIDAD MODERNIZA PARA ELENA MARIA MORA CASTRO; FACTURAS: 201 | $8,625.00 |
185810 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006831 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2723, 2729, 2739, 2748, 2731 | $247.25 |
185810 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006831 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2723, 2729, 2739, 2748, 2731 | $2,127.50 |
185810 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006831 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2723, 2729, 2739, 2748, 2731 | $460.00 |
185810 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006831 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2723, 2729, 2739, 2748, 2731 | $448.50 |
185810 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006831 (1); DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2723, 2729, 2739, 2748, 2731 | $458.85 |
185809 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | CALDERON AVALOS ANTONIO | CALDERON AVALOS ANTONIO.- CR 220006824 (1); HONORARIOS DE EXPEDICION DE TESTIMONIOS ESCRITOS 2624, 2629 Y 9252; FACTURAS: 1537 | $4,140.00 |
185808 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. | GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C..- CR 220006823 (1); DOS SEGUNDOS TESTIMONIOS ESC. 2531Y 3308 DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 36108 | $3,220.00 |
185807 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OLIVARES GUZMAN ARMANDO | OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220006821 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENSIOSA EN LA REVISION DE LAS DEMANDAS PRESENTADAS; FACTURAS: 0014 | $12,075.00 |
185806 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS, S.C. | RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS, S.C..- CR 220006818 (1); HONORARIOS DONACIONES SEGUNDOS TESTIMONIO E-9344, 9706 Y 9802; FACTURAS: 19587 | $3,450.00 |
185805 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | NOTARIOS ESPECIALIZADOS, S.C. | NOTARIOS ESPECIALIZADOS, S.C..- CR 220006815 (1); HONORARIOS DE EXPEDICION DE SEGUNDOS TESTIMONIOS DE LAS ESCRITURAS 10,174, 16,292 Y 18,295; FACTURAS: 14981 | $7,322.86 |
185804 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO | LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO.- CR 220006809 (1); ASESORIA JURIDICA POR EL ABR. 2009; FACTURAS: 018 | $9,200.00 |
185803 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ NILA HECTOR | HERNANDEZ NILA HECTOR.- CR 220006798 (1); ASESORIA LEGAL EN COORDINACION CON LA SINDICATURA; FACTURAS: 0057 | $12,075.00 |
185802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ZUNIGA AVILA NICARAGUA | ZUNIGA AVILA NICARAGUA.- CR 220007217 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | SUAREZ RAMIREZ URIEL | SUAREZ RAMIREZ URIEL.- CR 220007216 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | RUIZ CASTANEDA ERIKA ANABEL | RUIZ CASTANEDA ERIKA ANABEL.- CR 220007215 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ LARA JOSE DE JESUS | RODRIGUEZ LARA JOSE DE JESUS.- CR 220007214 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | REYNOSO GODINA ALEX ERNESTO | REYNOSO GODINA ALEX ERNESTO.- CR 220007213 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | NAVARRO VITAL GABRIEL | NAVARRO VITAL GABRIEL.- CR 220007212 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI | NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI.- CR 220007211 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MORALES MARQUEZ LUIS FERNANDO | MORALES MARQUEZ LUIS FERNANDO.- CR 220007210 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ VARGAS JESUS ALBERTO | MARTINEZ VARGAS JESUS ALBERTO.- CR 220007209 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO | MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO.- CR 220007208 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ ACOSTA MARIO EDUARDO | MARTINEZ ACOSTA MARIO EDUARDO.- CR 220007207 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $4,720.00 |
185791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MANCILLAS GARCIA OMAR | MANCILLAS GARCIA OMAR.- CR 220007206 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MACIEL MARTINEZ JORGE ALBERTO | MACIEL MARTINEZ JORGE ALBERTO.- CR 220007205 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MACIAS GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO | MACIAS GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO.- CR 220007204 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ FAJARDO JAIME ISRAEL | LOPEZ FAJARDO JAIME ISRAEL.- CR 220007203 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ MURILLO OSVALDO GUADALUPE | HERNANDEZ MURILLO OSVALDO GUADALUPE.- CR 220007202 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ FLORES JUAN PABLO | HERNANDEZ FLORES JUAN PABLO.- CR 220007201 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GUZMAN OROZCO VIETNAM DAVID | GUZMAN OROZCO VIETNAM DAVID.- CR 220007200 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GURRIA REYNOSO NESTOR HUMBERTO | GURRIA REYNOSO NESTOR HUMBERTO.- CR 220007199 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ VAZQUEZ JORGE | GONZALEZ VAZQUEZ JORGE.- CR 220007198 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GEORGE DAVALOS NIMO DAVID | GEORGE DAVALOS NIMO DAVID.- CR 220007197 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | FREGOSO ADAME JONATHAN IGNACIO | FREGOSO ADAME JONATHAN IGNACIO.- CR 220007196 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | FERNANDEZ PULIDO JUAN | FERNANDEZ PULIDO JUAN.- CR 220007195 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | DIAZ ESQUEDA MARIA GUADALUPE | DIAZ ESQUEDA MARIA GUADALUPE.- CR 220007194 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | CASILLAS GOMEZ ORLANDO SALVADOR | CASILLAS GOMEZ ORLANDO SALVADOR.- CR 220007193 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | CANTOLAN BANUELOS ALVARO ENRIQUE | CANTOLAN BANUELOS ALVARO ENRIQUE.- CR 220007192 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO | ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO.- CR 220007191 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ALVAREZ MACIAS COLUMBA | ALVAREZ MACIAS COLUMBA.- CR 220007190 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ADAME SERRANO MIGUEL | ADAME SERRANO MIGUEL.- CR 220007189 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 09 | $2,360.00 |
185773 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2076, 2090, 2092 | $3,642.99 |
185773 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2076, 2090, 2092 | $2,277.49 |
185773 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2076, 2090, 2092 | $2,599.18 |
185772 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 121421, 121423 | $3,034.24 |
185772 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 121421, 121423 | $1,142.24 |
185771 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2162, 2165 | $2,990.00 |
185771 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2162, 2165 | $2,147.05 |
185770 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220478 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20745, 20790 | $471.50 |
185770 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220478 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20745, 20790 | $120.75 |
185769 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220472 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125 | $2,242.50 |
185768 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220006878 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y BACKLINE PARA LARVA DEL 26 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0635 | $11,500.00 |
185767 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION DE CULTURA | REYES UDAVE ALFONSO MARIO | REYES UDAVE ALFONSO MARIO.- CR 220006870 (1); INSTALACION DE METROS DE LOSETA VINILICA PARA TRAFICO PESADO; FACTURAS: 165 | $11,011.19 |
185766 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE | RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE.- CR 220006862 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO EL DIA 09/04/09 EN EVENTO REALIZADO EN PARQUE REFORMA; FACTURAS: 1884 | $5,175.00 |
185765 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220006861 (1); FORMAS IMPRESAS PARA LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 025 A | $10,764.00 |
185764 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | BADIAL GOMEZ LILIAM | BADIAL GOMEZ LILIAM.- CR 220006860 (1); COMPRA DE VASITO TEQUILERO CAPACIDAD DE ONZA Y MEDIA, PROMOCION ECONOMICA, ORDEN 2122.; FACTURAS: 0647 | $19,550.00 |
185763 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE | PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE.- CR 220006857 (1); SERVICIO DE REVISION DE DOCUMENTOS, ORDEN 2325.; FACTURAS: 0010 | $9,430.00 |
185762 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V..- CR 220006843 (1); COMPRA DE FILTROS, ORDEN 2068.; FACTURAS: 72823 G | $8,956.43 |
185761 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VAZQUEZ CORTES LAURA REBECA | VAZQUEZ CORTES LAURA REBECA.- CR 220006612 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO D/DERECHO D/ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO 1903, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $660.54 |
185760 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | GONZALEZ GONZALEZ JAIRO | GONZALEZ GONZALEZ JAIRO.- CR 220006817 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y SOPORTE TECNICO PARA EQUIPOS DE COMPUTO, ORDEN 771.; FACTURAS: 102 | $9,890.00 |
185759 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220006810 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1231.; FACTURAS: 0041 | $10,315.50 |
185758 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220006808 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 1232.; FACTURAS: 0040 | $10,315.50 |
185757 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006806 (1); COMPRA DE 30 BALASTROS EL 2X39W, ORDEN 2198.; FACTURAS: 285728 | $3,346.50 |
185756 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006803 (1); COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA CORTO, ORDEN 2609.; FACTURAS: 25329 | $161.00 |
185755 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006802 (1); COMPRA DE GUANTE INDUSTRIAL NEGRO, ORDEN 2655.; FACTURAS: 25328 | $385.25 |
185754 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220006796 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2330.; FACTURAS: 04-197687 | $2,302.15 |
185753 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220006795 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2078; FACTURAS: 196803, 196822 | $6,506.95 |
185752 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220006793 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN DE COMPRA 1658 Y NOTA DE CREDITO 04-019429-50.; FACTURAS: 04-195836 | $1,156.92 |
185751 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006707 (1); SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL PARA MPIO. DE GUADALAJARA, PARCIALIDAD DE ORDEN 28 OF.449/2009; FACTURAS: CA00060283 | $35,983.55 |
185750 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220006694 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 2556.; FACTURAS: GDL 0333 | $523.37 |
185749 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220006394 (1); COMPRA DE PLAYERAS, ORDEN 1546.; FACTURAS: 4651 | $8,468.60 |
185748 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220006393 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA, ORDEN 1547.; FACTURAS: 4650 | $3,831.80 |
185747 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220006322 (1); COMPRA DE 60 CAMISAS DE MEZCLILLA PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 438.; FACTURAS: 100 A | $6,210.00 |
185746 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | IMPRE-JAL, S.A. DE C.V. | IMPRE-JAL, S.A. DE C.V..- CR 220006298 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE CUADERNILLO ORIENTACION JUVENIL, ORDEN 1248.; FACTURAS: 29376 | $14,375.00 |
185745 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO | ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO.- CR 220006164 (1); PARES DE BOTAS PARA OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 9799 | $12,477.50 |
185744 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220005455 (1); COMPRA DE 10,000 TRIPTICOS PAPEL COUCHE, ORDEN 1883.; FACTURAS: 289 | $5,865.00 |
Total Mensual Mayo 2009 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:05 hrs. |
$238,562,004.17 |