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Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2014


Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2014

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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
234782 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220004550.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234782, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
234781 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN GUTIERREZ JESUS ALFREDO CR NO. 220004415.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GAYTAN GUTIERREZ JESUS ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234781, A FAVOR DE GAYTAN GUTIERREZ JESUS ALFREDO $1,677.78
234780 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN GUTIERREZ JOSE MANUEL CR NO. 220004414.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GAYTAN GUTIERREZ JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234780, A FAVOR DE GAYTAN GUTIERREZ JOSE MANUEL $1,736.11
234779 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL CEJA ZEPEDA MARTIN CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PARTICIPCION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234779, A FAVOR DE CEJA ZEPEDA MARTIN $226.00
234779 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL CEJA ZEPEDA MARTIN CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PARTICIPCION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234779, A FAVOR DE CEJA ZEPEDA MARTIN $403.00
234778 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234778, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $199.98
234778 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234778, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $768.19
234778 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234778, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $275.85
234778 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234778, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $743.17
234778 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234778, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $395.95
234777 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFNAITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234777, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $219.97
234777 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFNAITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234777, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $401.19
234777 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFNAITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234777, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $164.46
234777 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFNAITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234777, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $282.03
234776 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234776, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $195.00
234776 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234776, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $458.00
234776 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234776, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $522.00
234776 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234776, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $144.95
234776 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234776, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $43.06
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $2,204.00
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,000.00
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $0.44
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $312.00
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $168.00
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $168.00
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $312.00
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $28.00
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $688.00
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $140.00
234774 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234774, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $626.40
234774 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234774, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $136.00
234774 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234774, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $774.56
234774 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234774, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $410.20
234774 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234774, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,081.70
234774 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234774, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $582.50
234773 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220198.- COMPAR DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234773, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $125.00
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $1,318.34
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $909.44
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $18.30
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $120.65
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $157.68
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $88.50
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $26.00
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $15.00
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $144.00
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $360.01
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $1,997.52
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,800.08
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $90.00
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $446.00
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $66.00
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $127.00
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $95.00
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $67.50
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $4,268.80
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $205.00
234769 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220005409.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234769, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,000.00
234769 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220005409.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234769, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,000.00
234769 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220005409.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234769, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,000.00
234769 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220005409.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234769, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,000.00
234769 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220005409.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234769, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $979.99
234769 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220005409.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234769, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $999.99
234765 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO MENDIETA DAVID CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RUBIO MENDIETA DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234765, A FAVOR DE RUBIO MENDIETA DAVID $7,346.53
234765 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO MENDIETA DAVID CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RUBIO MENDIETA DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234765, A FAVOR DE RUBIO MENDIETA DAVID $2,938.61
234765 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO MENDIETA DAVID CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RUBIO MENDIETA DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234765, A FAVOR DE RUBIO MENDIETA DAVID $734.65
234765 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO MENDIETA DAVID CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RUBIO MENDIETA DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234765, A FAVOR DE RUBIO MENDIETA DAVID $127,879.74
234764 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA ZAMBRANO J JESUS CR NO. 220004447.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234764, A FAVOR DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS $24,103.47
234764 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA ZAMBRANO J JESUS CR NO. 220004447.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234764, A FAVOR DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS $9,634.74
234764 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA ZAMBRANO J JESUS CR NO. 220004447.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234764, A FAVOR DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS $2,408.68
234764 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA ZAMBRANO J JESUS CR NO. 220004447.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234764, A FAVOR DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS $179,529.30
234763 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TIRADO HERNANDEZ ANA YOLANDA CR NO. 220004197.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TIRADO HERNANDEZ ANA YOLANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234763, A FAVOR DE TIRADO HERNANDEZ ANA YOLANDA $7,348.35
234763 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TIRADO HERNANDEZ ANA YOLANDA CR NO. 220004197.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TIRADO HERNANDEZ ANA YOLANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234763, A FAVOR DE TIRADO HERNANDEZ ANA YOLANDA $127,857.24
234762 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. CR NO. 220003074.- SERVICIO DE LIMPIEZA EXHAUSTIVA PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234762, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. $64,960.00
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $105.00
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $120.00
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $132.32
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $287.90
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $120.15
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $135.72
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $476.30
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $105.00
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $105.00
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $125.00
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $87.70
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $74.70
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $120.00
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $50.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $98.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $210.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $140.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $748.20
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $252.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $420.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $392.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $42.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $56.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $140.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $196.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $126.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $308.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $63.80
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $311.99
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $190.71
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,473.92
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $312.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $705.75
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $264.80
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $143.26
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $904.80
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,786.40
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,120.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,500.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $176.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $112.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $531.52
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $248.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $196.07
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $826.65
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $126.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,733.84
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,377.80
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $139.02
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,340.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $602.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $56.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $698.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $257.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $474.70
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $904.04
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $358.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $98.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,270.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $916.40
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $42.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $104.40
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $691.02
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $196.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $95.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $838.10
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $83.05
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $238.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $126.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $258.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $196.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $182.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $261.05
234757 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220005228.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234757, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $110,664.00
234756 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220005195.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234756, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $42,959.79
234755 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MEJORADA ELLER ALBERTO CR NO. 220004997.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DENOMINADO "MONOLOGOS EN BICICLETA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234755, A FAVOR DE MEJORADA ELLER ALBERTO $64,960.00
234754 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004994.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234754, A FAVOR DE FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $7,954.07
234753 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DAKAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004987.- COMPRA DE ESCOBILLON DE CERDA PARA PISTOLA CAL. 9 MM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234753, A FAVOR DE DAKAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $3,674.88
234752 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220004960.- AGENDA AVANTE A-52. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234752, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $261.00
234751 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220004892.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234751, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $7,000.00
234750 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004871.- SERVICIO DE IMPRESIONES SOBRE MATERIAL AUTOADHERIBLE POR AMBAS CARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234750, A FAVOR DE GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. $10,556.00
234749 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220004774.- SERVICIO FUNERARIOS TIPO A, B, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234749, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $73,660.00
234715 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMC CONSULTORES, S.C. CR NO. 220005312.- ASESORIA EN SEGURIDAD SOCIAL IMSS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234715, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. $232,000.00
147262 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CORPORATIVO YLENISA, S.C. CR NO. 220005313.- SERVICIOS Y HONORARIOS POR RECUPERACION PREDIAL DE SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147262, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. $476,625.59
147261 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,224.80
147261 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,282.80
147260 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004077.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147260, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $103,820.00
147259 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005491.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147259, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $523,887.80
147258 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005490.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147258, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $477,469.39
147257 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220004864.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147257, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
147256 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005410.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 24/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147256, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,236.09
147256 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005410.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 24/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147256, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-202.15
147255 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005401.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147255, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $1,083.68
147254 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005319.- SUM. DE 234 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 25/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147254, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,682.46
147254 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005319.- SUM. DE 234 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 25/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147254, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-152.10
147253 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005310.- SUM. DE 2490 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 21/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147253, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,160.08
147252 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005309.- SUMINISTRO DE 401 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/946/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147252, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,883.19
147252 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005309.- SUMINISTRO DE 401 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/946/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147252, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-260.65
147251 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005308.- SUMINISTRO DE 637 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB04/947/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147251, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,580.03
147251 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005308.- SUMINISTRO DE 637 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB04/947/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147251, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-414.05
147250 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005299.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147250, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $353,908.72
147250 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005299.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147250, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $246,712.43
147249 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005285.- SUM. DE 1684 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147249, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,929.15
147247 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005255.- SUMINISTRO DE 302 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147247, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,171.38
147247 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005255.- SUMINISTRO DE 302 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147247, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-196.30
147246 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005253.- SUM. DE 132 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 16/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147246, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-85.80
147246 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005253.- SUM. DE 132 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 16/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147246, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $949.08
147245 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005252.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DE SERGIO ROMERO LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147245, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96.25
147244 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005251.- APORTACIONES POR ADEUDO AL MUNICIOIO DE FRANCISCO JAVIER APECECHEA ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147244, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $29,182.92
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,988.68
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,091.70
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,747.17
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,300.80
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,876.00
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-631.80
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-157.95
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-208.00
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-279.50
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-260.00
147241 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005241.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DPCB04/859/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147241, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-122.20
147241 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005241.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DPCB04/859/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147241, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,351.72
147240 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005239.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL MEMO EIM 030/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147240, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,078.50
147240 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005239.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL MEMO EIM 030/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147240, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
147239 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005236.- SUMINISTRO DE 191 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 044/14 DEL 4/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147239, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-124.15
147239 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005236.- SUMINISTRO DE 191 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 044/14 DEL 4/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147239, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,373.29
147236 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 1333 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 07, 10 Y 13/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-291.85
147236 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 1333 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 07, 10 Y 13/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,782.53
147236 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 1333 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 07, 10 Y 13/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,228.31
147236 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 1333 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 07, 10 Y 13/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-323.05
147236 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 1333 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 07, 10 Y 13/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-251.55
147236 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 1333 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 07, 10 Y 13/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,573.43
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,991.63
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,747.17
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,098.89
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-636.35
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-256.75
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-180.05
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-157.95
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-280.15
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,039.01
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,840.05
147234 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005226.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 ALFA DE BOMBEROS OF. PCB02/867/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147234, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $790.90
147233 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005225.- SUM. DE 186 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO EIM/031/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147233, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,337.34
147231 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005220.- SUM. DE 4451 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA PANTEONES MEMOS S/N DEL 10 Y 11/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147231, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,419.67
147231 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005220.- SUM. DE 4451 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA PANTEONES MEMOS S/N DEL 10 Y 11/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147231, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,467.27
147229 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005176.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147229, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
147228 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004877.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147228, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $332,300.15
147228 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004877.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147228, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,520.16
147227 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220004831.- SERVICIO BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147227, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,320.00
147226 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220004829.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147226, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $443.00
147225 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004824.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DEE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147225, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
147224 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004823.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147224, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
147223 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220004814.- APORATACION POR SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147223, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $206,721.80
147222 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004772.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147222, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $74,705.24
234707 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO BARBA CLAUDIA PATRICIA CR NO. 220004588.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO BARBA CLAUDIA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234707, A FAVOR DE GUERRERO BARBA CLAUDIA PATRICIA $9,928.35
234706 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ CAMPOS GERARDO CR NO. 220004393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ CAMPOS GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234706, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMPOS GERARDO $5,588.65
234706 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ CAMPOS GERARDO CR NO. 220004393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ CAMPOS GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234706, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMPOS GERARDO $2,235.46
234706 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ CAMPOS GERARDO CR NO. 220004393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ CAMPOS GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234706, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMPOS GERARDO $558.87
234705 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INDUSTRIALES, ELECTROMECANICOS Y HOSPITALARIOS CR NO. 220004209.- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA AREA DE URGENCIAS EN LA UNIDAD RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234705, A FAVOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, ELECTROMECANICOS Y HOSPITALARIOS $37,768.96
234704 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220005167.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234704, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $70,019.92
234701 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO CR NO. 220005200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234701, A FAVOR DE DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO $16,363.40
234701 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO CR NO. 220005200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234701, A FAVOR DE DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO $6,544.07
234701 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO CR NO. 220005200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234701, A FAVOR DE DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO $69,990.00
234700 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010017.- PAGO DE FACTURA RECHAZADA DEL FONDO REVOLVENTE 60010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234700, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,480.16
234699 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $5,320.00
234699 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $856.99
234699 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $987.90
234699 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,929.00
234699 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,246.75
234698 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $848.03
234698 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $540.00
234698 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,365.53
234698 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $878.00
234698 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $7,185.50
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $279.21
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $12,151.00
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $774.01
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $179.51
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,299.98
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $112.00
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $222.00
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $158.00
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $736.00
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,647.20
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $180.00
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,990.01
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $771.40
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,289.50
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $114.00
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $9,744.00
234693 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220005317.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADOS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234693, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
234692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220005278.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234692, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
234689 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MORALES TAPIA GILBERTO EUGENIO CR NO. 220005256.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 225237 Y 140758. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234689, A FAVOR DE MORALES TAPIA GILBERTO EUGENIO $660.00
234685 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GOMEZ ROCHA FERNANDO CR NO. 220004963.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 4/04/ 2014 JUZG. 4to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.639/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234685, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA FERNANDO $12,681.31
234684 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA VAZQUEZ LANDEROS MARIA DE JESUS CR NO. 220004935.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO 403/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234684, A FAVOR DE VAZQUEZ LANDEROS MARIA DE JESUS $2,114.22
234683 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA MAGDALENO RODRIGUEZ EDUARDO CR NO. 220004933.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO 363/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234683, A FAVOR DE MAGDALENO RODRIGUEZ EDUARDO $2,788.45
234682 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LOS SANTOS CALLEJA BENITA CR NO. 220004907.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO 271/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234682, A FAVOR DE DE LOS SANTOS CALLEJA BENITA $77.88
234681 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GONZALEZ MANRIQUEZ LORDES ISABEL CR NO. 220004905.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 70/2014 OF. DI/TP/53/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234681, A FAVOR DE GONZALEZ MANRIQUEZ LORDES ISABEL $962.00
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,670.40
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $406.00
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,744.96
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $462.00
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,259.97
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,948.80
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $286.00
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $150.00
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $490.00
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $378.00
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $532.00
234679 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VAZQUEZ HERNANDEZ SANDRA SUSANA CR NO. 220004878.- FORMAS DE HOJAS MEMBRETADAS T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234679, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ SANDRA SUSANA $7,540.00
234678 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA CARLOS CR NO. 220004875.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADA DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234678, A FAVOR DE TELLO LUNA CARLOS $4,800.00
234677 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. CR NO. 220004870.- REALIZACION NUMERO 6º APORTACION DIA DEL EMPRESARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234677, A FAVOR DE CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. $350,000.00
234676 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004863.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBO OFICIAL 1556254 DEL 22/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234676, A FAVOR DE ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. $1,489.00
234675 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH CR NO. 220004857.- CONDUCCION DEL SEMINARIO PERMANENTE DE ESTADIOS DE CULTURA DE NIÑOS Y JOVENES D/ENERO A MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234675, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH $13,920.00
234674 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004852.- PRESENTACION DEL GRUPO LOS OLVIDADOS DEL 22 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234674, A FAVOR DE M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. $12,760.00
234673 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $10,459.90
234673 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $9,070.23
234673 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,691.24
234673 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $6,672.92
234673 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $18,440.72
234673 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $8,878.62
234673 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $11,509.14
234672 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FRESH PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004685.- MOBILIARIO PARA EL EVENTO SEÑORITA DORDA Y MR. DEAF MEXICO DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234672, A FAVOR DE FRESH PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $5,707.20
234671 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220004672.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234671, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $14,349.20
234670 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220004613.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234670, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $665.53
234670 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220004613.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234670, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $1,193.00
234670 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220004613.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234670, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $247.52
234670 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220004613.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234670, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $187.90
234670 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220004613.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234670, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $99.92
234669 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZESTER SAUCEDO CESAR ISRAEL CR NO. 220004195.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE ZESTER SAUCEDO CESAR ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234669, A FAVOR DE ZESTER SAUCEDO CESAR ISRAEL $7,998.84
234669 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZESTER SAUCEDO CESAR ISRAEL CR NO. 220004195.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE ZESTER SAUCEDO CESAR ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234669, A FAVOR DE ZESTER SAUCEDO CESAR ISRAEL $38,054.76
234668 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003402.- VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE CARLOS MERCADO CASILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234668, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.00
234668 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003402.- VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE CARLOS MERCADO CASILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234668, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,655.55
147106 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE TESORERÍA NEMOTEK S.A. DE C.V. CR NO. 220005404.- SOPORTE TECNICO ANUAL AL SISTEMA ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147106, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. $1,160,000.00
234666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220005447.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234666, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
234665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220005446.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234665, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
234664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220005445.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234664, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
234663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220005444.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234663, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
234662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220005443.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234662, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
234661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220005442.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234661, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
234660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220005441.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234660, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
234659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220005440.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234659, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
234658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220005439.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234658, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
234657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA CR NO. 220005438.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234657, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA $8,500.00
234656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220005437.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234656, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
234655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220005436.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234655, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
234654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220005435.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234654, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
234653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220005434.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234653, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
234652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220005433.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234652, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
234651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220005432.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234651, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
234650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220005431.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234650, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
234649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220005430.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234649, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
234648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220005429.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234648, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
234647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220005428.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234647, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
234646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220005427.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234646, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
234645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220005426.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234645, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
234644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220005425.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234644, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
234643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220005424.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234643, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
234642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220005423.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234642, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
234641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220005422.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234641, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
234640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220005421.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234640, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
234639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220005420.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234639, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
234638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220005419.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234638, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
234637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220005418.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234637, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
234636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220005417.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234636, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $81.96
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $346.81
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $219.80
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $997.04
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $120.00
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $35.99
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $636.00
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,329.10
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $546.48
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $84.01
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $107.96
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $114.96
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $651.72
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,148.90
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $618.45
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,263.39
234634 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010014.- REPOCISION DE LA U. E.A.G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234634, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $194.88
234634 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010014.- REPOCISION DE LA U. E.A.G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234634, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $69.90
234634 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010014.- REPOCISION DE LA U. E.A.G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234634, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $38.21
234634 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010014.- REPOCISION DE LA U. E.A.G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234634, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $345.05
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $299.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $404.20
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $129.40
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $80.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $365.80
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $960.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $526.18
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $50.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $299.80
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $174.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $22.62
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $162.40
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $406.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,142.60
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $87.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,899.84
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $131.71
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $320.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,300.00
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,285.20
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $112.00
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $28.00
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $320.00
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $439.00
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $938.00
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $2,562.00
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $2,914.00
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
234631 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220104.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234631, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,944.16
234621 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HUANTE JESUS ENRIQUE CR NO. 220005199.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE GUTIERREZ SILVA ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234621, A FAVOR DE GUTIERREZ HUANTE JESUS ENRIQUE $21,013.92
234620 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO VILLANUEVA SALVADOR CR NO. 220005197.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234620, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR $56,782.64
234617 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220004887.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234617, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
234614 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220004466.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234614, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,946.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $489.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $169.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $250.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $240.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $457.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $559.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,132.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $467.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $85.20
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $110.40
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $29.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $146.20
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $300.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $150.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $520.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $281.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $411.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $215.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $300.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $577.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $101.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $614.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $605.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $101.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $260.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $253.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $742.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $86.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,953.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $180.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $576.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $635.00
147105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS FLORES NOE CR NO. 220005400.- PAGO A EJECUTOR FISCAL COMPLEMENTO FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147105, A FAVOR DE MACIAS FLORES NOE $9,016.00
147104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220005399.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147104, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $9,016.00
147103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220005398.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147103, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $4,555.00
147102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220005397.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147102, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $7,594.00
147101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220005396.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147101, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $10,575.00
147100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE RON CARLOS ALBERTO CR NO. 220005395.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147100, A FAVOR DE URIBE RON CARLOS ALBERTO $404.00
147099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220005394.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147099, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $5,616.00
147098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220005393.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147098, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $2,557.00
147097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL NOVOA SALVADOR CR NO. 220005392.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147097, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR $4,440.00
147096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO CR NO. 220005391.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147096, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO $389.00
147095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220005390.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147095, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $4,400.00
147094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220005389.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147094, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $1,480.00
147093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220005388.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147093, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $6,279.00
147092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220005387.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147092, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $10,286.00
147091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220005386.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147091, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $10,072.00
147090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220005385.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147090, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $10,704.00
147089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220005384.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147089, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $259.00
147088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220005383.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147088, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $7,495.00
147087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220005382.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147087, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $2,940.00
147086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220005381.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147086, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $2,018.00
147085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220005380.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147085, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $7,774.00
147084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220005379.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147084, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $13,774.00
147083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO FLORES RICARDO CR NO. 220005378.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147083, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO $1,345.00
147082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220005377.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147082, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $5,631.00
147081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220005376.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147081, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $6,304.00
147080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220005375.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147080, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $4,250.00
147079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220005374.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147079, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $5,377.00
147078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220005373.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147078, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $6,408.00
147077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ OSCAR CR NO. 220005372.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147077, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR $2,686.00
147076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220005371.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147076, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $9,757.00
147075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220005370.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147075, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $9,229.00
147074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS FLORES NOE CR NO. 220005369.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147074, A FAVOR DE MACIAS FLORES NOE $2,003.00
147073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220005368.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147073, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $3,055.00
147072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220005367.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147072, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $3,334.00
147071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220005366.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147071, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $3,603.00
147070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220005365.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147070, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $538.00
147069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220005364.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147069, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $8,975.00
147068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220005363.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147068, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $2,148.00
147067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO MORA JOSE ALFREDO CR NO. 220005362.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147067, A FAVOR DE GUERRERO MORA JOSE ALFREDO $2,755.00
147066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220005361.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147066, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $1,884.00
147065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220005360.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147065, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $6,703.00
147064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220005359.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147064, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $7,360.00
147063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220005358.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147063, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $4,256.00
147062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220005357.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147062, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $5,870.00
147061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220005356.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147061, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $6,309.00
147060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MARTINEZ GUSTAVO CR NO. 220005355.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147060, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO $3,080.00
147059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220005354.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147059, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $3,737.00
147058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220005353.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147058, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $6,728.00
147057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220005352.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147057, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $5,197.00
147056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220005351.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147056, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $9,085.00
147055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220005350.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147055, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $9,653.00
147054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220005349.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147054, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $9,438.00
147053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220005348.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147053, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $6,314.00
147052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220005347.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147052, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $6,812.00
147051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220005346.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147051, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $8,178.00
147050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CR NO. 220005345.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147050, A FAVOR DE CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA $648.00
147049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220005344.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147049, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $6,593.00
147048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220005343.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147048, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $9,229.00
147047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220005342.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147047, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $2,671.00
147046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220005341.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147046, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $4,954.00
147045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220005340.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147045, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $4,420.00
147044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220005339.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147044, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $2,402.00
147043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220005338.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147043, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $7,853.00
147042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220005337.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147042, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $6,309.00
147041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220005336.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147041, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $11,273.00
147040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220005335.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147040, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $7,091.00
147039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220005334.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147039, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $4,400.00
234611 Detalle Factura de click aquí 24/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220005314.- PAGO EN CUM. A SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 30/11/2011 EXP. PLENO 13/2009 TRIB. DE LO ADMVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234611, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $21,000,000.00
234610 Detalle Factura de click aquí 24/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220005311.- REEMBOLSO POR PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234610, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $34,864.15
234609 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES PRESIDENCIA THE PACIFIC INSTITUTE INCORPORATED CR NO. 220000881.- SEMINARIO THE PACIFIC INSTITUTE LOS DIAS 7 Y 8 DE JUNIO 2013 EN CAMARA DE COMERICO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234609, A FAVOR DE THE PACIFIC INSTITUTE INCORPORATED $7,440.00
234608 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220005000.- HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234608, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
234605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ CR NO. 220005257.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 09/04/ 2014 JUZG. 3ro.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.1613/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234605, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ $65,078.50
234604 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO LENAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005235.- MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES Y OBRAS DE SABADOS COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234604, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. $115,920.02
234603 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220004771.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234603, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $835.20
147038 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003426.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147038, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $30,382.72
147038 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003426.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147038, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $109,968.00
147037 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220004840.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ZARAGOZA No.39 PRIMER Y SEGUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147037, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
147036 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004830.- COMPRA DE M ATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147036, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,770.66
147036 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004830.- COMPRA DE M ATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147036, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $175.86
147036 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004830.- COMPRA DE M ATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147036, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $258.56
147035 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220004817.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147035, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
147034 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220004813.- APORATACION PARA EL MES DE MAYO 2014, AL FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147034, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $320,000.00
147033 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004809.- SUMINISTRO DE 936 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB04/826/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147033, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,729.84
147033 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004809.- SUMINISTRO DE 936 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB04/826/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147033, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-608.40
147032 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220004806.- ELABAROACION DE ZAPATA PARA RAMPA HIDRAULICA EN TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147032, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $13,166.00
147031 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004803.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147031, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,690.80
147030 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004801.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147030, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $989.48
147029 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220004800.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147029, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
147028 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220004798.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147028, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $6,500.00
147027 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004797.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147027, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,203.97
147027 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004797.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147027, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,043.84
147026 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220004796.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147026, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $6,500.00
147025 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220004793.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147025, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
147024 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220004790.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147024, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
147023 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220004789.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147023, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
147022 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004785.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147022, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $861.30
147022 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004785.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147022, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,317.60
147021 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004784.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147021, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $686.59
147021 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004784.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147021, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,095.38
147021 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004784.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147021, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $446.37
147020 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004783.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147020, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,931.40
147020 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004783.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147020, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $801.56
147020 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004783.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147020, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $765.02
147019 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147019, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $579.56
147019 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147019, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $5,692.46
147018 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR CR NO. 220004676.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE ARIE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147018, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR $13,156.72
147017 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220004667.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147017, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $7,000.00
147016 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004632.- SUM. DE 2557 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147016, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,594.90
147015 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220004578.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147015, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $14,569.72
147014 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220004567.- COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS REPARACIONES EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147014, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,100.17
147014 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220004567.- COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS REPARACIONES EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147014, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $4,919.79
147014 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220004567.- COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS REPARACIONES EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147014, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $7,205.05
147014 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220004567.- COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS REPARACIONES EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147014, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $749.99
147013 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004562.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147013, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $79,304.88
147012 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220004419.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147012, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $3,913.43
147012 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220004419.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147012, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $5,442.02
147011 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004361.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147011, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $261.00
147011 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004361.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147011, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $435.00
147011 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004361.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147011, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,634.28
147011 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004361.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147011, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $7,887.08
147010 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220004358.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO 1ER. FESTIVAL INTERNACIONAL DE LIBRO DEL ARTISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147010, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $14,150.84
147009 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004304.- SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y REVISION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN BASE 1 DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147009, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $13,456.00
147008 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004296.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147008, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $38,794.25
147007 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004292.- PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ENLACE DE PASAPORTES I Y II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147007, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $10,113.32
147006 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR CR NO. 220004265.- SERVICIOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147006, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR $13,708.88
147005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220004249.- ELABORACION DE ZAPATA PARA RAMPA HIDRAULICA EN TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147005, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $13,862.00
147004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220004217.- COMPRA DE BOLSA TIPO CAMISETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147004, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $13,998.88
147003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004212.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147003, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $279.50
147003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004212.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147003, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,664.91
147003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004212.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147003, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $985.40
147002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220004205.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147002, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $13,943.20
147001 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004176.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147001, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,893.12
147001 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004176.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147001, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,311.50
147001 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004176.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147001, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,438.40
147001 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004176.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147001, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,881.20
147000 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 220004173.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147000, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $6,004.86
147000 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 220004173.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147000, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $4,866.43
146999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004047.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146999, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $59,867.15
146999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004047.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146999, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $202,037.69
146999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004047.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146999, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $102,314.50
146998 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220003827.- SERVICIO DE COFFE BREACK PARA REUNION DE PREMIO FRAY ANTONIO ALCALDE Y FUNCIONARIOS DEL D.I.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146998, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,870.20
146997 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220003534.- REPARACIONES ELECTRICAS EN EL TIANGUIS NAVIDEÑO EN PLAZA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146997, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $139,103.74
146996 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220003438.- INTERNET DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146996, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
146995 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003418.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146995, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,802.94
146994 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146994, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $15,697.41
146993 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220004078.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146993, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $94,635.47
234601 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ LUNA MIGUEL ANGEL CR NO. 220005210.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 21/02/2014 DENTRO DEL EXP. DE ORIGEN 172/2011-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234601, A FAVOR DE GONZALEZ LUNA MIGUEL ANGEL $17,587.31
234600 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CHAVEZ VALENCIA ELVIRA CR NO. 220005207.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 02/04/2014 EXP. 1631/2010-A DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234600, A FAVOR DE CHAVEZ VALENCIA ELVIRA $973,529.14
234599 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GAMBOA RAMOS MICHAEL ALONSO CR NO. 220005204.- CUMP. DE CONVENIO DEL 02/04/2014 EXP. 1405/2010-D Y 72/2012-F DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234599, A FAVOR DE GAMBOA RAMOS MICHAEL ALONSO $1,691,199.53
234598 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES BARRERA JUAN MANUEL CR NO. 220005192.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234598, A FAVOR DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL $11,951.91
234598 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES BARRERA JUAN MANUEL CR NO. 220005192.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234598, A FAVOR DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL $4,780.76
234598 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES BARRERA JUAN MANUEL CR NO. 220005192.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234598, A FAVOR DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL $1,195.19
234598 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES BARRERA JUAN MANUEL CR NO. 220005192.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234598, A FAVOR DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL $86,053.74
234597 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004894.- RENTA DE TOLDOS, MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234597, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $128,566.28
234596 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004893.- RENTA DE TOLDOS, MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234596, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $98,600.00
234595 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004891.- RENTA DE TOLDOS, MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234595, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $123,546.96
234594 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004890.- RENTA DE TOLDOS, MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234594, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. $91,069.28
234593 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ VELASCO RAFAEL CR NO. 220004669.- CUBETAS DE SELLADOR Y IMPERMEABLIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234593, A FAVOR DE JIMENEZ VELASCO RAFAEL $13,949.99
234592 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO CR NO. 220004439.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234592, A FAVOR DE OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO $139,200.00
234591 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004378.- CREDENCIAL CR80 TESLIN IMPRESION COLOR 30G MICA CON HOLOGRAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234591, A FAVOR DE CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $40,293.76
234590 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CASA SORIANO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004315.- COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234590, A FAVOR DE CASA SORIANO, S.A. DE C.V. $3,654.00
234589 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. CR NO. 220004312.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS MASIVOS DEL 22 Y 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234589, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. $46,690.00
234588 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220004233.- COMPRA DE COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234588, A FAVOR DE MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. $17,190.82
234587 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RIGHTNET, S.A. DE C.V. CR NO. 220004220.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234587, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. $3,072.84
234586 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RIGHTNET, S.A. DE C.V. CR NO. 220004105.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234586, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. $4,189.92
234586 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIGHTNET, S.A. DE C.V. CR NO. 220004105.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234586, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. $7,157.20
234585 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220004080.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234585, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $86,969.84
234584 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220004072.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234584, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $4,034.57
234581 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220005164.- Reposición de Fondo Revolvente 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234581, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $220.01
234581 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220005164.- Reposición de Fondo Revolvente 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234581, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $731.00
234581 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220005164.- Reposición de Fondo Revolvente 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234581, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $900.00
234578 Detalle Factura de click aquí 16/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA MORALES VICTOR MANUEL CR NO. 220004993.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION AL 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234578, A FAVOR DE ROCHA MORALES VICTOR MANUEL $3,000.00
234577 Detalle Factura de click aquí 16/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004985.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES EN AREAS PUBLICAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234577, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. $74,820.00
234576 Detalle Factura de click aquí 16/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. CR NO. 220004984.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234576, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. $82,000.01
234574 Detalle Factura de click aquí 16/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004982.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE MAQUINARIA DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234574, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. $81,560.02
234573 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005014.- COMPLEMENTO POR SERVICIO DE RADIOLOGIA DE NOVIEMBRE 2013. OF. DC/033/2013. C.R. 220001817. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234573, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $477,141.45
234572 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005013.- COMPLEMENTO POR SERVICIOS DE RADIOLOGIA DE OCTUBRE 2013. OF.DC032/2014. C.R. 220001819. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234572, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $530,582.14
234571 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005011.- COMPLEMENTO POR SERVICIO DE RADIOLOGIA DE SEPTIEMBRE 2013. OF. DC/556/2013. CR. 220001808. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234571, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $447,196.23
234570 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004989.- SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA EN TALLER MPAL. 24 HS. POR ABRIL Y MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234570, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $120,640.00
234569 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004980.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234569, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,307,069.97
234568 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004282.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234568, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $93,641.82
234567 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003047.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234567, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $122,852.21
234567 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003047.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234567, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $68,086.90
234535 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PAVILLION DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004976.- PAGO EN CUMP. AL OF. No. 1841/2014 DEL 27/03/2014 EXP. AMPARO 1532/2013 JUZ.1ro. MAT. ADMVA. Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234535, A FAVOR DE PAVILLION DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $198,559.00
234534 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO CR NO. 220004448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234534, A FAVOR DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO $29,461.58
234534 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO CR NO. 220004448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234534, A FAVOR DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO $11,776.51
234534 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO CR NO. 220004448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234534, A FAVOR DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO $2,944.13
234534 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO CR NO. 220004448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234534, A FAVOR DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO $219,438.00
234533 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MEDINA DORA MARIA CR NO. 220003845.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ MEDINA DORA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234533, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA DORA MARIA $1,388.89
234532 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004351.- TALLER DE PINTURA EN PAPEL MACHE DEL 15 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234532, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,740.00
234531 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ABREU VIDAURRI ARMANDO CR NO. 220004350.- PRESENTACION DEL GRUPO ESCORT DEL 22 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234531, A FAVOR DE ABREU VIDAURRI ARMANDO $3,874.40
234530 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIC TERCER MILIENIO, A.C. CR NO. 220004820.- APPORATACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234530, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. $41,666.00
234529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220004815.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234529, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
234528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE CR NO. 220004682.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234528, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE $2,009.11
234528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE CR NO. 220004682.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234528, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE $49.40
234528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE CR NO. 220004682.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234528, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE $38.57
234528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE CR NO. 220004682.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234528, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE $1,566.93
234528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE CR NO. 220004682.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234528, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE $625.91
234528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE CR NO. 220004682.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234528, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE $156.48
234527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO CR NO. 220004681.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234527, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO $2,009.11
234527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO CR NO. 220004681.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234527, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO $49.40
234527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO CR NO. 220004681.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234527, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO $38.57
234527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO CR NO. 220004681.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234527, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO $1,566.93
234527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO CR NO. 220004681.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234527, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO $625.91
234527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO CR NO. 220004681.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234527, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO $156.48
234526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA CR NO. 220004680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 60%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234526, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA $6,027.32
234526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA CR NO. 220004680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 60%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234526, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA $148.20
234526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA CR NO. 220004680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 60%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234526, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA $115.70
234526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA CR NO. 220004680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 60%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234526, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA $4,700.79
234526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA CR NO. 220004680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 60%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234526, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA $1,877.74
234526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA CR NO. 220004680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 60%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234526, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA $469.44
234525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HUANTE ABEL CR NO. 220004679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ SILVA ENRIQUE (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234525, A FAVOR DE GUTIERREZ HUANTE ABEL $1,361.75
234525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HUANTE ABEL CR NO. 220004679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ SILVA ENRIQUE (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234525, A FAVOR DE GUTIERREZ HUANTE ABEL $542.76
234525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HUANTE ABEL CR NO. 220004679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ SILVA ENRIQUE (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234525, A FAVOR DE GUTIERREZ HUANTE ABEL $135.69
234524 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL PEREZ HILARIA CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA $1,174.50
234524 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL PEREZ HILARIA CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA $85.50
234524 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL PEREZ HILARIA CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA $66.75
234524 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL PEREZ HILARIA CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA $6,525.00
234524 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL PEREZ HILARIA CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA $260.74
234524 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL PEREZ HILARIA CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA $65.18
234524 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL PEREZ HILARIA CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA $68.00
234523 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS $130.50
234523 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS $9.50
234523 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS $7.42
234523 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS $725.00
234523 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS $28.97
234523 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS $7.24
234523 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS $7.56
234522 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MORALES MARGARITA CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA $3,654.00
234522 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MORALES MARGARITA CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA $266.00
234522 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MORALES MARGARITA CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA $207.67
234522 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MORALES MARGARITA CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA $1,051.25
234522 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MORALES MARGARITA CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA $420.21
234522 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MORALES MARGARITA CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA $105.05
234522 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MORALES MARGARITA CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA $181.33
234521 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA LOPEZ TEODULO CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO $522.00
234521 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA LOPEZ TEODULO CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO $38.00
234521 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA LOPEZ TEODULO CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO $29.67
234521 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA LOPEZ TEODULO CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO $2,247.50
234521 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA LOPEZ TEODULO CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO $897.84
234521 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA LOPEZ TEODULO CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO $224.46
234521 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA LOPEZ TEODULO CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO $17.94
234520 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220004665.- RESTAURACION DE DOS VENTANAS EN PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234520, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $13,920.00
234519 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220004657.- COMPRA DE BOLAS DE RAFIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234519, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $271.44
234518 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA HERNANDEZ PATRICIA CR NO. 220004645.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE ROSA HERNANDEZ GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234518, A FAVOR DE SALDAÑA HERNANDEZ PATRICIA $15,660.00
234517 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220004600.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234517, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $7,000.00
234516 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220004599.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234516, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $7,000.00
234515 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA CORDOVA RICARDO CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CARDONA CORDOVA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234515, A FAVOR DE CARDONA CORDOVA RICARDO $5,143.33
234515 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA CORDOVA RICARDO CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CARDONA CORDOVA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234515, A FAVOR DE CARDONA CORDOVA RICARDO $2,057.33
234515 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA CORDOVA RICARDO CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CARDONA CORDOVA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234515, A FAVOR DE CARDONA CORDOVA RICARDO $514.34
234515 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA CORDOVA RICARDO CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CARDONA CORDOVA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234515, A FAVOR DE CARDONA CORDOVA RICARDO $40,682.64
234514 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR CR NO. 220004585.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234514, A FAVOR DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR $7,346.53
234514 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR CR NO. 220004585.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234514, A FAVOR DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR $2,938.61
234514 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR CR NO. 220004585.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234514, A FAVOR DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR $734.65
234514 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR CR NO. 220004585.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234514, A FAVOR DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR $56,949.36
234513 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220004582.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234513, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
234512 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MARTINEZ ALVARADO MA. DEL CARMEN CR NO. 220004570.- BATAS EN GABARDINA MANGA CORTA Y BORDADES CON ESCUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234512, A FAVOR DE MARTINEZ ALVARADO MA. DEL CARMEN $3,236.40
234511 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN CR NO. 220004461.- SERVICIOS PROFESIONALES 2,13,20,27 D/OCT. 3,10,17,24 D/NOV. 2013, 8,9,16,23 D/FEB. Y 2 DE MZO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234511, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN $35,324.19
234510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR CR NO. 220004460.- SERVICIOS PROFESIONALES 2,13,20,27 D/OCT. 3,10,17,24 D/NOV. 2013, 8,9,16,23 D/FEB. Y 2 DE MZO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234510, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR $35,324.19
234509 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO CR NO. 220004457.- SERVICIOS PROFESIONALES 6,13,20,27 D/OCT. 3,10,17,24 D/NOV. 2013, 8,9,16,23 D/FEB. Y 2 DE MZO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234509, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO $85,358.49
234508 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220004440.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234508, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
234507 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA CARLOS CR NO. 220004360.- TALLER DE PINTURA DE JUGUETE MEXICANO DEL 22 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234507, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS $1,624.00
234506 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA RAMOS FIGUEROA FERNANDO CR NO. 220004357.- IMPRESION DE LONAS MESH PARA ANUNCIAR LOS CIERRES VIALES DEL EVENTO DE FIESTA DE LA MUSICA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234506, A FAVOR DE RAMOS FIGUEROA FERNANDO $7,586.40
234505 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004355.- AGUA Y REFRESO COMO CATERING PARA EL EVENTO DEL FIESTA DE LA MUSICA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234505, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. $14,422.53
234504 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004353.- TALLER DE ESCULTURA Y PINTURA EN YESO 25 ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234504, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,596.00
234503 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004352.- TALLER DE DULCE MEXICANO DEL 15 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234503, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,740.00
234500 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220004347.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234500, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $5,486.80
234499 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO CR NO. 220004346.- SESIONES DE CUENTACUENTOS HALLAZGO DEL GONFOTERIO Y UN TALLER DE BARRIO DEL 22 Y 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234499, A FAVOR DE ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO $9,164.00
234498 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AGUILERA OCHOA JORGE CR NO. 220004345.- TALLER DE RECICLADO DEL 15 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234498, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA JORGE $1,937.86
234497 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220004338.- PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234497, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
234496 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ELECTRONICA, COMPONENTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004328.- LAMPARA PARA EL VIDEO PROYECTOR SONY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234496, A FAVOR DE ELECTRONICA, COMPONENTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $3,746.80
234494 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220004306.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234494, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $6,500.00
234493 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220004305.- COMPRA DE VENTA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234493, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $6,500.00
234492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION SOTO LOPEZ JOSE ALBERTO CR NO. 220004291.- ELABORACION DE DISEÑO DE MODULOS TURISTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234492, A FAVOR DE SOTO LOPEZ JOSE ALBERTO $10,440.00
234491 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA CR NO. 220004278.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234491, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA $3,997.36
234490 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS ZAE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004257.- SERVICIO DE EXTINTORES NUEVOS DE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234490, A FAVOR DE MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS ZAE, S.A. DE C.V. $6,546.43
234489 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220004251.- PARQUE EXTREMO EN CIRCUNVALACION Y NORMALISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234489, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $6,960.00
234488 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220004248.- REPARCION DE PUERTA DE ALUMINIO EN SUPERVICION A INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234488, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $3,712.00
234487 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220004247.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234487, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $1,032.40
234486 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA CR NO. 220004246.- MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS ADMVA. PARA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234486, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA $9,970.20
234485 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ VELASCO RAFAEL CR NO. 220004221.- CUBETAS DE PINTURA BLANCA PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234485, A FAVOR DE JIMENEZ VELASCO RAFAEL $9,299.95
234484 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO CR NO. 220004202.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234484, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO $237.00
234484 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO CR NO. 220004202.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234484, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO $3,492.30
234484 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO CR NO. 220004202.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234484, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO $550.00
234484 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO CR NO. 220004202.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234484, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO $150.00
234484 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO CR NO. 220004202.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234484, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO $116.00
234483 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220004167.- DOS MAQUINAS ASPERSORAS PARA DIRECCION DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234483, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $960.00
234482 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, CR NO. 220004162.- SILLAS FIJA TAPIZADA EN TELA PARA CONSEJO CONSULTIVO PARA PREVENSION Y COMBATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234482, A FAVOR DE INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, $5,209.56
234481 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004087.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234481, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $591.60
234480 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA METALES MARCHINA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004070.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234480, A FAVOR DE METALES MARCHINA, S.A. DE C.V. $127.37
234479 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220003808.- TRITURADORA Y DESPENSA PARA REUNIONES DEL DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234479, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $899.25
234479 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220003808.- TRITURADORA Y DESPENSA PARA REUNIONES DEL DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234479, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $386.33
234479 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220003808.- TRITURADORA Y DESPENSA PARA REUNIONES DEL DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234479, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,293.42
234478 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RIOS VASQUEZ ROBERTO CR NO. 220003801.- INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT EN LA UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234478, A FAVOR DE RIOS VASQUEZ ROBERTO $3,770.00
234477 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MICROSYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003798.- COMPRA DE UN MONITOR HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234477, A FAVOR DE MICROSYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. $2,237.64
234476 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003788.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234476, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $997.02
234476 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003788.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234476, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $858.40
234475 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RIGHTNET, S.A. DE C.V. CR NO. 220003773.- COMPRA DE CINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234475, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. $1,948.80
234474 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003772.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234474, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,514.50
234474 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003772.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234474, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $177.25
234474 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003772.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234474, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,112.50
234473 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RIOS VASQUEZ ROBERTO CR NO. 220003728.- INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE Y MOTORES EN LA UND. MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234473, A FAVOR DE RIOS VASQUEZ ROBERTO $4,196.88
234473 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RIOS VASQUEZ ROBERTO CR NO. 220003728.- INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE Y MOTORES EN LA UND. MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234473, A FAVOR DE RIOS VASQUEZ ROBERTO $3,828.00
234472 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003480.- COMPRA DE BATERIA ALCALINA 9 V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234472, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $11,906.24
234471 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003064.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234471, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,345.10
234471 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003064.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234471, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $248.47
234471 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003064.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234471, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $963.19
234470 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220002986.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234470, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $851.44
234469 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220002979.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234469, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $1,600.01
234468 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520007.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234468, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
234468 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520007.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234468, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
234468 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520007.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234468, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $660.01
234468 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520007.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234468, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $586.19
234468 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520007.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234468, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $145.00
234468 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520007.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234468, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $800.40
234468 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520007.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234468, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,750.00
234468 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520007.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234468, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $140.00
234468 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520007.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234468, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
234467 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $80.04
234467 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $20.30
234467 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $79.74
234467 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $21.20
234467 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $304.18
234467 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $754.00
234467 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $252.00
234467 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $28.99
234467 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $1,318.34
234467 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $84.00
234467 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $83.52
234467 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $98.51
234467 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $200.00
234467 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $339.91
234467 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $80.00
234467 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $90.00
234467 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $116.00
234467 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $120.00
234466 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $254.00
234466 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $33.26
234466 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $28.00
234466 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $233.00
234466 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $134.40
234466 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $252.00
234466 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $56.00
234466 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $28.00
234466 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $9.60
234466 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $33.00
234466 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $169.00
234466 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $170.00
234466 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $1,740.00
234465 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010014.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $621.20
234465 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010014.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $103.80
234465 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010014.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
234465 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010014.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
234465 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010014.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $754.00
234465 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010014.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,443.99
146873 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220004673.- ROTULACION DE FACHADA EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146873, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $11,368.00
146872 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220004659.- COMPRA DE ATDOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146872, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $6,500.00
146871 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004655.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146871, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $725.00
146870 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004609.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146870, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $645.54
146869 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220004607.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146869, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $579.59
146868 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004605.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146868, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $812.00
146867 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220004604.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146867, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $2,088.00
146866 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220004602.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146866, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $6,500.00
146865 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004596.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146865, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,855.66
146864 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- FORMATOS DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146864, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $5,278.00
146863 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004568.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146863, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,400.70
146862 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220004565.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO P/ABASTECER LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146862, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $4,814.00
146861 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004564.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146861, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $851.79
146860 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220004563.- COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146860, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $9,651.20
146859 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220004561.- SERV. DE FUMIGACION EN INMUEBLE QUE OCUPA JUZGADOS MPALES Y EN UNIDAD DE DESARROLLO DE PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146859, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $11,832.00
146858 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004481.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146858, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $644.03
146857 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220004472.- RENTA DE TAZAS, VASOS, PLATOS, CUBIERTOS PARA EVENTOS DEL 11 Y 19 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146857, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $672.80
146857 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220004472.- RENTA DE TAZAS, VASOS, PLATOS, CUBIERTOS PARA EVENTOS DEL 11 Y 19 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146857, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $754.00
146856 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220004471.- DIVERSOS EVENTOS DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146856, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $1,218.00
146855 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004467.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146855, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,477.60
146855 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004467.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146855, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $179.80
146855 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004467.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146855, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,470.82
146854 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220004437.- COMPRA DE PINOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146854, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $417.60
146853 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004436.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146853, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $1,343.86
146853 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004436.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146853, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $1,698.82
146853 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004436.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146853, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $1,787.56
146853 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004436.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146853, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $8,368.24
146852 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004434.- COMPRA DE MEMORIAS RAM DDR II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146852, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $2,696.42
146851 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004422.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146851, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $315.29
146850 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220004418.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146850, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $6,500.00
146849 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220004398.- COMPRA DE TARJETAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146849, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $776.62
146848 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220004396.- CARGADOR PARA LAP-TOP DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146848, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $510.40
146847 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220004383.- CITATORIOS PARA EJECUCION FISCAL DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146847, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $9,860.00
146846 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220004380.- FORMATOS DE ACTA DE VERIFICACION Y/O INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146846, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $13,572.00
146845 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004369.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146845, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,618.35
146845 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004369.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146845, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $208.80
146844 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220004368.- TRAPEADOR PABILO 500 GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146844, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $255.20
146843 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004366.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146843, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $5,093.33
146842 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004363.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146842, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $382.22
146841 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220004344.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRIDO MANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146841, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $6,500.00
146840 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220004327.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146840, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $933.80
146839 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004320.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146839, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $679.32
146838 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004317.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146838, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,873.32
146837 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL MEDELLIN REED ANA LOURDES CR NO. 220004316.- COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA CIRUGIA MEDIANOS Y GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146837, A FAVOR DE MEDELLIN REED ANA LOURDES $3,451.00
146836 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220004314.- RENTA DE VARIOS SERVICIOS DE DIA DEL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146836, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $6,269.80
146835 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004298.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146835, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $11,246.20
146834 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220004289.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146834, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $7,776.89
146833 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004285.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146833, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,253.20
146833 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004285.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146833, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,350.33
146832 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
146832 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
146832 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
146832 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
146832 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
146832 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
146832 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
146832 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
146832 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
146832 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
146832 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
146832 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
146832 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
146832 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
146832 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
146832 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
146832 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
146832 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
146831 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004268.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146831, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $678.02
146830 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004263.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146830, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $363.66
146830 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004263.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146830, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $522.70
146829 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004262.- COMPRA DE MATMERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146829, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $475.60
146829 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004262.- COMPRA DE MATMERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146829, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $692.38
146829 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004262.- COMPRA DE MATMERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146829, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,436.00
146828 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220004245.- IMPRESIONES EDUCANDO CON VALORES PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146828, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $8,700.00
146827 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220004244.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146827, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $713.40
146826 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146826, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,313.30
146826 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146826, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $9,256.87
146825 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220004229.- COMPRA DE TRAPEADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146825, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $2,784.00
146824 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220004228.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146824, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $525.48
146824 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220004228.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146824, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $2,633.78
146824 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220004228.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146824, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,193.99
146823 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004224.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146823, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $725.00
146822 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220004222.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146822, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $11,832.00
146821 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ABASTECEDOR PRINCIPAL NACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004219.- COMPRA DE ESCOBILLON DE CERDA PARA PISTOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146821, A FAVOR DE ABASTECEDOR PRINCIPAL NACIONAL, S.A. DE C.V. $6,264.00
146820 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004218.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146820, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $179.56
146820 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004218.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146820, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,140.04
146819 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE CR NO. 220004213.- MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146819, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE $11,994.40
146818 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220004200.- IMPRESIONES TABLOIDE AYUNTAMIENTO INFANTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146818, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $8,700.00
146817 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004191.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146817, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,964,539.80
146817 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004191.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146817, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,991,138.31
146816 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220004183.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146816, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $24,893.60
146815 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220004177.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146815, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $8,320.68
146814 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004174.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146814, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $881.60
146814 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004174.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146814, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $4,408.00
146813 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220004172.- MATERIALES PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146813, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $8,988.84
146812 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004170.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146812, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,310.00
146812 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004170.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146812, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,310.00
146811 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004169.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146811, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $789.96
146811 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004169.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146811, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $1,968.15
146811 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004169.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146811, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $2,520.45
146810 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004119.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146810, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $5,359.20
146810 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004119.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146810, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,320.00
146809 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004109.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146809, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,948.82
146809 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004109.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146809, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $655.05
146808 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220004106.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146808, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,180.53
146807 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004092.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146807, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $1,342.20
146806 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004073.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146806, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $654.17
146805 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004067.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146805, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,362.28
146804 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004066.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146804, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $1,480.16
146804 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004066.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146804, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $552.07
146803 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004050.- IMPRESION DE TROVICELES EN MAQUINA DIGITAL DE CULTURA GUADALAJARA FIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146803, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $5,324.40
146802 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220003829.- RENTA DE SONIDO, MICROFONOS, CABLE, MOBILIARIO Y TEMPLETE EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JAUREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146802, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,412.00
146801 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220003810.- FORMATOS DE ORDEN DE REQUIERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146801, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $8,932.00
146800 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003807.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146800, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,310.00
146799 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220003804.- MANTENIMIENTO Y REPARCION DE LOS BAÑOS DE TESOERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146799, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $14,037.16
146798 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220003790.- COMPRA DE CABOS DE MADERA DE ENCINO PARA PIZON DE 1.20 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146798, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $4,499.64
146797 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003787.- MATERIAL DE CONSTUCCION PARA MANTENIMIENTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146797, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $13,923.00
146796 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220003783.- CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146796, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $4,471.80
146795 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR CR NO. 220003781.- MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146795, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR $13,901.44
146794 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003780.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146794, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $764.44
146794 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003780.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146794, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,409.17
146794 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003780.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146794, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,443.03
146793 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220003776.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146793, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $4,490.36
146792 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003775.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146792, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $176.55
146791 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003774.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146791, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $4,408.00
146790 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003769.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146790, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,322.40
146790 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003769.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146790, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $528.96
146790 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003769.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146790, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $881.60
146789 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003766.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146789, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $943.78
146788 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220003750.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146788, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $443.93
146787 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220003748.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146787, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $895.90
146786 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220003739.- SERVICIO DE FUMIGACION EN INMUEBLE QUE OCUPA EL PANTEON SAN ANDRES, MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146786, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $11,832.00
146785 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003735.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146785, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $1,848.12
146784 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220003734.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146784, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $2,484.95
146783 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003731.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146783, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $916.40
146783 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003731.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146783, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,558.80
146782 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003726.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146782, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $874.66
146782 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003726.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146782, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,211.27
146782 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003726.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146782, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $530.79
146782 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003726.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146782, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,105.84
146781 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003682.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146781, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,959.00
146780 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003513.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146780, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,074.51
146780 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003513.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146780, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,095.42
146780 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003513.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146780, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,677.75
146779 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003457.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146779, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $9,556.48
146778 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003448.- COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146778, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,175.96
146778 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003448.- COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146778, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $517.48
146777 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003419.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146777, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,510.32
146776 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003333.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE MARZO DE 2014 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146776, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,308,008.51
146775 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003295.- COMPRA DE GUANTES DESECHABLES P/EXP. DE LATEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146775, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $1,160.00
146774 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003275.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146774, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $911.40
146773 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220003099.- COMPRA DE SCANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146773, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $6,008.80
146772 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003010.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146772, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $452.40
146772 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003010.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146772, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $232.00
146772 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003010.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146772, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $452.40
146771 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220003002.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146771, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $1,302.62
146770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002970.- COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146770, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. $3,114.82
146769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002872.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146769, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $388.55
146769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002872.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146769, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,104.51
146768 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002870.- COMPRA DE TOALLA ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146768, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,790.11
146767 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002858.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146767, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $152.60
146766 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002837.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146766, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,002.00
146766 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002837.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146766, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,787.56
234459 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR CR NO. 220003454.- RECUPERACION DE GASTO DE LA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234459, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR $10,600.00
234458 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220004972.- SUBSDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234458, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $229,321.23
234457 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220004970.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234457, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $229,321.23
234456 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GONZALEZ GUZMAN MARCELA CR NO. 220004853.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MARAVENTO DEL 25 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234456, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN MARCELA $44,660.00
234455 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PARQUES GDL COMERCIAL, S.A. PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 220004862.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 14/02/2014 DE LA 6TA. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. VI-538/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234455, A FAVOR DE PARQUES GDL COMERCIAL, S.A. PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE $3,800,544.23
234454 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA REYES GARRIDO MONICA MARIELA CR NO. 220004848.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 1118, POR EL SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234454, A FAVOR DE REYES GARRIDO MONICA MARIELA $87,000.00
234453 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA ORDOÑEZ CERVANTES JUAN FELIPE CR NO. 220004846.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 1167, POR EL SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234453, A FAVOR DE ORDOÑEZ CERVANTES JUAN FELIPE $113,100.00
234452 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA GOMEZ RAZO VICTOR ANDRES CR NO. 220004845.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 1033 POR EL SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234452, A FAVOR DE GOMEZ RAZO VICTOR ANDRES $58,000.00
234451 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA CORTES LARA MARA ALEJANDRA CR NO. 220004842.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 1032 POR EL SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234451, A FAVOR DE CORTES LARA MARIA ALEJANDRA $52,200.00
234450 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA CR NO. 220004643.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE LOZA LOMELI DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234450, A FAVOR DE DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA $18,706.00
234447 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220004168.- UN RELOJ CHECADOR PARA LA DIRECCION DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234447, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,952.28
234446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL CR NO. 220004951.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234446, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL $5,737.82
234444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS VARELA YULIANA EVELIA CR NO. 220004949.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234444, A FAVOR DE RUELAS VARELA YULIANA EVELIA $5,737.82
234443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA ROSALES DAVID CR NO. 220004948.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234443, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID $5,737.82
234442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM CR NO. 220004947.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234442, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM $5,737.82
234441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVA ESCALANTE PEDRO CR NO. 220004946.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234441, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO $5,737.82
234440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA CR NO. 220004945.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234440, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA $5,737.82
234439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO CR NO. 220004944.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234439, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO $5,737.82
234438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220004943.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234438, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
234437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220004942.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234437, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
234436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO CR NO. 220004941.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234436, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO $5,737.82
234435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ORTEGA ANGEL RENE CR NO. 220004940.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234435, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE $5,737.82
234434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO CR NO. 220004939.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234434, A FAVOR DE CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO $5,737.82
234433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLA AGUILAR JUAN CARLOS CR NO. 220004932.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234433, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS $5,737.82
234432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO CR NO. 220004931.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234432, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO $5,737.82
234431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY CR NO. 220004930.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234431, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY $5,737.82
234430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO CR NO. 220004929.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234430, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO $5,737.82
234429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE CR NO. 220004928.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234429, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE $5,737.82
234428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220004927.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234428, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
234427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO CR NO. 220004926.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234427, A FAVOR DE SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO $5,737.82
234426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220004925.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234426, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
234425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL CR NO. 220004924.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234425, A FAVOR DE RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL $5,737.82
234424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO CR NO. 220004923.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234424, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO $5,737.82
234423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON CR NO. 220004922.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234423, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON $5,737.82
234422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220004921.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234422, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
234421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL CR NO. 220004920.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234421, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL $5,737.82
234420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONROY SANDOVAL JORGE CR NO. 220004919.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234420, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE $5,737.82
234419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO CR NO. 220004918.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234419, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO $5,737.82
234418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ RAMON CR NO. 220004917.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234418, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON $5,737.82
234417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS CR NO. 220004916.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234417, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS $5,737.82
234416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTIZ GUALBERTO CR NO. 220004915.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234416, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO $5,737.82
234415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO CR NO. 220004914.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234415, A FAVOR DE FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO $5,737.82
234414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO CR NO. 220004913.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234414, A FAVOR DE ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO $5,737.82
234413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS CR NO. 220004912.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234413, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS $5,737.82
234412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS CR NO. 220004911.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234412, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS $5,737.82
234411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT CR NO. 220004910.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234411, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT $5,737.82
234410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO CR NO. 220004909.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234410, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO $5,737.82
234409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA CR NO. 220004908.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234409, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA $5,737.82
234408 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VELAZQUEZ ARACELI CR NO. 220003852.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ VELAZQUEZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234408, A FAVOR DE GONZALEZ VELAZQUEZ ARACELI $1,365.74
234407 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES PEREZ GARCIA MANUEL ENRIQUE CR NO. 220004628.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234407, A FAVOR DE PEREZ GARCIA MANUEL ENRIQUE $58,100.00
146765 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220004403.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146765, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,079,594.68
146764 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220004400.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146764, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $336,700.00
146763 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004310.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO A GUADALAJARA DEL 5 A 8 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146763, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $232.00
146763 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004310.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO A GUADALAJARA DEL 5 A 8 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146763, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,145.00
146763 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004310.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO A GUADALAJARA DEL 5 A 8 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146763, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,145.00
146762 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220004128.- RENTA DE SILLAS ACOGINADAS PARA EVENTO DEL 15 Y 16 DE FEBRERO 2014 PLAZA FUNDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146762, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $9,639.60
146761 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004049.- IMPRESIONES DE VINIL EN ALTA, MEDIA CALIDAD, INSTALACION DE LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146761, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $2,426.72
146760 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004045.- IMPRESION DE LONAS DEL ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146760, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $12,272.80
146759 Detalle Factura de click aquí 11/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220003683.- ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN SABADOS OMUNITARIOS Y CENTRO LIMPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146759, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $34,765.20
234406 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010020.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234406, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,296.80
234406 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010020.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234406, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $194.00
234405 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ARTCULOS DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234405, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $10,542.00
234405 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ARTCULOS DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234405, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $275.00
234405 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ARTCULOS DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234405, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,648.00
234404 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PAARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234404, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $579.00
234404 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PAARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234404, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $272.06
234404 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PAARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234404, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $438.90
234403 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220209.- COMPRA DE BANDA Y GRAPAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234403, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $694.84
234403 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220209.- COMPRA DE BANDA Y GRAPAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234403, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,392.00
234403 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220209.- COMPRA DE BANDA Y GRAPAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234403, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $986.00
234403 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220209.- COMPRA DE BANDA Y GRAPAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234403, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $22.00
234403 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220209.- COMPRA DE BANDA Y GRAPAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234403, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $208.00
234402 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220207.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234402, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $696.00
234402 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220207.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234402, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $928.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $70.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $378.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $130.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $233.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $154.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $112.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $34.52
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $20.01
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $23.01
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $16.01
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $252.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $152.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $72.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $126.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $161.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $168.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $65.48
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $252.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $255.01
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $5,388.20
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $754.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $196.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $432.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $84.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $104.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $144.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $66.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $219.98
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $540.00
234401 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $280.00
234399 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA BAÑUELOS PEREZ JOSE ENRIQUE CR NO. 220004826.- CUMP. DE CONVENIO DEL 02/04/2014 EXP. 2088/2010-B Y 817/2013-G DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234399, A FAVOR DE BAÑUELOS PEREZ JOSE ENRIQUE $312,455.00
234398 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO CR NO. 220004812.- PAGO DE LAUDO DE FECHA 26/02/2013 DE SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO EXP. 1268/2007-D Y 1377/2007-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234398, A FAVOR DE SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO $11,620.83
234397 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA FUNDACION JESUS ALVAREZ DEL CASTILLO, A.C. CR NO. 220004807.- APOYO PARA EL FOMENTO, DIVULGACION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES SOBRE LA HISTORIA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234397, A FAVOR DE FUNDACION JESUS ALVAREZ DEL CASTILLO, A.C. $2,807,601.30
234396 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA GARCIA HERIBERTO CR NO. 220004386.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 23915 Y 28973-Urbano. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234396, A FAVOR DE GARCIA GARCIA HERIBERTO $6,764.52
234394 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN CASTILLO ROSALBA CR NO. 220004382.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 8147-Urbano. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234394, A FAVOR DE GUZMAN CASTILLO ROSALBA $833.87
234393 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220004303.- IMPRESION DE TRIPTICOS Y VOLANTES DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234393, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $3,248.00
234392 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220004300.- MATERIAL ELECTRICO PARA LAS TORRES DE VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234392, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $6,756.63
234391 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BANSI, S.A. FID. 1978-7 CR NO. 220004239.- APORTACION AL FIDEICOMISO VOLTEA A LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234391, A FAVOR DE BANSI, S.A. FID. 1978-7 $1,100,000.00
234389 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220004171.- PERIODICOS QUE SON ENTREGADOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234389, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,640.00
234389 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220004171.- PERIODICOS QUE SON ENTREGADOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234389, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,762.00
234389 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220004171.- PERIODICOS QUE SON ENTREGADOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234389, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,722.00
234388 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ CARRANZA MARIA ELENA CR NO. 220004046.- CARTELES Y VOLANTES PARA PROMOCION DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234388, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRANZA MARIA ELENA $3,596.00
234386 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220003488.- BOLSAS DE CAMISETA PARA LAS DESPENSAS DEL PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234386, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $6,496.00
234385 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003759.- RENTA DE UNIFILAS PARA LA GUARDIA DE JORGE MATUTE REMUS DEL 17 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234385, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $3,828.00
234384 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220003743.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234384, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,748.00
234383 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0021.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 8 FINIQUITO. OPG-CZM-EQP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234383, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $2,999,996.96
234383 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0021.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 8 FINIQUITO. OPG-CZM-EQP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234383, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $-1,417,817.91
234382 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $512.10
234382 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $152.50
234382 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $51.00
234382 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $638.64
234382 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $170.13
234382 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $518.30
234382 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $740.00
234382 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $420.34
234382 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $679.10
234382 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $268.25
234382 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $61.80
234382 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $105.00
234382 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $170.00
234382 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $102.00
234381 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004773.- CUOTAS OBRERAS DEL MES DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234381, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $580,499.75
234380 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA LOPEZ TEODULO CR NO. 220004660.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234380, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO $15,660.00
234376 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CORDOVA ARRIAGA JUAN JOSE CR NO. 220004389.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE CREMACION NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234376, A FAVOR DE CORDOVA ARRIAGA JUAN JOSE $2,212.00
234375 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220004241.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234375, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $27,248.40
234375 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220004241.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234375, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $25,935.05
234375 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220004241.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234375, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $27,005.15
234375 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220004241.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234375, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $38,952.68
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $703.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $109.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $280.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $128.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $177.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.80
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $324.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $390.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $219.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $770.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $130.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $334.80
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $30.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $73.50
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $191.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $49.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $210.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $114.50
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $252.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,085.01
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $643.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $192.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $717.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $230.08
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $490.65
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $106.01
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $199.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $299.28
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,113.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $348.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $312.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $219.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $113.50
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $442.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $118.80
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $53.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $85.20
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $248.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $425.70
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $185.50
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,825.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,575.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $165.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $386.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $629.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $268.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $240.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $18.30
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $886.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $220.01
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $74.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $85.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $350.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $400.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $983.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $329.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $417.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $410.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $204.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $89.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $149.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $53.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $92.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $693.99
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,589.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $120.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $294.76
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $145.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $24.50
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $151.99
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $250.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $337.50
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $511.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,322.60
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $260.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $800.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $284.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $106.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $66.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $420.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $620.00
234374 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $221.40
146757 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220003062.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146757, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
146756 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004781.- SUM. DE 240 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 07/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146756, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-156.00
146756 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004781.- SUM. DE 240 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 07/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146756, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,725.60
146755 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004780.- SUMINISTRO DE 324 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB04/810/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146755, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,329.56
146755 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004780.- SUMINISTRO DE 324 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB04/810/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146755, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-210.60
146752 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004577.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JUAN DE DIOS BARBA VARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146752, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,770.34
146751 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004576.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JUAN JOSE LARIOS VAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146751, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,770.34
146750 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004574.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ISRAEL VIDAL JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146750, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,372.89
146749 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004572.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HECTOR CORNEJO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146749, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,636.64
146748 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004468.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE SABRINA ETLLENIT RAMIREZ DUARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146748, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,501.64
146747 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220004339.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL DE SALARIO MINIMO POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146747, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
146745 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004779.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146745, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
146744 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004664.- SUM. DE 1912 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 03/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146744, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,408.87
146743 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,844.08
146743 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-174.20
146743 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-172.90
146743 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-624.00
146743 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-321.75
146743 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,908.16
146743 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,893.92
146743 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,835.20
146743 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,524.40
146743 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-168.35
146742 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004580.- SUMINISTRO DE 150LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE MEMO EIM 026/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146742, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,068.00
146741 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004579.- SUMINISTRO DE 447 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 1 OF. DPCB04/808/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,213.93
146741 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004579.- SUMINISTRO DE 447 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 1 OF. DPCB04/808/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-290.55
146740 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220004459.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146740, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $27,197.91
146739 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004445.- SUMINISTRO DE 873 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. PCB04/684/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146739, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-567.45
146739 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004445.- SUMINISTRO DE 873 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. PCB04/684/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146739, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,215.76
146738 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004444.- SUMINISTRO DE 672 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 BETA OF. PCB04/753/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146738, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $647.92
146737 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,329.68
146737 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-145.60
146737 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-308.75
146737 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,787.12
146737 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,594.88
146737 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,382.00
146737 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-577.85
146737 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-263.90
146737 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-163.15
146737 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,890.72
146736 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004416.- SUMINISTRO DE 407 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 28/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146736, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-264.55
146736 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004416.- SUMINISTRO DE 407 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 28/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146736, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,897.84
146735 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004377.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146735, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
146734 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004376.- CUENTA MAESTRA 3F38671 DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146734, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $67,187.66
146733 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004329.- COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146733, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,575.42
146732 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220004322.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146732, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $14,500.00
146731 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220004321.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146731, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
146730 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004240.- SUM. DE 150 LTROS DE GAS PARA LA EST. INFANTIL LOMAS DEL PARAISO MEMO EIM/024/2014 DEL 18/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146730, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,068.00
146730 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004240.- SUM. DE 150 LTROS DE GAS PARA LA EST. INFANTIL LOMAS DEL PARAISO MEMO EIM/024/2014 DEL 18/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146730, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-49.50
146729 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004226.- SUM. DE 2012 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMOS S/N DEL 27/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146729, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $943.75
146729 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004226.- SUM. DE 2012 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMOS S/N DEL 27/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146729, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,973.30
146728 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004188.- SUMINISTRO DE 345 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 26/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146728, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,456.40
146728 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004188.- SUMINISTRO DE 345 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 26/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146728, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-224.25
146727 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004185.- SUM. DE 250 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 017/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146727, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
146727 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004185.- SUM. DE 250 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 017/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146727, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,780.00
146726 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,776.80
146726 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,545.04
146726 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,052.00
146726 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,573.52
146726 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,275.20
146726 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-253.50
146726 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-141.05
146726 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-552.50
146726 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-143.65
146726 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-299.00
146725 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220004041.- COCKTAIL PARA LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION DEL DIA 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146725, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $11,457.32
146724 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003794.- PAPALERIA PARA EL EJECRICIO DE LAS FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146724, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,117.86
146723 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
146723 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
146723 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
146723 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
146723 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
146723 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
146723 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
146723 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
146723 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
146723 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
146723 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
146723 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
146723 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
146722 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220003332.- SERVICIO DE PRODUCCION DE LA EXPOSICION "PIJAMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146722, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $139,200.00
146721 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220003290.- CARTELES PARA PASTORELA Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146721, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,972.00
146721 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220003290.- CARTELES PARA PASTORELA Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146721, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,918.64
146720 Detalle Factura de click aquí 10/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002604.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146720, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $5,508.28
234372 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO CASILLAS CARLOS CR NO. 220004446.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MERCADO CASILLAS CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234372, A FAVOR DE MERCADO CASILLAS CARLOS $34,876.53
234372 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO CASILLAS CARLOS CR NO. 220004446.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MERCADO CASILLAS CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234372, A FAVOR DE MERCADO CASILLAS CARLOS $13,940.99
234372 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO CASILLAS CARLOS CR NO. 220004446.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MERCADO CASILLAS CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234372, A FAVOR DE MERCADO CASILLAS CARLOS $3,485.25
234372 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO CASILLAS CARLOS CR NO. 220004446.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MERCADO CASILLAS CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234372, A FAVOR DE MERCADO CASILLAS CARLOS $259,770.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $200.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $532.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $50.01
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $138.01
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $250.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $919.60
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $706.90
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $68.01
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,479.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $728.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,740.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $329.99
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $110.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $69.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $152.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $126.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $126.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $126.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $126.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $120.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $300.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $120.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $150.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $60.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $696.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $390.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,999.99
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $640.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $200.00
234370 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $200.00
234369 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010018.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234369, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $220.00
234369 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010018.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234369, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,673.00
234369 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010018.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234369, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,308.33
234369 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010018.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234369, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,158.47
234368 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000016.- Reposicion de gastos de fondo revolvente de material de higiene y papeleria de Fomrnto a la Inversio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234368, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,795.68
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $44.89
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $60.00
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $40.02
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $16.50
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $176.25
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $647.00
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $649.00
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $299.98
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $69.30
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $59.98
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $649.60
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $178.92
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $106.00
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $120.00
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $997.60
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $220.40
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $172.93
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $207.87
234367 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $138.00
234366 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234366, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $98.00
234366 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234366, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $14.00
234366 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234366, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $1,218.00
234366 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234366, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $126.00
234366 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234366, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $532.00
234366 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234366, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $14.00
234366 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234366, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $644.00
234360 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004367.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234360, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $95,600.00
234359 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220004341.- COMPRA DE ESCOBAS POPOTONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234359, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $7,000.00
234358 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220004307.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234358, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $6,500.00
234357 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO PROPIUM SAPOREM, S.A. DE C.V. CR NO. 220004164.- CENA DE BIENVENIDA PARA AGENTES Y TOUR OPERADORES DE VIAJE DE LA CD. DE SAN ANTONIO, TEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234357, A FAVOR DE PROPIUM SAPOREM, S.A. DE C.V. $13,800.00
234356 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAVALOS SILVA BRENDA MARISOL CR NO. 220003855.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DAVALOS SILVA BRENDA MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234356, A FAVOR DE DAVALOS SILVA BRENDA MARISOL $1,388.89
234355 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040003.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234355, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $70.00
234355 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040003.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234355, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $740.08
234354 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010007.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234354, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $210.00
234354 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010007.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234354, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $92.80
234354 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010007.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234354, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,995.20
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,883.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,767.02
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,818.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $6,022.72
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,232.52
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,818.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,040.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $182.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $128.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $336.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $872.09
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $280.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $80.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $67.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,500.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $336.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,974.65
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,517.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $710.87
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,008.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $116.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,401.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,260.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,070.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $294.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,919.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,973.97
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,000.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,950.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,107.81
234353 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $14,094.93
234351 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA JACOME SANCHEZ VICENTE ISAAC CR NO. 220004678.- PAGO DE LAUDO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO DE AMP.EXP. 93/2013 (DOCTOS CR. 220004259 DEL 01/04/14). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234351, A FAVOR DE JACOME SANCHEZ VICENTE ISAAC $314,573.14
234350 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CARRILLO ROMERO RICARDO CR NO. 220004638.- CUMP.AL AUTO DEL 25/03/2014 JUZG. 2do.DE DTO. EN MAT. ADMVA.Y DE TRAB. EDO. DE JAL. AMPARO 2350/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234350, A FAVOR DE CARRILLO ROMERO RICARDO $15,159.53
234349 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220004635.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234349, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
234348 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS C&C CAPITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004634.- CUMP. AL AUTO DEL 27/03/2014 JUZG. 5TO.DE DTO. EN MAT. ADMVA.Y DE TRAB. EDO. DE JAL. AMPARO 23/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234348, A FAVOR DE C&C CAPITAL, S.A. DE C.V. $230,612.22
234347 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA HERNANDEZ ARRIAGA GUILLERMO RADAMES CR NO. 220004629.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE HERNANDEZ ARRIAGA GUILLERMO RADAMES EXP. 98/2010-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234347, A FAVOR DE HERNANDEZ ARRIAGA GUILLERMO RADAMES $784,109.05
234346 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ROMERO SILVA MARTHA ALICIA CR NO. 220004626.- CUMP. A SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 17/02/2014 Y ACUERDO DEL 19/03/2014 EXP. 166/2010-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234346, A FAVOR DE ROMERO SILVA MARTHA ALICIA $770,361.16
234345 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220004611.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234345, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
234344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA PEREDIA ERICK CR NO. 220004770.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234344, A FAVOR DE ZARAGOZA PEREDIA ERICK $5,737.82
234343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS CR NO. 220004769.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234343, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS $5,737.82
234342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFANA DE ALBA KARINA CR NO. 220004768.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234342, A FAVOR DE VILLAFANA DE ALBA KARINA $5,737.82
234341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VICENTE DEL ANGEL RAFAEL CR NO. 220004767.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234341, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL $5,737.82
234340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS CR NO. 220004766.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234340, A FAVOR DE VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS $5,737.82
234339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URTIZ GONZALEZ BENJAMIN CR NO. 220004765.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234339, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ BENJAMIN $5,737.82
234338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO CR NO. 220004764.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234338, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO $5,737.82
234337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CASTAÑEDA LAURA CR NO. 220004763.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234337, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA $5,737.82
234336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO CR NO. 220004762.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234336, A FAVOR DE SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO $5,737.82
234335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO CR NO. 220004761.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234335, A FAVOR DE SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO $5,737.82
234334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO CR NO. 220004760.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234334, A FAVOR DE SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO $5,737.82
234333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO CR NO. 220004759.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234333, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO $5,737.82
234332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS CR NO. 220004758.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234332, A FAVOR DE SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS $5,737.82
234331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTAMARIA SALAZAR PABLO CR NO. 220004757.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234331, A FAVOR DE SANTAMARIA SALAZAR PABLO $5,737.82
234330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE CR NO. 220004756.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234330, A FAVOR DE SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE $5,737.82
234329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN CR NO. 220004755.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234329, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN $5,737.82
234328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO CR NO. 220004754.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234328, A FAVOR DE SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO $5,737.82
234327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO CR NO. 220004753.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234327, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO $5,737.82
234326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS VELAZQUEZ HUGO CR NO. 220004752.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234326, A FAVOR DE ROJAS VELAZQUEZ HUGO $5,737.82
234325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL CR NO. 220004751.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234325, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL $5,737.82
234324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH CR NO. 220004750.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234324, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH $5,737.82
234323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS PEREZ ELIZABETH CR NO. 220004749.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234323, A FAVOR DE RIVAS PEREZ ELIZABETH $5,737.82
234322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS CR NO. 220004748.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234322, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS $5,737.82
234321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220004747.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234321, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO $5,737.82
234320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA CASTILLO DAVID CR NO. 220004746.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234320, A FAVOR DE PIÑA CASTILLO DAVID $5,737.82
234319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES JOSE ARTURO CR NO. 220004745.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234319, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO $5,737.82
234318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO AMEZCUA RAFAEL CR NO. 220004744.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234318, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL $5,737.82
234317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220004743.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234317, A FAVOR DE OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL $5,737.82
234316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIDE VIAYRA FERNANDO CR NO. 220004742.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234316, A FAVOR DE OLIDE VIAYRA FERNANDO $5,737.82
234315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO CR NO. 220004741.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234315, A FAVOR DE OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO $5,737.82
234314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCEGUERA SALMERON ALFREDO CR NO. 220004740.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234314, A FAVOR DE OCEGUERA SALMERON ALFREDO $5,737.82
234313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO CR NO. 220004739.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234313, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO $5,737.82
234312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220004738.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234312, A FAVOR DE NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO $5,737.82
234311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO CR NO. 220004737.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234311, A FAVOR DE MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO $5,737.82
234310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL CR NO. 220004736.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234310, A FAVOR DE MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL $5,737.82
234309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS CR NO. 220004735.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234309, A FAVOR DE MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS $5,737.82
234308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL CR NO. 220004734.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234308, A FAVOR DE MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL $5,737.82
234307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA OLIVARES DAVID ULISES CR NO. 220004733.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234307, A FAVOR DE MORA OLIVARES DAVID ULISES $5,737.82
234306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA ARELLANO ROMAN CR NO. 220004732.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234306, A FAVOR DE MORA ARELLANO ROMAN $5,737.82
234305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220004731.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234305, A FAVOR DE MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER $5,737.82
234304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO CR NO. 220004730.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234304, A FAVOR DE MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO $5,737.82
234303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO CR NO. 220004729.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234303, A FAVOR DE MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO $5,737.82
234302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO CR NO. 220004728.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234302, A FAVOR DE LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO $5,737.82
234301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA CORDERO MARIA MAYELA CR NO. 220004727.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234301, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA $5,737.82
234300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI CR NO. 220004726.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234300, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI $5,737.82
234299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO CR NO. 220004725.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234299, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO $5,737.82
234298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 220004724.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234298, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE $5,737.82
234297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220004723.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234297, A FAVOR DE LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER $5,737.82
234296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RIOS LUCIANO CR NO. 220004722.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234296, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS LUCIANO $5,737.82
234295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMOS ANTONIO CR NO. 220004721.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234295, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS ANTONIO $5,737.82
234294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO CR NO. 220004720.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234294, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO $5,737.82
234293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN CR NO. 220004719.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234293, A FAVOR DE HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN $5,737.82
234292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO CR NO. 220004718.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234292, A FAVOR DE HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO $5,737.82
234291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220004717.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234291, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
234290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO MUÑOZ VICTOR NOE CR NO. 220004716.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234290, A FAVOR DE HARO MUÑOZ VICTOR NOE $5,737.82
234289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS CR NO. 220004715.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234289, A FAVOR DE GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS $5,737.82
234288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO CR NO. 220004714.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234288, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO $5,737.82
234287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ VALENZUELA GISELA CR NO. 220004713.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234287, A FAVOR DE GOMEZ VALENZUELA GISELA $5,737.82
234286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE CR NO. 220004712.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234286, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE $5,737.82
234285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO CR NO. 220004711.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234285, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO $5,737.82
234284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA YAIR JESREL CR NO. 220004710.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234284, A FAVOR DE GARCIA GARCIA YAIR JESREL $5,737.82
234283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN CR NO. 220004709.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234283, A FAVOR DE GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN $5,737.82
234282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO CR NO. 220004708.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234282, A FAVOR DE FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO $5,737.82
234281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS HERNANDEZ ROBERTO CR NO. 220004707.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234281, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ROBERTO $5,737.82
234280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR CR NO. 220004706.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234280, A FAVOR DE FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR $5,737.82
234279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RIOS JULIO CESAR CR NO. 220004705.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234279, A FAVOR DE ESPINOZA RIOS JULIO CESAR $5,737.82
234278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA JOSE MANUEL CR NO. 220004704.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234278, A FAVOR DE ESPINOZA JOSE MANUEL $5,737.82
234277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO TOBON JONATHAN NOE CR NO. 220004703.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234277, A FAVOR DE ESCOTO TOBON JONATHAN NOE $5,737.82
234276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO CR NO. 220004702.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234276, A FAVOR DE ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO $5,737.82
234275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE CR NO. 220004701.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234275, A FAVOR DE ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE $5,737.82
234274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ SERGIO CR NO. 220004700.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234274, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ SERGIO $5,737.82
234273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JESUS CR NO. 220004699.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234273, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS $5,737.82
234272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO CR NO. 220004698.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234272, A FAVOR DE DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO $5,737.82
234271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO CR NO. 220004697.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234271, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO $5,737.82
234270 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO CR NO. 220004696.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234270, A FAVOR DE CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO $5,737.82
234269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220004695.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234269, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
234268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220004694.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234268, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
234267 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS CR NO. 220004693.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234267, A FAVOR DE BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS $5,737.82
234266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220004692.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234266, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
234265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ROJAS HECTOR CR NO. 220004691.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234265, A FAVOR DE BARAJAS ROJAS HECTOR $5,737.82
234264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA CR NO. 220004690.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234264, A FAVOR DE BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA $5,737.82
259 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0023.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-CI-C08-133/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,192,435.34
259 Detalle Factura de click aquí 09/04/2014 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0023.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-CI-C08-133/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $-298,108.84
234263 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERO OROZCO EDNA ROSA ISELA CR NO. 220001202.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MADERO OROZCO EDNA ROSA ISELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234263, A FAVOR DE MADERO OROZCO EDNA ROSA ISELA $3,534.72
234263 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERO OROZCO EDNA ROSA ISELA CR NO. 220001202.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MADERO OROZCO EDNA ROSA ISELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234263, A FAVOR DE MADERO OROZCO EDNA ROSA ISELA $1,413.89
234263 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERO OROZCO EDNA ROSA ISELA CR NO. 220001202.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MADERO OROZCO EDNA ROSA ISELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234263, A FAVOR DE MADERO OROZCO EDNA ROSA ISELA $353.47
234253 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300002.- reposicion de fondo revolvente oficio N° ADQ/082/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234253, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $98.00
234253 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300002.- reposicion de fondo revolvente oficio N° ADQ/082/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234253, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $928.00
234253 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300002.- reposicion de fondo revolvente oficio N° ADQ/082/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234253, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $999.92
234253 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300002.- reposicion de fondo revolvente oficio N° ADQ/082/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234253, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $136.00
234253 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300002.- reposicion de fondo revolvente oficio N° ADQ/082/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234253, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $98.00
234253 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300002.- reposicion de fondo revolvente oficio N° ADQ/082/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234253, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $182.00
234253 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300002.- reposicion de fondo revolvente oficio N° ADQ/082/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234253, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $98.00
234253 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300002.- reposicion de fondo revolvente oficio N° ADQ/082/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234253, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $98.00
234253 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300002.- reposicion de fondo revolvente oficio N° ADQ/082/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234253, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $112.00
234252 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA CR NO. 220004449.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZA LOMELI DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234252, A FAVOR DE DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA $1,558.83
234252 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA CR NO. 220004449.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZA LOMELI DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234252, A FAVOR DE DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA $95.00
234252 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA CR NO. 220004449.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZA LOMELI DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234252, A FAVOR DE DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA $74.17
234252 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA CR NO. 220004449.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZA LOMELI DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234252, A FAVOR DE DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA $2,814.56
234252 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA CR NO. 220004449.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZA LOMELI DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234252, A FAVOR DE DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA $1,125.48
234252 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA CR NO. 220004449.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZA LOMELI DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234252, A FAVOR DE DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA $281.37
234252 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA CR NO. 220004449.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZA LOMELI DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234252, A FAVOR DE DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA $22.43
234251 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAZARES GALINDO NORMA PATRICIA CR NO. 220003850.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CAZARES GALINDO NORMA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234251, A FAVOR DE CAZARES GALINDO NORMA PATRICIA $1,388.89
234250 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ SANDOVAL JAIME CR NO. 220003835.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE RUIZ SANDOVAL JAIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234250, A FAVOR DE RUIZ SANDOVAL JAIME $7,276.00
234249 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ LARA JUAN PABLO CR NO. 220001777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ LARA JUAN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234249, A FAVOR DE VELAZQUEZ LARA JUAN PABLO $1,694.75
234249 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ LARA JUAN PABLO CR NO. 220001777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ LARA JUAN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234249, A FAVOR DE VELAZQUEZ LARA JUAN PABLO $677.90
234249 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ LARA JUAN PABLO CR NO. 220001777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ LARA JUAN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234249, A FAVOR DE VELAZQUEZ LARA JUAN PABLO $169.48
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,667.89
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $112.00
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $140.00
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $100.10
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $377.80
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $826.62
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $155.25
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $83.13
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $472.00
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $215.29
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $336.00
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $336.00
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $388.89
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $140.00
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $198.01
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $221.70
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $53.00
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $168.00
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,999.55
234247 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $320.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $200.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $928.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $180.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,645.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $323.64
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $278.40
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $719.52
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $504.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $80.97
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,393.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $11,600.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,000.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,637.60
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $503.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $602.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,154.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $191.40
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $740.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $11,280.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,440.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $704.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,234.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $682.08
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $747.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $945.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $649.00
234246 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,057.00
234245 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520006.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 27 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234245, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $317.70
234245 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520006.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 27 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234245, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $555.86
234245 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520006.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 27 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234245, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,995.20
234245 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520006.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 27 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234245, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,750.00
234245 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520006.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 27 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234245, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $165.10
234245 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520006.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 27 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234245, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $522.00
234245 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520006.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 27 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234245, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $572.98
234243 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220004308.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234243, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
234242 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBARIN VILLA MAYRA CRISTINA CR NO. 220003842.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BARBARIN VILLA MAYRA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234242, A FAVOR DE BARBARIN VILLA MAYRA CRISTINA $1,388.89
234241 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220003812.- COMPRA DE CLIP NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234241, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $348.00
234240 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PAEZ CERMEÑO JUAN ANTONIO CR NO. 220003672.- PRESENTACION MUSICAL DE GERARDO PONCE DEL 1 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234240, A FAVOR DE PAEZ CERMEÑO JUAN ANTONIO $2,581.00
234239 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AGUILERA OCHOA JORGE CR NO. 220003658.- TALLER ECOLOGICO, PUNTIRA, ARTESANAL Y RECICLADO DEL 8 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234239, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA JORGE $8,426.42
234238 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOSEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003654.- PRESENTACION DEL CANTANTE GERARDO EMANUEL TOPETE HORTA DEL 17 Y 24 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234238, A FAVOR DE COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOSEN, S.A. DE C.V. $11,600.00
234237 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220003538.- TALLER DE BARRO DEL 22 DE FEBERO Y PLASTILINA DEL 1 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234237, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $8,426.42
234236 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 220003532.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234236, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $1,212.20
234235 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220003525.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234235, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $3,000.00
234235 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220003525.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234235, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $8,500.00
234234 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL VAZQUEZ HERNANDEZ SANDRA SUSANA CR NO. 220003518.- FORMAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234234, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ SANDRA SUSANA $6,960.00
234233 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220003406.- ENVIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234233, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,640.01
234233 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220003406.- ENVIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234233, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,640.01
234233 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220003406.- ENVIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234233, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
234233 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220003406.- ENVIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234233, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
234233 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220003406.- ENVIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234233, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,640.01
234232 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003327.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234232, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $466.90
234232 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003327.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234232, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $687.30
234231 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220003317.- REPARACION DE CORTINA METALICA EN MODULO DE INFORMACION EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234231, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $3,016.00
234230 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 220003276.- SOLICITUDES DE PASAPORTE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234230, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $7,540.00
234229 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220002804.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234229, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,056.76
234228 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002793.- COMPRA DE FERRETERIAY HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234228, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $7,823.74
234228 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002793.- COMPRA DE FERRETERIAY HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234228, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,532.18
234227 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA RIGHTNET, S.A. DE C.V. CR NO. 220002670.- COMPRA DE DISCO DURO INTERNO WD WD10EZEX SATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234227, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. $2,018.40
234226 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002500.- COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234226, A FAVOR DE MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. $58,719.20
234225 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ROJAS JIMENEZ RICARDO ALBERTO CR NO. 220002495.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234225, A FAVOR DE ROJAS JIMENEZ RICARDO ALBERTO $348.49
234224 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010006.- COMPRAS NECESARIAS PAR LAS LABORES DE LAS UNIDADESDES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234224, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,914.00
234224 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010006.- COMPRAS NECESARIAS PAR LAS LABORES DE LAS UNIDADESDES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234224, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $220.00
234224 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010006.- COMPRAS NECESARIAS PAR LAS LABORES DE LAS UNIDADESDES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234224, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $651.00
234224 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010006.- COMPRAS NECESARIAS PAR LAS LABORES DE LAS UNIDADESDES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234224, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,670.40
234224 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010006.- COMPRAS NECESARIAS PAR LAS LABORES DE LAS UNIDADESDES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234224, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $127.60
234224 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010006.- COMPRAS NECESARIAS PAR LAS LABORES DE LAS UNIDADESDES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234224, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,160.00
234224 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010006.- COMPRAS NECESARIAS PAR LAS LABORES DE LAS UNIDADESDES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234224, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $404.84
146719 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220004083.- SERVICIOS DE CAMERINOS PARA EL EVENTO DEL 22 Y 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146719, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $48,691.00
146717 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE CR NO. 220004319.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL EN OPERACION DEL HANGAR Y TRAMITE ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146717, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE $29,547.17
146716 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220004267.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA No.1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146716, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
146715 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE CR NO. 220004264.- PARQUE EXTREMO AV. CIRCUNVALACION Y NORMALISTAS, AREA CONSULTORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146715, A FAVOR DE ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE $13,363.20
146714 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220004258.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146714, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
146713 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220004256.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146713, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
146712 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL CR NO. 220004243.- COMPRA DE MATERIAL ELECTGRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146712, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL $95,789.24
146711 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220004189.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146711, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
146710 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220004187.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146710, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
146709 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220004117.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146709, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $24,893.60
146707 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220004088.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146707, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $60,000.00
146706 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004086.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146706, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $208.80
146706 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004086.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146706, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $93.96
146705 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220003782.- INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146705, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $21,652.47
146704 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003724.- CUTOA Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 26 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146704, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,250.00
146704 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003724.- CUTOA Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 26 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146704, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $453.00
146704 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003724.- CUTOA Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 26 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146704, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
146703 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220003717.- SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL MDO. FELIPE ANGELES, CORONA Y ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146703, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $3,912.68
146702 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003715.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146702, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $881.60
146702 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003715.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146702, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
146701 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003709.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146701, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $957.12
146701 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003709.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146701, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $716.54
146700 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003707.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146700, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $626.40
146700 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003707.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146700, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $69.60
146699 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220003703.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146699, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $1,000.00
146698 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220003701.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146698, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $2,000.00
146697 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220003695.- COCTEL Y COMPLEMENTOS EN EL EVENTO DE PREMIO ANUAL DE LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146697, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $10,962.00
146696 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003681.- REPARACION DE IMPRESORA DEL REGISTO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146696, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $188.62
146695 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220003680.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146695, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $43,548.72
146694 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220003678.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146694, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $250.92
146693 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 220003673.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146693, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $603.20
146692 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003533.- CINTA ANTIDERRAPANTE PARA PISO RESBALOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146692, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,499.79
146691 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220003531.- HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146691, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $8,642.00
146690 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003528.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146690, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $118.32
146689 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003526.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146689, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $184,503.93
146689 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003526.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146689, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $201,276.60
146688 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220003524.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146688, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $2,415.12
146687 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003521.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146687, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,199.83
146687 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003521.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146687, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,875.64
146686 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003516.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146686, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,131.00
146685 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003509.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146685, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $19,181.76
146684 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003508.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146684, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $780.68
146683 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003507.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146683, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $365.22
146682 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003503.- COMPRA DE REEFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146682, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $6,384.93
146681 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220003502.- COMPRA DE MATAERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146681, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $812.00
146680 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220003492.- RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIVERSAS AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146680, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $4,613.32
146679 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003490.- ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146679, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,140.00
146679 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003490.- ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146679, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
146678 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220003485.- RENTA DE SONIDO, MICROFONOS INALAMBRICOS, MOBILIARIO PARA EVENTO EN LOMAS DE PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146678, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,644.00
146677 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220003484.- RENTA DE SILLAS ACOGINADAS PARE EVENTO EN LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146677, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,992.00
146676 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003478.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146676, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $96,350.76
146676 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003478.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146676, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,708.10
146675 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220003477.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146675, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $5,532.73
146674 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003471.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146674, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,252.80
146674 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003471.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146674, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,455.49
146673 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003468.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146673, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $829.17
146672 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003460.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146672, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $560.28
146672 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003460.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146672, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,227.74
146671 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003453.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146671, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,249.00
146671 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003453.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146671, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
146670 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220003444.- MEMORIAS RAM QUE SE TENDRAN EN STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146670, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,809.06
146669 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220003443.- JUEGOS IMPRESOS DE CITATORIO, ORDEN DE VISITA, ACTA CIRCUNSTANCIAL Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146669, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $13,038.40
146668 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003442.- BOTAS INDUSTRIALES CON SUELA ROJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146668, A FAVOR DE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. $7,391.52
146667 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220003439.- ACTAS DE VERIFICACION Y/O INSPECCION Y FORMATOS DE APERCIBIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146667, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $12,760.00
146666 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220003431.- COMPRA DE DETERGENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146666, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $324.80
146665 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220003430.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146665, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $551.00
146665 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220003430.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146665, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $452.40
146664 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003428.- COMPRA DE BITACORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146664, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $27,753.00
146663 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003423.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146663, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $24,601.60
146663 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003423.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146663, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,218.00
146663 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003423.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146663, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $5,451.42
146663 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003423.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146663, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $649.60
146662 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003416.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146662, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $779.52
146662 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003416.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146662, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,056.76
146661 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003411.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146661, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $197.84
146660 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003410.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146660, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,095.36
146660 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003410.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146660, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,382.14
146659 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220003409.- SERVICIO DE INTERNET DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146659, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
146658 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003403.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146658, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,123.46
146658 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003403.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146658, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,497.48
146658 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003403.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146658, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,125.20
146657 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220003401.- COMPRA DE IMPRESORA HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146657, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $14,540.60
146656 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003400.- IMPRESORA EPSON PARA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146656, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,035.80
146655 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003398.- MATERIAL DE OFICINA PARA TURISMO Y LAS JEFATURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146655, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $5,749.27
146654 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003396.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146654, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,514.80
146654 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003396.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146654, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,740.00
146654 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003396.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146654, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,224.88
146653 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003344.- MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146653, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,474.28
146653 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003344.- MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146653, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $3,300.02
146653 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003344.- MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146653, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $8,949.92
146652 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003338.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146652, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $353.66
146652 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003338.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146652, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $220.40
146651 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003330.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146651, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $902.48
146650 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003328.- COMPRA DE FORMATOS EN PAPEL AUTOCOPIANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146650, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $11,054.80
146649 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220003325.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146649, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,866.14
146648 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220003324.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146648, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,602.08
146647 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR CR NO. 220003323.- INSTALACION Y LAVADO DEL EQUIPO MINISPLIT,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146647, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR $13,653.20
146646 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220003320.- SERVICIO DE FUMINGACION EN LOS INMUEBLES DE VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146646, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $11,756.60
146645 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220003318.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ADMINSITRACION Y MANGUERA, DIFUSOR DE AGUA PARA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146645, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $11,873.76
146645 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220003318.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ADMINSITRACION Y MANGUERA, DIFUSOR DE AGUA PARA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146645, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $1,851.36
146645 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220003318.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ADMINSITRACION Y MANGUERA, DIFUSOR DE AGUA PARA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146645, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $505.76
146644 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE CR NO. 220003316.- MATERIAL PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE CONTROL DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146644, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE $13,980.90
146643 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220003315.- SERVICIOS DE ROTULACION DE FACHADA EN ADMINSITRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146643, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $9,280.00
146642 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003314.- REPARACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146642, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $5,403.33
146642 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003314.- REPARACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146642, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $4,919.79
146642 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003314.- REPARACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146642, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,599.88
146641 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002808.- COMPRA DE CARGADOR DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146641, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,867.52
146640 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220002671.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146640, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $570.95
146639 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002618.- COMPRA DE RESPIRADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146639, A FAVOR DE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. $1,786.40
146638 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220002546.- COMPRA DE ANTIBACTERIAL EN GEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146638, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $125.28
146637 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002497.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146637, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $837.41
146637 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002497.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146637, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $716.53
146637 Detalle Factura de click aquí 08/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002497.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146637, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,943.50
234223 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA TEJEDA FARFAN MAURICIA JESUS CR NO. 220004411.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 05/02/2014 DENTRO DEL EXP. 42/2010-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234223, A FAVOR DE TEJEDA FARFAN MAURICIA JESUS $942,756.02
234222 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA VILLARREAL RODRIGUEZ FERMIN CR NO. 220004410.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 11/02/2014 DENTRO DEL EXP. 156/2012-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234222, A FAVOR DE VILLARREAL RODRIGUEZ FERMIN $401,071.01
234219 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,278.90
234219 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,502.70
234219 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,060.16
234219 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,184.94
234219 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,984.80
234219 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $5,265.24
234219 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,834.17
234219 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $334.54
234219 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,472.25
234219 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,661.04
234218 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 SERFIN SF 65500749440 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NICCO SA DE CV CR NO. OPB0018.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. SSM-RM-MPAV-AD-C07-002/13. SUMINISTRO Y REHABILITACION DE IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234218, A FAVOR DE NICCO SA DE CV $96,255.71
234217 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MODUR SA DE CV CR NO. OPB0016.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-045/13. PROYECTO PARA LA MOVILIDAD Y ACCES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234217, A FAVOR DE MODUR SA DE CV $229,104.64
234216 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003476.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE DIC. NOV. Y OCT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234216, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $36,550.07
146636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220004548.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146636, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $6,997.00
146635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220004547.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146635, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $8,705.00
146634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220004546.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146634, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $17,794.00
146633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220004545.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146633, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $40,983.00
146632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE RON CARLOS ALBERTO CR NO. 220004544.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146632, A FAVOR DE URIBE RON CARLOS ALBERTO $1,211.00
146631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220004543.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146631, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $11,768.00
146630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220004542.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146630, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $10,816.00
146629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL NOVOA SALVADOR CR NO. 220004541.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146629, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR $1,310.00
146628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO CR NO. 220004540.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146628, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO $9,714.00
146627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220004539.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146627, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $13,418.00
146626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220004538.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146626, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $13,182.00
146625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220004537.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146625, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $10,170.00
146624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220004536.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146624, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $22,125.00
146623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220004535.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146623, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $24,490.00
146622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220004534.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146622, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $28,049.00
146621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220004533.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146621, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $5,310.00
146620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220004532.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146620, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $18,635.00
146619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220004531.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146619, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $9,453.00
146618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220004530.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146618, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $4,032.00
146617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220004529.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146617, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $13,389.00
146616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220004528.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146616, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $20,613.00
146615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO FLORES RICARDO CR NO. 220004527.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146615, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO $1,615.00
146614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220004526.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146614, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $14,538.00
146613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220004525.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146613, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $12,836.00
146612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220004524.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146612, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $10,030.00
146611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220004523.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146611, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $6,508.00
146610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220004522.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146610, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $11,291.00
146609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ OSCAR CR NO. 220004521.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146609, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR $3,253.00
146608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220004520.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146608, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $25,496.00
146607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220004519.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146607, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $11,838.00
146606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS FLORES NOE CR NO. 220004518.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146606, A FAVOR DE MACIAS FLORES NOE $5,416.00
146605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220004517.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146605, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $5,635.00
146604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220004516.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146604, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $4,489.00
146603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220004515.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146603, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $9,588.00
146602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220004514.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146602, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $135.00
146601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220004513.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146601, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $16,566.00
146600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220004512.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146600, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $7,300.00
146599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220004511.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146599, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $3,229.00
146598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220004510.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146598, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $14,321.00
146597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220004509.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146597, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $13,100.00
146596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220004508.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146596, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $7,304.00
146595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220004507.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146595, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $12,706.00
146594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220004506.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146594, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $18,950.00
146593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MARTINEZ GUSTAVO CR NO. 220004505.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146593, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO $5,959.00
146592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220004504.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146592, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $7,120.00
146591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220004503.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146591, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $6,963.00
146590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220004502.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146590, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $16,831.00
146589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220004501.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146589, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $28,570.00
146588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220004500.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146588, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $25,276.00
146587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220004499.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146587, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $29,126.00
146586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220004498.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146586, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $16,149.00
146585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220004497.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146585, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $13,833.00
146584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220004496.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146584, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $10,355.00
146583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CR NO. 220004495.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146583, A FAVOR DE CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA $3,108.00
146582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220004494.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146582, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $12,339.00
146581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220004493.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146581, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $16,408.00
146580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220004492.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146580, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $10,861.00
146579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220004491.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146579, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $8,161.00
146578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220004490.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146578, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $6,647.00
146577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220004489.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146577, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $8,536.00
146576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220004488.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146576, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $12,417.00
146575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220004487.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146575, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $17,727.00
146574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220004486.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146574, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $21,626.00
146573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220004485.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146573, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $31,133.00
146572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220004484.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146572, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $15,371.00
525 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0003.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 24. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $1,125,036.71
525 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0003.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 24. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-562,518.36
136 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0004.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 11. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $1,889,337.33
136 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0004.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 11. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $-944,668.66
135 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001812.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $116,371.20
134 Detalle Factura de click aquí 07/04/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001811.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $116,371.20
234215 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CRUZ J. NICANOR CR NO. 220004237.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE ORTIZ CRUZ J. NICANOR (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234215, A FAVOR DE ORTIZ CRUZ J. NICANOR $251.00
234215 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CRUZ J. NICANOR CR NO. 220004237.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE ORTIZ CRUZ J. NICANOR (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234215, A FAVOR DE ORTIZ CRUZ J. NICANOR $10,439.00
234215 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CRUZ J. NICANOR CR NO. 220004237.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE ORTIZ CRUZ J. NICANOR (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234215, A FAVOR DE ORTIZ CRUZ J. NICANOR $42,500.00
234214 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MEDINA JESUS CR NO. 220004236.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE GARCIA MEDINA JESUS (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234214, A FAVOR DE GARCIA MEDINA JESUS $3,561.00
234214 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MEDINA JESUS CR NO. 220004236.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE GARCIA MEDINA JESUS (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234214, A FAVOR DE GARCIA MEDINA JESUS $11,731.00
234214 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MEDINA JESUS CR NO. 220004236.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE GARCIA MEDINA JESUS (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234214, A FAVOR DE GARCIA MEDINA JESUS $57,500.00
234213 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PUGA SANTOS JOSE CR NO. 220004235.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE PUGA SANTOS JOSE (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234213, A FAVOR DE PUGA SANTOS JOSE $1,781.00
234213 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PUGA SANTOS JOSE CR NO. 220004235.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE PUGA SANTOS JOSE (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234213, A FAVOR DE PUGA SANTOS JOSE $6,633.00
234213 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PUGA SANTOS JOSE CR NO. 220004235.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE PUGA SANTOS JOSE (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234213, A FAVOR DE PUGA SANTOS JOSE $44,346.00
234212 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ CR NO. 220004201.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234212, A FAVOR DE LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ $908.95
234212 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ CR NO. 220004201.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234212, A FAVOR DE LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ $362.13
234212 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ CR NO. 220004201.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234212, A FAVOR DE LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ $90.53
234212 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ CR NO. 220004201.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234212, A FAVOR DE LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ $50,269.20
234211 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORREA ZAMARRIPA FRANCISCO ARMANDO CR NO. 220004199.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CORREA ZAMARRIPA FRANCISCO ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234211, A FAVOR DE CORREA ZAMARRIPA FRANCISCO ARMANDO $11,340.42
234211 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORREA ZAMARRIPA FRANCISCO ARMANDO CR NO. 220004199.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CORREA ZAMARRIPA FRANCISCO ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234211, A FAVOR DE CORREA ZAMARRIPA FRANCISCO ARMANDO $140,101.40
234210 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOVAR CALLEROS RICARDO CR NO. 220004198.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TOVAR CALLEROS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234210, A FAVOR DE TOVAR CALLEROS RICARDO $3,733.33
234210 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOVAR CALLEROS RICARDO CR NO. 220004198.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TOVAR CALLEROS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234210, A FAVOR DE TOVAR CALLEROS RICARDO $35.89
234210 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOVAR CALLEROS RICARDO CR NO. 220004198.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TOVAR CALLEROS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234210, A FAVOR DE TOVAR CALLEROS RICARDO $76.00
234210 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOVAR CALLEROS RICARDO CR NO. 220004198.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TOVAR CALLEROS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234210, A FAVOR DE TOVAR CALLEROS RICARDO $59.33
234210 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOVAR CALLEROS RICARDO CR NO. 220004198.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TOVAR CALLEROS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234210, A FAVOR DE TOVAR CALLEROS RICARDO $4,407.41
234210 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOVAR CALLEROS RICARDO CR NO. 220004198.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TOVAR CALLEROS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234210, A FAVOR DE TOVAR CALLEROS RICARDO $1,754.67
234210 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOVAR CALLEROS RICARDO CR NO. 220004198.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TOVAR CALLEROS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234210, A FAVOR DE TOVAR CALLEROS RICARDO $438.67
234210 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOVAR CALLEROS RICARDO CR NO. 220004198.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TOVAR CALLEROS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234210, A FAVOR DE TOVAR CALLEROS RICARDO $87,852.48
234209 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PUNTO 360, S.A. DE C.V. CR NO. 220004388.- CUMP. AL OF. DE FECHA 26/03/2014 JUZG. 4to. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 1668/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234209, A FAVOR DE PUNTO 360, S.A. DE C.V. $46,991.61
234208 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO ALEJO ILDEFONSO CR NO. 220003849.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELASCO ALEJO ILDEFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234208, A FAVOR DE VELASCO ALEJO ILDEFONSO $1,388.89
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $48.60
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $273.45
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $75.00
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $436.00
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $48.60
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $48.60
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $230.00
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $34.60
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $194.00
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $81.10
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $275.10
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,676.00
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $258.00
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,908.00
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.80
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $203.70
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,989.40
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $128.00
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $247.80
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $48.60
234206 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $140.00
234205 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $4,200.00
234205 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $232.00
234205 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $297.00
234205 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,800.00
234205 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $260.00
234205 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $704.00
234205 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $220.00
234205 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $210.00
234205 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $110.00
234205 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,902.40
234205 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $568.00
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $250.00
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $160.50
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $95.98
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $58.00
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $222.72
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $54.17
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,803.80
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $136.00
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $161.00
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $69.00
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $46.00
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,284.96
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $290.00
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $14.85
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $399.97
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $125.84
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $25.77
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,030.00
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $870.00
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $192.29
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $294.26
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $187.97
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,081.58
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $31.32
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $256.16
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $87.00
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $99.76
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $640.32
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,972.00
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $580.00
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $120.00
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $398.61
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,612.40
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $531.86
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $171.00
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,406.00
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $323.00
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $380.00
234204 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $600.00
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $40.63
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $217.20
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $175.50
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $405.00
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $540.00
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,948.80
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $348.00
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $21.99
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $20.00
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $64.00
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $36.01
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $28.00
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $36.01
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $28.00
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $48.00
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $450.00
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $350.00
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $450.00
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $419.00
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $332.00
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $439.00
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $590.00
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $206.00
234203 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $25.00
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $2,049.30
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $197.20
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $2,036.45
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $608.30
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,849.71
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,849.71
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,279.48
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $364.00
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $252.00
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $364.00
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $280.00
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $480.00
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $364.00
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $526.20
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $357.99
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $650.00
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $300.00
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $40.00
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $18.00
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $26.00
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $35.00
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $44.00
234202 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,995.20
234197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003721.- SERVICIO DE PLIZA DE ASISTEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234197, A FAVOR DE APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. $237,800.00
234196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ VELASCO RAFAEL CR NO. 220003779.- CUBETAS DE PINTURA PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234196, A FAVOR DE JIMENEZ VELASCO RAFAEL $13,949.93
234195 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003535.- AGUA Y REFRESCOS PARA LOS DISTINTOS EVENTO CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234195, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. $12,637.53
234194 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ VELASCO RAFAEL CR NO. 220003313.- PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES PARA JUZANDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234194, A FAVOR DE JIMENEZ VELASCO RAFAEL $14,150.03
234193 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002830.- PAGO DE INTERESES MORATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234193, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $432,372.87
234192 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CAFE EL MARINO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002623.- COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR Y SUSTITUTO DE AZÚCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234192, A FAVOR DE CAFE EL MARINO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,242.76
146571 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004405.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MAURO MELECIO BERNAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146571, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,916.50
146570 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146570, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $266.22
146569 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146569, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
146569 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146569, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,900.00
146569 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146569, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
146569 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146569, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
146569 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146569, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
146569 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146569, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
146569 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146569, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
146569 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146569, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,900.00
146569 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146569, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,392.00
146568 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146568, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,392.00
146567 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146567, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,160.00
146567 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146567, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,624.00
146567 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146567, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,624.00
146567 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146567, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,392.00
146567 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146567, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,392.00
146567 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146567, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,972.00
146566 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004261.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO POR EL C. MAURO MELECIO BERNAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146566, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,448.92
146565 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220004232.- SERVICIO DE BANQUETE DEL 28 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146565, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $25,056.00
146564 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004225.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE ORDEN 379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146564, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $189,588.42
146564 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004225.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE ORDEN 379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146564, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $9,973.48
146563 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004194.- SUM. DE 2319 LITROS DE GAS INCLUYE DES. PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 26/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146563, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,887.99
146562 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004181.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 25/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146562, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,424.00
146562 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004181.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 25/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146562, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
146561 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004120.- COMPRA DE DETERGENTE ROMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146561, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $732.89
146560 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004113.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146560, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $631.10
146559 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220004102.- IMPRESION DE FORMATOS DE TRAMITE PARA LICENCIA NUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146559, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,596.00
146557 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSORCIO LC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004076.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146557, A FAVOR DE CONSORCIO LC, S.A. DE C.V. $140,075.95
146556 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004043.- FACTURA DEL MES DE MARZO DE 2014 DE CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146556, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $1,083.68
146555 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003824.- CUBETAS DE PINTURAS PARA REHABILITACION DE VARIOS PUNTOS EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146555, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $140,277.41
146554 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003754.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146554, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. $110,581.73
146553 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003752.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146553, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $112,196.13
146552 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003741.- SUM. DE 1813 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 20/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146552, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,639.46
146551 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003740.- 70 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/351/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $498.40
146551 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003740.- 70 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/351/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-45.50
146550 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220003733.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146550, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
146549 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220003730.- IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146549, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $11,716.00
146548 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220003723.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146548, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
146547 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003702.- CUOTA DE SERVICIO Y CAMBIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146547, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
146547 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003702.- CUOTA DE SERVICIO Y CAMBIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146547, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,674.00
146547 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003702.- CUOTA DE SERVICIO Y CAMBIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146547, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $290.00
146547 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003702.- CUOTA DE SERVICIO Y CAMBIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146547, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $274.00
146547 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003702.- CUOTA DE SERVICIO Y CAMBIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146547, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $453.00
146546 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003700.- CUOTA DE SERVICIO Y CAMBIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146546, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,398.40
146546 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003700.- CUOTA DE SERVICIO Y CAMBIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146546, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
146546 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003700.- CUOTA DE SERVICIO Y CAMBIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146546, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,433.00
146546 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003700.- CUOTA DE SERVICIO Y CAMBIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146546, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
146545 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003693.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146545, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
146545 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003693.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146545, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,973.00
146544 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003692.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 AL 9 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146544, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
146544 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003692.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 AL 9 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146544, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,145.00
146543 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003685.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146543, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,973.00
146543 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003685.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146543, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
146542 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220003511.- COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146542, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $911.71
146542 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220003511.- COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146542, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $1,840.46
146541 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003450.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146541, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $3,654.00
146540 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220003412.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146540, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $3,542.18
146540 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220003412.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146540, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $3,897.60
146539 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003292.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146539, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $1,901.82
146538 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003289.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146538, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,318.83
146538 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003289.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146538, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $119.71
146538 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003289.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146538, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $591.02
146537 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003284.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146537, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $281.73
146537 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003284.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146537, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $422.47
146536 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220003280.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146536, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $2,500.00
146536 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220003280.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146536, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $1,000.00
146535 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220003279.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146535, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $2,500.00
146535 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220003279.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146535, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $1,000.00
146534 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003278.- PAPELERIA PARA RELACIONES IINTERNACIONES Y CIUDADES HERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146534, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,516.59
146533 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003277.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146533, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $122,124.80
146532 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003272.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146532, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $908.28
146531 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003270.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146531, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $4,527.21
146530 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003087.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146530, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $1,186.86
146529 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220003078.- DIPTICOS PRIMERO TU SALUD IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146529, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,744.00
146528 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220003059.- HOJAS CON PLECA PARA RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146528, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $7,331.20
146527 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220003017.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146527, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
146527 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220003017.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146527, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
146526 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220003013.- APOYO ECONOMICO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146526, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
146525 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002833.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146525, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $80.30
146524 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002483.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO/2014 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146524, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,306,417.18
146523 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002450.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146523, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,050.90
146523 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002450.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146523, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $800.53
146523 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002450.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146523, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $505.76
146523 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002450.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146523, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $14,194.57
146522 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002343.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146522, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,039.72
146521 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002342.- COMPRA DE CARAMA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146521, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. $8,498.58
146520 Detalle Factura de click aquí 04/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002165.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146520, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $65,702.40
234189 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $798.00
234189 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $482.00
234189 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $54.62
234189 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $299.70
234189 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,763.20
234189 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,962.72
234189 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $98.00
234189 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $147.00
234189 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $227.00
234189 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $125.00
234189 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $185.00
234189 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $115.00
234189 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $97.50
234189 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $58.00
234188 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $464.30
234188 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $164.86
234188 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $180.06
234188 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $460.99
234188 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $116.00
234188 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $905.38
234188 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $197.07
234188 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $237.00
234188 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $588.12
234188 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $45.00
234188 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $37.80
234188 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $90.20
234188 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $1,036.00
234188 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $152.01
234188 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $202.29
234188 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $50.30
234188 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $160.01
234187 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234187, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $36.00
234187 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234187, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $36.00
234187 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234187, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $72.00
234187 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234187, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $406.00
234187 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234187, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $18.00
234187 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234187, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $556.80
234187 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234187, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $72.00
234186 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $52.00
234186 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $120.00
234186 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $52.00
234186 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $52.00
234186 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $87.00
234186 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $52.00
234186 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $87.00
234186 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $52.00
234186 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $52.00
234186 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $52.00
234186 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $87.00
234186 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $52.00
234186 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $87.00
234186 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $120.00
234186 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $6,250.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $746.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $878.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $937.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $951.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $986.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,329.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,479.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,418.02
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,418.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $2,229.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $208.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $37.40
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $110.50
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $99.40
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $120.20
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $198.80
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $205.90
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $107.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $348.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $376.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $405.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $417.60
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $437.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $458.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $540.50
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $626.40
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $660.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $204.74
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $218.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $131.83
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $52.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $78.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $78.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $78.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $104.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $104.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $117.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $117.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $117.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $130.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $143.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $143.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $143.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $156.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $208.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $266.80
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $677.90
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $126.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $322.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $39.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $39.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $72.00
234185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $92.00
234183 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220058.- HOJAS MEMBRETADAS, ENGRAPADORA, CRAYONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234183, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,982.44
234178 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CONTENUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003745.- RECOLECTORES DESECHABLES PARA PUNZOCORTANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234178, A FAVOR DE CONTENUR, S.A. DE C.V. $16,680.80
234177 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS COFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S.C. CR NO. 220003737.- SERVICIO DE EXPOSICION Y MONTAJE DE FOTOGRAFIA DEL 16 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234177, A FAVOR DE COFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S.C. $138,798.51
234176 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003729.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $24,977.50
234175 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE CR NO. 220003719.- SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION LEVIATAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234175, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE $141,999.08
234175 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE CR NO. 220003719.- SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION LEVIATAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234175, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE $69,600.00
234174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220003679.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234174, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
234173 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220003465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234173, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $98.60
234173 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220003465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234173, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $232.00
234172 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PEREZ VELASCO JAIME RUBEN CR NO. 220003297.- LIBROS POR ENCUADERNAR ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234172, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN $9,952.80
234171 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234171, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. $255.08
234171 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234171, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. $255.08
234171 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234171, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. $255.08
234171 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234171, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. $255.08
234170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003023.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, O.C.378. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234170, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $1,435,966.20
234169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220002878.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234169, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $864.20
234168 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HACIENDA SANTA LUCIA, COCINA INTENSA, GUSTATIVA Y CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002828.- SERVICIO DE CENA PARA EL XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE AVANCES EN MEDICINA DEL 28 DE FEBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234168, A FAVOR DE HACIENDA SANTA LUCIA, COCINA INTENSA, GUSTATIVA Y CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $142,100.00
234167 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIMON LOPEZ BERTHA ALICIA CR NO. 220001315.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIJAR ADRIAN AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234167, A FAVOR DE LIMON LOPEZ BERTHA ALICIA $12,337.50
234167 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIMON LOPEZ BERTHA ALICIA CR NO. 220001315.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIJAR ADRIAN AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234167, A FAVOR DE LIMON LOPEZ BERTHA ALICIA $820.34
234167 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIMON LOPEZ BERTHA ALICIA CR NO. 220001315.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIJAR ADRIAN AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234167, A FAVOR DE LIMON LOPEZ BERTHA ALICIA $205.08
234166 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004275.- SEGURO DE VIDA DE LOS SERVIDORES DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234166, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,900,000.00
234165 Detalle Factura de click aquí 03/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004272.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. DE GDL. (2 PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234165, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,981,724.19
234164 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE PADRÓN Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234164, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $210.60
234164 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE PADRÓN Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234164, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $680.00
234164 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE PADRÓN Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234164, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $78.00
234164 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE PADRÓN Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234164, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $70.38
234164 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE PADRÓN Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234164, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $3,000.00
234164 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE PADRÓN Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234164, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $558.50
234164 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE PADRÓN Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234164, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $159.20
234164 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE PADRÓN Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234164, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $468.00
234164 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE PADRÓN Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234164, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $487.47
234162 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234162, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,190.16
234162 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234162, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,055.60
234162 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234162, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $70.00
234162 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234162, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $42.00
234162 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234162, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $200.00
234162 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234162, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $126.00
234162 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234162, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $850.00
234162 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234162, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $520.00
234161 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,107.40
234161 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $50.00
234161 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $98.00
234161 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $839.70
234161 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,997.38
234161 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,422.07
234161 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $201.07
234161 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,738.00
234161 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $131.70
234161 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $993.30
234161 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,972.00
234161 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $680.00
234161 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,107.40
234161 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $22.70
234161 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $145.00
234161 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,309.35
234160 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010017.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234160, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $504.60
234160 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010017.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234160, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $79.00
234160 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010017.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234160, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $35.99
234160 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010017.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234160, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $203.12
234160 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010017.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234160, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $244.81
234159 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234159, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $11,998.00
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $62.64
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $48.00
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,061.79
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $640.00
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $210.00
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $266.00
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $71.32
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $59.39
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $979.80
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $273.00
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $130.90
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.44
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,799.98
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $810.00
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,160.00
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,530.00
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,989.00
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $685.00
234158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $532.00
234157 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234157, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $518.89
234157 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234157, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $140.00
234157 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234157, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $880.00
234156 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234156, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $1,624.00
234156 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234156, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $1,200.00
234156 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234156, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $1,300.00
234155 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV CR NO. OPB0019.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 UNICA FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-C02-005/13 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SALO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234155, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV $59,014.21
234153 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PADILLA LOPEZ FRANCISCO CR NO. 220004165.- PRESENTACION MUSICAL EL 18 DE FEBRERO DE 2014 EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234153, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ FRANCISCO $9,071.20
234147 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220004089.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234147, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
234146 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003833.- RENTA DE ENTARIMADO, MAMPARAS, ESTRADO DE PRENSA Y VALLAS DE CONTENCION DEL 12 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234146, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $12,122.00
234145 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220003831.- ASESORIA EN CIMUNICACION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234145, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
234144 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220003830.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234144, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
234143 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO RODYGAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003826.- ALQUILER DE TOLDOS PARA EL MERCADO PEDRO OGAZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234143, A FAVOR DE RODYGAN, S.A. DE C.V. $132,000.00
234142 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220003789.- FORO DE TRABAJO EN MATERIA JURIDICA Y CREACION DE UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234142, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $4,843.98
234141 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA THE FINE GASTRONOMY CATERING GRUPO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003778.- DESAYUNO POR EL DIA DEL JARDINERO DEL 10 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234141, A FAVOR DE THE FINE GASTRONOMY CATERING GRUPO, S.A. DE C.V. $113,743.77
234140 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220003738.- GASTOS DEL PERSONAL A MEXICO, D.F. DEL 24 Y 25 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234140, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $102.00
234140 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220003738.- GASTOS DEL PERSONAL A MEXICO, D.F. DEL 24 Y 25 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234140, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $250.00
234139 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220003676.- GASTO DE OPERACION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234139, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $910,000.00
234137 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA EXPORT GALLERY, S.A. DE C.V. CR NO. 220003657.- GRUPO MUSICAL CONCEPTO EN LA COL. SANTA CECILIA DEL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234137, A FAVOR DE EXPORT GALLERY, S.A. DE C.V. $11,600.00
234136 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220003652.- TALLER DE ALAMBRE CON CUARZO DEL 1 Y 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234136, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $5,800.00
234135 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220003529.- SERVICIO DE JALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234135, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $10,350.00
234134 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RIVAS ESPINOSA ALVARO CR NO. 220003348.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN APOYO A PROGRAMAS COORDINADOS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234134, A FAVOR DE RIVAS ESPINOSA ALVARO $1,160.00
234134 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RIVAS ESPINOSA ALVARO CR NO. 220003348.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN APOYO A PROGRAMAS COORDINADOS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234134, A FAVOR DE RIVAS ESPINOSA ALVARO $9,860.00
234133 Detalle Factura de click aquí 02/04/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REVILLA ARCE JOSE DE JESUS CR NO. 220001311.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE REVILLA ARCE JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234133, A FAVOR DE REVILLA ARCE JOSE DE JESUS $8,799.57
234132 Detalle Factura de click aquí 01/04/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE CR NO. 220004242.- SUSCRIPCION A LA REVISTA CONTIENDA DEL MES DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234132, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE $10,000.00
146519 Detalle Factura de click aquí 01/04/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220004255.- FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ALTO RIESGO "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146519, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $320,000.00
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