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Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2019 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
12936 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002481.- Servicio de Recaudación, traslado y Custoria de valores OFICIO DI/1412/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12936, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $209,583.95 |
12936 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002481.- Servicio de Recaudación, traslado y Custoria de valores OFICIO DI/1412/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12936, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $190,027.14 |
12935 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002476.- ADQUISICION DE ALIMENTOS POR OPERATIVO DE SEGURIDAD OFICIO DEA/831/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12935, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $591,600.00 |
11664 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CESAR DAMIAN MACIAS CHAVEZ | CR NO. 220002470.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/78/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11664, A FAVOR DE CESAR DAMIAN MACIAS CHAVEZ | $7,757.13 |
11664 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CESAR DAMIAN MACIAS CHAVEZ | CR NO. 220002470.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/78/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11664, A FAVOR DE CESAR DAMIAN MACIAS CHAVEZ | $1,824.48 |
11663 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 220002468.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA.DN/CF/30/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11663, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $3,749.42 |
11663 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 220002468.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA.DN/CF/30/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11663, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $12,498.06 |
6613 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002223.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL.- HERNANDEZ AGUILAR MAGALI.- ID 6817.- OF. DN/RM/090/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6613, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $676.78 |
6613 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002223.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL.- HERNANDEZ AGUILAR MAGALI.- ID 6817.- OF. DN/RM/090/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6613, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $176.55 |
6613 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002223.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL.- HERNANDEZ AGUILAR MAGALI.- ID 6817.- OF. DN/RM/090/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6613, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $710.19 |
6611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO | CR NO. 220002211.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6611, A FAVOR DE ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO | $5,737.82 |
6610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA | CR NO. 220002210.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6610, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA | $5,737.82 |
6609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA | CR NO. 220002209.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6609, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA | $5,737.82 |
6608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VALDEZ GOMEZ MANUEL | CR NO. 220002208.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6608, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL | $5,737.82 |
6607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TOBIAS BRIZUELA ANTONIO | CR NO. 220002207.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6607, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO | $5,737.82 |
6606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO | CR NO. 220002206.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6606, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO | $5,737.82 |
6605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR | CR NO. 220002205.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6605, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR | $5,737.82 |
6604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002204.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6604, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
6603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO | CR NO. 220002203.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6603, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
6602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB | CR NO. 220002202.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6602, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB | $5,737.82 |
6601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO | CR NO. 220002201.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6601, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO | $5,737.82 |
6600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | CR NO. 220002200.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6600, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | $5,737.82 |
6599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO | CR NO. 220002199.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6599, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO | $5,737.82 |
6598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE | CR NO. 220002198.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6598, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE | $5,737.82 |
6597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS | CR NO. 220002197.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6597, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS | $5,737.82 |
6596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL | CR NO. 220002196.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6596, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL | $5,737.82 |
6595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220002195.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6595, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS | $5,737.82 |
6594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL | CR NO. 220002194.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6594, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL | $5,737.82 |
6593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOPEZ RAMIREZ EDUARDO | CR NO. 220002193.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6593, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO | $5,737.82 |
6592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL | CR NO. 220002192.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6592, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL | $5,737.82 |
6591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA | CR NO. 220002191.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6591, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA | $5,737.82 |
6590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HARO NAVARRO ALMA ROSA | CR NO. 220002190.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6590, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA | $5,737.82 |
6589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO | CR NO. 220002189.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6589, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO | $5,737.82 |
6588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ GARCIA LEONARDO | CR NO. 220002188.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6588, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO | $5,737.82 |
6587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA | CR NO. 220002187.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6587, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA | $5,737.82 |
6586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FLORES FLORES CINTIA ILIANA | CR NO. 220002186.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6586, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA | $5,737.82 |
6585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL | CR NO. 220002185.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6585, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL | $5,737.82 |
6584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO | CR NO. 220002184.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6584, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO | $5,737.82 |
6583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL | CR NO. 220002183.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6583, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL | $5,737.82 |
6582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR | CR NO. 220002182.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6582, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR | $5,737.82 |
6581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRAVO GARCIA JUAN DANIEL | CR NO. 220002181.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6581, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL | $5,737.82 |
6580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AYALA CEJA LUIS ALFREDO | CR NO. 220002180.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6580, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO | $5,737.82 |
6579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARREOLA FUENTES VICTOR | CR NO. 220002179.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6579, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR | $5,737.82 |
2663 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | FRANCISCO JAVIER FLORES ARECHIGA | CR NO. 220002469.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/35/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2663, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER FLORES ARECHIGA | $4,330.82 |
2663 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | FRANCISCO JAVIER FLORES ARECHIGA | CR NO. 220002469.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/35/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2663, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER FLORES ARECHIGA | $383.65 |
2662 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS ROSENDO RAMIREZ LIRA | CR NO. 220002467.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0029/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2662, A FAVOR DE CARLOS ROSENDO RAMIREZ LIRA | $2,221.98 |
2661 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ANTONIO CAZARES AYALA | CR NO. 220002219.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0060/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2661, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CAZARES AYALA | $4,723.15 |
2661 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ANTONIO CAZARES AYALA | CR NO. 220002219.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0060/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2661, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CAZARES AYALA | $514.72 |
2660 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SUSANA AVALOS NUÑEZ | CR NO. 220002218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0061/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2660, A FAVOR DE SUSANA AVALOS NUÑEZ | $3,105.67 |
2660 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SUSANA AVALOS NUÑEZ | CR NO. 220002218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0061/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2660, A FAVOR DE SUSANA AVALOS NUÑEZ | $650.55 |
2659 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS FERNANDO GARCIA HEREDIA | CR NO. 220002214.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0064/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2659, A FAVOR DE LUIS FERNANDO GARCIA HEREDIA | $2,086.07 |
2658 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | SANDRA LUZ SANTOS ZARATE | CR NO. 220002213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/62/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2658, A FAVOR DE SANDRA LUZ SANTOS ZARATE | $3,561.23 |
2658 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | SANDRA LUZ SANTOS ZARATE | CR NO. 220002213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/62/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2658, A FAVOR DE SANDRA LUZ SANTOS ZARATE | $241.44 |
2658 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | SANDRA LUZ SANTOS ZARATE | CR NO. 220002213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/62/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2658, A FAVOR DE SANDRA LUZ SANTOS ZARATE | $102,563.28 |
2658 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | SANDRA LUZ SANTOS ZARATE | CR NO. 220002213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/62/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2658, A FAVOR DE SANDRA LUZ SANTOS ZARATE | $356.12 |
2657 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | FABIOLA ANDRADE ZAMORANO | CR NO. 220002212.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/59/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2657, A FAVOR DE FABIOLA ANDRADE ZAMORANO | $1,274.98 |
59 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002234.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $856,209.70 |
59 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002234.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-256,862.91 |
34 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002171.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $584,051.73 |
6380 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000050.- Servicios profesionales para recuperación de cartera del mes de Noviembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6380, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $579,609.58 |
6379 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000049.- Servicios profesionales para recuperación de cartera del mes de Diciembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6379, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $464,600.21 |
6378 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000048.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6378, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $275,487.26 |
6377 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000047.- Servicios prodesionales de recuperacion de cartera vencida Agosto 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6377, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $845,465.38 |
2645 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LARIOS PADILLA LUIS RAFAEL | CR NO. 76000040.- PAGO DE LO INDEBIDO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP II-1238/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2645, A FAVOR DE LARIOS PADILLA LUIS RAFAEL | $123,165.66 |
11662 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | CR NO. 220002238.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/58/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | $2,404.46 |
11662 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | CR NO. 220002238.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/58/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | $89.33 |
11662 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | CR NO. 220002238.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/58/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | $73.33 |
11662 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | CR NO. 220002238.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/58/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | $6,595.56 |
11662 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | CR NO. 220002238.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/58/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | $659.55 |
11662 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | CR NO. 220002238.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/58/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE DELGADO PEREZ SCARLET GRAZIELLA | $867.40 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,036.80 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $129.99 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $491.21 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,262.00 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $83.45 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $198.00 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $213.50 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,088.00 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,392.00 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $258.55 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $60.32 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,730.87 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $427.20 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $159.08 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $569.33 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $92.98 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $119.94 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $154.12 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $125.21 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,420.86 |
11661 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.93 |
11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $209.00 |
11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $80.50 |
11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $163.00 |
11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $530.00 |
11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $160.00 |
11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $160.00 |
11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $242.00 |
11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $980.20 |
11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $72.00 |
11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $240.50 |
11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
11660 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000030.- REEBMOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $417.60 |
11659 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000029.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11659, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,199.40 |
11658 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11658, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $479.40 |
11658 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11658, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $170.52 |
11656 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DELGADO HERRERA RAMIRO | CR NO. 220002225.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO. DN/CF/0073/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11656, A FAVOR DE DELGADO HERRERA RAMIRO | $36,066.84 |
2643 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000027.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2643, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,340.80 |
11 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000028.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,188,499.80 |
8 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001649.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $454,518.45 |
58 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002167.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $687,566.00 |
58 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002167.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-206,269.80 |
57 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220002154.- PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $277,476.27 |
57 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220002154.- PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-71,109.58 |
56 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002153.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $134,867.88 |
56 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002153.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-40,460.36 |
55 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002152.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $526,444.82 |
55 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002152.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-157,933.45 |
33 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002176.- PAGO DE ESTIMACION 8 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $418,644.81 |
32 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002175.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $206,551.17 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002174.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $303,215.81 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002174.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $-90,964.74 |
30 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002173.- PAGO DE ESTIMAMCION 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $740,688.00 |
29 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002169.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,139,043.82 |
29 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002169.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-341,713.18 |
28 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002166.- PAGO DE ESTIMAMCION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,780,142.43 |
28 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002166.- PAGO DE ESTIMAMCION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-449,381.57 |
7 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001440.- PAGO DE ESTIMAMCION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $1,337,433.60 |
7 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001440.- PAGO DE ESTIMAMCION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $-244,266.04 |
6 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001439.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $1,358,331.00 |
6 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001439.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $-407,499.30 |
5 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001438.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $1,253,844.00 |
5 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001438.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $-376,153.20 |
4 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001437.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $1,462,818.00 |
4 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001437.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $-438,845.40 |
12927 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220002159.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12927, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
11654 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220002162.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/0063/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11654, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $43,280.20 |
2642 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PARTIDA ROJO ROGELIO | CR NO. 76000041.- PAGO DE LO INDEBIDO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 2357/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2642, A FAVOR DE PARTIDA ROJO ROGELIO | $10,571.84 |
2641 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NAHED BARRAÑON MAURICIO | CR NO. 76000039.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 2018, AUTORIZADO CON AMPARO 866/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2641, A FAVOR DE NAHED BARRAÑON MAURICIO | $64,276.40 |
2640 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ | CR NO. 220002165.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1547/2010-A1.- OF. DIR/LAB/0200/2019 DEL 22 DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2640, A FAVOR DE ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ | $398,958.13 |
2639 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RODOLFO VAZQUEZ GALLARDO | CR NO. 220002163.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2151/2013-C2 Y REL. 1416/2017-F.-OF. DIR/LAB/0185/2019-19/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2639, A FAVOR DE RODOLFO VAZQUEZ GALLARDO | $137,078.97 |
2638 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MESRAIM SALCIDO DELGADO | CR NO. 220002158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0043/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2638, A FAVOR DE MESRAIM SALCIDO DELGADO | $8,224.64 |
2638 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | MESRAIM SALCIDO DELGADO | CR NO. 220002158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0043/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2638, A FAVOR DE MESRAIM SALCIDO DELGADO | $7,470.33 |
2638 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MESRAIM SALCIDO DELGADO | CR NO. 220002158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0043/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2638, A FAVOR DE MESRAIM SALCIDO DELGADO | $630.25 |
168763 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000033.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168763, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $21,226,892.92 |
168762 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000029.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA (PUNTOS LIMPIOS) MES DE FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168762, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,670,942.02 |
12926 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. | CR NO. 72000025.- EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12926, A FAVOR DE EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. | $750,000.00 |
11653 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $2,885.35 |
11653 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $89.33 |
11653 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $73.33 |
11653 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $15,981.99 |
11653 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $791.47 |
11653 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $4,034.19 |
11653 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $54.76 |
11653 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | CR NO. 220002157.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS MEJIA SERGIO J. DN/CF/54/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA | $24,207.71 |
11651 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOHAN MANUEL SANDOVAL TADEO | CR NO. 220002144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/38/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11651, A FAVOR DE JOHAN MANUEL SANDOVAL TADEO | $2,835.44 |
11651 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOHAN MANUEL SANDOVAL TADEO | CR NO. 220002144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/38/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11651, A FAVOR DE JOHAN MANUEL SANDOVAL TADEO | $39.38 |
11651 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOHAN MANUEL SANDOVAL TADEO | CR NO. 220002144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/38/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11651, A FAVOR DE JOHAN MANUEL SANDOVAL TADEO | $393.82 |
11650 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGUAYO ORTEGA ORALIA | CR NO. 220002143.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0044/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11650, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA | $35,025.28 |
11649 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CLEMENTE CERVANTES ELOISA ANGELINA | CR NO. 220002142.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL C. PONTIFES SOLANO TITO. DN/CF/0045/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11649, A FAVOR DE CLEMENTE CERVANTES ELOISA ANGELINA | $40,830.36 |
2637 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/01 AL 07/03 DEL 2019 X $7954.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,658.80 |
2637 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/01 AL 07/03 DEL 2019 X $7954.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $89.99 |
2637 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/01 AL 07/03 DEL 2019 X $7954.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $140.00 |
2637 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/01 AL 07/03 DEL 2019 X $7954.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $810.00 |
2637 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/01 AL 07/03 DEL 2019 X $7954.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $650.01 |
2637 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/01 AL 07/03 DEL 2019 X $7954.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $649.99 |
2636 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2636, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $522.00 |
2636 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2636, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $928.00 |
2636 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2636, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $510.40 |
2636 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2636, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $558.02 |
2635 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ | CR NO. 220002148.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/46/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2635, A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ | $2,770.40 |
2635 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ | CR NO. 220002148.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/46/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2635, A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ | $55.44 |
2634 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | NELLY GABRIELA HERRERA ORNELAS | CR NO. 220002147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/42/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2634, A FAVOR DE NELLY GABRIELA HERRERA ORNELAS | $2,674.80 |
2634 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | NELLY GABRIELA HERRERA ORNELAS | CR NO. 220002147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/42/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2634, A FAVOR DE NELLY GABRIELA HERRERA ORNELAS | $54.85 |
2633 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | $21,898.49 |
2633 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | $4,161.03 |
2633 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | $-199.08 |
2633 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | $-7,166.78 |
2633 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGDECD | MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | $-176.72 |
2633 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | $-335.00 |
2633 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | CR NO. 220002146.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINO | $-275.00 |
2632 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FRANCISCO DELGADO FIGUEROA | CR NO. 220002145.- PAGO DE FINIQUITO Y EMOLUMENTOS POR EDAD AVANZADA. DN/CF/39/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2632, A FAVOR DE FRANCISCO DELGADO FIGUEROA | $175.18 |
2632 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | FRANCISCO DELGADO FIGUEROA | CR NO. 220002145.- PAGO DE FINIQUITO Y EMOLUMENTOS POR EDAD AVANZADA. DN/CF/39/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2632, A FAVOR DE FRANCISCO DELGADO FIGUEROA | $50,453.52 |
2632 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FRANCISCO DELGADO FIGUEROA | CR NO. 220002145.- PAGO DE FINIQUITO Y EMOLUMENTOS POR EDAD AVANZADA. DN/CF/39/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2632, A FAVOR DE FRANCISCO DELGADO FIGUEROA | $1,751.86 |
2631 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | PACHECO CORONEL RUTH NOEMI | CR NO. 220002141.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ NUÑEZ CARLOS. DN/CF/0050/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2631, A FAVOR DE PACHECO CORONEL RUTH NOEMI | $67,937.04 |
54 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002139.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $1,502,013.76 |
54 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002139.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-450,604.13 |
53 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220002138.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $269,179.83 |
53 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220002138.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-80,753.95 |
979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. ASEO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $696.00 |
979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,388.54 |
979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,119.86 |
979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $104.55 |
979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $219.99 |
979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $238.00 |
979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $437.92 |
979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $28.00 |
979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $611.99 |
979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $696.00 |
979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $371.37 |
979160 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979160, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $109.99 |
12920 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002129.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12920, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $16,466,666.67 |
11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $118.00 |
11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $315.32 |
11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $49.50 |
11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $4,930.00 |
11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $352.64 |
11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $452.40 |
11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $545.50 |
11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $243.60 |
11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $113.99 |
11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $114.99 |
11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $69.00 |
11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $59.00 |
11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $66.12 |
11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $201.84 |
11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $320.00 |
11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $580.00 |
11648 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $1,049.80 |
11647 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $17.03 |
11647 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $64.21 |
11647 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $6,032.00 |
11647 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $266.00 |
11647 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $116.00 |
11647 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $268.50 |
11647 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $232.01 |
6372 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 9410 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000036.- Servicio de calificacion a la calidad crediticia y riesgo emisor del municipio(Sustituye fac A12013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6372, A FAVOR DE FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. | $116,388.36 |
2630 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | SAUL OSWALDO REGLA DAVILA | CR NO. 220002122.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/20/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2630, A FAVOR DE SAUL OSWALDO REGLA DAVILA | $6,225.71 |
2630 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | SAUL OSWALDO REGLA DAVILA | CR NO. 220002122.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/20/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2630, A FAVOR DE SAUL OSWALDO REGLA DAVILA | $1,329.81 |
2630 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | SAUL OSWALDO REGLA DAVILA | CR NO. 220002122.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/20/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2630, A FAVOR DE SAUL OSWALDO REGLA DAVILA | $3,448.09 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $771.45 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $201.25 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $572.48 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,720.42 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $448.81 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,037.43 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,283.97 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $334.95 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $919.88 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,775.43 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $463.15 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,126.31 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,086.07 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $544.20 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,338.38 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,950.81 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,030.65 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,361.29 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $619.06 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $161.49 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $602.99 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,055.69 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $275.40 |
376 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $750.78 |
96 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $223.30 |
96 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $308.77 |
96 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $362.79 |
96 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $687.10 |
96 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $107.66 |
96 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $183.60 |
96 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $134.17 |
96 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002137.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $299.20 |
52 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002128.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $383,794.00 |
52 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002128.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-115,138.20 |
51 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002127.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $4,719,383.72 |
51 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002127.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-1,415,815.12 |
49 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | CR NO. 220002115.- PAGO DE ESTIMAMCION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | $754,828.10 |
49 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | CR NO. 220002115.- PAGO DE ESTIMAMCION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | $-226,448.43 |
39 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002140.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $712.89 |
39 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002140.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/089/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $7,301.49 |
27 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002126.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $1,613,045.70 |
27 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002126.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $-483,913.71 |
26 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001851.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $855,456.74 |
26 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001851.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $-256,637.02 |
4 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002134.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,099.05 |
4 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002134.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,069.32 |
4 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002134.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,438.63 |
4 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002134.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $41,983.64 |
4 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002134.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,952.28 |
4 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002134.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/088/2019 DEL 21/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $22,404.45 |
11646 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000003.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11646, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $16,495.20 |
11646 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000003.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11646, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $12,545.60 |
6371 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | CR NO. 72000004.- RENTA DE TOLDOS ESTRUCTURALES TERMICOS TIPO ARABES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | $12,156.80 |
6370 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | CR NO. 72000003.- RENTA DE TARIMAS PARA LA COMEMORACIÓN DEL 477 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEFINITIVA DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6370, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | $23,246.40 |
6369 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | CR NO. 72000002.- SERVICIOS DE ALIMENTOS, PREPARACIÓN DE CHOCOLATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6369, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | $37,584.00 |
6368 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 72000001.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6368, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $40,600.00 |
48 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002112.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $573,026.66 |
48 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002112.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-171,908.00 |
47 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002111.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,228,016.60 |
47 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002111.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-368,404.98 |
46 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002110.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $258,908.16 |
46 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002110.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-77,672.45 |
45 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002108.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $749,852.34 |
45 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002108.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-224,955.70 |
44 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220002107.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $1,311,528.14 |
44 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220002107.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $-393,458.44 |
25 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002109.- PAGO DE ESTIMAMCION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $2,380,337.89 |
25 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002109.- PAGO DE ESTIMAMCION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-714,101.37 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001436.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $1,343,068.69 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220001436.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $-402,920.61 |
11644 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ALDO ENRIQUE ALCAZAR GARCIA | CR NO. 220001876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/19/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11644, A FAVOR DE ALDO ENRIQUE ALCAZAR GARCIA | $4,723.15 |
11644 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ALDO ENRIQUE ALCAZAR GARCIA | CR NO. 220001876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/19/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11644, A FAVOR DE ALDO ENRIQUE ALCAZAR GARCIA | $542.17 |
11643 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE MARTIN DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON | CR NO. 220001875.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/18/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11643, A FAVOR DE JOSE MARTIN DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON | $3,535.33 |
11643 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE MARTIN DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON | CR NO. 220001875.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/18/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11643, A FAVOR DE JOSE MARTIN DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON | $262.80 |
11642 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GUILLERMO COVARRUBIAS DUEÑAS | CR NO. 220001874.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/16/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11642, A FAVOR DE GUILLERMO COVARRUBIAS DUEÑAS | $2,752.08 |
11642 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GUILLERMO COVARRUBIAS DUEÑAS | CR NO. 220001874.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/16/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11642, A FAVOR DE GUILLERMO COVARRUBIAS DUEÑAS | $71.36 |
2614 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000035.- DIFERENCIA A DEVOLVER DE RECARGOS Y CONSERVACION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE AUTORIZADO EN AMP 976/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2614, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $183,022.49 |
2613 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA LUCERO DELGADILLO GUZMAN | CR NO. 220002102.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0034/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2613, A FAVOR DE MARIA LUCERO DELGADILLO GUZMAN | $10,266.01 |
2612 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EDUARDO AGUILAR DE ARCOS | CR NO. 220002101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0011/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2612, A FAVOR DE EDUARDO AGUILAR DE ARCOS | $8,159.12 |
2611 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CABALLERO SOSA MA LUISA | CR NO. 220001872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO EL C. REVELES CABALLERO EDDER DANIEL. DN/CF/0017/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2611, A FAVOR DE CABALLERO SOSA MA LUISA | $5,989.50 |
2611 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CABALLERO SOSA MA LUISA | CR NO. 220001872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO EL C. REVELES CABALLERO EDDER DANIEL. DN/CF/0017/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2611, A FAVOR DE CABALLERO SOSA MA LUISA | $335.00 |
2611 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CABALLERO SOSA MA LUISA | CR NO. 220001872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO EL C. REVELES CABALLERO EDDER DANIEL. DN/CF/0017/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2611, A FAVOR DE CABALLERO SOSA MA LUISA | $275.00 |
2610 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | YADIRA ELIZABETH CARRANZA VILLALVAZO | CR NO. 220001870.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0012/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2610, A FAVOR DE YADIRA ELIZABETH CARRANZA VILLALVAZO | $1,663.75 |
2610 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | YADIRA ELIZABETH CARRANZA VILLALVAZO | CR NO. 220001870.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0012/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2610, A FAVOR DE YADIRA ELIZABETH CARRANZA VILLALVAZO | $342.55 |
2609 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FRANCISCO JAVIER ESTRADA VELAZQUEZ | CR NO. 220001867.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0024/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2609, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESTRADA VELAZQUEZ | $1,849.04 |
2608 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DE JESUS ARCEO GRIMALDO | CR NO. 220001866.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0015/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2608, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ARCEO GRIMALDO | $3,327.50 |
2608 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DE JESUS ARCEO GRIMALDO | CR NO. 220001866.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0015/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2608, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ARCEO GRIMALDO | $697.93 |
2607 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JONATHAN IGNACIO ORTEGA RODRIGUEZ | CR NO. 220001865.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0014/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2607, A FAVOR DE JONATHAN IGNACIO ORTEGA RODRIGUEZ | $4,119.93 |
2607 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JONATHAN IGNACIO ORTEGA RODRIGUEZ | CR NO. 220001865.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0014/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2607, A FAVOR DE JONATHAN IGNACIO ORTEGA RODRIGUEZ | $880.02 |
2606 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR SANTANA GUTIERREZ | CR NO. 220001864.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0013/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2606, A FAVOR DE HECTOR SANTANA GUTIERREZ | $3,105.67 |
2606 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR SANTANA GUTIERREZ | CR NO. 220001864.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0013/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2606, A FAVOR DE HECTOR SANTANA GUTIERREZ | $650.55 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,554.71 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $405.58 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $811.18 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,949.14 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,030.21 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,060.42 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,605.73 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $418.88 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $837.77 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,240.80 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $845.42 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,690.86 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,533.67 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $660.95 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,321.91 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,427.92 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $372.50 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $745.00 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $355.01 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $92.61 |
375 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002105.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $185.22 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $550,214.89 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,534.31 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $287,068.64 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $182,074.96 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,497.81 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $94,995.63 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $372,215.00 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $97,101.66 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $194,203.00 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $105,498.97 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $27,521.47 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $55,042.95 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,601,413.20 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $417,759.96 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $835,519.93 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $634,936.79 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $165,635.69 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $331,271.37 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $535,573.23 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $139,714.75 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $279,429.51 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $432,281.27 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $112,769.03 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $225,538.06 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,561,554.90 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $407,362.15 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $814,724.29 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $68,735.84 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,931.09 |
374 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002096.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $35,862.18 |
92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,689.55 |
92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,665.21 |
92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $61,943.18 |
92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,347.65 |
92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $278,506.64 |
92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $110,423.79 |
92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,143.17 |
92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $75,179.35 |
92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $271,574.77 |
92 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002098.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $11,954.06 |
91 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002094.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $786,083.91 |
90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,381,617.52 |
90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $151,785.53 |
90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $160,547.45 |
90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $298,678.43 |
90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $80,374.10 |
90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,349,777.50 |
90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $532,763.51 |
90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $652,369.59 |
90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $370,686.54 |
90 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002093.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $53,614.07 |
89 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002091.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $4,772.63 |
88 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002090.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $64.74 |
88 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002090.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $503.29 |
88 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002090.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $87.26 |
88 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002090.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $45.55 |
88 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002090.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $399.93 |
88 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002090.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18-21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $635.02 |
36 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002097.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $239,571.30 |
36 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002097.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/076/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $605,836.70 |
35 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002092.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $995,732.21 |
35 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002092.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/318/18-21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,707,303.98 |
34 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002089.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18/21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $533.85 |
34 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002089.- PAGO DE ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019.- OF. RH/PL/0319/18/21 DEL 11/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $14,013.47 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002113.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS AL IPEJAL 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,377,534.97 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002113.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS AL IPEJAL 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $359,356.93 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002113.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS AL IPEJAL 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $718,713.90 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002113.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS AL IPEJAL 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,483,561.03 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002113.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS AL IPEJAL 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $908,755.06 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002113.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS AL IPEJAL 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/075/2019 DEL 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,817,510.10 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002104.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,281.02 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002104.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,377.66 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002104.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,755.32 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002104.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28,965.49 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002104.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,556.20 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002104.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/067/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,112.41 |
12913 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000021.- Compra de Medicmento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12913, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $148,556.28 |
11641 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $367.50 |
11641 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $394.40 |
11641 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $4,906.80 |
11641 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $1,925.60 |
11641 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $3,248.00 |
11641 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $124.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $371.95 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $169.50 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $86.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $730.78 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $195.50 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $939.60 |
11640 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $315.50 |
11639 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000023.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11639, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $192.00 |
11639 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000023.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11639, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,002.00 |
6170 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000028.- Arrendamiento cartera de gobierno, contrato del 15 de abril de 2015. Pago 37 de 114 (Marzo 2019). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6170, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
6169 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000009.- SERVICIO DE BANQUETE PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6169, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $125,000.05 |
6168 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220001775.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MARZO 2019 AUTORIZADO EN EL DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6168, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
2603 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ERNESTO ARANA MEDRANO | CR NO. 220001862.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2603, A FAVOR DE ERNESTO ARANA MEDRANO | $36,950.82 |
2602 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL | CR NO. 220001860.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2602, A FAVOR DE J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL | $38,353.93 |
2601 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JAVIER VILLARRUEL RIOS | CR NO. 220001859.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2601, A FAVOR DE JAVIER VILLARRUEL RIOS | $36,950.82 |
2600 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEDRO VALDEZ OSEGUERA | CR NO. 220001858.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2600, A FAVOR DE PEDRO VALDEZ OSEGUERA | $38,353.93 |
2599 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA | CR NO. 220001857.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2599, A FAVOR DE JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA | $36,950.82 |
2598 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGIO SOLIS RAMOS | CR NO. 220001856.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2598, A FAVOR DE SERGIO SOLIS RAMOS | $36,950.82 |
2597 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ | CR NO. 220001855.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2597, A FAVOR DE RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ | $38,353.93 |
2596 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES | CR NO. 220001854.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2596, A FAVOR DE KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES | $36,950.82 |
2595 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA | CR NO. 220001853.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2595, A FAVOR DE LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA | $38,353.93 |
2594 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS SAAVEDRA BERMUDES | CR NO. 220001852.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2594, A FAVOR DE CARLOS SAAVEDRA BERMUDES | $36,950.82 |
2593 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA | CR NO. 220001850.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2593, A FAVOR DE FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA | $38,353.93 |
2592 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS | CR NO. 220001849.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2592, A FAVOR DE JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS | $36,950.82 |
2591 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE RICO HERNANDEZ | CR NO. 220001848.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2591, A FAVOR DE JOSE RICO HERNANDEZ | $38,353.93 |
2590 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN LUIS RANGEL IBARRA | CR NO. 220001847.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2590, A FAVOR DE JUAN LUIS RANGEL IBARRA | $28,126.18 |
2589 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA | CR NO. 220001846.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2589, A FAVOR DE DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA | $36,950.82 |
2588 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ | CR NO. 220001845.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2588, A FAVOR DE ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ | $36,950.82 |
2587 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE LUIS QUIÑONEZ | CR NO. 220001844.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE JOSE LUIS QUIÑONEZ | $36,950.82 |
2586 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J TRINIDAD QUEZADA NUÑO | CR NO. 220001843.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2586, A FAVOR DE J TRINIDAD QUEZADA NUÑO | $36,950.82 |
2585 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ | CR NO. 220001842.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ | $38,353.93 |
2584 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAFAEL ORTEGA RIOS | CR NO. 220001841.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2584, A FAVOR DE RAFAEL ORTEGA RIOS | $36,950.82 |
2583 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J NIEVES OROZCO CASTILLO | CR NO. 220001840.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2583, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO | $36,950.82 |
2582 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE | CR NO. 220001839.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2582, A FAVOR DE JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE | $36,950.82 |
2581 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA | CR NO. 220001838.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2581, A FAVOR DE FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA | $38,353.93 |
2580 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ | CR NO. 220001837.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2580, A FAVOR DE PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ | $36,950.82 |
2579 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALBERTO MARTIN GARCIA | CR NO. 220001836.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2579, A FAVOR DE ALBERTO MARTIN GARCIA | $38,353.93 |
2578 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARABEL GONZALEZ JOSE AGUSTIN | CR NO. 220001834.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2578, A FAVOR DE MARABEL GONZALEZ JOSE AGUSTIN | $36,950.82 |
2577 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 220001833.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2577, A FAVOR DE MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ | $36,950.82 |
2576 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS | CR NO. 220001832.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2576, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS | $36,950.82 |
2575 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES | CR NO. 220001831.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2575, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES | $36,950.82 |
2574 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN JIMENEZ MARTINEZ | CR NO. 220001830.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2574, A FAVOR DE JUAN JIMENEZ MARTINEZ | $38,353.93 |
2573 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ | CR NO. 220001829.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ | $38,353.93 |
2572 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIGUEL ANGEL GUERRA ALCALA | CR NO. 220001828.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2572, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GUERRA ALCALA | $38,353.93 |
2571 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE | CR NO. 220001827.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2571, A FAVOR DE JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE | $36,950.82 |
2570 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN JOSE GONZALEZ SALAS | CR NO. 220001826.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2570, A FAVOR DE JUAN JOSE GONZALEZ SALAS | $38,353.93 |
2569 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUSTAVO GOMEZ PEREZ | CR NO. 220001825.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2569, A FAVOR DE GUSTAVO GOMEZ PEREZ | $38,353.93 |
2568 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ | CR NO. 220001824.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2568, A FAVOR DE JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ | $36,950.82 |
2567 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ | CR NO. 220001823.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2567, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ | $36,950.82 |
2566 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAUL GARCIA MARTINEZ | CR NO. 220001822.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2566, A FAVOR DE RAUL GARCIA MARTINEZ | $38,353.93 |
2565 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO GARCIA HORTA | CR NO. 220001821.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE ROBERTO GARCIA HORTA | $36,950.82 |
2564 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN | CR NO. 220001820.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN | $36,950.82 |
2563 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCO ANTONIO FLORES ROMERO | CR NO. 220001819.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2563, A FAVOR DE MARCO ANTONIO FLORES ROMERO | $36,950.82 |
2562 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ | CR NO. 220001818.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2562, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ | $38,353.93 |
2561 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | CR NO. 220001817.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2561, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | $36,950.82 |
2560 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAVID CRUZ DELGADO RUBIO | CR NO. 220001816.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2560, A FAVOR DE DAVID CRUZ DELGADO RUBIO | $36,950.82 |
2559 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GABRIEL DELGADO OROZCO | CR NO. 220001815.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE GABRIEL DELGADO OROZCO | $36,950.82 |
2558 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ | CR NO. 220001814.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2558, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ | $36,950.82 |
2557 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO | CR NO. 220001813.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2557, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO | $38,353.93 |
2556 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUSTAVO CORTES GUZMAN | CR NO. 220001812.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2556, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES GUZMAN | $38,353.93 |
2555 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EMMANUEL COBIAN BELTRAN | CR NO. 220001811.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2555, A FAVOR DE EMMANUEL COBIAN BELTRAN | $38,353.93 |
2554 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAMAZO CASTRO VILLASEÑOR | CR NO. 220001810.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2554, A FAVOR DE DAMAZO CASTRO VILLASEÑOR | $36,950.82 |
2553 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA | CR NO. 220001809.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2553, A FAVOR DE ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA | $36,950.82 |
2552 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ | CR NO. 220001808.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2552, A FAVOR DE FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ | $38,353.93 |
2551 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GERVACIO CASTILLO VITE | CR NO. 220001807.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2551, A FAVOR DE GERVACIO CASTILLO VITE | $36,950.82 |
2550 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO | CR NO. 220001806.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2550, A FAVOR DE JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO | $36,950.82 |
2549 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NICOLAS BECERRA ALVARADO | CR NO. 220001798.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2549, A FAVOR DE NICOLAS BECERRA ALVARADO | $36,950.82 |
2548 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS ARVIZU IBARRA | CR NO. 220001796.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2548, A FAVOR DE CARLOS ARVIZU IBARRA | $38,353.93 |
2547 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAVID ALVARADO NUÑEZ | CR NO. 220001792.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.- OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2547, A FAVOR DE DAVID ALVARADO NUÑEZ | $36,950.82 |
2546 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2546, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $139.40 |
2546 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2546, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $163.40 |
2546 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2546, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $7,447.20 |
2546 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2546, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $470.90 |
2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $209.99 |
2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $592.00 |
2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $325.00 |
2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $175.00 |
2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $61.50 |
2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $325.34 |
2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $83.21 |
2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $1,549.76 |
2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $719.20 |
2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $629.97 |
2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $214.99 |
2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $209.99 |
2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $283.04 |
2545 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $144.07 |
2543 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CORTES RUBIO DAVID | CR NO. 76000032.- DIFERENCIA A DEVOLVER A FAVOR DEL QUEJOSO AUTORIZADO CON AMPARO 153/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2543, A FAVOR DE CORTES RUBIO DAVID | $10,848.60 |
2542 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LARIOS CORTES ALBERTO | CR NO. 76000030.- PAGO DE LO INDEBIDO PREDIAL VALORES DE CONSTRUCCION AUTORIZADO CON JUICIO DE NULIDAD V-413/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2542, A FAVOR DE LARIOS CORTES ALBERTO | $36,017.08 |
2541 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SESMA QUINTERO JOSE ANGEL | CR NO. 76000029.- PAGO DE LO INDEBIDO CEDULAS DE INFRACCION AUTORIZADO CON JUICIO NULIDAD V-1957/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2541, A FAVOR DE SESMA QUINTERO JOSE ANGEL | $2,432.00 |
12911 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001869.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12911, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
12911 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001869.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12911, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
12909 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 78000015.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS QUE SE TIENEN EN CUISTODIA EN EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12909, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $250,676.00 |
979159 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000007.- COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979159, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $603.79 |
979159 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000007.- COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979159, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $197.20 |
979158 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000036.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, PART. ESTATALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979158, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $10,343.03 |
979158 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000036.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, PART. ESTATALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979158, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $313.20 |
979158 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000036.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, PART. ESTATALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979158, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $225.00 |
168761 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000053.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1212 LTS PARA CREMATORIO GUADALAJARA ( PANTEON GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168761, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,835.08 |
168760 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000052.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1544 LTS PARA CREMATORIO GUADALAJARA ( PANTEON GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168760, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,350.95 |
168759 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000051.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1531 LTS PARA CREMATORIO GUADALAJARA ( PANTEON GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168759, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,213.29 |
168758 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000050.- COMPRA DE GAS L.P. POR 262 LTS PARA UNIDAD DEPTAL. DE LA U. M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168758, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,774.58 |
168757 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000049.- COMPRA DE GAS L.P. POR 210 LTS PARA MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168757, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,223.89 |
168756 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000045.- COMPRA DE GAS L.P. POR 96 LTS PARA BASE 3 GAMA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168756, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,016.65 |
168755 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000044.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1260 LTS PARA BASE 5 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168755, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,343.40 |
168754 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000039.- COMPRA DE GAS L.P. POR 213 LTS PARA BASE 3 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168754, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,298.27 |
168753 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000038.- COMPRA DE GAS L.P. POR 105 LTS PARA BASE 3 DELTA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168753, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,132.95 |
168752 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000037.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1386 LTS PARA BASE 5 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168752, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,539.14 |
12908 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000027.- Servicio de notificación del impuesto predial noviembre y diciembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12908, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $532,723.85 |
12908 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000027.- Servicio de notificación del impuesto predial noviembre y diciembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12908, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $724,880.15 |
12908 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000027.- Servicio de notificación del impuesto predial noviembre y diciembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12908, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $2,037,162.19 |
12907 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220001790.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12907, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.00 |
12906 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220001789.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12906, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $16,466,666.67 |
12905 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220001779.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12905, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $300,000.00 |
11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $470.00 |
11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $73.50 |
11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $88.75 |
11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $3,538.00 |
11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $406.00 |
11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $169.93 |
11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $139.20 |
11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $77.60 |
11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $419.94 |
11638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $516.00 |
2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,556.00 |
2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,107.10 |
2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $103.24 |
2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $211.12 |
2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $211.12 |
2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $267.57 |
2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $38.00 |
2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $598.56 |
2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $96.00 |
2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,109.00 |
2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $4,993.80 |
2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $105.00 |
2538 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $2,784.00 |
2538 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $974.40 |
2538 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,037.74 |
2538 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $116.00 |
2538 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $430.00 |
2537 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000021.- PAGO DE LO INDEBIDO LICENCIAS DE ANUNCIOS 2017 Y ACTUALIZACION, AUTORIZADO CON AMPARO 976/2017 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2537, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $53,853.66 |
2536 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HERNANDEZ DURAN JUAN MANUEL | CR NO. 76000014.- PAGO DE LO INDEBIDO LICENCIA DE GIRO 425032 APLICAR CUOTA MINIMA AUTORIZADO CON AMPARO 2933/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2536, A FAVOR DE HERNANDEZ DURAN JUAN MANUEL | $20,103.13 |
43 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001788.- PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $280,548.70 |
43 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001788.- PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-70,591.46 |
42 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | CR NO. 220001738.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | $1,519,246.14 |
42 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | CR NO. 220001738.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | $-455,773.84 |
24 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001787.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,472,609.11 |
24 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001787.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-441,782.73 |
10 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000023.- LIQUIDACION FEBRERO 2019 RECOLECCION DOMICILIARIA DE DESECHOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,429,692.86 |
12902 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001777.- ADQUISICION D ETONERS OFICIO DEA/847/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12902, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $68,286.65 |
12901 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 220001776.- ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA OFICIO DEA/790/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12901, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $4,116.14 |
12900 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | INGRESOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001749.- ADQUISICION DE TONERS PARA LA TEMPORADA ENERO Y FEBERERO 2019 OFICIO DA/MBB/099/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12900, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $136,164.58 |
12899 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220001671.- ARRENDAMIENTO DE 150 SILLAS Y TOLDOS OFICIO DA/MBB/097/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12899, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $69,808.80 |
12898 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV ZAC S.A. DE C.V. | CR NO. 220001663.- INSERCCIÓN DE CONVOCATORIA OFICIO CGAE/069/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12898, A FAVOR DE TV ZAC S.A. DE C.V. | $9,521.28 |
6156 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001670.- ADQUISICIÓN BANCA METALICA 4 PLAZAS OFICIO DA/MBB/102/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6156, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $25,090.80 |
82 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $686.80 |
82 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $563.62 |
82 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $279.26 |
82 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $440.64 |
82 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $248.33 |
82 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $61.74 |
82 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $270.38 |
82 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $725.45 |
81 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001773.- PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/135/2019 DEL 18/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $679,810.44 |
81 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001773.- PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/135/2019 DEL 18/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $577,980.09 |
81 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001773.- PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/135/2019 DEL 18/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $582,464.28 |
41 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220001747.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $1,119,657.64 |
41 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220001747.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $-335,897.29 |
40 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220001746.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,441,728.20 |
40 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220001746.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-432,518.46 |
38 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220001736.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $291,822.17 |
38 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220001736.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-87,546.65 |
37 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220001734.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $798,727.22 |
37 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220001734.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $-239,618.17 |
36 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220001733.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $1,460,751.67 |
36 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220001733.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-438,225.50 |
35 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220001732.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $2,045,366.90 |
35 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220001732.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-613,610.07 |
34 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001721.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $2,139,762.62 |
34 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001721.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-641,928.79 |
33 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001707.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $916,706.48 |
33 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001707.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $-275,011.94 |
32 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001783.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $918.44 |
32 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001783.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $5,037.54 |
9 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000027.- ANTICIPOS MES DE FEBRERO RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.41 |
8 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000026.- ANTICIPOS POR EL MES DE FEBRERO 2019 RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.41 |
7 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000025.- ANTICIPOS POR EL MES DE FEBRERO RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.41 |
6 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000024.- ANTICIPOS DEL MES DE FEBRERO 2019 RECOLECCION DOMICILIARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.41 |
979156 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979156, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $249.05 |
979156 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979156, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $505.34 |
979156 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979156, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $453.00 |
979156 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979156, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,032.00 |
979155 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $150.43 |
979155 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $108.27 |
979155 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $762.59 |
979155 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $650.00 |
979155 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $145.34 |
979155 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,008.16 |
979155 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $680.00 |
979155 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $87.63 |
979155 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,352.00 |
979155 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $175.00 |
979155 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,508.00 |
979155 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,508.00 |
979155 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $720.00 |
168751 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001737.- SUMINISTRO DE 173 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168751, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-112.45 |
168751 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001737.- SUMINISTRO DE 173 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168751, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,908.19 |
168750 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001017.- SUMINISTRO DE 214 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168750, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,360.42 |
168750 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001017.- SUMINISTRO DE 214 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168750, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-139.10 |
168749 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000021.- PAGO DEL MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168749, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,479,384.91 |
12897 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 72000021.- Apoyo para el evento "Rock por la Vida edicion XIII" que se llevara a cabo el dia 06 de abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12897, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
11637 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $133.40 |
11637 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,260.22 |
11637 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $183.98 |
11637 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,152.02 |
11637 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $580.00 |
11637 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $172.74 |
11637 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $570.00 |
11637 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $149.00 |
11637 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $63.00 |
11637 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $189.00 |
11637 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $210.00 |
11637 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $355.00 |
11637 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $105.50 |
11637 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $97.59 |
11637 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $149.00 |
11637 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $231.00 |
11636 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO HARO ARCELIA | CR NO. 220001744.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ACOSTA NAPOLES JUAN MANUEL. DN/CF/0007/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11636, A FAVOR DE ROMERO HARO ARCELIA | $32,561.66 |
11636 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO HARO ARCELIA | CR NO. 220001744.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ACOSTA NAPOLES JUAN MANUEL. DN/CF/0007/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11636, A FAVOR DE ROMERO HARO ARCELIA | $781.67 |
11636 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO HARO ARCELIA | CR NO. 220001744.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ACOSTA NAPOLES JUAN MANUEL. DN/CF/0007/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11636, A FAVOR DE ROMERO HARO ARCELIA | $641.67 |
11636 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO HARO ARCELIA | CR NO. 220001744.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ACOSTA NAPOLES JUAN MANUEL. DN/CF/0007/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11636, A FAVOR DE ROMERO HARO ARCELIA | $-1,292.13 |
6155 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000019.- APOYO ECONOMICO SEGÚN DECRETO D83/05/09 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6155, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
6154 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000018.- AYUDA ECONOMICA SEGÚN DECRETO D100/20BIS/15 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6154, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $16,994.62 |
6153 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000017.- PENSION VITALICIA DECRETO D51/40BIS/14 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6153, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
2529 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2529, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $250.95 |
2528 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE JUAN SANTOS GARCIA | CR NO. 220001743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0003/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2528, A FAVOR DE JOSE JUAN SANTOS GARCIA | $8,975.81 |
2528 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE JUAN SANTOS GARCIA | CR NO. 220001743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0003/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2528, A FAVOR DE JOSE JUAN SANTOS GARCIA | $1,400.75 |
2527 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | DIANA LAURA MENDOZA GARCIA | CR NO. 220001742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE DIANA LAURA MENDOZA GARCIA | $859.84 |
2527 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCIÓN DE FINANZAS | DIANA LAURA MENDOZA GARCIA | CR NO. 220001742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE DIANA LAURA MENDOZA GARCIA | $6,190.83 |
2527 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | DIANA LAURA MENDOZA GARCIA | CR NO. 220001742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE DIANA LAURA MENDOZA GARCIA | $348.34 |
2527 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | DIANA LAURA MENDOZA GARCIA | CR NO. 220001742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE DIANA LAURA MENDOZA GARCIA | $424.33 |
2526 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | OCTAVIO ALVAREZ JAIMES | CR NO. 220001740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/10/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE OCTAVIO ALVAREZ JAIMES | $531.92 |
2526 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | OCTAVIO ALVAREZ JAIMES | CR NO. 220001740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/10/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE OCTAVIO ALVAREZ JAIMES | $2,490.28 |
2525 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | CLARA MARGARITA MOLINA HERNANDEZ | CR NO. 220001706.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0131/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE CLARA MARGARITA MOLINA HERNANDEZ | $12,289.75 |
2525 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | CLARA MARGARITA MOLINA HERNANDEZ | CR NO. 220001706.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0131/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE CLARA MARGARITA MOLINA HERNANDEZ | $2,961.53 |
2524 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FLORENTINO GONZALEZ MIRANDA | CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0222/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2524, A FAVOR DE FLORENTINO GONZALEZ MIRANDA | $16,347.22 |
2524 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FLORENTINO GONZALEZ MIRANDA | CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0222/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2524, A FAVOR DE FLORENTINO GONZALEZ MIRANDA | $653.89 |
2524 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | FLORENTINO GONZALEZ MIRANDA | CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0222/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2524, A FAVOR DE FLORENTINO GONZALEZ MIRANDA | $2,876.38 |
2523 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CUAUHTEMOC CARRILLO BUGARIN | CR NO. 220001704.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0176/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2523, A FAVOR DE CUAUHTEMOC CARRILLO BUGARIN | $2,081.96 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000427.- PAGO POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,209.65 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000427.- PAGO POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $837.30 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000427.- PAGO POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,674.60 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000427.- PAGO POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,325.98 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000427.- PAGO POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $867.66 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000427.- PAGO POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,735.28 |
12886 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | CONTABILIDAD | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | CR NO. 76000024.- Especialidad en Contabilidad Gubernamental (Auditoria Gubernamental) para personal de Tesorería. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12886, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | $43,290.00 |
12886 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | INGRESOS | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | CR NO. 76000024.- Especialidad en Contabilidad Gubernamental (Auditoria Gubernamental) para personal de Tesorería. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12886, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | $43,290.00 |
12886 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN DE EGRESOS | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | CR NO. 76000024.- Especialidad en Contabilidad Gubernamental (Auditoria Gubernamental) para personal de Tesorería. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12886, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | $43,290.00 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $92.80 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.00 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $160.00 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $13,929.28 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $160.00 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $160.00 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $22,040.00 |
11635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $735.17 |
6147 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220001719.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.-FIDEICOMISO PAESPAR.-OF. DRH/051/2019 DE 14/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6147, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
2522 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGIO VELAZQUEZ ZUÑIGA | CR NO. 220001741.- PAGO DE LAUDO.- INCIDENTE INEJECUCION 5/2019.- OF. DN/CF/4/19/21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2522, A FAVOR DE SERGIO VELAZQUEZ ZUÑIGA | $1,105,129.51 |
2521 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANTONIO SOLIS LOPEZ | CR NO. 220001722.- PAGO DE CONVENIO EXP. 139/2015.- OF. DJ/AMPAROS/107/2019 DEL 21 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2521, A FAVOR DE ANTONIO SOLIS LOPEZ | $636,771.71 |
2520 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALDO FABIAN RENTERIA GONZALEZ | CR NO. 220001720.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1295/2018-C2.- OF. DIR/LAB/0130/2019 DEL 04 DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2520, A FAVOR DE ALDO FABIAN RENTERIA GONZALEZ | $125,614.15 |
80 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000428.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $214.75 |
80 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000428.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $429.51 |
80 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000428.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,819.08 |
80 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000428.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,257.17 |
80 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000428.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,514.30 |
80 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000428.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $823.21 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $176,176.04 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $45,958.97 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $91,917.92 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $101,911.58 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,585.63 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $53,171.25 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $316,844.66 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $82,659.54 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $165,319.34 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $62,248.35 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,238.70 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $32,477.40 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $152,273.01 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,723.39 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $79,446.78 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $629,398.52 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $164,190.92 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $328,381.83 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $527,597.70 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $137,634.18 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $275,268.37 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $424,909.08 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $110,845.85 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $221,691.69 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,475,387.32 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $384,883.65 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $769,767.31 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $63,354.18 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,527.18 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $33,054.34 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $86,185.57 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $22,483.19 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $44,966.38 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,528,933.82 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $398,852.30 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $797,704.61 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,169.28 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $172.99 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $435.00 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $196.14 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,483.32 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,566.00 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $214.00 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $170.00 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $460.00 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,044.00 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $74.00 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $231.01 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $39.00 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $188.00 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,892.75 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,119.86 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,844.40 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,139.89 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $399.00 |
979153 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $216.00 |
12877 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | COLECTIVO PRO INCLUSION E IGUALDAD JALISCO, A.C. | CR NO. 72000012.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "CUMBRE INTERNACIONAL DE CIUDADES INCLUYENTES 2019". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12877, A FAVOR DE COLECTIVO PRO INCLUSION E IGUALDAD JALISCO, A.C. | $550,800.00 |
12876 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220001711.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12876, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $567,500.00 |
2519 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ESTACIONAMIENTO LAS AMERICAS SA DE CV | CR NO. 76000023.- PAGO DE LO INDEBIDO DE ACUERDOS DE IMPOSICION DE MULTA AUTORIZADO CON EXPEDIENTE III-645/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2519, A FAVOR DE ESTACIONAMIENTO LAS AMERICAS SA DE CV | $19,072.00 |
2518 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTINEZ MONTOYA PATRICIA | CR NO. 76000020.- PAGO DE LO INDEBIDO PREDIAL 2017, AUTORIZADO CON EXPEDIENTE I-1410/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2518, A FAVOR DE MARTINEZ MONTOYA PATRICIA | $517.52 |
2517 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA | CR NO. 76000019.- PAGO INDEBIDO DE LICENCIAS DE GIRO NO, 64237 Y 344196, AUTORIZADO EN AMPARO 2699/2018 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2517, A FAVOR DE URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA | $90,491.94 |
2513 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000009.- PAGO DE INDEMNIZACION AUTORIZADO CON EXPEDIENTE V-608/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2513, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | $10,000.06 |
2512 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ABRAHAM MOISES PATIÑO MARTINEZ | CR NO. 220001695.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0227/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2512, A FAVOR DE ABRAHAM MOISES PATIÑO MARTINEZ | $4,119.93 |
2512 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ABRAHAM MOISES PATIÑO MARTINEZ | CR NO. 220001695.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0227/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2512, A FAVOR DE ABRAHAM MOISES PATIÑO MARTINEZ | $363.53 |
2511 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BALDERAS HERNANDEZ YOHANA YANELLY | CR NO. 220001690.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2511, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ YOHANA YANELLY | $176.14 |
2511 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BALDERAS HERNANDEZ YOHANA YANELLY | CR NO. 220001690.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2511, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ YOHANA YANELLY | $1,268.19 |
2511 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BALDERAS HERNANDEZ YOHANA YANELLY | CR NO. 220001690.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2511, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ YOHANA YANELLY | $100.50 |
2511 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BALDERAS HERNANDEZ YOHANA YANELLY | CR NO. 220001690.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2511, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ YOHANA YANELLY | $82.50 |
2510 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN | CR NO. 220001689.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2510, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN | $176.14 |
2510 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN | CR NO. 220001689.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2510, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN | $1,268.19 |
2510 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN | CR NO. 220001689.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2510, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN | $100.50 |
2510 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN | CR NO. 220001689.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2510, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN | $82.50 |
2509 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ADRIANA MAGALY PEREZ RAMIREZ | CR NO. 220001688.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/2019/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2509, A FAVOR DE ADRIANA MAGALY PEREZ RAMIREZ | $9,003.81 |
2509 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | ADRIANA MAGALY PEREZ RAMIREZ | CR NO. 220001688.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/2019/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2509, A FAVOR DE ADRIANA MAGALY PEREZ RAMIREZ | $4,986.73 |
2509 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | ADRIANA MAGALY PEREZ RAMIREZ | CR NO. 220001688.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/2019/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2509, A FAVOR DE ADRIANA MAGALY PEREZ RAMIREZ | $2,117.70 |
2508 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | VEGA VENTURA MANUEL | CR NO. 220001687.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0217/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2508, A FAVOR DE VEGA VENTURA MANUEL | $12,318.28 |
2508 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | VEGA VENTURA MANUEL | CR NO. 220001687.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0217/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2508, A FAVOR DE VEGA VENTURA MANUEL | $5,543.21 |
2508 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | VEGA VENTURA MANUEL | CR NO. 220001687.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0217/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2508, A FAVOR DE VEGA VENTURA MANUEL | $3,695.48 |
2507 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | MARIA FELIX ANAYA DIAZ | CR NO. 220001686.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/221/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2507, A FAVOR DE MARIA FELIX ANAYA DIAZ | $10,778.49 |
2507 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | MARIA FELIX ANAYA DIAZ | CR NO. 220001686.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/221/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2507, A FAVOR DE MARIA FELIX ANAYA DIAZ | $3,233.55 |
2506 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ADAN OMAR EGUIARTE MONTES | CR NO. 220001685.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0228/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2506, A FAVOR DE ADAN OMAR EGUIARTE MONTES | $6,600.54 |
2506 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ADAN OMAR EGUIARTE MONTES | CR NO. 220001685.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0228/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2506, A FAVOR DE ADAN OMAR EGUIARTE MONTES | $1,433.14 |
2505 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | IRANY ROEL TREVIÑO GUERRERO | CR NO. 220001684.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2505, A FAVOR DE IRANY ROEL TREVIÑO GUERRERO | $2,845.34 |
2505 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | IRANY ROEL TREVIÑO GUERRERO | CR NO. 220001684.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2505, A FAVOR DE IRANY ROEL TREVIÑO GUERRERO | $607.77 |
2504 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MARIA SOE REA MONTES | CR NO. 220001683.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0150/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2504, A FAVOR DE MARIA SOE REA MONTES | $3,267.03 |
2504 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | MARIA SOE REA MONTES | CR NO. 220001683.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0150/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2504, A FAVOR DE MARIA SOE REA MONTES | $697.84 |
2503 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ | CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0232/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2503, A FAVOR DE KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ | $204.85 |
2503 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ | CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0232/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2503, A FAVOR DE KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ | $1,280.32 |
2503 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ | CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0232/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2503, A FAVOR DE KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ | $576.14 |
2503 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ | CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0232/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2503, A FAVOR DE KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ | $44.66 |
2503 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ | CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0232/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2503, A FAVOR DE KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ | $36.67 |
2502 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LADRON DE GUEVARA MACIAS ALVARO | CR NO. 220001681.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0203/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2502, A FAVOR DE LADRON DE GUEVARA MACIAS ALVARO | $8,130.38 |
2502 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | LADRON DE GUEVARA MACIAS ALVARO | CR NO. 220001681.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0203/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2502, A FAVOR DE LADRON DE GUEVARA MACIAS ALVARO | $2,439.11 |
2501 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JIMENEZ OCHOA ARMANDO | CR NO. 220001680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/80/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2501, A FAVOR DE JIMENEZ OCHOA ARMANDO | $8,391.57 |
2501 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JIMENEZ OCHOA ARMANDO | CR NO. 220001680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/80/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2501, A FAVOR DE JIMENEZ OCHOA ARMANDO | $1,484.62 |
2501 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JIMENEZ OCHOA ARMANDO | CR NO. 220001680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/80/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2501, A FAVOR DE JIMENEZ OCHOA ARMANDO | $1,765.50 |
2501 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JIMENEZ OCHOA ARMANDO | CR NO. 220001680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/80/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2501, A FAVOR DE JIMENEZ OCHOA ARMANDO | $100.50 |
2501 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JIMENEZ OCHOA ARMANDO | CR NO. 220001680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/80/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2501, A FAVOR DE JIMENEZ OCHOA ARMANDO | $82.50 |
2501 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JIMENEZ OCHOA ARMANDO | CR NO. 220001680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/80/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2501, A FAVOR DE JIMENEZ OCHOA ARMANDO | $351.47 |
2500 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MURILLO ANAYA YOLANDA | CR NO. 220001679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/79/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2500, A FAVOR DE MURILLO ANAYA YOLANDA | $8,391.57 |
2500 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MURILLO ANAYA YOLANDA | CR NO. 220001679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/79/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2500, A FAVOR DE MURILLO ANAYA YOLANDA | $1,484.62 |
2500 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MURILLO ANAYA YOLANDA | CR NO. 220001679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/79/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2500, A FAVOR DE MURILLO ANAYA YOLANDA | $1,765.50 |
2500 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MURILLO ANAYA YOLANDA | CR NO. 220001679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/79/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2500, A FAVOR DE MURILLO ANAYA YOLANDA | $100.50 |
2500 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MURILLO ANAYA YOLANDA | CR NO. 220001679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/79/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2500, A FAVOR DE MURILLO ANAYA YOLANDA | $82.50 |
2500 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MURILLO ANAYA YOLANDA | CR NO. 220001679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/79/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2500, A FAVOR DE MURILLO ANAYA YOLANDA | $351.47 |
32 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220001703.- PAGO ANTICIPO 30% DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBRA ELEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $818,458.56 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001700.- PAGO DE ESTIMACION 1 DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE JANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $2,562,372.15 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001700.- PAGO DE ESTIMACION 1 DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE JANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-768,711.64 |
30 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220001699.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $377,936.21 |
30 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220001699.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-113,380.86 |
6146 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 80000033.- Pago por el seguro de Responsabilidad civil de 6 museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6146, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $3,306.00 |
6146 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 80000033.- Pago por el seguro de Responsabilidad civil de 6 museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6146, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $3,306.00 |
6146 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 80000033.- Pago por el seguro de Responsabilidad civil de 6 museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6146, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $3,306.00 |
6146 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 80000033.- Pago por el seguro de Responsabilidad civil de 6 museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6146, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $3,306.00 |
6146 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 80000033.- Pago por el seguro de Responsabilidad civil de 6 museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6146, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $3,306.00 |
6146 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 80000033.- Pago por el seguro de Responsabilidad civil de 6 museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6146, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $3,306.00 |
6145 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 80000032.- Pago de seguro de obras de arte. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6145, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $42,492.37 |
6144 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DESPACHO CGAIG | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000027.- Póliza de seguro de responsabilidad civil para el personal de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6144, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,397,730.40 |
6143 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DESPACHO CGAIG | SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000025.- Póliza de seguro de vida para los empleados en activo de este Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6143, A FAVOR DE SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. | $38,937,534.64 |
6142 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DESPACHO CGAIG | SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000026.- Póliza de seguro de gastos médicos mayores para el personal operativo de la Comisaría de GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6142, A FAVOR DE SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | $20,207,635.00 |
2499 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GONZALEZ HERNANDEZ ALEXANDRA JAZMIN | CR NO. 76000022.- PAGO DE LO INDEBIDO, LICENCIA DE GIRO APLICAR CUOTA MINIMA AUTORIZADO EN AMPARO 1168/2018 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2499, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ALEXANDRA JAZMIN | $37,148.85 |
2498 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DE ANDA GARCIA ALDO ALEJANDRO | CR NO. 76000011.- PAGO DE LO INDEBIDO LICENCIA DE GIRO APLICAR CUOTA MINIMA AUTORIZADO CON AMPARO 1174/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2498, A FAVOR DE DE ANDA GARCIA ALDO ALEJANDRO | $73,615.08 |
2497 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SANCHEZ GARCIA PATRICIA YOLANDA | CR NO. 76000010.- PAGO INDEBIDO DE PREDIAL POR PRESCRIPCION AUTORIZADO CON EXPEDIENTE IV-957/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2497, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA PATRICIA YOLANDA | $36,252.00 |
168748 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220000955.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2335. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168748, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $7,000.00 |
168747 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MARTINEZ GARCIA ALONDRA | CR NO. 220000951.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2330. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168747, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALONDRA | $7,000.00 |
168746 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 220000948.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2327. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168746, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $7,000.00 |
168745 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220000944.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2323. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168745, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $7,000.00 |
168744 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220000943.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2322. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168744, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $7,000.00 |
168743 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220000942.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168743, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $7,000.00 |
168742 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220000941.- ATADO D EPOPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168742, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $7,000.00 |
12873 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 72000008.- FESTIVAL PAPIROLAS 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12873, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $1,350,000.00 |
12872 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001678.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12872, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
12872 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001678.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12872, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
12871 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220001677.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12871, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $503,250.00 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $210,619.64 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $54,944.43 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $109,888.55 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $345,560.63 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $90,152.41 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $180,301.70 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $124,171.71 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $32,392.64 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $64,785.24 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,547,887.71 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $403,797.70 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $807,593.68 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $634,147.52 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $165,430.15 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $330,859.23 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,487,617.31 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $388,073.10 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $776,144.00 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $88,135.38 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $22,991.95 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $45,983.65 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $76,805.04 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,036.11 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $40,072.26 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $786,040.05 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $205,054.39 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $410,107.30 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $110,445.36 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28,811.86 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $57,623.63 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $24,846.22 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,481.62 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,963.26 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $448,925.89 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $117,111.22 |
373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $234,222.33 |
75 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO DEL PRESIDENTE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $4,321.10 |
75 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $36,629.47 |
75 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $21,595.11 |
75 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $57,371.77 |
75 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19,207.84 |
75 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $269,199.09 |
75 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $110,286.29 |
75 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $136,701.74 |
75 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $78,073.94 |
75 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $258,713.49 |
75 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $15,327.85 |
75 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,357.43 |
30 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001668.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $565,188.99 |
30 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001668.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $226,145.31 |
1 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001665.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,249,819.65 |
1 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001665.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $847,780.69 |
1 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001665.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,695,559.67 |
1 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001665.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,300,346.17 |
1 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001665.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $339,220.02 |
1 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001665.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $678,440.66 |
29 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220001650.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-47,670.44 |
29 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220001650.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $158,901.47 |
28 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001419.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-170-18 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $999,502.79 |
28 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001419.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-170-18 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-299,850.84 |
168741 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000018.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168741, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,500,995.97 |
168740 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000011.- SERVICIO DERECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA A PLATAFORMAS HIDRAULICAS 1-31 ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168740, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,668,574.40 |
5 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000012.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA PERIODO 1 AL 31 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,188,499.74 |
Total Mensual Marzo 2019 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:50 hrs. |
$321,288,522.36 |